RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Kode 1 1.14.01 14.01 01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan 2 URUSAN WAJIB Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
5
Tolak Ukur 6
Target 7
Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 8
Target 9
Hasil Kegiatan Tolak Ukur 10
Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)
12
13
Target 11
Rp 481.590.100 Rp 582.724.021
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
02 Penyediaan Jasa Komunikasi Reformasi birokrasi Sumber Daya Air dan Listrik dan tata kelola pemerintahan daerah 03 Penyediaan Jasa Kebersihan Reformasi birokrasi Kantor dan tata kelola pemerintahan daerah 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah 11 Penyediaan Barang Cetakan Reformasi birokrasi dan Penggandaan dan tata kelola pemerintahan daerah 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Hasil Program
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_TENAGA KERJA TRANSMIGRASI
Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif
Luwuk
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,75% Tersedianya jasa surat menyurat
325 Lbr Terpenuhinya jasa 100% Rp surat menyurat
3.600.000 Rp
4.356.000
Luwuk
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
14,83% Tersedianya jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
1 Tahun Terpenuhinya jasa 100% Rp Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
71.424.000 Rp
86.423.040
Luwuk
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
9,47% Tersedianya Jasa 1 Paket Terpenuhinya Kebersihan Kantor Jasa Kebersihan Kantor
100% Rp
45.600.000 Rp
55.176.000
Luwuk
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,26% Tersedianya Alat Tulis Kantor
1 Paket Terpenuhinya Alat 100% Rp Tulis Kantor
15.688.100 Rp
18.982.601
Luwuk
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,06% Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
1 Paket Terpenuhinya 100% Rp Barang Cetak dan Penggandaan
9.900.100 Rp
11.979.121
Luwuk
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
0,60% Tersedianya 1 Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.873.500 Rp
3.476.935
Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor
100% Rp
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
1/2/3 14
1/2/3 15 Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
Hal 174
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan
1 2 1.14.01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
30 Penyediaan tenaga pendukung tekhnis dan administrasi perkantoran
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
24 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
22 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
4 Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Reformasi birokrasi Terselenggaranya dan tata kelola pelayanan pemerintahan administrasi publik daerah yang efisien dan efektif Reformasi birokrasi Terselenggaranya dan tata kelola pelayanan pemerintahan administrasi publik daerah yang efisien dan efektif Reformasi birokrasi Terselenggaranya dan tata kelola pelayanan pemerintahan administrasi publik daerah yang efisien dan efektif
5 Luwuk
3 Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Hasil Program Tolak Ukur 6 Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Luwuk
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Luar Daerah
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Luwuk
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur 7 8 9 10 0,75% Tersedianya Bahan 750 Exp Terpenuhinya Bacaan dan Bahan Bacaan Peraturan dan Peraturan PerundangPerundangundangan undangan 2,18% Tersedianya 345 Dos Terpenuhinya makanan & makanan & minuman minuman
Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)
Target 11 100% Rp
12 3.600.000 Rp
13 4.356.000
100% Rp
10.488.000 Rp
12.690.480
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
1/2/3 14
1/2/3 15
100% Rp 318.416.400 Rp 385.283.844 Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 66,12% Tersedianya 19 Orang Terpenuhinya 100% Rp 318.416.400 Rp 385.283.844 tenaga pendukung tenaga tekhnis dan pendukung administrasi tekhnis dan perkantoran administrasi perkantoran 66,12% Tersedianya Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2 LS
Rp 181.087.300 Rp 219.115.633
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Reformasi birokrasi Terselenggaranya dan tata kelola pelayanan pemerintahan administrasi publik daerah yang efisien dan efektif Reformasi birokrasi Terselenggaranya dan tata kelola pelayanan pemerintahan administrasi publik daerah yang efisien dan efektif
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_TENAGA KERJA TRANSMIGRASI
Luwuk
Luwuk
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
11,04% Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1 Unit Terpenuhinya 100% Rp Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
19.998.000 Rp
24.197.580
9,60% Tersedianya perlengkapan gedung kantor
5 Unit Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor
100% Rp
17.376.000 Rp
21.024.960
24,97% Tersedianya peralatan kantor
7 Unit Terpenuhinya peralatan kantor
100% Rp
45.213.700 Rp
54.708.577
Hal 175
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan
1 2 1.14.01 13 Pengadaan Meubelair
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3 Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
4 Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif
5
24 Pemeliharaan rutin/berkala Reformasi birokrasi kendaraan dinas/operasional dan tata kelola pemerintahan daerah 26 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
27 Pemeliharaan rutin/berkala Reformasi birokrasi perlengkapan gedung kantor dan tata kelola pemerintahan daerah 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
03
05
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 05 Pengadaan Pakaian khusus Reformasi birokrasi hari-hari tertentu dan tata kelola pemerintahan daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_TENAGA KERJA TRANSMIGRASI
Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Luwuk
Hasil Program Tolak Ukur 6 Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)
Target Tolak Ukur 7 8 7,47% Tersedianya meubelair
Target Tolak Ukur 9 10 23 Buah Terpenuhinya meubelair
Target 11 100% Rp
12 13.524.000 Rp
13 16.364.040
29,16% Tersedianya kendaraan dinas/operasional
1 Paket Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional
100% Rp
52.800.000 Rp
63.888.000
13,61% Tersedianya perlengkapan kantor
11 Unit Terpenuhinya perlengkapan kantor
100% Rp
24.639.600 Rp
29.813.916
2,50% Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
9 Unit Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
100% Rp
4.536.000 Rp
5.488.560
1,66% Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor
5 Unit Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor
100% Rp
3.000.000 Rp
3.630.000
Rp
19.361.400 Rp
23.427.294
100% Rp
19.361.400 Rp
23.427.294
100% Tersedianya Pakaian khusus hari-hari tertentu
61 Terpenuhinya Pasang Pakaian khusus hari-hari tertentu
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
1/2/3 14
1/2/3 15
Rp 147.943.000 Rp 179.011.030
Hal 176
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
1 2 3 1.14.01 01 Penyusunan laporan capaian Reformasi birokrasi kinerja ikhtisar realisasi dan tata kelola kinerja SKPD pemerintahan daerah
4 Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif
03 Penyusunan pelaporan Reformasi birokrasi prognosis realisasi anggaran dan tata kelola pemerintahan daerah
15
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
05 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
06 Monitoring, dan identifikasi potensi guna penyusunan perencanaan
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_TENAGA KERJA TRANSMIGRASI
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur 6 7 8 13,76% Tersedianya Terwujudnya Peningkatan Penyusunan laporan capaian Pengembanga n Sistem kinerja ikhtisar realisasi kinerja Pelaporan Capaian SKPD Kinerja dan Keuangan 4,43% Tersedianya Terselenggaranya Luwuk Terwujudnya Penyusunan pelayanan Peningkatan pelaporan administrasi publik Pengembanga prognosis realisasi yang efisien dan n Sistem anggaran efektif Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terselenggaranya Luwuk Terwujudnya 4,43% Tersedianya Penyusunan pelayanan Peningkatan administrasi publik Pengembanga pelaporan keuangan akhir yang efisien dan n Sistem efektif Pelaporan tahun Capaian Kinerja dan Keuangan Terselenggaranya 22 Terwujudnya 23,77% Tersedianya pelayanan Kecamatan Peningkatan Penyusunan administrasi publik Pengembanga dokumen yang efisien dan n Sistem perencanaan dan efektif Pelaporan anggaran SKPD Capaian Kinerja dan Keuangan Terselenggaranya LLK-UKM Terwujudnya 53,61% Tersedianya pelayanan Peningkatan Monitoring, dan administrasi publik Pengembanga identifikasi potensi yang efisien dan n Sistem guna penyusunan efektif Pelaporan perencanaan Capaian Kinerja dan Keuangan 5 Luwuk
Hasil Kegiatan
Target Tolak Ukur 9 10 1 Terpenuhinya Dokume Penyusunan n laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)
Target 11 100% Rp
Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)
12 20.352.600 Rp
13 24.626.646
1 Terpenuhinya 100% Rp Dokume Penyusunan n pelaporan prognosis realisasi anggaran
6.553.900 Rp
7.930.219
1 Terpenuhinya Dokume Penyusunan n pelaporan keuangan akhir tahun
100% Rp
6.552.300 Rp
7.928.283
1 Terpenuhinya Dokume Penyusunan n dokumen perencanaan dan anggaran SKPD
100% Rp
35.171.400 Rp
42.557.394
100% Rp 1 Paket Terpenuhinya Monitoring, dan identifikasi potensi guna penyusunan perencanaan
79.312.800 Rp
95.968.488
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
1/2/3 14
1/2/3 15
Rp 417.229.000 Rp 504.847.090
Hal 177
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan
1 2 1.14.01 06 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
16
3 Penanganan Iklim Investasi, Iklim Usaha dan Ketenagakerjaan
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 01 Penyusunan informasi bursa Penanganan Iklim tenaga kerja Investasi, Iklim Usaha dan Ketenagakerjaan
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Tolak Ukur 4 5 6 Menurunnya jumlah LLK-UKM Terwujudnya pengangguran dan Kualitas dan melalui upaya Kecamatan Produktivitas peningkatan Tenaga Kerja kesempatan kerja dan berusaha.
Keluaran Kegiatan
Target Tolak Ukur Target 7 8 9 100% Tersedianya 64 Orang Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)
Tolak Ukur Target 10 11 12 13 Terpenuhinya 100% Rp 417.229.000 Rp 504.847.090 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
20,68% Tersedianya 64 Orang Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
Terpenuhinya Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
100% Rp
42.476.600 Rp
51.396.686
Menurunnya jumlah Kec. Batui Terwujudnya pengangguran dan Kec. Kualitas dan Batui Produktivitas melalui upaya peningkatan Selatan Tenaga Kerja kesempatan kerja dan berusaha.
11,12% Tersedianya Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
Terpenuhinya Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
100% Rp
22.832.700 Rp
27.627.567
05 Pengembangan kelembagaan Penanganan Iklim produktivitas dan pelatihan Investasi, Iklim kewirausahaan Usaha dan Ketenagakerjaan
Menurunnya jumlah Kec. Toili pengangguran melalui upaya peningkatan kesempatan kerja dan berusaha.
26,58% Tersedianya Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
1 Paket Terpenuhinya Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
100% Rp
54.601.800 Rp
66.068.178
08 Penciptaan wirausaha baru melalui TTG
Menurunnya jumlah Kec. Luwuk Terwujudnya pengangguran Timur dan Kualitas dan melalui upaya P2WKSS Produktivitas peningkatan Tenaga Kerja kesempatan kerja dan berusaha.
100% Rp
85.484.400 Rp 103.436.124
Penanganan Iklim Investasi, Iklim Usaha dan Ketenagakerjaan
Penanganan Iklim Investasi, Iklim Usaha dan Ketenagakerjaan
Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_TENAGA KERJA TRANSMIGRASI
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
1/2/3 14
1/2/3 15
Rp 205.395.500 Rp 248.528.555 Menurunnya jumlah 23 Terwujudnya pengangguran Kecamatan Kualitas dan melalui upaya Produktivitas peningkatan Tenaga Kerja kesempatan kerja dan berusaha.
02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
17
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Terwujudnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
41,62% Tersedianya Penciptaan wirausaha baru melalui TTG
1.165 buah
16 Orang Terpenuhinya Penciptaan wirausaha baru melalui TTG
Rp 251.266.800 Rp 304.032.828
Hal 178
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan
1 2 1.14.01 02 Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
15
Indikator Kinerja Prioritas Daerah 3 Penanganan Iklim Investasi, Iklim Usaha dan Ketenagakerjaan
03 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum & jaminan sosial ketenagakerjaan
Penanganan Iklim Investasi, Iklim Usaha dan Ketenagakerjaan
05 Peningkatan pengawasan, perlindungan hukum & jaminan sosial ketenagakerjaan
Penanganan Iklim Investasi, Iklim Usaha dan Ketenagakerjaan
Pengembangan Wilayah Transmigrasi 02 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
03 Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi dikawasan transmigrasi
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)
Tolak Ukur Target Tolak Ukur 4 5 6 7 8 41,98% Tersedianya Menurunnya jumlah Kecamatan Terwujudnya pengangguran Pengembanga Pengembangan melalui upaya n Lembaga Lembaga peningkatan Ketenagakerja Ketenagakerjaan kesempatan kerja an dan berusaha.
Target Tolak Ukur 9 10 5 Paket Terpenuhinya Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Target 11 12 13 100% Rp 105.481.600 Rp 127.632.736
31,10% Tersedianya Menurunnya jumlah Kecamatan Terwujudnya pengangguran Pengembanga Fasilitasi melalui upaya n Lembaga penyelesaian peningkatan Ketenagakerja prosedur kesempatan kerja an pemberian dan berusaha. perlindungan hukum & jaminan sosial ketenagakerjaan Menurunnya jumlah Kecamatan Terwujudnya 26,92% Tersedianya pengangguran Pengembanga Peningkatan melalui upaya n Lembaga pengawasan, peningkatan Ketenagakerja perlindungan an hukum & jaminan kesempatan kerja dan berusaha. sosial ketenagakerjaan
4 Paket Terpenuhinya Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum & jaminan sosial ketenagakerjaan 2 Paket Terpenuhinya Peningkatan pengawasan, perlindungan hukum & jaminan sosial ketenagakerjaan
100% Rp
78.152.100 Rp
94.564.041
100% Rp
67.633.100 Rp
81.836.051
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
1/2/3 14
1/2/3 15
Rp 662.921.900 Rp 802.135.499 Penanganan Iklim Investasi, Iklim Usaha dan Ketenagakerjaan
Meningkatnya Kecamatan Terwujudnya fasilitas pendukung Wilayah kegiatan sektor Transmigrasi informal
3,96% Tersedianya Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
100% Rp 1 Paket Terpenuhinya Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
26.281.000 Rp
Penanganan Iklim Investasi, Iklim Usaha dan Ketenagakerjaan
Meningkatnya Kecamatan Terwujudnya fasilitas pendukung Wilayah kegiatan sektor Transmigrasi informal
14,88% Tersedianya Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi dikawasan transmigrasi
6 Terpenuhinya Kelompo Penyediaan dan k pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi dikawasan transmigrasi
98.640.900 Rp 119.355.489
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_TENAGA KERJA TRANSMIGRASI
100% Rp
31.800.010
Hal 179
Kode 1 1.14.01
16
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengerahan dan fasilitas perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
Indikator Kinerja Prioritas Daerah 3 Penanganan Iklim Investasi, Iklim Usaha dan Ketenagakerjaan
Transmigrasi Lokal 01 Penyuluhan transmigrasi lokal Perencanaan Pembangunan Daerah
02 Pelatihan transmigrasi lokal
Perencanaan Pembangunan Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Hasil Program
Hasil Kegiatan
Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)
Tolak Ukur 4 5 6 Kecamatan Terwujudnya Meningkatnya fasilitas pendukung Wilayah kegiatan sektor Transmigrasi informal
Target Tolak Ukur 7 8 81,16% Tersedianya Pengerahan dan fasilitas perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
Target Tolak Ukur Target 9 10 11 12 13 1 Paket Terpenuhinya 100% Rp 538.000.000 Rp 650.980.000 Pengerahan dan fasilitas perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
Meningkatnya fasilitas pendukung kegiatan sektor informal
Kec. Terwujudnya Bualemo Transmigrasi Lokal
24,80% Tersedianya Penyuluhan transmigrasi lokal
1 Paket Terpenuhinya Penyuluhan transmigrasi lokal
Meningkatnya Kec. Toili Terwujudnya fasilitas pendukung dan Bunta Transmigrasi kegiatan sektor Lokal informal
75,20% Tersedianya Pelatihan transmigrasi lokal
1 Paket Terpenuhinya Pelatihan transmigrasi lokal
TOTAL BELANJA LANGSUNG SKPD
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_TENAGA KERJA TRANSMIGRASI
Keluaran Kegiatan
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
1/2/3 14
1/2/3 15
Rp 127.705.000 Rp 154.523.050 100% Rp 31.673.200 Rp 38.324.572
100% Rp
96.031.800 Rp 116.198.478
Rp2.494.500.000 Rp 3.018.345.000
Hal 180