Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
Bestuursnummer : 41574 Auteurs : OSG Assen OWB Marenland Datum : 21 maart 2014 Versie : 2.1
Pagina 1/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
Inhoudsopgave
1.
Inleiding .................................................................................................................... 3
2.
Managementsamenvatting ......................................................................................... 4 2.1 2.2 2.3 2.4
Ontwikkeling leerlingaantal en fte ............................................................................ Convenant Leerkracht/functiemix ............................................................................ Resultaten ............................................................................................................ Conclusie ..............................................................................................................
4 4 5 5
3.
Ontwikkelingen .......................................................................................................... 6
4.
Bestuursbeleid ........................................................................................................... 8 4.1 4.2 4.3 4.4
5.
Onderwijskundige aspecten formatiebeleid ............................................................... 8 Personeelsbeleid.................................................................................................... 9 Formatiebeleid ..................................................................................................... 12 Risico’s................................................................................................................ 14
Toelichting systematiek ........................................................................................... 15 5.1 5.2 5.3 5.4
Kader toedeling formatie Marenland ........................................................................ 15 T=0 systematiek .................................................................................................. 15 Personele inkomsten ............................................................................................. 15 Personele uitgaven ............................................................................................... 18
6.
Schooljaar 2014-2015 .............................................................................................. 20
7.
Meerjarenformatieplanning ...................................................................................... 22 7.1 7.2 7.3
8.
Ontwikkeling leerlingaantallen ................................................................................ 22 Meerjarenplanning ................................................................................................ 22 Oplossingen en bezuinigingen ................................................................................ 23
Besluiten en medezeggenschap ............................................................................... 25
Bijlage I Meerjarenformatieplanning
Pagina 2/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
1.
Inleiding
Het bestuursformatieplan geeft de geplande inkomsten en uitgaven op het personele vlak weer van de Stichting Marenland. In de besteding van de personele inkomsten is het beleid omtrent het personeel en de verdeling van de personele middelen verwerkt. Het bestuursformatieplan heeft betrekking op het schooljaar 2014-2015. Tevens is een vooruitblik gemaakt naar de drie hiernavolgende schooljaren. Elk bevoegd gezag is op grond van het gestelde in de CAO Primair Onderwijs, onderdeel formatiebeleid, verplicht tot het opstellen van de meerjaren formatieplanning voor de komende vier schooljaren. Met het opstellen en vaststellen van dit bestuursformatieplan wordt aan deze verplichting voldaan. In het bestuursformatieplan worden de aan het bestuur toegekende inkomsten in geld, berekend per school, weergegeven. De technische berekeningen voor dit plan zijn gemaakt door OSGMetrium. Deze berekeningen hebben de basis gevormd voor verder overleg. Het door het bestuur en het directieoverleg vastgestelde beleid is in de technische berekeningen verwerkt. Deze formatieplanning is het kader en taakstellend voor de schoolformatieplannen voor het schooljaar 2014-2015. Dit bestuursformatieplan dient daarmee als basis voor de schoolformatieplannen van de afzonderlijke scholen en wordt jaarlijks geactualiseerd op grond van het meerjarenformatiebeleid. Bij het ontwikkelen van het formatiebeleid dient rekening te worden gehouden met de CAO Primair Onderwijs en de Wet op het Primair Onderwijs. Het besluitvormingstraject omvat naast de formele vaststelling van het bestuursformatieplan door het bestuur, instemming/advies conform het bepaalde in het reglement van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en het managementstatuut voor de directies. Na de officiële vaststelling door het bestuur wordt deze meerjarenformatieplanning aangeboden aan alle betrokkenen. Dick Henderikse Algemeen directeur
Pagina 3/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
2.
Managementsamenvatting
In de navolgende samenvatting wordt in het kort ingegaan op bestuursspecifieke zaken, de ontwikkeling van het leerlingenaantal en het resultaat, zowel voor schooljaar 2014-2015 als voor de drie daaropvolgende schooljaren. In hoofdstuk 7 wordt uitgebreider ingegaan op de conclusies en aandachtspunten voor het formatiebeleid. 2.1
Ontwikkeling leerlingaantal en fte
Stichting Marenland heeft te maken met een dalend aantal leerlingen. Hierdoor zal de formatie moeten inkrimpen. Een deel hiervan zal onder andere gebeuren door natuurlijk verloop en door het niet of intern herbezetten van verlofsituaties. In de hiernavolgende tabel is de (te verwachten) ontwikkeling van het aantal leerlingen opgenomen van de teldata 1 oktober 2012 tot en met 1 oktober 2018.
Aantal leerlingen Toename/afname In %
Realisatie 2012 2013 3043 2940 -103 -3%
2014 2814 -126 -4%
2015* 2757 -57 -2%
Prognose 2016* 2702 -55 -2%
2017* 2647 -55 -2%
2018* 2593 -54 -2%
* De leerlingenaantallen zijn de afgelopen jaren gedaald. De prognose voor de komende jaren is dat deze daling zich met 2% per jaar doorzet. In de meerjarenformatieplanning is uitgegaan van een krimpend personeelsbestand. De daling in fte is zichtbaar gemaakt in onderstaande tabel.
Aantal fte Toename/afname In %
2.2
Realisatie Prognose 13/14 14/15 172,68 164,68 -8,00 -5%
15/16 156,41 -8,27 -5%
16/17 150,42 -5,99 -4%
17/18 144,61 -5,81 -4%
18/19 140,17 -4,44 -3%
Convenant Leerkracht/functiemix
Met het convenant leerkracht heeft de overheid de stap gezet om het lerarenberoep te versterken, de professionaliteit in de schoolorganisatie te verhogenen, differentiatie in salariëring voor onderwijzend personeel te bewerkstelligen. Een van de consequenties uit het convenant is de functiemix en de daarbij behorende doelstellingen zoals opgenomen in de CAO PO. In Marenland zijn we in 2012 gestart met het benoemen van LB leerkrachten. Deze leerkrachten hebben een extra taak en extra verantwoordelijkheid gekregen binnen de schoolorganisatie. In Marenland zijn 57 medewerkers benoemd in de LB functie, 47 fte’s, wat wil zeggen 32% van de totale formatie. In juni 2014 start opnieuw een ronde sollicitaties LB functie. 2014 is het laatste jaar van de invoering van de functiemix. Het percentage zal uiteindelijk op ongeveer 46% LB-functies liggen en daarna stabiliseren gerelateerd aan de ontwikkeling van het personeelsbestand.
2014-2015
46%
Basisformatie
Totaal
Benoemd
Nieuw
152,04
69,94
47,18
22,76
Pagina 4/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
2.3
Resultaten
In onderstaand schema wordt de ontwikkeling van de personele inkomsten en uitgaven voor de komende vijf schooljaren weergegeven. In het onderstaande meerjarenoverzicht is aan de batenkant rekening gehouden met de daling van het aantal leerlingen en aflopende subsidies. Aan de lastenkant is rekening gehouden met het natuurlijk verloop op basis van uitstroom op 65-jarige leeftijd. Schooljaar
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Inkomsten Uitgaven
14.435.393 14.474.174
13.852.484 13.852.483
13.443.682 13.443.682
13.047.482 13.047.482
12.744.795 12.744.795
-38.781
0
0
0
0
Exploitatieresultaat
Voor het schooljaar 2014-2015 is er op bestuursniveau sprake van een negatief saldo van € - 38.781,-. De redenen voor dit tekort zijn: - Het aantal leerlingen loopt terug; - Het aantal personeelsleden zal bijna navenant teruglopen. 2.4
Conclusie
In het schooljaar 2014-2015 zal een aantal maatregelen plaatsvinden die van invloed zijn op het resultaat. De oplossingsrichtingen die leiden tot een sluitende begroting zijn in dit formatieplan opgenomen. De voornaamste ontwikkelingen zijn: - Volledig benutten van de bekostigde vervangerspool; - Meerscholig directeuren inzetten in kleine organisaties; - Begeleiden van werknemers naar een andere werkkring; - Deelnemen aan een provinciaal mobiliteitscentrum, zodat boventallig en goed personeel een andere plek krijgt, eventueel bij een ander bestuur; - Het ontwikkelen van eigen personeel, nieuwe taken bemensen, integraal personeelsbeleid en invoering passend onderwijs.
Pagina 5/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
3.
Ontwikkelingen
Onderstaand nieuwe wet- en regelgeving die gevolgen hebben voor Marenland. Daarnaast is er een aantal regionale ontwikkelingen, zoals een dalend leerlingaantal, die directe gevolgen heeft voor de beschikbare formatie. Hieronder zijn deze ontwikkelingen weergegeven. Passend Onderwijs De Wet passend onderwijs is op 9 oktober 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. Als de wet op 1 augustus 2014 ingaat, krijgen scholen een zorgplicht. Dit betekent dat scholen verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas, op een andere reguliere school in de regio of in het (voortgezet) speciaal onderwijs. In de provincie Groningen ontstaat met ingang van 1 augustus 2014 één groot samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband zal vervolgens worden verdeeld in vijf “kamers”. Dit betekent voor Marenland een kamer, samen met Noordkwartier, Lauwers en Eems en het VCPO Noord Groningen. De werkwijze zoals nu wordt toegepast in Marenland en Noordkwartier zal worden doorgezet en verdiept. Hiermee zal Marenland blijven werken met een Onderwijs Zorgcentrum, waarbij hulp aan zorgleerlingen snel en zover mogelijk dichtbij wordt geregeld. De samenwerkingsverbanden krijgen het reguliere deel van de rugzakmiddelen en de middelen die voorheen onder meer naar de rec’s gingen. Zij kunnen dit vervolgens verdelen over de scholen. De middelen voor ambulante begeleiding gaan naar de (v)so-scholen, tenzij het samenwerkingsverband en het (v)so andere afspraken gaan maken over de ambulante begeleiding en het daarmee gemoeide personeel. Samenwerking op het Groninger platteland Veel scholen op het Groninger platteland worden in hun bestaan bedreigd. Voornaamste oorzaak: de krimp van het leerlingenaantal. Volgens de prognoses zal het leerlingenaantal in het gebied van Marenland met een derde verminderen in de periode 2010-2030. Samen met de scholen staan alle voorzieningen voor 0- tot 12-jarigen, - zoals peuterspeelzaal, kinderopvang, buitenschoolse opvang en zorg, - onder druk. Om voorzieningen voor het Groninger platteland te behouden en de kwaliteit ervan te kunnen garanderen, kiest Marenland voor intensieve samenwerking met Noordkwartier. De samenwerking richt zich op het ontwikkelen van deze kindvoorzieningen op het platteland en het vormgeven van bestuurlijke samenwerking. Sluiten van scholen In relatie tot de krimp van het aantal leerlingen zijn er diverse scholen gefuseerd. Dit komt ten goede voor de kwaliteit van het onderwijs. Kleine scholen (tot 145 leerlingen) krijgen in de bekostiging een toeslag. Hoe kleiner de school, hoe groter de toeslag. Wanneer ze fuseren met een andere school verandert de toeslag. De eerste paar jaar wordt dit deels gecompenseerd door de fusiebekostiging die wordt ontvangen. De kleine scholentoeslag zal worden veranderd. Deze zomer worden de voorstellen verwacht.
Pagina 6/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
Krimp van de bevolking In het grootste gedeelte van Nederland zal de bevolking de komende jaren in omvang afnemen. Deze krimp gaat in onze regio gepaard met vergrijzing en ontgroening. Vooral het vertrek van jongeren, ontgroening, leidt tot een bovengemiddeld snelle afname van het aantal 0-12 jarigen, onze leerlingen. De regio Delfzijl is één van de vier grootste probleemgebieden in Nederland. In de gemeenten Delfzijl, Loppersum en Bedum is de verwachting dat de leerlingaantallen in de periode van 2010-2030 met 35% zullen afnemen. Marenland, mede afhankelijk van landelijk beleid, zoekt naar de beste mogelijkheden om de krimp het hoofd te bieden.
Appingedam Bedum Delfzijl Loppersum Ten Boer Totaal
2008
2010
2015
2020
2025
2030
Afname%
562 395 1486 531 346 3320
575 387 1337 504 353 3156
529 310 1136 444 318 2737
517 259 989 393 297 2455
535 232 896 358 297 2318
540 244 869 323 293 2269
7% 37% 35% 35% 17% 28%
Pagina 7/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
4.
Bestuursbeleid
De formatie van een school is sterk afhankelijk van de keuze die de school maakt in de organisatie van het onderwijs. De formatie van de school hangt weer samen met de bestuursbrede visie op formatie en personeelsbeleid. De uitgangspunten die gehanteerd worden bij het bestuur komen in dit hoofdstuk aan bod. 4.1
Onderwijskundige aspecten formatiebeleid
Het onderwijsconcept van de scholen is in principe het uitgangspunt voor de inzet van personeel (functies en taken). De onderwijskundige mogelijkheden van de scholen worden zoveel mogelijk benut, waarbij de regelgeving van het ministerie van OCW en regelgeving voortvloeiend uit de CAO-PO in acht wordt genomen. Ten aanzien van de verdeling van de personele middelen hanteert Marenland de volgende beleidskeuzes: Verdeling baten
Beleidskeuze:
T=0 systematiek
De formatie wordt berekend met de T=0 systematiek, dat is gebaseerd op het werkelijke leerlingaantal aan het begin van het schooljaar. De verdeling vindt plaats op basis van de prognoses van de school. En daar waar nodig is er aanvulling vanuit de T-1 systematiek.
Voorzieningen
Voor de opname jubilea is een voorziening getroffen.
Het budget voor personeelsbeleid (budget P&A)
Vanuit het P&A budget worden middels beleidskeuzes zaken bekostigd met betrekking tot het personeelsbeleid, strategisch beleid en schoolbegeleiding.
Afspraken m.b.t. medezeggenschap
De kosten voor de school MR-en komen ten laste van de schoolbegroting, de kosten voor de GMR worden uit de bestuursmiddelen (P&A) betaald.
Uitgangspunten bovenschoolse kosten (verdeling bovenschools en scholen)
Onder de bovenschoolse kosten vallen de personeelskosten van de algemene directie en het stafbureau. Daarnaast voert nog een aantal personeelsleden bovenschoolse taken uit. Dit betreft het personeel voor detachering, stagebureau, zorgkantoor, projecten, ziektebegeleiding, etc..
Projecten
De projecten worden bovenschools beheerd.
Passend Onderwijs
Een deel van de gelden van het passend onderwijs komt via de samenwerkingsverbanden weer rechtstreeks naar de scholen. Voor het schooljaar 2014-2015 is de verwachting dat de scholen en het zorgkantoor in totaal ca € 322.000,- ontvangen.
Inzet in fte’s
Schooldirecteuren krijgen voor de inzet van hun schoolformatie een budget in FTE’s gebaseerd op basisformatie. Daarnaast wordt per school bekeken welke aanvullende budgetten noodzakelijk zijn en toegekend worden.
Pagina 8/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
Naast de beleidskeuzes die rechtstreeks met de verdeling van de middelen te maken hebben, heeft Marenland een aantal algemene beleidskeuzes die ook betrekking op de formatie hebben: Algemeen
Beleidskeuze:
Wel of geen schot tussen personele en materiële bekostiging
Er wordt geen schot tussen de personele en materiële bekostiging gehanteerd. De gelden kunnen zowel voor personeel als materieel gebruikt worden.
Functiebouwwerk en afwijkende leraarfuncties
Tijdens het schooljaar 2010-2011 zijn in het kader van het Actieplan Leerkracht de functies LB ingevoerd. Met ingang van het schooljaar 2014-2015 heeft 46% van de leerkrachten een LB functie.
Aanstellingsbeleid
Indien nodig zal er DGO gevoerd worden.
Scholen
De schooldirecteur is onderwijskundig en integraal verantwoordelijk.
BAPO en FPU
Het bestuur stimuleert seniorleerkrachten gebruik te maken van BAPO en keuzepensioen. Doel is het stimuleren van de doorstroming.
Pensioen
De arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, conform de in de CAO-PO vastgestelde leeftijd.
Boetes vervangingsfonds
Eventuele boetes van het Vervangingsfonds worden in eerste instantie op bestuursniveau gedragen.
Administratie, Beheer en Bestuur
De ABB-gelden worden door het bestuur beheerd. Deze worden gebruikt voor de bekostiging van de administratie, de bestuurskosten en het onderwijsbureau.
Ouderschapsverlof
Ouderschapsverlof wordt, conform CAO, uitgevoerd voor een periode niet langer dan een jaar, uitzonderingen daargelaten.
4.2
Personeelsbeleid
Bij Marenland is het personeelsbeleid vervat in de volgende personeelsbeleidsstukken: Het strategisch beleidsplan 2010-2014 is verlengd tot 2015 Integraal personeelsbeleidsplan en in afzonderlijke deelplannen; Handboek gesprekkencyclus; Functiemix. Integraal personeelsbeleid Het Integraal Personeelsbeleid (IPB) is divers en omvat personeelsbeheer, personeelszorg, personeelsinstrumenten en competenties. In de CAO-PO wordt gerefereerd aan het Integraal Personeelsbeleid, “dat in onderlinge samenhang aandacht besteedt aan functioneren, functies en taken, personeelsvoorziening en professionele ontwikkeling waaronder scholing, beoordeling en belonen.” Via het jaarverslag wordt het gevoerde beleid geëvalueerd en verantwoord.
Pagina 9/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
De doelstellingen van Marenland in het kader van IPB zijn: Iedere school heeft een vorm van competentiebeleid; Iedere leerkracht heeft een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP); Iedere leerkracht toont bekwaamheid en is verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling, dit is zichtbaar in het portfolio; Iedere medewerker participeert in de gesprekkencyclus; Iedere school voert ziekteverzuimbeleid uit; Opleiden op de werkplek heeft vorm gekregen, er is voor iedere school een opleidingsfunctionaris; Er is een Marenland academie; Gerichte mobiliteit van medewerkers wordt bevorderd; Marenland is een goed werkgever; Taak- en functiedifferentiatie Marenland hanteert een functiebouwwerk waarin de volgende functies zijn opgenomen: Functie
Schaal
Onderwijsbureau Algemeen directeur/bestuurder
DE
Algemeen adjunct-directeur/bestuurder
DC
Algemeen beleidsmedewerker
10
Personeelsadviseur
9
Medewerker huisvesting
9
Medewerker financiën
7
Medewerker personeel (vervanging)
5
Medewerker secretariaat
5
Management scholen Directeur kleine school
DA
Directeur grote school
DB
Meerscholen directeur
DB
Onderwijs Leraar A
LA
Leraar B
LB
Onderwijsassistent *
3
Klassenassistent *
3
Combinatiefunctionaris *
3
Onderwijsbegeleiding Coördinator Zorg
10
Psycholoog/orthopedagoog
11
Onderwijsondersteunend personeel op school Conciërge *
3
Administratief medewerker
3
* = komt momenteel niet voor in functiebouwwerk Marenland
Verder zijn binnen Marenland op de scholen nog specifieke taken waarvoor een bepaalde deskundigheid, opleiding en ervaring is vereist. Deze taken kunnen op schoolniveau of op bovenschools niveau worden uitgeoefend. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Ambulant begeleider, Intern Begeleider (IB-er), Bedrijfshulpverlener en Preventiemedewerker. De ICT functie zal komend
Pagina 10/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
jaar nader bekeken worden. Hoe kunnen we deze functie bovenschools inzetten zodat deze ten behoeve van alle scholen ten goede komt. Het beleid is er op gericht zo veel mogelijk gebruik te maken van de specialistische kennis en vaardigheden van de leerkrachten en deze zo mogelijk in te zetten op bovenschools niveau. Hiervoor vindt binnen Marenland scholing plaats. Regelingen bij formatieve fricties en afvloeiing Formatieve fricties Wanneer er sprake is van onvoldoende inkomsten om aan de verplichtingen te voldoen, zal uiteindelijk ontslag van personeel plaatsvinden. Hierbij worden de formatie inkomsten en uitgaven op bestuursniveau vergeleken, aangezien sprake is van een aanstelling bij het bestuur. Bij de inzet van formatieplaatsen dient rekening te worden gehouden met krimp voor het volgend schooljaar. Het Participatiefonds ziet inzet van personeel (ook aanstellingen in tijdelijke dienst) bij verwachte krimp als eigen beleid van het bestuur. Bij een instroomtoets voor het participatiefonds (vergoeding kosten WW-uitkering) in het volgend schooljaar worden natuurlijk verloop en andere ontslagen in de zes maanden voorafgaand aan de instroom afgetrokken van de daling in formatie. Hierdoor wordt de ontslagruimte kleiner en kunnen de uitkeringskosten voor rekening van het bestuur komen. Om een flexibele schil te creëren maakt Marenland gebruik van payrollers. De payrollers krijgen per 2 maanden een aanstelling, welke eventueel verlengd wordt voor 2 maanden, met een maximum van een jaar. Deze constructie dient om verplichtingen te voorkomen en financiële risico’s te beperken. Afvloeiingssystematiek Op basis van de CAO-PO hanteert Marenland, in overleg met de GMR, de regeling werkgelegenheidsbeleid. Dit houdt in dat de vaste werknemers voor onbepaalde tijd een werkgelegenheidsgarantie hebben, de afvloeiingsregeling is hierdoor vervallen. Als toch gedwongen ontslag dreigt door terugloop van de werkgelegenheid, moet de werkgever afspraken maken in het Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO = overleg met de vakbonden) over een sociaal plan. Formatiebesteding en personele verplichtingen Bij de voorbereiding van de formatieplanning voor het schooljaar 2014-2015 zijn de volgende wensen van de medewerkers geïnventariseerd:
Vrijwillige overplaatsing (mobiliteit); Het opnemen of uitbreiding van het seniorenverlof (BAPO); Taakvermindering of ontslag op eigen verzoek; Gewenste deelname aan het keuzepensioen.
Vanwege de terugloop in het aantal leerlingen is er op bestuursniveau geen vacatureruimte beschikbaar. Wel doet zich de situatie voor dat tussen scholen onderling verplaatsingen van personeel noodzakelijk zijn. Bij verplaatsingen van personeel tussen scholen doet de schooldirecteur een voorstel aan de Algemeen Directeur. Deze legt het voorstel voor aan de medewerkers van het onderwijsbureau, welke de haalbaarheid onderzoeken. Daarna koppelt de Algemeen Directeur terug aan de schooldirecteur. Daarnaast is van belang te weten dat volgens de CAO-PO tijdelijke aanstellingen (inclusief korttijdelijken) na 36 maanden vaste aanstellingen worden. Werkt een vervanger 12 maanden in dezelfde functie en wordt nadien een benoeming aangeboden anders dan vervanging, dan geldt de Pagina 11/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
nieuwe benoeming als vast. Hierbij worden dienstverbanden als opeenvolgend gezien indien er geen onderbreking langer dan 3 maanden is. De tussenpozen tellen mee voor de berekening van de 36 of 12 maanden termijn, ter bescherming van het zittend personeel. Marenland ziet er op toe dat langdurige vervangers op deze manier geen rechten opbouwen. Marenland beseft zich dat dit onrust kan veroorzaken op de scholen. Management Marenland kiest voor een managementstructuur die bestaat uit een algemeen directeur en een adjunct algemeen directeur. Op elke school is een fulltime of parttime schooldirecteur aangesteld. Meerscholige directeuren worden ingezet, daar waar mogelijk. Faciliteiten (G)MR In de huidige CAO-PO (artikel 13.3 en bijlage A11) wordt het bevoegd gezag verplicht faciliteiten ter beschikking te stellen aan de medezeggenschapsraad en de GMR. Het betreft faciliteiten uitgedrukt in uren en in geld afhankelijk van de schoolgrootte. Deze faciliteiten zijn opgenomen in de begroting van de (G)MR. Scholing van de GMR leden gebeurt via het medezeggenschapsbudget. Faciliteiten in uren Marenland stelt aan de werknemers die lid zijn van de GMR per schooljaar de volgende faciliteiten beschikbaar: Als de werknemer zowel lid is van de GMR als de MR wordt 100 uur ter beschikking gesteld. Het wordt verwerkt in de normjaartaak van de betrokken medewerker; Als de werknemer lid is van één van de medezeggenschapsorganen wordt 60 uur ter beschikking gesteld. Het wordt verwerkt in de normjaartaak van de betrokken medewerker. Deze uren worden beschikbaar gesteld via de normjaartaak die op schoolniveau wordt vastgesteld. Faciliteiten in geld Een MR bij een school tot 250 leerlingen: Een MR bij een school van 250 tot 750 leerlingen: De GMR heeft een eigen begroting vastgesteld:
€ 927,€ 1.545,€ 8.000,-
De materiële gelden voor de MR staan in de schoolbegrotingen vermeld. Het personele deel van de MR wordt via het taakbeleid van de scholen ingezet. 4.3
Formatiebeleid
De personeelsformatie is afhankelijk van de toekenning van de personele baten op basis van het aantal leerlingen en de aanvullende budgetten. Bij het formatiebeleid geldt dat Marenland het principe van de juiste persoon op de juiste plek zoveel mogelijk hanteert. Marenland stimuleert mobiliteit. De uitgangspunten die gehanteerd worden voor de inzet van personeel komen in deze paragraaf aan de orde. Ongewijzigd beleid De volgende uitgangspunten voor de toedeling van de schoolformaties zijn ten opzichte van het BFP 2013-2014 ongewijzigd gebleven.
De leerlingenprognoses voor 1 augustus 2014 zijn de basis voor de formatieberekeningen voor het schooljaar 2014-2015. Bij de schooldirecteuren is geïnventariseerd hoeveel leerlingen zij op 1 augustus 2014 verwachten. Marenland zet de middelen in op basis van het werkelijke leerlingenaantal (T=0) en wijkt daarmee af van de bekostiging vanuit het Pagina 12/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
rijk die gebaseerd is op het voorgaande jaar (T-1). Hierdoor kunnen de scholen de inzet van het personeel beter afstemmen op het aantal leerlingen; Marenland heeft een eigen zorgkantoor ingesteld met een zorgcoördinator die het zorgbeleid coördineert en IB-ers ondersteunt bij het uitvoeren van hun zorgtaken; Marenland werkt met het stagebureau waarmee leerkrachten in opleiding worden begeleid op de werkvloer. Vanuit het stagebureau worden ook meer ervaren leerkrachten die handelingsverlegen zijn gecoacht; Voor de begeleiding van beginnende en oudere leerkrachten en schooldirecteuren vindt een begeleiding- of coachingtraject plaats. Hiervoor heeft Marenland een opgeleide coach in dienst; De opdracht is dat alle scholen geen overschrijdingen hebben op hun formatiebudget en schoolgedeelte van het P&A budget, in combinatie met de totale schoolbegroting; De kosten van o.a. het integraal personeelsbeleid worden gedekt uit het P&A budget; Gelden afkomstig van het Passend Onderwijs worden mede ingezet voor interne begeleiding. Elke school heeft, deels uit eigen middelen, minimaal één halve dag per week de beschikking over een intern begeleider. Hiermee wordt een goede leerlingenzorg bewerkstelligd. Dit is een minimum, bij de scholen met meer leerlingen wordt ook meer tijd besteed aan interne begeleiding; Marenland is in samenwerking met Noordkwartier bezig aan de realisatie van kindvoorzieningen.
Voortgezet beleid Gezien de leerlingdaling in onze regio en de daarmee samenhangende financiële positie is Marenland genoodzaakt om terughoudend te zijn ten aanzien van de vorming van nieuw beleid. Wel heeft Marenland te maken met landelijke en regionale trends en ontwikkelingen. Deze zullen in de komende jaren ook haar weerslag hebben op het bestuursformatieplan, bijvoorbeeld: Passend onderwijs; De brede school en de kindvoorzieningen ontwikkeling; De daling van de bevolking (Krimp); Andere schooltijden – andere werktijden; Versterking van het ziekteverzuim beleid. In het BFP 2014-2015 worden de volgende nieuwe uitgangspunten gehanteerd: Marenland werkt aan een goede uitvoering van de Wet Passend Onderwijs; Er is een intentiebesluit genomen over de voorgenomen besturenfusie. Aandachtspunten Onder eigen beleid van Marenland is niet alleen te verstaan de concrete afspraken in bepaalde situaties, maar bijvoorbeeld ook de gevolgen van vervanging wegens ziekte (premiedifferentiatie), de gevolgen van een grote instroom in de WAO/WIA en de onterechte instroom in een WWuitkering (toetsing: Participatiefonds). Daarmee is duidelijk dat Marenland geconfronteerd wordt met diverse zaken die beslag kunnen leggen op de reserves voor personeel. We volgen dit nauwlettend.
Maandelijks vindt controle plaats op het personeelsbestand en met name de vervangingen ter voorkoming van verplichtingen; Het ziekteverzuimbeleid is strak in de uitvoering gezet en met elke langdurig zieke worden afspraken gemaakt voor een spoedige terugkeer naar de werkplek; Marenland controleert op de risico’s van (eventuele) ontslaguitkeringen voor eigen rekening, er zijn complete personeelsdossiers.
Pagina 13/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
Kwaliteit van het onderwijs De kwaliteit van het onderwijs in Marenland is verbeterd, maar blijft kwetsbaar. De financiële mogelijkheden om kwaliteit te bieden worden ingezet en zijn gericht op de ontwikkeling van de medewerkers. De Marenland Academie, de LB functionaris en de specifieke teamscholingen dragen bij aan versterking. Vanwege het dalende leerlingenaantal en de invoering Passend onderwijs doet Marenland haar uiterste best de kwaliteit van het onderwijs te bestendigen en waar mogelijk te verstevigen. Marenland staat voor goed onderwijs. Marenland besteedt 83,2% (landelijk 80%) van haar totale inkomsten personeel aan de formatie op de scholen. Personeel wordt op basis van het leerlingenaantal, met een daaraan gekoppelde basisformatie toebedeeld aan de school. Afhankelijk van de noodzaak kan een school aanspraak maken op extra budgetten. Scholen maken vervolgens een zo gunstig mogelijke organisatie indeling. Scholen maken hierin (deels) hun eigen keuze, deze wordt voorgelegd aan de MR van de school. 4.4
Risico’s
Binnen het schooljaar is een divers aantal risico’s te benoemen waarmee Marenland rekening dient te houden. In onderstaande tabel is op hoofdlijnen een inschatting van de risico’s weergegeven. Risico’s
Toelichting
Fluctuaties leerlingen aantal
Als het leerlingenaantal in een korte periode terugloopt, kan Marenland worden geconfronteerd met boventallige formatie, waarvan de loonkosten niet door het Ministerie worden betaald. In de Groninger plattelandsgebieden neemt het aantal basisschoolleerlingen de komende tien jaar met 20 procent af voor sommige gebieden.
Ziekteverzuim: premieheffing en trede-indeling Vervangingsfonds personeel voor eigen rekening wet verbetering Poortwachter kosten Arbo-dienst kosten re-integratie
Ziekteverzuim kan op meerdere wijzen tot kosten leiden. Bijvoorbeeld door een malus van het Vervangingsfonds, doordat vervanging van personeel dat voor eigen rekening is aangesteld niet wordt vergoed, of door extra kosten van de Arbo-dienst als ziekte optreedt.
Ontslag: formatieve frictie instroomtoets Participatiefonds wachtgeldverplichtingen (kunnen meerdere jaren duren) werkgelegenheidsgaranties kosten ontslagprocedure kosten outplacement en scholing vertrekregeling werving en selectie
Ontslag brengt in bijna alle gevallen kosten met zich mee. Wachtgeldkosten kunnen aan Marenland doorberekend worden als een aanvraag niet door de instroomtoets komt. Marenland zal procedurekosten (opbouw dossier, juridische kosten) moeten maken. In sommige gevallen kan personeel afvloeien via een outplacement en/of bijscholing of door een vertrekregeling aan te bieden. Marenland ondersteunt het vrijwillig vertrek van personeel.
Betaald ouderschapsverlof
Een werknemer heeft per kind recht op betaald ouderschapsverlof. De extra loonkosten van de vervanger in verband met het verlof komen voor rekening van Marenland.
Flexibele BAPO
De salariskosten van de Bapo-gerechtigde komt ten laste van Marenland.
Pagina 14/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
5.
Toelichting systematiek
Voor het toedelen van de budgetten naar de scholen (FTE’s) wordt gebruik gemaakt van het allocatiemodel. Het allocatiemodel is het rekenprogramma dat de beschikbare personele budgetten en verplichtingen vertaald naar het beschikbare aantal FTE op schoolniveau. In hoofdstuk 6 wordt de systematiek van toedeling in hoofdlijnen weergegeven. Deze systematiek sluit aan met de, in eerdere hoofdstukken, toegelichte ontwikkelingen en beleidskeuzes binnen Marenland. 5.1
Kader toedeling formatie Marenland
In onderstaande figuur is het kader geschetst waarop de toedeling systematiek van Marenland gebaseerd is. Uit de figuur blijkt duidelijk de splitsing tussen een beschikbaar budget voor lonen en salarissen en een beschikbaar budget voor personeelsbeleid (en het materiële tekort).
LUMPSUM PERSONEEL SALARISSEN
ARBO/IPB
5.2
MATERIEEL P&A
B&A
Beleid
MATERIEEL
Materieel
T=0 systematiek
Voor het bepalen van de formatie hanteert Marenland de T=0 systematiek. Dit houdt in dat de formatie wordt toebedeeld naar de scholen op basis van het aantal leerlingen op 1 augustus van het betreffende schooljaar. 5.3
Personele inkomsten
De personele inkomsten bestaan uit diverse budgetten. De personele lumpsum is hierbij het grootste budget. Naast de personele lumpsum ontvangt Marenland onder andere middelen voor Personeels en Arbeidsmarkt beleid (P&A), leerling-gebonden financiering en diverse andere budgetten vanuit de rijksoverheid of derden. Personele lumpsum De personele lumpsum wordt berekend op basis van twee belangrijke componenten. Deze componenten zijn het aantal leerlingen en de gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) van het onderwijzend personeel.
Pagina 15/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
Met betrekking tot het aantal leerlingen is de prognose voor 1 augustus 2014 de basis voor de formatieberekeningen voor het schooljaar 2014-2015 (T=0). Bij de schooldirecteuren is geïnventariseerd hoeveel leerlingen zij op 1 augustus 2014 verwachten. Bij uitzonderlijke groei of terugloop van het aantal leerlingen kunnen aanpassingen hierop plaatsvinden. Marenland zet hierdoor de beschikbare middelen in op basis van het werkelijke leerlingenaantal. Ten aanzien van de kleine scholen toeslag wordt 25% (€ 267.000) in eerste instantie buiten de basisformatie gehouden. Dit bedrag zal worden ingezet op basis van noodzaak en behoefte op de scholen. Om te komen tot de hoogte van het lumpsumbudget wordt, zoals reeds aangegeven, ook gerekend met de GGL van 1 oktober 2013. Als de gemiddelde leeftijd van het onderwijzend personeel hoog is, is de personele vergoeding ook hoger. Andersom geldt dat als de gemiddelde leeftijd van het onderwijzend personeel laag is, de vergoeding ook lager is. Hiermee worden de hogere loonkosten van ouder personeel gecompenseerd. Bij Marenland is de gemiddelde leeftijd van het onderwijzend personeel 43,46 jaar per 1 oktober 2013, landelijk is dit 40,43 jaar. Door het ministerie van OCW wordt bij de berekening van de GGL een bandbreedte van 30 tot 50 jaar gehanteerd. Dit heeft als consequentie dat de loonkosten van Marenland niet volledig gecompenseerd worden door de hogere GGL. Onderstaand is de landelijke GGL ten opzichte van de GGL van Marenland in een grafiek weergegeven. Hieruit blijkt dat de GGL van Marenland behoorlijk hoger ligt dan het landelijk gemiddelde.
Kleine scholentoeslag Een onderdeel van de personele lumpsum is de kleine scholen toeslag. Wanneer een school minder dan 145 leerlingen heeft, heeft deze recht op kleine scholentoeslag. Hoe kleiner de school, hoe groter het te ontvangen bedrag. In afwachting van vernieuwde regelgeving wordt ten aanzien van de kleine scholen toeslag 25% (€ 276.000) in eerste instantie buiten de basisformatie gehouden. Dit bedrag zal worden ingezet op basis van noodzaak en behoefte op de scholen. Fusiebekostiging Met ingang van het schooljaar 2011-2012 zijn de Viking-Noorman en de Brandaris gefuseerd in de Noorderbreedte. In verband met de nieuwe concept regelgeving rondom fusiebekostiging, wordt er vanaf 1 augustus 2011 geen 2 jaar, maar 5 jaar bekostiging ontvangen in een afbouw van 100% voor het eerste jaar, tot 20% in het 5e jaar. In het geval van de Noorderbreedte wordt er voor het 4e fusiejaar (2014-2015) bekostiging ontvangen van € 26.000.
Pagina 16/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
Per augustus 2013 zijn CBS De Klimop en de Wirdummerdraaischool gefuseerd tot de Wirdummerklimmer. De fusie bekostiging voor het 2e jaar (2014-2015) is € 120.000. Hiervan is 80% (€ 96.000) voor de personele bekostiging en 20% voor de materiële bekostiging. Deze laatste is hier niet zichtbaar. Per augustus 2013 zijn de Dieftil en de Prinses Beatrix ook gefuseerd. De fusiebekostiging voor het 2e jaar (2014-2015) is € 118.000. Hiervan is 80% (€ 94.000) voor de personele bekostiging en 20% voor de materiële bekostiging. Per augustus 2014 is de intentie dat de Iemekörf en de Jan Nieuwenhuyzenschool gaan fuseren. De fusiebekostiging voor het 1e jaar (2014-2015) is € 80.000. Hiervan is 80% (€ 64.000) voor de personele bekostiging en 20% voor de materiële bekostiging. Per augustus 2014 is de intentie dat de Huifkar en de Lessenaar gaan fuseren. De fusiebekostiging voor het 1e jaar (2014-2015) is € 122.000. Hiervan is 80% (€ 98.000) voor de personele bekostiging en 20% voor de materiële bekostiging. Daarnaast is er de intentie dat er nog een fusie gaat plaatsvinden. Ditmaal tussen de Ripperdaborg en de Rengersborg van Noordkwartier. In dit geval zal de Ripperdaborg toegevoegd worden aan de scholen van Noordkwartier. Bekostiging impulsgebieden Het kabinet wil investeren in het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden. Het opleidingsniveau van ouders blijft het criterium voor de toekenning van gewichtengeld. Aan de ‘gewone’ vaststelling van het schoolgewicht verandert niets. Daarnaast zijn impulsgebieden ingevoerd. Dat zijn (postcode)gebieden met veel inwoners die een laag inkomen en/of uitkeringen hebben. Scholen die in deze gebieden zijn gevestigd, krijgen per gewichtenleerling (0,3 of 1,2) een extra impulsbedrag voor het schooljaar 2014-2015 (€ 1.687,- per leerling). Voor Marenland betreft dit een aanvullende bate van ruim € 351.000,- in het schooljaar 2014-2015. De bekostiging impulsgebieden wordt in eerste instantie buiten de basisformatie gehouden en zal op basis van noodzaak en behoefte op de scholen ingezet worden. Budget Personeel en arbeidsmarktbeleid Naast de basisformatie wordt een deel van het budget Personeels- en Arbeidsmarktbeleid (P&A) toegekend aan scholen. Hieruit worden de kosten betaald voor onder andere nascholing, betaald ouderschapsverlof, beloningsdifferentiatie, herintredersperiodieken, werkgelegenheidsbeleid, arbokosten, strategisch beleid en schoolbegeleiding. Passend Onderwijs (WSNS) De middelen voor zorgformatie worden door het Ministerie afgedragen aan de samenwerkingsverbanden (SWV) waaraan de scholen deelnemen. Het samenwerkingsverband kent hieruit middelen toe aan de binnen hun samenwerkingsverband werkende basisscholen. Een deel van de middelen is nodig voor de kosten van het samenwerkingsverband. In het zorgplan van de beide samenwerkingsverbanden WSNS waaronder de scholen van Marenland vallen, is de wijze van verdeling en inzet van de zorgformatie aan basisscholen geregeld. Marenland besteedt deze middelen aan de inzet van interne begeleiding. Met de invoering van het Passend Onderwijs blijft de manier waarop de middelen voor ‘lichte ondersteuning’, het zogenaamde budget WSNS, worden toegekend, hetzelfde.
Pagina 17/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
Passend Onderwijs (LGF) De financiering van extra ondersteuning voor een leerling is na de invoering van de Wet passend onderwijs niet meer afhankelijk van een landelijke indicatie. De samenwerkingsverbanden ontvangen de beschikbare middelen voor extra ondersteuning. De (schoolbesturen binnen de) samenwerkingsverbanden verdelen vervolgens de middelen over de scholen waar de extra ondersteuning nodig is. Zo is er beter maatwerk mogelijk en kunnen de middelen zo veel mogelijk ten goede komen aan ondersteuning in de klas. Een deel van de middelen gaat naar het (v)so, op basis van het aantal kinderen dat het samenwerkingsverband daar plaatst. De middelen worden door Marenland ingezet in de formatie door lesgebonden uren en nietlesgebonden uren te besteden aan de verbetering van het onderwijs aan de betreffende leerling. Voor het schooljaar 2014-2015 betreft dit een bate vanuit het Passend Onderwijs van ongeveer € 246.000. Prestatiebox Het budget is bedoeld voor opbrengstgericht werken, professionalisering van leraren en schoolleiders en cultuureducatie. Het budget in de prestatiebox wordt onderverdeeld in een bedrag per leerling en een bedrag per school. Voor opbrengstgericht werken, het professionaliseren van leraren en cultuureducatie wordt een bedrag per leerling verstrekt. Daarbovenop is er per school een bedrag voor het professionaliseren van schoolleiders. De prestatiebox biedt schoolbesturen bestedingsvrijheid om de ambities uit het bestuursakkoord te realiseren. Het gaat hier namelijk niet om een subsidie met een specifieke verantwoordingslast, maar om bijzondere bekostiging met bestedingsvrijheid. In dit kader zet Marenland een bedrag per school en voor het onderdeel voor cultuureducatie in voor materiële doeleinden. Het overige deel, € 246.000, wordt aan personele doeleinden besteed. Nationaal Onderwijsakkoord Het Nederlandse onderwijs behoort op alle niveaus tot de betere onderwijsstelsels van de wereld. Maar Nederland wil meer. In het Nationaal Onderwijsakkoord wordt die ambitie verwoord als het streven naar “excellent onderwijs”. Vanuit dit akkoord is er eind 2013 € 560.000 ontvangen. In schooljaar 2014-2015 wordt er € 308.000 van dit akkoord benut. Subsidie jonge leerkrachten Schoolbesturen hebben te maken met krimpende budgetten en met oplopende werkloosheidskosten met negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid. Daarom komen er vanuit het ministerie de komende jaren additionele middelen beschikbaar om vooral de jonge leerkrachten aan het werk te houden. In het kader hiervan is er eind 2013 een bedrag van € 161.000 ontvangen. Een deel hiervan is besteed in het schooljaar 2013-2014. Het restant, € 98.000, zal besteed worden in 2014-2015. Overige personele budgetten Bovenstaand zijn de grootste budgetten kort toegelicht. Naast deze budgetten ontvangt Marenland een aantal kleinere budgetten en subsidies. Hierbij gaat het onder andere om baten voor: detachering en een bijdrage voor de schakelklas AZC. Daarnaast wordt een budget (€ 34.000,-) vanuit de materiële instandhouding overgeheveld naar de personele begroting ter dekking van de kosten van het schoonmaakpersoneel in eigen dienst. In de materiële instandhouding is hiervoor een vergoeding opgenomen. 5.4
Personele uitgaven
Onderstaand worden de belangrijkste personele uitgaven op hoofdlijnen weergegeven. De lonen en salarissen zijn hierbij de grootste categorie.
Pagina 18/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
Lonen en salarissen Bij de lonen en salarissen wordt onderscheid gemaakt tussen het onderwijsbureau, bovenschools personeelsbeleid, bovenschools lumpsum, het stagebureau, het zorgkantoor, detachering, vervangingspool en de loonkosten van het personeel op de scholen (schoolformatie). De inzet per fte wordt op schoolniveau bepaald op basis van het beschikbare budget per school en de gemiddelde personeelslast (GPL1) van Marenland (budget/ GPL). Door gebruik te maken van de GPL van Marenland wordt het effect van duurdere oudere personeelsleden en goedkopere jongere personeelsleden op de scholen genivelleerd. De scholen krijgen uiteindelijk een beschikbaar budget in FTE toegewezen.
Overige personele lasten De overige personele lasten worden hoofdzakelijk bekostigd vanuit het P&A budget. In paragraaf 4.1 is hier reeds aandacht aan besteed. Een klein deel van de overige personele lasten wordt echter bekostigd vanuit de personele lumpsum. Het gaat hierbij om de volgende posten: Schoonmaak WSNS projectgeld
1
De GPL komt als volgt tot stand. De loonkosten schoolformatie worden gedeeld door de inzet op schoolformatie, genormeerd op LA-schaal.
Pagina 19/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
6.
Schooljaar 2014-2015
In hoofdstuk 6 worden de in de voorgaande hoofdstukken geschetste ontwikkelingen en beleidskeuzes vertaald naar inkomsten en uitgaven. 3.
Personele baten
3.1 3.1.1
(Rijks)bijdrage OCW Personele lumpsum (CFI)
3.1.1
Personele lumpsum (allocatie bestuur) Totaal fusiescholen Herfstakkoord (1% van loonkosten) Nationaal onderw ijsakkoord Aanvullende bekostiging jonge leerkrachten 25% kleine scholentoeslag (buffer) Bekostiging impulsgebieden (buffer) Subtotaal (Normatieve) rijksbijdrage OCW
10.398.620 0 128.000 180.000 98.000 267.381 350.896 11.801.578
3.1.2
Overige subsidies OCW Budget voor Personeelsbeleid Prestatiebox PO (alleen bovenschoolse deel) Visueel gehandicapte leerling Subtotaal overige rijksbijdrage OCW
1.401.411 245.677 0 1.647.087
3.2
3.5
Begroting
11.039.568
Overige overheidsbijdragen Passend Onderw ijs (W SNS) Passend Onderw ijs (LGF) Schakelklas Subtotaal overige overheidsbijdragen
322.450 246.600 30.530 599.580
Overige Baten Detachering Schoonmaakpersoneel Subtotaal overige baten
352.967 34.179 387.146
Totaal personele baten: 4.
Personele lasten
4.1
Lonen en salarissen Onderw ijsbureau Bovenschools personeelsbeleid Bovenschools lumpsum Detachering Stagebureau Zorgkantoor Loonkosten vervangingspool Loonkosten schoolformaties Functiemix Subtotaal Lonen en Salarissen
4.2
OOP
4.3
Overige personele lasten Cursuskosten Extern personeel W erving en selectie Reis- en verblijfskosten Bedrijfsgezondheidszorg Overige personele kosten Afstortingen personeelsbeleid Overige pers. Kosten strategisch beleid Overige pers. Kosten Schoolbegeleiding Dotatie jubileum Schoonmaakpersoneel W SNS projectgeld Schakelklas Malus vervangingsfonds Materieel Subtotaal overige personele lasten Uitkeringen Vergoeding loonkosten vervangingspool Subtotaal uitkeringen Totaal personele lasten Resultaat personeel
14.435.392
12.935.601 12.881.045 54.556
514.558 164.676 137.572 352.967 26.676 59.498 346.252 11.244.668 54.556 12.901.422
279.500 274.880 5.000 45.650 75.000 125.300 100.000 117.000 120.000 15.000 34.179 6.000 30.530 25.000 625.962 1.879.001
-306.252 -306.252 14.474.171 -38.780
Pagina 20/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat Marenland momenteel een verwachte overschrijding van € 38.780,- voor het schooljaar 2014-2015 heeft. Deze overschrijding komt voort uit het hebben van meer verplichtingen dan de hiervoor beschikbare baten. Deze overschrijding zal opgelost worden door natuurlijk verloop en mobiliteitswensen. In bovenstaande berekening is met een aantal uitgangspunten gerekend: De T=0 systematiek. Dit houdt in dat het verschil tussen T-1 en T=0 buiten de formatieplanning is gelaten; De bekostigde vervangerspool zal ingezet worden met personeelsleden die volledig inzetbaar zijn. Bovenstaand overzicht is het uitgangspunt. Aan de hand van dit overzicht is Marenland inmiddels begonnen met de voorbereidingen en besprekingen van de formatie voor schooljaar 2014-2015. Op basis van het huidige peilmoment, maart 2014, is de verwachting dat de inzet van de formatie sluitend zal zijn.
Pagina 21/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
7.
Meerjarenformatieplanning
De meerjarenformatieplanning geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling van de personele baten en lasten voor de komende vier schooljaren. Dit hoofdstuk is opgesteld aan de hand van de aangeleverde leerlingenprognoses, het personeelsbestand en de overige op dit moment bekende gegevens. In paragraaf 7.1 wordt ingegaan op de ontwikkeling van de leerlingenaantallen. In paragraaf 7.2 wordt nader ingegaan op de meerjarige inkomsten en uitgaven. 7.1
Ontwikkeling leerlingaantallen
Voor de bepaling van de omvang van het beschikbare budget is inzicht vereist in de leerlingaantallen. De prognoses van het leerlingenaantal van Marenland is opgenomen in onderstaande tabel. Tot en met 2014 zijn de aantallen door de directeuren opgegeven, daarna is een daling van 2%(*) gehanteerd. De leerlingaantallen zijn bepalend voor de bekostiging. Hierbij hanteert Marenland de T=0 systematiek.
Aantal leerlingen Toename/afname In %
7.2
Realisatie 2012 2013 3043 2940 -103 -3%
2014 2814 -126 -4%
2015* 2757 -57 -2%
Prognose 2016* 2702 -55 -2%
2017* 2647 -55 -2%
2018* 2593 -54 -2%
Meerjarenplanning
Op basis van de uitkomsten van 2014-2015 en de leerlingaantallen is een doorrekening gemaakt naar de komende jaren. In bijlage I is de meerjarenformatieplanning in detail weergegeven. Schooljaar
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Inkomsten Uitgaven
14.435.393 14.474.172
13.852.484 13.852.483
13.443.682 13.443.682
13.047.482 13.047.482
12.744.795 12.744.795
-38.781
0
0
0
0
Exploitatieresultaat
Uitgangspunten meerjarenformatieplanning De meerjarenplanning heeft als uitgangspunt het allocatiemodel 2014-2015. Onderstaand zijn de uitgangspunten weergegeven die tot het meerjarenoverzicht hebben geleid. Baten: De baten in het schooljaar 2014-2015 zijn gebaseerd op de bekostigingsvariabelen van het schooljaar 2013-2014 (sept. 2013). De variabelen voor het schooljaar 2014-2015 zijn nog niet beschikbaar; De rijksbijdragen zijn gecorrigeerd op basis van het aantal leerlingen, uitgaande van de T=0 systematiek; Er wordt tot en met het schooljaar 2015-2016 fusiebekostiging ontvangen voor de Noorderbreedte; Er wordt tot en met het schooljaar 2017-2018 fusiebekostiging ontvangen voor de Wirdummerklimmer en de Prinses Beatrixschool. In het allocatiemodel is per jaar rekening gehouden met 80% van de voor dat jaar toegekende bekostiging; Er wordt tot en met het schooljaar 2018-2019 fusiebekostiging ontvangen voor de Iemekorf/Jan Nieuwenhuyzen en de Huifkar/Lessenaar. In het allocatiemodel is per jaar rekening gehouden met 80% van de voor dat jaar toegekende bekostiging; Er wordt in het kader van Passend Onderwijs gelden ontvangen;
Pagina 22/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
-
De bijdrage voor de schakelklas is onzeker. Vanaf 2015-2016 is hier geen rekening mee gehouden; De Gemiddelde Gewogen Leeftijd (GGL) is bij de berekening van de baten voor 2014-2015 en verdere jaren niet aangepast. Bij de lonen en salarissen is ook niet gewerkt met periodieken, waardoor het gelijk houden van de GGL en de lonen en salarissen met elkaar overeenkomt;
Lasten: In het schooljaar 2014-2015 is de bekostigde vervangerspool nog niet volledig bezet. Dit zal wel gaan gebeuren. Dit betekent dat er nog 0.5 – 1 fte aan ruimte is voor de komende schooljaren, waar we rekening mee houden in de meerjarenraming. Medewerkers die op basis van de CAO de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben stromen uit. Voor de meerjarenberekening wordt gerekend met een leeftijd van 65 jaar. Er kunnen daardoor wat verschuivingen plaatsvinden. In onderstaande tabel is weergegeven wat het te verwachten en natuurlijk verloop voor de komende jaren is.
Verwachte uitstroom fte 2015-2016 Verwachte uitstroom fte 2016-2017 Verwachte uitstroom fte 2017-2018 Verwachte uitstroom fte 2018-2019 Verwachte en uitstroom €
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 5,00 5,29 6,56 0
341.211
360.498
447.099
2018-2019
6,87 468.643
Bovenstaande tabel laat zien dat er vanaf het schooljaar 2015-2016 een behoorlijke uitstroom per jaar is. In de meerjarenraming in bijlage 1 zien we dit ook terug. Door de grote uitstroom ontstaat er vanaf het schooljaar 2017-2018 mogelijk weer vacatureruimte. 7.3
Oplossingen en bezuinigingen
Zoals uit bovenstaand meerjarenoverzicht blijkt, is de uitstroom van natuurlijk verloop in het komend schooljaar op basis van leeftijd nog niet voldoende. Andere oplossingen en keuzes zijn hierdoor noodzakelijk. Hierbij kan gedacht worden aan oplossingen op de lange en oplossingen op de korte termijn. Voor oplossingen op de lange termijn wordt verwezen naar het strategische beleidsplan van Marenland waarin het toekomstbeeld met betrekking tot de kindvoorzieningen centraal staat. De afgelopen periode en ook de komende jaren wordt actief gewerkt aan het realiseren van deze voorzieningen, waardoor naar verwachting de druk op de financiën minder wordt. Op de korte termijn zijn een aantal acties geformuleerd om het tekort te verminderen. Deze acties zijn gerelateerd aan de beheersing van diverse processen en voornamelijk risico’s: 1. Aanvragen buitengewoon verlof worden tot het minimum beperkt en worden alleen toegekend conform CAO afspraken en indien noodzakelijk; 2. De diverse verlofsituaties zullen zoveel mogelijk intern opgevangen worden zonder uitbreiding van de werktijdfactor; 3. Actief detacheringbeleid; 4. Met een actief scholingsbeleid personeelsleden scholen en hierdoor brede inzetbaarheid vorm te geven; 5. Extra subsidies leiden niet per definitie tot uitbreiding van de formatie; 6. Begeleidingswerk op de scholen zoveel mogelijk laten uitvoeren door eigen personeel; 7. Directieformatie waar mogelijk inkrimpen bij natuurlijk verloop door interne oplossingen. Bijvoorbeeld meerscholige directeuren; Pagina 23/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
8. Scholen hebben geen overschrijdingen op hun formatiebudget en schoolbudget P&A, in combinatie met de totale schoolbegroting; 9. Opstellen beleid en criteria ten aanzien van het herschikken van personeel over de scholen; 10. Het stimuleren van cursussen / opleidingen voor personeel via de lerarenbeurs, gesubsidieerd door DUO. Dit ontlast het budget personeelsbeleid en in incidentele gevallen wordt hierdoor een vergoeding ontvangen voor vervanging; 11. Strak beheer van de diverse accommodaties (onder andere huisvestingslasten en verbruik); 12. Tekorten, worden nauwlettend gevolgd en teruggebracht.
Pagina 24/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
8.
Besluiten en medezeggenschap
Deze bestuursformatieplanning voor het schooljaar 2014-2015 en voor de meerjaren termijn 2014-2015 – 2018-2019 is vastgesteld met instemming van de personeelsgeleding en na advisering van de oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
Plaats, ___ ________ 2014.
De secretaris,
de voorzitter,
Plaats, ___ ________ 2014.
Gemandateerd namens het bestuur,
de voorzitter, de heer A.H. Moerman
de secretaris, mevr. A.A. Flikkema
Pagina 25/26
Bestuursformatieplan Stichting Marenland 2014-2015
Bijlage I Meerjarenformatieplanning Baten 3.1 (Rijks)bijdragen OCW Personele lumpsum T=0 Bekostiging impulsgebieden Totaal fusiescholen Nationaal onderwijsakkoord (1% van de loonkosten) Nationaal onderwijsakkoord Jonge leerkrachten Totaal (normatieve) rijksbijdragen OCW 3.1.2 Overige subsidies OCW Budget personeelsbeleid Prestatiebox Totaal (overige) rijksbijdragen OCW
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
2018-2019
10.666.001 10.478.038 10.296.183 10.113.847 9.934.343 350.896 344.712 338.730 332.731 326.825 378.682 285.503 192.324 112.344 32.364 128.000 180.000 180.000 90.000 98.000 11.801.579 11.288.254 10.917.237 10.558.922 10.293.532 1.401.411 245.677 1.647.088
1.376.714 241.348 1.618.062
1.352.820 237.159 1.589.979
1.328.863 232.959 1.561.822
1.305.278 228.824 1.534.102
3.2 Overige overheidsbijdragen Passend Onderwijs (WSNS) Passend Onderwijs (LGF) Bijdrage schakelklas AZC Totaal overige overheidsbijdragen
322.450 246.600 30.530 599.580
316.768 242.254
311.270 238.050
305.758 233.834
300.331 229.684
559.022
549.320
539.592
530.015
3.5 Overige baten Schoonmaakpersoneel Detachering Totaal Overige baten
34.179 352.967 387.146
34.179 352.967 387.146
34.179 352.967 387.146
34.179 352.967 387.146
34.179 352.967 387.146
Totaal baten Lasten 4.1 Lonen en salarissen Loonkosten onderwijsbureau Loonkosten bovenschools personeelsbeleid Loonkosten bovenschools lumpsum Detachering Stagebureau Zorgkantoor Loonkosten vervangingspool Loonkosten aanvulling op vervangingspool Loonkosten schoolformaties Subtotaal lonen en salarissen 4.2 Overige personele lasten C ursuskosten Extern personeel Werving en selectie Reis- en verblijfkosten Bedrijfsgezondheidszorg Overige personele kosten Afstortingen personeelsbeleid Overige pers. Kosten strategisch beleid Overige pers. Kosten Schoolbegeleiding Dotatie jubileum Schoonmaakpersoneel WSNS projectgeld Schakelklas AZC Malus vervangingsfonds Materieel Subtotaal personele lasten 4.3 Uitkeringen Vergoeding loonkosten vervangingsfonds Subtotaal uitkeringen Totaal lasten Exploitatieresultaat (excl de uitstroom) Uitstroom obv leeftijd Vacatureruimte Extra uitstroom of toevoeging deel verschil t-1 t=0 Totale correctie per jaar Totale correctie cumulatief Exploitatieresultaat (incl de uitstroom)
14.435.393 13.852.484 13.443.682 13.047.482 12.744.795
514.558 164.676 137.572 352.967 26.676 59.498 346.252
514.558 514.558 514.558 514.558 164.676 164.676 164.676 164.676 137.572 137.572 137.572 137.572 352.967 352.967 352.967 352.967 26.676 26.676 26.676 26.676 59.498 59.498 59.498 59.498 346.252 346.252 346.252 346.252 57.786 49.726 41.666 33.752 11.299.226 11.241.440 11.241.440 11.241.440 11.241.440 12.901.425 12.901.425 12.893.365 12.885.304 12.877.391 279.500 274.880 5.000 45.650 75.000 125.300 100.000 117.000 120.000 15.000 34.179 6.000 30.530 25.000 625.962 1.879.001
279.500 274.880 5.000 45.650 75.000 125.300 100.000 117.000 120.000 15.000 34.179 6.000 30.530 25.000 625.962 1.879.001
279.500 274.880 5.000 45.650 75.000 125.300 100.000 117.000 120.000 15.000 34.179 6.000 30.530 25.000 625.962 1.879.001
279.500 274.880 5.000 45.650 75.000 125.300 100.000 117.000 120.000 15.000 34.179 6.000 30.530 25.000 625.962 1.879.001
279.500 274.880 5.000 45.650 75.000 125.300 100.000 117.000 120.000 15.000 34.179 6.000 30.530 25.000 625.962 1.879.001
-306.252 -306.252
-364.038 -364.038
-355.978 -355.978
-347.918 -347.918
-340.004 -340.004
14.474.174 14.416.388 14.416.388 14.416.388 14.416.388 -38.780
-563.904
-972.706 -1.368.906
341.211
360.498
0
222.693 563.904
0 -38.780
-1.671.593
447.099 -50.899
468.643 -165.956
48.303 408.801
396.200
302.687
563.904
972.706
1.368.906
1.671.593
0
0
0
0
Pagina 26/26