RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan (2)
Kode (1) 1.02.01 01
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
(3)
(4)
(5)
Hasil Program Tolak Ukur Target (6) (7)
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target (8) (9)
Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target (10) (11)
Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)
(12)
(13)
Jenis Kegiatan 1/2/3 (14)
SKPD Penanggungjawab 1/2/3 (15)
URUSAN WAJIB Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp 1.878.567.760 Rp 2.273.066.990
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Reformasi birokrasi Terselenggara dan tata kelola nya pelayanan pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif
Luwuk
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,11%
Tersedianya jasa surat-menyurat
100%
Rp
2.145.000 Rp
2.595.450
02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Reformasi birokrasi Terselenggara dan tata kelola nya pelayanan pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif
Luwuk
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
5,09%
100% Tersedianya biaya 1 Tahun Terpenuhinya komunikasi sumber biaya komunikasi daya air dan listrik sumber daya air dan listrik
Rp
95.700.000 Rp
115.797.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Reformasi birokrasi Terselenggara dan tata kelola nya pelayanan pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif
Luwuk
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,50%
Tersedianya jasa kebersihan kantor
1 Orang Terpenuhinya jasa kebersihan kantor
100%
Rp
9.472.760 Rp
11.462.040
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Reformasi birokrasi Terselenggara dan tata kelola nya pelayanan pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif
Luwuk
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
5,86%
Tersedianya alat tulis kantor guna pelayanan administrasi perkantoran
38 Jenis Terpenuhinya 100% alat tulis kantor guna pelayanan administrasi perkantoran
Rp
110.000.000 Rp
133.100.000
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_KESEHATAN
325 Terpenuhinya Lembar jasa suratmenyurat
Dinas Kesehatan
Hal 13
Urusan/Bidang Urusan Sasaran Pemerintahan daerah dan Prioritas Daerah Daerah Program/Kegiatan (1) (2) (3) (4) 11 Penyediaan Barang Reformasi birokrasi Terselenggara Cetakan dan Penggandaan dan tata kelola nya pelayanan pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif
Kode
Lokasi (5) Luwuk
15 Rapat-rapat Koordinasi dan Reformasi birokrasi Terselenggara Dalam dan Luar Konsultasi ke Luar Daerah dan tata kelola nya pelayanan Daerah pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif
30 Penyediaan tenaga pendukung tekhnis dan administrasi perkantoran
02
Reformasi birokrasi Terselenggara Puskesmas di dan tata kelola nya pelayanan Kab. Banggai pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif
Hasil Program Tolak Ukur Target (6) (7) Terwujudnya 3,34% Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Perkiraan Maju Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tahun 2015 (Rp) Tahun 2016 (Rp) Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target (8) (9) (10) (11) (12) (13) Tersedianya 100% Rp 62.667.000 Rp 75.827.070 2 Paket Terpenuhinya barang cetakan dan barang cetakan penggandaan dan penggandaan
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
20,78%
Tersedianya biaya perjalan dinas guna kelancaran tugas
2 LS
Terpenuhinya biaya perjalan dinas guna kelancaran tugas
100%
Rp
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
64,32%
Tersedianya tenaga 153 Terpenuhinya pendukung tekhnis Orang tenaga dan administrasi pendukung perkantoran tekhnis dan administrasi perkantoran
100%
Rp 1.208.262.000 Rp 1.461.997.020
Program Peningkatan Sarana dan Prasaraa Aparatur 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Reformasi birokrasi Terselenggara dan tata kelola nya pelayanan pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif
Luwuk
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasaraa Aparatur
7,55%
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Reformasi birokrasi Terselenggara dan tata kelola nya pelayanan pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif
Luwuk
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasaraa Aparatur
7,91%
Tersedianya peralatan gedung kantor
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_KESEHATAN
390.321.000 Rp
Jenis Kegiatan 1/2/3 (14)
SKPD Penanggungjawab 1/2/3 (15)
472.288.410
Rp
794.444.000 Rp
961.277.240
6 Unit Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor
100%
Rp
60.000.000 Rp
72.600.000
24 Unit Terpenuhinya Note peralatan Book gedung kantor Puskesm as
100%
Rp
62.865.000 Rp
76.066.650
Hal 14
Urusan/Bidang Urusan Sasaran Hasil Program Lokasi Pemerintahan daerah dan Prioritas Daerah Daerah Tolak Ukur Target Program/Kegiatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 16,99% Terwujudnya Desa 10 Pengadaan Meubelair Reformasi birokrasi Terselenggara dan tata kelola nya pelayanan masungkang, Peningkatan desa trans Sarana dan pemerintahan daerah administrasi Prasaraa publik yang mayayap efisien dan dusun, desa Aparatur luok, desa efektif lambuli, desa dolom, desa tontuan, desa nanganangaon, desa kayuntano, desa tumpujaya I, desa Binsil Padang, Desa uwelolu, Desa Mantawa, Pkm Tangeban
Kode
03
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Perkiraan Maju Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tahun 2015 (Rp) Tahun 2016 (Rp) Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target (8) (9) (10) (11) (12) (13) Tersedianya 4 Paket Terpenuhinya 100% Rp 135.000.000 Rp 163.350.000 meubelair kantor meubelair kantor
22 Pemeliharaan Rutin/ berkala Reformasi birokrasi Terselenggara gedung kantor dan tata kelola nya pelayanan pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif
Luwuk
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasaraa Aparatur
25,17%
Terpenuhinya biaya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 Unit Terpenuhinya biaya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
100%
Rp
200.000.000 Rp
242.000.000
24 Pemeliharaan rutin/berkala Reformasi birokrasi Terselenggara kendaraan dan tata kelola nya pelayanan dinas/operasional pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif
Luwuk
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasaraa Aparatur
41,11%
Terpenuinya biaya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
100%
Rp
326.579.000 Rp
395.160.590
26 Pemeliharaan rutin/berkala Reformasi birokrasi Terselenggara peralatan gedung kantor dan tata kelola nya pelayanan pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif
Luwuk
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasaraa Aparatur
1,26%
Terpenuinya biaya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
13 unit Terpenuhinya biaya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional 2 paket Terpenuhinya biaya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
100%
Rp
10.000.000 Rp
12.100.000
Rp
74.834.000 Rp
90.549.140
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_KESEHATAN
Jenis Kegiatan 1/2/3 (14)
SKPD Penanggungjawab 1/2/3 (15)
Hal 15
Kode (1)
Urusan/Bidang Urusan Sasaran Pemerintahan daerah dan Prioritas Daerah Daerah Program/Kegiatan (2) (3) (4) Pengadaan pakaian dinas Reformasi birokrasi Terselenggara beserta perlengkapanya dan tata kelola nya pelayanan pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif 05 Pengadaan Pakaian Khusus Reformasi birokrasi Terselenggara Hari-hari Tertentu dan tata kelola nya pelayanan pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif
05
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 1. Magang Bidan di Rumah Sakit
Lokasi (5) Luwuk
Luwuk
Hasil Program Tolak Ukur Target (6) (7) Terwujudnya 54,52% Peningkatan Disiplin Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur
45,48%
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target (8) (9) Terpenuhinya biaya 136 Psng pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operaisonal
Pagu Indikatif Perkiraan Maju Hasil Kegiatan Tahun 2015 (Rp) Tahun 2016 (Rp) Tolak Ukur Target (10) (11) (12) (13) Terpenuhinya 100% Rp 40.800.000 Rp 49.368.000 biaya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operaisonal Tersedianya baiaya 136 Psng Terpenuhinya 100% Rp 34.034.000 Rp 41.181.140 baiaya pakaian pakaian khusus hari-hari terentu khusus hari-hari (pakaian olahraga) terentu (pakaian olahraga)
Rp Luwuk
Terwujudnya Peningkatan Sumber Daya Aparatur
3,95%
Terlaksananya magang Bidan di RS
24 Pkm Terpenuhinya magang Bidan di RS
100%
Rp
35.000.000 Rp
42.350.000
Reformasi birokrasi Terselenggara dan tata kelola nya pelayanan pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif
Luwuk
Terwujudnya Peningkatan Sumber Daya Aparatur
19,74%
Tersedianya keterampilan dan profesionalisme Sumber Daya Kesehatan
24 Pkm Terpenuhinya keterampilan dan profesionalisme Sumber Daya Kesehatan
100%
Rp
175.000.000 Rp
211.750.000
Rp
20.000.000 Rp
24.200.000
- Pelatihan kader desa siaga aktif
Rp
16.000.000 Rp
19.360.000
- Pelatihan pemanfataan toga
Rp
10.000.000 Rp
12.100.000
- Pelatihan dokter kecil di tingkat SD
Rp
4.000.000 Rp
4.840.000
- Pelatihan Guru UKS
Rp
17.000.000 Rp
20.570.000
- Pelatihan pengelola usila dan pengadaan usila KIT dan KMS Usila
Rp
68.000.000 Rp
82.280.000
- Pelatihan Kader Posyandu plus
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_KESEHATAN
Luwuk
1/2/3 (14)
SKPD Penanggungjawab 1/2/3 (15)
886.371.000 Rp 1.072.508.910
Reformasi birokrasi Terselenggara dan tata kelola nya pelayanan pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif
2 Peningkatan keterampilan dan profesionalisme Sumber Daya Kesehatan
Jenis Kegiatan
Hal 16
Kode (1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan (2) - Pelatihan kader posyandu
3 Pelatihan Program Kesehatan Ibu dan Anak Terpadu
- Pelatihan KIA - Pelatihan BBLR dan Asfiksia Bidan Desa - Pelatihan SDIDTK bagi Bidan Desa 4 Pertemuan perencanaan dan Evaluasi Program KIA
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
(3)
(4)
Hasil Program Tolak Ukur Target (6) (7)
(5) Kec. Luwuk Selatan, Kec. Masama, Kec.Mantoh, Kec. Nuhon Luwuk Terwujudnya Reformasi birokrasi Terselenggara dan tata kelola nya pelayanan Peningkatan Sumber Daya pemerintahan daerah administrasi Aparatur publik yang efisien dan efektif
Reformasi birokrasi Terselenggara dan tata kelola nya pelayanan pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif
- Pelatihan PMTCT bagi Bidan - Pelatihan Kelas Ibu Hamil dan ANC Terpadu bagi Bidan Desa - Evaluasi Pencatan dan Pelaporan Program KIA 5 Pertemuan dan pembinaan Reformasi birokrasi Terselenggara kepegawaian dan tata kelola nya pelayanan pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif 6 Pertemuan Audit Maternal Perinatal
Lokasi
Reformasi birokrasi Terselenggara dan tata kelola nya pelayanan pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_KESEHATAN
Luwuk
Terwujudnya Peningkatan Sumber Daya Aparatur
23,69%
33,44%
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target (8) (9)
Terselenggaranya pelatihan KIA Terpadu
Terselenggaranya Pertemuan perencanaan dan Evaluasi Program KIA
Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target (10) (11)
24 Pkm Terpenuhinya pelatihan KIA Terpadu
Terpenuhinya Pertemuan perencanaan dan Evaluasi Program KIA
100%
100%
Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)
Rp
(12) 40.000.000 Rp
(13) 48.400.000
Rp
210.000.000 Rp
254.100.000
Rp Rp
150.000.000 Rp 30.000.000 Rp
181.500.000 36.300.000
Rp
30.000.000 Rp
36.300.000
Rp
296.371.000 Rp
358.608.910
Rp
150.000.000 Rp
181.500.000
Rp
38.000.000 Rp
45.980.000
Rp
108.371.000 Rp
131.128.910
Terwujudnya Peningkatan Sumber Daya Aparatur
5,64%
Terselenggaranya Pertemuan dan pembinaan kepegawaian
Terpenuhinya Pertemuan dan pembinaan kepegawaian
100%
Rp
50.000.000 Rp
60.500.000
Terwujudnya Peningkatan Sumber Daya Aparatur
13,54%
Terselenggaranya Pertemuan Audit Maternal Perinatal
Terpenuhinya Pertemuan Audit Maternal Perinatal
100%
Rp
120.000.000 Rp
145.200.000
Jenis Kegiatan 1/2/3 (14)
SKPD Penanggungjawab 1/2/3 (15)
Hal 17
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan (2)
Kode (1) -
06
XX
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
(3)
(4)
(5)
Hasil Program Tolak Ukur Target (6) (7)
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target (8) (9)
Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target (10) (11)
Pelacakan kasus AMP bagi bidan koordinator dan honor tim AMP Kabupaten
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD
Reformasi birokrasi Terselenggara dan tata kelola nya pelayanan pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif
Luwuk
05 Penyusunan Dokumen Reformasi birokrasi Terselenggara Perencanaan & Anggaran dan tata kelola nya pelayanan SKPD pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif
Luwuk dan Puskesmas
17 Penyusunan Laporan Reformasi birokrasi Terselenggara Keuangan dan Pertanggung dan tata kelola nya pelayanan Jawaban Keuangan SKPD pemerintahan daerah administrasi publik yang efisien dan efektif
Luwuk
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
Terwujudnya Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)
Rp
(12) 120.000.000 Rp
(13) 145.200.000
Rp
145.500.000 Rp
176.055.000
6,19%
Tersedianya 1 Terpenuhinya 100% laporan capaian Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja dan realisasi SKPD ikhtisar realisasi SKPD
Rp
9.000.000 Rp
10.890.000
74,91%
Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran
100%
Rp
109.000.000 Rp
131.890.000
18,90%
Tersedianya 1 Terpenuhinya 100% laporan dan Dokumen laporan dan pertanggungjawaba pertanggungjaw n keuangan aban keuangan
Rp
27.500.000 Rp
33.275.000
6 Terpenuhinya Dokumen dokumen perencanaan dan anggaran
Jenis Kegiatan 1/2/3 (14)
SKPD Penanggungjawab 1/2/3 (15)
Rp 3.429.118.000 Rp 4.149.232.780 Pendidikan dan Kesehatan
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_KESEHATAN
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.
Puskesmas
Terwujudnya Obat dan Perbekalan Kesehatan
98,83%
Terlaksananya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
565 tabung oksigen 1 paket BHP medik
Terpenuhinya 100% pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
Rp 3.389.118.000 Rp 4.100.832.780
Hal 18
Kode (1)
XX
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Prioritas Daerah Program/Kegiatan (2) (3) Peningkatan mutu Pendidikan dan penggunaan obat dan Kesehatan perbekalan kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat ..... Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya
..... Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial
(4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.
Lokasi (5) Puskesmas
Hasil Program Tolak Ukur Target (6) (7) Terwujudnya 1,17% Obat dan Perbekalan Kesehatan
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target (8) (9) Terlaksananya 4 Pkm peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
Pagu Indikatif Perkiraan Maju Hasil Kegiatan Tahun 2015 (Rp) Tahun 2016 (Rp) Tolak Ukur Target (10) (11) (12) (13) 100% Rp 40.000.000 Rp 48.400.000 Terpenuhinya peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
Jenis Kegiatan 1/2/3 (14)
SKPD Penanggungjawab 1/2/3 (15)
Rp 9.276.958.200 Rp 11.225.119.422 Terlaksananya 24 Terpenuhinya pelayanan Puskesm pelayanan as kesehatan kesehatan penduduk miskin di penduduk puskesmas dan miskin di puskesmas dan jaringanya jaringanya Tersedianya 1 paket Terpenuhinya peralatan dan peralatan dan perbekalan perbekalan kesehatan kesehatan
100%
Rp
11.000.000 Rp
13.310.000
100%
Rp
455.711.200 Rp
551.410.552
1,69%
Terlaksananya 24 Terpenuhinya pelayanan dan wilayah pelayanan dan penanggulangan puskesm penanggulanga masalah kesehatan as n masalah kesehatan
100%
Rp
156.870.000 Rp
189.812.700
Terwujudnya Upaya Kesehatan Masyarakat
2,16%
Terlaksananya 4 Terpenuhinya Pembinaan dan Puskesm Pembinaan dan Pelayanan Dokter as Pelayanan Ahli Ke Puskesmas Dokter Ahli Ke Puskesmas
100%
Rp
200.000.000 Rp
242.000.000
Puskesmas
Terwujudnya Upaya Kesehatan Masyarakat
0,22%
Terselenggaranya 24 TerpenuhinyaU 100% Upaya Pelayanan Puskesm paya Pelayanan Kesehatan Darurat as Kesehatan Darurat
Rp
20.000.000 Rp
24.200.000
Puskesmas TQM
Terwujudnya Upaya Kesehatan Masyarakat
0,13%
Terselenggaranya Kegiatan Total Quality Management
Rp
12.000.000 Rp
14.520.000
Pendidikan dan Kesehatan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.
Puskesmas
Terwujudnya Upaya Kesehatan Masyarakat
0,12%
Pendidikan dan Kesehatan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.
Poskesdes (Binsil K, Bakung, Koyoan Permai)
Terwujudnya Upaya Kesehatan Masyarakat
4,91%
Desa
Terwujudnya Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas
..... Peningkatan pelayanan dan Pendidikan dan penanggulangan masalah Kesehatan kesehatan
Pembinaan dan Pelayanan Pendidikan dan Dokter Ahli ke Puskesmas Kesehatan
Safe Community
Sasaran Daerah
Pendidikan dan Kesehatan
Penerapan total quality Pendidikan dan management di Puskesmas Kesehatan
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_KESEHATAN
6 Terpenuhinya Puskesm Kegiatan Total as Quality Management
100%
Hal 19
Kode (1)
XX
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Prioritas Daerah Program/Kegiatan (2) (3) Pengembangan Puskesmas Pendidikan dan ISO Kesehatan
Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan
Pendidikan dan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Daerah
Pendidikan dan Kesehatan
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas dan Jaringannya
Pendidikan dan Kesehatan
Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Pengawasan dan pengendalian terpadu sediaan farmasi
Pendidikan dan Kesehatan
Pendidikan dan Kesehatan
Pemeriksaan air, makanan Pendidikan dan dan lingkungan Kesehatan
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_KESEHATAN
Sasaran Daerah (4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.
Lokasi (5) Puskesmas Luwuk
Hasil Program Tolak Ukur Target (6) (7) Terwujudnya 0,86% Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target (8) (9) (10) (11) Terlaksananya 1 Terpenuhinya 100% Pengembangan Puskesm Pengembangan Puskesmas ISO as Puskesmas ISO
Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)
Rp
(12) 80.000.000 Rp
(13) 96.800.000
72.677.000 Rp
87.939.170
Terpenuhinya Pelayanan Laboratorium Kesehatan
100%
Rp
Tersedianya Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat
46000 Terpenuhinya Jiwa Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat
100%
Rp 5.599.000.000 Rp 6.774.790.000
Tersedianya biaya operasional puskesmas dan jaringannya
7 Paket Terpenuhinya biaya operasional puskesmas dan jaringannya
100%
Rp 2.669.700.000 Rp 3.230.337.000
Luwuk
Terwujudnya Upaya Kesehatan Masyarakat
0,78%
Terselenggaranya Pelayanan Laboratorium Kesehatan
Masyarakat
Terwujudnya Upaya Kesehatan Masyarakat
60,35%
Puskesmas, Terwujudnya Pustu, dan Upaya Poskesdes Kesehatan Masyarakat
28,78%
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.
Puskesmas
Terwujudnya Pengawasan Obat dan Makanan
37,99%
Terlaksanannya pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Puskesmas
Terwujudnya Pengawasan Obat dan Makanan
27,97%
Terlaksananya pengawasan dan pengendalian terpadu sediaan farmasi
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.
Puskesmas
Terwujudnya Pengawasan Obat dan Makanan
34,05%
Terlaksananya pemeriksaan air, makanan dan lingkungan
Bahan Kimia 16 Jenis, Alkes 7 Buah
Rp
82.240.000 Rp
99.510.400
100% 24 Pusk Terpenuhinya pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 24 Pusk Terpenuhinya 100% pengawasan dan pengendalian terpadu sediaan farmasi
Rp
31.240.000 Rp
37.800.400
Rp
23.000.000 Rp
27.830.000
24 Pusk Terpenuhinya pemeriksaan air, makanan dan lingkungan
Rp
28.000.000 Rp
33.880.000
100%
Jenis Kegiatan 1/2/3 (14)
SKPD Penanggungjawab 1/2/3 (15)
Hal 20
Kode (1) XX
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan (2) Program promosi kesehatan dan pemberdaaan masyarakat
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
(3)
(4)
(5)
Hasil Program Tolak Ukur Target (6) (7)
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target (8) (9)
Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target (10) (11)
Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)
Rp
(12) 421.000.000 Rp
(13) 509.410.000
Pengembangan media Pendidikan dan promosi dan informasi sadar Kesehatan hidup sehat
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.
Desa
Terwujudnya promosi kesehatan dan pemberdaaan masyarakat
7,13%
Terlaksananya media promosi dan sadar hidup sehat
3 Desa Terpenuhinya 100% media promosi dan sadar hidup sehat
Rp
30.000.000 Rp
36.300.000
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.
Desa
Terwujudnya promosi kesehatan dan pemberdaaan masyarakat
31,83%
Terlaksananya penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
4 Desa Terpenuhinya penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
100%
Rp
134.000.000 Rp
162.140.000
7.000.000 Rp 2.000.000 Rp 5.000.000 Rp
8.470.000 2.420.000 6.050.000
19.000.000 Rp 5.000.000 Rp
22.990.000 6.050.000
20.000.000 Rp 5.000.000 Rp
24.200.000 6.050.000
5.000.000 Rp
6.050.000
5.000.000 Rp
6.050.000
11.000.000 Rp
13.310.000
50.000.000 Rp
60.500.000
Pendidikan dan Kesehatan
Pemetaan PHBS Pengkajian PHBS Pembinaan pemanfaatan Toga Penjaringan Anak Sekolah Pencetakan KMS anak sekolah UKS Kit Pembuatan mading PHBS di SD Penyuluhan penjaja makanan di sekolah Administrasi Promkes (ATK+penggandaan) Penyuluhan dan pembinaan usila resti di posbindu
Penyuluhan Kesehatan
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_KESEHATAN
Kec. Nambo, Desa Bella, Pakowa Bunta, Desa Bolobungkang, Desa Damai Makmur, Desa Binohu
Jenis Kegiatan 1/2/3 (14)
SKPD Penanggungjawab 1/2/3 (15)
Hal 21
Kode (1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan (2)
Prioritas Daerah (3) Pendidikan dan Kesehatan
Pengembangan Desa Siaga
Rakor Desa Siaga Aktif Pengkajian dan Pemetaan Desa Siaga Aktif Pembentukan Poskestren Pembinaan Poskestren Pertemuan evaluasi pencapaian program bagi pengelola dan pimpinan puskesmas Pelatihan Kader Posyandu Lomba-Lomba Bidang Pendidikan dan Kesehatan Kesehatan
Lomba-Lomba Bidang Kesehatan Lomba-Lomba PHBS di sekolah Lomba-Lomba kader posyandu Peningkatan Komunikasi, Pendidikan dan Informasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan
XX
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penyusunan peta informasi Pendidikan dan masyarakat kurang gizi Kesehatan
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_KESEHATAN
Sasaran Daerah (4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.
Lokasi (5)
Puskesmas
Puskesmas
Luwuk
puskesmas
Hasil Program Tolak Ukur Target (6) (7) 20,43% Terwujudnya promosi kesehatan dan pemberdaaan masyarakat
Terwujudnya promosi kesehatan dan pemberdaaan masyarakat
Terwujudnya promosi kesehatan dan pemberdaaan masyarakat
Terwujudnya Perbaikan Gizi Masyarakat
13,06%
27,55%
19,63%
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target (8) (9) (10) (11) Terlaksananya 24 PKM Terpenuhinya 100% Pengembangan Pengembangan Desa Siaga Desa Siaga
Terlaksananya Lomba Bidang Kesehatan
Terlaksananya Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
24 Terpenuhinya Puskesm Lomba Bidang as Kesehatan
4 Paket Terpenuhinya Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Tersedianya 337 Terpenuhinya Penyusunan peta desa/kelu Penyusunan informasi rahan peta informasi masyarakat kurang masyarakat kurang gizi gizi
Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)
(12) 86.000.000 Rp
(13) 104.060.000
10.000.000 Rp 3.000.000 Rp
12.100.000 3.630.000
5.000.000 Rp 3.000.000 Rp 15.000.000 Rp
6.050.000 3.630.000 18.150.000
50.000.000 Rp 55.000.000 Rp
60.500.000 66.550.000
30.000.000 Rp
36.300.000
10.000.000 Rp
12.100.000
15.000.000 Rp
18.150.000
116.000.000 Rp
140.360.000
Rp
742.282.000 Rp
536.000.960
Rp
145.676.000 Rp
176.267.960
100%
100%
100%
Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)
Jenis Kegiatan 1/2/3 (14)
SKPD Penanggungjawab 1/2/3 (15)
Hal 22
Kode (1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Prioritas Daerah Program/Kegiatan (2) (3) Pemberian makanan Pendidikan dan tambahan dan vitamin Kesehatan
Penanggulangan kurang energi potensi (KEP), anemia, gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
XX
Lokasi
Hasil Program Tolak Ukur Target (6) (7) Terwujudnya 22,70% Perbaikan Gizi Masyarakat
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target (8) (9) Tersedianya 24 Pemberian puskesm as makanan tambahan dan vitamin
Pagu Indikatif Perkiraan Maju Hasil Kegiatan Tahun 2015 (Rp) Tahun 2016 (Rp) Tolak Ukur Target (10) (11) (12) (13) Terpenuhinya 100% Rp 168.500.000 Rp 203.885.000 Pemberian makanan tambahan dan vitamin
(4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.
(5) puskesmas
Pendidikan dan Kesehatan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.
puskesmas
Terwujudnya Perbaikan Gizi Masyarakat
17,35%
Terlaksananya penanggulangan KEP, anemia gizi, GAKY dan KVA
Terpenuhinya penanggulanga n KEP, anemia gizi, GAKY dan KVA
100%
Pendidikan dan Kesehatan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.
Puskesmas
Terwujudnya Perbaikan Gizi Masyarakat
40,32%
24 Terpenuhinya Terlaksananya Puskesm pemberdayaan pemberdayaan as masyarakat masyarakat untuk pencapaian untuk keluarga sadar gizi pencapaian keluarga sadar gizi
100%
210 kasus
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengembangan lingkungan Pendidikan dan sehat Kesehatan
XX
Sasaran Daerah
Meningkatnya Desa P2WKSS kualitas dan dan desa percontohan kuantitas sarana kesling layanan kesehatan.
Terwujudnya Pengembang an Lingkungan Sehat
100,00% Terlaksananya pengembangan lingkungan sehat
Jamban Terpenuhinya Keluarga pengembangan lingkungan sehat
100%
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Wabah Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
Rp
128.800.000 Rp
155.848.000
299.306.000,00 Rp
362.160.260
Rp
132.475.000 Rp
160.294.750
Rp
132.475.000 Rp
160.294.750
Jenis Kegiatan 1/2/3 (14)
SKPD Penanggungjawab 1/2/3 (15)
Rp 1.070.875.563 Rp 1.295.759.431
Pendidikan dan Kesehatan
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_KESEHATAN
Meningkatnya Sekolah Dasar kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.
Terwujudnya Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit Menular dan Wabah
1,38%
Tersedianya pelayanan vaksinasi bagi balitas dan anak sekolah
86 Terpenuhinya 100% sekolah pelayanan dasar vaksinasi bagi balitas dan anak sekolah
Rp
14.795.000 Rp
17.901.950
Hal 23
Kode (1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Prioritas Daerah Program/Kegiatan (2) (3) Pelayanan pencegahan dan Pendidikan dan penanggulangan penyakit Kesehatan menular P2 malaria
Sasaran Daerah
Lokasi
(4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.
(5) Desa
Pelayanan pencegahan dan Pendidikan dan penanggulangan penyakit Kesehatan menular P2 TB Paru
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.
Desa
Pelayanan pencegahan dan Pendidikan dan penanggulangan penyakit Kesehatan menular P2 DBD
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.
puskesmas
Pelayanan pencegahan dan Pendidikan dan penanggulangan P2 kusta Kesehatan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.
Desa
Pelayanan pencegahan dan Pendidikan dan penanggulangan P2 ISPA Kesehatan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.
Pelayanan pencegahan dan Pendidikan dan penanggulangan P2 diare Kesehatan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_KESEHATAN
Hasil Program Tolak Ukur Target (6) (7) 5,03% Terwujudnya Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit Menular dan Wabah Terwujudnya 6,72% Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit Menular dan Wabah
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target (8) (9) 1000 Tersedianya pelayanan sediaan darah pencegahan dan penanggulangan penyakit malaria
Tersedianya pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular P2 TB baru
Pagu Indikatif Perkiraan Maju Hasil Kegiatan Tahun 2015 (Rp) Tahun 2016 (Rp) Tolak Ukur Target (10) (11) (12) (13) Terpenuhinya 100% Rp 53.900.000 Rp 65.219.000 pelayanan pencegahan dan penanggulanga n penyakit malaria 300 Terpenuhinya 100% Rp 72.000.000 Rp 87.120.000 speceime pelayanan n pencegahan dan penanggulanga n penyakit menular P2 TB baru 100% Rp 302.000.000 Rp 365.420.000 3 paket Terpenuhinya pelayanan pencegahan penyakit menular DBD
Terwujudnya Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit Menular dan Wabah Terwujudnya Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit Menular dan Wabah
28,20%
Tersedianya pelayanan pencegahan penyakit menular DBD
1,10%
Tersedianya pelayanan pencegahan penyakit menular kusta
204 Tersedianya kontak pelayanan pencegahan penyakit menular kusta
100%
Rp
11.770.000 Rp
14.241.700
puskesmas
Terwujudnya Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit Menular dan Wabah
4,02%
Tersedianya pelayanan pencegahan penyakit menular ISPA
495 kasus
Terpenuhinya pelayanan pencegahan penyakit menular ISPA
100%
Rp
43.000.000 Rp
52.030.000
puskesmas
Terwujudnya Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit Menular dan Wabah
2,90%
Tersedianya pelayanan pencegahan penyakit menular diare
750 Terpenuhinya sampel pelayanan tinja pencegahan penyakit menular diare
100%
Rp
31.014.800 Rp
37.527.908
Jenis Kegiatan 1/2/3 (14)
SKPD Penanggungjawab 1/2/3 (15)
Hal 24
Kode (1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Prioritas Daerah Program/Kegiatan (2) (3) Pelayanan pencegahan dan Pendidikan dan penanggulangan P2 Kesehatan filariasis
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program Tolak Ukur Target (6) (7) 1,05% Terwujudnya Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit Menular dan Wabah Terwujudnya 4,69% Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit Menular dan Wabah Terwujudnya 6,26% Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit Menular dan Wabah Terwujudnya 8,59% Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit Menular dan Wabah
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target (8) (9) 1000 Tersedianya pelayanan sediaan darah pencegahan penyakit menular filariasis
(4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.
(5) puskesmas
Pelayanan pencegahan dan Pendidikan dan penanggulangan P2 rabies Kesehatan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.
puskesmas
Pelayanan pencegahan dan Pendidikan dan penanggulangan penyakit Kesehatan kelamin HIV/AIDS
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.
puskesmas
Peningkatan imunisasi komprehensif
Pendidikan dan Kesehatan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.
Luar daerah dan dalam daerah
Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah
Pendidikan dan Kesehatan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.
Desa
Terwujudnya Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit Menular dan Wabah
6,70%
Tersedianya pelayanan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah
Pelayanan kesehatan matra Pendidikan dan Kesehatan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.
puskesmas
Terwujudnya Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit Menular dan Wabah
1,08%
Tersedianya pelayanan kesehatan matra
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_KESEHATAN
Pagu Indikatif Perkiraan Maju Hasil Kegiatan Tahun 2015 (Rp) Tahun 2016 (Rp) Tolak Ukur Target (10) (11) (12) (13) Terpenuhinya 100% Rp 11.220.000 Rp 13.576.200 pelayanan pencegahan penyakit menular filariasis
Tersedianya pelayanan pencegahan penyakit menular rabies
24 PKM Terpenuhinya pelayanan pencegahan penyakit menular rabies
Tersedianya pelayanan pencegahan penyakit menular HIV/AIDS
30 sampel darah HIV
Tersedianya pelayanan imunisasi komprehensif
100%
Rp
50.252.000 Rp
60.804.920
Terpenuhinya pelayanan pencegahan penyakit menular HIV/AIDS
100%
Rp
67.000.000 Rp
81.070.000
209 Terpenuhinya posyandu pelayanan imunisasi komprehensif
100%
Rp
92.015.000 Rp
111.338.150
24 Pkm Terpenuhinya pelayanan surveilance epidemiologi dan penanggulanga n wabah
100%
Rp
71.766.900 Rp
86.837.949
24 Pkm Terpenuhinya pelayanan kesehatan matra
100%
Rp
11.550.000 Rp
13.975.500
Jenis Kegiatan 1/2/3 (14)
SKPD Penanggungjawab 1/2/3 (15)
Hal 25
Kode (1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Prioritas Daerah Program/Kegiatan (2) (3) Pelayanan kesehatan haji Pendidikan dan Kesehatan
Lokasi
Hasil Program Tolak Ukur Target (6) (7) 3,74% Terwujudnya Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit Menular dan Wabah
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Perkiraan Maju Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tahun 2015 (Rp) Tahun 2016 (Rp) Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target (8) (9) (10) (11) (12) (13) Tersedianya 24 Pkm Terpenuhinya 100% Rp 40.000.000 Rp 48.400.000 pelayanan pelayanan kesehatan haji kesehatan haji
(4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.
(5) Luar daerah dan dalam daerah
Pendidikan dan Kesehatan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.
puskesmas
Terwujudnya Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit Menular dan Wabah
14,87%
Tersedianya 24 Pkm Terpenuhinya pelayanan penyakit pelayanan tidak menular penyakit tidak menular
100%
Rp
159.280.363 Rp
192.729.239
Pelayanan Kesehatan Kerja Pendidikan dan Kesehatan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.
Puskesmas
Terwujudnya Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit Menular dan Wabah
3,67%
Tersedianya 24 Pkm Pelayanan Kesehatan Kerja kepada pekerja formal dan informal
100%
Rp
39.311.500 Rp
47.566.915
Rp
220.618.700 Rp
266.948.627
Pelayanan penyakit tidak menular
XX
Sasaran Daerah
Program standarisasi pelayanan kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pendidikan dan Kesehatan
Penyusunan profil kesehatan
Pendidikan dan Kesehatan
Pengembangan SIK
Pendidikan dan Kesehatan
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_KESEHATAN
Meningkatnya aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat Meningkatnya aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat Meningkatnya aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat
Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Kerja kepada pekerja formal dan informal
puskesmas
Terwujudnya standarisasi pelayanan kesehatan
32,64%
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
24 Pkm Terpenuhinya monitoring, evaluasi dan pelaporan
100%
Rp
72.000.000 Rp
87.120.000
puskesmas
Terwujudnya standarisasi pelayanan kesehatan
46,36%
Tersedianya penyusunan profil kesehatan
5 jenis Terpenuhinya 100% profil penyusunan profil kesehatan
Rp
102.273.700 Rp
123.751.177
puskesmas
Terwujudnya standarisasi pelayanan kesehatan
21,01%
Tersedianya infromasi manajemen puskesmas
24 Pkm Terpenuhinya infromasi manajemen puskesmas
Rp
46.345.000 Rp
56.077.450
100%
Jenis Kegiatan 1/2/3 (14)
SKPD Penanggungjawab 1/2/3 (15)
Hal 26
Kode (1) XX
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Prioritas Daerah Program/Kegiatan (2) (3) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Pembangunan Puskesmas Pendidikan dan Kesehatan
Pengadaan Puskesmas Keliling
Pendidikan dan Kesehatan
Ambulans Transpor
Puskesmas Keliling Roda 4 Kendaraan Roda 2
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_KESEHATAN
Sasaran Daerah
Lokasi
(4)
(5)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.
Hasil Program Tolak Ukur Target (6) (7)
Desa Nambo Terwujudnya Kec. Nambo Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/P uskesmas Pembantu dan Jaringannya Terwujudnya Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/P uskesmas Pembantu dan Jaringannya Pkm Balantak, Pkm Kintom, Pkm Mantok, Pkm Hunduhon, Pkm Toili I, Pkm Sinorang Pkm Tekku Bidan Desa
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target (8) (9)
Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target (10) (11)
4,60%
Tersedianya Sarana Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) bagi masyarakat
1 Unit Terpenuhinya Sarana Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) bagi masyarakat
100%
19,57%
Tersedianya Sarana Pelayanan Kesehatan Roda 4 dan Roda 2
107 Unit Terpenuhinya Sarana Pelayanan Kesehatan Roda 4 dan Roda 2
100%
6 Unit
Unit 50 Unit
Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)
(12) (13) Rp 17.375.000.000 Rp 21.023.750.000
800.000.000 Rp
Jenis Kegiatan 1/2/3 (14)
SKPD Penanggungjawab 1/2/3 (15)
968.000.000
3.400.000.000 Rp 4.114.000.000
2.100.000.000 Rp 2.541.000.000
350.000.000 Rp
423.500.000
950.000.000 Rp 1.149.500.000
Hal 27
Kode (1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Prioritas Daerah Program/Kegiatan (2) (3) Peningkatan Puskesmas Pendidikan dan Menjadi Puskesmas Kesehatan Perawatan
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu
Pendidikan dan Kesehatan
Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Pembantu
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_KESEHATAN
Sasaran Daerah
Hasil Program Tolak Ukur Target (4) (5) (6) (7) 5,18% Pkm Terwujudnya Meningkatnya Bonebakal, Pengadaan, kualitas dan Pkm Mantok Peningkatan kuantitas sarana dan layanan Perbaikan Sarana dan kesehatan. Prasarana Puskesmas/P uskesmas Pembantu dan Jaringannya Meningkatnya Terwujudnya 25,04% kualitas dan Pengadaan, kuantitas Peningkatan sarana dan layanan Perbaikan kesehatan. Sarana dan Prasarana Puskesmas/P uskesmas Pembantu dan Jaringannya Desa Mantan B, Damai Makmur, Beringin jaya, Tuntung, Asaan, Salipi, Tanotu, Minangandala, Mendono, Ondo-ondolu, Bakung, Tolisu, Uwemea, Samalore, Pandan Wangi, Bukit Makarti, Tompotika Makmur,Kampa ngar, Sumber Mulya, Koninis, Uso, Sentral Sari, Bajopoat,Pako wa, Boitan I Lokasi
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target (8) (9) 2 Unit Tersedianya Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Perawatan
Tersedianya Sarana Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pembantu
Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target (10) (11) 100% Terpenuhinya Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Perawatan
29 Unit Terpenuhinya Sarana Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pembantu
25 Unit
100%
Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)
(12) (13) 900.000.000 Rp 1.089.000.000
Jenis Kegiatan 1/2/3 (14)
SKPD Penanggungjawab 1/2/3 (15)
4.350.000.000 Rp 5.263.500.000
3.750.000.000 Rp 4.537.500.000
Hal 28
Kode (1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan (2) Pembangunan Pagar Puskesmas Pembantu
Pembangunan / Rehab Puskesdes
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
(3)
(4)
Hasil Program Tolak Ukur Target (5) (6) (7) #REF! Desa Biak, Terwujudnya Desa Bunga, Pengadaan, Desa Bumi Peningkatan Beringin, Desa dan Kamumu Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/P uskesmas Pembantu dan Jaringannya Lokasi
Pendidikan dan Kesehatan
Pembangunan Poskesdes
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_KESEHATAN
Terwujudnya Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/P uskesmas Pembantu dan Jaringannya
Desa Masungkang, Desa Trans Mayayap Dusun Bomban, Desa Sidomukti, Desa Luok, Desa Lambuli, Desa Dolom, Desa Tontouan, Desa NangaNangaon, Desa Kayutanyo, Desa Tumpujaya I
81,03%
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target (8) (9) 4 Unit
Tersedianya Sarana Pelayanan Kesheatan (Poskesdes) bagi Masyarakat
Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target (10) (11)
Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)
(12) 600.000.000 Rp
(13) 726.000.000
24 Unit
3.525.000.000 Rp 4.265.250.000
10 Unit
2.000.000.000 Rp 2.420.000.000
Jenis Kegiatan 1/2/3 (14)
SKPD Penanggungjawab 1/2/3 (15)
Hal 29
Kode (1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan (2) Rehabilitasi Poskesdes
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
(3)
(4)
Pembangunan Pagar Poskesdes
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
Penambahan Ruang Pelayanan KIA
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_KESEHATAN
(5) Desa Paisubololi, Desa UhaUhangon, Desa Uwedaka-Daka, Desa Sisipan
Hasil Program Tolak Ukur Target (6) (7)
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target (8) (9) 4 Unit
Desa Lontio, Desa Bohotokong, Desa Polo, Desa Lomba, Desa Taugi Desa Kembang Merta, Desa Bonebae, Desa Mekarsari, Desa Lembah Kramat, Desa Rata
Penambahan Ruang Pelayanan Persalinan
Rehabilitasi Sedang/ Berat Pendidikan dan Puskesmas Kesehatan
Lokasi
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.
Terwujudnya Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/P uskesmas Pembantu dan Jaringannya
13,81%
Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target (10) (11)
Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)
(12) 600.000.000 Rp
(13) 726.000.000
5 Unit
425.000.000 Rp
514.250.000
5 Unit
500.000.000 Rp
605.000.000
Terpeliharanya Sarana Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) bagi masyarakat
Terpenuhinya Sarana Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) bagi masyarakat
Pkm Bualemo,Pkm Batui, Pkm Pagimana, Pkm Tikupon, Pkm Bunta, Pkm Toima, Pkm Luwuk, Pkm Hunduhon
8 Unit
Pkm Sinorang
1 Unit
100%
Jenis Kegiatan 1/2/3 (14)
SKPD Penanggungjawab 1/2/3 (15)
2.400.000.000 Rp 2.904.000.000
1.600.000.000 Rp 1.936.000.000
200.000.000 Rp
242.000.000
Hal 30
Kode (1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan (2) Pembangunan Pagar
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
(3)
(4)
Pembangunan/Rehabilitasi Pendidikan dan sedang/berat rumah Kesehatan Dokter/Paramedis
Lokasi (5) Pkm Luwuk, Pkm Bualemo, Pkm Kintom, Pkm Batui
Hasil Program Tolak Ukur Target (6) (7)
Terwujudnya Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/P uskesmas Pembantu dan Jaringannya
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana layanan kesehatan.
11,51%
Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target (8) (9) 4 Unit
Tersedianya Pembangunan/ Rehabilitasi sedang/berat rumah dokter/paramedis
Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target (10) (11)
100% 16 Unit Tepenuhinya Pembangunan/ Rehabilitasi sedang/berat rumah dokter/paramedi s
Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)
(12) 600.000.000 Rp
(13) 726.000.000
Pkm Luwuk Utara
3 Unit
900.000.000 Rp 1.089.000.000
Rehabilitasi Rumah Dokter Puskesmas
Pkm Mantok, Tangeban, Toili II, Saiti Pkm Saiti, Tengaban, Balantak, Hunduhon, Toili II
4 Unit
600.000.000 Rp
TOTAL BELANJA LANGSUNG SKPD
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_KESEHATAN
9 Unit
1/2/3 (14)
SKPD Penanggungjawab 1/2/3 (15)
2.000.000.000 Rp 2.420.000.000
Pembangunan Baru Rumah Dokter dan Paramedis
Rehabilitasi Rumah Paramedis Puskesmas
Jenis Kegiatan
726.000.000
1.350.000.000 Rp 1.633.500.000
Rp 36.530.284.223 Rp 44.201.643.910
Hal 31