Optimise)
Postbus 421
Frisselsteinstraat 6
5460 AK Veghel
5461 AD Veghel
Nederland
Nn s-
T: + 3 1 (0) 413 750390
timisD
Ingekornen Afd.
Intergemeentelljke Sociale Dienst
3 FEB 20U
C* /
E:
[email protected]
JyukuCj
1
A P>
.„ 0(i
s
Brief van
Gemeente Veghel T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 10.001 5460 DA VEGHEL
Uw Kenmerk Ons Kenmerk
MFO20140131
Behandeld door
C.E. van Hamersveld
Doorkiesnr.
0413 750396
E-mail
Gaitrie.soedamah @optimisd.nl
Datum
31 januari 2014
Onderwerp
Concept Kadernota 2015
Bijlage(n)
Concept Kadernota 2015
Geacht College, Overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling bieden wij u hierbij de concept Kadernota 2015 van Optimisd aan. Wij verzoeken u om uw zienswijze voor 17 maart 2014 aan ons kenbaar te maken. Vooralsnog vertrouwen wij erop u voldoende te hebben geinformeerd.
Met vriendelijkejgroet, Het dagelijks besEFul^/an Optimisd, rjamens deze, Directeur Optimisd
Drs. ;R,C.JbJ. Van den Tillaar
Kadernota Optimisd
2015
Veghel, januari 2014
Concept Kadernota 2015 Optimisd
Inhoudsopgave
Inleiding
2
Hoofdstuk 1. Programma Inkomen
3
Hoofdstuk 2. Programma Participatie
7
Hoofdstuk 3. Programma voorzieningen en ondersteuning
10
Hoofdstuk 4. Programma verzoektaken
13
Hoofdstuk 5. Bedrijfsvoering
14
Hoofdstuk 6. Meerjarig financieel perspectief
16
Hoofdstuk 7. Technische uitgangspunten
17
Concept Kadernota 2015 Optimisd
Hoofdstuk 1 . Inleiding Geachte lezer, Hierbij presenteren wij u de Kadernota 2015 van Optimisd. Na het sluiten van het Sociaal Akkoord tussen het Kabinet en de sociale partners in april 2013 zijn de contouren van de Participatiewet duidelijker geworden en is de ingangsdatum van de wet verschoven naar 1 januari 2015. Concrete invulling en uitwerking zal naar verwachting in de loop van 2014 plaatsvinden. De sociale partners en de gemeenten zullen hierover overleg voeren in de op te richten Werkkamers. De gevolgen voor de gemeentelijke uitvoering zijn nog steeds moeilijk in te schatten. Dit betekent dat de kadernota 2015 van Optimisd nog gepaard gaat met onzekerheden, zowel inhoudelijk alsook wat betreft baten en lasten. Bij de ramingen van de programma's is wel in grate lijnen rekening gehouden met de meerjarenramingen van de Miljoenennota 2014, waarin de gevolgen van de invoering van de Participatiewet zijn meegenomen. De invoering van de Participatiewet zal naast een stijging van ons klantenbestand, op termijn ook een wijziging van de samenstelling van het bestand tot gevolg hebben. Dit door de instroom van burgers die voorheen recht hadden op een Wajong uitkering of een WSW-dienstbetrekking. De problematiek van deze nieuwe doelgroep vraagt een specifieke benadering. Ons scholingsbeleid is gericht op het ontwikkelen van de daarvoor noodzakelijke competenties en vaardigheden van onze klantmanagers. Het is ten tijde van het opstellen van de Kadernota 2015 nog niet duidelijk op welke wijze het nog te ontwikkelen regionaal arbeidsmarktbeleid gaat worden uitgevoerd. Ook is het nog niet duidelijk welke uitvoeringsorganisaties het best passen bij de uitvoering van de Participatiewet. Optimisd neemt deel aan de regionale overleggen van Noordoost Brabant-Oost (voor Veghel en Bernheze) en van Noordoost Brabant-West (voor Schijndel en Sint-Michielsgestel). In beide regio's blijft ruimte voor een (sub)regionale sociale dienst. Op dit moment is het nog niet te duiden wat de exacte gevolgen van de te maken beleidskeuzes voor de omvang en samenstelling van onze organisatie zullen zijn. Wij streven, rekening houdend met de wetswijzigingen en samenloop met de andere decentralisaties op het terrein van de WMO en Jeugdzorg, naar een optimale uitvoeringsvorm waarin het belang van en de dienstverlening aan de burger centraal staan. Zodra er meer duidelijkheid is over de Participatiewet alsmede over de visie en beleidskeuzes van de regio's, verwachten wij een visiedocument te kunnen presenteren. Daarin zal een schets wordt gegeven van de impact van de Participatiewet, de wijze van uitvoering en de rol van Optimisd.
Veghel, januari 2014 Drs. R.C.H van den Tillaar Directeur
Concept Kademota 2015 Optimisd
Hoofdstuk 1 . Programma I n k o m e n Ontwikkelingen Wet Maatregelen WWB Met het wetsvoorstel ^Maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten'wW het Kabinet het activerende karakter van de WWB vergroten. Bijstandsgerechtigden worden meer aangesproken op de inzet van de eigen mogelijkheden, tegelijkertijd oog houdend voor de menselijke maat. Het Kabinet komt met een meetlat in de vorm van een uniformering van diverse arbeidsverplichtingen om de naleving te verbeteren, tegelijkertijd ruimte latend aan de gemeenten voor maatwerk. Om de bijstand houdbaar en toegankelijk te houden, nu de vergrijzing toeneemt en de beroepsbevolking daalt, wordt met dit wetsvoorstel ook het vangnetkarakter van de bijstand versterkt. Het Kabinet wil voorkomen dat er binnen een huishouden sprake kan zijn van stapeling van uitkeringen. Nu wordt nog geen rekening met de kostenvoordelen die er zijn als er meerdere volwassenen samen een huishouding voeren. Ook wordt het ongewenst geacht dat de inkomsten in een huishouden door stapeling van uitkeringen hoger zijn dan het inkomen van een werkende. Daarom wordt de zogenaamde kostdelersnorm ingevoerd. Naarmate meer mensen in een huis wonen, ontvangt iedere afzonderlijke uitkeringsgerechtigde een lagere uitkering omdat meer mensen de kosten delen. Tegelijkertijd wordt ervoor gezorgd dat het wel loont om aan het werk te gaan door dit loon niet te verrekenen met de uitkeringen in het huishouden. Stapsgewijze invoering van de wet is voorzien vanaf juli 2014. De behandeling in de Tweede Kamer is echter opgeschort en wordt waarschijnlijk begin 2014 hervat. De VNG heeft gepleit voor een gelijktijdige invoering met de Participatiewet, welke wet naar verwachting per 1 januari 2015 zal worden ingevoerd. Invoering van de wet Maatregelen WWB betekent dat het gemeentelijk beleid op onderdelen zal moeten worden gewijzigd. Wijziqinq Verdeelsystematiek Er wordt naar gestreefd om met ingang van 2015 de nieuwe verdeelsystematiek van het Inkomensdeel van de WWB en van het te vormen gebundelde Participatiebudget (W-deel, WSW en gedeeltelijk de re-integratiemiddelen Wajong) in te voeren. In 2014 wordt de uitwerking van de verschillende varianten afgerond, bestuurlijk afgestemd en in regelgeving geformaliseerd. De nieuwe verdeelsystematiek kan leiden tot forse herverdeeleffecten. Volgens planning worden in September 2014 de (voorlopige) budgetverdelingen voor 2015 bekend gemaakt op basis van de in 2014 aangepaste verdeelsystematiek. Macrobudget In de Miljoenennota 2014 en meerjarenraming 2015-2018 zijn, vergeleken met 2013, de uitgaven aan bijstand opwaarts bijgesteld. Dit als gevolg van de hogere werkloosheidscijfers en de invoering van de Participatiewet in 2015. Er wordt rekening gehouden met een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen van 372.000 in 2013 tot 504.000 in 2018 (+35%). Het macrobudget wordt verhoogd van ruim 5,6 miljard in 2013 naar uiteindelijk 7,1 miljard euro in 2018.
Concept Kadernota 2015 Optimisd Ontwikkelinq klantenbestand In verband met de economische crisis en de forse toename van de werkloosheid is het klantenbestand in 2013 sterk toegenomen. Naar verwachting zal deze stijging van het klantenbestand zich de komende jaren voortzetten, mede door de instroom van nieuwe doelgroepen in verband met de
Participatiewet In onderstaande tabel is de raming van het klantenbestand per gemeente voor de periode 2014-2018 weergegeven. Daarbij is rekening gehouden met de ramingen uit de Miljoenennota 2014 (groei klantenbestanden, toename van het macrobudget), herleid naar het budget per gemeente en de gemiddelde uitkeringskosten per gemeente. Deze raming is nog wel met veel onzekerheden omgeven, zoals de uitkomsten van de parlementaire behandeling van de Participatiewet en de economische ontwikkeling Klantenbestand ultimo 2013
2014
2015
2016
2017
2018
Bemheze
225
241
248
263
274
284
Schijndel
241
259
267
282
294
304
Sint-Michielsgestel
208
224
230
243
253
262
Veghel
391
419
430
455
476
493
1143
1175
1243
1297
1343
Totaal
1065
Ambities •
Het beleid blijft gericht op zoveel mogelijk schadelastbeperking. Speerpunten van beleid zijn beperking van de instroom, vergroting van de uitstroom en verhoging van de baten uit debiteurenbeheer.
Concept Kadernota 2015 Optimisd Programma inkomen Optimisd (Totaal)
Lasten Baten Saldo
2e berap 2013
14.387 13.386 -1.001
Begroting 2014
13.848 13.741 -106
Begr 2014 na berap 310813
Begroting 2015
15.840 15.733 -106
15.978 15.749 -229
Begroting 2016
16.723 16.471 -252
Begroting 2017
17.621 17.281 -340
Programma inkomen Bernheze
Lasten Baten Saldo
2e berap 2013
3.213 2.884 -329
Begroting 2014
3.176 3.092 -84
Begr 2014 na berap 310813
Begroting 2015
3.571 3.487 -84
3.615 3.434 -181
Begroting 2016
3.789 3.649 -139
Begroting 2017
Schijndel
Lasten Baten Saldo
3.239 3.004 -235
Begroting 2014
2.904 2.946 42
Begr 2014 na berap 310813
Begroting 2015
3.323 3.364 42
3.574 3.563 -11
Begroting 2016
3.742 3.522 -220
Begroting 2017
Sint-Michielsgestel
Lasten Baten Saldo
2.879 2.487 -392
Begroting 2014
2.994 2.756 -238
Begr 2014 na berap 310813
Begroting 2015
3.477 3.239 -238
3.234 3.193 -40
Begroting 2016
3.378 3.389 10
Begroting 2017
Veghel
Lasten Baten Saldo
5.055 5.016 -40
Begroting 2014
4.774 4.947 174
Begr 2014 na berap 310813
Begroting 2015
5.469 5.643 174
5.555 5.558 3
Begroting 2016
5.813 5.911 97
4.163 3.983 -180 xlOOO Begroting 2018
4.103 3.846 -258 xlOOO Begroting 2018
3.551 3.551 0
Programma inkomen 2e berap 2013
xlOOO Begroting 2018
3.939 3.696 -243
Programma inkomen 2e berap 2013
18.378 17.975 -403
3.993 3.829 -164
Programma inkomen 2e berap 2013
xlOOO Begroting 2018
Begroting 2017
3.698 3.690 -8 xlOOO Begroting 2018
6.138 6.205 67
Uitgangspunten raming baten en lasten Programma 1. Inkomen Baten Uitgangspunt zijn de macrobudgetten uit de Miljoenennota 2014 en de daarin opgenomen meerjarenraming 2015-2018, herleid naar budget per gemeente. Dit aan de hand van het procentuele aandeel van de het voorlopig budget van de gemeenten in het macrobudget 2014. Voor de gemeente Schijndel (100% historisch) een ophoging van € 250.000, in verband met de hoge lasten in 2013. Lasten Uitgangspunten zijn het te verwachten klantenbestand en de gemiddelde uitkeringskosten per gemeente. Ontwikkeling klantenbestand De verwachte ontwikkelingen van het klantenbestand zijn enerzijds een afvlakking van de groei in verband met een licht economische herstel, en anderzijds een toename, op termijn, in verband met de instroom van de nieuwe doelgroepen op grand van de Participatiewet. Per saldo wordt een forse stijging van het klantenbestand verwacht. In Miljoenennota wordt een stijging verwacht van 372.000 naar 504.000 uitkeringsgerechtigden in 2018 (+35%). Het aantal uitkeringsgerechtigden zal echter naar alle waarschijniijkheid in 2013 hoger zijn, namelijk ruim 400.000. Voor de raming wordt het 'einddoel' gehandhaafd op 504.000 in 2018. Er wordt daarom uitgegaan van een stijging van 26%.
6.414 6.456 43
Concept Kadernota 2015 Optimisd De te verwachten stijging van 26% is verdeeld over de jaren 2015-2018 conform de procentuele stijging van het macrobudget in deze periode. Gemiddelde uitkehngskosten De gemiddelde uitkeringskosten in 2013 per gemeente zijn als uitgangspunt genomen. De kosten verschillen per gemeente. Dit in verband met de samenstelling van het klantenbestand (aantal jongeren en verpleegden, klanten met neveninkomsten). Er wordt rekening gehouden met een drukkend effect op de kosten in verband met hogere inkomsten uit debiteurenbeheer en invoering van de kostdelersnorm. Tevens is rekening gehouden met een stijging van de normen.
Concept Kadernota 2015 Optimisd
Hoofdstuk 2. Programma Participatie Ontwikkelingen Inwerkingtredinq Participatiewet Met ingang van 2015 zai de Participatiewet in werking treden. Als gevolg van het Sociaal Akkoord van april 2013 hebben de oorspronkelijke ideeen met betrekking tot de Participatiewet behoorlijke wijzigingen ondergaan. Met dit akkoord vinden sociale partners en het Kabinet elkaar in een structurele aanpak voor de economie en de arbeidsmarkt, met als doel om zoveel mogelijk mensen een eerlijke kans te geven op werk en economische zelfstandigheid. De belangrijkste veranderingen als gevolg van de Participatiewet zijn: • De Wajong is alleen nog toegankelijk voor jongeren die nooit zullen kunnen werken. Zij blijven klant van het UWV. Jongeren die al onder de Wajong vallen worden herkeurd. Als uit de herkeuring blijkt dat zij arbeidsvermogen hebben komen zij onder de Participatiewet te vallen en kunnen zij zich tot de gemeenten wenden voor ondersteuning bij re-integratie en/of een uitkering. Voor de volledige overdracht van het UWV naar de gemeenten is drie jaar uitgetrokken. • Vanaf 1-1-2015 is instroom in de WSW niet meer mogelijk. Mensen die al onder de WSW vallen blijven nun wettelijke rechten en plichten behouden en gemeenten blijven de mogelijkheid behouden om beschut werk te zoeken voor deze mensen. • Er komen 35 regionale Werkbedrijven die de schakel vormen tussen de werkgever en de mensen met een arbeidsbeperking die bemiddeld moeten worden naar werk. Gemeenten krijgen de lead bij de werkbedrijven. Werkgevers- en werknemersorganisaties nemen deel aan het bestuur. Mensen met een arbeidsbeperking kunnen ofwel in dienst komen van het Werkbedrijf en van daaruit geplaatst worden bij een reguliere werkgever of kunnen met extra aanpassingen en begeleiding rechtstreeks bij een werkgever worden geplaatst. Vooralsnog gaat het Kabinet uit van 30.000 beschut-werkplekken. • De werkgevers stellen zich garant voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit levert 5000 extra banen op in 2014 en in de jaren daarna loopt dit aantal op tot 100.000 extra banen in 2026. De overheid stelt zich garant voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit loopt op tot 25.000 extra banen vanaf 2024. Als werkgevers de afgesproken extra banen onvoldoende realiseren treedt een wettelijk quotum in werking. Dit houdt in dat op termijn elke werkgever met 25 of meer werknemers een formele verplichting krijgt arbeidsplaatsen te bieden aan mensen met een beperking en moet betalen voor niet vervulde plekken. • Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen krijgt de gemeente de mogelijkheid om de werkgever een loonkostensubsidie te verstrekken. De subsidie is alleen bedoeld voor mensen die verminderd productief zijn en niet het minimumloon kunnen verdienen. Wet maatregelen WWB Met de invoering van de wet Maatregelen WWB (zie ook Programma 1.) worden bestaande ontheffingen van de arbeids- en re-integratieverplichting herzien. Er komt een algehele arbeids- en reintegratieplicht en de diverse (arbeids)verplichtingen worden geijniformeerd. Dit betekent onder andere dat alleenstaande ouders met een kind jonger dan vijf jaar geen ontheffing voor arbeidsverplichting meer kunnen krijgen, tenzij sprake is van bijzondere individuele omstandigheden. De nieuwe regels bevatten extra eisen waar werkzoekenden aan moeten voldoen, zoals bereidheid om te verhuizen, gedrag- en kledingvoorschriften. Belemmering van uitstroom naar werk door kleding of gedrag worden strenger aangepakt.
Concept Kademota 2015 Optimisd Verder wordt de bevoegdheid van gemeenten om een tegenprestatie op te leggen aan bijstandsgerechtigden omgezet in een verplichting. Budqetten De bestaande re-integratiebudgetten en huidige Wsw-budget worden samengevoegd in een Participatiebudget. Het Participatiebudget maakt onderdeel uit van 'het sociaal deelfonds'. In dat fonds komen ook de budgetten voor de jeugdzorg en WMO terecht. Met het fonds kunnen gemeenten hun sociale beleid vormgeven zonder financiele 'schotten'. Op het macro Participatiebudget wordt op termijn fors bezuinigd, het budget daalt van 2,9 miljard in 2015 tot 2,5 miljard in 2018. De verlaging betreft het Wsw-deel. Dit in verband met het afsluiten van de Wsw per 2015 en de verlaging van het subsidiebedrag per Wsw'er op termijn van € 27.000 naar € 22.700 euro per jaar. Het Werkdeel stijgt licht, van 615 miljoen in 2015 naar 688 miljoen in 2018. Dit in verband met de nieuwe instroom van 'Wajongers', die niet meer in de Wajong kunnen instromen en die na herkeuring gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn bevonden, en 'SW-ers' die niet meer in de Wsw kunnen instromen.
Ambities •
•
•
•
• •
•
• •
Met de Werkbedrijven WSD en IBN vindt een gezamenlijke intake- en diagnose van onze klanten plaats. Hierdoor kan het arbeidspotentieel (de doeltrede) van onze klanten worden vastgesteld. Dit geldt ook voor de "nieuwe" doelgroep Wajong'ers en SW'ers. De focus blijft vooral gericht op het bemiddelen van klanten met een hoog arbeidspotentieel vanuit een gezamenlijke werkgeversbenadering met de werkbedrijven en de regiogemeenten. Daarbij is extra aandacht voor mogelijkheden voor onze klanten vanuit de baangarantie voor werkgevers en overheid en de quotumregeling. Daarnaast worden de beperkte middelen vanuit het Participatiebudget ingezet voor de ontwikkeling van arbeidspotentieel bij klanten met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Nadere concretisering van de inzet van aanbodversterkingstrajecten zal in de begroting 2015 plaatsvinden. Klanten van wie uit de gezamenlijke diagnose is vast komen te staan dat zij niet bemiddeld kunnen worden naar regulier werk worden begeleid naar voor hen maximaal haalbare activiteiten, onder andere bemiddeling naar vrijwilligerswerk en beschut werk. Voor de klanten zonder arbeidspotentieel wordt gekeken of zij gebruik maken van de voor hen beschikbare voorzieningen vanuit het minimabeleid en de gemeentelijke zorgtaken. De striktere voorwaarden voor de Wajong leidt tot een toename van kwetsbare jongeren. Daarnaast is de werkloosheid onder jongeren groot en daarom blijven we in jongeren investeren en ze als een aparte doelgroep benaderen. De opgebouwde samenwerking met ROC, RMC, onderwijsinstellingen en werkgevers wordt geTntensiveerd. Hierbij zal de regionale samenwerking, in beleid en uitvoering, worden afgestemd en zal voor de financiering van onze projecten gebruik worden gemaakt van Europese, landelijke en regionale subsidiemogelijkheden. Ook in 2015 zal ter bevordering van de uitstroom het instrument Social Return worden ingezet. Er wordt uitvoering gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst met de bij Optimisd aangesloten gemeenten en de eerste projecten zullen worden gestart. Tevens zal gebruik worden gemaakt van het meetinstrument Prestatieladder Sociaal Ondememen (PSO), dat reeds door de gemeente Bernheze wordt toegepast. De PSO is een landelijk certificatiesysteem en meetinstrument. Het maakt zichtbaar wat de bijdrage van een bedrijf is aan de werkgelegenheid van mensen met een kwetsbare arbeidspositie. In 2015 bouwen we de gezamenlijke werkervaringsplaatsen met de Optimisd gemeenten uit, naar het voorbeeld van de BOR+/Schoon Heel en Veilig projecten. De verplichte tegenprestatie zal verder worden uitgewerkt en zal worden ingebed in het participatiebeleid.
Concept Kadernota 2015 Optimisd Programma participatie Optimisd (Totaal)
2e berap 2013
Lasten Baten Saldo
1.530 1.478 -51
Beg rating 2014
885 819 -36
Begr 2014 na berap 310813
920 884 -36
Begroting 2015
892 855 -37
Begroting 2016
927 890 -37
Begroting 2017
947 909 -38
Programma participatie 2e berap 2013
Bernheze
Lasten Baten Saldo
295 282 -13
Begroting 2014
222 213 -9
Begr 2014 na berap 310813
208 200 -9
Begroting 2015
202 193 -9
Begroting 2016
210 201 -9
Begroting 2017
214 205 -9
Programma participatie 2e berap 2013
Schijndel
Lasten Baten Saldo
263 248 -15
Begroting 2014
216 208 -8
Begr 2014 na berap 310813
230 223 -8
Begroting 2015
223 216 -8
Begroting 2016
232 224 -8
Begroting 2017
237 229 -8
Programma participatie Sint-Michielsgestel
2e berap 2013
Lasten Baten Saldo
349 333 -16
Begroting 2014
201 193 -7
Begr 2014 na berap 310813
187 180 -7
Begroting 2015
182 174 -8
Begroting 2016
189 181 -8
Begroting 2017
193 185 -8
Programma participatie Veghel
Lasten Baten Saldo
2e berap 2013
623 616 -8
Begroting 2014
217 204 -12
Begr 2014 na berap 310813
294 282 -12
Begroting 2015
285 273 -13
Begroting 2016
297 284 -13
Begroting 2017
303 290 -13
xlOOO Begroting 2018
995 956 -39 xlOOO Begroting 2018
225 216 -9 xlOOO Begroting 2018
249 241 -8 xlOOO Begroting 2018
202 195 -8 xlOOO Begroting 2018
318 305 -13
Toelichtinq Uitgangspunt is dat baten en lasten voor dit programma in evenwicht zijn. Het geringe tekort houdt verband met de kosten van kinderopvang. In de algemene uitkering uit het Gemeentefonds zit een bedrag voor deze kosten. Voor de raming baten is als basis de meerjarenraming van de Miljoenennota 2014 gebruikt, te weten het WWB-Werkdeel, onderdeel van het Participatiebudget.
Concept Kadernota 2015 Optimisd
Hoofdstuk 3 Programma Voorziening en ondersteuning Ontwikkelingen Intensiverinq armoedebeleid In het wetsvoorstel Maatregelen WWB wordt ook een intensivering van het armoedebeleid aangekondigd. De focus wordt gelegd op individueel maatwerk. Financiele ondersteuning moet meer gericht worden ingezet, waardoor ook een brede integrate aanpak mogelijk wordt gemaakt. Tevens wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de positie van kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Met de voorgenomen decentralisaties op het terrein van de jeugdzorg en de AWBZ/Wmo wordt gemeenten meer ruimte geboden om binnen het sociale domein de ondersteuning en activering van mensen integraal te beoordelen en aan te bieden. De mogelijkheden tot het gericht vergoeden van daadwerkelijke kosten in een individuele situatie worden verruimd, maar tevens worden de mogelijkheden tot het generiek ongericht vergoeden van aannemelijke kosten (categoriale bijstand) beperkt. Het betreft regelingen zoals categoriale bijstand voor ouderen en gehandicapten, en voor ouders met schoolgaande kinderen. Ook is afgesproken dat de categoriale regeling van de langdurigheidstoeslag wordt vervangen door een individuele toeslag voor personen die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen zonder dat zij zicht hebben op verbetering van dat inkomen. De categoriale bijzondere bijstand in de vorm van aanvullende zorgverzekering, alsmede de mogelijkheden voor inzet van het instrument stadspas voor culturele, maatschappelijke en sportieve voorzieningen, wordt echter uitgebreid. Zo zal de inkomensgrens voor de collectieve zorgverzekering van 110% waarschijnlijk vervallen, Voor intensivering van het armoedebeleid wordt vanaf 2015 structureel € 100 miljoen beschikbaar gesteld. Deze extra middelen kunnen in 2015 en volgende jaren worden ingezet voor de uitvoering van het bestaande beleid en ontwikkeling van nieuw beleid. Inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten. Regelingen als de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de Fiscale regeling voor aftrek van specifieke zorgkosten en de regeling Compensatie Eigen Risico (CER) worden in 2015 afgeschaft. Gemeenten worden op termijn verantwoordelijk voor ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten. De aanspraken op huishoudelijke hulp worden vervangen door een maatwerkvoorziening voor hen die het echt nodig hebben en het niet uit eigen middelen kunnen betalen. Gemeenten wordt een zeer ruime beleidsvrijheid gegeven met betrekking tot de concrete invulling van deze voorzieningen. Voor het leveren van maatwerk aan chronisch zieken en gehandicapten die in de knel kunnen komen door meerkosten, komt structureel 750 miljoen beschikbaar. Het wettelijk kader voor het uitvoeren van deze taken, kan de WMO of de bijzondere bijstand zijn Schuldpreventie Problematische schulden kunnen een opmaat naar armoede zijn. Schuldpreventie krijgt daarom steeds meer de aandacht. Het beleid richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid van burgers door gerichte voorlichting en het vergroten van het financiele bewustzijn onder jongeren. Tevens is het beleid gericht op vroegtijdig te signaleren van problematische betalingsachterstanden.
10
Concept Kadernota 2015 Optimisd
Ambities •
• •
•
• •
•
We handhaven de doelstelling van net bereik van de verschillende minimaregelingen, en streven naar een zo hoog mogelijk bereik. Minimaal 70% van het aantal huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum in het werkgebied van Optimisd dient te worden bereikt. In 2014 wordt nieuw beleid ontwikkeld gericht op de inkomstenondersteuning voor 2015 en volgende jaren, ter vervanging van de categoriale bijzondere bijstand. Optimisd start in 2014 een huisbezoekproject voor gezinnen met kinderen met een laag inkomen, dat afhankelijk van resultaten structureel zal worden gemaakt ingaande 2015. De landelijke ontwikkelingen rond het samengaan van het JeugdSportfonds en JeugdCultuurfonds worden op de voet gevolgd. In samenwerking met gemeenten wordt beleid ontwikkeld gericht op de inkomensondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten met meerkosten in 2015. Dit in verband met de decentralisatie van diverse regelingen naar de gemeenten. Schuldhulpverlening blijft speerpunt van beleid; in het bijzonder wordt ingezet op preventie. Optimisd ontwikkelt in 2014 een aantal initiatieven, waaronder een aanbod van cursus Budgettering/Omgaan met geld voor burgers die met inkomensdaling worden bedreigd en een pilot groepsintake. Afhankelijk van de evaluaties wordt deze aanpak structureel ingevoerd. De samenwerking met vrijwilligersorganisaties in het werkgebied van Optimisd wordt geintensiveerd. Dit in het kader van de drie decentralisaties.
11
Concept Kadernota 2015 Optimise! Programma voorziening en ondersteuning Optimise) (Totaal)
Lasten Baten Saldo
2e berap 2013
2.387 192 -2.196
Begroting berap 310813
Begr 2014 na 2014
2.583 174 -2.408
2.583 174 -2.408
Begroting 2015
2.583 174 -2.409
Begroting 2016
2.584 174 -2.410
Begroting 2017
2.585 174 -2.410
Programma voorziening en ondersteuning Bernheze
Lasten Baten Saldo
2e berap 2013
549 48 -500
Begroting 2014
606 47 -559
Begr 2014 na berap 310813
606 47 -559
Begroting 2015
606 47 -559
Begroting 2016
606 47 -560
Begroting 2017
607 47 -560
Programma voorziening en ondersteuning Schijndel
Lasten Baten Saldo
2e berap 2013
516 55 -461
Begroting 2014
518 35 -483
Begr 2014 na berap 310813
518 35 -483
Begroting 2015
518 35 -483
Begroting 2016
518 35 -483
Begroting 2017
518 35 -483
Programma voorziening en ondersteuning Sint-Michielsgestel
Lasten Baten Saldo
2e berap 2013
434 48 -386
Begroting 2014
531 47 -484
Begr 2014 na berap 310813
531 47 -484
Begroting 2015
531 47 -485
Begroting 2016
531 47 -485
Begroting 2017
531 47 -485
Programma voorziening en ondersteuning Veghel
Lasten Baten Saldo
2e berap 2013
888 41 -848
Begroting 2014
927 46 -881
Begr 2014 na berap 310813
927 46 -881
Begroting 2015
928 46 -882
Begroting 2016
928 46 -882
Begroting 2017
928 46 -882
xlOOO Begroting 2018
2.585 174 -2.410 xlOOO Begroting 2018
607 47 -560 xlOOO Begroting 2018
518 35 -483 xlOOO Begroting 2018
531 47 -485 xlOOO Begroting 2018
928 46 -882
12
Concept Kademota 2015 Optimisd
Hoofdstuk 4. Programma verzoektaken Het programma verzoektaken betreft huisvestingstaken voor asielzoekers voor de gemeente Veghel, het behandelen van aanvragen voor het maatschappelijke ondersteuningsfonds van de gemeente Bemheze en dienstverlening op van gebied van sociale zaken van de gemeente Boekel Huisvestingstaken voor asielzoekers gemeente Veghel Ook in 2015 voert Optimisd de taak huisvesting asielzoekers voor de gemeente Veghel uit. Er wordt voor 2015 uitgegaan van de huisvesting van 30 asielzoekers (alleenstaanden en gezinnen). Maatschappelijk ondersteuningsfonds gemeente Bernheze Ook in 2015 worden de aanvragen voor het maatschappelijk ondersteuningsfonds van de gemeente Bernheze door Optimisd behandeld. Voor 2015 wordt uitgegaan van 20 aanvragen. Dienstverlening sociale zaken gemeente Boekel Met ingang van 1 januari 2014 voert Optimisd ook de dienstverlening op het gebied van sociale zaken voor de gemeente Boekel uit voor de duur van 2 jaar. De afspraken zijn vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst. Met ingang van de begroting 2015 zullen de lasten en baten van de gemeente Boekel worden toegevoegd aan de financiele overzichten per programma.
Programma verzoektaken Optimisd (Totaal)
Lasten Baten Saldo
2e berap 2013
Begroting 2014
45 45 0
Begr 2014 na berap 310813
39 39 0
39 39 0
Begroting 2015
Begroting 2016
44 44 0
50 50 0
Begroting 2017
56 56 0
Programma verzoektaken Bernheze
Lasten Baten Saldo
2e berap 2013
Begroting 2014
37 37 0
Begr 2014 na berap 310813
30 30 0
30 30 0
Begroting 2015
Begroting 2016
36 36 0
47 47 0
Programma verzoektaken Veghel
Lasten Baten Saldo
2e berap 2013
Begroting 2014
8 8 0
Begr 2014 na berap 310813
9 9 0
9 9 0
Begroting 2015
Begroting 2016
9 9 0
53 53 0 xlOOO Begroting 2018
Begroting 2017
9 9 0
62 62 0 xlOOO Begroting 2018
Begroting 2017
41 41 0
xlOOO Begroting 2018
9 9 0
9 9 0
13
Concept Kademota 2015 Optimisd Hoofdstuk 5. Bedrijfsvoering Ontwikkelingen Participatiewet De invoering van de Participatiewet, en de te verwachten toename van het klantenbestand, zal ook van invloed zijn op de kosten van bedrijfsvoering. Gezien de onduidelijkheden die thans nog bestaan met betrekking tot nadere invulling en de wijze van uitvoering van de wet, kunnen de meerkosten nog niet in de bedrijfsvoeringsbegroting worden verwerkt. Naar verwachting zal de toename van het klantenbestand door de instroom van nieuwe doelgroepen na de inwerkingtreding van de Participatiewet formatieve gevolgen hebben. Een en ander zal in 2015 worden bezien. Volledigheidshalve wordt vermeld dat het Dagelijks Bestuur onlangs heeft besloten de tijdelijke uitbreiding van personeel van 2013 voor 2014 te verlengen en als incidenteel aan te merken. Scholinqsbeleid De invoering van de Participatiewet zal op termijn ook een wijziging van de samenstelling van het bestand tot gevolg hebben. Dit door de instroom van burgers die voorheen recht hadden op een Wajong uitkering of een WSW-dienstbetrekking. De problematiek van deze nieuwe doelgroep vraagt een specifieke benadering. Ons scholingsbeleid dient daarom ook gericht te zijn op het ontwikkelen van de daarvoor noodzakelijke competenties en vaardigheden van onze klantmanagers. Aflopen huurcontract Het huurcontract van het bedrijfspand aan de Frisselsteinstraat te Veghel loopt per 1 juli 2015 af. In verband hiermee, alsmede gelet op het vertrek van het UWV uit het Werkplein, dient nadere orientatie op de (kosten van) huisvesting plaats te vinden. Werkkostenregeling Op grand van de werkkostenregeling mag 1,5% (2013) van het totale fiscale loon (vrije ruimte) worden gebruikt voor onbelaste onkostenvergoedingen en verstrekkingen voor het personeel. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om kerstpakketten, fietsen en parkeergelden. De werkkostenregeling vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen. Het gebruik van deze regeling is tot 1 januari 2015 nog facultatief, en daarna verplicht. Informatiebeleid Social media Steeds meer burgers maken gebruik van social media zoals Twitter en Facebook. Het gebruik van social media is een middel om te communiceren en kan ingezet worden voor interactie met onze doelgroepen. Het is een open en eenvoudig toegankelijk middel waar zowel organisaties als individuele personen gebruik van maken. Gemeenten maken steeds meer gebruik van deze vorm van communicatie. Het draagt bij aan een verbetering van de dienstverlening en de realisering van de doelstellingen. Samenwerking in ICT-beheer Als organisatie is Optimisd te klein om de ICT in eigen beheer te doen door het inrichten van een eigen rekencentrum, met eigen servers. Er kan weliswaar steeds meer gebruik worden gemaakt van webbased oplossingen, waarvoor geen eigen hardware en servers nodig zijn, maar voor een substantieel deel van onze ICT-toepassingen, namelijk GWS met alle bijbehorende applicaties en Key2financien, is dit nog niet te realiseren. Voor onze website, het intranet, het personeelssysteem en het systeem voor vaste telefonie wordt inmiddels wel gebruik gemaakt van webbased applicaties.
14
Concept Kadernota 2015 Optimisd De voorkeur wordt gegeven aan gemeentelijke samenwerking op het gebied van ICT. Samenwerkingsvormen worden onderzocht, waarbij de voorkeur uitgaat naar samenwerking met een van onze gemeenten.
Ambities • • • • • •
Met het oog op de nieuwe doelgroepen na invoering van de participatiewet, wordt ingezet op het verder ontwikkelen van vereiste competenties en vaardigheden van de klantmanagers. Het beleid gericht op het verder terugdringen van het ziekteverzuim wordt voortgezet. Onderzoek wordt gedaan naar de huisvesting en mogelijk alternatieven, met als doel de kosten van huisvesting te verlagen. De werkkostenregeling is per 2015 ingevoerd. Voor communicatie en interactie met de klanten wordt ook gebruik gemaakt van social media. Samenwerking in ICT-beheer wordt vorm gegeven
15
Concept Kademota 2015 Optimisd Hoofdstuk 6 Meerjarig financieel perspectief Meerjarenraming resultaatbijdragen programma's De meerjarenraming van de resultaatbijdragen programma's is als volgt: Resultaatbijdragen bedrijfsvoering Gemeente 2e berap 2013 Bernheze Schijndel Sint-Michielsgestel Veghel Totaal
964.852 879.485 911.466 1.427.864 4.183.667
2014
Begr2014 na berap 31-0813
997.228 902.712 902.664 1.439.031 4.241.635
997.228 902.712 902.664 1.439.031 4.241.635
2015
2016
2017
990.969 912.560 934.181 1.475.714 4.313.423
1.002.852 923.503 945.383 1.493.411 4.365.150
1.009.365 929.501 951.523 1.503.109 4.393.498
2018
1.017.646 937.126 959.329 1.515.441 4.429.542
Meerjarenraming bijdragen bedrijfsvoering Voor 2013 en volgende jaren begroten we de kosten van bedrijfsvoering, rekening houdend met de bezuinigingsvoorstellen, als volgt: Resultaatbijdragen programma's Gemeente 2e berap 2013
Bernheze Schijndel Sint-Michielsgestel Veghel Totaal
842.038 712.072 794.465 895.068 3.243.643
2014
651.941 449.130 729.440 720.255 2.550.766
Begr2014na berap 31-082013 651.941 449.130 729.440 720.255 2.550.766
2015
2016
2017
2018
748.934 502.104 532.420 891.711 2.675.169
707.839 711.566 482.012 797.554 2.698.971
732.936 734.128 492.526 828.915 2.788.505
749.030 749.327 500.788 853.140 2.852.285
Toelichting • De verdeling van de bedrijfsvoeringskosten is op basis van de voorlopige verdeelsieutei, met als peildatum 1-1-2013.
16
Concept Kadernota 2015 Optimisd Hoofdstuk 7 Technische uitgangspunten
Bij het opstellen van deze kadernota waren de definitieve resultaten van 2013 nog niet bekend. Personele formatie De formatieomvang voor Optimisd is voor 2015 begroot op 46,0 fte, waarvan 40,2 fte structureel en 5,8 fte incidenteel. Loon- en prijsontwikkeling. Voor de raming van de loonkosten is aangesloten bij gemiddelde loonkostenontwikkeling die door de deelnemende gemeenten is toegepast. Voor de prijsontwikkeling is uitgegaan van een gemiddelde stijging van 1,75%. Ontwikkeling investerinqen en kapitaallasten Er is in de kadernota 2015 en de meerjarenramingen rekening gehouden met een jaarlijkse gemiddelde investering van € 150.000. Daarnaast wordt eenmaal per 4 jaar rekening gehouden met een investering van € 250.000 voor de vervanging van hardware. Het rentepercentage voor investeringen bedraagt 3,0%.
17
Biilaqe A: INKOMSTEN
PROGRAMMA1: IN KOMEN WWB inkomensdeel Algemeen WWB ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar WWB ink. Levensonderhoud 22 t/m 64 jr. WWB ink. Levensond. 65jren ouder WWB ink. Levensond. In Verpl / Inr. WWB ink. Levensond. Krediethypotheek WWB Levensond. Bbz IOAW IOAZ WIJ inkomensdeel Algemeen WIJ Ink. Levensonderhoud t/m21 jaar WIJ Ink. Levensonderhoud 22 tot 27 jr WIJ Ink. Levensond. In Verpl/lnr. WIJ Ink. Levensond. Krediethypotheek subtotaal
61250 WWB Leenbijstand en overige bijdragen Bbz PROGR 2: PARTICIPATE 62100 62200 62300 62400
Begr. 2014 na2e berap 13
2e Berap 31-08-13
FCL
61100 61110 61120 61130 61140 61150 61200 61300 61400 61500 61510 61520 61540 61550
Programmabegroting 2015
OPTIMISD
WWB: werkdeel Algemeen WWB: werkdeel Reintegrate WWB: werkdeel Vrml W.I.W. WWB: werkdeel Vrml ID-Banen subtotaal
63100 Wet Kinderopvang 63350 Inburgering (Wl) PROGR 3: VOORZ. EN ON DERST.
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.672
-
-
-
-
-
"
■
-
'
'
"
9.672
-
-
-
-
-
-
_
_
_
_
"
-
'
-
-
■
■
Saldo programma inkomsten Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage
Progr. Bernheze Progr. Schijndel Progr. St Michielsgestel Progr. Veghel
Subtotaal programma inkomsten Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage
bedrijfsvoering Bernheze bedrijfsvoering Schijndel bedrijfsvoering St Michielsgestel bedrijfsvoering Veghel EINDTOTAAL IN KOMSTEN
PROGRAMMA 1: IN KOMEN 61100 61110 61120 61130 61140 61150 61200 61300 61400 61500 61510 61520 61540 61550
WWB inkomensdeel Algemeen WWB ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar WWB ink. Levensonderhoud 22 t/m 64 jr. WWB ink. Levensond. 65 jr en ouder WWB ink. Levensond. In Verpl / Inr. WWB ink. Levensond. Krediethypotheek WWB Levensond. Bbz IOAW IOAZ WIJ inkomensdeel Algemeen WIJ Ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar WIJ Ink. Levensonderhoud 22 tot 27 jr WIJ Ink. Levensond. In Verpl/lnr. WIJ Ink. Levensond. Krediethypotheek subtotaal
61250 WWB Leenbijstand en overige bijdragen Bbz PROGR 2: PARTICIPATE 62100 62200 62300 62400
9.6
WWB: werkdeel Algemeen WWB: werkdeel Reintegratie WWB: werkdeel Vrml W.I.W. WWB: werkdeel Vrml ID-Banen subtotaal
63100 Wet Kinderopvang 9.6
63350 Inburgering (Wl) PROGR 3: VOORZ. EN ON DERST.
66100 Maatschappelijk ondersteuningsfonds 67200 Huisvesting vergunninghouders
2e Berap 31-08-13
UITGAVEN FCL
-
63500 Bijzondere bijstand PROGRAMMA 4: VERZOEKTAKEN
Begroting 2015
63500 Bijzondere bijstand PROGRAMMA 4: VERZOEKTAKEN 66100 Maatschappelijk ondersteuningsfonds
9.672
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.672
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.672
-
-
-
-
-
-
67200 Huisvesting vergunninghouders Saldo programma uitgaven
9.6
Subtotaal programma uitgaven
9.6
Saldo resultaat bedrijfsvoering
EINDTOTAAL UITGAVEN
9.6
Biilaqe B:
OPTIMISD
INKOMSTEN FCL
2e Berap 31-08-13
Bedriifsvoerinqbeqrotinq 2015
Begr. 2014 na 2e berap 13
Begroting 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
50000
Rente en afschrijving
178.256
225.433
51000
Personeelskosten
685.228
82.076
362.512
363.578
364.662
52000
Huisvesting
59.835
75.101
75.101
75.101
53000
Facilitair
54000
Informatisering
55000
231.221
240.370
221.693
UITGAVEN FCL
2e Berap 31-08-13
na
50000
Rente en afschrijving
365.765
51000
Personeelskosten
75.103
75.105
52000
Huisvesting
349.352
4.234
4.308
53000
Facilitair
226.919
Informatisering
799.253
225.311
151.825 3.224.686
4.089
4.089
4.089
4.161
15.942
15.942
15.942
16.832
16.834
16.836
54000
Management en aansturing
-
-
-
-
-
55000
Management en aansturing
15.533
56000
Beheerskosten
-
-
47.449
-
-
-
-
Beheerskosten
Administratie financieel
-
56000
57000
-
-
57000
Administratie financieel
32.000
58500
Schuidhulpverlening
-
-
-
-
58500
Schuidhulpverlening
Sociale recherche
60.888
61.954
63.038
64.141
58700
Hoogwaardige Handhaving
58700
Hoogwaardige Handhaving
-
-
58600
58600
Sociale recherche
58800
Jongerenloket Werkplein Frisselstein
58800
Jongerenloket Werkplein Frisselstein
-
-
-
-
-
943.350
402.641
749.753
761.995
745.564
751.466
4.183.667
4.241.635
4.313.423
4.365.150
4.393.498
4.429.542
964.852 879.485 911.466 1.427.864
997.228 902.712 902.664 1.439.031
990.969 912.560 934.181 1.475.714
1.002.852 923.503 945.383 1.493.411
1.009.365 929.501 951.523 1.503.109
1.017.646 937.126 959.329 1.515.441
5.127.017
4.644.276
5.063.176
5.127.146
5.139.062
5.181.008
Efficiencykorting Saldo bedr.voerings inkomsten
Verdeling kstn
Bijdr. bedr.voering Bernheze Bijdr. bedr.voering Schijndel Bijdr. bedr.voering St M.gestel Bijdr. bed.voering Veghei EINDTOTAAL BEDRIJFSVOERINGS INKOMSTEN
Egalisatiereserve
2/13
220.000
60.000
-
Saldo bedrijfsvoerings uitgaven
5.127.017
EINDTOTAAL BEDRIJFSVOERINGS UITGAVEN
5.127.017
Biilaqe C:
0PT1MISD (Totaal)
INKOMSTEN
2e Berap 31-08-13
FCL PR0GRAMMA1: 61100 61110 61120 61130 61140 61150 61200 61300 61400 61500 61510 61520 61540 61550
INKOMEN
W W B inkomensdeel Algemeen W W B ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar W W B ink. Levensonderhoud 22 t/m 64 jr. W W B ink. Levensond. 65 jr en ouder W W B ink. Levensond. In Verpl / Inr. W W B ink. Levensond. Krediethypotheek W W B Levensond. Bbz IOAW IOAZ W I J inkomensdeel Algemeen W I J Ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar W I J Ink. Levensonderhoud 22 tot 27 jr W I J Ink. Levensond. In Verpl/lnr. W I J Ink. Levensond. Krediethypotheek subtotaal
61250 W W B Leenbijstand en overige bijdragen Bb P R O G R 2: P A R T I C I P A T E 62100 62200 62300 62400
W W B : werkdeel W W B : werkdeel W W B : werkdeel W W B : werkdeel Sub-totaal
Algemeen Reintegrate Vrml W.I.W. Vrml ID-Banen
17.281.246
17.974.763
12.985.043
15.043.248
15.056.031
15.774.938
16.581.829
17.275.433
6.519 6.196 1.076
-
P R O G R A M M A 4:
VERZOEKTAKEN
66100 Maatschappelijk ondersteuningsfonds 67200 Huisvesting vergunninghouders Saldo programma inkomsten
84 47.000
-
84 47.000
-
85 47.000
-
87 47.000
-
47.000 -
12.998.834
15.090.332
15.103.115
15.822.023
(6.628.9*6
(7.322.433
387.276
642.789
645.430
648.849
652.330
652.330
1.488.064
883.992
B55.218
889.739
909.162
956.073
1.158.938 18.906
875.111 8.881
846.217 9.001
880.615 9.124
899.878 9.284
946.662 9.411
-
-
-
883.992
855.2(8
889.739
-
-
-
-
909.(62
-
-
956.073
-
62100 62200 62300 62400
63100 W e t Kinderopvang
174.471
174.461 174.461
63500 Bijzondere bijstand
45.236
38.705
44.305
50.017
55.843
61.786
PROGRAMMA 4:
37.008
30.000
35.600
41.312
47.138
53.081
8.228
8.705
8.705
8.705
8.705
8.705
748.934 502.104 532.420 891.711
707.839 711.566 482.012 797.554
732.936 734.128 492.526 828.915
749.030 749.327 500.788 853.140
Subtotaal programma inkomsten
18.358.970
19.381.055
19.497.708
20.284.070
21.209.228
22.019.367
964.852 879.485 911.466 1.427.864
997.228 902.712 902.664 1.439.031
990.969 912.560 934.181 1.475.714
1.002.852 923.503 945.383 1.493.411
1.009.365 929.501 951.523 1.503.109
1.017.646 937.126 959.329 1.515.441
22.542.637
23.622.690
23.811.131
24.649.220
25.602.725
26.448.910
(3.891754 495.165
43.465 318.130
63350 Inburgering (Wl)
174.471
651.941 449.130 729.440 720.255
-
84.600 8.130 124.380 698.994 107.461
766.926 287.295 90.248 33.375 1.177.844
Algemeen Reintegratie Vrml W . I . W . Vrml ID-Banen
174.471
842.038 712.072 794.465 895.068
77.251 44.025 12.746.913
W W B : werkdeel W W B : werkdeel W W B : werkdeel W W B : werkdeel Sub-totaal
174.471
19.167.083
14.386.919
1.539.439
174.471
18.420.722
n
P R O G R 2: P A R T I C I P A T E
174.471
17.585.099
EINDTOTAAL INKOMSTEN
61250 W W B Leenbijstand en overige bijdragen Bb
174.471
16.822.539
Bernheze Schijndel St Michielsgestel Veghel
W W B inkomensdeel Algemeen W W B ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar W W B ink. Levensonderhoud 22 t/m 64 jr. W W B ink. Levensond. 65 jr en ouder W W B ink. Levensond. In Verpl / Inr. W W B ink. Levensond. Krediethypotheek W W B Levensond. Bbz IOAW IOAZ W I J inkomensdeei Algemeen W I J Ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar W I J Ink. Levensonderhoud 22 tot 27 jr W I J Ink. Levensond. In Verpi/lnr. W I J Ink. Levensond. Krediethypotheek subtotaal
174.471
16.830.289
bedrijfsvoering bedrijfsvoering bedrijfsvoering bedrijfsvoering
61100 61110 61120 61130 61140 61150 61200 61300 61400 61500 61510 61520 61540 61550
191.784
15.115.327
Programmas Programmas Programmas Programmas
PROGRAMMA 1: INKOMEN
191.784
Bernheze Schijndel St Michielsg Veghel
Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage
2e Berap 31-08-13
FCL
16.470.872
1.890
P R O G R 3: V O O R Z . EN O N D E R S T .
UITGAVEN
Begroting 2018
15.748.545
308.330
63500 Bijzondere bijstand
Begroting 2017
15.733.121
-
63350 Inburgering (Wl)
Begroting 2016
Begroting 2015
13.386.110
1.177.844
63100 W e t Kinderopvang
Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage
Begr. 2014 n a 2 e berap 13
Proqrammabeqrotina 2015
P R O G R 3: V O O R Z . E N O N D E R S T .
2.387.376 2.387.376
VERZOEKTAKEN
66100 Maatschappelijk ondersteuningsfonds 67200 Huisvesting vergunninghouders
45.236 37.008 8.228
Saldo programma uitgaven
18.358.970
Subtotaal programma uitgaven
18.358.970
Saldo resultaat bedrijfsvoering
EINDTOTAAL UITGAVEN
4.183.667
22.542.637
Bijlage D:
PROGRAMMA1:
INKOMEN
W W B : inkomensdeel Algemeen W W B : ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar W W B : ink. Levensonderhoud 22 t/m 64 jr. W W B : ink. Levensond. 65 jr en ouder W W B : ink. Levensond. In Verpl / inr. W W B : ink. Levensond. Krediethypotheek W W B Levensond. Bbz IOAW IOAZ WIJ: inkomensdeel Algemeen WIJ: Ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar WIJ: Ink. Levensonderhoud 22 tot 27 jr WIJ: Ink. Levensond. In Verpl/lnr. WIJ: Ink. Levensond. Krediethypotheek sublotaal
61250 W W B Leenbijstand en overige bijdragen Bbz P R O G R 2: PARTICIPATIE 62100 62200 62300 62400
W W B : werkdeel W W B : werkdeel W W B : werkdeel W W B : werkdeel subtotaal
Algemeen Reintegrate Vrml W.I.W. Vrml ID-Banen
PROGR 3: V O O R Z . EN ONDERST. 63500 Bijzondere bijstand PROGRAMMA 4: VERZOEKTAKEN 66100 Maatschappelijk ondersteuningsfonds 67200 Huisvesting vergunninghouders Saldo programma inkomsten Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage
Progr. Progr. Progr. Progr.
Bernheze Schijndel St Michieisgestel Veghel
Subtotaal programma inkomsten bedrijfsvoering bedrijfsvoering bedrijfsvoering bedrijfsvoering
Bernheze Schijndel St Michieisgestel Veghel
EINDTOTAAL INKOMSTEN
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
UITGAVEN
3.486.860
3.433.841
3.649.361
3.828.912
3.982.834
3.320.443
3.267.424
3.482.211
3.661.015
3.815.024
1.077
12.000
12.000
12.000
351 2.791.598
3.332.527
3.279.508
3.494.296
3.673.102
12.000 3.827.024
92.807
154.333
154.333
155.065
155.810
155.810
282.073
199.567
192.978
200.822
205.215
215.884
231.818 3.380
199.567
192.978
200.822
205.215
215.684
7.591
84 12.000
64
85
87
799.567
192.978
200.822
205.215
215.884
44.985
-
-
-
-
-
48.067
46.946
46.946
46.946
46.946
46.936
48.067
46.946
46.946
46.946
46.946
46.936
37.008
30.000
35.600
41.312
47.136
53.081
37.008
30.000
35.600
41.312
47.138
53.081
-
-
-
-
-
-
2e Berap 31-08-13
FCL
2.884.405
1.890
63350 Inburgering (Wl)
Begroting 2015
2.782.579
235.198
63100 Wet Kinderopvang
Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage
Begr. 2014 n a 2 e berap 1 ;
2e Berap 31-08-13
FCL
61100 61110 61120 61130 61140 61150 61200 61300 61400 61500 61510 61520 61540 61550
Programmabegroting 2015
Bernheze
INKOMSTEN
-
3.251.553
3.763.373
3.709.365
3.938.441
4.128.211
4.298.735
842.038
651.941
748.934
707.839
732.936
749.030
4.093.591
4.415.314
4.458.299
4.646.281
4.861.147
5.047.765
964.852
997.228
990.969
1.002.852
1.009.365
1.017.646
PROGRAMMA 1: INKOMEN 61100 61110 61120 61130 61140 61150 61200 61300 61400 61500 61510 61520 61540 61550
W W B : inkomensdeel Algemeen W W B : ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar W W B : ink. Levensonderhoud 22 t/m 64 jr. W W B : ink. Levensond. 6 5 j r e n ouder W W B : ink. Levensond. In Verpl / Inr. W W B : Ink. Levensond. Krediethypotheek W W B Levensond. Bbz IOAW IOAZ WIJ inkomensdeel Algemeen WIJ Ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar WIJ Ink. Levensonderhoud 22 tot 27 jr WIJ Ink. Levensond. In Verpl/lnr. WIJ Ink. Levensond. Krediethypotheek subtotaal
61250 W W B Leenbijstand en overige bijdragen Bbz
PROGR 2: PARTICIPATIE 62100 62200 62300 62400
W W B : werkdeel W W B : werkdeel W W B : werkdeel W W B : werkdeel subtotaal
Algemeen Reintegratie Vrml W.I.W. Vrml ID-Banen
5.412.542
5.449.268
5.649.133
5.870.512
6.065.411
5.645 2.942 2.932.394
25.083 13.537
118.265 16.379
3.114.245 99.057 294.755 123.392 60.771 33.576 17.459 235.198 14.572
63100 Wet Kinderopvang 63350 Inburgering (Wl)
44.985
PROGR 3: VOORZ. EN ONDERST. 63500 Bijzondere bijstand
548.526 548.526
P R O G R A M M A 4: VERZOEKTAKEN 66100 Maatschappelijk ondersteuningsfonds 67200 Huisvesting vergunninghouders
37.008 37.008
-
Saldo programma uitgaven
4.093.591
Subtotaal programma uitgaven
4.093.591
Saldo resultaat bedrijfsvoering
5.058.443
3.213.302
EINDTOTAAL UITGAVEN
964.852
5.058.443
Biilaqe E: INKOMSTEN
PROGRAMMA1:
INKOMEN
W W B : inkomensdeel Algemeen W W B : ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar W W B : ink. Levensonderhoud 22 t/m 64 jr. W W B : ink. Levensond. 65 jr en ouder W W B : ink. Levensond. In Verpl / Inr. W W B : ink. Levensond. Krediethypotheek W W B Levensond. Bbz IOAW IOAZ W I J : inkomensdee! Algemeen WSJ: Ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar W I J : Ink. Levensonderhoud 22 tot 27 jr W I J : Ink. Levensond. In Verpl/lnr. WIJ: Ink. Levensond. Krediethypotheek subtotaal
61250 W W B Leenbijstand en overige bijdragen Bbz P R O G R 2: P A R T I C I P A T E 62100 62200 62300 62400
W W B : werkdeel W W B : werkdeel W W B : werkdeel W W B : werkdeel subtotaal
Begr. 2014 na 2e berap 1C
2e Berap 31-08-13
FCL
61100 61110 61120 61130 61140 61150 61200 61300 61400 61500 61510 61520 61540 61550
Programmabegroting 2015
Schiindel
Algemeen Reintegrate Vrml W.I.W. Vrml ID-Banen
P R O G R 3: V O O R Z . E N O N D E R S T .
P R O G R A M M A 4:
Begroting 2018
UITGAVEN
3.364.465
3.563.180
3.522.131
3.696.125
3.845.781
3.196.215
3.394.164
3.352.337
3.525.538
3.675.194
4.924 2.409 2.892.8/8
12.000 3.208.215
12.000 3.406.164
12.000 3.364.337
12.000 3.537.538
12.000 3.687.794
110.718
156.250
157.016
157.794
158.587
158.587
247.601
222.583
215.523
224.150
229.027
240.725
225.148 3.081
216.845 5.738
209.685 5.838
218.209 5.941
222.982 6.045
234.574 6.151
228.229
-
222.583
-
2)5.523
-
224.150
-
229.027
-
-
-
-
-
-
-
240.725
"
54.917
35.118
35.118
35.116
35.116
35.116
54.917
35.118
35.118
35.118
35.118
35.118
VERZOEKTAKEN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
66100 Maatschappelijk ondersteuningsfonds
Saido programma inkomsten Progr. Progr. Progr. Progr.
Bernheze Schijndel St Michielsgestel Veghel
Subtotaal programma inkomsten Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage
bedrijfsvoering bedrijfsvoering bedrijfsvoering bedrijfsvoering
Bernheze Schijndel St Michielsgestel Veghel
EINDTOTAAL INKOMSTEN
PROGRAMMA 1: INKOMEN 61100 61110 61120 61130 61140 61150 61200 61300 61400 61500 61510 61520 61540 61550
W W B : inkomensdeel Algemeen W W B : ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar W W B : ink. Levensonderhoud 22 t/m 64 jr. W W B : ink. Levensond. 65 jr en ouder W W B : ink. Levensond. In Verpl / Inr. W W B : ink. Levensond. Krediethypotheek W W B Levensond. Bbz IOAW IOAZ W I J : inkomensdeel Algemeen W I J : Ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar W I J : Ink. Levensonderhoud 22 tot 27 jr W I J : Ink. Levensond. In Verpl/lnr. W I J : Ink. Levensond. Krediethypotheek subtotaal
61250 W W B Leenbijstand en overige bijdragen Bbz P R O G R 2: P A R T I C I P A T E 62100 62200 62300 62400
W W B : werkdeel W W B : werkdeel W W B : werkdeel W W B : werkdeel subtotaal
Algemeen Reintegrate Vrml W.I.W. Vrml ID-Banen
-
3.306.054
3.622.166
3.813.821
3.781.399
3.960.270
4.121.624
712.072
449.130
502.104
711.566
734.128
749.327
4.018.126
4.071.296
4.315.925
4.492.965
4.694.398
4.670.951
879.485
902.712
912.560
923.503
929.501
937.126
4.897.611
4.974.008
5.228.485
5.416.469
5.623.899
5.808.077
3.239.025 50.433 684 2.766.886
61.461 28.542
177.670 34.048
3.119.724 119.301 262.706 127.070 101.159
-
228.229
63100 Wet Kinderopvang
15.105
63350 Inburgering (Wl)
19.372
P R O G R 3: V O O R Z . E N O N D E R S T .
P R O G R A M M A 4:
516.395 516.395
63500 Bijzondere bijstand VERZOEKTAKEN
66100 Maatschappelijk ondersteuningsfonds
67200 Huisvesting vergunninghouders
Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage
2e Berap 31-08-13
FCL
3.003.536
19.372
63500 Bijzondere bijstand
Begroting 2017
2.885.485
63100 Wet Kinderopvang 63350 Inburgering (Wl)
Begroting 2016
Begroting 2015
67200 Huisvesting vergunninghouders
-
Saldo programma uitgaven
4.018.126
Subtotaal programma uitgaven
4.018.126
Saldo resultaat bedrijfsvoering
EINDTOTAAL UITGAVEN
879.485
4.897.611
Biilaqe F:
Sint-Michielsqestel
INKOMSTEN
PROGRAMMA1: 61100 61110 61120 61130 61140 61150 61200 61300 61400 61500 61510 61520 61540 61550
INKOMEN
W W B : inkomensdeel Algemeen W W B : ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar W W B : ink. Levensonderhoud 22 t/m 64 jr. W W B : ink. Levensond. 65 jr en ouder W W B : ink. Levensond. In Verpl / Inr. W W B : ink. Levensond. Krediethypotheek W W B Levensond. Bbz IOAW IOAZ WIJ: inkomensdeel Aigemeen WIJ: Ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar WIJ: Ink. Levensonderhoud 22 tot 27 jr WIJ: Ink. Levensond. In Verpl/lnr. WIJ: Ink. Levensond. Krediethypotheek subtotaal
61250 W W B Leenbijstand en overige bijdragen Bbz P R O G R 2: P A R T I C I P A T E 62100 62200 62300 62400
W W B : werkdeel W W B : werkdeel W W B : werkdeel W W B : werkdeel subtotaal
Begr. 2014 na 2e berap 1 :i
2e Berap 31-08-13
FCL
Algemeen Reintegratie Vrml W.I.W. Vrml ID-Banen
63100 Wet Kinderopvang 63350 Inburgering (Wl)
PROGR 3: VOORZ. EN ONDERST.
PROGRAMMA4:
Begroting 2016
2.486.706
3.238.931
3.193.414
3.068.388
3.022.240
4.329
Begroting 2018
Begroting 2017
3.388.S49
3.551.398
3.689.772
3.216.734
3.378.929
3.517.303
2.4/3.027
22.000 3.044.240
22.000 3.238.734
22.000 3.400.929
22.000 3.539.303
5.990-
131
73.679
148.543
149.174
149.815
150.469
150.469
333.215
179.979
174.103
181.098
185.051
194.565
295.671 5.692
177.969 2.010
172.093 2.010
179.088 2.010
183.006 2.045
192.520 2.045
-
-
-
-
-
-
301.363
179.979
174.103
1B1.098
185.051
194.5S5
-
-
-
-
-
-
48.1 OS
-
46.575
46.575
46.575
46.575
46.575
46.575
46.575
46.575
46.575
46.575
-
-
-
-
-
66100 Maatschappelijk ondersteuningsfonds 67200 Huisvesting vergunninghouders Saldo programma inkomsten Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage
Progr. Progr. Progr. Progr.
Bernheze Schijndel St Michieisgestel Veghel
Subtotaal programma inkomsten Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage
bedrijfsvoering bedrijfsvoering bedrijfsvoering bedrijfsvoering
Bernheze Schijndel St Michieisgestel Veghel
EINDTOTAAL INKOMSTEN
2e Berap 31-08-13
UITGAVEN FCL
22.000 3.090.3B8
48.105 VERZOEKTAKEN
Begroting 2015
2.414.557
31.852
63500 Bijzondere bijstand
Proqrammabeqrotinq 2015
PROGRAMMA 1: INKOMEN 61100 61110 61120 61130 61140 61150 61200 61300 61400 61500 61510 61520 61540 61550
W W B : inkomensdeel Algemeen W W B ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar W W B ink. Levensonderhoud 22 t/m 64 jr. W W B ink. Levensond. 65 jr en ouder W W B ink. Levensond. In Verpl / Inr. W W B ink. Levensond. Krediethypotheek W W B Levensond. Bbz IOAW IOAZ WIJ inkomensdeel Algemeen W I J Ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar W I J Ink. Levensonderhoud 22 tot 27 jr W I J Ink. Levensond. In Verpl/lnr. W I J Ink. Levensond. Krediethypotheek subtotaal
61250 W W B Leenbijstand en overige bijdragen Bbz P R O G R 2: P A R T I C I P A T E 62100 62200 62300 62400
W W B : werkdeel W W B : werkdeel W W B : werkdeel W W B : werkdeel subtotaal
Algemeen Reintegratie Vrml W.I.W. Vrml ID-Banen
-
-
-
-
-
-
3.465.485
3.414.092
3.616.222
3.783.024
3.930.912
794.465
729.440
532.420
482.012
492.526
500.788
3.662.491
4.194.925
3.946.512
4.098.234
4.275.550
4.431.701
911.466
902.664
934.181
945.383
951.523
959.329
4.573.957
5.097.589
4.880.693
5.043.617
5.227.073
5.391.030
1.548 9.606 2.559.385
-
1.948 11.079 124.483 55.539
2.763.588 115.600 349.192 297.394 3.969
-
301353 6.177
63100 Wet Kinderopvang
41.652
63350 Inburgering (Wl)
PROGR 3: VOORZ. EN ONDERST.
P R O G R A M M A 4:
434.111 434.111
63500 Bijzondere bijstand VERZOEKTAKEN
66100 Maatschappelijk ondersteuningsfonds
2.868.026
2.879.188
67200 Huisvesting vergunninghouders
. -
Saldo programma uitgaven
3.662.491
Subtotaal programma uitgaven
3.662.491
Saldo resultaat bedrijfsvoering
EINDTOTAAL UITGAVEN
911.466
4.573.957
Biilage G:
Veqhel
INKOMSTEN
PROGRAMMA1: INKOMEN W W B : inkomensdeet Algemeen W W B : ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar W W B : ink. Levensonderhoud 22 t/m 64 jr. W W B : ink. Levensond. 65 jr en ouder W W B : ink. Levensond. In Verpl / Inr. W W B : ink. Levensond. Krediethypotheek W W B Levensond. Bbz IOAW IOAZ W I J : inkomensdeel Algemeen WIJ: Ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar W I J : Ink. Levensonderhoud 22 tot 27 jr W I J : Ink. Levensond. In Verpl/lnr. WIJ: Ink. Levensond. Krediethypotheek subtotaal
61250 W W B Leenbijstand en overige bijdragen Bbz P R O G R 2: PARTICIPATIE 62100 62200 62300 62400
W W B : werkdeel W W B : werkdeel W W B : werkdeel W W B : werkdeel subtotaal
Begr. 2D14 na 2e berap 13
2e Berap 31-08-13
FCL
61100 61110 61120 61130 61140 61150 61200 61300 61400 61500 61510 61520 61540 61550
Proqrammabeqrotinq 2015
Algemeen Reintegrate Vrml W.I.W. Vrml ID-Banen
63100 Wet Kinderopvang 63350 Inburgering (Wl)
63500 Bijzondere bijstand P R O G R A M M A 4: VERZOEKTAKEN
Begroting 2017
Begroting 2016
UITGAVEN
Begroting 2018
5.642.865
5.558.110
5.910.831
6.204.811
6.456.376
4.902.422
5.458.202
5.372.203
5.723.656
6.016.347
6.267.912
1.113 4.905.524
1.000 5.459.202
1.000 5.373.203
1.000 5.724.656
1.000 6.077.347
1.000 6.268.9/2
110.072
183.663
184.907
186.175
187.464
187.464
3291.076 1.242
615.503
281.863
272.614
283.668
289.869
304.898
406.301 6.753
280.730 1.133
271.461 1.153
282.495 1.173
288.675 1.194
303.683 1.215
-
-
-
-
-
-
413.054
281863
272.6/4
283.666
289.869
304.898
-
-
-
-
-
-
40.695
45.632
45.832
45.832
45.832
45.832
40.695
45.832
45.832
45.832
45.832
45.832
8.228
8.705
8.705
8.705
8.705
8.705
8.226
8.705
8.705
8.705
8.705
8.705
5.680.022
5.979.265
5.885.261
6.249.036
6.549.217
6.815.811
66100 Maatschappelijk ondersteuningsfonds 67200 Huisvesting vergunninghouders Saldo programma inkomsten Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage Resultaatbijdrage
Progr. Progr. Progr. Progr.
Bernheze Schijndel St Michielsgestel Veghei
Subtotaal programma inkomsten Bijdrage Bijdrage Bijdrage Bijdrage
bedhjfsvoering bedhjfsvoering bedrijfsvoering bedhjfsvoering
Bernheze Schijndel St Michielsgestel Veghei
EINDTOTAAL INKOMSTEN
2e Berap 31-08-13
FCL
5.015.596
202.449
P R O G R 3: V O O R Z . E N O N D E R S T .
Begroting 2015
PROGRAMMA 1: INKOMEN 61100 61110 61120 61130 61140 61150 61200 61300 61400 61500 61510 61520 61540 61550
W W B : inkomensdeel Algemeen W W B : ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar W W B : ink. Levensonderhoud 22 t/m 64 jr. W W B : ink. Levensond. 65 jr en ouder W W B : ink. Levensond. In Verpl / Inr. W W B : ink. Levensond. Krediethypotheek W W B Levensond. Bbz IOAW IOAZ WIJ inkomensdeel Algemeen WIJ Ink. Levensonderhoud t/m 21 jaar W I J Ink. Levensonderhoud 22 tot 27 jr W I J Ink. Levensond. In Verpl/lnr. W I J Ink. Levensond. Krediethypotheek subtotaal
61250 W W B Leenbijstand en overige bijdragen Bbz P R O G R 2: P A R T I C I P A T I E 62100 62200 62300 62400
W W B : werkdeel W W B : werkdeel W W B : werkdeel W W B : werkdeel subtotaal
Algemeen Reintegratie Vrml W.I.W. Vrml ID-Banen
895.068
720.255
891.711
797.554
828.915
853.140
6.699.520
6.776.972
7.046.590
7.378.132
7.668.951
1.427.864
1.439.031
1.475.714
1.493.411
1.503.109
1.515.441
8.002.954
8.138.551
8.252.686
8.540.001
8.881.241
9.184.392
-
42.521 6.182 26.757 278.576 1.495
4.094.197 161.207 623.114 219.070 121.396 56.672 15.916 413.054
202.449
63350 Inburgering (Wl) P R O G R 3: V O O R Z . E N O N D E R S T . 63500 Bijzondere bijstand
888.344 888.344
PROGRAMMA 4: VERZOEKTAKEN
67200 Huisvesting vergunninghouders
8.228
8.228
Saldo programma uitgaven
6.575.090
Subtotaal programma uitgaven
6.575.090
Saldo resultaat bedrijfsvoering
EINDTOTAAL UITGAVEN
7/13
19.625 30.793 4.488.248
7.611
63100 Wet Kinderopvang
66100 Maatschappelijk ondersteuningsfonds
6.575.090
5.055.404
1.427.864
8.002.954
Biilaqel:
Toelichtinq op de bedriifsvoerinqbeqrotinq 2015
Alqemeen Bij het opstellen van het cijfermatig deel van de Kadernota 2015 zijn de cijfers van de 2e berap 2013 als basis gebruikt.
Versie. 30-01-14 9:40
50000: Rentelasten verdelinq 2e Berap
Primitieve begroting 2014
Omschrijving 31-08-13
21100 21300 21400 23100
Rentelasten verdelinq Rentelasten betaald langlopende leningen Rentelasten betaald kortlopende leningen/uitkeringen Rentelasten betaald bank rekening courant Afschrijvingslasten Totaal
151.825 151.825
Mutaties
Begr2014 na berap 31-8-2013
2014
-
2.000 300 193.123 195.423
0
2.000 300 193.123 195.423
2015
Begroting 2016 2017
2018
2.000 5.300 203.551
2.000 5.300 213.183
2.000 5.300 197.071
2.000 5.300 201.548
220.483
204.371
210.851
208.848
De afschrijvingslasten gaan in op 1 juli van het Jaarvan aanschaffing zoals vastgelegd in de "Investering- afschrijving en rente notitie' De rentelasten op uitkeringen betreft rentelasten na betaling vanwege bezwaarschriften.
50000: Rentebaten verdelinq Primitieve begroting 2014
2e Berap Omschrijving 31-08-13 Rentebaten verdelinq 21450 Rentebaten ontvangen bank rekening courant 61150 Verdeling rentelasten voorcalculatorisch 61250 Verdellng afschrijvingslasten Totaal
200 26.231 151.825 178.256
Mutaties
Begr2014 na berap 31-8-2013
2014
5.000 27.310 193.123
_
5.000 27.310 193.123
225.433
0
225.433
2015
Begroting 2016 2017
2018
1.000 26.669 203.551
1.000 26.187 213.183
1.000 22.763 201.548
231.221
1.000 23.623 197.071
240.370
221.693
225.311
De rente oerekening gaat in op het moment van afschrijving. Jaarlijks vvordt de gemi Idelde rente van de totale rentekosten in rekening gebracht dit in ove ereenstemming met de "Investering-afschrijving en rente no itie".
51000: Lasten Personeelskosten 2e Berap
Primitieve begroting 2014
Omschrijving 31-08-13
11100 11150 11200 12200 30100 34100 34300 34305 34320 34321 34330 34335 34350
Personeelskosten: Salariskosten Regeling FPU Gemeenten Gratificaties en dienstjubiiea Personeelvereniging c.a. Inhuur derden/vervanging 3% Verzekeringen personeel Aanspr. Gemeensch. Reg. Reiskosten woon-werk Dienstreizen Opleidingsbudget Werving en selectie Onderhoudfunctiewaarderingssysteem Arbo-dienst (sport, stoelmasage) Personeelsconsulent en salarisadministratie Totaal
2.452.580 4.639 2.750 9.139 615.033 8.46410.630 12.000 78.365
-
5.371 26.643 16.000
3.224.686
Mutaties
Begr2014 na berap 31-8-2013
2014
2.372.121 0 2.600 9.276 83.024 7.212 10.630 9.294 77.094 11.601 1.391 23.143 21.000
*
2.628.386
0
2.372.121 0 2.600 9.276 83.024 7.212 10.630 9.294 77.094 11.601 1.391 23.143 21.000 2.628.386
2015
2.680.729 4.803 1.000 9.415 66.212 7.477 9.538 12.000 87.124 11.770 1.411 23.143 15.000 2.929.622
Begroting 2016 2017
2.699.457 4.887 10.000 9.556 66.774 7.608 9.538 12.000 87.732 11.939 1.431 23.143 15.500 2.959.565
2.715.219 4.973 10.000 9.723 67.247 7.741 9.538 12.000 88.245 12.148 1.456 23.548 16.000 2.977.837
2018
2.718.236 5.060 7.500 9.893 67.337 7.876 9.538 12.000 88.343 12.361 1.481 23.960 16.279 2.979.864
* De raming voorde kademota 2012 is gebaseerd op de betaalde salEirisgegevens \ an oktober 2012 doorgerekenc met de gege jens van de C ao voorwaarde;n tot en met 2011. Voor 2011 is 0,5% eindelaarsuitkering meegenomen. (/oor2014en verder is uitgegaan van een sa arisverhoging van 0 % perjs ar. * De berekening voor de vervanging is 5% van de salariskosten en wc r d t m i v 2 0 1 2 t /m 2015 jaarlijks met 0,5 % gek ort. * Vanaf 2006 wordt door een persoon gebruikt gemaakt van de FPU. * Bij de berekening van opleidingskosten wordt 3,25 % van de salarisk osten bereker d.
51000: Baten Personeelskosten 2e Berap Omschrijving 31-08-13
62250 62250 62250 62250 62250 62250 62250
Personeelskosten: Doorgeboekt naar vergunninghouders Doorgeboekt naar Werkdeel Doorgeboekt Maatschappelijk Ondersteuningsfonds Inleenvergoeding IBN Doorgeboekt naar Sociale recherche Doorgeboekt naar algemene reserve, bestemm. Part. Doorgeboekt ontv pers.kst Boekel Totaal
8.228 424.000 3.000
Primitieve begroting 2014
8.706 59.160
Mutaties
Begr2014 na berap 31-8-2013
2014
-
14.210
8.706 59.160 0 14.210
2015
8.228 130.888 3.000
Begroting 2016 2017
8.228 131.954 3.000
8.228 133.038 3.000
2018
8.228 134.141 3.000
250.000 220.396 685.228
82.076
0
82.076
362.512
220.396 363.578
* De huisvestigingskosten voorvergunningshouders worden doorbere kend aan de g emeente Veghe * Voor de inzet van klantmanagers bij re-integratietrajecten worden de kosten van 1-fte doorgerekenc naar het werivdeel, dit is on jeveer 59.16C ,00 euro.
220.396 364.662
220.396 365.765
52000: Lasten Huisvestinq 2e Berap Omschrijving 31-08-13
31400 34130 34180 34250 34346 34352 61500 61600
Lasten Huisvestinq: Telefoonkosten en datacommunicatie Verzekering brand en storm, inbraak en inboedel Belasting btw Huur bedrijfsruimte Schoonmaak Onderhoud (verf bouwkundig installatie terrein etc.) Rente verlles investeringen Afschrijvingslasten investeringen Totaal
Primitieve begroting 2014
11.039 652 7.123 260.877 29.000 13.796 8.241 18.624
31.039 628 7.123 256.068 60.000 17.796 7.263 18.624
349.352
398.541
Mutaties
Begr2014 na berap 31-8-2013
2014
0
2015
Begroting 2017 2016
2018
31.039 628 7.123 256.068 60.000 17.796 7.263 18.624
31.039 628 7.123 275.000 60.000 17.796 6.186 14.833
31.039 639 7.248 282.000 60.508 17.796 5.507 11.041
31.711 650 7.375 289.000 61.024 18.284 4.927 11.041
31.714 661 7.504 296.000 62.092 18.604 4.347 11.041
398.541
412.605
415.778
424.012
431.964
* De huur wordt jaarlijks aangepast volgens de consumentenlndex (CPI) van het CBS. * Derarning voor2012 isgebaseerd o p d e betalingen van het 2010 verhoogd met een Index van 1,75%. De huurpnjsis inclusiefservicekosten
52000: Baten Huisvestinq 2e Berap Omschrijving 31-08-13 Baten Huisvestinq: 32150 Inkomsten uit onderverhuur BVG 62250 Verdeling lasten bedrijfsvoering via uurtarief (werkdeel) Totaal
Primitieve begroting 2014
Mutaties
Begr2014 na berap 31-8-2013
2014
52.933 6.902
68.078 7.023
-
68.078 7.023
59.835
75.101
0
75.101
2015
68.078 7.023 75.101
Begroting 2017 2016
68.078 7.023 75.101
2018
68.079 7.024
68.080 7.025
75.103
75.105
* Voord e verhuurvan de werkplekken 2014 gaan we ervanuit dat al e 15 plaatsen bezet zijn.
53000: Lasten Facilitair 2e Berap Omschrijving 31-08-13
33310 34340 34341 34342 34343 34344 34345 61500 61600
*
Primitieve begroting 2014
Facilitair Onderhoud en vervanging inventaris Receptie werk en beveiliging en risicobeheer Koffie / thee en kantine catering Kantoorkosten Porti kosten brieven en overige Kantoorkosten Abonnementen en lidmaatschappen Kantoorkosten Schrijf en bureaubehoeften Drukwerk printers en repro archief Kapitaallasten Rente Aanschaf inventaris Kapitaallasten Afschrijving Aanschaf inventaris
7.126 50.000 22.000 42.981 56.641 6.410 17.234 7.075 17.452
7.126 93.000 29.000 42.356 53.013 6.410 17.234 6.357 17.452
Totaal
226.919
271.948
Mutaties
Begr2014 na berap 31-8-2013
2014
0
2015
Begroting 2017 2016
2018
7.126 93.000 29.000 42.356 53.013 6.410 17.234 6.357 17.452
7.126 93.000 29.000 41.731 55.388 6.410 17.234 5.638 17.452
7.126 93.875 29.385 41.731 55.388 6.522 17.536 4.920 17.452
7.126 94.765 29.777 42.461 56.305 6.636 17.843 4.202 17.452
7.127 96.423 30.298 43.204 57.290 6.752 18.155 3.484 17.452
271.948
272.979
273.935
276.567
280.184
O p d e post 34342 is voor 2012/2015 een bezuiniging doorgevoerd van 625/2.500
53000: Baten Facilitair 2e Berap Omschrijving 31-08-13 Facilitair 62250 Verdeling lasten bedrijfsvoering via uurtarief Totaal
4.089 4.089
Primitieve begroting 2014
Mutaties
Begr2014 na berap 31-8-2013
2014
4.089
-
4.089
4.089
0
4.089
2015
4.089 4.089
Begroting 2017 2016
4.161 4.161
4.234 4.234
2018
4.308 4.308
54000: Lasten Informatiserinq Primitieve begroting 2014
2e Berap Omschrijving 31-08-13
30300 33315 33320 34150 34255 34393 34394 61500 61600
Informatiserinq: Inhuur t.b.v. zie boven+ict-coordinator Onderhoud investeringen GABA aansluiting VOA Onderhoud apparatuur investeringen Verzekering elektronica Huur apparatuur en programmatuur Onderhoud applicatie- en systeemsoftware ASP inclusief datacommunicatie Verdeelde rente rekenlasten Verdeelde afschrijvingslasten investeringen Totaal
* * *
37.970 21.097 34.126 377 24.361 224.357 330.301 10.915 115.749 799.253
Mutaties
Begr2014 na berap 31-8-2013
2014
24.075 16.560 34.599 381 22.696 227.722 262.400 13.690 157.047
-
759.170
0
2015
Begroting 2016 2017
24.075 16.560 34.599 381 22.696 227.722 262.400 13.690 157.047
16.575 16.808 35.079 381 25.036 231.138 293.367 14.845 171.267
16.575 17.060 35.566 388 25.382 234.605 293.367 15.760 184.690
16.575 17.359 36.189 394 25.791 238.711 297.828 14.494 168.578
16.575 17.663 36.822 401 26.207 242.888 303.391 14.932 173.055
759.170
804.496
823.393
815.919
831.934
2015
Begroting 2016 2017
2018
Bij eel 30.300 zijn de kosten van een ICT-coordinator (contract-basis) voor 2012/2015 verlaag met 7.500 tot 30.000. Bij eel 34.393 is een bezuiniging berekend voor 2011/2015 van 20.000 oplopend to 50.000 Bij eel 61600 is voor 2012/2015 een bezuiniging opgenomen van 6.250 tot 25.000.
54000: Baten Informatiserinq Primitieve begroting 2014
2e Berap Omschrijving 31-08-13 Informatiserinq: 62250 Verdeling lasten bedrijfsvoering via uurtarief (w-deel Totaal
15.942 15.942
Mutaties
Begr2014 na berap 31-8-2013
2014
15.942 15.942
2018
-
15.942
15.942
16.832
16.834
16.836
0
15.942
15.942
16.832
16.834
16.836
55000: Management en aansturinq Primitieve begroting 2014
2e Berap Omschrijving 31-08-13 Management en aansturinq 34390 P.r. kosten +communicatie 34391 Representatie kosten jaarlijks Totaal
Mutaties
Begr2014 na berap 31-8-2013
2014
Begroting 2016 2017
2015
8.486 7.047
8.614 7.153
-
8.614 7.153
15.533
15.767
0
15.767
2018
8.743 7.260
8.874 7.369
9.029 7.498
9.187 7.629
16.003
16.243
16.527
16.816
56000: Lasten Beheerskosten Primitieve begroting 2014
2e Berap Omschrijving 31-08-13 Beheerskosten 10 Onvoorzien budget 11500 Presentie gelden en overige kosten 34392 Clientenparticipatie Totaal
23.877 15.155 8.417 47.449
Mutaties
Begr2014 na berap 31-8-2013
2014
Begroting 2017 2016
2015
28.607 15.382 8.544
-
28.607 15.382 8.544
52.533
0
52.533
69.508 21.703 8.672 99.883
70.428 15.939 8.802 95.169
2018
70.898 16.218 8.956 96.072
72.292 16.502 9.113 97.907
* Vooro nvoorzien wordt 5% van de exploitatie zonder de personeels kosten bereke nd, m.i.v. 2011 w ordt dit 4%. * Bij presentiegelden en overige kosten is voor 2012, 2015 (om d e 3 aar) een bedrag van € 6.000,0 0 voor een klanttevredenhei Jsonderzoek c pgenomen, tevens is er miv2( )09 een bedrag van € 5.000,00 (8 x 625,00) voor kosten van bezwaarschrif tprocedures opg<jnomen.
56000: Baten Beheerskosten Primitieve begroting 2014
2e Berap Omschrijving 31-08-13 Beheerskosten 41150 Subsidies en vergoedingen Rijksoverheid Algemeen Totaal
Mutaties
Begr2014 na berap 31-8-2013
2014
Beqrotinq 2016 2017
2015
2018
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0
57000: Administrate financieel 2e Ber ap 31-08-13
34170 34361 34362 34363 34364
Administratie financieel Verzekering fraude risico Kosten bank en betalingsverkeer Accountantscontrole jaarrekening Accountantscontrole wettelijke regelingen Opstellen jaarrekening Totaal
Mutaties
Primitieve begroting 2014
Omschrijving
5.000 27.000
32.000
Begr2014 na ber ap 31-8-2013
2014
680 5.000 27.000 0 0
-
32.680
0
Begroting 2016 2017
2015
680 5.000 27.000 0 0
27.000
32.680
27.000
27.423
27.423
2018
27.903
28.391
27.903
28.391
58500: Lasten Schuldhulpverleninq 2e Ber ap 31-08-13 Schuldhulp verlenlnq 30100 Inhuurderden/vervanging 5% 34371 Schuldhulpverlening o.b.v. uitbesteding 62200 Verdeelde lasten bedrijfsvoering via uurtarief Totaal
Mutaties
Primitieve begroting 2014
Omschrijving
220.000
220.000
Begr2014 na ber ap 31-8-2013
2014
195.000 0
-
195.000 0
195.000
0
195.000
2015
Begroting 2016 2017
2018
195.000
198.413
205.418
195.000
198.413
201.885
201.885
205.418
58500: Baten Schuldhulpverleninq 2e Ber ap 31-08-13 Schuldhulp verlenlnq 41150 Subsidies en vergoedingen Rijksoverheid algemeen 62250 Doorbelast opm participatiebudget 1/3 van de kosten
0
Totaal
Mutaties
Primitieve begroting 2014
Omschrijving
Begr2014 na ber ap 31-8-2013
2014
Begroting 2016 2017
2015
2018
-
-
-
-
-
-
■
0
0
0
0
0
0
0
58600: Lasten Sociale recherche 2e Ber ap
Primitieve begroting 2014
Omschrijving 31-08-13 Sociale recherche 34372 Opstelllng volgens uitbesteding 30300 Inhuur derden Totaal
60.000
60.000
Mutaties
Begr2014 na ber ap 31-8-2013
2014
14.000 80.828
-
14.000 80.828
94.828
0
94.828
2015
14.000 80.737 94.737
Begroting 2016 2017
14.245 82.500 96.745
14.494 83.474 97.968
2018
14.748 84.935 99.683
58600: Baten Sociale recherche 2e Ber ap
Primitieve begroting 2014
Omschrijving 31-08-13 Sociale recherche 62250 Verdeling lasten bedrijfsvoering via uurtarief Totaal
Mutaties
Begr2014 na ber ap 31-8-2013
2014
-
0
-
0
0
0
0
0
2015
60.888 60.888
Begroting 2016 2017
61.954 61.954
63.038 63.038
2018
64.141 64.141
58700: Lasten Hooqwaardiqe Handhavinq 2e Ber ap 31-08-13
30300 34320 34344 34345 34390 34396 34399 62200
Hooqwaardiqe Handhavinq Inhuurderden Opleidingsbudget Kantoorkosten Schrijf- en bureaubehoeften Drukwerk printers en repro archief Communicatiekosten en invoeringsgelden Voorlichtingskosten Diverse goederen en diensten niet duurzaam Verdeelde lasten bedrijfsvoering via uurtarief
Mutaties
Primitieve begroting 2014
Omschrijving
Begr2014 na ber ap 31-8-2013
2014
-
-
0
0
Totaal
Begroting 2016 2017
2015
-
0
0
2018
■
-
-
0
0
0
-
0
58700: Baten Hooqwaardiqe Handhavinq 2e Ber ap 31-08-13 Hooqwaardiqe Handhavinq 34064 Invoerringsgelden Totaal
Mutaties
Primitieve begroting 2014
Omschrijving
Begr2014 na ber ap 31-8-2013
2014
Begroting 2016 2017
2015
2018
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0
58800: Lasten JonaerenloketWerkplein Frisselstein 2e Ber ap 31-08-13
30300 33310 34341 34352 34391
Jonqerenloket Werkplein Frisselstein Inhuurderden Onderhoud en vervanging inventaris Koffie / thee en kantine catering Onderhoud (verf bouwkundig installatie terrein etc.) Representatie kosten jaarlijks
Mutaties
Primitieve begroting 2014
Omschrijving
Begr2014 na ber ap 31-8-2013
2014
-
-
0
Totaal
-
-
0
0
Begroting 2016 2017
2015
0
-
-
0
0
2018
0
0
58800: Baten JonqerenloketWerkplein Frisselstein
31-08-13 Jonqerenloket Werkplein Frisselstein 34064 Invoerringsgelden Totaal
Mutaties
Primitieve begroting 2014
2e Ber ap Omschrijving
Begr2014 na ber ap 31-8-2013
2014
Begroting 2016 2017
2015
2018
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0