Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
14 TAHUN 2013
Tanggal
:
23 December 2013
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 11
Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Organisasi
:
1 . 11 . 01
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi
:
1 . 11 . 01 . 01
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.11 . 1.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.11 . 1.11.01 . 01 1.11 . 1.11.01 . 01 . 01 1.11 . 1.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 01 . 02 1.11 . 1.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 01 . 07 1.11 . 1.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 1.11 . 1.11.01 . 01 . 08 1.11 . 1.11.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 1.11 . 1.11.01 . 01 . 10 1.11 . 1.11.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 01 . 11 1.11 . 1.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 01 . 12 1.11 . 1.11.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 01 . 14 1.11 . 1.11.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 01 . 15 1.11 . 1.11.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
BELANJA
11.696.329.775,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.850.142.275,00
Belanja Pegawai
3.850.142.275,00
BELANJA LANGSUNG
7.846.187.500,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Pegawai
Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
629.512.500,00 27.312.500,00 27.312.500,00 55.000.000,00 55.000.000,00 88.200.000,00 88.200.000,00 67.800.000,00 67.800.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 Halaman 1
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.11 . 1.11.01 . 01 . 18 1.11 . 1.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 01 . 22
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik daerah
1.11 . 1.11.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 02 1.11 . 1.11.01 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.11 . 1.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.11 . 1.11.01 . 02 . 09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
251.200.000,00 251.200.000,00 10.000.000,00 9.600.000,00 400.000,00 1.024.750.000,00 18.750.000,00 1.250.000,00 17.500.000,00 269.250.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
265.500.000,00
Pengadaan Mebeleur
93.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 02 . 10 1.11 . 1.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.11 . 1.11.01 . 02 . 24 1.11 . 1.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 02 . 34
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat dan Jaringan Teknologi dan Informatika
1.11 . 1.11.01 . 02 . 34 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 02 . 34 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 02 . 34 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.11 . 1.11.01 . 02 . 42
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
1.11 . 1.11.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 02 . 45
Rehabilitasi Sedang/berat Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman
1.11 . 1.11.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
3.750.000,00
1.250.000,00 91.750.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 131.050.000,00 47.000.000,00 9.050.000,00 75.000.000,00 201.450.000,00 1.450.000,00 200.000.000,00 201.250.000,00 1.250.000,00 200.000.000,00 197.100.000,00
Keuangan 1.11 . 1.11.01 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
47.100.000,00
1.11 . 1.11.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
21.600.000,00
1.11 . 1.11.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
25.500.000,00
1.11 . 1.11.01 . 06 . 03 1.11 . 1.11.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
25.000.000,00 19.800.000,00 Halaman 2
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
1.11 . 1.11.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 06 . 05
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Renja, RKA, DPA, dan TEPPA SKPD
DASAR HUKUM 4 5.200.000,00
125.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
73.550.000,00
1.11 . 1.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
51.450.000,00
1.11 . 1.11.01 . 15 1.11 . 1.11.01 . 15 . 05
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
Capacity Building Bagi Perlindungan Anak
1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 15 . 06
Fasilitasi Persiapan Pembentukan Kota Layak Anak
1.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 15 . 07
Fasilitasi, Seleksi dan Pengiriman Forum Anak Nasional dan Kongres Anak Tingkat
1.374.270.000,00 191.850.000,00 21.150.000,00 170.700.000,00 395.525.000,00 47.550.000,00 347.975.000,00 274.570.000,00
Nasional 1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 15 . 08
Sosialisasi Peran Perempuan dalam Partai Politik
1.11 . 1.11.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 15 . 09
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Anak
16.800.000,00 257.770.000,00 80.850.000,00 9.250.000,00 71.600.000,00 94.025.000,00
1.11 . 1.11.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15.950.000,00
1.11 . 1.11.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
78.075.000,00
1.11 . 1.11.01 . 15 . 10
Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
137.450.000,00
Provinsi Bengkulu 1.11 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 15 . 11
Pertemuan Peningkatan Kapasitas Perlindungan Anak
1.11 . 1.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 15 . 12
Pembinaan Keterampilan Perempuan
1.11 . 1.11.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 15 . 13
Peningkatan Kapasitas Perempuan
1.11 . 1.11.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 15 . 14
Peningkatan Kapasitas Perempuan Kader Posyandu Provinsi Bengkulu
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
15.750.000,00 121.700.000,00 50.000.000,00 6.600.000,00 43.400.000,00 50.000.000,00 4.800.000,00 45.200.000,00 50.000.000,00 6.750.000,00 43.250.000,00 50.000.000,00
Halaman 3
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.11 . 1.11.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
13.400.000,00
1.11 . 1.11.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
36.600.000,00
1.11 . 1.11.01 . 17 1.11 . 1.11.01 . 17 . 10
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Penilaian Dan Pengiriman Serta Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan
1.11 . 1.11.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 17 . 11
Pembuatan Film Dokumenter Tentang Perempuan dan Anak
374.440.000,00 162.775.000,00 27.250.000,00 135.525.000,00 99.415.000,00
1.11 . 1.11.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16.400.000,00
1.11 . 1.11.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
83.015.000,00
1.11 . 1.11.01 . 17 . 12
Fasilitasi Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
1.11 . 1.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 18 1.11 . 1.11.01 . 18 . 07
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan
112.250.000,00 20.350.000,00 91.900.000,00 1.514.640.000,00 90.490.000,00
1.11 . 1.11.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
18.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
72.490.000,00
1.11 . 1.11.01 . 18 . 08 1.11 . 1.11.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 1.11 . 1.11.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 18 . 09
Pembinaan Program Peningkatan Ketahanan Keluarga melalui Rumah Tangga Sejahtera Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Fasilitasi Penggerak PKK Provinsi Bengkulu
274.150.000,00 25.650.000,00 248.500.000,00 500.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
273.750.000,00
1.11 . 1.11.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
226.250.000,00
1.11 . 1.11.01 . 18 . 10
Fasilitasi Dharma Wanita Provinsi Bengkulu
350.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
162.400.000,00
1.11 . 1.11.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
187.600.000,00
1.11 . 1.11.01 . 18 . 11
Fasilitasi Dharma Wanita SETDA Provinsi Bengkulu
300.000.000,00
1.11 . 1.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
178.750.000,00
1.11 . 1.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
121.250.000,00
1.11 . 1.11.01 . 19 1.11 . 1.11.01 . 19 . 01
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan
1.11 . 1.11.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 19 . 03 1.11 . 1.11.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1
Fasilitasi Dalam Rangka Membantu Kegiatan Hari Ibu Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
2.731.475.000,00 151.250.000,00 17.650.000,00 133.600.000,00 108.100.000,00 69.100.000,00 Halaman 4
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.11 . 1.11.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 19 . 04
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan Pengarusutamaan Gender dan Fasilitasi Focal Point
1.11 . 1.11.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 19 . 05
Penyebarluasan Informasi melalui Media Massa
39.000.000,00 116.950.000,00 16.150.000,00 100.800.000,00 116.800.000,00
1.11 . 1.11.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
46.300.000,00
1.11 . 1.11.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
70.500.000,00
1.11 . 1.11.01 . 19 . 06
Penyusunan Profil dan Data BPP-PA Provinsi Bengkulu
1.11 . 1.11.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 19 . 07
Sinergitas, Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan dan Program BPP-PA Se-Provinsi
182.525.000,00 31.200.000,00 151.325.000,00 224.600.000,00
Bengkulu 1.11 . 1.11.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 19 . 08
Pengembangan dan Fasilitasi Sistem Perlindungan bagi Perempuan dan Anak
1.11 . 1.11.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 19 . 09
Training of Trainer (TOT) Perencanaan Anggaran Responsif Gender
1.11 . 1.11.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 19 . 10
Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan terhadap Perempuan
36.550.000,00 188.050.000,00 175.600.000,00 17.650.000,00 157.950.000,00 260.400.000,00 36.550.000,00 223.850.000,00 224.450.000,00
1.11 . 1.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
100.700.000,00
1.11 . 1.11.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
123.750.000,00
1.11 . 1.11.01 . 19 . 11
Fasilitasi dan Pembentukan Forum Anak Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu
1.11 . 1.11.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 19 . 12
Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perlindungan Anak
1.11 . 1.11.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 19 . 13
Fasilitasi dalam Rangka Hari Anak Nasional di Provinsi Bengkulu
1.11 . 1.11.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 19 . 14
Sosialisasi Peran dan Fungsi SDM Penggerak Provinsi Dalam Mendukung Strategi Nasional
143.800.000,00 23.250.000,00 120.550.000,00 115.750.000,00 17.700.000,00 98.050.000,00 153.750.000,00 53.100.000,00 100.650.000,00 113.100.000,00
Percepatan PUG Melalui PPRG 1.11 . 1.11.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
15.750.000,00
Halaman 5
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.11 . 1.11.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 19 . 15
Belanja Barang dan Jasa
Sinkronisasi dan Koordinasi Pendataan Kekerasan Perempuan dan Anak
1.11 . 1.11.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 19 . 16 1.11 . 1.11.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 1 1.11 . 1.11.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.01 . 19 . 17
97.350.000,00 130.650.000,00 24.600.000,00 106.050.000,00
Sosialisasi Telepon Sahabat Anak (TESA)
81.700.000,00 9.550.000,00
Belanja Pegawai
72.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Penguatan POKJA Pengarusutamaan Gender
82.050.000,00
dalam Pembangunan 1.11 . 1.11.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 19 . 18
60.600.000,00
Fasilitasi GNOTA Provinsi Bengkulu
1.11 . 1.11.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.11 . 1.11.01 . 19 . 19
21.450.000,00
200.000.000,00 128.400.000,00 71.600.000,00
Fasilitasi BKOW Provinsi Bengkulu
1.11 . 1.11.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.11 . 1.11.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00 28.400.000,00 121.600.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(11.696.329.775,00)
Bengkulu, 23 December 2013 GUBERNUR BENGKULU
H. JUNAIDI HAMSYAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 6