TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2013 KOTA SEMARANG Nama SKPD : BAPPEDA RANCANGAN AWAL RKPD NO
PROGRAM / KEGIATAN
PENATAAN RUANG Program perencanaan tata ruang 1 Koordinasi perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup
2 Penyusunan raperda rencana detail tata ruang kota (rdtrk)
LOKASI
INPUT
INDIKATOR KINERJA OUTPUT
Semarang Dana :Rp. 300.000.000 SDM :30.00 orang Waktu:10.00 bulan
Koordinasi kegiatan perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Semarang Dana :Rp. 750.000.000 SDM: 30.00 orang Waktu :10.00 bulan
Penyusunan RDTK 10 BWK di Kota Semarang
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN OUTCOME
TARGET CAPAIAN
100% Meningkatnya Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan perencanaan koordinasi perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup 100 % 10 Tersusunya Raperda Tersusunya dokumen dokume RDTRK 10 BWK di Kota Perda RDTRK 10 BWK Semarang 10 dokumen di Kota Semarang
PAGU INDIKATIF
100%
10 dokum en
PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program pelayanan administrasi perkantoran 3 Penyediaan jasa surat menyurat
4 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Semarang Dana :Rp. 59.000.000 SDM :85.00 orang Waktu :12.00 Bulan
tercukupinya naskah dinas surat
1 buah Meningkatnya kinerja SDM dan terselesaikannya kegiatan - kegiatan perkantoran 5 %
Semarang Dana :Rp. 76.000.000
Pembayaran biaya telepon
Lancarnya pelayanan Meningkatkan 12 bln koordinasi pelayanan kantor kepada masyarakat 5 %
Pembayaran biaya surat kabar/majalah
Terselesaikannya pekerjaan SKPD dengan mengoptimalkan waktu di luar jam kerja
100%
100%
12 bln
Waktu :12.00 bulan
5 Penyediaan jasa pemeliharaan Semarang Dana :Rp. 5.000.000 SDM :1.00 orang dan perizinan kendaraan dinas / Waktu :12.00 Bulan operasional Semarang Dana :Rp. 25.000.000
Pembayaran Internet&hosting website Pembayaran pajak kendaraan
Pembayaran biaya service dan reparasi mesin ketik
SDM :0.00 orang
12 bln 12 bln
Terselesaikannya pajak kendaraan
Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 5 % Terlaksananya 12 bln Meningkatkan pemeliharaan kelancaran pelaksanaan peralatan kerja 12 bln tugas kantor 5 %
100%
100%
Pembayaran biaya service dan reparasi komputer,ploter Waktu :12.00 bulan
12 bln Pembayaran biaya service dan reparasi printer 12 bln Pembayaran biaya service dan reparasi telepon 12 bln
7 Penyediaan alat tulis kantor
LOKASI
Penyusunan RDTK 10 10 Tersusunya Raperda 750.000.000 Penyusunan raperda Semarang Dana :Rp. rencana detail tata ruang 750.000.000 SDM: 30.00 orang BWK di Kota Semarang doku RDTRK 10 BWK di Kota kota (rdtrk) Semarang 10 dokumen Waktu :10.00 bulan
Tersusunya dokumen Perda RDTRK 10 BWK di Kota Semarang
10 dokum en
PERENCANAAN 9.302.747.898 PEMBANGUNAN
SDM :50.00 orang
6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
INDIKATOR KINERJA OUTPUT
TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF INPUT OUTCOME 1.050.000.000 PENATAAN RUANG 1.050.000.000 Program perencanaan 1.050.000.000 tata ruang 1.050.000.000 300.000.000 Koordinasi perencanaan Semarang Dana :Rp. 300.000.000 Koordinasi kegiatan 100% Meningkatnya Terlaksananya kegiatan 100% 300.000.000 tata ruang dan lingkungan penyelenggaraan perencanaan Tata Ruang SDM :30.00 orang perencanaan Tata hidup koordinasi perencanaan Waktu:10.00 bulan Ruang dan Lingkungan Hidup tata ruang dan lingkungan hidup 100 % PROGRAM / KEGIATAN
Semarang Rp. 63.000.000 0.00 orang 12.00 bulan
8 Penyediaan barang cetakan dan Semarang Rp. 30.000.000 penggandaan 0.00 orang
Pembayaran biaya service dan reparasi notebook Pembelian ATK
Pembelian barang cetakan
Foto copy dan penggandaan
12 bln Meningkatnya Tersedianya ATK kelancaran administrasi perkantoran 5 % Tercukupinya cetakan 100% Meningkatkan & penggandaan kelancaran pelaksanaan dokumen kantor tugas kantor 5 % 80000 lembar
100%
100%
9.302.747.898
Program pelayanan 765.747.898 administrasi perkantoran 59.000.000 Penyediaan jasa surat tercukupinya naskah Semarang Dana :Rp. menyurat 59.000.000 SDM :85.00 orang dinas surat Waktu :12.00 Bulan
76.000.000 Penyediaan jasa Semarang Dana :Rp. komunikasi, sumber daya 76.000.000 SDM :50.00 orang air dan listrik
Pembayaran biaya telepon
Pembayaran biaya surat kabar/majalah Waktu :12.00 bulan Pembayaran Internet&hosting website 5.000.000 Penyediaan jasa Semarang Dana :Rp. Pembayaran pajak SDM :1.00 orang pemeliharaan dan kendaraan Waktu :12.00 Bulan perizinan kendaraan dinas Pembayaran biaya / operasional 25.000.000 Penyediaan jasa Semarang Dana :Rp. service dan reparasi perbaikan peralatan kerja 25.000.000 mesin ketik SDM :0.00 orang Pembayaran biaya service dan reparasi komputer,ploter Waktu :12.00 bulan Pembayaran biaya service dan reparasi printer Pembayaran biaya service dan reparasi telepon Pembayaran biaya service dan reparasi notebook Pembelian ATK 63.000.000 Penyediaan alat tulis Semarang Rp. 63.000.000 kantor 0.00 orang 12.00 bulan 30.000.000 Penyediaan barang Semarang Rp. 30.000.000 cetakan dan penggandaan 0.00 orang
750.000.000
Pembelian barang cetakan
Foto copy dan penggandaan
1 Meningkatnya kinerja buah SDM dan terselesaikannya kegiatan - kegiatan perkantoran 5 %
Terselesaikannya pekerjaan SKPD dengan mengoptimalkan waktu di luar jam kerja
Meningkatkan koordinasi Lancarnya pelayanan 12 bln pelayanan kepada kantor masyarakat 5 %
100%
765.747.898 59.000.000
100%
76.000.000
100%
5.000.000
100%
25.000.000
100%
63.000.000
100%
30.000.000
12 bln
12 bln 12 bln Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 5% 12 bln Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 12 bln 5 %
Terselesaikannya pajak kendaraan Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln Meningkatnya kelancaran Tersedianya ATK administrasi perkantoran 5% Tercukupinya cetakan & 100% Meningkatkan kelancaran penggandaan dokumen pelaksanaan tugas kantor kantor 5% 80000 lemba r
8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 5 %
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor 5% HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
RANCANGAN AWAL RKPD NO
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
INPUT 12.00 bulan 9 Penyediaan komponen instalasi Semarang Rp. 15.000.000 listrik / penerangan bangunan 0.00 orang kantor 12.00 bulan
INDIKATOR KINERJA OUTPUT
OUTCOME
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
Penyediaan alat-alat listrik
12 bln Meningkatkan Tersedianya alat & kelancaran pelaksanaan instalasi listrik tugas kantor 5 %
100%
10 Penyediaan peralatan rumah tangga
Semarang Rp. 15.000.000 0.00 orang 12.00 bulan
Pembelian peralatan kebersihan
100% Meningkatnya kebersihan lingkungan kantor 5 %
Tersedianya peralatan kebersihan
100%
11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Semarang Rp. 5.000.000 0.00 orang 12.00 bulan
Pembelian buku/kepustakaan
100% Meningkatkan Tersedianya buku kelancaran pelaksanaan pengetahuan dan tugas kantor 5 % peraturan perundangundangan
100%
Belanja makanandan minuman
Meningkatkan Tersedianya makan 100% kelancaran pelaksanaan dan minum untuk tugas kantor 5 % kepentingan rapat
Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Terwujudnya koordinasi 100% dan Konsultasi Perencanaan Pembangunan Daerah 5 Meningkatkan 100% kelancaran pelaksanaan 100% tugas kantor 5 % 100%
12 Penyediaan makanan dan minuman
13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
14 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
Semarang Rp. 47.500.000 0.00 orang 12.00 Bulan Semarang Rp. 400.247.898 0.00 orang 12.00 Bulan Semarang Rp. 25.000.000 0.00 orang 12.00 Bulan
Semarang Rp. 150.000.000
Kegiatan Pengadaan Barang & Jasa
Terwujudnya konsultasi ke luar daerah Tersedianya jasa kepanitiaan
Pembelian sparepart/suku cadang dan jasa service
Meningkatkan Tersedianya sarana kelancaran pelaksanaan prasarana yang baik 12 bulan tugas kantor 30 %
Perbaikan meja kursi kantor
Meningkatkan Tersedianya meja kursi 20 buah kelancaran pelaksanaan sebagai sarana tugas kantor 5 % prasarana kantor yang baik 1 buah Meningkatkan Tersedianya sarana kelancaran pelaksanaan dan prasarana kantor 1 buah tugas kantor 100 % 1 buah
100%
100%
100%
100%
0.00 orang 12.00 Bulan 16 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer
17 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Semarang Rp. 12.000.000 10.00 orang 12.00 Bulan Semarang Rp. 30.000.000 0.00 orang 12.00 bulan
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 18 Bimbingan teknis implementasi Semarang Rp. 15.000.000 peraturan perundang0.00 orang undangan 12.00 bulan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 19 Penyusunan laporan capaian Semarang Rp. 15.000.000 kinerja dan ikhtisar realisasi 30.00 orang kinerja skpd 1.00 bulan 20 Penyusunan pelaporan Semarang Rp. 15.000.000 keuangan semesteran 20.00 orang 1.00 bulan 21 Penyusunan pelaporan Semarang Rp. 15.000.000 prognosis realisasi anggaran 20.00 orang 1.00 bulan 22 Penyusunan pelaporan Semarang Rp. 25.000.000 keuangan akhir tahun
Pembelian LCD Pembelian printer Pembelian PC
Bimbingan Teknis Aparatur
laporan capaian kinerja
Meningkatkan kapasitas Terciptanya kegiatan aparatur 100 % bimbingan teknis kpd aparatur
1 dok Tersusunnya buku laporan 10 %
Buku Laporan Keuangan semesteran
Tersusunnya laporan 1 dok Keuangan semesteran 10 %
Buku Laporan prognosis realisasi anggaran
Tersusunnya laporan 1 dok Prognosis realisasi anggaran 10 % Tersusunnya HPS & 1 dok laporan Akhir Tahun 10
laporan HPS
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan semesteran
Tersedianya buku laporan prognosis realisasi anggaran Tersedianya HPS & laporan Akhir Tahun
100%
100%
100%
1 dok
1 dok
100%
100%
PROGRAM / KEGIATAN
15.000.000 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 15.000.000 Penyediaan peralatan rumah tangga
LOKASI
INPUT 12.00 bulan Semarang Rp. 15.000.000 0.00 orang 12.00 bulan Semarang Rp. 15.000.000 0.00 orang 12.00 bulan
5.000.000 Penyediaan bahan bacaan Semarang Rp. 5.000.000 0.00 orang dan peraturan perundang12.00 bulan undangan Penyediaan makanan dan 47.500.000 minuman Semarang Rp. 47.500.000 0.00 orang 12.00 Bulan Rapat-rapat koordinasi 400.247.898 dan konsultasi ke luar Semarang Rp. 400.247.898 0.00 orang daerah 12.00 Bulan Penyediaan jasa kegiatan 25.000.000 kepanitiaan Semarang Rp. 25.000.000 0.00 orang 12.00 Bulan 192.000.000 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 150.000.000 Pemeliharaan Semarang Rp. 150.000.000 rutin/berkala kendaraan dinas / operasional 0.00 orang 12.00 Bulan Pemeliharaan 12.000.000 rutin/berkala mebeluer Semarang Rp. 12.000.000 10.00 orang 12.00 Bulan 30.000.000 Pengadaan peralatan dan Semarang Rp. 30.000.000 perlengkapan kantor 0.00 orang 12.00 bulan 15.000.000 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis 15.000.000 implementasi peraturan perundang-undangan 235.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 15.000.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd Penyusunan pelaporan 15.000.000 keuangan semesteran
Penyusunan pelaporan 15.000.000 prognosis realisasi anggaran 25.000.000 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
INDIKATOR KINERJA OUTPUT
OUTCOME
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
Penyediaan alat-alat listrik
12 bln Meningkatkan kelancaran Tersedianya alat & pelaksanaan tugas kantor instalasi listrik 5%
100%
15.000.000
Pembelian peralatan kebersihan
100% Meningkatnya kebersihan Tersedianya peralatan lingkungan kantor 5 % kebersihan
100%
15.000.000
Pembelian buku/kepustakaan
100% Meningkatkan kelancaran Tersedianya buku pelaksanaan tugas kantor pengetahuan dan 5% peraturan perundangundangan
100%
5.000.000
Belanja makanandan minuman
Meningkatkan kelancaran Tersedianya makan dan 100% pelaksanaan tugas kantor minum untuk 5% kepentingan rapat
100%
47.500.000
Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Pengadaan Barang & Jasa
Terwujudnya koordinasi 100% dan Konsultasi Perencanaan Pembangunan Daerah 5 % Meningkatkan kelancaran 100% pelaksanaan tugas kantor 100% 5 % 100%
Terwujudnya konsultasi ke luar daerah
100%
400.247.898
Tersedianya jasa kepanitiaan
100%
25.000.000
192.000.000
Pembelian sparepart/suku cadang dan jasa service
Meningkatkan kelancaran Tersedianya sarana 12 pelaksanaan tugas kantor prasarana yang baik bulan 30 %
Perbaikan meja kursi kantor
20 Meningkatkan kelancaran Tersedianya meja kursi buah pelaksanaan tugas kantor sebagai sarana 5% prasarana kantor yang baik 1 Meningkatkan kelancaran Tersedianya sarana dan buah 1 pelaksanaan tugas kantor prasarana kantor buah 100 % 1 buah
Pembelian LCD Pembelian printer Pembelian PC
100%
150.000.000
100%
12.000.000
100%
30.000.000
15.000.000
Semarang Rp. 15.000.000 0.00 orang 12.00 bulan
Bimbingan Teknis Aparatur
Meningkatkan kapasitas aparatur 100 %
Terciptanya kegiatan bimbingan teknis kpd aparatur
100%
15.000.000
235.000.000
Semarang Rp. 15.000.000
laporan capaian kinerja
30.00 orang 1.00 bulan Semarang Rp. 15.000.000 20.00 orang 1.00 bulan Semarang Rp. 15.000.000 20.00 orang 1.00 bulan Semarang Rp. 25.000.000
Buku Laporan Keuangan semesteran
Buku Laporan prognosis realisasi anggaran laporan HPS
1 dok Tersusunnya buku laporan Tersusunnya laporan 10 % capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan Tersedianya laporan 1 dok Keuangan semesteran 10 keuangan semesteran % Tersusunnya laporan 1 dok Prognosis realisasi anggaran 10 % Tersusunnya HPS & 1 dok laporan Akhir Tahun 10 %
Tersedianya buku laporan prognosis realisasi anggaran Tersedianya HPS & laporan Akhir Tahun
1 dok
15.000.000
1 dok 15.000.000
100%
15.000.000
100%
25.000.000
RANCANGAN AWAL RKPD NO
PROGRAM / KEGIATAN 22 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
23 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd
LOKASI
INPUT
20.00 orang 1.00 bulan Semarang Rp. 25.000.000 75.00 orang 4.00 bulan
24 Penyusunan lakip
25 Penyusunan lkpj skpd
Semarang Rp. 25.000.000 20.00 orang 1.00 bulan Semarang Rp. 25.000.000
INDIKATOR KINERJA OUTPUT laporan Akhir Tahun Pembuatan RKA murni 2013 Pembuatan DPA murni 2013 Pembuatan RKA perubahan 2013 Pembuatan DPA perubahan 2013 Buu LAKIP Bappeda Kota Semarang
Laporan LKPJ Bappeda
26 Penyusunan renja skpd
24.00 orang 1.00 bulan Semarang Rp. 25.000.000
Dokumen RENJA Bappeda
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN OUTCOME
TARGET CAPAIAN Tersedianya HPS & laporan Akhir Tahun
PAGU INDIKATIF
1 dok 10 buku tersusunnya buku RKA, Tersedianya buku RKA DPA, dan DPPA 10 % murni, RKA perubahan, DPA, dan DPPA 10 buku
100%
PROGRAM / KEGIATAN Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Semarang Rp. 40.000.000 12.00 orang 12.00 bulan
28 Penyusunan laporan c.a.l.k
INPUT
20.00 orang 1.00 bulan 25.000.000 Penyusunan rka skpd dan Semarang Rp. 25.000.000 dpa skpd 75.00 orang 4.00 bulan
10 buku 10 buku Tersusunnya laporan 1 dok LAKIP 10 %
Tersdianya buku LAKIP Bappeda Kota Semarang
1 dok Tersusunnya laporan LKPJ Bappeda 10 %
Tersedianya laporan LKPJ Bappeda
1 dok Tersusunnya dokumen Renja Bappeda 10 %
Tersedianya Dokumen RENJA Bappeda
Penyusunan lakip 100%
25.000.000
100%
25.000.000 Penyusunan lkpj skpd
100%
25.000.000 Penyusunan renja skpd
20.00 orang 1.00 bulan 27 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
LOKASI
Semarang Rp. 25.000.000 20.00 orang 1.00 bulan Semarang Rp. 25.000.000 24.00 orang 1.00 bulan Semarang Rp. 25.000.000
INDIKATOR KINERJA OUTPUT laporan Akhir Tahun Pembuatan RKA murni 2013 Pembuatan DPA murni 2013 Pembuatan RKA perubahan 2013 Pembuatan DPA perubahan 2013 Buu LAKIP Bappeda Kota Semarang
OUTCOME
TARGET CAPAIAN Tersedianya HPS & laporan Akhir Tahun
PAGU INDIKATIF
1 dok tersusunnya buku RKA, 10 buku DPA, dan DPPA 10 % 10 buku 10 buku 10 buku Tersusunnya laporan 1 dok LAKIP 10 %
Tersedianya buku RKA murni, RKA perubahan, DPA, dan DPPA
Tersdianya buku LAKIP Bappeda Kota Semarang
100%
25.000.000
100%
25.000.000
1 dok Tersusunnya laporan LKPJ Tersedianya laporan Bappeda 10 % LKPJ Bappeda
100%
25.000.000
Laporan LKPJ Bappeda
Dokumen RENJA Bappeda
1 dok Tersusunnya dokumen Renja Bappeda 10 %
Tersedianya Dokumen RENJA Bappeda
100%
25.000.000
Laporan pertanggungjawaban keungan bulanan
Peningkatan kinerja 100% aparatur 10 %
Peningkatan kelancaan pelaksanaan tugas
0
40.000.000
15 buku
25.000.000
20.00 orang 1.00 bulan Laporan pertanggungjawaban keungan bulanan Dokumen CALK
Semarang Rp. 25.000.000 25.00 orang 1.00 bulan
Peningkatan kinerja 100% aparatur 10 %
Peningkatan kelancaan pelaksanaan tugas
Peningkatan 15 buku pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tersedianya dokumen CALK
0
15 buku
Penunjang kinerja pa, 40.000.000 ppk, bendahara dan pembantu Penyusunan laporan 25.000.000 c.a.l.k
Semarang Rp. 40.000.000 12.00 orang 12.00 bulan
Dokumen CALK Semarang Rp. 25.000.000 25.00 orang 1.00 bulan
15 Peningkatan Tersedianya dokumen buku pengembangan sistem CALK pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10 %
480.000.000 Program pengembangan data informasi 29 Pengembangan sistem Semarang Rp. 50.000.000 informasi profil daerah (sipd) 60.00 orang kota semarang 12.00 bulan
Data base profil daerah
100% Tersedianya Data dan Informasi tentang Profil Daerah Kota Semarang 100 %
Tersusunnya data base profil daerah yang menggambarkan seluruh potensi & sumber daya Kota Semarang Tersedianya media untuk mempublikasikan hasil & kajian penelitian
30 Dokumentasi dan publikasi hasilSemarang Rp. 250.000.000 hasil penelitian 30.00 orang 10.00 bulan
Media informasi/publikasi hasil penelitian
Tersusunnya jurnal 100% RIPTEK; dan Pengembangan Pusat Informasi Perencanaan Pembangunan 100 %
31 Penyusunan dan pengembangan e-office
Pengembangan penggunaan e-office
Meningkatkan kualitas Tersedianya software 100% pelayanan publik 100 % e-office yang compatible
Kelancaran pelaksanaan kegiatan perencanaan, monitoring & pengendalian berbasis web
Terfasilitasinya 100% perencanaan, monitoring dan pengendalian kegiatan 100 %
Semarang Rp. 30.000.000 40.00 orang 4.00 bulan
32 Pengembangan sistem perencanaan, monitoring dan Semarang Rp. 150.000.000 50.00 orang pengendalian kegiatan berbasis 10.00 bulan web
Program kerjasama pembangunan 33 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha / lembaga
Semarang Rp. 200.000.000 30.00 orang
Kajian penelitian bidang Ekonomi, sosial budaya, pemerintah, infrastruktur dan tata ruang
2 judul Terfasilitasinya program penelitia litbang dengan lembaga penelitian lainnya 3 kajian
Terpenuhinya data & informasi
Tersedianya metode/cara dan masukan kebijakan untuk pemecahan permasalahan pembangunan dan masalah faktual masyarakat di Kota
100%
100%
100%
100%
100%
480.000.000
Program pengembangan data informasi 50.000.000 Pengembangan sistem Semarang Rp. 50.000.000 (APBD Prov) informasi profil daerah 60.00 orang Rp.150.000.000 (sipd) kota semarang 12.00 bulan (APBD Kota)
Dokumentasi dan 250.000.000 publikasi hasil-hasil penelitian
Penyusunan dan 30.000.000 pengembangan e-office
Semarang Rp. 250.000.000 30.00 orang 10.00 bulan
Semarang Rp. 30.000.000 40.00 orang 4.00 bulan
Pengembangan sistem 150.000.000 perencanaan, monitoring Semarang Rp. 150.000.000 50.00 orang dan pengendalian 10.00 bulan kegiatan berbasis web
Program kerjasama 200.000.000 pembangunan 200.000.000 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha / lembaga
Semarang Rp. 200.000.000 30.00 orang
Data base profil daerah
100% Tersedianya Data dan Informasi tentang Profil Daerah Kota Semarang 100 %
Tersusunnya data base profil daerah yang menggambarkan seluruh potensi & sumber daya Kota Semarang
Media informasi/publikasi hasil penelitian
Tersusunnya jurnal 100% RIPTEK; dan Pengembangan Pusat Informasi Perencanaan Pembangunan 100 %
Tersedianya media untuk mempublikasikan hasil & kajian penelitian
Pengembangan penggunaan e-office
Meningkatkan kualitas 100% pelayanan publik 100 %
Tersedianya software eoffice yang compatible
Kelancaran Terfasilitasinya Terpenuhinya data & pelaksanaan kegiatan 100% perencanaan, monitoring informasi perencanaan, dan pengendalian monitoring & kegiatan 100 % pengendalian berbasis web
Kajian penelitian 2 Terfasilitasinya program bidang Ekonomi, sosial judul litbang dengan lembaga budaya, pemerintah, penelitian lainnya 3 kajian infrastruktur dan tata ruang
Tersedianya metode/cara dan masukan kebijakan untuk pemecahan permasalahan pembangunan dan masalah faktual masyarakat di Kota
100%
50.000.000 (APBD Prov) Rp.150.000.000 (APBD Kota)
100%
250.000.000
100%
30.000.000
100%
150.000.000
100%
200.000.000 200.000.000
NO 33 Fasilitasi kerjasama dengan PROGRAM / KEGIATAN dunia usaha / lembaga
Program perencanaan pengembangan kota-kota 34 Koordinasi perencanaan infrastruktur
LOKASI
INPUT 10.00 bulan
Semarang Rp. 450.000.000
RANCANGAN AWAL RKPD Kajian penelitian bidang INDIKATOR KINERJA Ekonomi, sosialOUTPUT budaya, pemerintah, infrastruktur dan tata ruang
Koordinasi yang baik dalam kegiatan KPS
20.00 orang
Koordinasi yang baik dalam kegiatan HID
10.00 bulan
Koordinasi yang baik dalam kegiatan DAM
Terfasilitasinya program litbangOUTCOME dengan lembaga penelitian lainnya 3 kajian
Terkoordinasinya 100% kegiatan infrastruktur 100 % 100%
100%
Tersedianya TARGET CAPAIAN metode/cara dan masukan kebijakan untuk pemecahan permasalahan pembangunan dan masalah faktual masyarakat di Kota
Terwujudnya koordinasi yang baik dalam kegiatan infrastruktur (KPS, HID, DAM, Polder, Perumahan, AMPL, P2SP)
PAGU INDIKATIF
100%
Fasilitasi kerjasama PROGRAM / KEGIATAN dengan dunia usaha / lembaga
1.050.000.000 Program perencanaan pengembangan kota450.000.000 Koordinasi perencanaan infrastruktur
LOKASI
INPUT 10.00 bulan
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Kajian penelitian INDIKATOR KINERJA Terfasilitasinya program bidang Ekonomi, sosial litbang dengan lembaga OUTPUT OUTCOME budaya, pemerintah, penelitian lainnya 3 kajian infrastruktur dan tata ruang
Semarang Rp. 450.000.000
Koordinasi yang baik dalam kegiatan KPS
20.00 orang
Koordinasi yang baik dalam kegiatan HID
10.00 bulan
Koordinasi yang baik dalam kegiatan DAM
100%
100% Terkoordinasinya kegiatan Terwujudnya koordinasi yang baik dalam infrastruktur 100 % kegiatan infrastruktur 100% (KPS, HID, DAM, Polder, Perumahan, AMPL, P2SP) 100%
100%
450.000.000
1 dok
200.000.000
1 dokum
400.000.000
100% Koordinasi yang baik dalam kegiatan Polder Banger
100%
100% Koordinasi yang baik dalam kegiatan Perumahan Koordinasi yang baik dalam kegiatan AMPL
100% 100%
100% 100%
Koordinasi yang baik dalam kegiatanupP2SP mendapatkan date atau 35 Review rpijm tahun 2010-2015 Semarang Rp. 200.000.000 30.00 orang 10.00 bulan 36 Penyusunan masterplan Semarang Rp. 400.000.000 persampahan 25.00 orang 6.00 bulan
PAGU INDIKATIF
1.050.000.000
Koordinasi yang baik dalam kegiatan Polder Banger Koordinasi yang baik dalam kegiatan Perumahan Koordinasi yang baik dalam kegiatan AMPL
Tersedianya TARGET CAPAIAN metode/cara dan masukan kebijakan untuk pemecahan permasalahan pembangunan dan masalah faktual masyarakat di Kota
Koordinasi yang baik dalam kegiatanupP2SP mendapatkan date
kondisi terkini RPIJM
1 dok Tersusunnya dokumen review RPIJM 1 dokumen
Tersusunya dokumen review RPIJM
Adanya dokumen perencanaan pengelolaan persampahan
100% Tersusunya masterplan Tersusunya dokumen persampahan di Kota persampahan Semarang 100 %
1 dok 1 dokum
200.000.000 Review rpijm tahun 2010- Semarang Rp. 200.000.000 2015 30.00 orang 10.00 bulan 400.000.000 Penyusunan masterplan Semarang Rp. 400.000.000 persampahan 25.00 orang 6.00 bulan
atau kondisi terkini
1 dok Tersusunnya dokumen Tersusunya dokumen review RPIJM 1 dokumen review RPIJM
Adanya dokumen perencanaan pengelolaan persampahan
100% Tersusunya masterplan persampahan di Kota Semarang 100 %
Tersusunya dokumen persampahan
350.000.000 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 37 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah
38 Peningkatan kapasitas teknis perencanaan daerah
Sosialisasi Dokrenda Semarang Rp. 150.000.000 40.00 orang 5.00 Bulan
Semarang Rp. 200.000.000 85.00 orang
2 kali
Pelaksanaan Bintek/ Workshop
2 kali
Pelaksanaan Observasi Lapangan
2 kali
Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap perencanaan pembangunan daerah 50 %
Tersosialisasi dokrenda
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas 20 %
Meningkatnya pemahaman mengenai prosesmekanisme perencanaan pembangunan
5.00 bulan Program perencanaan pembangunan daerah 39 Penyusunan rkpd
Semarang Rp. 375.000.000 70.00 orang 12.00 bulan
Penyelenggaraan F-SKPD Penyusunan Tahun 2012 Rancangan Awal Penyusunan Rancangan Akhir Sosialisasi RKPD Tahun 2013 Perubahan RKPD Tahun 2013
100% Penyusunan dan Penetapan RKPD Kota 100% Semarang Tahun 2013 100% 100 % 100% 100%
100%
Penyelenggaraan FSKPD
100%
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Sosialisasi kebijakan 150.000.000 perencanaan pembangunan daerah
200.000.000 Peningkatan kapasitas teknis perencanaan daerah
350.000.000
Sosialisasi Dokrenda Semarang Rp. 150.000.000 40.00 orang 5.00 Bulan
Semarang Rp. 200.000.000 85.00 orang
Meningkatnya 2 kali pemahaman aparatur terhadap perencanaan pembangunan daerah 50 %
Pelaksanaan Bintek/ Workshop
2 kali Tersedianya dokumen perencanaan Pelaksanaan Observasi 2 kali pembangunan yang berkualitas 20 % Lapangan
5.00 bulan
100%
2.545.000.000 Program perencanaan pembangunan daerah 375.000.000 Penyusunan rkpd
Tersosialisasi dokrenda 100%
Meningkatnya pemahaman mengenai prosesmekanisme perencanaan pembangunan
150.000.000
200.000.000 100%
2.545.000.000 Semarang Rp. 375.000.000 70.00 orang 12.00 bulan
Penyelenggaraan FPenyusunan SKPD Tahun 2012 Rancangan Awal Penyusunan Rancangan Akhir Sosialisasi RKPD Tahun 2013 Perubahan RKPD Tahun 2013
100% Penyusunan dan Penyelenggaraan F-SKPD Penetapan RKPD Kota 100% Semarang Tahun 2013 100 100% % 100% 100%
100%
375.000.000
RANCANGAN AWAL RKPD NO
PROGRAM / KEGIATAN
40 Penyelenggaraan musrenbang
LOKASI
INPUT Semarang Rp. 350.000.000
250.00 orang
INDIKATOR KINERJA OUTPUT Evaluasi Bottom up planning Pelaksanaan Musrenbang Penyelenggaraan Musrenbang
7.00 bulan
41 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Semarang Rp. 270.000.000
42 Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
Semarang Rp. 350.000.000
0.00 orang 0.00
75.00 orang 10.00 buan
43 Koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan kota semarang
44 Penyusunan review rpjmd th. 2010-2015
45 Penyusunan dan pembahasan kua ppas
Semarang Rp. 100.000.000
50.00 orang 12.00 bulan Semarang Rp. 400.000.000
50.00 orang 11.00 bulan Semarang Rp. 650.000.000
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
OUTCOME 100% Kesesuaian dan sinkronisasi program dan kegiatan 100% pembangunan 100 %
TARGET CAPAIAN Terselenggaranya Penyelenggaraan Musrenbang
PAGU INDIKATIF 1 kali
PROGRAM / KEGIATAN
350.000.000 Penyelenggaraan musrenbang
Lokakarya Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Verifikasi Renja Pemantapan Program Kegiatan Kota Semarang Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Dokumen Review RPJMD Tahun 2010 - 2015
7.00 bulan
100% Terlaksananya pemantauan kegiatan 100% pada seluruh SKPD sebagai kontrol perencanaan pelaksanaan pembangunan 100 % 100% Tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan 100 %
Terpenuhinya data dan informasi dlm rangka penyusunan perencanaan & pengendalian pembangunan daerah yang akurat & periodik Tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan
100%
100%
270.000.000 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Semarang Rp. 270.000.000
350.000.000 Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
Semarang Rp. 350.000.000
Terlaksananya 100% Terlaksananya penyelenggaraan tugas penyelenggaraan pembantuan Kota Tugas Pembantuan di
100% Tersusunnya dokumen Tersedianya dokumen review RPJMD th. 2010- review RPJMD Tahun 2015 100 % 2010 - 2015 100%
75.00 orang
100%
0.00 orang 0.00
75.00 orang 10.00 buan
100% 100%
100%
100%
100.000.000 Koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan kota semarang
Tersedianya buku KUA Tersusunnya buku KUA PPAS Tahun 2013 dan PPAS Tahun 2013 dan KUA PPAS Perubahan KUA PPAS Perubahan Tahun 2012 Tahun 2012 100 %
100%
Semarang Rp. 100.000.000
50.00 orang 12.00 bulan 400.000.000 Penyusunan review rpjmd Semarang Rp. 400.000.000 th. 2010-2015
Perda Review RPJMD Dokumen KUA PPAS Tahun 2013
INPUT Semarang Rp. 350.000.000
250.00 orang
100% Persiapan Musrenbang Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Forum Rumpun Evaluasi RKPD
LOKASI
650.000.000 Penyusunan dan pembahasan kua ppas
100%
50.00 orang 11.00 bulan Semarang Rp. 650.000.000
75.00 orang
Dokumen KUA PPAS Perubahan Tahun 2012 46 Peningkatan sistem inovasi daerah
8.00 bulan Semarang Rp. 50.000.000 20.00 orang 12.00 bulan
Fasilitasi penguatan SIDA
1 Terkoordinasinya Pengembangan kegiatan program/kegiatan SKPD ekonomi wilayah dalam penguatan SIDA 100 %
100%
50.000.000 Peningkatan sistem inovasi daerah
8.00 bulan Semarang Rp. 50.000.000 20.00 orang 12.00 bulan
INDIKATOR KINERJA OUTPUT Evaluasi Bottom up 100% planning Pelaksanaan Musrenbang Penyelenggaraan 100% Musrenbang Persiapan 100% Musrenbang Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan 100% Forum Rumpun Evaluasi RKPD 100%
OUTCOME Kesesuaian dan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan 100 %
PAGU INDIKATIF 1 kali
350.000.000
Terpenuhinya data dan informasi dlm rangka penyusunan perencanaan & pengendalian pembangunan daerah yang akurat & periodik Tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan
100%
270.000.000
100%
350.000.000
Terlaksananya penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kota
100%
100.000.000
Tersedianya dokumen review RPJMD Tahun 2010 - 2015
100%
400.000.000
Tersedianya buku KUA Tersusunnya buku KUA PPAS Tahun 2013 dan PPAS Tahun 2013 dan KUA KUA PPAS Perubahan PPAS Perubahan Tahun Tahun 2012 2012 100 %
100%
650.000.000
100%
50.000.000
Terlaksananya pemantauan kegiatan pada seluruh SKPD sebagai kontrol perencanaan pelaksanaan pembangunan 100 %
100% Tersusunnya dokumen Perencanaan Lokakarya Mekanisme Pembangunan 100 % Perencanaan Pembangunan Daerah Verifikasi Renja 100% Pemantapan Program 100% Kegiatan Kota Semarang Koordinasi 100% Terlaksananya penyelenggaraan tugas Penyelenggaraan pembantuan Kota Tugas Pembantuan
Dokumen Review RPJMD Tahun 2010 2015
TARGET CAPAIAN Terselenggaranya Penyelenggaraan Musrenbang
100% Tersusunnya dokumen review RPJMD th. 20102015 100 % 100%
Perda Review RPJMD Dokumen KUA PPAS Tahun 2013
100%
Dokumen KUA PPAS Perubahan Tahun 2012
100%
Fasilitasi penguatan SIDA
1 Terkoordinasinya kegiat program/kegiatan SKPD dalam penguatan SIDA 100 %
Pengembangan ekonomi wilayah
420.000.000 Program perencanaan pembangunan ekonomi 47 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
Semarang Rp. 75.000.000
Kegiatan FEDEP
20.00 orang 10.00 bulan
100% Terlaksananya fasilitasi Terselenggaranya kegiatan FEDEP (cluster kegiatan FEDEP & pelatihan kewirausahaan) 60 %
100%
420.000.000
Program perencanaan pembangunan ekonomi 75.000.000 Penyusunan perencanaan Semarang Rp. 75.000.000 pengembangan ekonomi 20.00 orang Rp.200.000.000 masyarakat 10.00 bulan
Kegiatan FEDEP
100% Terlaksananya fasilitasi Terselenggaranya kegiatan FEDEP (cluster & kegiatan FEDEP pelatihan kewirausahaan) 60 %
100%
100% Terlaksananya koordinasi perenc. pembangunan ekonomi produksi & dunia usaha 100 %
Tersedianya hasil rumusan koordinasi bidang perencanaan perekonomian
100%
225.000.000
Terlaksananya fasilitasi keg. penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat
100%
120.000.000
48 Koordinasi perencanaan Semarang Rp. 225.000.000 pembangunan bidang ekonomi 20.00 orang 10.00 bulan
Terfasilitasinya kegiatan koordinasi bidang perencanaan perekonomian
100% Terlaksananya koordinasi perenc. pembangunan ekonomi produksi & dunia usaha 100 %
Tersedianya hasil rumusan koordinasi bidang perencanaan perekonomian
100%
225.000.000 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Semarang Rp. 225.000.000 20.00 orang 10.00 bulan
Terfasilitasinya kegiatan koordinasi bidang perencanaan perekonomian
49 Fasilitasi pendampingan keg. penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat
dokumen fasilitasi keg. penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat
100% Terlaksananya fasilitasi penganganan lahan kritis berbasis masyarakat 100 %
Terlaksananya fasilitasi keg. penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat
100%
120.000.000 Fasilitasi pendampingan keg. penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat
Semarang Rp. 120.000.000 25.00 orang
dokumen fasilitasi keg. 100% Terlaksananya fasilitasi penanganan lahan penganganan lahan kritis kritis sumberdaya air berbasis masyarakat 100 berbasis masyarakat %
Semarang Rp. 120.000.000 25.00 orang
75.000.000 Rp.200.000.000
NO 49 Fasilitasi pendampingan keg. PROGRAM / KEGIATAN penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat Program perencanaan sosial dan budaya 50 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
51 Verifikasi & identifikasi warga miskin
52 Koordinasi perencanaan pemerintahan
LOKASI
INPUT 12.00 bulan
RANCANGAN AWAL RKPD dokumenINDIKATOR fasilitasi keg. KINERJA penanganan lahan kritis OUTPUT sumberdaya air berbasis masyarakat
Semarang Rp. 200.000.000
Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Sobud
100% Tersusunnya dokumen penyusunan strategi kebijakan pengembangan kebudayaan 100 %
50.00 orang 12.00 bulan Semarang Rp. 1.150.000.000 200.00 orang
Dokumen RAD MDGs
100%
12.00 bln Semarang Rp. 350.000.000
terdatanya gakin non data 7200000 Tersusunnya dokumen base jiwa verifikasi warga miskin 2 jenis buku Dokumen perencanaan bidang pemerintahan
25.00 orang 12.00 bulan 53 Fasilitasi kegiatan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (tkpkd)
Terlaksananya fasilitasi penganganan lahan OUTCOME kritis berbasis masyarakat 100 %
Semarang
Fasilitasi kegiatan TKPKD
Rp. 400.000.000 50.00 orang 12.00 bulan 54 Pemetaan dan pengembangan Semarang Rp. 100.000.000 web gakin 20.00 orang
Pemetaaan warga miskin di Kota Semarang
100% Terkoordinasinya perencanaan bidang pemerintahan 100 % Tersedianya fasilitasi 100% kegiatan TKPKD 100 % 128000 KK
12.00 bln 55 Pendampingan dan penyusunan arg
Semarang
56 Pendampingan pencapaian target mdg\'s
Semarang
57 Koordinasi forum pendidikan untuk semua (pus)
Semarang
DPA ARG Rp. 200.000.000 30.00 orang 12.00 bln Rp. 200.000.000 30.00 orang 12.00 bln Rp. 40.000.000 0.00 orang 0.00
Gambaran miskin di kecamatan 16 kecamatan ARG di 26 SKPD
100%
Fasilitasi pendampingan pencapaian target MDG\'s 0 SKPD di SKPD Fasilitasi forum PUS di Kota Semarang
Koordinasi Inpres No 3,MDG\'s,KLA,Kota Sehat 100 %
Terlaksananya fasilitasi TARGET CAPAIAN keg. penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat
Terciptanya perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya yang optimal
tersajinya data gakin non database
Terselenggaranya kebijakan strategis pengembangan bid. pemerintahan Tersusunnya data dan implementasi program penanggulangan kemiskinan terpadu Terfokusnya rencana Pengentasan Kemiskinan Terfokusnya Perencanaan yg berbasis gender Terarahnya Program program MDG\'s di SKPD
Terkoordinasinya forum Terkoordinasinya 100% PUS di Kota Semarang forum PUS di Kota 100 % Semarang
PAGU INDIKATIF
100%
720000 jiwa
100%
Rp. 645.000.000 Dokumen statistik daerah 32.00 orang
DDA
12.00 bulan
PDRB Data Peremendagri no. 54 Tahun 2010
100% Tersedianya dokumen penyusunan data dan 1 buku informasi statistik secara periodik dan 1 buku akurat (DDA, PDRB, data sesuai 1 paket Permendagri no. 54 th. 2010) 100 %
Tersedianya data statistik daerah dalam rangka perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangu
2.640.000.000 Program perencanaan sosial dan budaya 200.000.000 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
1.150.000.000 Verifikasi & identifikasi warga miskin
350.000.000 Koordinasi perencanaan pemerintahan
LOKASI
INPUT 12.00 bulan
100%
100%
0
100%
100%
100%
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN dokumen fasilitasi keg. INDIKATOR KINERJA Terlaksananya fasilitasi penanganan lahan penganganan lahan kritis OUTPUT OUTCOME kritis sumberdaya air berbasis masyarakat 100 berbasis masyarakat %
Terlaksananya fasilitasi TARGET CAPAIAN keg. penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat
PAGU INDIKATIF
2.640.000.000 Semarang Rp. 200.000.000
Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Sobud
100% Tersusunnya dokumen penyusunan strategi kebijakan pengembangan kebudayaan 100 %
50.00 orang 12.00 bulan Semarang Rp. 1.150.000.000 200.00 orang
Dokumen RAD MDGs
100%
12.00 bln Semarang Rp. 350.000.000 25.00 orang 12.00 bulan
STATISTIK
Program pengembangan data / informasi / statistik daerah 58 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Fasilitasi pendampingan PROGRAM / KEGIATAN keg. penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat
Fasilitasi kegiatan tim Semarang 400.000.000 koordinasi Rp. 400.000.000 50.00 orang penanggulangan 12.00 bulan kemiskinan daerah 100.000.000 Pemetaan dan Semarang Rp. 100.000.000 pengembangan web gakin 20.00 orang 12.00 bln Pendampingan dan Semarang 200.000.000 penyusunan arg Rp. 200.000.000 30.00 orang 12.00 bln Pendampingan Semarang 200.000.000 pencapaian target mdg\'s Rp. 200.000.000 30.00 orang 12.00 bln Koordinasi forum Semarang 40.000.000 pendidikan untuk semua Rp. 40.000.000 (APBD Prov) (pus) 0.00 orang Rp.60.000.000 0.00 (APBD Kota) 645.000.000 STATISTIK 645.000.000 Program pengembangan data / informasi / statistik daerah 645.000.000 Penyusunan dan Rp. 645.000.000 pengumpulan data dan statistik daerah 32.00 orang 12.00 bulan
100%
200.000.000
720000 jiwa
1.150.000.000
100%
350.000.000
100%
400.000.000
100%
100.000.000
Terfokusnya Perencanaan yg berbasis gender
0
200.000.000
Koordinasi Inpres No Terarahnya Program 3,MDG\'s,KLA,Kota Sehat program MDG's di SKPD 100 %
100%
200.000.000
Terkoordinasinya forum Terkoordinasinya forum PUS di Kota Semarang 100 PUS di Kota Semarang %
100%
40.000.000 (APBD Prov) Rp.60.000.000 (APBD Kota) 645.000.000 645.000.000
terdatanya gakin non data base
72000 Tersusunnya dokumen 00 verifikasi warga miskin 2 jenis buku
Dokumen perencanaan bidang pemerintahan
100% Terkoordinasinya perencanaan bidang pemerintahan 100 %
Fasilitasi kegiatan TKPKD
Pemetaaan warga miskin di Kota Semarang
ARG di 26 SKPD 100%
0 Fasilitasi SKPD pendampingan pencapaian target MDG\'s di SKPD Fasilitasi forum PUS di 100% Kota Semarang
DDA PDRB Data Peremendagri no. 54 Tahun 2010
tersajinya data gakin non database
Terselenggaranya kebijakan strategis pengembangan bid. pemerintahan Tersedianya fasilitasi Tersusunnya data dan 100% kegiatan TKPKD 100 % implementasi program penanggulangan kemiskinan terpadu 12800 Terfokusnya rencana 0 KK Gambaran miskin di kecamatan 16 kecamatan Pengentasan Kemiskinan
DPA ARG
Dokumen statistik daerah
Terciptanya perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya yang optimal
100% Tersedianya dokumen penyusunan data dan 1 informasi statistik secara buku periodik dan akurat (DDA, 1 PDRB, data sesuai buku Permendagri no. 54 th. 1 2010) 100 % paket
Tersedianya data statistik daerah dalam rangka perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangu
645.000.000 100%