Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2014 KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah AWT atas rahmat dan
hidayah-Nya, kami telah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014.
Tujuan Rencana Kerja ini dibuat sebagai arah dan pedoman perencanaan
pembangunan tahunan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang Tahun
Anggaran 2014 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi.
Penyusunan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Pandeglang ini secara umum belum mampu memberikan atau menyajikan bentuk terbaik,
namun kami telah berupaya semaksimal mungkin menyusun laporan ini sehingga dapat memberikan gambaran rencana kegiatan Tahun Anggaran 2014 Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang.
Badan Pelayanan
Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam
penyusunan Rencana Kerja ini.
Pandeglang,
Mei 2013
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang
Firman Abdul Kadir, SE Pembina Utama Madya – IV/c Nip. 19580925 199003 1 003
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kab. Pandeglang
i
Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2014 DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ......................................................................................................................................... DAFTAR ISI ......................................................................................................................................................... BAB I
PENDAHULUAN .......................................................................................................................... 1.1.
Latar Belakang .............................................................................................................
1.3.
Tujuan dan Sasaran ....................................................................................................
1.2.
BAB II
1.4.
2.1.
Evaluasi Pelaksanan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan .....................................................................................
2.4. 2.5.
ii 1 1 2 3 4 5
Renstra SKPD ................................................................................................................
5
Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ..............................
14
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............................
16
Review Terhadap Rencana Awal RKPD ............................................................
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ........................................................... 3.1.
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ...........................................................
3.3.
Program dan Kegiatan ..............................................................................................
3.2. BAB IV
Sistematika Penulisan ...............................................................................................
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .............................................
2.3.
BAB III
Landasan Hukum ........................................................................................................
i
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ..........................................................................
PENUTUP .......................................................................................................................................
LAMPIRAN
9
15 18 18 19 20 25
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2014 dan Perkiraan Maju Tahun 2015
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kab. Pandeglang
i
Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2014
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kab. Pandeglang
i
Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perubahan paradigma pembangunan telah melahirkan sebuah konsep perencanaan pembangunan yang sistematis dan komprehensif. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang pada intinya adalah merupakan sebuah upaya untuk menata kembali perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan adanya penyempurnaan system perencanaan dan penganggaran pembangunan, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanan di tingkat Pusat maupun ditingkat Daerah. Sehubungan hal tersebut perlu disusun agenda dan langkah-langkah penyempurnaan yang bertahap dan terfokus termasuk penyusunan Rencana Kerja SKPD. Sebagai wujud implementasi kebijakan dan kebutuhan pembangunan khususnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu maka diperlukan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan langkah awal proses pembangunan tahunan Kabupaten Pandeglang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 dan berpedoman pada Renstra SKPD. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, beberapa istilah / pengertian dalam system pembangunan yaitu : a. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. b. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. c.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kab. Pandeglang
1
Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) adalah Dokumen perencanaan untuk periode 20 ( dua puluh ) tahun. e.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) adalah
dokumen perencanaan untuk
periode 5 ( lima ) tahun. f.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis ( Renstra – SKPD ) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
g. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja ( RENJA) adalah rencana pembangunan tahunan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Pandeglang yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra BPPT dan RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016, yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan. h. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan; i.
Misi adalah
rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan Visi. j.
Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
k. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. l.
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.
m. Kegiatan adalah pelaksanaan program secara rinci sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah. 1.2. Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja-SKPD ) Tahun 2014 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan antara lain : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kab. Pandeglang
2
Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah dtetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang
Pelaporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 - 2016; 12. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kabupaten Pandeglang. 1.3. Tujuan dan Sasaran 1.3.1. Tujuan Tujuan disusunnya Renja-SKPD adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan setiap SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani. 1.3.2. Sasaran a. Terwujudnya Visi, Misi Kabupaten Pandeglang
dan
Visi, Misi
Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Pandeglang.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kab. Pandeglang
3
Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 b. Tersusunnya Rencana Kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2014 yang tersusun secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi. 1.4. Sistematika Penulisan Bab I
Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
Bab II
Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPT Tahun Lalu 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPT Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPPT 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 2.3. Isu – isu Penting Pelayanan Penyelanggaraan Tugas dan Fungsi BPPT 2.4. Review Rancangan Awal RKPD 2.5. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPPT 3.3. Program dan Kegiatan Bab IV
Penutup
Lampiran Renja
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kab. Pandeglang
4
Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Pengelolaan Belanja Daerah pada tahun anggaran 2012 difokuskan untuk belanja gaji pegawai dan kegiatan yang sifatnya rutin untuk mendukung pelayanan perizinan. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun Anggaran 2012 memperoleh pagu anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. Rp. 1.466.227.200,- dan untuk belanja tidak langsung (gaji dan tunjangan pegawai) sebesar Rp. 1.413.188.680,12 tahun 2012 memiliki pagu anggaran diatas tahun 2011 maka dengan dengan adanya penambahan pagu akan menambah tingkat capaian kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
untuk melaksanakan program dan kegiatan di luar kegiatan rutin sehingga kebijakan
pengelolaan belanja pada tahun anggaran 2012 difokuskan untuk kegiatan yang sifatnya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat. Realisasi Belanja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang pada TA 2012 sebesar Rp. 2.661.872.950,-. Realisasi belanja tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung untuk keperluan gaji / tunjangan pegawai sebesar Rp. 1.271.549.836,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.1.466.227.200,-. Realisasi Belanja Langsung digunakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 282.286.250,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 605.653.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 578.287.950,-. Komposisi Belanja Langsung secara visual dapat dilihat dalam grafik berikut : Komposisi Belanja Langsung Badan Pelayanan Perizinan Terpadu TA 2012
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Belanja Pegawai
Grafik Komposisi Belanja Langsung Badan Pelayanan Perizinan Terpadu TA 2012 Pagu anggaran yang diberikan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu TA 2012 lebih besar bila dibandingkan dengan pagu belanja TA 2011 yaitu sebesar Rp. 2.879.415.880,12. Peningkatan pagu anggaran tersebut difokuskan untuk menunjang pelaksanaan program dan
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kab. Pandeglang
5
Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 kegiatan Badan pelayanan Perizinan Terpadu Tahun Anggaran 2012. Sehingga pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu TA 2012 sebesar Rp. 1. 597.065.049,dari Target yang dibebankan sebesar Rp. 1.580.000.000,- atau over target sebesar 101.08%. Realisasi anggaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 2.725.996.291,- atau sekitar 94,67 %. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut : a. Realisasi
program/kegiatan
yang
tidak
memenuhi
target
kinerja
hasil/keluaran
yang
direncanakan. Dalam hal ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang masih ada program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2012. b.
Realisasi
program/kegiatan
yang
telah memenuhi
target
kinerja
hasil/keluaran
yang
direncanakan. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang pada tahun 2012 Realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Adapun realisasi dimaksud adalah : No
Kegiatan / Program
Jumlah Anggaran (Rp)
Realisasi
%
Program Pelayanan Administrasi Kantor 1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.500.000
1.500.000
100
2
Penyediaan jasa komunikasi SDA dan Listrik
39.708.000
35.586.355
89,62
3
Penyediaan Jasa kebersihan kantor
16.200.000
16.200.000
100
4
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
39.547.000
39.547.000
100
5
Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Lingkungan Kantor
7.000.000
7.000.000
100
6
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
97.184.750
79.631.750
81,93
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kab. Pandeglang
6
Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 7
Penyediaan Makan dan Minum
37.248.000
37.248.000
100
8
Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
50.000.000
50.000.000
100
9
Penyediaan jasa keamanan kantor
6.000.000
6.000.000
100
10
Peningkatan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian dan Kearsipan
12.000.000
12.000.000
100
11
Pengadaan Kelengkapan dan Alat Kebersihan
9.800.00
9.800.000
100
12
Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja
39.355.250
39.143.500
99,46
474.414.200
473.700.950
99,84
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2
Pemeliharaa rutin/Gedung Kantor
35.000.000
34.437.000
98,39
3
Pemeliharaa rutin /berkala kendaraan dinas/operasional
47.746.000
45.500.700
95,29
4
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
21.000.000
21.000.000
100
5
Pemagaran Gedung kantor
100.000.000
99.708.000
99,70
18.875.500
18.513.000
98,07
20.000.000
20.000.000
100
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 1
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5.000.000
5.000.000
100
2
Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan
7.000.000
7.000.000
100
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kab. Pandeglang
7
Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 3
Pengelolaan aset SKPD
6.000.000
6.000.000
100
Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1
Penyusunan dokumen perencanaan SKPD
7.000.000
7.000.000
100
2
Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi
7.000.000
7.000.000
100
Program Optimalisasi Peningkatan PAD 1
Pendataan Objek Perizinan
40.000.000
40.000.000
100
2
Sosialisasi Perizinan dan Pelayanan Ditempat
70.000.000
69.992.200
99,98
15.000.000
15.000.000
100
5.000.000
5.000.000
100
79.787.000
79.697.000
99,88
52.602.000
52.602.000
100
99.260.000
97.655.000
98,38
Program Peningkatan Informasi Perizinan 1
Pembuatan Billboard Perizinan
2
Pembuatan Eskalasi Brosur Perizinan
3
Penyusunan Sistem Informasi Perizinan Berbasis Intranet Sistem
Program Pengendalian dan Pengawasan 1
Pengendalian dan Pengawasan
Program Penyelenggaraan Perizinan 1
Operasional Pelayanan Perizinan
c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Badan
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
Kabupaten
Pandeglang
tidak
ada
Realisasi
program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan. Faktor-faktor
penyebab
terpenuhinya
target
kinerja
program/kegiatan
adalah
adanya
perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kab. Pandeglang
8
Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia. e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. 2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintah, antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa urusan wajib adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Arti dari pelayanan Dasar itu sendiri adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 100/1023/SJ, tanggal 26 maret 2012 tentang percepatan pelaksanaan penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah ada 15 item SPM yang diterapkan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dari 15 item SPM yang diterapkan tersebut, salah satunya adalah SPM bidang urusan Penanaman Modal yang mengacu
pada Peraturan Kepala BKPM nomor 14 Tahun 2011 tanggal 28 desember 2011
tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam Perka tersebut terdapat tujuh (7) pelayanan Dasar yang harus dilaksanakan yaitu : 1. Kebijakan Penanaman Modal 2. Kerjasama Penanaman Modal 3. Promosi Penanaman Modal 4. Pelayanan Penanaman Modal 5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 7. Penyebarluasan Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kab. Pandeglang
9
Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu memiliki Tugas
melaksanakan koordinasi dan
menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, Sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan Kepastian. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan
urusan wajib dalam bidang Pelayanan Penanaman
Modal yaitu dalam pelaksanaan pelayanan izin Usaha mengacu kepada Peraturan daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang. Dalam
pelaksanaannya Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang dibantu oleh tiga bidang yaitu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bidang Pembangunan dan Bidang Perekonomian. Rincian Tugas, Fungsi dan tata Kerja Badan pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang dari masingmasing bidang tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 16 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut : a. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bertugas: 1. Menyusun rencana kerja pelayanan perizinan bidang pemerintahan dan kesra. 2. Menyusun konsep kebijakan teknis dalam penyelenggaraan perizinan 3. Menyelenggarakan koordinasi dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan pengawasan. 4. Melaksanakan pemrosesan perizinan antara lain: Izin Lokasi, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), izin Reklamasi Pantai/Sungai/Danau dan lain-lain, izin Pemanfaatan Sumber Air Bawah tanah, Izin layak Huni, Izin Usaha Kepariwisataan, Izin Usaha jasa Boga, Izin Penyelenggaraan Kursus dan Kelembagaan, Rekomendasi Paspor/Bidan/Perawat dan izin Pendirian Farmasi. b. Bidang Pembangunan 1.
Menyusun rencana kerja pelayanan perizinan bidang pembangunan;
2.
Menyusun konsep kebijakan teknis dalam penyelenggaraan perizinan;
3.
Melaksanakan koordinasi dengan pihak lain dalam upaya pengembangan pembangunan;
4.
Melaksanakan pemrosesan perizinan antara lain: Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Merobohkan Bangunan (IHB), Izin gangguan (HO), Izin Usaha Rumah potong Hewan, Izin tempat docking (bengkel kapal Laut), izin gudang dan Bahan Peledak, Izin Pertambangan umum, izin Ketenagalistrikan.
c. Bidang Perekonomian 1.
Menyusun rencana kerja bidang perekonomian;
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kab. Pandeglang
10
Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 2.
Menyusun konsep kebijakan teknis dalam penyelenggaraan perizinan;
3.
Melaksanakan koordinasi dengan pihak lain dalam upaya pengembangan pembangunan;
4.
Melaksanakan pemrosesan perizinan antara lain: Izin Tempat usaha (SITU), Izin Usaha Perdagangan(SIUP), Izin Usaha Industri (IUI), Izin usaha jasa Konstruksi (IUJK), Izin reklame, izin Galian C, Izin Usaha Pertanian, Izin Usaha Peternakan, Izin Perikanan dan pengolahan Hasil Laut, Izin Usaha Gergaji Rantai, Izin Usaha Pengolahan kayu, izin makanan dan Minuman, Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Dari kriteria pelayanan dasar dalam Standar Minimal Pelayanan, badan Pelayanan
Perizinan Terpadu melaksanakan dua pelayanan dasar yaitu pelayanan Penanaman Modal dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Pelayanan penanaman Modal dapat diketahui dengan mengukur tingkat capaian izin Usaha yang masuk dan terdaftar di BPPT berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal belum berjalan karena terbentur dengan kelembagaan yang masih terpisah sehingga tidak memungkinkan dilaksanakan. Adapun profil Pelayanan Dasar berdasarkan peraturan Kepala BKPM Nomor 14 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut : No
Jenis Pelayanan
Indikator
Nilai
Keterangan
Dasar 1.
Kebijakan
Tersedianya Informasi
1
Penanaman Modal
peluang
sektor/bidang
usaha unggulan adalah
usaha/tahun
usaha
usaha
sektor/bidang
(satu)
unggulan
Usaha
sektor/bidang yang
memiliki
unggulan komparatif di daerahnya.
2.
Kerjasama
Terselenggaranya
Penanaman Modal
fasilitasi
1 (satu) kali/tahun
-
1 (satu) kali/tahun
Kegiatan
pemerintah
daerah dalam rangka kerjasama kemitraan 3.
Promosi Penanaman
Terselenggaranya
Modal
promosi
peluang
penanaman
modal
Kabupaten/Kota
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kab. Pandeglang
peluang modal
promosi penanaman kabupaten/kota
dapat dilakukan sendiri
11
Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 atau
bersama-sama
dengan kabupaten/kota lain atau provinsi 4.
Pelayanan
Terselenggaranya
Penanaman Modal
pelayanan
perizinan
dan non perizinan yang
dan
perizinan
dapat
non
100%
bidang
penanaman
modal
melalui
Pelayanan
Jumlah jenis perizinan dilayani
PTSP
PDPPM dibagi 5 (lima) dikalikan 100%
Terpadu
Satu Pintu (PTSP) di bidang
penanaman
modal. Angka 5 (Lima) pada penyebut adalah jumlah perizinan
dan
non
perizinan
yang
wajib
dilayani
oleh
PTSP
PDPPM
yaitu
pendaftaran penanaman modal dalam negeri, Izin prinsip
penanaman
modal dalam Negeri, izin Usaha Modal
Penanaman Dalam
Perpanjangan
negeri, RPTKA,
dan perpanjangan IMTA yang bekerja di lebih dari
1
(satu)
Kabupaten/Kota dengan
sesuai
kewenangan
pemerintah Provinsi. Pendaftaran Penanaman Dalam
Negeri,
Jumlah jenis perizinan Modal Izin
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kab. Pandeglang
dan non perizinan yang dapat
dilayanai
PTSP
12
Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 prinsip
Penanaman
PDPKM dibagi 6 (enam)
Modal dalam Negeri,
dikalikan 100%.
Izin Usaha Penanaman Modal
dlam
Negeri,
Tanda
daftar
Perusahaan
(TDP),
Surat
Izin
Usaha
Perdagangan
(SIUP),
Perpanjangan
Izin
Mempekerjakan tenaga
Kerja
Asing
(IMTA) yang bekerja di lebih
dari
1
(satu)
kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota 5.
Pengendalian
Terselenggaranya
Pelaksanaan
bimbingan
Penanaman Modal
pelaksanaan Kegiatan Penanaman kepada
1 (satu) kali/tahun
-
100%
Jumlah jenis pelayanan
modal masyarakat
dunia usaha 6.
Pengelolaan data dan
Terimplementasikanny
Sistem
a
Informasi
Penanaman Modal
Sistem
Pelayanan
Informasi
dan
Perizinan
Investasi
secara
Elektronik
yang
dilayani
menggunakan
SPIPISE
dibagi
(empat)
4
dikalikan 100%.
(SPIPISE) Angka 4 (empat) pada penyebut adalah jumlah jenis pelayanan SPIPISE yang telah dibangun dan siap
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kab. Pandeglang
diimplementasikan
13
Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 oleh PDPPM dan PDPKM yaitu : 1. Pendaftaran Penanaman Modal 2. Izin
prinsip
Penanaman
Modal
Dalam Negeri. 3. Izin
Usaha
Penanaman
Modal
dalam Negeri 4. Laporan Penanaman
Kegiatan Modal
(LKPM)
2.3.
Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance salah satu upayanya adalah dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplementasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu berpedoman kepada peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah. Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas yaitu diantaranya : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi perizinan, mempermudah dan mempercepat proses/arus pelayanan perizinan serta tersedianya dan terpublikasinya data atau informasi perizinan dengan diterbitkannya SOP dan Brosur perizinan.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kab. Pandeglang
14
Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 2. Terciptanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta pemerataan dan pemahaman informasi perizinan. 3. Terlaksananya penyusunan informasi perizinan dalam rangka pengembangan dan penertiban di Kabupaten Pandeglang. 4. Meningkatnya pelayanan informasi perizinan kepada masyarakat. Isyu penting yang menjadi kendala bagi Badan Pelayanan Perizinan terpadu dalam pelaksanaan kinerja pelayanan diantaranya adalah: Masih belum optimalnya pelaksanaan sistem teknologi informasi sehingga menyulitkan para pelaku usaha untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci mengenai penyelenggaraan pelayanan di Kabupaten Pandeglang. Disamping itu kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dalam hal spesifikasi terhadap disiplin keilmuan sehingga diperlukan SDM yang memiliki kompetensi yang handal dalam melaksanakan tugas di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Belum optimalnya kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal. 2.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dari rancangan awal RKPD yang telah disusun Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Badan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kab. Pandeglang
15
Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 2.5.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang dalam mendukung arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menetapkan rencana program utama. Adapun rencana program dimaksud diantaranya : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Pemerintahan Penyelenggaraan Umum 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan 6. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 7. Program Optimalisasi Peningkatan PAD 8. Program Peningkatan Informasi Perizinan 9. Program Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Kegiatan merupakan pelaksanaan dari program yang telah ditetapkan dalam unit kerja, dalam hal ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjang program yang telah ditetapkan yaitu: 1. Kegiatan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor : 2. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah 3. Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran 4. Kegiatan pembayaran honorarium Tenaga Kontrak Kerja 5. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 6. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7. Kegiatan pemeliharaan rutin/bekala kendaraan dinas/operasional. 8. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 9. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 10. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal 11. Kegiatan penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan 12. Kegiatan pengelolaan asset SKPD 13. Kegiatan penyusunan Dokumen perencanaan SKPD 14. Kegiatan penyusunan Dokumen Evaluasi dan pelaporan SKPD 15. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Pembangunan
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kab. Pandeglang
16
Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 16. Kegiatan pendataan, Intensifikasi dan Ekstensifikasi objek perizinan 17. Kegiatan sosialisasi perizinan dan pelayanan ditempat 18. Kegiatan Penyusunan Revisi Regulasi Perizinan 19. Kegiatan pembuatan brosur/Liflet perizinan 20. Kegiatan penyusunan system informasi perizinan bebasis intranet system 21. Kegiatan Penyiaran Informasi Perizinan melalui media Televisi/Radio 22. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan 23. Kegiatan operasional pelayanan perizinan. 24. Kegiatan Penyusunan Dokumen Ploting kawasan Perizinan
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kab. Pandeglang
17
Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Di Indonesia kelembagaan, keamanan, ekonomi lokal, ketenaga kerjaan dan infrastruktur menjadi faktor – faktor yang memberatkan dunia usaha dalam hal peningkatan investasi. Salah satu faktor yang memberatkan dunia usaha untuk mengembangkan usahanya yaitu Kelembagaan yang termasuk didalamnya lembaga yang melaksanakan tugas pelayanan perizinan. Salah satu langkah nyata reformasi di sektor perizinan adalah dengan melakukan pembenahan pada institusi – institusi yang sebelumnya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan perizinan. Pertama kali sebagai Bentuk nyata dari terobosan baru dalam memperbaharui kelembagaan adalah dengan diperkenalkannya system pelayanan satu atap sebagai jawaban atas kelambanan prosedur selama ini akibat terlampau banyaknya meja birokrasi yang harus dilalui ketika mengurus sebuah perizinan. Tetapi ternyata kebijakan tersebut tidak memberikan efek yang efisien, yang dapat memberikan kenyamanan kepada dunia usaha. Sehingga pada akhirnya pemerintah mengelarkan kebijakan baru yaitu dengan dibentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai sebuah institusi pelayanan satu pintu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang meliputi semua jenis perizinan akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terutama pemerintah di Kabupaten Pandeglang, bahkan akan memberikan rasa bangga terhadap pemerintahnya sendiri dan secara tidak langsung akan berdampak positif terhadap pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) . Berdasarkan gambaran riil saat ini yang merupakan potensi dan modal dasar bagi badan Pelayanan Perizinan Terpadu /Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten pandeglang. Dan Peraturan Bupati nomor 504/Kep.25-Huk/2009 Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang, dimana badan pelayanan perizinan terpadu merupakan salah satu
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kab. Pandeglang
18
Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 organisasi
perangkat
Daerah
yang
diberikan
kewenangan
didalam
merumuskan
dan
melaksanakan kebijakan administrasi di bidang pelayanan perizinan. Dalam rangka penilaian kelembagaan pelayanan publik, Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pandeglang melakukan penilaian pelayanan publik yang merujuk kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 7 tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. Berdasarkan pengukuran tersebut, sasaran yang diharapkan adalah
meningkatnya kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Pandeglang dalam mengelola pelayanan publik dibidang perijinan. Upaya untuk peningkatan kinerja BPPT Kabupaten Pandeglang akan sangat tergantung pada faktor yang ada di dalam ( internal ) maupun faktor di luar ( eksternal ). Dalam mencermati potensi, aspek tinjauan yang perlu dilakukan adalah berbagai faktor kekuatan yang nampak dan yang tidak nampak tapi memungkinkan untuk didayagunakan menjadi faktor yang nyata (visible) melalui berbagai upaya. Pencermatan terhadap lingkungan internal organisasi menjadi fokus tinjauan, baik aspek legal keberadaan BPPT, kelembagaan/organisasi, tatalaksana, maupun sumber daya manusia (SDM) pegawainya. Upaya untuk peningkatan kinerja BPPT Kabupaten Pandeglang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor kekuatan dan kelemahan BPPT dalam rangka mengemban misi untuk mewujudkan visi di masa depan. 3.2.
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (Lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis.
Tujuan mengarahkan
perumusan strategis, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) telah menetapkan tujuan yaitu: 1. Mewujudkan pelayanan perizinan yang prima 2. Meningkatkan citra aparatur pemerintah dengan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, aman, transparan, nyama, ramah dan pasti. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelayanan perizinan 4. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas sumberdaya manusia (SDM) di bidang pelayanan perizinan.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kab. Pandeglang
19
Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 5. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Pandeglang. Sasaran merupakan penjabaran dari sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh badan pelayanan perizinan terpadu kabupaten pandeglang dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran
memberikan fokus pada
penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran yang ingin dicapai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten pandeglang adalah :
3.3.
1.
Meningkatnya Investasi dan kegiatan penanaman modal
2.
Meningkatnya kualitas layanan Perizinan dan Penanaman modal
3.
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan izin usaha.
Program dan Kegiatan 3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Kegiatan Layanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
Pemerliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3.3.4.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.3.5.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Rekonsiliasi keuangan
Pengelolaan aset SKPD
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kab. Pandeglang
20
Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 3.3.6.
Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi
3.3.7.
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
Penyusunan DokumenEvaluasi dan Pelaporan SKPD
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
3.3.8.
Penyelenggaraan Pameran Pembangunan
Program Optimalisasi Peningkatan PAD
3.3.9.
Pendataan, intensifikasi, dan ekstensifikasi objek perizinan
Sosialisasi perizinan dan Pelayanan ditempat
Penyusunan Revisi Regulasi Perizinan
Program Peningkatan Informasi Perizinan
3.3.10.
Penyusunan Brosur Perizinan
Penyusunan Sistem Informasi Perizinan berbasis Intranet System
Program Pengendalian dan Pengawasan Perizinan, Retribusi
dan Pajak
Daerah
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perizinan
Penyiaran Informasi Perizinan melalui Media Televisi/Radio
Operasional Pelayanan Perizinan
Penyusunan Dokumen Ploting Kawasan Perizinan
Dari uraian tersebut diatas secara rinci Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah tahun 2014 pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang dapat diuraikan sebagai berikut : No 1 I 1
2
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2014 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Hasil Program Tolak Ukur 3
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 4
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif
Tolak Ukur 5
6 450.234.000
Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi k luar daerah
Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kebersihan Fasilitas rapat koordinasi luar daerah
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kab. Pandeglang
Tercapainya lingkungan kantor yang bersih dan tertata Terkoordinasinya dan lancarnya perjalanan
175.211.500
132.000.000
21
Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 3
Layanan Administrasi Kantor
Terlaksananya Penyelenggaraan Layanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya jasa Layanan Administrasi Perkantoran
Tercapainya efektifitas dan efisiensi kerja
4
Pembayaran honorarium tenaga kontrak kerja
Terpenuhinya honorarium tenaga kontrak kerja
Terselenggarany a pembayaran tenaga kontrak kerja
Terbayarnya honorarium tenaga kerja
II
Program Peningkatan Sarana dan Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1
101.223.000
41.800.000
179.700.000 Terlaksananya pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
50.000.000
2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terselenggaranya pemeliharaan rutin berkala gedung/kantor
Terpeliharanya pemeliharaan gedung kantor
Meningkatnya pemeliharaan gedung kantor
45.000.000
3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terselenggaranya pemeliharaan rutin kendaraan dinas
Terpeliharanya kendaraan opersional kantor
Lancarnya operasional kantor
53.900.000
4
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Terselenggaranya pemeliharaan peralatan kantor
Terpeliharanya peralatan kantor
Meningkatnya kinerja pegawai
30.800.000
III
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya
1
IV
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
1
Penyelenggaraan Pameran Pembangunan
V
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
1
18.489.750 Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya Pakaian Dinas
Meningkatnya Kinerja Pegawai
18.489.750
15.000.000
Terselenggaranya Pameran Pembangunan
Tersedianya fasilitas Pameran Pembangunan
Meningkatnya Promosi Investasi di Bidang Perizinan
16.500.000
29.400.000
Terlaksananya Administrasi
Tersedianya Fasilitas
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kab. Pandeglang
Meningkatnya Kompetensi
29.400.000
22
Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 Program Perizinan VI
1
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan Rekonsiliasi Keuangan
2
Pengelolaan aset SKPD
VII
Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
1
2
Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD
VIII
Program Optimalisasi Peningkatan PAD Pendataan, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Objek Perizinan
1
Pendidikan
Pegawai 25.000.000
Tercapainya Sistem Pelaporan Keuangan yang Efektif
Tersusunnya Laporan Keuangan
Tertib Administrasi Keuangan
15.000.000
Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tersusunnya inventaris Aset, RKBU, KIR dan laporan keadaan aset
Tertibnya administrasi aset SKPD
10.000.000
20.000.000,-
Tersusunnya dan tersedianya dokumen pelaporan dan evaluasi
Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD
Tersedianya dokumen perencanaan SKPD
10.000.000
Tersusunnya laporan dan evaluasi SKPD yang efektif
Tersusunnya pelaporan evaluasi SKPD
Tersedianya dokumen evaluasi dan pelaporan SKPD
10.000.000
200.000.000 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
Tersusunnya data perizinan dan potensinya
Tersedianya data perizinan dan meningkatnya PAD
70.000.000
2
Sosialisasi Perizinan dan Pelayanan Ditempat
Terselenggaranya sosialisasi perizinan dan Pelayanan Ditempat
Terlaksananya sosialisasi dan tersedianya pelayanan ditempat
Meningkatnya pendapatan asli daerah
70.000.000
3
Penyusunan Revisi Regulasi Perijinan
Terlaksananya penyusunan regulasi Perizinan
Tersusunnya dokumen regulasi Perijinan
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
60.000.000
Tersedianya
Meningkatnya Akses
IX 1
Program Peningkatan Informasi Perizinan Penyusunan Sistem
Terselenggaranya
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kab. Pandeglang
150.000.000 49.500.000
23
Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 Informasi Perizinan berbasis Intranet System
Layanan System Informasi Perizinan
System Layanan Informasi Perizinan
Informasi Perizinan
3
Pembuatan Brosur/Liflet Perizinan
Terlaksananya Pembuatan brosur Perizinan
Tersedianya Brosur Perizinan
Meningkatnya informasi Perizinan
X
Program Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perizinan
1
11.000.000
395.500.000
Terlaksananya pengendalian dan pengawasan perizinan
Terkendali dan terawasinya perizinan
Meningkatnya pendapatan asli daerah
45.000.000
2
Penyiaran Informasi Perizinan melalui Media Televisi/Radio
Terlaksananya Informasi Perizinan melalui media Elektronik
Tersedianya informasi perizinan melalui media elektronik
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
3
Operasional Pelayanan Perizinan
Terlaksananya administrasi perizinan
Optimalnya pelayanan perizinan
Meningkatnya pelayanan perizinan dan PAD
165.000.000
4
Penyusunan Dokumen Ploting Kawasan Perizinan
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Ploting Kawasan Perizinan
Tersedianya Dokumen Ploting Kawasan Perizinan
Tertibnya Perizinan dan meningkatnya PAD
160.000.000
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kab. Pandeglang
27.500.000
24
Rencana Kerja ( RENJA) Tahun 2014 BAB IV PENUTUP Rencana Kerja ( Renja ) Badan Pelayanan Prizinan Terpadu ( BPPT )
disusun berdasarkan
hasil rumusan dan penyusunan prioritas kegiatan Tahun 2014 setelah memperhatikan dokumen dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 dan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang memuat 10 program dan 24 kegiatan bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2014 diharapkan dapat terwujud visi, misi Kabupaten Pandeglang
dan
visi, misi
Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Pandeglang. Keberhasilan dalam melaksanakan rencana kerja
yang memuat kebijakan, program dan
kegiatan dalam mewujudkan visi, misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sangat tergantung pada sikap mental, motivasi, keuletan dan disiplin dari aparat yang terkait di dalamnya. Selain itu perlu adanya koordinasi dan kerjasama dari stakeholder yang ada pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PANDEGLANG
Firman Abdul Kadir, SE Pembina Utama Madya – IV/c NIP. 19580925 199003 1 003
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kab. Pandeglang
25
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 (RENJA AKHIR)
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Rencana Tahun 2014 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan 3
Target Capaian Kinerja
Lokasi 4
Rencana Tahun 2015
5
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
7
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
1
2
8
1
WAJIB
1.397.324.250
1.467.190.463
1.00
NON URUSAN
722.824.250
758.965.463
1.00.1.20.10.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
450.234.500
472.746.225
1.00.1.20.10.01.003
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
175.211.500
9
183.972.075
Jumlah Alat Tulis BPPT Kantor
26 Item
28.211.700
30 Item
29.622.285
Jumlah alat-alat dan instalasi listrik
15 Item
16.500.000
15 Item
17.325.000
Jumlah benda pos BPPT
140 buah
1.650.000
140 buah
1.732.500
Jumlah peralatan kebersihan dan BPPT bahan pembersih
25 Item
10.780.000
25 Item
11.319.000
Jumlah Spanduk
BPPT
5 buah
3.300.000
5 buah
3.465.000
Jumlah Kelengkapan Komputer
BPPT
5 Item
7.700.000
5 Item
8.085.000
Jumlah barang cetakan
BPPT
40 Item
41.800.000
40 Item
43.890.000
Jumlah Fotokopi
BPPT
25000 lembar 5.569.800
25000 lembar
5.848.290
Jumlah Penjilidan BPPT
200 Jilid
660.000
200 Jilid
693.000
Jumlah peralatan BPPT
15 Item
59.040.000
15 Item
61.992.000
BPPT
kantor 1.00.1.20.10.01.007
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
132.000.000 Jumlah Perjalanan Dinas BPPT dalam Daerah
24 kali
38.500.000
24 kali
40.425.000
Jumlah Makan Minum Rapat
BPPT
1000 Dus
27.500.000
1000 Dus
28.875.000
Jumlah Rapat
BPPT
10 kali
27.500.000
10 kali
28.875.000
5 kali
38.500.000
5 kali
40.425.000
Jumlah perjalanan BPPT dinas luar daerah 1.00.1.20.10.01.024 Layanan administrasi kantor
1.00.1.20.10.01.031 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak
138.600.000
101.223.000
106.284.150
Jumlah petugas Operator Komputer
BPPT
7 OB
13.860.000
9 OB
14.553.000
Jumlah Tenaga Arsip
BPPT
4 OB
7.200.000
4 OB
7.560.000
Jumlah Petugas Kebersihan
BPPT
9 OB
17.820.000
9 OB
18.711.000
Jumlah Petugas Keamanan
BPPT
2 OB
6.600.000
2 OB
6.930.000
Jumlah Surat Kabar
BPPT
240 eksemplar 7.700.000
240 eksemplar 8.085.000
Jumlah Pemakaian Telepon
BPPT
12 bulan
5.368.000
12 bulan
5.636.400
Belanja Jasa Rekening Air
BPPT
12 bulan
3.675.000
12 bulan
3.858.750
Jumlah BPPT Pemakaian Listrik
12 bulan
18.000.000
12 bulan
18.900.000
Belanja Langganan Internet
BPPT
12 bulan
11.000.000
12 bulan
11.550.000
Belanja Jasa layanan VPN IP SIPKD
BPPT
12 bulan
10.000.000
12 bulan
10.500.000
41.800.000
43.890.000
Kerja Kabupaten Pandeglang Honorarium Tenaga Kontrak Kerja (TKK) 1.00.1.20.10.02
BPPT
14 OB
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2 Unit
1.00.1.20.10.02.016 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BPPT
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
45.000.000
52.500.000 47.250.000
1 45000000
47.250.000 56.595.000
Jumlah kendaraan BPPT layak pakai
12 Unit
35.000.000
12 Unit
36.750.000
Jumlah Perijinan Kendaraan Operasional
12 Unit
18.900.000
12 Unit
19.845.000
BPPT
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
1.00.1.20.10.03.002
2 50000000
53.900.000
30.800.000 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan BPPT Kantor
55 Item
30.800.000
32.340.000 55 Item
18.489.750
BPPT
56 stell
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
18.489.750
19.414.238 58 18600000
29.400.000
1.00.1.20.10.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal BPPT
40 Orang
29.400.000
19.414.238 30.870.000
29.400.000 Jumlah Pegawai yang diikutsertakan dalam pelatihan
32.340.000 19.414.238
18.489.750 Jumlah Pakaian Dinas
1.00.1.20.10.05
1 Unit
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Program peningkatan disiplin aparatur
52.500.000
45.000.000 Jumlah Gedung kantor
1.00.1.20.10.03
50.000.000
43.890.000 188.685.000
50.000.000 Jumlah Kendaraan Dinas BPPT Roda Dua
1.00.1.20.10.02.024
14 OB
179.700.000
1.00.1.20.10.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.00.1.20.10.02.018
41.800.000
30.870.000 40 30000000
30.870.000
1.00.1.20.10.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.00.1.20.10.06.006
Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan
25.000.000 15.000.000 Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan
BPPT
15 Dokumen
1.00.1.20.10.06.007 Pengelolaan Aset SKPD BPPT
3 Dokumen
Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi
15 15000000
10.000.000
3 10000000
9 Dokumen
Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD
10.000.000
10.500.000 9 12000000
10.000.000 Jumlah Dokumen Evaluasi dan BPPT Pelaporan SKPD
15 Dokumen
10.000.000
10.500.000 21.000.000
10.000.000 Jumlah Dokumen Perencanaan BPPT SKPD
15.750.000 10.500.000
20.000.000
1.00.1.20.10.08.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
1.00.1.20.10.08.002
15.000.000
15.750.000
10.000.000 Jumlah Laporan Asset SKPD
1.00.1.20.10.08
26.250.000
10.500.000 10.500.000
15 10000000
10.500.000
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
674.500.000
708.225.000
1.20.1.20.10.30
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
16.500.000
17.325.000
1.20.1.20.10.30.035 Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten
16.500.000 Jumlah Materi Pameran
1.20.1.20.10.47
Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah
1.20.1.20.10.47.001
Pendataan,Intensifikasi dan Ekstensfikasi Perizinan
Kabupaten
5 Item
16.500.000
17.325.000 7 17000000
200.000.000
210.000.000
70.000.000 jumlah objek
Kabupaten
2 Objek
70.000.000
17.325.000
73.500.000 2 75000000
73.500.000
perizinan 1.20.1.20.10.47.002
Sosialisasi Perizinan dan Pelayanan di Tempat
70.000.000 Kec. Labuan, Jumlah Frekuensi Cibaliung, Sosialisasi dan Panimbang, Saketi, Pelayanan Bojong Picung
6 Kecamatan
70.000.000
Jumlah Perda
2 Perda
60.000.000
1.20.1.20.10.47.013 Penyusunan Revisi Regulasi Perizinan
1.20.1.20.10.48
Program Peningkatan Informasi Perizinan Retribusi dan Pajak Daerah
1.20.1.20.10.48.011
Penyusunan Sistem Informasi Perizinan berbasis Intranet Sistem
Kabupaten
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan
BPPT
1 Aplikasi
BPPT
49.500.000
1000 Lembar 11.000.000
63.525.000 51.975.000 1 111000000
BPPT
2 Kegiatan
Penyiaran Informasi Perizinan Melalui Media Televisi / Radio
45.000.000
1000 11550000 11.550.000 417.375.000 47.250.000 2 47250000
27.500.000 Kabupaten
3 Media
27.500.000
240 kali
Penyusunan Dokumen Ploting Kawasan Perizinan
165.000.000
3 29400000
4 Dokumen
160.000.000 1.397.324.250
28.875.000 173.250.000
240 kali
160.000.000 Jumlah Dokumen BPPT
47.250.000 28.875.000
165.000.000 Jumlah Frekuensi BPPT Pelayanan
51.975.000 11.550.000
45.000.000
1.20.1.20.10.49.005 Operasional Pelayanan Perizinan
JUMLAH
63.000.000
397.500.000
Jumlah Media
1.20.1.20.10.49.006
63.000.000
11.000.000
Jumlah Kegiatan Evaluasi 1.20.1.20.10.49.003
2 65000000
49.500.000
Jumlah Brosur Perizinan
1.20.1.20.10.49.001
73.500.000
60.500.000
1.20.1.20.10.48.012 Pembuatan brosur perizinan
Program Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Retribusi dan Pajak Daerah
6 85000000
60.000.000
Jumlah Aplikasi Perizinan
1.20.1.20.10.49
73.500.000
173.250.000 168.000.000
2 80000000
168.000.000 1.467.190.463
Pandeglang, 03 Juni 2013 Mengetahui KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PANDEGLANG,
FIRMAN ABDUL KADIR, SE NIP. 195809251990031003
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN NAMA SKPD PROGRAM KEGIATAN No
: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Pandeglang : Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah : Pendataan Obyek Perizinan, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Perizinan
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Alat/Cara/Sumber/ Pembuktian/Penjelasan
Asumsi Asumsi Pokok
Hasil (Outcome) 1.
Meningkatnya fiskal Daerah
kapasitas Prosentase kenaikan PAD dan Alokasi anggaran untuk pembangunan Pandeglang sbb : Target : 66,67 %
Tersedianya 24 Buku Dokumen data Realisasi dan Potensi Obyek Perizinan pada 9 Kecamatan strategis di wilayah Kabupaten Pandeglang
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
Laporan akhir Kegiatan Pendataan Obyek Perizinan Tahun 2013 untuk capaian program Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pamerintah ( LAKIP ) SKPD BPPT Kabupaten Pandeglang
Tersusunnya data Realisasi dan Potensi Perizinan di wilayah Kabupaten Pandeglang guna peningkatan Pelayananan Perizinan dan Peningkatan PAD Kabupaten Pandeglang pada sektor Perizinan. Tersedianya data Perizinan yang Up to date Tersedianya data potensi Perizinan yang Up to date Tersedianya PAD dari sektor Perizinan yang Up to date Opyimalisasi penerimaan PAD dari sektor Perizinan
Keluaran (Output) Tersusunnya daata objek perizinan dan terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi perizinan ( target : 2 objek Perizinan )
Jumlah PAD 54,67 5 1. Buku Data Izin Mendirikan Bangunan 2. Buku Data Izin Gangguan / Ho
Data tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembalian keputusan terutama dalam perencanaan maupun bahan evaluasi penerimaan pendapatan asli daerah ( PAD ) dari sektor perizinan. Dengan data yang valid diharapkan dapat ditentukan prediksi penerimaan retribusi daerah perjenis perizinan sehingga sangant membantu dalam penyusunan APBD
1. 2. 3.
Dana APBD
Masukan (input) 1. 2. 3.
Dana APBD SDM Peralatan
APBD : Rp. 70.000.000 20 Orang 3 Unit Mobil
Mengetahui Kasubag Evaluasi dan Perencanaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Pandeglang
Eric Widaswara, ST Nip. 19810908 200604 1 009
Kepala Bidangg Pembangunan
Dra. Rita Risnawati NIP. 19580412 198103 1020
KERANGKA LOGIS KEGIATAN Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Pandeglang Program: Pengendalian dan Pengawasan Perizinan ( 1.20.1.20.10.49 ) Kegiatan : Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan (1.20.1.20.10.49.01) NO 1
SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
ALAT/CARA/SUMBER/ PEMBUKTIAN/PENJELASAN
INDIKATOR KINERJA
Hasil (Outcome): - Laporan Evaluasi LAKIP Terlaksananya untuk pencapaian Indikator Pengendalian dan SPM ( Standar Pelayanan pengawasan perizinan, Minimal) BPPT Retribusi dan pajak Daerah (66,67%) - Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor perizinan, retribusi, pajak daerah dan sumber lainnya (2 kegiatan) Keluaran (Output): Terlaksananya evaluasi dan pengawasan perizinan (2 kegiatan)
Meningkatnya Pendapatan Daerah
KET
Asli
- Laporan Hasil Evaluasi - Tidak terjadinya Kegiatan Pengendalian dan pelanggaran perizinan Pengawasan dalam skala yang besar - Dokumentasi kegiatan yang telah ditetapkan - Daftar hadir kegiatan dalam RENSTRA BPPT
-
-
Masukan (Input): 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan
ASUMSI – ASUMSI POKOK
Adanya dokumen - Terlaksananya rancangan awal, monitoring dan rancangan pelaksanaan, evaluasi Pelaksanaan dan rancangan akhir pengendalian dan Rencana Kerja pengawasan di Tingkat Pengendalian dan Kabupaten dan Pengawasan di BPPT Kab. Kecamatan Pandeglang. terselenggara dengan Rekapitulasi hasil kegiatan tepat dan baik pengendalian pengawasan - Ditetapkan melalui Adanya Dokumentasi pelimpahan sebagian pelaksanaan rencana kewenangan ke kerja, sosialisasi, berita Kecamatan. acara.
APBD (Rp. 40.000.000) 8 Orang 1 unit kendaraan
Pandeglang, Kasubag Evaluasi dan Perencanaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Pandeglang
Kepala Bidang Pemkesra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang
Eric Widaswara, ST Nip. 19810908 200604 1 009
Asep Herdiansyah Nip. 19570824 199003 1 002
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD PROGRAM KEGIATAN
: BPPT KAB.PANDEGLANG : OPTIMALISASI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH : SOSIALISASI PERIZINAN DAN PELAYANAN DITEMPAT
NO
SASARAN STRATEGIS
1
Meningkatnya Kapasitas Daerah
INDIKATOR KINERJA
Hasil (Outcome): Prosentase Kenaikan PAD dan Alokasi Anggaran untuk Pembangunan, Target : 66,67 %
ALAT/CARA/SUMBER/PEM BUKTIAN/PENJELASAN
ASUMSI-ASUMSI POKOK
- Masyarakat menjadi sadar akan Fiskal pentingnya perizinan - masyarakat menjadi mudah untuk Meningkatnya Pendapatan laporan capaian target mendapatkan Asli Daerah (66,67%) pada sektor perizinan. pelayanan perizinan. Dokumentasi Daftar hadir
Keluaran (Output): Terlaksananya Sosialisasi - Dokumentasi dan Pelayanan ditempat (6 - Daftar hadir Kecamatan) - Publikasi
Masukan (Input) : 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan
Pelaksanaan sosialisasi dan Pelayanan perizinan agar lebih di kedepankan untuk waktu pelaksanaannya.
APBD : Rp. 70.000.000,10 orang 2 unit mobil
Dana APBD
Pandeglang, Kasubag Evaluasi dan Perencanaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Pandeglang
Kepala Bidang Perekonomian Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang
Eric Widaswara, ST Nip. 19810908 200604 1 009
Dede Mulyadi, SH Nip. 19640112 198603 1 016
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran (1.00.1.20.10.01 ) Kegiatan : Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1.00.1.20.10 01.003) NO 1.
SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
INDIKATOR KINERJA
ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIA N/PENJELASAN
ASUMSI - ASUMSI POKOK
Terpenuhinya Peralatan dan Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan perlengkapan kantor untuk mencapai efektitas kerja masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %
Terjaganya stabilitas moneter
tidak terjadinya bencana dengan skala besar Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif Hasil (outcome) Terciptanya administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, Target : 12 - Terselenggaranya Rutin Kantor , Target : 12
Peralatan dan Perlengkapan Kantor mendukung efektifitas kerja
Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor , Target : 12
Alat Tulis Kantor,alat-alat listrik,alat, kebersihan,perlengkapan komputer,spanduk, cetakan, fotocopy dan penjilidan
Menciptakan kondisi kerja yang kondusif
Masukan (Input ) : 1. Dana APBD APBD : Rp.175.211.500 2. Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Alat Tulis Kantor 26 Item - Jumlah alat-alat dan Insanstalasi listrik15 Item - Jumlah Benda Pos 140 Buah - Jumlah Peralatan Kebersihan dan 25 Item Bahan pembersih - Jumlah Spanduk 5 Buah - Jumlah Kelengkapan Komputer 5 Item - Jumlah Barang Cetakan 40 Item - Jumlah fotocopy 25000 Lembar - Jumlah Penjilidan 200 Jilid - Jumlah Peralatan Kantor 15 Item Pandeglang,
Dana APBD
Mei 2013
PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG
PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG
ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009
Hj. ATI SUTIHAT, SE NIP. 19711231 199303 2 014
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran (1.00.1.20.10.01 ) Kegiatan : Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (1.00.1.20.10.01.007) NO 1.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
ALAT/CARA/SUMBER/PEMB UKTIAN/PENJELASAN
Terwujudnya Good Governance Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas dalam rangka menciptakan iklim pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat investasi yang kondusif umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %
Terjaganya stabilitas moneter
tidak terjadinya bencana dengan skala besar Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif
Hasil (outcome) Terciptanya administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, Target : 12 - Terkoordinasinya pelaksanaan rapat-rapat dan lancarnya perjalanan , Target : 12 Keluaran : Terfasilitasinya Rapat-rapat dan Konsultasi Luar Daerah , Target : 12 Masukan (Input ) 1. Dana APBD 2. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi luar daerah - Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah - Jumlah Makan Minum Rapat - Jumlah Rapat - Jumlah perjalanan dinas luar daerah
ASUMSI - ASUMSI POKOK
Terfasilitasinya rapat-rapat dan konsultasi luar daerah. Sppd, laporan perjalanan, dan rapat-rapat
1. APBD : Rp.132.000.000 24 Kali 1000 Dus 10 Kali 5 Kali
Dana APBD
Pandeglang,
Mei 2013
PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG
PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG
ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009
Hj. ATI SUTIHAT, SE NIP. 19711231 199303 2 014
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran (1.00.1.20.10.01 ) Kegiatan : Layanan Administrasi kantor (1.00.1.20. 10.01.024) NO 1.
SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
INDIKATOR KINERJA
ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN /PENJELASAN
Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %
Terjaganya stabilitas moneter
tidak terjadinya bencana dengan skala besar Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif
Hasil (outcome) Terciptanya administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, Target : 12 Hasil (outcome) Terciptanya yang efektiftivitas dan efisien Kerja, Target : 12 Keluaran : Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran , Target : 5
Masukan (Input ) 1. Dana APBD 2. Layanan Administrasi Perkantoran - Jumlah Petugas Operator Komputer - Jumlah Tenaga Arsip - Jumlah Petugas Kebersihan - Jumlah Petugas Keamanan - Jumlah Surat Kabar - Jumlah Pemakaian Telepon - Jumlah Pemakaian Air - Jumlah Pemakaian Listrik - Jumlah Pemakaian Internet - Jumlah Jasa Layanan Vpn IP SKPD
ASUMSI - ASUMSI POKOK
Administrasi Perkantoran Tersusun rapih Petugas operator komputer, Tenaga Arsip, Petgas Kebersihan,Petugas Keamanan, Surat Kabar, Pemian Telepo, listrik, air Internet
APBD : Rp.101.223.000 7 OB 4 OB 9 OB 2 OB 240 Eksemplar 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Dana APBD
Pandeglang,
Mei 2013
PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG
PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG
ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009
Hj. ATI SUTIHAT, SE NIP. 19711231 199303 2 014
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran (1.00.1.20.10.01 ) Kegiatan : Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kab.Pandeglang (1.00.1.20.10.01.031) NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1.
Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %
ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN ASUMSI - ASUMSI POKOK /PENJELASAN Terjaganya stabilitas moneter
tidak terjadinya bencana dengan skala besar Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif Hasil (outcome) Terciptanya administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, Target : 12 - Terbayarnya Tenaga Kontrak Kerja , Target : 5
Pembayaran honor dengan tepat waktu
Keluaran : Terlaksananya Pembayaran Tenaga Kontrak Kerja , Target : 5
Honorarium Tenaga Kontrak Kerja
Masukan (Input ) 1. Dana APBD 2. Honorarium Tenaga Kontrak Kerja
Mendukung PNS dalam mengerjakan tugas rutin kantor
1. APBD : Rp. 41.800.000,Dana APBD
2. 1 Tahun
Pandeglang,
Mei 2013
PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG
PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG
ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009
Hj. ATI SUTIHAT, SE NIP. 19711231 199303 2 014
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Program Pengendalian dan pengawasan Perizinan,Retribusi dan Pajak Daerah (1.20.1.20.10.49. ) Kegiatan : Kegiatan Penyiaran Informasi Perizinan Melalui Media Televisi/Radio (1.20.1.20.10.49.003) NO 1.
SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
INDIKATOR KINERJA
ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN /PENJELASAN
Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %
ASUMSI - ASUMSI POKOK Terjaganya stabilitas moneter
tidak terjadinya bencana dengan skala besar Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif
- Terlaksananya pengendalian dan Pengawasan perizinan, retribusi dan pajak daerah , Target : 66,67 - Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor perizinan, retribusi dan sumber lainnya , Target : 12 Keluaran : Terlaksananya informasi media elektronik , Target : 3 media
Masukan (Input ): 1. Dana APBD 2. Jumlah Media
Akses Informasi Perizinan Tersebar Luas Pada Masyarakat Jumlah Media
1. APBD : Rp.27.500.000,2. 3 Media Pandeglang,
Dana APBD
Mei 2013
PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG
PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG
ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009
Hj. ATI SUTIHAT, SE NIP. 19711231 199303 2 014
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Program penendalian dan Pengawasan Perizinan,Retribusi dan Pajak Daerah (1.20.1.20.10.49. ) Kegiatan : Kegiatan Operasional Pelayanan Perizinan (1.20.1.20.10.49.005) NO 1.
SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
INDIKATOR KINERJA
ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN /PENJELASAN
Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %
ASUMSI - ASUMSI POKOK Terjaganya stabilitas moneter
tidak terjadinya bencana dengan skala besar Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif - Terlaksananya pengendalian dan Pengawasan perizinan, retribusi dan pajak daerah , Target : 66,67 - Terciptanya Pelayanan Perizinan Pelayanan perizinan secara yang prima , Target : 12 menyeluruh Keluaran : Terlaksananya pelayanan Jumlah Frekuensi Pelayanan perizinan , Target : 12
Kepuasan masyarakat Pelayanan Prima Meningkat
Masukan (Input ) 1. Dana APBD APBD : Rp.165.000.000,2. Jumlah Frekuensi pelayanan perizinan 240 kali Pandeglang,
Dana APBD
Mei 2013
PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG
PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG
ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009
Hj. ATI SUTIHAT, SE NIP. 19711231 199303 2 014
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Program peningkatan disiplin aparatur (1.00.1.20.10.03 ) Kegiatan : Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya (1.00.1.20.10.03.002) NO 1.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN /PENJELASAN
Terwujudnya Good Governance Hasil (outcome) Prosentase dalam rangka menciptakan iklim Tingkat Kualitas pelayanan investasi yang kondusif publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %
ASUMSI - ASUMSI POKOK Terjaganya stabilitas moneter
tidak terjadinya bencana dengan skala besar Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif Hasil (outcome) Terciptanya administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, Target : 12 Meningkatnya kinerja pegawai
Kesejahtraan Pagawai terpenuhi
Keluaran : Tersedianya Pakaian Jumlah Pakaian dinas Dinas , Target : 12 Masukan (Input ) 1. Dana APBD 2. Peralatan
1. APBD : Rp.18.489.750,2. 56 stell Pandeglang,
Dana APBD
Mei 2013
PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG
PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG
ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009
Hj. ATI SUTIHAT, SE NIP. 19711231 199303 2 014
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Program Peningkatan Informasi Perizinan,perizinan dan Pajak Daerah(1.20.1.20.10.48. ) Kegiatan : Kegiatan Pembuatan Brosur Informasi (1.20.1.20.10.48.012) NO 1.
SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
INDIKATOR KINERJA
ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN /PENJELASAN
Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %
ASUMSI - ASUMSI POKOK Terjaganya stabilitas moneter
tidak terjadinya bencana dengan skala besar Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif
- Terselenggaranya peningkatan informasi perizinan dan pajak daerah : 66,67 - Prosentase cakupan informasi perizinan dan pajak daerah , Penyebaran brosur perizinan Target : 90 Keluaran : Tersedianya Brosur Jumlah Brosur Perizinan Perizinan, Target : 90 Masukan (Input ) 1. Dana APBD 2. Peralatan
Meningkatnya PAD Akses Informasi tersebar
1. APBD : Rp.11.000.000,2. 1000 eksemplar Brosur Pandeglang,
Dana APBD
Mei 2013
PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG
PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG
ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009
Hj. ATI SUTIHAT, SE NIP. 19711231 199303 2 014
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Program peningkatan Sumber Daya aparatur (1.00.1.20.10.05 ) Kegiatan : Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal (1.00.1.20.10.03.001) NO
1.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN /PENJELASAN
Terwujudnya Good Governance Hasil (outcome) Prosentase dalam rangka menciptakan iklim Tingkat Kualitas pelayanan investasi yang kondusif publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %
Meningkatnya Kompetensi Pegawai melaui Diklat baik di Daerah mupun di pusat
Terjaganya stabilitas moneter
tidak terjadinya bencana dengan skala besar Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif
Hasil (outcome) Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal;Target : 30 - Meningkatnya Kompetensi Pegawai Target : 30
Terfasilitasi Pegawai dalam meningkatkan kemampuan kerja
Keluaran : Tersedianya Fasiliatsi Pendidikan, Target : 30
Jumlah Pegawai yang diikutsertakan dalam pelatihan
Masukan (Input ) 1. Dana APBD 2. SDM
ASUMSI - ASUMSI POKOK
Wawasan Pegawai menjadi bertambah
1. APBD : Rp.29.400.000,2. 40 Orang Pandeglang,
Dana APBD
Mei 2013
PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG
PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG
ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009
Hj. ATI SUTIHAT, SE NIP. 19711231 199303 2 014
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (1.00.1.20.10.06 ) Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Aset (1.00.1.20.10.06.07) NO 1.
SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
INDIKATOR KINERJA
ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN ASUMSI - ASUMSI POKOK /PENJELASAN
Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %
Terjaganya stabilitas moneter
tidak terjadinya bencana dengan skala besar Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif Hasil (outcome) Terciptanya administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, Target : 12 - Tersedianya Laporan Aset SKPD , Target : 12
Laporan Keadaaan Aset, Laporan Semesteran
Keluaran : Tersedianya Laporan aset Adanya RKBU,KIR, Inventaris Aset SKPD , Target : 12 dan Keadaan Aset
Masukan (Input ) 1. Dana APBD 2. SDM
Tertibnya pengelolaan Aset SKPD Pelaksanaan Laporan Keuangan yang Tepat Waktu
Dana APBD
1. APBD : Rp.15.000.000,2. 15 Dokumen Pandeglang,
Mei 2013
PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG
PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG
ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009
Hj. ATI SUTIHAT, SE NIP. 19711231 199303 2 014
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Program peningkataN Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (1.00.1.20.10.06 ) Kegiatan : Kegiatan Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi (1.00.1.20.10.06.06) NO 1.
SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
INDIKATOR KINERJA
ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN ASUMSI - ASUMSI POKOK /PENJELASAN
Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %
Terjaganya stabilitas moneter
tidak terjadinya bencana dengan skala besar Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif Hasil (outcome) Terciptanya administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, Target : 12 - Tersedianya Administrasi Keuangan , Target : 12 Keluaran : Tersusunnya laporan keuangan , Target : 12
Masukan (Input ) 1. Dana APBD 2. SDM
Laporan Ralisasi Keuangan dan Dokumen Lainnya untuk Mendukung Kinerja SKPD Adanya Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi, Laporan Akhir Tahun dan semesteran
Tidak terjadinya laporan keuangan yang tidak akuntabel Pelaksanaan Laporan Keuangan yang Tepat Waktu dan akuntabel
Dana APBD
1. APBD : Rp.15.000.000,2. 15 Dokumen Pandeglang,
Mei 2013
PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG
PEJABAT ES. IV KASUBAG KEUANGAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG
ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009
HJ. ILA NURLAILA, S.IP NIP. 19690312 199803 2 003
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (1.20.1.20.10.30 ) Kegiatan : Kegiatan Pameran Pembangunan(1.20.1.20.10.03.035 ) NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1.
Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %
ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN/ ASUMSI - ASUMSI POKOK PENJELASAN Terjaganya stabilitas moneter
tidak terjadinya bencana dengan skala besar Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif
Hasil (outcome) Terlaksananya Fungsi-Fungsi Pemerintahan, Target 66,67 - Terselenggaranya kegiatan PHBN/PHBI/Hari Jadi Kabupaten Pandeglang, Target : 21 Keluaran : Terlaksananya Pameran Pmbangunan , Target : 21
Masukan (Input ) 1. Dana APBD 2. Peralatan
Peningkatan informasi PAD bertambah Jumlah Materi Pameran
1. APBD : Rp.16.500.000,2. 5 Item Pandeglang,
Dana APBD
Mei 2013
PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG
PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG
ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009
Hj. ATI SUTIHAT, SE NIP. 19711231 199303 2 014
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (1.00.1.20.10.02 ) Kegiatan : Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional (1.00.1.20.10.02.005) NO 1.
SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
INDIKATOR KINERJA
ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN /PENJELASAN
Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %
Hasil (outcome) Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam rangka mempercepat pelayanan dan memberikan kenyamanan kepada Konsumen/masyarakat Target :6
ASUMSI - ASUMSI POKOK Terjaganya stabilitas moneter
tidak terjadinya bencana dengan skala besar Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif
Adanya Dokumen Kontrak
- Hasil (outcome) Tersedianya kendaraan operasiaonal yang memadai, Target : 6
- Meningkatnya Pelayanan Perizinan
Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 Keluaran : Tersedianya Pelayanan di pelosok daerah , Target : 6
Masukan (Input ) 1. Dana APBD 2. Peralatan
1. APBD : Rp.50.000.000,2. 2 Unit Motor Pandeglang,
Dana APBD
Mei 2013
PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG
PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG
ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009
Hj. ATI SUTIHAT, SE NIP. 19711231 199303 2 014
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (1.00.1.20.10.02 ) Kegiatan : Kegiatan Pemeliharaan/Rutin berkala gedung kantor (1.00.1.20.10.01.016) NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1.
Terwujudnya Good Governance Hasil (outcome) Prosentase dalam rangka menciptakan iklim Tingkat Kualitas pelayanan publik investasi yang kondusif dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %
ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN/ ASUMSI - ASUMSI POKOK PENJELASAN Terjaganya stabilitas moneter
tidak terjadinya bencana dengan skala besar Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif - Tersedianya gedung kantor yang representatif, Target : 51 Keluaran : Terpelihara gedung kantor, Target : 1 Masukan (Input ) 1. Dana APBD 2. Gedung
Kenyamanan dalam bekerja Jumlah Gedung Kanntor
Dana APBD
1. APBD : Rp.45.000.000 2. 1 Unit Gedung Pandeglang,
Mei 2013
PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG
PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG
ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009
Hj. ATI SUTIHAT, SE NIP. 19711231 199303 2 014
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (1.00.1.20.10.02 ) Kegiatan : Kegiatan Pemeliharaan/Rutin berkala kendaraan dinas/operrasional (1.00.1.20.10.01.018) NO 1.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %
ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN/ PENJELASAN
ASUMSI - ASUMSI POKOK Terjaganya stabilitas moneter
tidak terjadinya bencana dengan skala besar Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif
Hasil (outcome) Meningkatnya Sarana dan Prasrana dalam rangka mempercepat pelayanan dan memberikan kenyamanan kepada Konsumen/masyarakat Target :5 - Lancarnya Opererasional Kantor , Target : 5 Jumlah Kendaraan Layak Pakai, Keluaran : Terpeliharanya Kendaraan Jumlah Perizinan Kendaraan Operasional kantor, Target : 5 Operasional Masukan (Input ) 1. Dana APBD 2. Peralatan
Tersedianya Kendraan dinas yang memadai
Dana APBD
1. APBD : Rp.53.000.000 2. 12 unit Kendaraan Pandeglang,
Mei 2013
PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG
PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG
ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009
Hj. ATI SUTIHAT, SE NIP. 19711231 199303 2 014
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Pandeglang Program : Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (1.00.1.20.10.02 ) Kegiatan : Kegiatan Pemeliharaan/Rutin berkala peralatan kantor (1.00.1.20.10.01.024) NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1.
Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
Hasil (outcome) Prosentase Tingkat Kualitas pelayanan publik dan Kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah Target : 66,67 %
ALAT/CARA/SUMBER/PEMBUKTIAN ASUMSI - ASUMSI POKOK /PENJELASAN Terjaganya stabilitas moneter
tidak terjadinya bencana dengan skala besar Kondisi Keamanan, sosial dan Politik Kondusif
Hasil (outcome) Meningkatnya Sarana dan Prasrana dalam rangka mempercepat pelayanan dan memberikan kenyamanan kepada Konsumen/masyarakat Target : 45 - Tesedianya Peralatan kantor yang memadai , Target : 45 Keluaran : Terpeliharanya peralatan kantor, Target : 45
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Peralatan dan perlengkapan Kantor menjadi terpelihara
Masukan (Input ) 1. Dana APBD 1. APBD : Rp.30.800.000 2. Jumlah Peralatan dan perlengkapan 2. 55 Item Pandeglang,
Dana APBD Mei 2013
PEJABAT ES. IV PERENCANAAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG
PEJABAT ES. IV KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU KABUPATEN PANDEGLANG
ERIK WIDASWARA, ST NIP. 19810908 200604 1 009
Hj. ATI SUTIHAT, SE NIP. 19711231 199303 2 014
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD PROGRAM KEGIATAN
: BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU : Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (1.001.1.20.10.08) : Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (1.00.1.20.10.08.001)
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1.
Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
Persentase Tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah (66,67%) a. Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD (65,63%)
Keluaran: Tersusunya Dokumen Perencanaan SKPD (80%)
Alat/cara/sumber/pembuktian Asumsi – asumsi /penjelasan Pokok a. Dokumen Perencanaan a. Terjaganya SKPD. stabilitas moneter. b. Laporan Capaian Hasil b. Tidak terjadinya Kinerja. bencana dengan skala besar. c. Kondisi keamanan, sosial dan politik yang kondusif.
Adanya Dokumen Perencanaan SKPD
Sumber Dana:
Pandeglang, Kasubag Perencaan, Evaluasi dan Pelaporan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Pandeglang
Kasubag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang
Eric Widaswara, ST Nip. 19810908 200604 1 002
Asep Rahadiansyah Nip. 19570824 199003 1 002
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD PROGRAM KEGIATAN
: BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU : Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (1.001.1.20.10.08) : Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan SKPD (1.00.1.20.10.08.001)
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1.
Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
Persentase Tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah (66,67%) a. Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD (65,63%) b. Tersusunnya Dokumen Evaluasi dan Pelaporan SKPD (65,63%)
Alat/cara/sumber/pembuktian Asumsi – asumsi /penjelasan Pokok a. Laporan hasil evaluasi a. Terjaganya Lakip untuk pencapaian stabilitas moneter. makro dan SPM terkait. b. Tidak terjadinya b. Laporan Capaian Hasil bencana dengan Kinerja. skala besar. c. Kondisi keamanan, sosial dan politik yang kondusif.
Pandeglang, Kasubag Perencaan, Evaluasi dan Pelaporan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Pandeglang
Kasubag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang
Eric Widaswara, ST Nip. 19810908 200604 1 009
Eric Widaswara, ST Nip. 19570824 199003 1 009
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD PROGRAM KEGIATAN
: BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU : Program Peningkatan Informasi Perizinan Retribusi dan Pajak daerah (1.20.1.20.10.48) : Penyusunan Sistem Informasi Perizinan berbasis Intranet System (1.20.1.20.10.48.11)
NO
SASARAN STRATEGIS
1.
Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
INDIKATOR KINERJA Jumlah realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Pandeglang (66,67%) - Terselenggaranya peningkatan informasi perizinan, retribusi dan pajak daerah (65,63%)
Alat/cara/sumber/pembuktian/ Asumsi – asumsi penjelasan Pokok Laporan hasil evaluasi Lakip untuk a. Terjaganya stabilitas pencapaian SOP dan SPM. moneter. Laporan Capaian Hasil Kinerja. b. Tidak terjadinya bencana dengan skala besar. c. Kondisi keamanan, sosial dan politik yang kondusif.
Keluaran (Output) Penyusunan Sistem informasi Perizinan Berbasis Intranet System (1 Aplikasi)
Adanya Dokumen SIM PADU tahap awal, tersedianya fasilitas internet dan jaringan
Tersedianya database
Tersusunnya System Informasi berbasis Intranet System
Dokumentasi pelaksanaan pelatihan System, paparan penyusunan system.
Pembuatan system Aplikasi
Keluaran (Output) Pembuatan Brosur Perizinan (1000 lembar)
Dokumen SOP dan SPM
Tersusunnya Brosur Perizinan
Dokumen SOP dan SPM
Pandeglang, Kasubag Perencaan, Evaluasi dan Pelaporan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Pandeglang
Kasubag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang
Eric Widaswara, ST Nip. 19810908 200604 1 009
Eric Widaswara, ST Nip. 19570824 199003 1 009
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN NAMA SKPD PROGRAM KEGIATAN
: BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU : Program Peningkatan Informasi Perizinan Retribusi dan Pajak daerah (1.20.1.20.10.48) : Penyusunan Brosur Perizinan SKPD (1.00.1.20.10.08.001)
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1.
Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
Persentase Tingkat kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah (66,67%) a. Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD (65,63%) b. Tersusunnya Dokumen Evaluasi dan Pelaporan SKPD (65,63%)
Alat/cara/sumber/pembuktian/ Asumsi – asumsi penjelasan Pokok Laporan hasil evaluasi Lakip d. Terjaganya untuk pencapaian SOP dan stabilitas moneter. SPM. e. Tidak terjadinya Laporan Capaian Hasil Kinerja. bencana dengan skala besar. f. Kondisi keamanan, sosial dan politik yang kondusif.
Pandeglang, Kasubag Perencaan, Evaluasi dan Pelaporan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Pandeglang
Kasubag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang
Eric Widaswara, ST Nip. 19810908 200604 1 009
Eric Widaswara, ST Nip. 19810908 200604 1 009