BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
bahwa
setiap
Perangkat
Daerah
(PD)
diwajibkan menyusun Renja yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja juga merupakan rumusan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode tahunan dan menjadi acuan bagi pelaksanaan operasional kegiatan setiap tahunnya. Penyusunan Renja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottomup). Pada dasarnya penyusunan Renja terbagi dalam 2 proses utama, yakni Penyusunan rancangan Renja dan Penetapan Renja. Proses penyusunan Renja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yang digambarkan pada (Gambar 1), yakni persiapan penyusunan bersamaan dengan penyampaian Ranwal RKPD, Penyusunan Rancangan Renja, Penyesuaian Rancangan Renja sesuai hasil Musrenbang RKPD, dan Penetapan Renja.
Gambar 1 Alur Penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010
Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dan Rencana
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017
1
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014 - 2019. Selanjutnya Renja
BAPPEDA Provinsi Jawa Timur digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.
1.2.
Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Provinsi Jawa
Timur Tahun 2017 adalah: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017
2
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008 Seri E); 12. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Tahun 2008 Seri D); 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E); 14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat,
Bidang,
Sub
Bagian
dan
Sub
Bidang
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur; 15. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. 16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 17. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. 1.3.
Maksud dan Tujuan a. Maksud Penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang memuat program dan kegiatan di BAPPEDA. Renja menjadi penting untuk
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017
3
dilaksanakan secara konsisten dan menjadi tolok ukur penilaian kinerja untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017. b. Tujuan Adapun tujuan penyusunan Renja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 adalah sebagai berikut : §
Menjadi acuan bagi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2017;
§
Menyediakan arahan bagi aparatur BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
§
Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2017; dan
1.4.
Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur terdiri dari 4 (empat) bab yang dapat diuraian dalam sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU Bab ini terdiri dari Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Timur BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Bab ini memuat : Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi
Jawa Timur yang akan dilaksanakan Tahun 2017 mengacu
pada kesesuaian dengan dokumen RKPD 2017 dan dokumen Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019. BAB IV. PENUTUP Lampiran-Lampiran
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017
4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda 2015 dan Capaian Renstra SKPD Renja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Timur selama tahun 2015 dan perkiraan target tahun 2017. A. Penetapan Indikator Kinerja Indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Penetapan indikator kinerja menjadi sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur keberhasilan/kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan menggunakan
indikator
kinerja.
Kinerja
dapat
diartikan
sebagai
hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang
merupakan
alat
ukur
untuk
pencapaian
suatu
kebijakan/
program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi. B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2015 Pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun 2015, telah selaras Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017
5
dengan target didalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Pada Tahun 2015 total anggaran Bappeda provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 94.005.750.500 dengan efisiensi/efektifitas
dengan rincian
Belanja Langsung sebesar Rp. 78.951.497.500 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 15.054.253.000. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 86.085.648.283 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 91,57 %. Perhatikan tabel berikut:
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017
6
Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA BAPPEDA s/d Tahun 2015
No
Sasaran Renja
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
4
5
Target capaian kinerja Renstra BappedaTahun 2019 5
K
SDM Perencana yang berkualitas dan professional
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
6
100
1
1
6
100
1
1
6
100
2
1
6
100
2
12
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
1
6
100
2
31
1
6
100
7
1
6
100
7
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
1
6
100
7
19
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1
2
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp
Realisas i target kinerja hasil program dan keluara n kegiatan s/d tahun 2014
Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan Bappeda tahun 2015
Target
realisa si
Rp
Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2016
K
Rp
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegi atan Renstra s/d Tahun 2016 (%) Realisasi capaian (%)
Tingkat capaian (%)
Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia
100
%
42,536,820,000
0
100%
100%
6.163.368.471
100%
7.650.724.000
100
94,98
100
%
42,536,820,000
0
100%
100%
6.163.368.471
100%
7.650.724.000
95
94,98
100
%
36,430,589,000
0
100%
100%
9.021.977.451
100%
6.225.000.000
100
97,12
16
pa ket
16,807,129,000
0
12
4.993.243.589
16 paket
4.648.635.500
100
95,68
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi
16
pa ket
19,623,460,000
0
14
4.028.733.862
16 paket
4.144.458.500
100
98,37
100
%
69.663.970.000
0
100
10.377.611.218
100 %
9.949.903.000
100
93,08
15
kal i kal i -
11,864,484,000
0
11
1.719.082.548
15 kali
1.944.276.000
100
88,21
0
24
0
1
pe ga wa i
11.099.486.000
0
75
1.805.627.000
100
95,02
Jumlah rapat kooordinasi Jumlah konsultasi Jumlah mengikuti pameran Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal
15
20
15 kali
2.088.013.742
20 pegawa i
6
Cata tan
No
Sasaran Renja
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
4
5
Target capaian kinerja Renstra BappedaTahun 2019 5
K 1
1
Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif, dan inovatif serta tersedia data dan informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu
Mekanisme perencanaan yang transparan,
6
6
100
100
7
7
3
6
1
6
100
8
1
6
100
8
1
1
6
100
8
2
1
6
100
8
3
1
6
100
21
Fasilitasi Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)
Peningkatan Peran Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam Perencanaan Praktis Operasional
Jumlah Seminar/ FGD Analisis Isu Strategis Aktual Jawa Timur Jumlah Sosialisasi Pergub tentang Kebijakan Strategis Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstrada Iptek) dan Agenda Riset Daerah Prov. Jatim 2014-2019 Jumlah dokumen
Rp -
34.200.000.000
Realisas i target kinerja hasil program dan keluara n kegiatan s/d tahun 2014
0
Jumlah Rapat
Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Penyusunan Dokumen Perencanaan
persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu Jumlah dokumen
100
Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
Jumlah dokumen laporan yang tersusun
3
Jumlah Update database SKPD
2
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen
40
5
Target 6
realisa si
Rp
Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2016
K
4.299.159.254
Rp
Realisasi capaian (%)
Tingkat capaian (%)
4.200.000.000
100
92,39
2.000.000.000
100
97,12
1.646.000.000
100
72,2
696.041.000
100
85,61
9
-
4
Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan Bappeda tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegi atan Renstra s/d Tahun 2016 (%)
0
1
2.271.355.674
do ku me n 20 kal i %
12.500.000.000
9.109.504.000
0
100
1.229.549.625
do ku me n do ku me n pa ket
4.705.973.000
0
3
149.097.700
2.577.204.000
0
3
766.704.425
3 dokum en
417.790.000
100
34,62
1.826.327.000
0
2
313.747.500
2 paket
786.000.000
100
99,88
%
44.831.998.000
0
46,5
4.000.542.900
34 %
6.074.376.000
100
77,42
4 dokum en 20 kali
0
100 %
7
Cata tan
No
Sasaran Renja
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
4
5
Target capaian kinerja Renstra BappedaTahun 2019 5
K partisipatif, dan inovatif
Rp
Realisas i target kinerja hasil program dan keluara n kegiatan s/d tahun 2014
Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan Bappeda tahun 2015
Target
realisa si
Rp
Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2016
K
Rp
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegi atan Renstra s/d Tahun 2016 (%) Realisasi capaian (%)
Cata tan
Tingkat capaian (%)
perencanaan
1
6
100
21
29
Musrenbang Propinsi
1
6
100
21
30
Musrenbang Regional
1
6
100
21
31
Musrenbang Nasional
1
6
100
21
47
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
1
6
100
21
13 2
Penyusunan RKPD
1
6
100
21
13 4
Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
Jumlah Rapat persiapan dan pelaksanaan Musrenbang Provinsi Tahun 2015 Jumlah Rapat pembahasan materi evaluasi dan pelaksanaan Musrenbang Regional Tahun 2015 (Se Jawa -Bali) Jumlah Partisipasi Rakorbangpus, Pra Musrenbangnas, Musrenbangnas dan Pasca Musrenbangnas Tahun 2015 Jumlah rapat yang difasilitasi dalam rangka menunjang Musrenbang Kab./Kota Jumlah rapat koordinasi rangka Penyusunan RKPD Provinsi Jatim Tahun 2016 dan Perubahan RKPD Tahun 2015 Jumlah dokumen
Jumlah rapat koordinasi dalam mensinergikan Perencanaan Pembangunan dengan Pemerintah
5
kal i
5.649.845.000
0
5
925.561.544
2 kali
1.155.500.000
100
92,54
0
4
kal i
2.258.978.000
0
4
78.312.400
2 kali
407,025,000
100
96,07
0
-
6.215.610.000
0
4
550.430.210
2 kali
1.002.184.000
100
84,84
0
38
kal i
4.474.696.000
0
42
227.871.867
38 kali
593.925.000
90,48
98,69
5
kal i
6.049.005.000
0
2
675.919.780
5 kali
1.290.850.000
100
60,87
2
do ku me n kal i
0
2
0
2
2
5.234.080.000
2 dokum en 572.703.950
4 kali
100
1.160.076.000
100
76,33
8
No
Sasaran Renja
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
4
5
Target capaian kinerja Renstra BappedaTahun 2019 5
K
Rp
Realisas i target kinerja hasil program dan keluara n kegiatan s/d tahun 2014
Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan Bappeda tahun 2015
Target
realisa si
Rp
Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2016
K
Rp
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegi atan Renstra s/d Tahun 2016 (%) Realisasi capaian (%)
Cata tan
Tingkat capaian (%)
dan Kabupaten/Kota
Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif,dan inovatif
1
6
100
21
13 5
Pendampingan Dalam Rangka Pengelolaan Data Base Perencanaan dan Penganggaran
1
6
100
21
13 6
Penyusunan KUA/PPAS dan Sinkronisasi APBD Provinsi Jawa Timur
1
6
100
22
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1
6
100
22
13 8
Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur
1
6
100
22
13 9
1
6
100
22
14 1
Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Koordinasi Pembangunan Ekonomi Makro
Jumlah sistem informasi yang mendukung penyusunan dan pengolahan data PAPBD Tahun 2015 dan APBD 2016 Jumlah rapat koordinasi dalam Penyusunan KUA PPAS P-APBD Tahun 15 dan KUA PPAS APBD Tahun 2016 Jumlah dokumen
2
pa ket
5.691.912.000
0
2
576.287.499
2 paket
0
2
kal i
9.257.872.000
0
2
393.455.650
2 kali
652.091.000
2
0
2
Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan Jumlah dokumen
54
do ku me n %
24.884.718.000
0
46
5.291.272.959
do ku me n
3.126.674.000
0
2
Jumlah dokumen
-
2.849.674.000
0
Jumlah dokumen
-
2.839.674.000
0
2
100
62,61
2 Dokum en 48 %
0 5.872.436.175
134,8
96,55
311.075.445
288.240.000
100
96,12
1
386.886.900
433.160.000
100
99,38
1
996.888.149
1.120.901.800
100
94,26
9
0
No
Sasaran Renja
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
4
5
Target capaian kinerja Renstra BappedaTahun 2019 5
K
Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yg berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu
1
6
100
22
14 2
1
6
100
22
14 3
1
6
100
22
14 4
1
6
100
22
14 5
1
6
100
36
Koordinasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan Koordinasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha Koordinasi Pembangunan Koperasi dan UMKM Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
1
6
100
36
1
Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan
1
6
100
36
2
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan
Rp
Realisas i target kinerja hasil program dan keluara n kegiatan s/d tahun 2014
Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan Bappeda tahun 2015
Target
realisa si
Rp
Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2016
K
Rp
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegi atan Renstra s/d Tahun 2016 (%) Realisasi capaian (%)
Tingkat capaian (%)
Jumlah dokumen
-
3.969.674.000
0
1
483.628.662
428.874.375
100
89,85
Jumlah dokumen
-
3.969.674.000
0
1
358.281.532
483.950.000
100
89,56
Jumlah dokumen
-
3.404.674.000
0
1
414.595.360
447.310.000
100
95,34
Jumlah dokumen
-
4.724.674.000
0
6
2.339.916.911
2.670.000.000
44,44 4
99,41
60.988.507.000
0
98
7.330.769.907
8.150.000.000
138,8 9
92,97
persentase data dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan persentase program dan kegiatan RKPD dalam APBD persentase SKPD Provinsi dan kabupaten/kota yang melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan secara tepat waktu jumlah dokumen
80
%
95
%
0
97
88 %
117,6 5
70
%
0
77
62 %
140,8 5
4
5.089.674.000
0
1
jumlah dokumen data/informasi pendukung perencanaan
5
do ku me n do ku me n
3.142.224.000
0
74 %
255.101.072
4 dokum en
217.000.000
100
98,19
944.773.404
5 dokum en
702.000.000
100
96,32
10
Cata tan
No
Sasaran Renja
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
4
5
Target capaian kinerja Renstra BappedaTahun 2019 5
K
Rp
Realisas i target kinerja hasil program dan keluara n kegiatan s/d tahun 2014
Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan Bappeda tahun 2015
Target
realisa si
Rp
Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2016
K
Rp
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegi atan Renstra s/d Tahun 2016 (%) Realisasi capaian (%)
Tingkat capaian (%)
1
6
100
36
3
Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan
jumlah visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan
-
4.973.754.000
0
466.887.132
5 paket
418.000.000
100
97,99
1
6
100
36
4
Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan
-
3.142.224.000
0
596.901.116
2 kali
830.000.000
100
94,86
1
6
100
36
5
do ku me n
6.073.754.000
0
3
611.568.559
1 dokum en
789.030.000
100
93,96
1
6
100
36
6
-
3.142.224.000
0
2
19.043.650
8 Kali
551.685.000
100
92,68
1
6
100
36
7
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota Penyusunanan Bahan Reses DPRD Provinsi Jawa Timur
Jumlah dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan dan website Bappeda Prov Jatim jumlah dokumen LKPJ
1.310.694.000
0
3
145.201.461
3 kali
0
1
6
100
36
8
4.773.754.000
0
4
866.649.465
4 dokum en
962.275.000
100
85,33
1
6
100
36
9
do ku me n do ku me n do ku me n
7.006.752.000
0
2
687.717.675
2 dokum en
727.000.000
100
93,49
1
6
100
36
10
do ku me n
18.715.484.000
0
4
1.989.854.620
6 dokum en
2.230.000.000
100
93,63
Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Propinsi Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota
Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan
3
jumlah dokumen yang diklarifikasi dan rekomendasi
Jumlah Dokumen bahan Reses DPRD Prov Jatim
3
Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Hasil Renja SKPD
4
jumlah dokumen laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan Kab/Kota semesteran Jumlah Dokumen Kajian Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
2
6
11
Cata tan
No
Sasaran Renja
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
4
5
Target capaian kinerja Renstra BappedaTahun 2019 5
K 1
6
100
36
11
1
6
100
37
1
6
100
37
1
1
6
100
37
5
1
6
100
37
7
1
6
100
37
8
1
6
100
37
9
1
6
100
37
13
Rp
Realisas i target kinerja hasil program dan keluara n kegiatan s/d tahun 2014
Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan Bappeda tahun 2015
Target
realisa si
Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2016
Rp
K
Rp
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegi atan Renstra s/d Tahun 2016 (%) Realisasi capaian (%)
Tingkat capaian (%)
12
do ku me n
3.617.969.000
0
11
747.071.753
12 dokum en
723.000.000
75
87,25
6
ke gia ta n
44.301.365.000
0
13
7.032.305.486
6 kegiata n
6.378.980.325
100
95,43
jumlah dokumen
-
3.889.674.000
0
1
452.616.676
3,3,15 kegiata n
477.982.000
100
99,74
jumlah dokumen
-
543.326.000
0
1
197.956.600
6 dokum en
175.850.000
100
99,36
jumlah dokumen
-
3.147.174.000
0
1
363.548.555
2 kali
400.582.800
100
91,89
jumlah dokumen
-
2.839.674.000
0
1
309.482.444
2 kali
315.182.600
100
96,98
Koordinasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG)
jumlah dokumen
-
2.534.674.000
0
1
418.497.304
2 kali
411.798.425
100
89,44
Kemitraan Provinsi Jawa Timur dengan Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD)
jumlah dokumen
-
250.000.000
0
1
183.320.828
0
0
Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan
Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Pendampingan & Fasilitasi Prog. Percepatan Pemb. Sanitasi Pemukiman (PPSP) Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Timur (On-Granting) Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur Koordinasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program)
jumlah dokumen laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan (DK, TP, dan UB), DAK dan hasil verifikasi aksi PPK Jumlah Kegiatan yang difasilitasi
12
Cata tan
No
Sasaran Renja
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
4
5
Target capaian kinerja Renstra BappedaTahun 2019 5
K
Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif,dan inovatif
1
6
100
37
16
1
6
100
37
17
1
6
100
37
19
1
6
100
37
23
1
6
100
37
25
1
6
100
37
26
1
6
100
37
30
1
6
100
38
1
6
100
38
1
Rp
Realisas i target kinerja hasil program dan keluara n kegiatan s/d tahun 2014
Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan Bappeda tahun 2015
Target
realisa si
Rp
Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2016
K
Rp
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegi atan Renstra s/d Tahun 2016 (%) Realisasi capaian (%)
Tingkat capaian (%)
Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dengan United Nation dan Lembaga Donor lainnya Koordinasi Percepatan Pencapaian Target dan Pasca MDGs
jumlah dokumen
-
1.831.530.000
0
1
155.083.370
2 Dokum en
150.000.000
100
66,48
jumlah dokumen
-
3.357.805.000
0
1
1.065.607.116
2 Dokum en
634.702.500
100
91,42
Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan PUG dan Perlindungan Anak Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
jumlah dokumen
-
3.968.315.000
0
1
534.604.510
1 Dokum en
410.000.000
100
91,85
jumlah dokumen
-
1.221.020.000
0
2
160.762.650
459.758.000
50
95,31
Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan Fasilitasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Jawa Timur Pengendalian Pelaksanaan Program Kemiskinan di Jawa Timur Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
jumlah dokumen
-
5.089.674.000
0
1
759.804.350
953.750.000
100
98,08
jumlah dokumen
-
11.049.674.000
0
1
1.770.584.263
1.341.874.000
100
99,24
jumlah dokumen
-
4.578.825.000
0
1
660.481.820
2 Dokum en
647.500.000
100
96,63
%
39.064.368.000
0
32
6.140.197.818
34 %
6.680.144.000
100
98,67
-
16.899.694.000
0
1
2,568.291.948
3,9,38 kali
2.203.083.000
100
99,39
Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan jumlah dokumen
40
13
Cata tan
No
Sasaran Renja
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
4
5
Target capaian kinerja Renstra BappedaTahun 2019 5
K 1
6
100
38
2
1
6
100
38
3
1
6
100
38
4
1
6
100
39
1
6
100
39
1
1
6
100
39
2
1
6
100
40
1
6
100
40
1
Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan
Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Pembiayaan Pembangunan Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional
Inventarisasi
Rp
Realisas i target kinerja hasil program dan keluara n kegiatan s/d tahun 2014
Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan Bappeda tahun 2015
Target
realisa si
Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2016
Rp
K
Rp
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegi atan Renstra s/d Tahun 2016 (%) Realisasi capaian (%)
Tingkat capaian (%)
jumlah dokumen
-
2.750.000.000
0
1
242.672.750
3 kali
138.068.000
100
99,72
jumlah dokumen
-
2.750.000.000
0
1
246.567.875
3 kali
137.093.000
100
99,75
jumlah dokumen
-
16.664.674.000
0
9
3.082.665.245
7 dokum en
4.201.900.000
100
98,04
%
27.679.348.000
0
95
4.672.948.394
100 %
6.046.250.000
100
96,63
-
24.589.674.000
0
1
2.818.148.394
3 dokum en
2.922.650.000
100
92,42
-
3.089.674.000
0
6
1.854.800.000
4 Dokum en
3.123.600.000
100
99,75
%
46.844.674.000
0
28
6.929.685.160
30 %
8.000.000.000
100
99,53
-
562.852.000
0
2
38.736.250
2
91.820.000
100
99,84
Persentase Proyeksi Kapasitas Keuangan Daerah terhadap Penetapan Kapasitas Keuangan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen
Jumlah Dokumen Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pengembangan Regional yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen
100
36
14
Cata tan
No
Sasaran Renja
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
4
5
Target capaian kinerja Renstra BappedaTahun 2019 5
K
1
6
100
40
2
1
6
100
40
3
1
6
100
40
4
1
6
100
43
1
6
100
43
1
1
6
100
43
2
Permasalahan Pembangunan Pengembangan Regional Penyusunan Strategi Program Pembangunan Pengembangan Regional Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDALH
Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDALH Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan
Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahaan dan Kemasyarakatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Rp
Realisas i target kinerja hasil program dan keluara n kegiatan s/d tahun 2014
Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan Bappeda tahun 2015
Target
realisa si
Rp
Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2016
K
Rp
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegi atan Renstra s/d Tahun 2016 (%) Realisasi capaian (%)
Tingkat capaian (%)
dokum en
Jumlah dokumen
777.230.000
0
4
76.022.950
2 dokum en
90.492.500
26.122.843.000
0
35
3.905.106.880
4.017.387.500
-
19.381.749.000
0
8
2.909.819.100
6 Rakor, 2 Paket Konsult asi Pusat, 2 Paket Koordin asi Kab/Ko ta 7 dokum en
3.800.300.000
162,5
99,66
%
31.607.369.000
0
20
3.716.191.828
23 %
5.198.039.500
100
92,4
-
4.884.080.000
0
3
556.510.562
4 kali
2.045.000.000
100
95,93
-
10.073.415.000
0
3
1.089.727.995
4 kali
1.123.039.500
50
82,99
-
Jumlah Koordinasi ke Kabupaten/Kota, Jumlah Rapat koordinasi, Integrasi, SInkronisasi dan Sinergitas (KISS) Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA_LH Jumlah dokumen
Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen
Jumlah Dokumen
32
100
97,67
99,41
15
Cata tan
No
Sasaran Renja
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
4
5
Target capaian kinerja Renstra BappedaTahun 2019 5
K
Rp
Realisas i target kinerja hasil program dan keluara n kegiatan s/d tahun 2014
Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan Bappeda tahun 2015
Target
realisa si
Rp
Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2016
K
Rp
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegi atan Renstra s/d Tahun 2016 (%) Realisasi capaian (%)
Tingkat capaian (%)
Pemerintahan dan Aparatur 1
6
100
43
3
1
6
100
43
6
1
6
100
43
7
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Dokumen
-
6.105.100.000
0
3
769.344.592
4 kali
260.000.000
100
98,14
Jumlah Dokumen
-
4.439.674.000
0
4
496.155.000
3 Dokum en
1.325.000.000
100
93,36
Jumlah Dokumen
-
6.105.100.000
0
3
804.453.679
4 Dokum en
445.000.000
100
88,1
16
Cata tan
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Analisis kinerja Bappeda Provinsi Jawa Timur diuraikan melalui penjelasan capaian tiap program kinerja yang ada dan pada tahun 2015. Adapun penjelasan capaian tersebut di uraikan sebagai berikut: 1.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah a) Pagu dan Realisasi Anggaran Pagu Anggaran Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 4.471.526.300 dan terealisasi sebesar Rp 4.000.542.900 atau 89,47 % sampai akhir tahun anggaran 2015. b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program) Hasil
pelaksanaan
pembangunan
Program
Perencanaan
Pembangunan pada tahun 2015 adalah Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan sebesar 46,5%. Program Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 8 kegiatan, antara lain: 1) Musrenbang Propinsi dengan anggaran Rp 940.800.000,00 Realisasi sebesar Rp 925.561.544. atau 98,38%. target
kinerja
Dengan
5 (lima) kali rapat persiapan termasuk
pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jawa Timur dan terealisasi 5 (lima) kali rapat atau 100%. 2) Musrenbang Regional dengan anggaran Rp
119.356.000,00
Realisasi sebesar Rp. 78.312.400 atau 65,61 %. Dengan target kinerja
4 (empat) kali rapat (pembahasan materi dan
pelaksanaan Musrenbang regional Jawa-Bali) dan terealisasi 4 (empat) kali rapat atau 100%. 3) Musrenbang Nasional dengan anggaran Rp
591.634.500,00
Realisasi sebesar Rp. 550.430.210 atau 93,04 %. Dengan target kinerja partisipasi pelaksanaan Pameran Pembangunan Nasional, Kehadiran Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat, Rapat Pra Musrenbangnas, Rapat Musrenbangnas, dan Rapat Paska Musrenbangnas dan terealisasi 4 (empat) kali rapat atau 100%. 4) Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota dengan anggaran Rp
230.455.000,00 Realisasi sebesar Rp. 227.871.867 atau
98,88%. Dengan target kinerja 42 (empat puluh dua) rapat untuk memfasilitasi pelaksanaan murenbang Kabupaten/Kota dan terealisasi 42 (empat puluh dua) rapat atau 100%.
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017
15
5) Penyusunan RKPD dengan anggaran Rp
838.876.800,00
Realisasi sebesar Rp. 675.919.780 atau 80,57 %. Dengan target kinerja
Jumlah dokumen RKPD yang tersusun
sebanyak 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100%. Dokumen tersebut terdiri dari Dokumen RKPD 2016 dan RKPD Perubahan Tahun 2015. Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) rapat dan 4 (empat) konsultasi. 6) Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dengan anggaran Rp
658.088.000,00 Realisasi sebesar Rp. 572.703.950 atau
87,03 %. Dengan target kinerja 2 (dua) rapat koordinasi dan terealisasi 2 (dua) rapat atau 100%. 7) Pendampingan Perencanaan
Dalam dan
Rangka
Pengelolaan
Penganggaran
dengan
Data
Base
anggaran
Rp
639.475.000,00 Realisasi sebesar Rp. 576.287.499 atau 90,12%. Dengan target kinerja 2 (dua) sistem informasi yang mendukung pengolahan data P-APBD 2015 dan APBD 2016 dan terealisasi 2 (dua) sistem informasi atau 100%. 8) Penyusunan KUA/PPAS dan Sinkronisasi APBD Provinsi Jawa Timur dengan anggaran Rp 452.841.000,00 Realisasi sebesar Rp. 393.455.650 atau 86,89%. Dengan target kinerja jumlah dokumen KUA/PPAS yang tersusun sebanyak 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100%. 2.
Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan a) Pagu dan Realisasi Anggaran Pagu Anggaran Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
sebesar
Rp
8.213.150.000,00
dan
terealisasi
sebesar Rp 7.330.769.907,00 atau 89,26% sampai akhir tahun anggaran 2015. b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program) Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan
untuk
memfasilitasi
berbagai
kegiatan
yang
dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk mendukung pelaksanaan pengumpulan dan analisis data, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur. Indikator kinerja Program ini adalah persentase data dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan, persentase program dan kegiatan RKPD dalam APBD dan persentase SKPD Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017
16
Provinsi dan kabupaten/kota yang melaporkan hasil pelaksanaan program
pembangunan
secara
tepat
waktu
dengan
target
sebanyak 11 (sebelas) kegiatan, dan sampai pada akhir tahun 2015 telah berhasil dilaksanakan fasilitasi terhadap 11 (sebelas) kegiatan dimaksud. Dengan indikator kinerja yaitu Persentase data dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan target sebesar 72% dan terealisasi sebesar 97,89%; Persentase program dan kegiatan RKPD dalam APBD target sebesar 80% dan terealisasi sebesar 97,01%; Persentase SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan secara tepat waktu target sebesar 60% dan telah terealisasi 77,11%. 3.
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi a) Pagu dan Realisasi Anggaran Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan anggaran Rp 5.726.600.000,00 Realisasi sebesar Rp 5.291.272.959,00 atau 92,40%. b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai dengan target indikator persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan sebesar 46% dan telah terealisasi sebesar 46% atau 100%. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi terdiri dari 7 kegiatan yaitu: a) Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur dengan
anggaran Rp 319.406.000,00 Realisasi sebesar Rp
311.075.445,00 atau 97,39%. Dengan target kinerja Jumlah laporan Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen atau 100%. b) Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur dengan anggaran Rp 400.407.000,00 Realisasi sebesar Rp 386.886.900,00 atau 96,62%. Dengan target kinerja Jumlah laporan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen
atau
100%. c) Koordinasi Pembangunan Ekonomi Makro dengan anggaran Rp 1.117.165.000,00 Realisasi sebesar Rp 996.888.149,00 89,23%. Dengan target kinerja
atau
Jumlah laporan sebanyak 1
dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017
17
d) Koordinasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan dengan
anggaran Rp 584.063.000,00 Realisasi
sebesar Rp 483.628.662,00 atau 82,80%. Dengan target kinerja Jumlah laporan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. e) Koordinasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha dengan anggaran Rp 427.517.000,00 Realisasi sebesar Rp 358.281.532,00
atau 83,81%. Dengan target kinerja
Jumlah laporan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. f)
Koordinasi
Pembangunan
anggaran
Rp
Koperasi
479.842.000,00
dan
Realisasi
UMKM
dengan
sebesar
Rp
414.595.360,00 atau 86,40%. Dengan target kinerja Jumlah laporan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. g) Penyusunan dengan
Analisis Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
anggaran Rp 2.398.200.000,00 Realisasi sebesar Rp
2.339.916.911,00 atau 97,57%. Dengan target kinerja Jumlah laporan sebanyak 6 dokumen dan terealisasi 6 dokumen atau 100%. 4.
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah c) Pagu dan Realisasi Anggaran Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dengan anggaran Rp 6.388.628.500,00 Realisasi sebesar Rp 6.140.197.818 atau 96,11%. d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program) Program
Perencanaan
Pembangunan
Prasarana
Wilayah
mempunyai target indikator persentase usulan kegiatan lingkup bidang prasarana wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan sebesar 32% dan telah terealisasi 32% atau 100%. Program ini dilaksanakan untuk memfasilitasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang prasarana wilayah Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur Jawa Timur antara lain Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah terdiri dari 4 kegiatan yaitu: a) Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan
Prasarana
Wilayah
dengan
anggaran
Rp
2.669.738.500,00 Realisasi sebesar Rp 2.568.291.948,00 atau Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017
18
96,20%. Dengan target kinerja jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. b) Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur dengan anggaran Rp 253.665.000,00 Realisasi sebesar Rp 242.672.750,00
atau 95,67%. Dengan target kinerja
jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen
atau
100%.
melakukan
inventarisasi
infrastruktur
sebagai
Kegiatan
ini
dilaksanakan
permasalahan
bahan
penyusunan
untuk
pembangunan Rencana
Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2017. c) Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur dengan anggaran Rp 278.425.000,00 Realisasi sebesar Rp 246.567.875,00
atau 88,56%. Dengan target kinerja
jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen
atau
100%.
Kegiatan
ini
dilaksanakan
untuk
merumuskan strategi program pembangunan infrastruktur Jawa Timur sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017. d) Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dengan
anggaran Rp 3.186.800.000,00 Realisasi
sebesar Rp 3.082.665.245,00
atau 96,73%. Dengan target
kinerja jumlah dokumen sebanyak 9 dokumen dan terealisasi 9 dokumen
atau
100%.
Kegiatan
ini
dilaksanakan
untuk
merumuskan rekomendasi sebagai bahan masukan dalam perencanaan maupun penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur di Jawa Timur. 5.
Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional e) Pagu dan Realisasi Anggaran Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional dengan anggaran Rp 7.070.500.000,00 Realisasi sebesar Rp 6.929.685.160,00 atau 98,01%. f)
Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program) Dengan target indikator kinerja persentase usulan kegiatan lingkup bidang regional yang diakomodir dalam dokumen perencanaan sebesar 28% dan telah terealisasi 28% atau 100%. Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional terdiri dari 4 kegiatan yaitu: a) Inventarisasi
Permasalahan
Pembangunan
Pengembangan
Regional dengan anggaran Rp 40.215.000,00 Realisasi sebesar Rp 38.736.250,00 atau 96,32%. Dengan target kinerja jumlah Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017
19
dokumen sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen atau 100%. b) Penyusunan Strategi Program Pembangunan Pengembangan Regional dengan anggaran Rp 77.110.000,00 Realisasi sebesar Rp 76.022.950,00 atau 98,59%. Dengan target kinerja jumlah dokumen sebanyak 4 dokumen dan terealisasi 4 dokumen atau 100%. c) Koordinasi,
Integrasi,
Sinkronisasi
dan
Sinergitas
(KISS)
Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH dengan anggaran
Rp
4.041.115.000,00
Realisasi
sebesar
Rp
3.905.106.860,00 atau 96,63%. Dengan indikator kinerja: − Jumlah koordinasi sebanyak 38 kali dan terealisasi 35 kali atau 92%. − Jumlah rapat sebanyak 9 kali dan terealisasi 9 kali atau 100% d) Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH dengan anggaran Rp 2.912.060.000,00 Realisasi sebesar Rp 2.909.819.100,00
atau 99,92%. Dengan target
kinerja jumlah dokumen sebanyak 8 dokumen dan terealisasi 8 dokumen atau 100%. 6.
Program
Perencanaan
Pembangunan
Pemerintahan
Kemasyarakatan g) Pagu dan Realisasi Anggaran Program
Perencanaan
Pembangunan
Pemerintahan
Kemasyarakatan dengan anggaran Rp 5.011.616.000,00 Realisasi sebesar Rp 3.716.191.828,00 atau 74,15%. h) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program) Dengan target indikator persentase usulan kegiatan lingkup bidang pemerintahan
kemasyarakatan yang diakomodir dalam dokumen
perencanaan sebesar 20% dan telah terealisasi 20% atau 100%. Program
Perencanaan
Pembangunan
Pemerintahan
Kemasyarakatan terdiri dari : a) Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program Perencanaan
Pembangunan
Pemerintahaan
dan
Kemasyarakatan dengan anggaran Rp 800.000.000,00 Realisasi sebesar Rp 556.510.562,00
atau 69,56%. Dengan target
kinerja jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%. b) Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan
Pemerintahan
dan
Aparatur dengan anggaran Rp 1.267.500.000,00 Realisasi 20 Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017
sebesar Rp 1.089.727.995,00
atau 85,97%. Dengan target
kinerja jumlah dokumen sebanyak 3 dokumen dan terealisasi sebanyak 3 dokumen atau 100%. c) Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan
Pendidikan,
Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan dengan anggaran Rp 950.000.000,00 Realisasi sebesar Rp 769.344.592,00 atau 80,98%. Dengan target kinerja jumlah dokumen sebanyak 3 dokumen dan terealisasi sebanyak 3 dokumen atau 100%. d) Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan dengan anggaran Rp 1.000.000.000,00 Realisasi sebesar Rp 496.155.000,00 atau 49,62%. Dengan target kinerja jumlah dokumen sebanyak 4 dokumen dan terealisasi sebanyak 4 dokumen atau 100%. e) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran Rp 994.116.000,00 Realisasi sebesar Rp 804.453.679,00
atau 80,92%. Dengan target kinerja jumlah
dokumen sebanyak 3 dokumen dan terealisasi sebanyak 3 dokumen atau 100%. 7.
Program
Perencanaan
Pembangunan
Pembiayaan
Pembangunan i)
Pagu dan Realisasi Anggaran Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan dengan
anggaran
Rp 5.313.988.000,00 Realisasi sebesar Rp
4.672.948.394,00 atau 87,94%. j) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program) Program
Perencanaan
mempunyai
target
Pembangunan Pembiayaan Pembangunan
indikator
persentase
proyeksi
kapasitas
keuangan daerah terhadap penetapan kapasitas keuangan daerah dalam dokumen perencanaan sebesar 100% dan telah terealisasi sebesar 95% atau 95%. Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu: a) Koordinasi, Pembiayaan
Integrasi,
Sinkronisasi
Pembangunan
dan
dengan
Sinergitas anggaran
(KISS) Rp
3.459.188.000,00 Realisasi sebesar Rp 2.818.148.394,00 atau 81,47%. Dengan target kinerja jumlah laporan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. b) Penyusunan
Kajian
Kebijakan
Perencanaan
Pembiayaan
Pembangunan dengan anggaran Rp 1.854.800.000,00 Realisasi sebesar Rp 1.854.800.000,00
atau 100%. Dengan target
kinerja jumlah laporan sebanyak 6 dokumen dan terealisasi 6 dokumen atau 100%. Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017
21
8.
Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah k) Pagu dan Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran Rp 7.937.890.500,00 Realisasi sebesar Rp 7.032.305.486 atau 88,59%. l)
Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program) Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai target indikator Jumlah kegiatan yang difasilitasi sebanyak 13 kegiatan dan telah terealisasi 13 kegiatan atau 100%. Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 13 kegiatan yaitu: a) Pendampingan & Fasilitasi Prog. Percepatan Pemb. Sanitasi Pemukiman (PPSP) dengan
anggaran
Realisasi sebesar Rp 452.616.676,00 target kinerja
Rp 506.378.000,00
atau 89,38%. Dengan
jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan
terealisasi 1 dokumen atau 100%. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi kegiatan pemutahiran strategi sanitasi kabupaten/kota yang dilaksankan oleh 11 kabupaten/kota di Jawa Timur. Dokumen Pelaksanaan yang tersusun terdiri dari kegiatan kick off program PPSP tahun 2015, pra lokakarya strategi
sanitasi
kabupaten/kota
serta
lokakarya
strategi
sanitasi kabupaten/kota. b) Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air
Jawa
Timur
(On-Granting)
dengan
anggaran
Rp
324.170.000,00 Realisasi sebesar Rp 197.956.600,00 atau 61,07%. Dengan target kinerja jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. Kegiatan ini dilaksanakan
untuk
memfasilitasi
kegiatan
perkuatan
kelembagaan pengelolaan SDA di Jawa Timur.Yang terdiri dari peningkatan kapasitas kelembagaan HIPPA/GHIPPA, pelatihan TPM/KTPM, penyusunan Interim Financial Report (IFR) dan penyusunan program kerja terpadu Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI). c) Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur dengan anggaran Rp 410.600.000,00 Realisasi sebesar Rp 363.548.555,00 atau 88,54%. Dengan target kinerja
Jumlah laporan sebanyak 1 dokumen dan
terealisasi 1 dokumen atau 100%. Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017
22
d) Koordinasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) dengan
anggaran
Rp 351.400.000,00 Realisasi sebesar Rp
309.482.444,00. atau 88,07%. Dengan target kinerja Jumlah laporan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. e) Koordinasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG) dengan
anggaran
Rp 511.400.000,00 Realisasi sebesar Rp
418.497.304,00 atau 81,83%. Dengan target kinerja Jumlah laporan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. f)
Kemitraan Provinsi Jawa Timur dengan Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD) dengan anggaran Rp 212.000.000,00 Realisasi sebesar Rp 183.320.828,00
atau
86,47%. Dengan target kinerja jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. g) Fasilitasi
Kerjasama
Pembangunan
Bidang
Pemerintahan
Kemasyarakatan dengan United Nation dan Lembaga Donor lainnya dengan anggaran Rp 172.660.000,00 Realisasi sebesar Rp 155.038.370,00 atau 89,79%. Dengan target kinerja jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. h) Koordinasi Percepatan Pencapaian Target dan Pasca MDGs dengan anggaran Rp 1.150.000.000,00 Realisasi sebesar Rp 1.065.607.116,00 atau 92,66%. Dengan target kinerja jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. i)
Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan PUG dan Perlindungan Anak dengan anggaran Rp 570.000.000,00 Realisasi sebesar Rp 534.604.510,00 atau 93,79%. Dengan target kinerja jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%.
j)
Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan
anggaran
Realisasi sebesar Rp 160.762.650,00
Rp 170.554.000,00 atau 94,26%. Dengan
target kinerja jumlah dokumen sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen atau 100%. k) Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan dengan anggaran Rp 861.012.000,00 Realisasi sebesar Rp 759.804.350,00 atau 88,25%. Dengan target kinerja
jumlah laporan
sebanyak 1
dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%. Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017
23
l)
Fasilitasi
Perencanaan
dan
Pelaksanaan
Prasarana Wilayah Jawa Timur dengan
Pembangunan anggaran
Rp
1.985.532.500,00 Realisasi sebesar Rp 1.770.584.263,00 atau 89,17%. Dengan target kinerja jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. Kegiatan ini memfasilitasi percepatan pembangunan JLS, Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur (DAK-BI), Penyediaan Air Minum
dan
Sanitasi
Pengembangan
Berbasis
Perumahan
dan
Masyarakat
(PAMSIMAS),
Kawasan
Permukiman,
Program Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase II (WISMP-II) dan Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM). m) Koordinasi dan Fasilitasi Program Kemiskinan di Jawa Timur dengan
anggaran
660.481.820,00
Rp 712.184.000,00 Realisasi sebesar Rp
atau 92,74%. Dengan target kinerja jumlah
dokumen sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. 2.3 Permasalahan dan Solusi Permasalahan: 1) Lambannya proses penyusunan dan penetapan rencana rinci tata ruang beserta substansi spasialnya yang terdiri dari: − Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) BWP Kabupaten/Kota. − Pelaksanaan evaluasi teknis perpetaan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). 2) Masih ada ketidaksinkronan antara arahan pembangunan berdasarkan rencana pembangunan sectoral dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. 3) Belum optimalnya peran tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dalam penyelenggaraan penataan ruang. 4) SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota belum seluruhnya tepat waktu dalam menyampaikan laporannya, sehingga penyusunan dokumen
evaluasi
pelaporan
Pelaksanaan
Program
Pembangunan dengan Sumber Dana APBN/APBD untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur mejadi terhambat. 5) Terhambatnya penyusunan laporan atau informasi baik berupa dokumen maupun audio visual dikarenakan oleh masih ada SKPD dalam penyampaian data/informasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017
24
pembangunan, laporan capaian kinerja dan bahan Reses DPRD tidak tepat waktu. 6) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.
Solusi: 1) Pelaksanaan percepatan proses penyusunan rencana rinci tata ruang dan perpetaan yang terdiri dari : − Percepatan penerbitan Persetujuan Substansi untuk Rencana Rinci Kawasan
Strategis
Provinsi
dengan
berkoordinasi
dengan
Kementerian Agraria dan Penataan Ruang dan BIG. − Pelaksanaan klinik percepatan penyusunan
Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) BWP Kabupaten/Kota. 2) Pelaksanaan
koordinasi
terkait
sinkronisasi
muatan
Rencana
Pembangunan sectoral dengan RTRW, baik dengan internal SKPD lingkup provinsi, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. 3) Peningkatan koordinasi dan pemahaman dalam internal tim BKPRD terkait pelaksanaan kegiatan perencanaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 4) Koordinasi perlu lebih ditingkatkan dan dilakukan secara periodik agar SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai pemahaman yang sama sehingga SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menyampaikan laporan tepat pada waktunya. 5) Koordinasi dengan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu lebih ditingkatkan. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017, menetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut :
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017
25
Tabel 2.2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Provinsi Jawa Timur RANCANGAN AWAL RKPD
HASIL ANALISIS KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN KODE
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
1 1.06.01
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3
1.06.01 .019
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Kota Surabaya
1.06.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
1.06.02 .012
Kota Surabaya
TOLOK UKUR 4 Indeks kepuasan masyarakat/apar atur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia
TARGET PENCAPA IAN
PAGU INDIKATIF (Rp)
INDIKATOR KELUARAN KODE
PROGRAM / KEGIATAN
5 100 %
6 4.212.707.000
1 1.06. 01
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0
4.212.707.000
1.06. 01.01 9
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
5.500.000.000
1.06. 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.000.000.000
1.06. 02.01 2
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
0
LOKASI
TOLOK UKUR
TARGET PENCAPA IAN
PAGU INDIKATIF (Rp)
3
4 Indeks kepuasan masyarakat/apara tur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
5 100 %
6 4.212.707.000
Kota Surabaya
Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
0
4.212.707.000
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia
0
Kota Surabaya
5.500.000.000
3.000.000.000
26
RANCANGAN AWAL RKPD
HASIL ANALISIS KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN KODE 1 1.06.02 .031
1.06.07
1.06.07 .001
1.06.07 .002
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
2 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
3 Kota Surabaya
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prov. Jatim
kota surabaya
TOLOK UKUR
TARGET PENCAPA IAN
4 Prosentase peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara Persentase kelembagaan yang tepat fungsi
5 100 %
Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku,Jumlah Koordinasi dan Konsultasi,Jumla h mengikuti pameran Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelat ihan formal,Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan
PAGU INDIKATIF (Rp)
INDIKATOR KELUARAN KODE
6 2.500.000.000
1 1.06. 02.03 1
6.200.000.000
1.06. 07
0 ,0 ,1 kali
1.500.000.000
75 pegawai ,0
1.200.000.000
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
2 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
3 Kota Surabaya
1.06. 07.00 1
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
kota surabaya
1.06. 07.00 2
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prov. Jatim
TOLOK UKUR
TARGET PENCAPA IAN
PAGU INDIKATIF (Rp)
4 Prosentase peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara Persentase kelembagaan yang tepat fungsi
5 100 %
6 2.500.000.000
Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku,Jumlah Koordinasi dan Konsultasi,Jumlah mengikuti pameran Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatih an formal,Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM
0 ,0 ,1 kali
1.500.000.000
75 pegawai ,0
1.200.000.000
6.200.000.000
27
RANCANGAN AWAL RKPD
HASIL ANALISIS KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN KODE
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
1
2
3
1.06.07 .003
1.06.07 .006
1.06.08
Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD) Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana ( JFP ) dalam Perencanaan Praktis Operasional
Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggara an Pemerintahan
TOLOK UKUR
TARGET PENCAPA IAN
4 kapasitas SDM
5
PAGU INDIKATIF (Rp) 6
INDIKATOR KELUARAN KODE
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
1
2
3
TOLOK UKUR
TARGET PENCAPA IAN
4
5
PAGU INDIKATIF (Rp) 6
Prov. Jatim
Jumlah Dokumen,Jumla h Rapat
0 ,0
2.500.000.000
1.06. 07.00 3
Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)
Prov. Jatim
Jumlah Dokumen,Jumlah Rapat
0 ,0
2.500.000.000
Prov. Jatim
Tersusunnya Dokumen Perenc Praktis Pengembangan Desa Wisata dan Ekowisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yg Berkelanjutan, agar masyarakat desa bisa bersaing di Era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) Persentase dokumen penyelenggaraa n pemerintahan yang disusun tepat waktu
0
1.000.000.000
1.06. 07.00 6
Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana ( JFP ) dalam Perencanaan Praktis Operasional
Prov. Jatim
Tersusunnya Dokumen Perenc Praktis Pengembangan Desa Wisata dan Ekowisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yg Berkelanjutan, agar masyarakat desa bisa bersaing di Era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)
0
1.000.000.000
1.100.000.000
1.06. 08
Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
1.100.000.000
28
RANCANGAN AWAL RKPD
HASIL ANALISIS KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN KODE 1 1.06.08 .001 1.06.08 .002
1.06.08 .003
1.06.21
1.06.21 .029
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
TOLOK UKUR
TARGET PENCAPA IAN
4
5
PAGU INDIKATIF (Rp)
2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Penyusunan, Pengembanga n, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3 Prov. Jatim
Jumlah Dokumen
0
6 500.000.000
Prov. Jatim
Jumlah Dokumen
0
350.000.000
Provinsi
Jumlah Update database SKPD
2 paket
Musrenbang Propinsi
Prov. Jatim
Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan Jumlah Rapat,Dokumen kesepakatan usulan prioritas program dan kegiatan Kab/Kota
0 ,0
INDIKATOR KELUARAN KODE
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
TOLOK UKUR
TARGET PENCAPA IAN
1 1.06. 08.00 1 1.06. 08.00 2
2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
3 Prov. Jatim
4 Jumlah Dokumen
0
6 500.000.000
Prov. Jatim
Jumlah Dokumen
0
350.000.000
250.000.000
1.06. 08.00 3
Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
Provinsi
Jumlah Update database SKPD
2 paket
250.000.000
4.300.000.000
1.06. 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
850.000.000
1.06. 21.02 9
Musrenbang Propinsi
Prov. Jatim
Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan Jumlah Rapat,Dokumen kesepakatan usulan prioritas program dan kegiatan Kab/Kota
5
PAGU INDIKATIF (Rp)
4.300.000.000
0 ,0
850.000.000
29
RANCANGAN AWAL RKPD
HASIL ANALISIS KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN KODE
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
1 1.06.21 .030
2 Musrenbang Regional
3 Prov. Jatim
1.06.21 .031
Musrenbang Nasional
Prov. Jatim
1.06.21 .047
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kot a
Prov. Jatim
1.06.21 .132
Penyusunan RKPD
Prov. Jatim
1.06.21 .134
Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Penyusunan KUA/PPAS dan Sinkronisasi APBD Provinsi Jawa Timur
1.06.21 .136
TOLOK UKUR
TARGET PENCAPA IAN
4
5
PAGU INDIKATIF (Rp)
INDIKATOR KELUARAN KODE
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
Jumlah dokumen kesepakatan program dan agenda kegiatan Jumlah dokumen,Jumla h pelaksanaan Pameran Jumlah pelaksanaan rapat musrenbang kab/kota,Jumlah dokumen Jumlah dokumen
0
6 200.000.000
0 ,0
750.000.000
1.06. 21.03 1
Musrenbang Nasional
Prov. Jatim
0 ,0
500.000.000
1.06. 21.04 7
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Prov. Jatim
0
750.000.000
Penyusunan RKPD
Prov. Jatim
Jumlah dokumen,Jumla h kegiatan rapat
0 ,0
750.000.000
1.06. 21.13 2 1.06. 21.13 4
Prov. Jatim
Jumlah dokumen
0
500.000.000
1.06. 21.13 6
TOLOK UKUR
1 1.06. 21.03 0
2 Musrenbang Regional
3 Prov. Jatim
4 Jumlah dokumen kesepakatan program dan agenda kegiatan
TARGET PENCAPA IAN
5
PAGU INDIKATIF (Rp)
0
6 200.000.000
Jumlah dokumen,Jumlah pelaksanaan Pameran Jumlah pelaksanaan rapat musrenbang kab/kota,Jumlah dokumen
0 ,0
750.000.000
0 ,0
500.000.000
Prov. Jatim
Jumlah dokumen
0
750.000.000
Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
Prov. Jatim
Jumlah dokumen,Jumlah kegiatan rapat
0 ,0
750.000.000
Penyusunan KUA/PPAS dan Sinkronisasi APBD Provinsi Jawa Timur
Prov. Jatim
Jumlah dokumen
0
500.000.000
30
RANCANGAN AWAL RKPD
HASIL ANALISIS KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN KODE
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
1 1.06.22
2 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
3
1.06.22 .138
Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro
Prov. Jatim
Sinkronisasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan
Kota Surabaya
1.06.22 .139
1.06.22 .141
1.06.22 .142
TOLOK UKUR 4 Persentase kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan Jumlah FGD, Koordinasi Kab/Kota, Laporan
TARGET PENCAPA IAN
5
PAGU INDIKATIF (Rp)
INDIKATOR KELUARAN KODE
6 2.942.660.000
1 1.06. 22
0
288.240.000
1.06. 22.13 8
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
2
3
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur
Prov. Jatim
Prov. Jatim
TOLOK UKUR 4 Persentase kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan Jumlah FGD, Koordinasi Kab/Kota, Laporan
TARGET PENCAPA IAN
5
PAGU INDIKATIF (Rp) 6 2.942.660.000
0
288.240.000
Jumlah FGD, Jumlah Dokumen
0
433.160.000
Prov. Jatim
Jumlah FGD, Jumlah Dokumen
0
433.160.000
1.06. 22.13 9
Kota Surabaya
Jumlah Rapat Koordinasi, Rapat, Koordinasi, Konsultasi, Dokumen Jumlah konsultasi, Jumlah laporan
0
570.000.000
1.06. 22.14 1
Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro
Kota Surabaya
Jumlah Rapat Koordinasi, Rapat, Koordinasi, Konsultasi, Dokumen
0
570.000.000
0
420.000.000
1.06. 22.14 2
Sinkronisasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan
Kota Surabaya
Jumlah konsultasi, Jumlah laporan
0
420.000.000
31
RANCANGAN AWAL RKPD
HASIL ANALISIS KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN KODE 1 1.06.22 .143
1.06.22 .144
1.06.22 .145
1.06.36
PROGRAM / KEGIATAN 2 Sinkronisasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha Sinkronisasi Pembangunan Koperasi dan UMKM Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
LOKASI
TOLOK UKUR
3 Prov. Jatim
4 Jumlah rapat, Jumlah laporan
Prov. Jatim
Kota Surabaya
TARGET PENCAPA IAN
INDIKATOR KELUARAN KODE
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
TOLOK UKUR
0
6 483.950.000
1 1.06. 22.14 3
2 Sinkronisasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha
3 Prov. Jatim
4 Jumlah rapat, Jumlah laporan
JUmlah Rapat, Jumlah laporan
0
447.310.000
1.06. 22.14 4
Sinkronisasi Pembangunan Koperasi dan UMKM
Prov. Jatim
Jumlah laporan
0
300.000.000
1.06. 22.14 5
Kota Surabaya
4.450.000.000
1.06. 36
Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
Persentase data dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan, persentase program dan kegiatan RKPD dalam APBD, persentase SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaporkan hasil
5
PAGU INDIKATIF (Rp)
TARGET PENCAPA IAN
0
6 483.950.000
JUmlah Rapat, Jumlah laporan
0
447.310.000
Jumlah laporan
0
300.000.000
Persentase data dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan, persentase program dan kegiatan RKPD dalam APBD, persentase SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan
5
PAGU INDIKATIF (Rp)
4.450.000.000
32
RANCANGAN AWAL RKPD
HASIL ANALISIS KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN KODE
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
1
2
3
1.06.36 .001
Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan
1.06.36 .002
TOLOK UKUR
TARGET PENCAPA IAN
4 pelaksanaan program pembangunan secara tepat waktu
5
PAGU INDIKATIF (Rp) 6
INDIKATOR KELUARAN KODE
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
1
2
3
TOLOK UKUR
TARGET PENCAPA IAN
4 secara tepat waktu
5
PAGU INDIKATIF (Rp) 6
Prov. Jatim
Jumlah Dokumen
1 Dokume n
217.000.000
1.06. 36.00 1
Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan
Prov. Jatim
Jumlah Dokumen
1 Dokume n
217.000.000
Provinsi
Jumlah Rapat
0
400.000.000
1.06. 36.00 2
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan
Provinsi
Jumlah Rapat
0
400.000.000
33
RANCANGAN AWAL RKPD
HASIL ANALISIS KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN KODE
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
1 1.06.36 .003
2 Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan
3 Prov. Jatim
1.06.36 .004
Pengembanga n dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungja waban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota
Provinsi
1.06.36 .005
1.06.36 .006
Provinsi
Provinsi
TOLOK UKUR
TARGET PENCAPA IAN
4
5
PAGU INDIKATIF (Rp)
INDIKATOR KELUARAN KODE
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
TOLOK UKUR
6 418.000.000
1 1.06. 36.00 3
2 Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan
3 Prov. Jatim
4 Jumlah dokumen Visualisasi dan sosialisasi di media TV Hasil Pelaksanaan Pembangunan Jawa Timur
TARGET PENCAPA IAN
5 3,3 Dokume n, Kali
PAGU INDIKATIF (Rp) 6 418.000.000
Jumlah dokumen Visualisasi dan sosialisasi di media TV Hasil Pelaksanaan Pembangunan Jawa Timur Jumlah Rapat
3,3 Dokume n, Kali
0
455.000.000
1.06. 36.00 4
Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan
Provinsi
Jumlah Rapat
0
455.000.000
Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun 2015 Rekomendasi terhadap Permintaan Konsultasi Rancangan Akhir RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota di Jawa Timur
0
600.000.000
1.06. 36.00 5
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaba n (LKPJ) Gubernur Jawa Timur
Provinsi
Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun 2015
0
600.000.000
100 %
560.000.000
1.06. 36.00 6
Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota
Provinsi
Rekomendasi terhadap Permintaan Konsultasi Rancangan Akhir RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota di Jawa Timur
100 %
560.000.000
34
RANCANGAN AWAL RKPD
HASIL ANALISIS KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN KODE 1 1.06.36 .008
1.06.36 .009
1.06.36 .010
1.06.36 .011
1.06.37
PROGRAM / KEGIATAN 2 Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Propinsi Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kot a Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah
LOKASI 3 Provinsi
TOLOK UKUR
TARGET PENCAPA IAN
4
5
PAGU INDIKATIF (Rp)
INDIKATOR KELUARAN KODE
6 500.000.000
1 1.06. 36.00 8
Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Hasil Renja SKPD
4 Dokume nt
Provinsi
Jumlah Dokumen Evaluasi
0
400.000.000
1.06. 36.00 9
Provinsi
Jumlah Dokumen Kajian Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
4 Dokume n
500.000.000
1.06. 36.01 0
Provinsi
Jumlah Dokumen
0
400.000.000
1.06. 36.01 1
2.725.850.000
1.06. 37
Jumlah Kegiatan yang difasilitasi
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
TOLOK UKUR
TARGET PENCAPA IAN
2 Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Propinsi Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota
3 Provinsi
4 Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Hasil Renja SKPD
Provinsi
Jumlah Dokumen Evaluasi
0
400.000.000
Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi
Jumlah Dokumen Kajian Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
4 Dokume n
500.000.000
Provinsi
Jumlah Dokumen
0
400.000.000
Jumlah Kegiatan yang difasilitasi
5
PAGU INDIKATIF (Rp)
4 Dokume nt
6 500.000.000
2.725.850.000
35
RANCANGAN AWAL RKPD
HASIL ANALISIS KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN KODE 1 1.06.37 .001
1.06.37 .005
1.06.37 .007
1.06.37 .008
1.06.37 .009
PROGRAM / KEGIATAN 2 Pendampingan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Timur (On-Granting) Pengembanga n Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program) Snkronisasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG)
LOKASI
TOLOK UKUR
3
4
kota surabaya
Jumlah Konsultasi,Jumla h Dokumen Laporan,Jumlah Rakor,Jumlah Koordinasi
Prov. Jatim
TARGET PENCAPA IAN
PAGU INDIKATIF (Rp)
INDIKATOR KELUARAN KODE
PROGRAM / KEGIATAN
5 0 ,0 ,0 ,0
6 200.000.000
1 1.06. 37.00 1
2 Pendampingan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
Jumlah laporan
0
175.850.000
1.06. 37.00 5
kota surabaya
Jumlah Rapat Koordinasi, Koordinasi dan Konsultasi
0
250.000.000
1.06. 37.00 7
kota surabaya
Jumlah Rapat Koordinasi, Koordinasi
0
200.000.000
1.06. 37.00 8
kota surabaya
Jumlah Rapat Koordinasi, Koordinasi, Konsultasi
0
250.000.000
1.06. 37.00 9
LOKASI
TOLOK UKUR
3
4
kota surabaya
Jumlah Konsultasi,Jumlah Dokumen Laporan,Jumlah Rakor,Jumlah Koordinasi
Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Timur (OnGranting) Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program)
Prov. Jatim
Snkronisasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG)
TARGET PENCAPA IAN
PAGU INDIKATIF (Rp)
5 0 ,0 ,0 ,0
6 200.000.000
Jumlah laporan
0
175.850.000
kota surabaya
Jumlah Rapat Koordinasi, Koordinasi dan Konsultasi
0
250.000.000
kota surabaya
Jumlah Rapat Koordinasi, Koordinasi
0
200.000.000
kota surabaya
Jumlah Rapat Koordinasi, Koordinasi, Konsultasi
0
250.000.000
36
RANCANGAN AWAL RKPD
HASIL ANALISIS KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN KODE 1 1.06.37 .016
1.06.37 .017
1.06.37 .019
1.06.37 .023
1.06.37 .025
PROGRAM / KEGIATAN 2 Kerjasama Pembangunan Bidang Pemerintahan Kemasyarakata n dengan United Nation dan Lembaga Donor Lainnya Percepatan Pencapaian Target dan Pasca MDGs Percepatan PUG dan Perlindungan Anak Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Sinergitas Program Pelaksanaan Tanggungjawa b Sosial Perusahaan
LOKASI
TOLOK UKUR
3 Prov. Jatim
4 Jumlah rapat ; Jumlah Dokumen
kota surabaya
TARGET PENCAPA IAN
5
PAGU INDIKATIF (Rp)
INDIKATOR KELUARAN KODE
0
6 150.000.000
1 1.06. 37.01 6
Jumlah rapat ; Jumlah Dokumen
0
300.000.000
kota surabaya
Jumlah Rapat ; jumlah dokumen
0
kota surabaya
Jumlah Rapat ; Jumlah Dokumen
kota surabaya
Jumlah Rapat ; Jumlah Dokumen
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
TOLOK UKUR
3 Prov. Jatim
4 Jumlah rapat ; Jumlah Dokumen
1.06. 37.01 7
2 Kerjasama Pembangunan Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dengan United Nation dan Lembaga Donor Lainnya Percepatan Pencapaian Target dan Pasca MDGs
kota surabaya
150.000.000
1.06. 37.01 9
Percepatan PUG dan Perlindungan Anak
0
150.000.000
1.06. 37.02 3
0
250.000.000
1.06. 37.02 5
TARGET PENCAPA IAN
5
PAGU INDIKATIF (Rp)
0
6 150.000.000
Jumlah rapat ; Jumlah Dokumen
0
300.000.000
kota surabaya
Jumlah Rapat ; jumlah dokumen
0
150.000.000
Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
kota surabaya
Jumlah Rapat ; Jumlah Dokumen
0
150.000.000
Sinergitas Program Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan
kota surabaya
Jumlah Rapat ; Jumlah Dokumen
0
250.000.000
37
RANCANGAN AWAL RKPD
HASIL ANALISIS KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN KODE 1 1.06.37 .026
1.06.37 .030
1.06.38
1.06.38 .001
1.06.38 .002
PROGRAM / KEGIATAN 2 Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Jawa Timur Pengendalian Pelaksanaan Program Kemiskinan di Jawa Timur Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur
LOKASI
TOLOK UKUR
3
4
kota surabaya
Jumlah rapat,Jumlah konsultasi,Jumla h koordinasi
Provinsi
Jumlah Rapat ; Jumlah Dokumen
Provinsi
Prov. Jatim
Persentase kegiatan lingkup bidang prasarana wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan Jumlah Rakor,Jumlah konsultasi,Jumla h koordinasi,Jumla h dokumen Jumlah Rapat/FGD,Juml ah dokumen
TARGET PENCAPA IAN
PAGU INDIKATIF (Rp)
INDIKATOR KELUARAN KODE
PROGRAM / KEGIATAN
5 0 ,0 ,0
6 400.000.000
1 1.06. 37.02 6
2 Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Jawa Timur
0
250.000.000
1.06. 37.03 0
3.524.150.000
1.06. 38
2.000.000.000
138.068.000
0 ,0 ,0 ,0
0 ,0
LOKASI
TOLOK UKUR
TARGET PENCAPA IAN
3
4
kota surabaya
Jumlah rapat,Jumlah konsultasi,Jumlah koordinasi
Pengendalian Pelaksanaan Program Kemiskinan di Jawa Timur Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
Provinsi
Jumlah Rapat ; Jumlah Dokumen
1.06. 38.00 1
Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
Provinsi
Jumlah Rakor,Jumlah konsultasi,Jumlah koordinasi,Jumlah dokumen
0 ,0 ,0 ,0
1.06. 38.00 2
Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur
Prov. Jatim
Jumlah Rapat/FGD,Jumla h dokumen
0 ,0
PAGU INDIKATIF (Rp)
5 0 ,0 ,0
6 400.000.000
0
250.000.000
Persentase kegiatan lingkup bidang prasarana wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
3.524.150.000
2.000.000.000
138.068.000
38
RANCANGAN AWAL RKPD
HASIL ANALISIS KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN KODE 1 1.06.38 .003
1.06.38 .004
1.06.39
1.06.39 .001
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
2 Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan
3 Prov. Jatim
Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Pembiayaan Pembangunan
Provinsi
Provinsi
TOLOK UKUR 4 Jumlah dokumen,Jumla h Rapat/FGD
Jumlah laporan
Persentase proyeksi kapasitas keuangan daerah terhadap penetapan kapasitan keuangan daerah dalam dokumen perencanaan Jumlah Rapat ; Jumlah Dokumen
TARGET PENCAPA IAN
5 0 ,0
0
0
PAGU INDIKATIF (Rp)
INDIKATOR KELUARAN KODE
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
6 137.093.000
1 1.06. 38.00 3
2 Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur
3 Prov. Jatim
1.248.989.000
1.06. 38.00 4
Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
Provinsi
2.250.000.000
1.06. 39
Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan
1.500.000.000
1.06. 39.00 1
Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Pembiayaan Pembangunan
TOLOK UKUR 4 Jumlah dokumen,Jumlah Rapat/FGD
Jumlah laporan
TARGET PENCAPA IAN
5 0 ,0
0
Persentase proyeksi kapasitas keuangan daerah terhadap penetapan kapasitan keuangan daerah dalam dokumen perencanaan
Provinsi
Jumlah Rapat ; Jumlah Dokumen
PAGU INDIKATIF (Rp) 6 137.093.000
1.248.989.000
2.250.000.000
0
1.500.000.000
39
RANCANGAN AWAL RKPD
HASIL ANALISIS KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN KODE 1 1.06.39 .002
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
2 Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Pengembanga n Regional
3 Provinsi
1.06.40 .001
Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Pengembanga n Regional
Provinsi
1.06.40 .002
Penyusunan Strategi Program Pembangunan Pengembanga n Regional
Provinsi
1.06.40
TOLOK UKUR 4 Jumlah Laporan
Persentase kegiatan lingkup bidang pengembangan regional yang diakomodir dalam dokumen perencanaan Jumlah Dokumen, Jumlah Rapat dan Koordinasi Jumlah Dokumen, Ju,lah Rapat dan Koordinasi
TARGET PENCAPA IAN
5
PAGU INDIKATIF (Rp)
INDIKATOR KELUARAN KODE
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
6 750.000.000
1 1.06. 39.00 2
2 Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pembangunan
2.250.000.000
1.06. 40
Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional
0
100.000.000
1.06. 40.00 1
Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Pengembangan Regional
Provinsi
0
100.000.000
1.06. 40.00 2
Penyusunan Strategi Program Pembangunan Pengembangan Regional
Provinsi
0
3 Provinsi
TOLOK UKUR 4 Jumlah Laporan
Persentase kegiatan lingkup bidang pengembangan regional yang diakomodir dalam dokumen perencanaan Jumlah Dokumen, Jumlah Rapat dan Koordinasi
Jumlah Dokumen, Ju,lah Rapat dan Koordinasi
TARGET PENCAPA IAN
5 0
PAGU INDIKATIF (Rp) 6 750.000.000
2.250.000.000
0
100.000.000
0
100.000.000
40
RANCANGAN AWAL RKPD
HASIL ANALISIS KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN KODE 1 1.06.40 .003
1.06.40 .004
1.06.43
PROGRAM / KEGIATAN 2 Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakata n
LOKASI
TOLOK UKUR
3 Provinsi
4 Jumlah rapat dan Koordinasi, Jumlah Dokumen
Provinsi
Prosentase Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Regional Yang diakomodir dalam RKPD Persentase kegiatan lingkup bidang pemerintahan kemasyarakatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
TARGET PENCAPA IAN
5 0
100 %
PAGU INDIKATIF (Rp)
INDIKATOR KELUARAN KODE
6 1.550.000.000
1 1.06. 40.00 3
500.000.000
1.06. 40.00 4
3.360.000.000
1.06. 43
PROGRAM / KEGIATAN 2 Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan
LOKASI
TOLOK UKUR
3 Provinsi
4 Jumlah rapat dan Koordinasi, Jumlah Dokumen
Provinsi
Prosentase Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Regional Yang diakomodir dalam RKPD Persentase kegiatan lingkup bidang pemerintahan kemasyarakatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
TARGET PENCAPA IAN
5 0
100 %
PAGU INDIKATIF (Rp) 6 1.550.000.000
500.000.000
3.360.000.000
41
RANCANGAN AWAL RKPD
HASIL ANALISIS KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN KODE 1 1.06.43 .001
1.06.43 .002
1.06.43 .003
PROGRAM / KEGIATAN 2 Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahaan dan Kemasyarakata n Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakata n
LOKASI
TOLOK UKUR
3 Prov. Jatim
4 Jumlah rapat ; jumlah kegiatan
Provinsi
Jumlah Rapat fasilitasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Jumlah Rapat ; Jumlah Dokumen
Prov. Jatim
TARGET PENCAPA IAN
5
PAGU INDIKATIF (Rp)
INDIKATOR KELUARAN KODE
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
TOLOK UKUR
TARGET PENCAPA IAN
6 1.250.000.000
1 1.06. 43.00 1
2 Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahaan dan Kemasyarakatan
3 Prov. Jatim
4 Jumlah rapat ; jumlah kegiatan
6 rapat
850.000.000
1.06. 43.00 2
Provinsi
Jumlah Rapat fasilitasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
6 rapat
850.000.000
0
260.000.000
1.06. 43.00 3
Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan
Prov. Jatim
Jumlah Rapat ; Jumlah Dokumen
0
260.000.000
0
5
PAGU INDIKATIF (Rp)
0
6 1.250.000.000
42
RANCANGAN AWAL RKPD
HASIL ANALISIS KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN KODE 1 1.06.43 .006
1.06.43 .007
PROGRAM / KEGIATAN 2 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakata n Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
LOKASI
TOLOK UKUR
3 Provinsi
4 Dokumen
Prov. Jatim
Jumlah rapat ; Jumlah dokumen
TOTAL
TARGET PENCAPA IAN
5
PAGU INDIKATIF (Rp)
INDIKATOR KELUARAN KODE
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
TOLOK UKUR
0
6 500.000.000
1 1.06. 43.00 6
2 Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan
3 Provinsi
4 Dokumen
0
500.000.000
1.06. 43.00 7
Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Prov. Jatim
Jumlah rapat ; Jumlah dokumen
60.000.000.000
TOTAL
TARGET PENCAPA IAN
5
PAGU INDIKATIF (Rp)
0
6 500.000.000
0
500.000.000
60.000.000.000
43
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAPPEDA Provinsi Jawa Timur menghimpun usulan program dan kegiatan masyarakat
melalui
masyarakat
terkait
para
pemangku
langsung
dengan
kepentingan, pelayanan,
baik LSM,
dari
kelompok
asosiasi-asosiasi,
perguruan tinggi dan SKPD/Dinas/Biro Provinsi maupun Kabupaten/Kota berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017
44
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam periode 2010-2014 adalah sebagai berikut: 1) Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan. 2) Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja. 3) Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan. 4) Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan. 5) Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan pegawai.
3.2
Tujuan dan sasaran Renja Bappeda Renja Bappeda mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Maka visi Bappeda Provinsi Jawa Timur itu harus diarahkan pada upaya berkesinambungan pembangunan untuk mewujudkan perencanaan
pembangunan
sebagai
dasar
perumusan
dan
implementasi kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sumberdaya daerah untuk meningkatkan kemakmuran dengan berlandaskan akhlak mulia.
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017
45
Dengan semangat itu, maka Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu 2014-2019 akan mewujudkan visi :
“MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG PARTISIPATIF, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERTANGGUNGJAWAB” Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan kehendak untuk mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan pada peningkatan kemakmuran masyarakat dengan berlandaskan pada akhlak mulia. Sebagai bentuk untuk mewujudkan visi tersebut, maka terdapat 3 (tiga) misi yang akan dilakukan Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 sebagai berikut: 1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia; 2. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif ; 3. Melakukan
Pendataan,
Pengendalian,
Monitoring
dan
Evaluasi
serta
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Adapun Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai tahun 2017 sebagai penjabaran Renstra Bappeda 2014-2019 dan disesuaikan dengan tupoksi Bappeda dan menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan nasional 20152019, adalah sebagai berikut : Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas SDM perencana 2. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan 3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah 4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat Sasaran : 1. SDM Perencana yang berkualitas dan professional 2. Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif,dan inovatif 3. Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas 4. Data dan informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu 3.3
Program dan Kegiatan Tahun 2017 Program dan kegiatan berdasarkan urusan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2017 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat dikelompokkan kedalam Urusan Penunjang Perencanaan, yaitu urusan perencanaan pembangunan. Program-program tersebut berjumlah 8 46 Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017
Program dengan 61 kegiatan serta total anggaran Belanja langsung Rp. 62.815.367.000 yang seluruhnya bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :
Rencana Kerja Bappeda Prov Jatim Tahun 2017
47
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
KODE
1
6
100
1
1
6
100
1
1
6
100
2
1
6
100
2
1
6
100
2
1
6
100
7
1
6
100
7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19
12
1
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
Rencana Tahun 2017 Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia prosentase peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku jumlah koordinasi dan konsultasi Jumlah mengikuti pameran
1
1
6
6
100
100
7
7
2
3
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Fasilitasi Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (DRD)
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM jumlah dokumen jumlah rapat
1
6
100
7
1
6
100
8
47
6
Peningkatan Peran Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam Perencanaan Praktis Operasional
tersusunya dokumen perencanaan praktis pengembangan desa wisata dan ekowisata berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan agar masyarakat desa bisa bersaing di era MEA(Masyarakat Ekonomi Asean)
Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Bappeda Provinsi Jawa Timur
100%
100%
APBD
100%
APBD
16 paket
APBD
100%
APBD
100%
APBD
75%
11 kali
APBD
11 kali
1 kali
APBD
1 kali
75%
Jawa Jawa Jawa Jawa
Target Capaian Kinerja
APBD
Bappeda Provinsi Jawa Timur
Jawa
Catatan Penting
100%
16 paket
Jawa
Sumber Dana
APBD
Bappeda Provinsi Jawa Timur Bappeda Provinsi Jawa Timur Bappeda Provinsi Jawa Timur Bappeda Provinsi Jawa Timur Bappeda Provinsi Jawa Timur
Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur
KebutuhanDana/ Pagu Indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
100% 100%
100% 100%
20 pegawai
5.903.279.976
5.903.279.976 7.561.581.024 3.913.564.500 3.648.016.524 10.003.828.000
1.944.276.000
1.834.552.000
30 pegawai 18 dokumen
APBD 4.225.000.000
6 kali
Bappeda Provinsi Jawa Timur
1 dokumen
Bappeda Provinsi Jawa Timur
100%
APBD
2.000.000.000
1.520.742.000
APBD
20 pegawai 30 pegawai 18 dokumen
APBD
6 kali
APBD
1 dokumen
APBD
100%
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
17.535.554.000
17.535.554.000 15.024.048.000 5.874.048.000 9.150.000.000 35.966.868.000
4.626.868.000
4.140.000.000
22.200.000.000
5.000.000.000
3.959.115.000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
KODE
1
6
100
8
1
1
6
100
8
2
1
6
100
8
1
6
100
21
1
6
100
21
1
1
1
6
6
6
3
29
Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
Rencana Tahun 2017 Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Jumlah dokumen Jumlah dokumen Jumlah Update database SKPD
Lokasi Bappeda Provinsi Jawa Timur Bappeda Provinsi Jawa Timur
Target Capaian Kinerja 4 dokumen 3 dokumen
Bappeda Provinsi Jawa Timur
2 paket
Bappeda Provinsi Jawa Timur
36%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
Musrenbang Propinsi
jumlah rapat
Bappeda Provinsi Jawa Timur
2 kali
dokumen kesepakatan usulan prioritas program dan kegiatan kab/kota
Bappeda Provinsi Jawa Timur
1 dokumen
100
21
30
Musrenbang Regional
jumlah dokumen kesepakatan program dan agenda kegiatan
Bappeda Provinsi Jawa Timur
1 dokumen
100
21
31
Musrenbang Nasional
jumlah dokumen
Bappeda Provinsi Jawa Timur
1 dokumen
jumlah pelaksanaan pameran
Bappeda Provinsi Jawa Timur
4 kali
jumlah pelaksanaan rapat musrenbang kab/kota
Bappeda Provinsi Jawa Timur
38 kali
jumlah dokumen
Bappeda Provinsi Jawa Timur
38 dokumen
100
21
47
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
1
6
100
21
132
Penyusunan RKPD
Jumlah dokumen
Bappeda Provinsi Jawa Timur
3 dokumen
1
6
100
21
134
Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
jumlah kegiatan rapat
Bappeda Provinsi Jawa Timur
2 kali
jumlah dokumen 1
6
100
21
1
6
100
22
1
6
100
22
48
136
138
Penyusunan KUA/PPAS dan Sinkronisasi APBD Provinsi Jawa Timur
Jumlah dokumen
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur
Jumlah FDG
Bappeda Provinsi Jawa Timur Bappeda Provinsi Jawa Timur
KebutuhanDana/ Pagu Indikatif 316.952.000 417.790.000 786.000.000
6.074.376.000 1.155.500.000
219.750.000
1.002.184.000
593.925.000
1.290.850.000
1.160.076.000
2 dokumen 2 dokumen
Bappeda Provinsi Jawa Timur
50%
Bappeda Provinsi Jawa Timur
2 kali
Sumber Dana APBD APBD
4.384.995.550
390.440.000
Target Capaian Kinerja 4 dokumen 3 dokumen
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1.799.434.000 1.045.976.000
APBD
2 paket
APBD
36%
APBD
2 kali
APBD
1 dokumen
APBD
1 dokumen
984.976.000
APBD
1 dokumen
3.128.200.000
APBD
4 kali
APBD
38 kali
APBD
38 dokumen
APBD
3 dokumen
APBD
2 kali
APBD 652.091.000
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
APBD
2 dokumen 2 dokumen
APBD
50%
APBD
2 kali
1.113.705.000 18.686.170.000
2.728.900.000
2.262.700.000
2.995.100.000
2.129.600.000
4.456.694.000 11.111.696.000
1.301.462.000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
KODE
Rencana Tahun 2017 Indikator Kinerja Program /Kegiatan
jumlah koordinasi kab/kota Jumlah dokumen 1
6
100
22
139
Penyusunan Strategi Program Pembangunan Ekonomi Jawa Timur
Jumlah dokumen jumlah FDG
1
6
100
22
141
Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro
Jumlah dokumen jumlah rapat koordinasi jumlah rapat jumlah konsultasi
1
6
100
22
142
Sinkronisasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan
jumlah konsultasi jumlah laporan/dokumen
1
6
100
22
143
Sinkronisasi Pembangunan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha
jumlah rapat Jumlah dokumen
1
6
100
22
144
Sinkronisasi Pembangunan Koperasi dan UMKM
jumlah rapat jumlah laporan
1
1
6
6
100
100
22
36
145
Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi
jumlah laporan
Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
persentase data dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan persentase program dan kegiatan RKPD dalam APBD
49
Target Capaian Kinerja
Lokasi Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur
Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa
KebutuhanDana/ Pagu Indikatif
Sumber Dana
1 kali
APBD
1 dokumen
APBD
1 dokumen
433.160.000
1 kali
APBD
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Capaian Kinerja 1 kali 1 dokumen 1 dokumen
APBD
1 kali
APBD
1 dokumen
2 kali
APBD
2 kali
24 kali
APBD
24 kali
4 kali
APBD
4 kali
APBD
4 kali
APBD
4 dokumen
APBD
24 kali
APBD
1 dokumen
APBD
24 kali
1 dokumen
4 kali
999.861.175
430.674.375
4 dokumen 24 kali
456.450.000
1 dokumen 24 kali
447.310.000
1 dokumen 1 dokumen
Bappeda Provinsi Jawa Timur
76%
Bappeda Provinsi Jawa Timur
91%
APBD 1.227.100.000
6.000.000.000
APBD
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 dokumen 1 dokumen
APBD
76%
APBD
91%
1.181.462.000
1.772.193.000
1.661.462.000
1.661.462.000
2.102.193.000
1.431.462.000 27.576.036.000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
KODE
1 1 1
1
6 6 6
6
100 100 100
36 36 36
1
Analisis Data Hasil Pelaksanaan Pembangunan
2
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Pendukung Perencanaan
3
Visualisasi Data/Informasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan
Rencana Tahun 2017 Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
persentase SKPD Provinsi dan kabupaten/kota yang melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan secara tepat waktu
Bappeda Provinsi Jawa Timur
65%
jumlah dokumen
Bappeda Provinsi Jawa Timur
1 dokumen
jumlah rapat
Bappeda Provinsi Jawa Timur
5 kali
jumlah dokumen visualisasi
Bappeda Provinsi Jawa Timur
3 kali
sosialisasi di media TV hasil pelaksanaan pembangunan jawa timur
Bappeda Provinsi Jawa Timur
3 kali
APBD
5 kali
APBD
3 kali
APBD
3 kali
APBD
2 kali
APBD
3 kali
APBD
100
APBD
4 dokumen
2.161.062.000
APBD
2 dokumen
3.047.508.000
APBD
6 dokumen
8.283.662.000
APBD
12 dokumen
1.642.832.000
APBD
6 kegiatan
APBD
3 kali
3
APBD
3
15
APBD
15
jumlah rapat
Bappeda Provinsi Jawa Timur
2 kali
1
6
100
36
5
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur
jumlah rapat koordinasi penyusunan LKPJ gubernur jatim akhir tahun 2015
Bappeda Provinsi Jawa Timur
3 kali
1
6
100
36
6
Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota
rekomendasi terhadap permintaan konsultasi rancangan akhir RPJPD dan RPJMD kab/kota di jawa Timur
Bappeda Provinsi Jawa Timur
100
1
6
100
36
8
Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Propinsi
jumlah dokumen laporan evaluasi hasl renja SKPD
Bappeda Provinsi Jawa Timur
4 dokumen
1
6
100
36
9
Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota
jumlah dokumen evaluasi
Bappeda Provinsi Jawa Timur
2 dokumen
jumlah dokumen kajian evaluasi pelaksanaan pembangunan
Bappeda Provinsi Jawa Timur
6 dokumen
jumlah dokumen
Bappeda Provinsi Jawa Timur
12 dokumen
36
10
1
6
100
36
11
Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan
1
6
100
37
1
6
100
37
1
Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Pendampingan & Fasilitasi Prog. Percepatan Pemb. Sanitasi Pemukiman (PPSP)
Jumlah Kegiatan yang difasilitasi jumlah rakor jumlah konsultasi jumlah koodinasi
50
Bappeda Provinsi Jawa Timur
6 kegiatan
Bappeda Provinsi Jawa Timur
3 kali
Bappeda Provinsi Jawa Timur Bappeda Provinsi Jawa Timur
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 dokumen
Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Pendukung Perencanaan Pembangunan
100
Target Capaian Kinerja
APBD
4
6
Catatan Penting
65%
36
1
Sumber Dana
APBD
100
Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pelaporan
KebutuhanDana/ Pagu Indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
158.000.000 486.920.000 245.000.000
328.500.000
593.230.000
368.455.000
513.887.000 520.308.000 2.280.000.000 505.700.000 4.478.724.450 472.660.000
2.031.462.000 1.362.462.000 2.161.062.000
1.362.462.000
4.161.062.000
1.362.462.000
13.995.272.000
1.631.462.000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
KODE
1 1
6 6
100 100
37 37
5 7
Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Jawa Timur (On-Granting) Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan Jawa Timur
Rencana Tahun 2017 Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
jumlah dokumen
Bappeda Provinsi Jawa Timur
1 dokumen
jumlah dokumen/laporan
Bappeda Provinsi Jawa Timur
6 dokumen
jumlah rapat koordinasi jumlah koordinasi dan konsultasi
1
6
100
37
8
Koordinasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program)
jumlah rapat koordinasi jumlah koodinasi
1
6
100
37
9
Koordinasi Rencana Aksi Daerah - Pangan dan Gizi (RAD - PG)
jumlah rapat koordinasi jumlah koordinasi dan konsultasi
1
6
100
37
25
Sinergitas program pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan
jumlah dokumen jumlah rapat
1
6
100
37
26
Percepatan pembangunan prasarana wilayah
jumlah Rapat jumlah Konsultasi jumlah koordinasi
1
6
100
37
30
Pengendalian Pelaksanaan Program Kemiskinan di Jawa Timur
jumlah Rapat jumlah dokumen
1
6
100
38
1
6
100
38
1
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan
Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
jumlah rakor jumlah konsultasi jumlah koordinasi
51
Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur
Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa
Bappeda Provinsi Jawa Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur
Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa Jawa
Bappeda Provinsi Jawa Timur
Bappeda Provinsi Jawa Timur Bappeda Provinsi Jawa Timur Bappeda Provinsi Jawa Timur
KebutuhanDana/ Pagu Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Capaian Kinerja
APBD
1 dokumen
APBD
6 dokumen
APBD
2 kali
APBD
2 kali
APBD
2 kali
APBD
2 kali
APBD
2 kali
APBD
2 kali
APBD
1 dokumen
APBD
4 kali
APBD
3 kali
4 kali
APBD
4 kali
4 kali
APBD
4 kali
APBD
2 rapat
APBD
2 dokumen
APBD
36%
APBD
3 kali
9 kali
APBD
9 kali
38 kali
APBD
38 kali
2 kali
251.560.000 400.582.800
2 kali 2 kali
315.182.600
2 kali 2 kali
399.239.050
2 kali 1 dokumen
848.230.000
4 kali 3 kali
2 rapat
1.381.240.000
410.030.000
2 dokumen
36%
3 kali
5.146.100.000
2.384.389.000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.311.462.000
1.181.462.000
1.181.462.000
2.031.462.000
4.661.462.000
1.996.500.000
16.782.924.000
7.351.462.000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
KODE
1
1
1
6
6
6
100
100
100
38
38
38
1
6
100
39
1
6
100
39
2
3
4
1
Rencana Tahun 2017 Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
jumlah dokumen
Bappeda Provinsi Jawa Timur
1 dokumen
jumlah dokumen
Bappeda Provinsi Jawa Timur
1 dokumen
jumlah rakor/FDG
Bappeda Provinsi Jawa Timur
3 kali
jumlah dokumen
Bappeda Provinsi Jawa Timur
1 dokumen
jumlah rakor/FDG
Bappeda Provinsi Jawa Timur
3 kali
Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
jumlah laporan
Bappeda Provinsi Jawa Timur
7 dokumen
Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan
Persentase Proyeksi Kapasitas Keuangan Daerah terhadap Penetapan Kapasitas Keuangan Daerah dalam Dokumen Perencanaan
Bappeda Provinsi Jawa Timur
100%
Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Pembiayaan Pembangunan
jumlah dokumen
Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional
Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pengembangan Regional yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan
Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Pengembangan Regional
Jumlah dokumen
Inventarisasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur
Penyusunan Strategi Program Pembangunan Infrastruktur Jawa Timur
jumlah rapat
1
1
6
6
100
40
100
40
1
jumlah rapat dan koordinasi 1
100
40
2
Penyusunan Strategi Program Pembangunan Pengembangan Regional
Jumlah dokumen jumlah rapat dan koordinasi
1
1
52
6
6
100
100
40
40
3
4
integrasi, sinkronisasi dan sinegritas perencanaan pembangunan kewilayahan dan SDA-LH
Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH
Bappeda Provinsi Jawa Timur Bappeda Provinsi Jawa Timur Bappeda Provinsi Jawa Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur Bappeda Provinsi Timur
Jawa Jawa Jawa Jawa
3 dokumen
KebutuhanDana/ Pagu Indikatif
130.138.000
131.573.000
2.500.000.000
2.651.770.000
2.651.770.000
9 kali
32%
2 dokumen
4.780.960.000
282.750.000
3 kali 2 dokumen
282.750.000
4 kali
jumlah rapat dan koordinasi
Bappeda Provinsi Jawa Timur
6 kali
Jumlah dokumen
Bappeda Provinsi Jawa Timur
1 dokumen
prosentase rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan bidang regional yang diakomodir dalam RKPD
Bappeda Provinsi Jawa Timur
100
3.715.460.000
500.000.000
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Capaian Kinerja
APBD
1 dokumen
APBD
1 dokumen
APBD
3 kali
APBD
1 dokumen
APBD
3 kali
APBD
7 dokumen
APBD
100%
APBD
3 dokumen
APBD
9 kali
APBD
32%
APBD
2 dokumen
APBD
3 kali
APBD
2 dokumen
APBD
4 kali
APBD
6 kali
APBD
1 dokumen
APBD
100
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.200.000.000
1.200.000.000
7.031.462.000
9.831.462.000
9.831.462.000
20.704.440.000
237.782.000
331.256.000
11.452.440.000
8.682.962.000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
KODE
1
6
100
43
1
6
100
43
1
Rencana Tahun 2017 Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Bappeda Provinsi Jawa Timur
26%
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan
Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan
Inventarisasi Permasalahan dan Penyusunan Strategi Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahaan dan Kemasyarakatan
jumlah rapat
Bappeda Provinsi Jawa Timur
4 kali
jumlah kegiatan
Bappeda Provinsi Jawa Timur
4 kegiatan
1
6
100
43
2
integrasi, sinkronisasi dan sinegritas Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur
jumlah rapat fasilitasi pembangunan bidang kemasyarakatan
Bappeda Provinsi Jawa Timur
4 kali
1
6
100
43
3
integrasi, sinkronisasi dan sinegritas Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan
Jumlah Dokumen
Bappeda Provinsi Jawa Timur
1 dokumen
jumlah rapat
Bappeda Provinsi Jawa Timur
4 kali
Jumlah Dokumen
Bappeda Provinsi Jawa Timur
4 dokumen
1
6
100
43
7
integrasi, sinkronisasi dan sinegritas Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
jumlah rapat
JUMLAH
53
KebutuhanDana/ Pagu Indikatif
4.309.010.000
3.195.664.000
575.710.700
260.000.000
277.635.300
4 kali
62.815.367.000
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Capaian Kinerja
APBD
26%
APBD
4 kali
APBD
4 kegiatan
APBD
4 kali
APBD
1 dokumen
APBD
4 kali
APBD
4 dokumen
APBD
4 kali
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
11.845.900.000
2.129.600.000
4.392.300.000
2.662.000.000
2.662.000.000
203.019.485.000
BAB IV PENUTUP Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 (Renja) ditujukan sebagai pedoman pelaksanaan berbagai progam dan kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2017 sehingga diperoleh peningkatan kualitas perencanaan sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Bappeda Jawa Timur Tahun 2014-2019. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran BAPPEDA Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2017, Renja Bappeda Provinsi Jawa Timur ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikas dan kerja keras oleh sumber daya manusia Bappeda Provinsi Jawa Timur. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil dan memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan good
governance di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Timur, maka sinkronisasi program/kegiatan di dalam Renja ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara transpran dan akuntabel. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan sertakomitmen dari pimpinan dan staf Bapppeda Provinsi Jawa Timur merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini.
54