DIMA GROUP
KETENTUAN DAN PROSEDUR ( S.O.P ) BUSINESS UNIT NON ALCOHOL BEVERAGE (NAB)
Tahun pembuatan Jilid Nomor Tanggal dikeluarkan Di setujui oleh Last Updated
: : : : : :
2014 1 ( satu ) 0001/SOP/NAB/2014 24 November 2014 Finance Director dan Head of NAB -
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR
i
I. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Business Unit (BU) NAB Struktur Organisasi Corporate Controller
1 2
II. Tabel Kesetaraan Otoritas
2A
III. Ketentuan dan Prosedur A KEGIATAN DAGANG 1 Pemesanan Barang Dagangan 1.1. Flow Pengajuan Order Sheet Bulan Berikutnya dan Forecast 2 (Dua) Bulan Berikutnya ………………………………………………… 1.2. Flow Revisi Order Sheet Bulan Berjalan ………………………………………. 1.3. Flow Pemesanan Barang Dagangan Import ke Supplier / Importir …………………………………………………………………………………………. 1.4. Flow Retur Pembelian Barang Dagangan Dari Gudang Pusat BU/Cabang ke Pabrik ……………………………………………………………………
3 4 5 6
2 Kerja Sama Dengan Pelanggan 2.1. Outlet ( Di Luar Subdist dan Dealer) 2.1.1. Ketentuan Pembukaan Outlet Baru (New Open Outlet) Tipe Penjualan Kredit (Untuk Tipe Dagang Taking Order dan Kanvas) ………………………………………………….. 2.1.2. Flow Pembukaan Pelanggan Baru (NOO) Tipe Penjualan Kredit Untuk Tipe Dagang Taking Order/Kanvas …………………………………………………………………….. 2.1.3. Ketentuan Pembukaan Outlet Baru (New Open Outlet) Tipe Penjualan Cash (Untuk Tipe Dagang Taking Order/Kanvas) ………………………………………………….. 2.1.4. Flow Pembukaan Pelanggan Baru (NOO) Tipe Penjualan Cash Untuk Tipe Dagang Taking Order/Kanvas ……………………………………………………………………..
7
8
9
10
2.2. Dealer 2.2.1. Flow Penunjukan Dealer Baru ……………………………………………
11-12
2.2.2. Standar Form Untuk Penunjukan Dealer ……………………………
13
2.2.3. Flow Perpanjangan Dealer ………………………………………………… 2.2.4. Standar Form Untuk Perpanjangan Kontrak Dealer ……………………………………………………………………
14-15 16
2.2.5. Standar Form Business Review Dealer …………………………….. 2.2.6. Standar Data / Perijinan Untuk Penunjukan / Perpanjangan Dealer …………………………………
17 18
2.3. Sub Distributor 2.3.1. Flow Penunjukan Sub Distributor Baru …………………………….. 2.3.2. Standar Form Untuk Penunjukan Sub Distributor Baru …………………………………………………………………. 2.3.3. Flow Perpanjangan Kontrak Sub Distributor …………………….. 2.3.4. Standar Form Untuk Perpanjangan Kontrak Sub Distributor …………………………………………………….. 2.3.5. Standar Data / Perijinan Untuk Penunjukan / Perpanjangan Subdist …………………………………
19-20 21 22-23 24 25
2.4. Ketentuan TOP dan Harga 2.4.1. Tabel Ketentuan Term of Payment (TOP) ………………………….
26
2.4.2. Tabel Approval Kategori Group Price List ………………………….
27
2.4.3. Ketentuan Distribusi Pricelist Dari Distributor ke Internal / Eksternal Subdist, Admin Budget & Marketing Department ……………………………………………………………………….. 2.4.4. Flow Proses Distribusi Pricelist Dari Distributor ke Internal / Eksternal Subdist, Admin Budget dan Marketing …………………………………………………………………………..
28
29
2.4.5. Ketentuan Distribusi Pricelist Dari Internal Subdist ke Cabang ………………………………………………………………………….
30
2.4.6. Flow Proses Distribusi Pricelist Dari Internal Subdist ke Cabang …………………………………………………………………………..
31
2.4.7. Ketentuan Distribusi Pricelist Dari Cabang ke Outlet ………
32
2.4.8. Flow Proses Distribusi Pricelist Dari Cabang ke Outlet ………………………………………………………………………………..
33
3 Penjualan 3.1. Ketentuan Penjualan Kredit dan Overlimit …………………………………
34
3.2. Flow Approval Sales Order Kredit ………………………………………………..
35
3.3. Ketentuan Approval Penjualan Cash (Tunai) di Luar Kanvas ………. 3.4. Flow Approval Sales Order Tunai …………………………………………………. 3.5. Ketentuan Penjualan Kanvas (Tunai dan Kredit) ………………………….
36
3.6. Flow Approval Surat Permintaan Muat Kanvas s/d Transfer Barang Dari Gudang Cabang BU ke Gudang Kanvas …………………………………………………………………………………………..
37 38
39
3.7. Flow Penjualan Barang Kanvas s/d Penyelesaian Pengembalian Sisa Barang ke Gudang Cabang BU ……………………….. 3.8. Flow Settlement Pembayaran dan Settlement Dokumen ……………………………………………………………………………………….
40 41
4 Retur Penjualan 4.1. Retur Penjualan Barang Dagang 4.1.1. Ketentuan Pengajuan Retur Penjualan ……………………………….
42
4.1.2. Flow Pengajuan dan Penerimaan Barang Retur ……………………………………………………………………………………
43
4.1.3. Flow Pemeriksaan dan Pencatatan Kondisi Fisik Barang, Pembuatan DO Retur & Compare Pelunasan ……………………..
43A
5 Piutang Dagang 5.1. Flow Timbulnya Piutang Dagang dan Update Pencatatan Piutang Dagang …………………………………………………………..
44
5.2. Ketentuan Penagihan ……………………………………………………………………
45
5.3. Flow Penagihan dan Penyetoran Hasil Penagihan ………………………. 5.4. Ketentuan Penanganan Piutang ke Dept. Legal …………………………..
46 47
5.5. Flow Penanganan Piutang ke Dept. Legal ……………………………………. 5.6. Ketentuan Penghapusan Piutang Tidak Tertagih Melalui Departemen Internal Audit ………………………………………………………….. 5.7. Flow Penghapusan Piutang Tidak Tertagih Melalui Departemen Internal Audit …………………………………………………………..
48
6 Free Product dan Sample 6.1. Ketentuan Permintaan Free Product dan Sample 6.1.1. Ketentuan Permintaan Free Product dan Sample Area …………………………………………………………………………………….. 6.1.2. Ketentuan Permintaan Free Product dan Sample HO ………..
49 50
51 52
6.2. Flow Approval Permintaan Free Product dan Sample 6.2.1. Flow Proses Approval Free Product dan Sample Area ……….
53
6.2.2. Flow Proses Approval Free Product dan Sample HO ………….
54
6.3. Flow Pemberian Free Product dan Sample ………………………………….
55
6.4. Flow Claim Free Product ……………………………………………………………….
56
7 Stock 7.1. Ketentuan Approval Transfer Stock Antar Cabang, Pembuatan Faktur Penjualan dan Faktur Pajak ……………………………………………….. 7.2. Ketentuan Pemusnahan Bad Stock ………………………………………………. 7.3. Ketentuan Perubahan Status Tipe Persediaan ( Good Menjadi Bad Atau Bad Menjadi Good) ………………………………
57 58 59
B KEGIATAN PROMOSI 8 Permintaan Dana 8.1. Flow Permintaan Dana (RFMF) Area ……………………………………………
60
8.2. Flow Permintaan Dana (RFMF) HO ………………………………………………
61
9 Kegiatan Sponsorship 9.1. Ketentuan Proses Approval Pemberian Dana dan Pertanggung jawaban Cash Fund / Sponsorship Area …………………. 9.2. Ketentuan Proses Approval Pemberian Dana dan Pertanggung jawaban Cash Fund / Sponsorship HO …………………….
62 63
10 POSM 10.1. Ketentuan POSM HO 10.1.1. Ketentuan Permintaan Pembelian POSM HO …………………..
64
10.1.2. Ketentuan Penggunaan POSM HO …………………………………….
65
10.1.3. Persetujuan Mock Up dan Rencana Alokasi 10.1.3.1. Flow Pengajuan dan Approval Design Mock Up …………………………………………………………………………. 10.1.3.2. Flow Pemesanan dan Approval Mock Up HO ………………………………………………………….. 10.1.3.3. Flow Alokasi POSM Top Down (HO) ……………………..
66 67 68
10.1.3.4. Flow Alokasi POSM Bottom Up (Area) …………………. 10.1.4. Pembelian POSM HO
69
Flow Persetujuan Pemesanan POSM HO …………………………..
70
10.2. Ketentuan POSM Area 10.2.1. Ketentuan Permintaan Pembelian POSM di Area ……………. 10.2.2. Penerimaan dan Pengeluaran POSM di Area Flow Proses Approval dan Penawaran Untuk Pembelian POSM di Area ………………………………………………….. 10.2.3. Ketentuan Penggunaan POSM di Area ……………………………… 10.3. Ketentuan Pemusnahan POSM Head Office dan Area ……………….
71
72 73 74
11 SOLUS 11.1. Ketentuan SOLUS ……………………………………………………………………….. 11.2. Flow Approval s/d Verifikasi Dokumen SOLUS …………………………..
75
11.3. Flow Pembuatan Kontrak s/d Input RFMF ………………………………….. 11.4. Standar Dokumen Perijinan SOLUS ……………………………………………..
77
11.5. Standar Waktu Proses Kegiatan SOLUS……………………………………….. 11.6. Form SOLUS ………………………………………………………………………………….
79
76 78 80
12 Pembayaran SPG Flow Claim Pembayaran SPG ………………………………………………………………. C TABEL OTORISASI BIAYA ………………………………………………………………..
81 82-85
D FORM 1. Form Persetujuan Pengangkatan dan Perpanjangan Kerjasama Dealer ………………………………………………………………………………………
86
2. Form Persetujuan Bank Garansi ………………………………………………… 3. Dealer Company Profile …………………………………………………………….
87 88-93
4. Dealer Performance Scoring ……………………………………………………… 5. Form MoU 6. Surat Penunjukan Dealer …………………………………………………………..
94 95 96
7. Checklist Kelengkapan Claim KPI Dealer ……………………………………. 8. Sales Productivity Report ………………………………………………………….
97-98 99
9. Lampiran Perjanjian Kerja Sama Dealer ……………………………………… 10. Target Dealer …………………………………………………………………………. 11. KPI Dealer ……………………………………………………………………………… 12. Report Payment Dealer …………………………………………………………… 13. Report Achievement Dealer …………………………………………………….
100 101-102 103 104 105
14. Sales Productivity Report ………………………………………………………… 15. Data RTM Dealer …………………………………………………………………….. 16. Laporan Analisa Kelayakan ……………………………………………………… 17. Solus Claim Monitor ……………………………………………………………….. 18. Form Credit Approval Card (CAC) …………………………………………….. 19. Spesimen CAC ………………………………………………………………………… 20. Form Cash Transaction Card (CTC) ……………………………………………. 21. Form Surat Permintaan Muat Kanvas (SPM) ……………………………… 22. Faktur Penjualan Kanvas …………………………………………………………. 23. Form Monitoring Pengeluaran Barang Kanvas ………………………….. 24. Surat Persetujuan Transaksi Kanvas Kredit ………………………………..
106 107
25. List Outlet Kanvas Kredit ………………………………………………………….
117
26. Form Laporan Penjualan Harian ………………………………………………..
118
27. Form Pricelist dari Distributor ke Subdist ………………………………….
119
28. Form Pricelist dari Subdist ke Cabang ……………………………………….
120
29. Form Pricelist dari Cabang ke Outlet ………………………………………… 30. Berita Acara Legal (BAL) ………………………………………………………….. 31. Proposal Aktivitas (PA) ……………………………………………………………
121-124 125 126
31. Form Perubahan Status Tipe Persediaan …………………………………..
127
32. Form Persetujuan Pengangkatan dan Perpanjangan Kerjasama Subdist ………………………………………………………………………………..
128
108 109 110 111 112 113 114 115 116
33. Cover Subdist Company Profile ……………………………………………… 34. Subdist Performance Scoring …………………………………………………. 35. Form Goods Survey Report (GSR) …………………………………………… 36. Form Pengajuan Retur ke Pabrik …………………………………………….. 37. Form Berita Acara Selisih Setoran (BASS)………………………………….
129 130 132 133 134
STRUKTUR ORGANISASI BU NAB Head of BU
National Sales Manager
Operation Manager
Deputy Brand Manager
Category Manager
Regional Sales Manager
On Trade Manager
Area Sales Manager Sales Admin Area
Sales Admin HO
Sales Admin Regional
Data Analyst
SPV
Brand Supervisor / Brand Associate
Creative Designer
ASR / Salesman
Page 1
STRUKTUR ORGANISASI CORPORATE CONTROLLER Corporate Controller (CC)
Admin CC
System Support & Compliance Manager
Regional Controller (GAM)
Regional Controller
Controller
Admin Budget Area (AB)
Admin Verifikasi (AV)
Admin Account Receivable (AR)
Admin A&P Claim (AC)
Data Analyst
(MM Pesing, Luar Jkt, Budget)
Controller
Admin Entry (AE)
Kasir (KS)
Admin Verifikasi (AV)
Admin Account Receivable (AR)
Admin A&P Claim (AC)
Page 2
Admin Entry (AE)
Kasir (KS)
Koordinator Kolektor
Operation Support Staff
Compliance Staff
System Support Staff
TABEL KESETARAAN OTORITAS
Kesetaraan Otoritas No
Kelompok Jabatan
1
Direksi
2
3
Sales
Operation
Nama Jabatan Director
BU NAB
BU MM
BU Food
Spirit & Sweet Wine
Head of BU
Head of BU ASR/ Salesman
Head of BU
Head of BU
Head of BU
Sales/MD
Sales
BA
Salesman/Promotor
BA
Supervisor
BE
SPV
SPV / TL/MMS
SPV
Business Spv
Manager Area
ABM
ASM
MMM
Deputy DM
BAM
Manager Regional
RBM
RSM
BDM/DM
BM
BM
Manager Nasional
HOS
NSM
NKAM
-
BUM
Planner Manager
DP Mgr
OM
LM
BM
BM
Manager Nasional
HOO
-
-
-
-
TM
BrA
-
-
BrA
CE, KAE
Br Spv
CS
-
TMS
TMM, KAM
BrM
CM
-
BrM
HOCM
-
-
-
-
Staff Supervisor 4
BU Diageo
Trade Marketing Manager Manager Nasional
Page 2A
1.1. FLOW PENGAJUAN ORDER SHEET BULAN BERIKUTNYA DAN FORECAST 2 (DUA) BULAN BERIKUTNYA Narasi 1. Operation Manager memberikan form Order Sheet di mana di dalam order sheet diberikan angka total target order sheet bulanan kepada RSM paling lambat tanggal 18 setiap bulan.
Operation Manager (OM)
Max Max tgl tgl 18 18
2. RSM memberikan feed back berupa data BE, rolling forecast, data selling out 3 bulan sebelumnya dan breakdown forecast order sheet mingguan dan forecast total order sheet 2 bulan mendatang paling lambat tgl 22 tiap bulan.
Target Target Order Order Sheet Sheet Sebelumnya Sebelumnya
BE, BE, Rolling Rolling Forecast, Forecast, Selling Selling Out Out 33 Bulan Bulan Sebelumnya, Sebelumnya, Breakdown forecast Breakdown forecast order order sheet sheet mingguan mingguan Dan Dan total total forecast forecast Order sheet Order sheet 22 bulan bulan berikutnya berikutnya
Order Order Sheet Sheet
Order Order Sheet Sheet
Ya Tdk Ya
Order Order Sheet Sheet
Order Order Sheet Sheet Order Order Sheet Sheet
Order Order Sheet Sheet
Order Order Sheet Sheet
Order Order Sheet Sheet
Tandatangan Tandatangan External External Subdist Subdist dan dan RSM RSM
Max tgl 24
Order Order Sheet Sheet (Ttd (Ttd Ext Ext Subdist, Subdist, RSM) RSM)
6 Jika NSM menyetujui, lakukan langkah 4.A. dan 4.B.
Jika External Subdist tidak menyetujui, RSM berkoordinasi dengan OM dan kemudian setelah kesepakatan dicapai order sheet ditandatangani oleh External Subdist dan RSM paling lambat tgl 24 setiap bulan.
Tdk
Internal Internal Subdist? Subdist?
5. Jika selisih antara nilai total target dan forecast order sheet tidak sesuai allowance (range) di BU, OM meminta persetujuan NSM.
Jika External Subdist menyetujui, order sheet ditandatangani oleh External Subdist dan RSM paling lambat tgl 24 setiap bulan.
Setuju? Setuju?
Ya
4.B. Untuk External Subdist OM mengirimkan order sheet kepada RSM untuk ditanda tangani oleh External Subdist dan RSM paling lambat tgl 24 setiap bulan. Order sheet yang sudah ditandatangani oleh External Subdist dan RSM dikirimkan kepada Planner Control Spv paling lambat tgl 25 setiap bulan
7.B. Untuk External Subdist OM mengirimkan order sheet dikirimkan kepada RSM untuk didiskusikan ke eksternal Subdist.
Max Max tgl tgl 22 22
Tdk
4.A. Untuk Internal Subdist OM mengirimkan order sheet kepada Planner Control SPv dan RSM paling lambat tgl 25 setiap bulan.
7 Jika NSM tidak menyetujui, maka OM merevisi order sheet lalu : 7.A. Untuk Internal Subdist OM mengirimkan revisi order sheet kepada Planner Control SPv dan RSM paling lambat tgl 25 setiap bulan.
NSM
Sesuai Sesuai allowance? allowance?
3. OM membandingkan angka total target order sheet dan forecast order sheet. 4. Jika selisih antara nilai total target dan forecast order sheet sesuai allowance (range) di BU :
Planner Control Supervisor
RSM
Order Order Sheet Sheet (Ttd (Ttd Ext Ext Subdist Subdist && RSM) RSM)
Max tgl 25
Order Order Sheet Sheet (Ttd (Ttd Ext Ext Subdist Subdist && RSM) RSM)
Order Order Sheet Sheet (Ttd (Ttd Ext Ext Subdist Subdist && RSM) RSM)
Order Order Sheet Sheet
Revisi Revisi Order Order Sheet Sheet
Order Order Sheet Sheet
Order Order Sheet Sheet
Koordinasi Koordinasi dengan dengan External External Subdist Subdist
Order sheet yang sudah ditandatangani oleh External Subdist dan RSM dikirimkan kepada Planner Control Spv paling lambat tgl 25 setiap bulan
Page 3
1.2. FLOW REVISI ORDER SHEET BULAN BERJALAN Narasi
1. Operation Manager memberikan template order sheet dengan data beginning stock bulan berjalan paling lambat tgl 7 setiap bulan kepada RSM . 2. Jika tidak ada revisi, RSM memberikan informasi kepada OM paling lambat tgl 8 setiap bulan . 3. Jika ada revisi, RSM mengirimkan Revisi BE dan Rolling Forecast paling lambat tgl 8 setiap bulan. Khusus untuk revisi dari eksternal subdist dokumen ditandatangani oleh RSM.
ASM/RSM
Operation Manager (OM) Planner Control Spv
NSM
Max tgl 7 Revisi BE dan Rolling Forecast?
Format Order Sheet
Ya Tdk
Informasi ke OM
Revisi BE dan Rolling Forecast
Tdk Sesuai allowance ?
Setuju? Ya
Max tgl 8
Tdk
Ya
4. OM memeriksa revisi BE dan Rolling Forecast kemudian menghitung order sheet.
Revisi Order Sheet Revisi Order Sheet
5. Jika order sheet sesuai dengan allowance, data revisi order sheet dikirimkan ke Planner Control Spv paling lambat tgl 10 setiap bulan. 6. Jika tidak sesuai dengan allowance, dimintakan persetujuan ke NSM. Jika NSM setuju, data revisi order sheet dikirimkan kepada Planner Control SPv paling lambat tgl 10 setiap bulan.
Informasi ke RSM
7. Jika NSM tidak setuju, OM berkoordinasi kembali dengan RSM.
Page 4
Max tgl 10
1.3. FLOW PEMESANAN BARANG DAGANGAN IMPORT KE SUPPLIER / IMPORTIR
Narasi
NSM dan Head of BU
1. 1. Target Target penjualan penjualan tahunan tahunan yang yang sudah sudah dirincikan dirincikan oleh oleh Head Head of of BU BU untuk tahun berjalan, akan untuk tahun berjalan, akan di di kirimkan kirimkan kepada kepada OM. OM.
Kirim email ke OM
Jika Jika tidak tidak disetujui, disetujui, maka maka akan akan diberikan diberikan kembali kembali kepada kepada OM OM untuk untuk di di koreksi. koreksi.
Rincian Forecast Penjualan Tahunan
(PF Draft) For Untuk 3 Bulan Next 3 Months
5. 5. OM OM membuatkan membuatkan PR PR yang yang berisi berisi dengan dengan pesanan pesanan produk produk impor untuk periode 3 impor untuk periode 3 (tiga) (tiga) bulan bulan dan dan diberikan diberikan 22 (dua) (dua) bulan bulan sebelum sebelum tgl tgl permintaan permintaan kedatangan kedatangan barang. barang. PR PR yang yang sudah sudah dibuat dibuat dan dan ditandatangani ditandatangani akan akan diberikan diberikan kepada kepada supplier supplier // principal. principal.
9. 9. Jika Jika hasil hasil pengecekan pengecekan tidak tidak lancar, lancar, supplier supplier // principal principal akan akan segera segera memberikan memberikan informasi informasi kepada OM dan berkoordinasi kepada OM dan berkoordinasi lagi lagi dengan dengan OM. OM.
DPF Untuk 3 Bulan Mendatang
Kirim ke NSM dan Head of BU
Approved ? No Yes Kirim email ke OM
Issued Issued Purchase Purchase Requisition Requisition (PR) (PR) paling paling lambat lambat tgl tgl 25 25 tiap tiap bulan bulan
PR
Send Send to to Supplier/ Supplier/ Principal Principal
Checking Checking :: 1. 1. Stock Stock Availability Availability && Exp Exp Date Date 2. 2. Loading Loading Capacity Capacity 3. 3. Departure Departure Time Time
11. 11. Import Import Supervisor Supervisor D&L D&L membuat membuat PO PO berdasarkan berdasarkan draft draft PO PO dari dari OM OM dan dan mengirimkan mengirimkan PO PO kepada kepada supplier/principal, surveyor dan supplier/principal, surveyor dan OM OM
13. 13. Setelah Setelah Surveyor Surveyor (SUCOFINDO) (SUCOFINDO) menerima menerima PO PO dari dari Import Import Supervisor Supervisor D&L D&L mereka mereka akan akan menerbitkan menerbitkan Proforma Proforma Invoice Invoice untuk untuk keperluan keperluan penagihan penagihan biaya biaya surveyor. surveyor.
PR
Send Send to to Supplier Supplier (Eksportir) (Eksportir)
10.Setelah 10.Setelah berkoordinasi berkoordinasi dan dan memperoleh memperoleh perhitungan perhitungan yang yang pasti, pasti, OM OM Mgr Mgr membuat membuat draft draft PO PO dan dan meminta meminta approval approval ke ke NSM NSM dan Head of BU kemudian draft dan Head of BU kemudian draft PO PO dikirimkan dikirimkan via via email email kepada kepada Import Import Supervisor Supervisor D&L. D&L.
12. 12. Supplier Supplier // Principal Principal menerima menerima PO PO dan dan berdasarkan berdasarkan PO PO tsb, tsb, mereka mereka mulai mulai mengurus mengurus administrasi administrasi untuk untuk keperluan keperluan ekspor. ekspor.
Import Supervisor D&L
Set up PF by SKU Untuk 3 bulan mendatang
4. 4. Head Head of of BU BU menandatangani menandatangani Draft Draft Purchase Purchase Forecast Forecast (DPF) (DPF) dan dan jika jika disetujui disetujui diberikan diberikan kembali kembali kepada kepada OM OM untuk untuk diproses. diproses.
8. 8. Jika Jika hasil hasil pengecekannya pengecekannya sudah sudah selesai selesai dan dan berjalan berjalan dengan lancar, dengan lancar, akan akan segera segera memberikan memberikan informasi informasi kepada kepada OM. OM.
Surveyor
Rincian Forecast Penjualan Tahunan
3. 3. Draft Draft Purchase Purchase Forecast Forecast (DPF) (DPF) untuk untuk 33 (tiga) (tiga) bulan bulan berikutnya berikutnya yang yang sudah sudah dibuat, dibuat, diberikan diberikan kepada kepada Head Head of of BU BU untuk untuk disetujui. disetujui.
7. 7. Setelah Setelah supplier supplier // principal principal menerima menerima PR, PR, maka maka mereka mereka akan mulai mengecek akan mulai mengecek untuk untuk persediaan persediaan barang,kapasitas barang,kapasitas muatan muatan container container dan dan jadwal jadwal keberangkatan keberangkatan transporter. transporter.
Supplier / Principal
Rincian Forecast Penjualan Tahunan
2. 2. OM OM menerima menerima Target Target Penjualan Penjualan untuk untuk tahun tahun berjalan,kemudian berjalan,kemudian mengatur mengatur dan dan membuatkan membuatkan Draft Draft Purchase Purchase Forecast Forecast (DPF) (DPF) berdasarkan SKU untuk 3 (tiga) berdasarkan SKU untuk 3 (tiga) bulan bulan berikutnya. berikutnya.
6. 6. Supplier/principal Supplier/principal menerima menerima PR PR yang yang sudah sudah ditandatangani ditandatangani oleh oleh OM. OM.
Operation Manager (OM)
Available Tdk Tdk Purchase Request (Revised)
Ya Ya
Send Send Information Information to to OM OM
Draft PO Draft Draft PO PO
Buat Buat PO PO
Purchase Order
Purchase Order
Purchase Order Purchase Order
Page 5
Send Send PO PO via via email email to to Supplier, Supplier, Surveyor and Surveyor and OM OM
1.4. FLOW RETUR PEMBELIAN BARANG DAGANGAN DARI DARI GUDANG PUSAT BU/CABANG BU KE PABRIK Narasi
Kepala Gudang
ASM, RSM, NSM
Controller
Outbound Control Spv
Principal / Pabrik
ASM Buat Pengajuan Barang Retur
1. ASM membuat pengajuan retur barang ke Principal/ Pabrik dan menandatangani form pengajuan. 2. Kemudian Form pengajuan diberikan kepada RBM dan NSM untuk dimintakan persetujuan.
Form Pengajuan (Ttd ASM)
3. Setelah Disetujui oleh ASM, RSM dan NSM kemudian diberikan kepada controller untuk diverifikasi. Setelah diverifikasi controller tanda tangan di form pengajuan.
Diberikan ke RSM dan NSM untuk dimintakan persetujuan
4. Setelah Ditandangani oleh controller, form pengajuan diberikan kepada Outbound Control Spv. Outbound Control Spv koordinasi dengan Principal/ Pabrik mengenai rencana retur dan membuat Purchase Order Retur (PO Retur).
Verifikasi SKU yang akan diretur
Tanda tangan pada Form Pengajuan
5. PO ke-1 diberikan ke Principal, Po Ke 2 ke Kepala Gudang, PO ke-3 u/arsip logistic.
Form Pengajuan (Ttd ASM, RSM, NSM )
6. Kepala Gudang siapkan barang sesuai PO dan buatkan PO Receipt retur serta serahkan barang ke Transporter dengan dimintakan tandatangannya di PO Receipt retur.
Verifikasi by Controller
Tanda tangan pada Form Pengajuan
Form Pengajuan (Ttd ASM, RSM, NSM, Controller)
7. Dok PO Receipt retur dan PO kemudian diberikan ke AV dengan selanjutnya diberikan kepada Accounting AP.
Form Pengajuan (Ttd ASM, RSM, NSM, Controller)
Koordinasi dengan Principal/Pabrik A Buat PO Retur
PO Retur
PO Retur
PO Retur
Form Pengajuan (approved)
Form Pengajuan (approved)
Siapkan barang yang akan di retur sesuai PO
PO Receipt retur
Barang Barang retur retur File
Buatkan PO Receipt Retur
Hitung fisik barang vs PO
PO Receipt retur PO Retur Form Pengajuan (approved)
Minta ttd Delivery/ Transporter pada PO Receipt retur
PO Retur
PO Receipt retur (signed)
Buat CN Kirim ke Acct HO Kirim barang ke Principal/Pabrik
CN
Kirim ke Acct HO
A
Proses Update Hutang (A/P)
File
Page 6
Nama Proses Working Area
2.1.1. Ketentuan Pembukaan Outlet Baru ( New Open Outlet ) Tipe Penjualan Kredit (Untuk Tipe Dagang Taking Order/Kanvas) Area Unit Proses
Keterangan Pemilik Proses Dokumen
Pengajuan
Survey
Salesman / Area Sales Representative (ASR) Credit Approval Card (CAC) & Spesimen
SPV
Otoritas Dokumen pendukung yang di perlukan adalah copy KTP Pemilik, copy KTP penerima kuasa, copy NPWP (jika ada), copy SPPKP (jika PKP), copy SIUP
Salesman / Area Sales Representative (ASR) Credit Approval Card (CAC) & Credit Approval Card (CAC) & Spesimen Spesimen SPV ASM/RSM/National Sales Manager/Head of BU Waktu survey calon outlet baru Nilai kredit s/d Rp 10.000.000,harus diselesaikan paling disetujui oleh ASM lambat 3 (tiga) hari kerja.
SPV membuat dokumentasi dan laporan hasil survey serta menandatangani CAC.
Calon outlet harus menandatangani pada CAC sesuai dengan tanda tangan pada KTP
Persetujuan
Controller Selama pengajuan outlet baru masih belum memenuhi kelengkapan dan otorisasi sesuai ketentuan, maka tidak bisa bertransaksi secara kredit.
Nilai kredit Rp 10.000.001,- s/d Rp Controller memeriksa kelengkapan 20.000.000,- disetujui oleh RSM dokumen dan otorisasi, kemudian jika sudah sesuai dengan persyaratan menandatangani dokumen Credit Approval Card (CAC)
Selama proses survey berjalan, Nilai Kredit Rp 20.000.001,- s/d Rp calon outlet baru tersebut 50.000.000,- disetujui oleh National dapat bertransaksi dengan Sales Manager pembayaran harus tunai.
Ketentuan Bagi penerima kuasa dari pemilik, juga harus menandatangani pada CAC sesuai dengan KTP
Pengecekan kelengkapan dokumen Input data & amplop piutang & otorisasi Controller System Support Officer & Admin AR Credit Approval Card (CAC) & Credit Approval Card (CAC) & Spesimen Spesimen
Nilai Kredit > Rp 50.000.000,disetujui oleh Head of BU
Pembukaan outlet baru yang merupakan teman/keluarga dari karyawan, harus dimintakan persetujuan dari National Sales Manager dengan kredit limit berapapun Untuk outlet baru diijinkan langsung melakukan transaksi kredit dengan syarat Credit Approval Card (CAC) sudah lengkap dan disetujui
Narasi
Page 7
Master data customer untuk NOO disentralisasikan penginputannya oleh pusat di BOSnet
Admin A/R melakukan konfirmasi via telpon untuk kebenaran data CAC sebelum menyimpan CAC ke amplop piutang
2.1.2. FLOW PEMBUKAAN PELANGGAN BARU (NOO) TIPE PENJUALAN KREDIT UNTUK TIPE DAGANG TAKING ORDER / KANVAS Narasi 1. Salesman/ASR mengisi form Credit Approval Card (CAC) dan melengkapi semua syarat dokumen yang diperlukan untuk pembukaan pelanggan baru (kredit). 2. SPV melakukan survey lapangan 3. Setelah selesainya survey oleh SPV dan sudah sesuai dengan ketentuan dan kondisi outlet di lapangan, SPV membubuhkan tanda tangannya di CAC dan kemudian dimintakan approval sesuai nilai kredit.
Salesman / ASR
Isi CAC dan lengkapi syarat dokumennya CAC (outlet Copy NPWP, signed) copy SPPKP, Copy KTP copy SIUP pemilik/ penerima kuasa
Nilai kredit > Rp 10 juta s/d Rp 20 juta = RSM Nilai kredit > Rp 20 juta s/d Rp 50 juta = NSM
Survey kondisi outlet di lapangan
Berikan ke SPV untuk survey
System Support Officer
penerima kuasa
Cek kelengkapan syarat & otorisasi
Catat & simpan di amplop piutang
Tanda tangan pada CAC
Approved?
Yes
CAC (Outlet, ASM/ RSM/NSM,SPV, Controller signed)
No
Batal / Revisi kredit limit Mintakan approval
6. Controller menerima CAC dan lampirannya dari SPV, kemudian verifikasi untuk kelengkapan syarat dokumen dan otorisasi sesuai dengan ketentuan kemudian menandatangani CAC. 7. Selanjutnya, Controller Scan dan kirim email CAC serta spesimen kepada System Support Officer, dan memberikan CAC asli, spesimen asli, copy KTP dan copy NPWP (jika ada) kepada admin A/R 8. System Support Officer input Master Customer di DFS (Bosnet) berdasarkan hasil scan CAC dan spesimen 9. Admin A/R menerima CAC asli dan spesimen asli, copy KTP dan copy NPWP (jika ada) kemudian cek kode master customer di DFS (Bosnet). Jika master customer sudah dibuat, admin A/R mencatat dan simpan dokumen di amplop piutang
Page 8
Scan dan email CAC, Copy KTP, copy NPWP
Admin AR
CAC + spesimen (Outlet, ASM/ RSM/NSM,SPV signed)Copy NPWP, Copy KTP copy SPPKP, pemilik/ copy SIUP
penerima kuasa
CAC (outlet, SPV Copy NPWP, signed) copy SPPKP, Copy KTP copy SIUP pemilik/ penerima kuasa
Tanda tangan pada CAC
CAC (Outlet, SPV signed)
Controller
CAC (Outlet, ASM/ RSM/NSM,SPV signed) Copy NPWP, Copy KTP copy SPPKP, pemilik/ copy SIUP
CAC (Outlet) Copy NPWP, copy SPPKP, Copy KTP copy SIUP pemilik/ penerima kuasa
Nilai kredit > Rp 50 juta = Head of BU 5. CAC yang sudah disetujui sesuai dengan nilai kredit diberikan oleh Salesman / ASR kepada controller.
ASM/RSM/NSM/Head of BU
Cek kelengkapan syarat
4. CAC yang sudah dibuatkan dan lampirannya diberikan kepada ASM/RSM/NSM/Head of BU sesuai dengan level approval limit kredit sbb : Nilai kredit s/d Rp 10 juta = ASM
SPV
Input ke Master Customer di DFS
Nama Proses Working Area
2.1.3. Ketentuan Pembukaan Outlet Baru ( New Open Outlet ) Tipe Penjualan Cash (Untuk Tipe Dagang Taking Order/Kanvas) Area
Pengajuan
Unit Proses Pengecekan kelengkapan pengisian Input data & dokumentasi CTC CTC
Persetujuan
Keterangan
Salesman / Area Sales Representative Salesman / Area Sales Pemilik Proses (ASR) Representative (ASR)
Controller
System Support Officer & Admin AV
Dokumen
Cash Transaction Card (CTC)
Cash Transaction Card (CTC)
Cash Transaction Card (CTC)
SPV
Controller
Cash Transaction Card (CTC)
Otoritas
Dokumen pendukung yang di perlukan CTC ditandatangani oleh SPV adalah copy KTP Pemilik (optional), copy KTP penerima kuasa (optional), copy NPWP (jika ada) Ketentuan Calon outlet baik pemilik / penerima kuasa harus menandatangani spesimen Khusus untuk tipe dagang kanvas, apabila CTC tidak diisi dengan lengkap dan faktur manual sudah dibuka, dibuatkan CTC atas nama kode salesman/ASR sehingga tidak menambah RO
Page 9
Hasil pengecekan oleh controller, CTC didokumentasikan oleh AV harus dibubuhkan tanda tangannya pada dokumen CTC
2.1.4. FLOW PEMBUKAAN PELANGGAN BARU (NOO) TIPE PENJUALAN CASH UNTUK TIPE DAGANG TAKING ORDER/KANVAS Narasi
1. Salesman / ASR mengisi form Cash Transaction Card (CTC) dan Melampirkan copy KTP (jika ada) 2. CTC yang sudah dibuatkan dan lampirannya diberikan kepada SPV untuk persetujuan. 3. Setelah disetujui oleh SPV, kemudian CTC diberikan kepada Controller. 4. Controller menerima CTC dan lampirannya kemudian verifikasi pengisian CTC lalu menandatangani CTC 5. Selanjutnya, Controller Scan dan email CTC beserta copy KTP (jika ada) kepada System Support Officer dan memberikan CTC beserta copy KTP (jika ada) kepada AV 8. System Support Officer input Master Customer CTC di DFS (Bosnet)
Salesman / ASR
ASM
Controller
CTC (SPV signed)
Isi CTC dan lengkapi syarat dokumennya
Dokumen pendukung CTC (outlet signed) Dokumen pendukung
Berikan ke SPV utk persetujuan
Cek kelengkapan syarat & otorisasi CTC (outlet signed) Dokumen pendukung
Tandatangan CTC
Tanda tangan pada CTC
Serahkan ke AV
Scan dan email CTC, Copy KTP (jika ada)
9. AV memastikan kode customer sudah dibuat di sistem DFS (Bosnet) kemudian File CTC
Page 10
AV
System Support Officer
CTC (SPV, Ctrl signed) Dokumen pendukung
Memastikan kode sudah dibuat di Bosnet
Catat & simpan CTC
Copy CTC, Copy KTP (jika ada)
System Support Officer Input ke Master Customer di DFS (Bosnet)
2.2.1. FLOW PENUNJUKAN DEALER BARU (HALAMAN 1) Narasi
ASM dan RSM
Sales Admin HO
Legal
NSM
F& A Mgr, FD
Dealer
1. 1. ASM ASM mengusulkan mengusulkan Calon Calon Dealer Dealer baru baru ke ke RSM RSM dengan dengan melampirkan melampirkan ::
1.1. Company Profile 1.2. Kelengkapan Administratif 1.3. Form Persetujuan 1.4. MoU
1.1. 1.1. Company Company Profile Profile (Optional) (Optional) 1.2. 1.2. Kelengkapan Kelengkapan Administratif Administratif :: Kelengkapan Kelengkapan administratif administratif sesuai sesuai dengan dengan tabel tabel Standard Standard Data Data // Perijinan Perijinan merujuk merujuk ke ke bentuk bentuk badan badan hukum hukum Dealer Dealer
1.5. Form Persetujuan Bank Garansi
Ya
Tdk
Dealer Tandatangan MoU
RSM Setuju?
1.3. 1.3. Form Form Persetujuan Persetujuan Pengangkatan Pengangkatan dan dan Perpanjangan Perpanjangan Kerjasama Kerjasama Dealer Dealer 1.4. 1.4. MoU MoU 1.5. 1.5. Form Form Persetujuan Persetujuan Bank Bank Garansi Garansi
1.4. MoU (Ttd ASM, RSM, Dealer)
1.4. MoU (Ttd ASM, RSM, Dealer) 1.3. Form Persetujuan (Ttd RSM)
2.2. RSM RSM memeriksa memeriksa dan dan evaluasi evaluasi :: 1.1. Company Company Profile Profile dan dan MoU MoU 2.2. Target Target Sales Sales Volume Volume && Kesanggupan Kesanggupan Bank Bank Garansi. Garansi. 3.3. Kelengkapan Kelengkapan Administratif Administratif
1.1. Company Profile (Ttd ASM,1.2. RSM) Kelengkapan Administratif 1.3. Form Persetujuan MoU (Ttd1.4. RSM) (Ttd ASM, RSM, Dealer) 1.5. Form Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM)
Jika Jika RSM RSM menyetujui menyetujui maka maka RSM RSM menandatangani menandatangani dokumen 1.1 ,1.3, 1.4 dan dokumen 1.1 ,1.3, 1.4 dan 1.5 1.5 tersebut tersebut di di atas atas
1.1. Company Profile (Ttd ASM,1.2. RSM) Kelengkapan Administratif 1.3. Form Persetujuan MoU (Ttd1.4. RSM) (Ttd ASM, RSM, Dealer) 1.5. Form Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM)
1.5. Form Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM)
1.1. Company Profile (Ttd ASM, RSM) 1.2. Kelengkapan Administratif 1.4. MoU (Ttd ASM, RSM, Dealer)
Tdk F&A Mgr, FD Setuju? Ya
3.3. ASM ASM memintakan memintakan tanda tanda tangan tangan dokumen dokumen 1.4 1.4 (MoU) ke dealer. (MoU) ke dealer. Jika Jika dealer dealer tidak tidak setuju, setuju, ASM ASM melakukan melakukan revisi revisi dan dan koordinasi koordinasi dengan dengan RSM RSM kemudian kemudian MoU MoU baru baru dimintakan tanda dimintakan tanda tangan tangan ke ke dealer. dealer.
Dealer Tidak Disetujui
F&A Mgr ttd 1.3 dan 1.5, FD ttd 1.5 Tdk Dokumen 1.2 Valid? Ya
4.4. ASM ASM mengirimkan mengirimkan dokumen dokumen 1.1 1.1 s/d s/d 1.5 1.5 ke ke Sales Sales Admin Admin HO. HO.
1.1. Company Profile (Ttd ASM, RSM) 1.2. Kelengkapan Administratif
5.5. Sales Sales Admin Admin HO HO mengirimkan mengirimkan dokumen dokumen 1.3 1.3 dan 1.5 ke F&A dan 1.5 ke F&A Mgr Mgr dan dan mengirimkan dokumen 1.1, mengirimkan dokumen 1.1, 1.2 1.2 dan dan 1.4 1.4 ke ke Legal Legal
1.4. MoU (Ttd ASM, RSM, Dealer) 1.3. Form Persetujuan (Ttd RSM)
6.6. F&A F&A Mgr Mgr melakukan melakukan analisa analisa dan dan validasi validasi kemudian kemudian jika jika semuanya semuanya sesuai sesuai menandatangani menandatangani dokumen dokumen 1.3 1.3 dan dan 1.5. 1.5.
1.5. Form Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM, F&A Mgr, FD)
7.7. F&A F&A Mgr Mgr memintakan memintakan persetujuan persetujuan dokumen dokumen 1.5 1.5 kepada kepada FD. FD. Setelah Setelah FD FD menyetujui menyetujui dokumen dokumen 1.3 1.3 dan dan 1.5 1.5 diteruskan kepada diteruskan kepada Legal Legal
1.1. Company Profile (Ttd ASM, RSM) 1.2. Kelengkapan Administratif 1.4. MoU (Ttd ASM, RSM, Dealer)
1.3. Form Persetujuan (Ttd RSM, F&A Mgr) 1.5. Form Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM, F&A Mgr, FD)
1.1. Company Profile (Ttd ASM, RSM) 1.2. Kelengkapan Administratif
1.3. Form Persetujuan (Ttd RSM) 1.5. Form Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM, F&A Mgr, FD)
8.8. Legal Legal memeriksa memeriksa dokumen dokumen validitas validitas dokumen dokumen 1.2 1.2 dan dan jika jika tidak tidak sesuai sesuai meminta meminta ASM melengkapi dokumen ASM melengkapi dokumen sesuai sesuai persyaratan. persyaratan.
1.4. MoU (Ttd ASM, RSM, Dealer) 1.3. Form Persetujuan (Ttd RSM, F&A Mgr) 1.5. Form Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM, F&A Mgr, FD)
Tdk Setuju?
Jika Jika dokumen dokumen 1.2 1.2 sudah sudah sesuai sesuai dan dan dokumen dokumen 1.3 1.3 dan dan 1.5 sudah diterima 1.5 sudah diterima dari dari F&A F&A Mgr Mgr dokumen dokumen 1.1 1.1 s/d s/d 1.5 1.5 diberikan diberikan kepada kepada Sales Sales
Ya Tanda tangan dokumen 1.3
2
Sales Sales Operation Operation Dept Dept meminta meminta persetujuan persetujuan NSM NSM ..
1
9.9. Jika Jika NSM NSM menyetujui, menyetujui, NSM NSM menandatangani menandatangani dokumen dokumen 1.3. 1.3. Kemudian Kemudian dokumen dokumen 1.1 1.1 s/d s/d 1.5 1.5 diberikan diberikan kepada kepada Head Head of of BU. BU.
Page 11
2.2.1. FLOW PENUNJUKAN DEALER BARU (HALAMAN 2) Narasi
ASM dan RSM
Legal
Admin Sales HO
F& A Mgr, FD
2
NSM
Head of BU dan Pemegang Kuasa Atas Nama Direksi
Dealer
1
10.Jika 10.Jika Head Head ofof BU BU menyetujui, menyetujui, Head Head ofof BU BU menandatangani menandatangani dokumen dokumen 1.3, 1.3, 1.4 1.4 dan dan 1.5. 1.5. 1.1. Company Profile (Ttd ASM, RSM)
11.Jika 11.Jika Head Head ofof BU BU sudah sudah menyetujui menyetujui dan dan dokumen dokumen 1.2 1.2 sudah sudah valid, valid, Legal Legal membuat membuat Surat Surat Penunjukan Penunjukan Dealer. Dealer.
1.2. Kelengkapan Administratif
1.5. Form Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM, F&A Mgr, FD) 1.3. Form Persetujuan (Ttd RSM, F&A Mgr, NSM)
13. 13. Dealer Dealer mengurus mengurus bank bank garansi garansi dan dan memberikan memberikan bank bank garansi garansi kepada kepada area. area.
15. 15. F&A F&A Manager Manager memberikan memberikan copy copy bank bank garansi garansi kepada kepada Legal, Legal, kemudian kemudian Legal Legal memeriksa memeriksa apakah apakah dealer dealer mempunyai mempunyai ijin ijin SIUP SIUP dan dan NPPBKC, NPPBKC, jika jika ada ada SIUP SIUP dan dan NPPBKC, NPPBKC, Legal Legal akan akan membuat membuat Perjanjian Perjanjian Penunjukan Penunjukan Dealer. Dealer.
1.2. Kelengkapan Administratif
1.4. MoU (Ttd ASM, RSM, Dealer)
12. 12. Kemudian Kemudian Surat Surat Penunjukan Penunjukan Dealer Dealer diberikan diberikan kepada kepada Sales Admin HO untuk Sales Admin HO untuk dimintakan tanda dimintakan tanda tangan tangan ke ke pemegang pemegang kuasa kuasa atas atas nama nama direksi direksi dan dan dikirimkan dikirimkan ke ke area area untuk untuk dimintakan dimintakan tandatangan tandatangan Dealer. Dealer.
14. 14. Area Area mengirimkan mengirimkan bank bank garansi garansi kepada kepada Sales Sales Admin HO kemudian Admin HO kemudian Sales Sales Admin Admin HO HO memberikan memberikan bank bank garansi garansi kepada F&A Mgr. kepada F&A Mgr.
1.1. Company Profile (Ttd ASM, RSM)
1.4. MoU (Ttd ASM, RSM, Dealer) 1.5. Form Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM, F&A Mgr, FD) 1.3. Form Persetujuan (Ttd RSM, F&A Mgr, NSM)
Tdk Setuju? Ya 1.1. Company Profile (Ttd ASM, RSM)
1.1. Company Profile (Ttd ASM, RSM)
1.2. Kelengkapan Administratif 1.3. Form Persetujuan (Ttd RSM, F&A Mgr, NSM, Head BU) 1.4. MoU (Ttd ASM, RSM, Dealer, Head BU) 1.5. Form Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM, F&A Mgr, FD, Head BU)
Tanda tangan dokumen 1.3, 1.4, 1.5
1.2. Kelengkapan Administratif 1.3. Form Persetujuan (Ttd RSM, F&A Mgr, NSM, Head BU) 1.4. MoU (Ttd ASM, RSM, Dealer, Head BU) 1.5. Form Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM, F&A Mgr, FD, Head BU)
1.1. Company Profile (Ttd ASM, RSM) 1.2. Kelengkapan Administratif 1.3. Form Persetujuan (Ttd RSM, F&A Mgr, NSM, Head BU) 1.4. MoU (Ttd ASM, RSM, Dealer, Head BU) 1.5. Form Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM, F&A Mgr, FD, Head BU)
Surat Penunjukan Dealer
Surat Penunjukan Dealer (Ttd Pemegang Kuasa Direksi)
Surat Penunjukan Dealer
Surat Penunjukan Dealer (Ttd Pemegang Kuasa Direksi, Dealer)
Mengurus Bank Garansi
Bank Garansi
Bank Garansi Bank Garansi
Copy Bank Garansi
Ada SIUP dan NPPBKC? Tdk
Ya Perjanjian Penunjukan Dealer
Cukup Cukup s/d s/d Surat Surat Penunjukan Penunjukan Dealer Dealer
Page 12
2.2.2 Standar Form Untuk Penunjukan Dealer
No 1 2 3
4
Nama Form Form MoU Form Persetujuan Company Profile CP-a CP-b CP-c CP-d CP-e Surat Penunjukan Dealer
Halaman 92 83 85 86 87 88 89 90 93
KETENTUAN PENGANGKATAN DEALER BARU -
Pengajuan pengangkatan Dealer baru dilakukan dengan mengisikan form standard yang tersedia. Pengajuan tersebut wajib di lampirkan dengan dokumen legal yang dibutuhkan ( dokumen terlampir ). Dealer baru harus memberikan jaminan kepada perusahaan dalam bentuk Bank Garansi atau sertifikat tanah dan bangunan yang sudah dibebankan hak tanggungan (APHT) Nilai jaminan yang diberikan harus sesuai dengan kredit limit yang telah disetujui. Jika kredit limit yang disetujui lebih besar dari pada nilai jaminan yang telah diberikan, maka harus dimintakan persetujuan dari NSM dan Finance & Accounting Manager Biaya Provisi Bank yang terjadi akan menjadi tanggung jawab penuh pada Dealer. (kecuali ada permohonan tertentu yang disampaikan secara tertulis dan dengan alasan yang jelas) Jika ada pengajuan sebagian atau sepenuhnya biaya provisi Bank menjadi beban perusahaan, maka harus dimintakan persetujuan dari NSM dan Finance & Accounting Manager Masa kontrak perjanjian kerjasama baru dengan Dealer adalah 1 (satu) tahun.
Page 13
2.2.3. FLOW PERPANJANGAN DEALER (HALAMAN 1) Narasi
Dua Dua bulan bulan sebelum sebelum kontrak kontrak berakhir,Legal berakhir,Legal Dept Dept memberikan memberikan informasi informasi kepada kepada Sales Sales Admin Admin HO HO mengenai mengenai kerja kerja sama sama dengan dengan dealer dealer yang yang akan akan berakhir berakhir kontraknya. kontraknya.
Legal
Sales Operation Dept
Informasi Kontrak Yang Akan Berakhir ( 2 Bulan Sebelum Berakhir )
ASM, RSM
F&A Mgr, FD
NSM
1.1. Performance Scoring 1.2. Company Profile (Optional) 1.3. Kelangkapan 1.4. Form Administratif Persetujuan
Informasi ke Area
Sales Sales Admin Admin HO HO menginformasikan menginformasikan ke ke area area untuk untuk melakukan melakukan penilaian penilaian dan dan menginformasikan menginformasikan jika jika ada ada kelengkapan kelengkapan administratif administratif yang yang akan akan habis habis masa masa berlakunya. berlakunya.
1.5. Form Persetujuan Bank Garansi
Langkah Langkah selanjutnya selanjutnya :: 1. 1. ASM ASM mengusulkan mengusulkan perpanjangan perpanjangan kerjasama kerjasama Dealer Dealer ke ke RSM RSM dengan dengan melampirkan melampirkan ::
RSM Setuju? Tdk Tdk Ya Ya
1.1. 1.1. Performance Performance Scoring Scoring 1.2. 1.2. Company Company Profile Profile (Optional) (Optional) 1.3. 1.3. Perubahan Perubahan Kelengkapan Kelengkapan Administratif Administratif (jika (jika ada): ada): Jika Jika ada ada perubahan perubahan dokumen dokumen kelengkapan kelengkapan administratif administratif // jika jika ada ada dokumen dokumen yang yang habis habis masa masa berlakunya. berlakunya. 1.4. 1.4. Form Form Persetujuan Persetujuan Pengangkatan Pengangkatan dan dan Perpanjangan Perpanjangan Kerjasama Kerjasama Dealer Dealer 1.5. 1.5. Form Form Persetujuan Persetujuan Bank Bank Garansi Garansi 2. 2. RSM RSM memeriksa memeriksa dan dan evaluasi evaluasi :: 1. Performance 1. Performance Scoring Scoring 2. 2. Target Target Sales Sales Volume Volume & & Kesanggupan Kesanggupan Bank Bank Garansi. Garansi. 3. 3. Perubahan Perubahan Kelengkapan Kelengkapan Administratif Administratif (jika (jika ada) ada)
Tandatangan 1.1, 1.2, 1.4, 1.5
1.2. Company Profile (Optional) Ttd ASM, RSM 1.3. Kelengkapan Administratif
(Optional) 1.3. Ttd ASM, RSM Kelangkapan 1.4. Form Administratif Persetujuan (Ttd ASM, 1.5. Form RSM) Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM)
(Optional) 1.3. Ttd ASM, RSM Kelangkapan 1.4. Form Administratif Persetujuan (Ttd ASM, 1.5. Form RSM) Persetujuan
Tdk Tdk Dokumen Valid?
1.1. Performance Scoring (Ttd ASM, 1.2. Company RSM) Profile
1.1. Performance Scoring (Ttd ASM, 1.2. Company RSM) Profile
Bank Garansi (Ttd ASM, RSM)
Ya Ya
Jika Jika RSM RSM menyetujui menyetujui maka maka RSM RSM menandatangani menandatangani dokumen1.1 dokumen1.1 ,1.2, ,1.2, 1.4 1.4 dan dan 1.5 1.5 tersebut tersebut di di atas atas Perpanjangan Dealer Tidak Disetujui
3. 3. ASM ASM mengirimkan mengirimkan dokumen dokumen 1.1 1.1 s/d s/d 1.5 1.5 kepada kepada Sales Sales Admin Admin HO. HO. 4. 4. Sales Sales Admin Admin HO HO mengirimkan mengirimkan dokumen dokumen 1.2, 1.2, 1.3 1.3 ke ke Legal Legal dan dan dokumen dokumen 1.1, 1.4, 1.5 F&A 1.1, 1.4, 1.5 F&A Mgr. Mgr. 4. 4. F&A F&A Mgr Mgr melakukan melakukan analisa analisa dan dan kemudian kemudian jika jika semuanya semuanya sesuai sesuai akan akan menandatangani menandatangani dokumen dokumen 1.4 1.4 dan dan 1.5 1.5 5. 5. F&A F&A Mgr Mgr memintakan memintakan persetujuan persetujuan FD FD dokumen dokumen 1.5. 1.5. Kemudian Kemudian jika jika FD FD menyetujui menyetujui dokumen 1.1, 1.4, 1.5 dokumen 1.1, 1.4, 1.5 diteruskan diteruskan kepada kepada Legal Legal 6. 6. Legal Legal memeriksa memeriksa validitas validitas dokumen dokumen 1.3 1.3 (jika (jika ada) ada) dan dan jika jika tidak tidak sesuai sesuai akan akan meminta meminta ASM ASM untuk untuk melengkapi melengkapi dokumen dokumen sesuai sesuai persyaratan. persyaratan. Jika Jika perubahan perubahan dokumen dokumen 1.3 1.3 sudah sudah sesuai sesuai dan dan dokumen dokumen 1.1, 1.4, 1.5,dah diterima dari 1.1, 1.4, 1.5,dah diterima dari F&A F&A Mgr, Mgr, Legal Legal menyerahkan menyerahkan dokumen dokumen 1.1 1.1 s/d s/d 1.5 1.5 kepada kepada Sales Sales Admin Admin HO HO untuk untuk dimintakan dimintakan persetujuan persetujuan ke ke NSM. NSM. Jika Jika NSM NSM menyetujui, menyetujui, NSM NSM menandatangani menandatangani dokumen dokumen 1.4 1.4 dan dan kemudian kemudian diberikan diberikan kepada kepada Head Head of of BU BU untuk untuk dimintakan dimintakan persetujuan. persetujuan.
1.1. Performance Scoring (Ttd ASM, 1.4. Form RSM) Persetujuan (Ttd ASM, 1.5. Form RSM) Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM)
Tdk Tdk F&A Mgr, FD Setuju? Ya Ya F&A Mgr ttd 1.4 dan 1.5, FD ttd 1.5
1.1. Performance Scoring (Ttd ASM, 1.2. Company RSM) Profile (Optional) Ttd ASM, RSM 1.3. Kelengkapan Administratif 1.4. Form Persetujuan (Ttd ASM, RSM, F&A Mgr) 1.5. Form Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM, F&A Mgr, FD )
1.1. Performance Scoring Form (Ttd1.4. ASM, Persetujuan RSM) (Ttd ASM, RSM, F&A 1.5. Form Mgr) Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM, F&A Mgr, FD )
1.1. Performance Scoring (Ttd ASM, 1.2. Company RSM) Profile (Optional) Ttd ASM, RSM 1.3. Kelengkapan Administratif 1.4. Form Persetujuan (Ttd ASM, RSM, F&A Mgr) 1.5. Form Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM, F&A Mgr, FD )
1.1. Performance Scoring (Ttd ASM, 1.2. Company RSM) Profile (Optional) Ttd ASM, RSM 1.3. Kelengkapan Administratif 1.4. Form Persetujuan (Ttd ASM, RSM, F&A Mgr) 1.5. Form Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM, F&A Mgr, FD )
Setuju? Tdk Tdk 2
Ya Ya
Tanda tangan dokumen 1.4
1
Page 14
2.2.3. FLOW PERPANJANGAN DEALER (HALAMAN 2) Narasi
ASM dan RSM
Legal
Sales Admin HO
F&A Mgr, FD
2
NSM
Head of BU dan Pemegang Kuasa Atas Nama Direksi
Dealer
1
7.Jika 7.Jika Head Head ofof BU BU menyetujui, menyetujui, Head Head ofof BU BU menandatangani menandatangani dokumen dokumen 1.3, 1.3, 1.4 1.4 dan dan 1.5. 1.5. 1.1. Company Profile (Ttd ASM, RSM)
8.Jika 8.Jika Head Head ofof BU BU sudah sudah menyetujui menyetujui dan dan dokumen dokumen 1.2 sudah valid, Legal 1.2 sudah valid, Legal membuat membuat Surat Surat Penunjukan Penunjukan Dealer. Dealer.
1.2. Kelengkapan Administratif
1.5. Form Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM, F&A Mgr, FD) 1.3. Form Persetujuan (Ttd RSM, F&A Mgr, NSM)
10. 10. Dealer Dealer mengurus mengurus bank bank garansi garansi dan dan memberikan memberikan bank bank garansi garansi kepada kepada area. area.
12. 12. F&A F&A Manager Manager memberikan memberikan copy copy bank bank garansi garansi kepada kepada Legal, Legal, kemudian kemudian Legal Legal memeriksa memeriksa apakah apakah dealer dealer mempunyai mempunyai ijin ijin SIUP SIUP dan dan NPPBKC, NPPBKC, jika jika ada ada SIUP SIUP dan dan NPPBKC, Legal akan NPPBKC, Legal akan membuat Perjanjian membuat Perjanjian Penunjukan Penunjukan Dealer. Dealer.
1.2. Kelengkapan Administratif
1.4. MoU (Ttd ASM, RSM, Dealer)
9.9. Kemudian Kemudian Surat Surat Penunjukan Penunjukan Dealer Dealer diberikan diberikan kepada kepada Sales Sales Admin Admin HO HO untuk untuk dimintakan dimintakan tanda tanda tangan tangan ke ke pemegang pemegang kuasa kuasa atas atas nama nama direksi dan dikirimkan ke direksi dan dikirimkan ke area area untuk untuk dimintakan dimintakan tandatangan tandatangan Dealer. Dealer.
11. 11. Area Area mengirimkan mengirimkan bank bank garansi garansi kepada kepada Sales Sales Admin Admin HO HO kemudian kemudian Sales Sales Admin Admin HO HO memberikan memberikan bank bank garansi garansi kepada kepada F&A F&A Mgr. Mgr.
1.1. Company Profile (Ttd ASM, RSM)
1.4. MoU (Ttd ASM, RSM, Dealer) 1.5. Form Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM, F&A Mgr, FD) 1.3. Form Persetujuan (Ttd RSM, F&A Mgr, NSM)
Tdk Setuju? Ya 1.1. Company Profile (Ttd ASM, RSM)
1.1. Company Profile (Ttd ASM, RSM)
1.2. Kelengkapan Administratif 1.3. Form Persetujuan (Ttd RSM, F&A Mgr, NSM, Head BU) 1.4. MoU (Ttd ASM, RSM, Dealer, Head BU) 1.5. Form Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM, F&A Mgr, FD, Head BU)
Tanda tangan dokumen 1.3, 1.4, 1.5
1.2. Kelengkapan Administratif 1.3. Form Persetujuan (Ttd RSM, F&A Mgr, NSM, Head BU) 1.4. MoU (Ttd ASM, RSM, Dealer, Head BU) 1.5. Form Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM, F&A Mgr, FD, Head BU)
1.1. Company Profile (Ttd ASM, RSM) 1.2. Kelengkapan Administratif 1.3. Form Persetujuan (Ttd RSM, F&A Mgr, NSM, Head BU) 1.4. MoU (Ttd ASM, RSM, Dealer, Head BU) 1.5. Form Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM, F&A Mgr, FD, Head BU)
Surat Penunjukan Dealer
Surat Penunjukan Dealer (Ttd Pemegang Kuasa Direksi)
Surat Penunjukan Dealer
Surat Penunjukan Dealer (Ttd Pemegang Kuasa Direksi, Dealer)
Mengurus Bank Garansi
Bank Garansi
Bank Garansi Bank Garansi
Copy Bank Garansi
Ada SIUP dan NPPBKC? Tdk
Ya Perjanjian Penunjukan Dealer
Cukup Cukup s/d s/d Surat Surat Penunjukan Penunjukan Dealer Dealer
Page 15
2.2.4. Standar Form Untuk Perpanjangan Kontrak Dealer
No 1 2 3
Nama Form Form Performance Scoring Form Persetujuan Surat Penunjukan Dealer
Halaman 91 83 93
KETENTUAN PERPANJANGAN KONTRAK DEALER -
Pengajuan perpanjangan kontrak kerjasama dengan Dealer dilakukan dengan mengisikan form Performance Scoring yang tersedia. Performance Scoring di nilai oleh ASM dan RSM dengan diperoleh kesepakatan bersama Dealer. Pengajuan perpanjangan kontrak kerjasama Dealer harus melampirkan dokumen legal (terbaru) yang dibutuhkan ( dokumen terlampir ). Perbaharuan nilai Bank Garansi sesuai dengan target penjualan dan perkembangan usaha Dealer. Maksimal masa perpanjangan kontrak kerjasama dengan Dealer adalah 1 (satu) tahun dan minimal adalah 6 (enam) bulan. Pengajuan perpanjangan kontrak kerjasama dengan Dealer harus dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal kadaluarsa kontrak perjanjian.
Page 16
2.2.5. Standar Form Business Review Dealer No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nama Form Checklist Dealer Perform Evaluation Sales Productivity Report Lampiran Perjanjian Kerja Sama Dealer Lampiran Target Dealer Lampiran Harga KPI Dealer Report Payment Dealer Report Achievement Dealer Sales Productivity Report Data RTM Dealer
Halaman 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
DESCRIPTION DEALER PERFORMANCE EVALUATION
KATEGORI
POINT YANG DIDAPAT
FACTOR Max : 10
Bonafiditas
Jika pembayaran terjadi keterlambatan dalam 1 hari
Jika pembayaran terjadi keterlambatan dalam 7 hari (Overdue di atas 7 hari)
Contoh : - Untuk yang Cash, pembayaran dilakuakan tidak pada saat barang atau Invoice diterima, namun dilakukan 1 hari setelah barang atau Invoice diterima
Contoh:
- Untuk yang BG, Pembayaran sebelum atau tepat waktu Jatuh Tempo pembayaran, biasanya TOP 14 hari
- Untuk yang BG, pembayaran dilakukan lewat dari 1 hari dari TOP yang ditentukan, yang akan terjadi Overdue
- Untuk yang BG, pembayaran dilakukan lewat 1 minggu dari TOP yang ditentukan, yang akan terjadi overdue >7 hari
Sales Achievment
Jika Achievment capai di atas/sama dengan 100% (>=100%) dari target KPI
Jika Achievment capai dibawah 100% s/d 95% (<100%-95%) dari target KPI
Jika Achievment capai dibawah 95% (<95%) dari target KPI
Sistem Purchase
Jika sistem purchase/order Dealer ke EDM sesuai dengan Phasing Target dalam 1 bulan dibagi rata perminggunya (kecuali dalam kondisi tidak ada barang)
Jika pembayaran dilakukan tepat waktu sesuai dengan perjanjian atau TOP yang berlaku Contoh : - Untuk yang Cash, pembayaran dilakukan pada saat barang dan Invoice diterima oleh Dealer
Jika Achievment EO capai dibawah 100% s/d 80% (<100%-80%) dari target atau jumlah outlet yang terdapat di lampiran perjanjian Jika Dealer memiliki NOO <= 4 - 2 Outlet Jika seluruh realisasi order yang dilakukan mencapai service level min 80% dari 1 x 24 jam
Luas Gudang
Luas
Cukup Luas
Kapasitas Gudang
Sangat Cukup
Cukup
Distribusi
NOO
Service Level
Supporting
Armada
Number of Sales
Jumlah dan Kondisi Armada masih sangat baik untuk digunakan sebagai penunjang penjualan Jika di dealer terdapat Team atau Sales Exclusif
- Untuk yang Cash, pembayaran dilakaukan setelah 1 minggu barang atau Invoice diterima
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penunjukan Dealer, dihitung dengan BG/Limit Kredit
Disesuaikan dengan data Finance
Sesuai data Penjualan di Bos.Net
Jika sistem purchase/order barang tidak sesuai dengan Sesuaikan dengan realisasi phasing target yang sudah Faktur atau PO di data ditentukan
Jika jumlah RTM nya sama dengan atau di atas outlet yang tercantum lampiran perjanjian dealer Jika Achievment EO capai di atas/sama dengan 100% (>=100%) dari target atau jumlah outlet yang terdapat di lampiran perjanjian Jika Dealer memiliki NOO >= 5 Outlet Jika seluruh realisasi order yang dilakukan mencapai service level min 90% dari 1 x 24 jam
Outlet Cover
Warehouse
Min : 3 Ji ka Ni l ai BG di penuhi di bawah 75% sesuai surat yang di terbi tkan/di tetapkan ol eh PT Esham Di ma Mandi ri
Payment
Commitment
KETERANGAN
Mid : 7 Ji ka Ni l ai BG dapat di penuhi minimal 75% dari Ni l ai yang di terbi tkan/di tetapkan ol eh PT Esham Di ma Mandi ri
Bank Garansi
Ji ka BG bai k ni l ai & waktunya dapat dipenuhi sesuai dead l i ne dari surat yang di terbi tkan/di tetapkan ol eh PT Esham Di ma Mandi ri
Jika jumlah RTM nya di bawah outlet yang tertera di lampiran perjanjian
Sesuai sales Productivity Report
Jika Achievment EO capai dibawah 80% (<80%) dari target atau jumlah outlet yang terdapat di lampiran perjanjian
Sesuai sales Productivity Report
Sesuai sales Productivity Report Jika seluruh realisasi order yang dilakukan mencapai Adjustment dari RDM service level dibawah 80% dari 1 x 24 jam Adjustment dari RDM Kurang Luas Cantumkan luas (m²) dan luas yang seharusnya Adjustment dari RDM Kurang Kemampuan penyimpanan jumlah stock Jika Dealer tidak ada NOO
Jumlah dan Kondisi Armada kurang layak untuk Adjustment dari RDM digunakan
Jumlah dan Kondisi Armada cukup baik
Jika di dealer hanya ada Sales Reguler saja
Adjustment dari RDM
KETENTUAN HARGA (PRICE LIST) DAN KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) DEALER -
Penetapan harga Jual (price list Dealer) ditetapkan Potongan 3,5% dari harga Retail Budget KPI adalah sebesar 1% dari omset pembelian sebelum PPN dan Embalasi Pengajuan dan penentuan KPI = 1% disampaikan oleh RSM dan harus mendapat persetujuan dari NSM Target penjualan sebagai dasar perhitungan KPI harus mendapat persetujuan dari NSM Pemberian KPI di hitung setiap bulan dan pembayarannya harus mendapat persetujuan dari Finance & Accounting Manager KPI di hitung setiap bulan di buat oleh Controller dan di ketahui oleh RSM kemudian diperiksa dan disetujui oleh Finance & Accounting Manager
-
KPI dibayarkan melalui pemberian potongan penjualan di invoice pada saat pengambilan berikutnya.
Page 17
2.2.6. Standard Data / Perijinan Untuk Penunjukan/Perpanjangan Dealer No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Badan Hukum
List Data / Perijinan
TOKO
Fotocopy Akta Pendirian Fotocopy Pengesahan Pengadilan Negeri Fotocopy SK Menkeh Pendirian Fotocopy Akta Perubahan Fotocopy SK Menkeh Perubahan Fotocopy KTP Direksi /pemilik Fotocopy Surat Keterangan Domisili Fotocopy NPWP Fotocopy TDP Fotocopy SIUP Fotocopy Ijin Gangguan
P P P P P P
UD
FA
CV
PT
P P
P P
P P
P
P P P P P P P
P P P P P P P
P P P P P P P
NOTE : Jika yang mengadakan Perjanjian bukan Pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, maka harus ada SURAT KUASA dari pihak yang mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum tersebut, SURAT KUASA harus asli. 1
Surat Keterangan Domisili
: dikeluarkan oleh Kelurahan dan Kecamatan Setempat
2
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
: dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Setempat
3
TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
: dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat
4
SIUP (Surat Ijin Usaha Perindustrian)
: dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat
5
HO (Ijin Gangguan)
: dikeluarkan oleh pemda setempat
Page 18
P P P P P P P P P
2.3.1. FLOW PENUNJUKAN SUBDIST BARU (HALAMAN 1) Narasi
ASM dan RSM
Sales Admin HO
Legal
NSM
F&A Mgr, FD
1. 1. ASM ASM mengusulkan mengusulkan Calon Calon Subdist Subdist baru baru ke ke RSM RSM dengan dengan melampirkan melampirkan ::
1.1. Company Profile 1.2. Kelengkapan Administratif 1.3. Form Persetujuan
1.1. 1.1. Company Company Profile Profile (Optional) (Optional) 1.2. 1.2. Kelengkapan Kelengkapan Administratif Administratif :: Kelengkapan Kelengkapan administratif administratif sesuai sesuai dengan dengan tabel tabel Standard Standard Data Data // Perijinan Perijinan merujuk merujuk ke ke bentuk bentuk badan badan hukum hukum Subdist Subdist
1.4. Form Persetujuan Bank Garansi
Tdk
Ya RSM Setuju?
1.3. 1.3. Form Form Persetujuan Persetujuan Pengangkatan Pengangkatan dan dan Perpanjangan Perpanjangan Kerjasama Kerjasama Subdist Subdist 1.4. 1.4. Form Form Persetujuan Persetujuan Bank Bank Garansi Garansi
Tanda tangan dokumen 1.2, 1.4, 1.4
1.3. Form Persetujuan (Ttd RSM)
2. 2. RSM RSM memeriksa memeriksa dan dan evaluasi evaluasi :: 1. 1. Company Company Profile. Profile. 2. 2. Target Target Sales Sales Volume Volume && Kesanggupan Kesanggupan Bank Bank Garansi. Garansi. 3. 3. Kelengkapan Kelengkapan Administratif Administratif
1.1. Company Profile (Ttd ASM,1.2. RSM) Kelengkapan Administratif 1.3. Form Persetujuan (Ttd RSM) 1.4. Form Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM)
Jika Jika RSM RSM menyetujui menyetujui maka maka RSM RSM menandatangani menandatangani dokumen1.1 ,1.3, dan dokumen1.1 ,1.3, dan 1.4 1.4 tersebut tersebut di di atas atas
1.1. Company Profile (Ttd ASM,1.2. RSM) Kelengkapan Administratif 1.3. Form Persetujuan (Ttd RSM)
1.2. Kelengkapan Administratif
1.4. Form Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM)
Tdk F&A Mgr, FD Setuju?
3. 3. ASM ASM mengirimkan mengirimkan dokumen dokumen 1.1 1.1 s/d s/d 1.4 1.4 ke ke Sales Sales Admin Admin HO. HO. 4. 4. Sales Sales Admin Admin HO. HO. mengirimkan mengirimkan dokumen dokumen 1.3 1.3 dan 1.4 ke F&A dan 1.4 ke F&A Mgr Mgr dan dan mengirimkan dokumen 1.1 mengirimkan dokumen 1.1 dan dan 1.2 1.2 ke ke Legal Legal
1.4. Form Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM)
1.1. Company Profile (Ttd ASM, RSM)
Ya Dealer Tidak Disetujui
F&A Mgr ttd 1.3 dan 1.4, FD ttd 1.4 Tdk Dokumen 1.2 Valid? Ya
6. 6. F&A F&A Mgr Mgr melakukan melakukan analisa analisa dan dan validasi validasi kemudian kemudian jika jika semuanya semuanya sesuai sesuai menandatangani menandatangani dokumen dokumen 1.3 1.3 dan dan 1.4. 1.4.
1.1. Company Profile (Ttd ASM, RSM) 1.2. Kelengkapan Administratif
7. 7. F&A F&A Mgr Mgr memintakan memintakan persetujuan persetujuan dokumen dokumen 1.4 1.4 kepada kepada FD. FD. Setelah Setelah FD FD menyetujui menyetujui dokumen dokumen 1.3 1.3 dan dan 1.4 1.4 diteruskan diteruskan kepada kepada Legal Legal
1.3. Form Persetujuan (Ttd RSM) 1.4. Form Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM, F&A Mgr, FD)
8. 8. Legal Legal memeriksa memeriksa dokumen dokumen validitas validitas dokumen dokumen 1.2 1.2 dan dan jika jika tidak tidak sesuai sesuai meminta meminta ASM ASM melengkapi melengkapi dokumen dokumen sesuai sesuai persyaratan. persyaratan.
1.1. Company Profile (Ttd ASM, RSM) 1.2. Kelengkapan Administratif 1.3. Form Persetujuan (Ttd RSM)
1.3. Form Persetujuan (Ttd RSM, F&A Mgr) 1.4. Form Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM, F&A Mgr, FD)
1.1. Company Profile (Ttd ASM, RSM) 1.2. Kelengkapan Administratif
1.4. Form Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM, F&A Mgr, FD)
1.3. Form Persetujuan (Ttd RSM, F&A Mgr)Form 1.4. Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM, F&A Mgr, FD)
Jika Jika dokumen dokumen 1.2 1.2 sudah sudah sesuai sesuai dan dan dokumen dokumen 1.3 1.3 dan dan 1.4 1.4 sudah sudah diterima diterima dari dari F&A F&A Mgr Mgr dokumen dokumen 1.1 1.1 s/d s/d 1.4 1.4 diberikan diberikan kepada kepada Sales Sales Admin Admin HO HO Tdk
Sales Sales Admin Admin HO HO meminta meminta persetujuan persetujuan NSM. NSM.
Setuju? Ya
9. 9. Jika Jika NSM NSM menyetujui, menyetujui, NSM NSM menandatangani menandatangani dokumen dokumen 1.3. 1.3. Kemudian Kemudian dokumen dokumen 1.1 1.1 s/d s/d 1.5 1.5 diberikan diberikan kepada kepada Head Head of of BU. BU.
Tanda tangan dokumen 1.3
2 1
Page 19
2.3.1. FLOW PENUNJUKAN SUBDIST BARU (HALAMAN 2) Narasi
ASM dan RSM
Legal
Sales Admin HO
F&A Mgr, FD
2
NSM
Head of BU dan Pemegang Kuasa Atas Nama Direksi
Subdist
1
10.Jika 10.Jika Head Head ofof BU BU menyetujui, menyetujui, Head Head ofof BU BU menandatangani menandatangani dokumen dokumen 1.3 1.3 dan dan 1.4. 1.4. 1.1. Company Profile (Ttd ASM, RSM)
11.Jika 11.Jika Head Head ofof BU BU sudah sudah menyetujui menyetujui dan dan dokumen dokumen 1.2 1.2 sudah sudah valid, valid, Legal Legal membuat membuat Surat Surat Penunjukan Penunjukan Subdist. Subdist.
1.2. Kelengkapan Administratif
12. 12. Kemudian Kemudian Surat Surat Penunjukan Penunjukan Subdist Subdist diberikan diberikan kepada kepada Sales Admin HO untuk Sales Admin HO untuk dimintakan tanda tangan dimintakan tanda tangan ke ke pemegang pemegang kuasa kuasa atas atas nama nama direksi direksi dan dan dikirimkan dikirimkan ke ke area area untuk untuk dimintakan dimintakan tandatangan tandatangan Subdist. Subdist.
1.3. Form Persetujuan (Ttd ASM, F&A Mgr, NSM) 1.4. Form Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM, F&A Mgr, FD)
1.1. Company Profile (Ttd ASM, RSM) 1.2. Kelengkapan Administratif 1.3. Form Persetujuan (Ttd RSM, F&A Mgr, NSM) 1.4. Form Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM, F&A Mgr, FD)
13. 13. Subdist Subdist mengurus mengurus bank bank garansi garansi dan dan memberikan memberikan bank bank garansi garansi kepada kepada area. area. 14. 14. Area Area mengirimkan mengirimkan bank bank garansi garansi kepada kepada Sales Sales Admin Admin HO HO kemudian kemudian Sales Sales Admin Admin HO HO memberikan memberikan bank bank garansi garansi kepada F&A Mgr. kepada F&A Mgr. 15. 15. F&A F&A Manager Manager memberikan memberikan copy copy bank bank garansi garansi kepada kepada Legal, Legal, kemudian kemudian Legal Legal memeriksa memeriksa apakah apakah dealer dealer mempunyai mempunyai ijin ijin SIUP SIUP dan dan NPPBKC, NPPBKC, jika jika ada ada SIUP SIUP dan dan NPPBKC, NPPBKC, Legal Legal akan akan membuat membuat Perjanjian Perjanjian Penunjukan Penunjukan Subdist. Subdist.
Tdk Setuju? Ya 1.1. Company Profile (Ttd ASM, RSM)
Tanda tangan dokumen 1.3, 1.4
1.1. Company Profile (Ttd ASM, RSM)
1.2. Kelengkapan Administratif
1.2. Kelengkapan Administratif
1.3. Form Persetujuan (Ttd RSM, F&A Mgr, NSM, 1.4.BU) Form Head Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM, F&A Mgr, FD, Head BU)
1.1. Company Profile (Ttd ASM, RSM)
1.3. Form Persetujuan (Ttd RSM, F&A Mgr, NSM, Head 1.4.BU) Form Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM, F&A Mgr, FD, Head BU)
1.2. Kelengkapan Administratif 1.3. Form Persetujuan (Ttd RSM, F&A Mgr, NSM, Head1.4.BU)Form Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM, F&A Mgr, FD, Head BU)
Surat Penunjukan Subdist
Surat Penunjukan Subdist (Ttd Pemegang Kuasa Direksi)
Surat Penunjukan Subdist
Surat Penunjukan Subdist (Ttd Pemegang Kuasa Direksi, Dealer)
Mengurus Bank Garansi
Bank Garansi
Bank Garansi Bank Garansi
Copy Bank Garansi
Ada SIUP dan NPPBKC? Tdk
Ya Perjanjian Penunjukan Subdist
Cukup Cukup s/d s/d Surat Surat Penunjukan Penunjukan Subdist Subdist
Page 20
2.3.2. Standar Form Untuk Penunjukan Subdist Baru
No 1 2 3
Nama Form Form Persetujuan Form Persetujuan Bank Garansi Sub Distributor Company Profile Cover CP-a CP-b CP-c CP-d CP-e
Page 21
Halaman 125 128 126 86 87 88 89 90
2.3.3. FLOW PERPANJANGAN KONTRAK SUBDIST (HALAMAN 1) Narasi
Dua Dua bulan bulan sebelum sebelum kontrak kontrak berakhir,Legal berakhir,Legal Dept Dept memberikan memberikan informasi informasi kepada kepada Sales Sales Admin Admin HO HO mengenai mengenai kerja kerja sama sama dengan dengan Subdist Subdist yang yang akan akan berakhir berakhir kontraknya. kontraknya.
Legal
Sales Admin HO
Informasi Kontrak Yang Akan Berakhir ( 2 Bulan Sebelum Berakhir )
ASM, RSM
F&A Mgr, FD
NSM
1.1. Performance Scoring 1.2. Company Profile (Optional) 1.3. Kelangkapan 1.4. Form Administratif Persetujuan
Informasi ke Area
Sales Sales Admin Admin HO HO menginformasikan menginformasikan ke ke area area untuk untuk melakukan melakukan penilaian penilaian dan dan menginformasikan menginformasikan jika jika ada ada kelengkapan kelengkapan administratif administratif yang yang akan akan habis habis masa masa berlakunya. berlakunya.
1.5. Form Persetujuan Bank Garansi
Langkah Langkah selanjutnya selanjutnya :: 1. 1. ASM ASM mengusulkan mengusulkan perpanjangan perpanjangan kerjasama kerjasama Subdist Subdist ke ke RSM RSM dengan dengan melampirkan melampirkan ::
RSM Setuju? Tdk Tdk Ya Ya
1.1. 1.1. Performance Performance Scoring Scoring 1.2. 1.2. Company Company Profile Profile (Optional) (Optional) 1.3. 1.3. Perubahan Perubahan Kelengkapan Kelengkapan Administratif Administratif (jika (jika ada): ada): Jika Jika ada ada perubahan perubahan dokumen dokumen kelengkapan kelengkapan administratif administratif // jika jika ada ada dokumen dokumen yang yang habis habis masa masa berlakunya. berlakunya. 1.4. 1.4. Form Form Persetujuan Persetujuan Pengangkatan Pengangkatan dan dan Perpanjangan Perpanjangan Kerjasama Kerjasama Subdist Subdist 1.5. 1.5. Form Form Persetujuan Persetujuan Bank Bank Garansi Garansi 2. 2. RSM RSM memeriksa memeriksa dan dan evaluasi evaluasi :: 1. 1. Performance Performance Scoring Scoring 2. 2. Target Target Sales Sales Volume Volume & & Kesanggupan Kesanggupan Bank Bank Garansi. Garansi. 3. 3. Perubahan Perubahan Kelengkapan Kelengkapan Administratif Administratif (jika (jika ada) ada)
Tandatangan 1.1, 1.2, 1.4, 1.5
1.2. Company Profile (Optional) Ttd ASM, RSM 1.3. Kelengkapan Administratif
(Optional) 1.3. Ttd ASM, RSM Kelangkapan 1.4. Form Administratif Persetujuan (Ttd ASM, 1.5. Form RSM) Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM)
(Optional) 1.3. Ttd ASM, RSM Kelangkapan 1.4. Form Administratif Persetujuan (Ttd ASM, 1.5. Form RSM) Persetujuan
Tdk Tdk Dokumen Valid?
1.1. Performance Scoring (Ttd ASM, 1.2. Company RSM) Profile
1.1. Performance Scoring (Ttd ASM, 1.2. Company RSM) Profile
Bank Garansi (Ttd ASM, RSM)
Ya Ya
Jika Jika RSM RSM menyetujui menyetujui maka maka RSM RSM menandatangani menandatangani dokumen1.1 dokumen1.1 ,1.2, ,1.2, 1.4 1.4 dan dan 1.5 1.5 tersebut tersebut di di atas atas Perpanjangan Dealer Tidak Disetujui
3. 3. ASM ASM mengirimkan mengirimkan dokumen dokumen 1.1 1.1 s/d s/d 1.5 1.5 kepada kepada Sales Sales Admin Admin HO HO 4. 4. Sales Sales Admin Admin HO HO mengirimkan mengirimkan dokumen dokumen 1.2, 1.2, 1.3 ke Legal dan 1.3 ke Legal dan dokumen dokumen 1.1, 1.1, 1.4, 1.4, 1.5 1.5 F&A F&A Mgr. Mgr. 4. 4. F&A F&A Mgr Mgr melakukan melakukan analisa analisa dan dan kemudian kemudian jika jika semuanya semuanya sesuai sesuai akan akan menandatangani menandatangani dokumen dokumen 1.4 1.4 dan dan 1.5 1.5 5. 5. F&A F&A Mgr Mgr memintakan memintakan persetujuan persetujuan FD FD dokumen dokumen 1.5. 1.5. Kemudian Kemudian jika jika FD FD menyetujui menyetujui dokumen dokumen 1.1, 1.1, 1.4, 1.4, 1.5 1.5 diteruskan diteruskan kepada kepada Legal Legal 6. 6. Legal Legal memeriksa memeriksa validitas validitas dokumen dokumen 1.3 1.3 (jika (jika ada) ada) dan dan jika jika tidak tidak sesuai sesuai akan akan meminta meminta ASM ASM untuk untuk melengkapi melengkapi dokumen dokumen sesuai sesuai persyaratan. persyaratan. Jika Jika perubahan perubahan dokumen dokumen 1.3 1.3 sudah sudah sesuai sesuai dan dan dokumen dokumen 1.1, 1.1, 1.4, 1.4, 1.5,dah 1.5,dah diterima diterima dari dari F&A F&A Mgr, Mgr, Legal Legal menyerahkan menyerahkan dokumen dokumen 1.1 1.1 s/d s/d 1.5 1.5 kepada kepada Sales Admin Sales Admin HO HO untuk untuk dimintakan dimintakan persetujuan persetujuan ke ke NSM. NSM.
1.1. Performance Scoring (Ttd ASM, 1.4. Form RSM) Persetujuan (Ttd ASM, 1.5. Form RSM) Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM)
Tdk Tdk F&A Mgr, FD Setuju? Ya Ya F&A Mgr ttd 1.4 dan 1.5, FD ttd 1.5
1.1. Performance Scoring (Ttd ASM, 1.2. Company RSM) Profile (Optional) Ttd ASM, RSM 1.3. Kelengkapan Administratif 1.4. Form Persetujuan (Ttd ASM, RSM, F&A Mgr) 1.5. Form Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM, F&A Mgr, FD )
1.1. Performance Scoring Form (Ttd1.4. ASM, Persetujuan RSM) (Ttd ASM, RSM, F&A 1.5. Form Mgr) Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM, F&A Mgr, FD )
1.1. Performance Scoring (Ttd ASM, 1.2. Company RSM) Profile (Optional) Ttd ASM, RSM 1.3. Kelengkapan Administratif 1.4. Form Persetujuan (Ttd ASM, RSM, F&A Mgr) 1.5. Form Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM, F&A Mgr, FD )
1.1. Performance Scoring (Ttd ASM, 1.2. Company RSM) Profile (Optional) Ttd ASM, RSM 1.3. Kelengkapan Administratif 1.4. Form Persetujuan (Ttd ASM, RSM, F&A Mgr) 1.5. Form Persetujuan Bank Garansi (Ttd ASM, RSM, F&A Mgr, FD )
7. 7. Jika Jika NSM NSM menyetujui, menyetujui, NSM NSM akan akan menandatangani menandatangani dokumen dokumen 1.4 1.4 dan dan kemudian kemudian dokumen dokumen 1.1 1.1 s/d s/d 1.5 1.5 diteruskan diteruskan kepada kepada Head Head of of BU. BU.
Setuju? Tdk Tdk 2
Ya Ya
Tanda tangan dokumen 1.4
1
Page 22
2.3.3. FLOW PERPANJANGAN KONTRAK SUBDIST (HALAMAN 2) Narasi
ASM dan RSM
Legal
Sales Admin HO
F&A Mgr, FD
2
NSM
Head of BU dan Pemegang Kuasa Atas Nama Direksi
Subdist
1
8.Jika 8.Jika Head Head ofof BU BU menyetujui, menyetujui, Head Head ofof BU BU menandatangani menandatangani dokumen dokumen 1.3, 1.3, 1.4 1.4 dan dan 1.5. 1.5. 1.1. Company Profile (Ttd ABM, RBM)
9.Jika 9.Jika Head Head ofof BU BU sudah sudah menyetujui menyetujui dan dan dokumen dokumen 1.2 1.2 sudah sudah valid, valid, Legal Legal membuat membuat Surat Surat Penunjukan Penunjukan Subdist. Subdist.
1.2. Kelengkapan Administratif 1.4. MoU (Ttd ABM, RBM, Dealer) 1.5. Form Persetujuan Bank Garansi (Ttd ABM, RBM, F&A Mgr, FD) 1.3. Form Persetujuan (Ttd RBM, F&A Mgr, HOO, HOS)
10. 10. Kemudian Kemudian Surat Surat Penunjukan Penunjukan Subdist Subdist diberikan diberikan kepada kepada Sales Operation Dept Sales Operation Dept untuk untuk dimintakan tanda tangan dimintakan tanda tangan ke ke pemegang kuasa atas pemegang kuasa atas nama nama direksi direksi dan dan dikirimkan dikirimkan ke ke area area untuk untuk dimintakan dimintakan tandatangan tandatangan Subdist. Subdist. 11. 11. Subdist Subdist mengurus mengurus bank bank garansi garansi dan dan memberikan memberikan bank garansi kepada bank garansi kepada area. area. 12. 12. Area Area mengirimkan mengirimkan bank bank garansi garansi kepada kepada Sales Sales Operation Operation Dept Dept kemudian kemudian Sales Sales Operation Operation Dept Dept memberikan memberikan bank bank garansi garansi kepada kepada F&A F&A Mgr. Mgr. 13. 13. F&A F&A Manager Manager memberikan memberikan copy copy bank bank garansi garansi kepada kepada Legal, Legal, kemudian kemudian Legal Legal memeriksa memeriksa apakah apakah Subdist Subdist mempunyai mempunyai ijin ijin SIUP SIUP dan dan NPPBKC, NPPBKC, jika jika ada ada SIUP SIUP dan dan NPPBKC, NPPBKC, Legal Legal akan akan membuat Perjanjian membuat Perjanjian Penunjukan Penunjukan Subdist. Subdist.
1.1. Company Profile (Ttd ABM, RBM) 1.2. Kelengkapan Administratif 1.4. MoU (Ttd ABM, RBM, Dealer) 1.5. Form Persetujuan Bank Garansi (Ttd ABM, RBM, F&A Mgr, FD) 1.3. Form Persetujuan (Ttd RBM, F&A Mgr, HOO, HOS)
Tdk Setuju? 1.1. Company Profile (Ttd ABM, RBM)
Ya
1.1. Company Profile (Ttd ABM, RBM)
1.2. Kelengkapan Administratif 1.3. Form Persetujuan (Ttd RBM, F&A Mgr, HOO, HOS, Head BU) 1.4. MoU (Ttd ABM, RBM, Dealer, Head BU) 1.5. Form Persetujuan Bank Garansi (Ttd ABM, RBM, F&A Mgr, FD, Head BU)
Tanda tangan dokumen 1.3, 1.4, 1.5
1.2. Kelengkapan Administratif 1.3. Form Persetujuan (Ttd RBM, F&A Mgr, HOO, HOS, Head BU) 1.4. MoU (Ttd ABM, RBM, Dealer, Head BU) 1.5. Form Persetujuan Bank Garansi (Ttd ABM, RBM, F&A Mgr, FD, Head BU)
1.1. Company Profile (Ttd ABM, RBM) 1.2. Kelengkapan Administratif 1.3. Form Persetujuan (Ttd RBM, F&A Mgr, HOO, HOS, Head BU) 1.4. MoU (Ttd ABM, RBM, Dealer, Head BU) 1.5. Form Persetujuan Bank Garansi (Ttd ABM, RBM, F&A Mgr, FD, Head BU)
Surat Penunjukan Subdist
Surat Penunjukan Subdist (Ttd Pemegang Kuasa Direksi)
Surat Penunjukan Subdist
Surat Penunjukan Subdist (Ttd Pemegang Kuasa Direksi, Dealer)
Mengurus Bank Garansi
Bank Garansi
Bank Garansi Bank Garansi
Copy Bank Garansi
Ada SIUP dan NPPBKC? Tdk
Ya Perjanjian Penunjukan Subdist
Cukup Cukup s/d s/d Surat Surat Penunjukan Penunjukan Subdist Subdist
Page 23
2.3.4. Standar Form Untuk Perpanjangan Kontrak Subdist
No 1 2 3
4 5 6
Nama Form Form Persetujuan Form Persetujuan Bank Garansi Sub Distributor Company Profile CP-a CP-b CP-c CP-d CP-e Sub Distributor Performance Scoring Surat Perpanjangan Bank Garansi Surat Penunjukan Sub Distributor
Page 24
Halaman 125 84 126 86 87 88 89 90 127
2.3.5. Standard Data / Perijinan Untuk Penunjukan/Perpanjangan Subdist No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
List Data / Perijinan Fotocopy Akta Pendirian Fotocopy Pengesahan Pengadilan Negeri Fotocopy SK Menkeh Pendirian Fotocopy Akta Perubahan Fotocopy SK Menkeh Perubahan Fotocopy KTP Direksi /pemilik Fotocopy Surat Keterangan Domisili Fotocopy NPWP Fotocopy TDP Fotocopy SIUP Fotocopy Ijin Gangguan
Badan Hukum TOKO
P P P P P P
UD
FA
CV
PT
P P
P P
P P
P
P P P P P P P
P P P P P P P
P P P P P P P
P P P P P P P P P
NOTE : Jika yang mengadakan Perjanjian bukan Pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, maka harus ada SURAT KUASA dari pihak yang mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum tersebut, SURAT KUASA harus asli. 1
Surat Keterangan Domisili
: dikeluarkan oleh Kelurahan dan Kecamatan Setempat
2
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
: dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Setempat
3
TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
: dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat
4
SIUP (Surat Ijin Usaha Perindustrian)
: dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat
5
HO (Ijin Gangguan)
: dikeluarkan oleh pemda setempat
Page 25
2.4.1. TABEL KETENTUAN TERM OF PAYMENT (TOP)
GROUP PRODUCT SOFT DRINK POKKA GUINNESS ZERO
Kelompok Non Alkohol Non Alkohol
GROUP OUTLET DEALER -
WHS 13 13
RETAIL 13 13
Khusus untuk Dealer yang ada perjanjian TOP sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Untuk TOP Retail dan Horeka di luar ketentuan wajib mendapat persetujuan dari RSM Untuk TOP WHS dan Dealer di luar ketentuan wajib mendapat persetujuan dari NSM
Page 26
HOREKA 13 13
2.4.2. TABEL APPROVAL KATEGORI GROUP PRICE LIST
KATEGORI PRODUCT BEVERAGE NSM RSM ASM
GROUP OUTLET TRADISIONAL DEALER NSM
WHS RSM
= National Sales Manager = Regional Sales Manager = Area Sales Manager
Page 27
RETAIL ASM
HOREKA ASM
Nama Proses Working Area
2.4.3. Ketentuan Distribusi Pricelist dari Distributor ke Internal / Eksternal Subdist, Admin Budget & Marketing Department Head Office Unit Proses
Keterangan
Perhitungan Perubahan Harga
Upload Harga di Sistem Navision
Distribusi Price List ke Internal/ Eksternal Subdist
Pemilik proses
NSM
Finance & Accounting Manager Distributor
Accounting Staff
Dokumen
Price list (ditandatangani NSM, Head of BU, Finance & Accounting Manager Distributor
Price list (ditandatangani NSM, Head of BU, Finance & Accounting Manager Distributor)
Price list (ditandatangani NSM, Head of BU, Finance & Accounting Manager Distributor)
Otoritas
Head of BU
Finance & Accounting Manager Distributor
Informasi perubahan harga / informasi harga produk baru menurut kategori Distribution Buying Price (DBP), Wholesaler Buying Price Finance & Accounting Manager membuat kode (WBP) dan Retail Buying Price (RBP) disusun baru untuk produk baru di sistem Navision oleh NSM dan dimintakan persetujuan ke Head of BU
Ketentuan
Setelah Head of BU menyetujui, NSM mengirimkan kepada Finance & Accounting Manager Distributor untuk dilakukan crosscheck, setelah sesuai, Finance & Accounting Manager Distributor akan menandatangani price list
Finance & Accounting Manager melakukan upload harga DBP, WBP dan RBP di sistem Navision
Finance & Accounting Manager menginformasikan perubahan harga / informasi harga produk baru kategori DBP, WBP, RBP kepada accounting staff via email
Page 28
Price List yang sudah ditandatangani oleh NSM, Head of BU dan Finance & Accounting Manager Distributor didistribusikan melalui email kepada :
1. Untuk External Subdist : NSM / Head of BU 2. Untuk Internal Subdist : Finance & Accounting Manager Internal Subdist 3. Untuk Sales & Marketing Dept : Brand Manager dan OM 4. Untuk Corporate Controller
2.4.4. FLOW PROSES DISTRIBUSI PRICE LIST DARI DISTRIBUTOR KE INTERNAL / EKSTERNAL SUBDIST, ADMIN BUDGET & MARKETING DEPARTMENT
Narasi
NSM, Head of BU
1. NSM melakukan perhitungan dan set up harga menurut kategori DBP, WBP dan RBP kemudian dimintakan persetujuan ke Head of BU.
Price List DBP, WBP, RBP
2. Jika Head of BU setuju, NSM akan menginformasikan perubahan harga jual/ harga produk baru kepada F&A Manager Distributor dalam bentuk email form price list yang sudah ditandatangani NSM dan Head of BU. Jika Head of BU tidak menyetujui, NSM akan revisi price list 3. F&A Mgr Distributor akan melakukan cross check perhitungan price list. Jika sesuai F&A Mgr Dist menandatangani price list dan mengirimkan price list yang sudah dittd NSM, Head of BU, F&A Mgr Dist via email kepada NSM dan Accounting Staff kemudian upload kode baru (jika ada) dan upload harga DBP, WBP, RBP di sistem Navision. Jika tidak sesuai, F&A Mgr Distributor memberikan informasi kepada NSM untuk revisi price list. 4. Accounting Staff mendistribusikan price list yang sudah ditandatangani NSM, Head of BU dan F&A Mgr Dist via email kepada : # Internal Subdist : F&A Mgr Internal Subdist # Eksternal Subdist : NSM/ Head of BU # Sales & Marketing Dept : BM dan OM # Corporate Controller
Finance & Accounting Manager Distributor (F&A Mgr)
Accounting Staff
F&A Mgr Internal Subdist
NSM/Head of BU
Marketing Dept, Corporate Controller
Approved by Head BU? Ya Ya Tdk Tdk Revisi Revisi Price Price List List
Price List DBP, WBP, RBP (Ttd NSM, Head of BU)
Cross Cross check check perhitungan perhitungan
Price List
Tdk Tdk OK? Ya Ya Tanda Tangan Pricelist
Price List DBP, WBP, RBP (Ttd NSM, Head of BU, F&A Mgr
Price List DBP, WBP, RBP (Ttd NSM, Head of BU, F&A Mgr)
Price List DBP, WBP, RBP (Ttd NSM, Head of BU, F&A Mgr)
Upload kode baru (jika ada) dan upload price list
Price List DBP, WBP, RBP (Ttd NSM, Head of BU, F&A Mgr)
Price List DBP, WBP, RBP (Ttd NSM, Head of BU, F&A Mgr)
Price List DBP, WBP, RBP (Ttd NSM, Head of BU, F&A Mgr) Price List DBP, WBP, RBP (Ttd NSM, Head of BU, F&A Mgr) Price List DBP, WBP, RBP (Ttd NSM, Head of BU, F&A Mgr)
Page 29
Nama Proses Working Area
2.4.5. Ketentuan Distribusi Pricelist dari Internal Subdist ke Cabang Head Office Unit Proses
Keterangan
Informasi Perubahan Harga
Set Up Harga
Pemilik proses
F&A Mgr Distributor
F&A Mgr Internal Subdist
Dokumen
Price list (ditandatangani NSM, Head of BU, Finance & Accounting Manager Distributor)
Price list (ditandatangani NSM, Head of BU, Finance & Accounting Manager Distributor)
Otoritas
F&A Mgr Internal Subdist & Head of BU Informasi perubahan harga / informasi harga F&A Mgr melakukan perhitungan dan set up produk baru diberikan oleh F&A Mgr harga menurut kategori harga wholesaler (W), Distributor ditujukan kepada F&A Mgr retail (R) , horeka (H) dan modern market (M) Internal Subdist via email
Ketentuan
Upload Harga di Sistem Bosnet dan Distribusi Price List ke Cabang System Support Officer Memo Pemberitahuan Harga Jual / Price List F&A Mgr Internal Subdist & Head of BU System Support Officer membuat kode produk baru (jika ada) di sistem Bosnet
System Support Officer membuat memo F&A Mgr menginformasikan perubahan harga pemberitahuan harga jual / price list kepada / informasi harga produk baru kategori W, H, cabang dan ditandatangani oleh F&A Mgr Internal R,M kepada system support officer via email Subdist dan Head of BU Memo pemberitahuan harga jual / price list yang sudah ditandatangani oleh F&A Mgr Internal Subdist dan Head of BU didistribusikan melalui email kepada ASM, Controller, di cc-kan ke RSM, NKAM, NSM dan F&A Mgr Internal Subdist System Support Officer upload harga jual / price list ke dalam sistem Bosnet berdasarkan memo pemberitahuan harga jual / price list yang sudah ditandatangani oleh F&A Mgr Internal Subdist dan Head of BU
Narasi Page 30
2.4.6. FLOW PROSES DISTRIBUSI PRICE LIST DARI INTERNAL SUBDIST KE CABANG
Narasi
F&A Mgr Distributor
F&A Mgr Internal Subdist
1.1. F&A F&A Mgr Mgr Distributor Distributor mengirimkan mengirimkan perubahan perubahan harga harga // informasi informasi harga harga produk produk baru baru kepada kepada F&A F&A Mgr Mgr Internal Internal Subdist Subdist
Pemberitahuan Harga Jual / Price List
Perhitungan Perhitungan Set Set Up Up Harga Harga W, W, R, R, H, H, MM
2.2. F&A F&A Mgr Mgr Internal Internal Subdist Subdist melakukan melakukan perhitungan perhitungan dan dan set set up up harga harga menurut menurut kategori kategori W, W, R, R, H, H, MM
Email Perubahan Harga/ Harga Produk Baru
System Support Officer
Perubahan harga / harga produk baru
3.3. Kemudian Kemudian F&A F&A Mgr Mgr Internal Internal Subdist Subdist menginformasikan menginformasikan perubahan perubahan harga harga // informasi harga informasi harga produk produk baru baru kepada kepada System System Support Support Officer Officer
Kode baru (jika ada) dan upload harga W, R, H, M
4.4. Jika Jika terdapat terdapat produk produk baru, baru, System System Support Support Officer Officer membuat membuat kode kode baru di sistem Bosnet baru di sistem Bosnet
Pemberitahuan Harga Jual / Price List
5.5. System System Support Support Officer Officer melakukan melakukan upload upload harga harga W, W, R, R, HH dan dan MM didi sistem sistem Bosnet Bosnet
Cabang ( ASM, Controller, RSM), NSM, Head of BU, NKAM
Tanda Tangan F&A Mgr, Head of BU
6.6. System System Support Support Officer Officer membuat memo membuat memo pemberitahuan pemberitahuan harga harga jual jual // price price list list dan dan dimintakan dimintakan tanda tanda tangan tangan ke ke F&A F&A Mgr Mgr Internal Internal Subdist Subdist dan dan Head Head of of BU BU
Pemberitahuan Harga Jual / Price List (Ttd F&A Mgr, Head of BU)
7.7. Memo Memo Pemberitahuan Pemberitahuan Harga Harga Jual Jual // Price Price List List yang sudah ditanda yang sudah ditanda tangani tangani F&A F&A Mgr Mgr Internal Internal Subdist Subdist dan dan Head Head of of BU BU didistribusikan didistribusikan via via email email ke ke cabang cabang ditujukan ditujukan ke ke ASM, ASM, controller controller dan dan di-cc di-cc kan kan ke ke RSM,NSM, RSM,NSM, Head of BU, Head of BU, NKAM NKAM dan dan F&A F&A Mgr Mgr
Pemberitahuan Harga Jual / Price List (Ttd F&A Mgr, Head of BU)
Page 31
Pemberitahuan Harga Jual / Price List (Ttd F&A Mgr, Head of BU)
Nama Proses Working Area
Keterangan Pemilik proses Dokumen Otoritas Ketentuan
2.4.7. Ketentuan Distribusi Pricelist dari Cabang ke Outlet Area
Unit Proses Informasi Perubahan Harga System Support Officer Memo pemberitahuan harga jual / price list (ditandatangani F&A Mgr Internal Subdist dan Head of BU )
Distribusi Price List ke Outlet
ASR Memo pemberitahuan harga jual / price list (ditandatangani F&A Mgr Internal Subdist dan Head of BU ) SPV dan ASM ASR membuat Daftar Price List berdasarkan harga sesuai Informasi perubahan harga / informasi System Support Officer ditujukan distribution channel ( wholesaler, retail, horeka, modern market) kepada ASM dan Controller dan ditandatangani oleh SPV dan ASM)
Narasi
Page 32
2.4.8. FLOW PROSES DISTRIBUSI PRICE LIST DARI CABANG KE OUTLET Narasi
1. 1. ASM ASM menerima menerima pemberitahuan pemberitahuan harga harga jual jual // price price list list 2. 2. ASM ASM mendistribusikan mendistribusikan memo memo pemberitahuan pemberitahuan harga harga jual jual // price price list list kepada kepada SPV SPV dan dan ASR. ASR. 3. 3. ASR ASR membuat membuat price price list list berdasarkan berdasarkan channel channel (W,R,H,M) (W,R,H,M) dan dan dimintakan dimintakan tanda tanda tangan tangan ke ke SPV SPV dan dan ASM ASM 4. 4. Price Price list list per per channel channel yang yang sudah sudah ditanda ditanda tangani tangani SPV SPV dan dan ASM ASM didistribusikan didistribusikan oleh oleh ASR ASR ke ke outlet outlet yang yang dituju dituju
ASM
SPV
ASR
Pemberitahuan Harga Jual / Price List (Ttd F&A Mgr, Head of BU)
Print Print Pemberitahuan Pemberitahuan Harga Harga Jual Jual // Price Price List List
Pemberitahuan Harga Jual / Price List (Ttd F&A Mgr, Head of BU Pemberitahuan Harga Jual / Price List (Ttd F&A Mgr, Head of BU
Pemberitahuan Harga Jual / Price List (Ttd F&A Mgr, Head of BU)
File
File Price Price List List Per Per Channel Channel
Tanda Tangan SPV
Price List Per Channel
Price List Per Channel (Ttd SPV)
Tanda Tangan ASM
Price List Per Channel (Ttd SPV, ASM)
Price List Per Channel (Ttd SPV, ASM)
Distribusi ke Outlet
Page 33
Nama Proses Working Area Keterangan Pemilik Proses Dokumen Otoritas
3.1. Ketentuan Penjualan Kredit dan Over Limit Area
Proses Pengajuan Sales Order ASR & Admin Entry
Unit Proses Persetujuan Sales Order ASR & Admin Entry
Sales Order Outlet yang sudah ter-register dan belum mempunyai limit kredit (tunai), apabila akan mengadakan transaksi kredit, wajib mengisi CAC dan spesimen
Sales Order Controller, SPV / ASM / RSM / NSM Sales Order harus ditandatangani oleh Controller untuk dapat diproses
Jika terjadi overlimit <= Rp 1.000.000,- disetujui oleh Supervisor dan Controller Jika terjadi overlimit Rp 1.000.001 s/d Rp. 5.000.000,- disetujui oleh ASM dan Controller Jika terjadi overlimit Rp 5.000.001,- s/d Rp 10.000.000,- harus disetujui oleh RSM dan Regional Controller Jika terjadi overlimit Rp 10.000.001,- s/d Rp 25.000.000,- harus disetujui oleh NSM dan Regional Controller Controller berhak untuk mengajukan keberatan ke Corporate Controller atas SO yang sudah disetujui.
Ketentuan
Limit kredit suatu outlet bisa berubah setelah review LTT disetujui sesuai dengan level approval nilai limit kredit pada ketentuan NOO
Narasi
Page 34
3.2. FLOW APPROVAL SALES ORDER KREDIT Narasi
1.1. ASR ASRInput Inputorder orderkeke Mobile MobileDistribution Distribution (MoDis). (MoDis). Kemudian KemudianAdmin AdminEntry Entryupload uploaddata datadari dari Modis ModisASR ASRkekedalam dalamsistem sistemBosnet Bosnet Untuk Untukorder orderyang yangtidak tidakberdasarkan berdasarkanModist Modist (by (byphone/fax), phone/fax),ASR ASRmembuat membuatSO SOmanual manual dan danadmin adminentry entryinput inputSO SOmanual manualdidiBosnet Bosnet
Area Sales Representative (ASR)
Input data fr MoDis to DFS
Admin Entry (AE)
Admin A/R
Supervisor (SPV), ASM, RSM, NSM
Controller / Regional Controller (GAM)
Upload Modis, Membuat SO di BOSNET atas order yang diterima manual
2.2. Admin AdminEntry Entryprint printSO SOkemudian kemudianmemberikan memberikan kepada kepadaadmin adminA/R A/R 3.3.Admin AdminA/R A/Rmelakukan melakukananalisa analisaA/R A/Rdan dan history historytransaksi transaksidan danmemberikan memberikanSO SOkekeASR ASR untuk ditandatangani untuk ditandatangani
Print SO
4.4. ASR ASRmemberikan memberikanSO SOkepada kepadaSPV SPVdan dan apabila apabilaterjadi terjadiover overlimit limitakan akandimintakan dimintakan approval approvalsesuai sesuaidengan denganketentuan ketentuansbb sbb::
SO SO
SO SO
SO SO Tdk
Overlimit Overlimit<=<=Rp Rp1.000.000,1.000.000,-disetujui disetujui oleh olehSPV SPVdan danController. Controller.
Analisa
Overlimit Overlimit Rp Rp1.000.001,1.000.001,-s/d s/dRp. Rp.5.000.000,5.000.000,disetujui disetujuioleh olehASM ASMdan danController. Controller.
Overlimit? Ya
Overlimit OverlimitRp. Rp.5.000.001,5.000.001,-s/d s/dRp. Rp.10.000.000,10.000.000,disetujui disetujuioleh olehRSM RSMdan danRegional RegionalController Controller (GAM) (GAM)
Ttd SO SO (Ttd ASR & SPV)
Revisi/Cancel
Overlimit OverlimitRp. Rp.10.000.001,10.000.001,-s/d s/dRp. Rp.25.000.000,25.000.000,disetujui disetujuioleh olehNSM NSMdan danRegional RegionalController Controller (GAM) (GAM) Untuk UntukSO SOyang yangtidak tidakoverlimit overlimitcukup cukup ditandatangani ditandatanganiASR ASRdan danSPV. SPV. 5.5. SO SOdiberikan diberikankepada kepadacontroller controller Controller Controllerberhak berhakmengajukan mengajukankeberatan keberatan kekeHO HOatas atasSO SOyang yangsudah sudahdisetujui disetujuijika jika menurutnya menurutnyaberesiko beresikountuk untukdiproses. diproses. Jika Jikacontroller controllersetuju, setuju,controller controllerakan akan menandatangani menandatanganiSO SO
Tdk
Ya Setuju?
6.6. Setelah SetelahController Controllermenandatangani menandatanganiSO, SO, Admin AdminEntry Entryprint printProforma ProformaInvoice Invoice ASR dan SPV/ ASM/RSM/ NSM ttd
Rekomendasi untuk alternatif solusi atau stop transaksi
SO (Ttd ASR dan SPV/ASM/RSM/ NSM
Tdk Setuju? Ya Tanda tangan di Sales Order
SO (approved)
Cetak Pro Invoice
Pro Invoice
2
2
Berlanjut ke 2.1.3.2. Flow Proses Delivery Order dari Gudang Cabang BU ke Pelanggan
Page 35
Nama Proses Working Area Keterangan Pemilik Proses Dokumen
3.3. Ketentuan Approval Penjualan Cash (Tunai) Di Luar Kanvas Area
Sales Order Salesman/ASR & Admin Entry
Unit Proses Persetujuan ASR & Admin Entry
Cash Transaction Card (CTC), Sales Order (manual standart)
Otoritas
Controller, SPV Setiap outlet tunai / cash untuk outlet regular (di luar outlet canvas) wajib dibuatkan CTC dilengkapi dengan fotocopy KTP (optional/tidak wajib) dan wajib dilengkapi otorisasi oleh Salesman/ASR, SPV dan outlet Pada saat outlet akan beralih transaksi dari penjualan tunai menjadi kredit, wajib dibuatkan CAC Sales Order harus di ketahui oleh Controller dan di tanda tangani untuk di proses pesanannya
Ketentuan
Sales Order
Penjualan cash / tunai digunakan untuk keperluan outlet-outlet khusus (bukan outlet reguler) dalam arti outlet tsb tidak rutin melakukan transaksi pembelian (periode pengulangan pembelian tiap 4 bulan sekali atau lebih) Limit kredit untuk outlet penjualan tunai adalah Rp. 1,- per brand TOP by brand dan TOP global brand per BU per customer adalah 0 hari. Setiap penjualan cash sales menggunakan customer atas nama Salesman/ASR yang bersangkutan dan pada saat input di system maupun pada saat cetak SO dan DO wajib diberikan keterangan untuk kepentingan transaksi apa.
Narasi
Page 36
3.4. FLOW APPROVAL SALES ORDER TUNAI Narasi
1.1. Salesman/ASR Salesman/ASRInput InputOrder OrderkekeMobile Mobile Distribution Distribution(MoDis) (MoDis).. Kemudian KemudianAdmin AdminEntry Entryupload uploaddata datadari dari Modis ModisASR ASRkekedalam dalamsistem sistemBosnet Bosnet Untuk Untukorder orderyang yangtidak tidakberdasarkan berdasarkanModis Modis (by phone/fax), ASR membuat (by phone/fax), ASR membuatSO SOmanual manual dan danadmin adminentry entryinput inputSO SOmanual manualdidiBosnet Bosnet
Salesman/Area Sales Representative (ASR)
Input Modis / Membuat SO manual
Admin Entry (AE)
Salesman/ASR, SPV, Controller
Upload Modis, Membuat SO di BOSNET atas order yang diterima manual
2.2.Kemudian KemudianAdmin AdminEntry Entryprint printSO. SO. 3.3. SO SOdiberikan diberikankepada kepadaSalesman/ASR, Salesman/ASR,SPV SPVdan dan controller controlleruntuk untuk ditandatangani ditandatangani
Print SO
4.4.Setelah Setelahcontroller controllermenandatangani, menandatangani,admin adminentry entry print Proforma Invoice print Proforma Invoice SO SO
SO SO
Ttd SO
Cetak Pro Invoice
Pro Invoice
2
2
Berlanjut ke 2.1.3.2. Flow Proses Delivery Order dari Gudang Cabang BU ke Pelanggan
Page 37
SO SO (Ttd (TtdASR, ASR,SPV, SPV, Controller) Controller)
Nama Proses Working Area
3.5. Ketentuan Penjualan Kanvas (Tunai dan Kredit) Area
Keterangan
Approval Permintaan Barang
Pemilik Proses
Salesman/ASR
Pengeluaran Barang dari Gudang Cabang BU ke Gudang Canvas Krani/helper
Dokumen
Surat Permintaan Muat Kanvas
Kanvas Berangkat Mutasi Stock (MTSi)
Otoritas
SPV
Kepala Gudang
Order Pengeluaran Barang harus mendapat Kanvas Berangkat Mutasi Stock ditandatangani oleh : persetujuan dari SPV/ASM 1. Driver pada kolom diterima oleh 2. Krani/helper pada kolom diserahkan oleh 3. Kepala gudang pada kolom diperiksa oleh Setelah dokumen kanvas berangkat mutasi stock ditandatangani oleh driver, gembok dan kunci mobil hanya boleh dipegang oleh driver dan stock barang menjadi tanggung jawab driver
Unit Proses Penjualan Barang ke Outlet/Customer
Pengembalian Barang Sisa Dagangan
Ketentuan
Settlement Dokumen
Driver
Salesman/ASR
Admin Entry dan Admin Gudang
Faktur Penjualan Manual
Kanvas Pulang Mutasi Stock (MTSi)
Faktur Penjualan Manual, Bukti Transfer, Tanda Terima Setoran (TTS)
Delivery Order (DO) dan Bukti Keluar Barang (BKB)
Kepala Gudang
Kasir
Controller dan Kepala Gudang
Driver mengembalikan fisik sisa dagangan dengan aturan : 1. Untuk area dalam kota harus dilakukan pada hari yang sama 2. Untuk area luar kota yang tidak bisa dilakukan settlement harian dilakukan pada periode Salesman/ASR kembali sesuai dengan rute kanvas.
Salesman/ASR menyerahkan uang hasil penjualan DO ditandatangani oleh : : 1. Salesman/ASR pada kolom hormat 1. Untuk area dalam kota disetor kami tunai pada hari yang sama ke kasir 2. Kolom yang menerima tidak usah 2. Untuk area luar kota wajib setor tunai ditandatangani karena outlet ke rekening perusahaan selambatsudah menandatangani pada lambatnya H+1 dari tgl transaksi jual. faktur penjualan manual 3. Untuk area luar kota laporan penjualan harian dan bukti setoran tunai wajib di fax atau difoto dan dikirim via mobile phone kepada controller
Salesman/ASR membuat faktur penjualan manual sesuai dengan jumlah barang yang dijual sesuai dengan pricelist harga retail lalu faktur ditandatangani oleh Salesman/ASR pada kolom hormat kami dan oleh outlet pada kolom penerima barang.
Untuk penjualan dengan memakai harga WHS harus diajukan dulu untuk diotorisasi oleh ASM dan RSM.
Selisih saldo fisik dengan pencatatan menjadi tanggung jawab driver Surat Muat Barang Kanvas dicetak dan diberi kode per cabang dan diberikan nomor urut, dibuat 3 rangkap : 1. Lembar putih ke controller 2. Lembar merah ke gudang 3. Lembar kuning ke Salesman/ASR
Settlement Pembayaran
Salesman/ASR
Nomor Surat Muat Barang Kanvas diisikan pada kolom ID referensi di sistem Bosnet
Outlet (penerima barang) wajib membayar barang yang dibeli secara tunai, jika akan membayar kredit prosedurnya harus mengisi dokumen sesuai prosedur penjualan kredit dan mengisi form jaminan kanvas kredit dan list kanvas kredit yang dibuat oleh SPV dan disetujui oleh ASM/RSM
Kanvas Pulang Mutasi Stock ditandatangani oleh : 1. Krani/helper pada kolom diterima oleh 2. Driver pada kolom diserahkan oleh 3. Kepala gudang pada kolom diperiksa oleh
Kanvas Berangkat Mutasi Stock dicetak 3 rangkap 1. Lembar putih ke controller 2. Lembar merah ke gudang 3. Lembar kuning ke Salesman/ASR
Kontrol faktur kanvas manual oleh controller : 1. Pada saat serah terima buku faktur kepada Salesman/ASR harus mencatat nomornya 2. Pada saat settlement no faktur juga harus dicatat 3. Faktur penjualan manual yang batal atau rusak wajib diserahkan kepada controller 4. Pencetakan nomor faktur manual diberi kode gudang dan no urut 5. Stock buku faktur pajak dan posisinya dilaporkan dari controller area ke controller pusat
Driver wajib mencatat jumlah barang yang keluar untuk penjualan pada form Monitoring Pengeluaran Barang Kanvas dan Kepala Gudang memberikan persetujuan untuk fisik jumlah barang yang dikembalikan Kepala gudang wajib memeriksa jumlah barang yang tersisa di dalam mobil dan pada akhir pekan harus memastikan sisa barang di mobil kanvas kosong.
Controller memeriksa kesesuaian antara Kanvas Berangkat Mutasi Stock, Kanvas Pulang Mutasi Stock, Faktur Penjualan dan Penerimaan Uang Hasil Penjualan
DO dibuat dengan tujuan nama outlet/customer dan jumlah barang serta value barang harus sama antara yang tertera di DO dan faktur penjualan manual
BKB ditandatangani oleh : 1. Driver pada kolom diterima oleh 2. Admin gudang pada kolom dibuat oleh 3. Krani/helper pada kolom diperiksa oleh 4. Ka Gudang pada kolom disetujui oleh
Setelah serah terima antara driver dan kepala gudang, jika terjadi selisih barang menjadi tanggung jawab kepala gudang.
Untuk pengiriman kanvas dengan motor kode gudang kanvas dibuat atas nama SPV/ASM
Narasi
Salesman/ASR mengajukan Order Pengeluaran barang berdasarkan forecast penjualan canvas
Berdasarkan Order Pengeluaran barang yang telah disetujui SPV, kepala gudang cek ketersediaan stock dan menyiapkan barang sesuai dengan permintaan dan ketersedi aan stock
Driver mengembalikan sisa barang canvas ke gudang cabang BU sesuai dengan aturan waktu yang telah ditetapkan
Admin Entry membuat SO dan DO dalam sistem Bosnet kemudian menjalankan STD dan PB tanpa perlu di-print lalu print DO
SPV memberikan persetujuan atas Order Pengeluaran barang
Krani/helper menyiapkan barang sesuai ketersediaan stock
Krani/helper menghitung fisik barang yang dikembalikan dan menuliskan jumlah barang kembalian di dokumen Kanvas Berangkat Mutasi Stock
Berdasarkan DO, admin gudang akan membuat BKB dalam sistem Bosnet kemudian print BKB
Admin Gudang membuat Kanvas Berangkat Mutasi Stock dalam sistem Bosnet dari lokasi gudang cabang BU ke lokasi gudang canvas (Salesman/ASR) dengan jumlah sesuai dengan fisik barang
Admin Gudang membuat Kanvas Pulang Mutasi Stock dalam sistem Bosnet dari lokasi gudang canvas ke lokasi gudang cabang BU dengan jumlah sesuai dengan fisik barang
Krani/helper menyerahkan barang dan dokumen Kanvas Berangkat Mutasi Stock kepada driver dan driver cek kesesuaian antara dokumen dan fisik
Setelah barang sesuai dengan dokumen,driver, krani/helper dan kepala gudang menandatangani Kanvas Berangkat Mutasi Stock
Page 38
3.6. FLOW APPROVAL SURAT PERMINTAAN MUAT KANVAS S/D TRANSFER BARANG DARI GUDANG CABANG BU KE GUDANG KANVAS Narasi 1.1.ASR ASRMembuat MembuatSurat SuratPermintaan Permintaan Muat Muat(SPM) (SPM)Kanvas Kanvassebanyak sebanyak33 (tiga) (tiga)rangkap rangkapkemudian kemudian meminta memintapersetujuan persetujuandari dariSPV/ SPV/ ASM ASM 2.2.Jika JikaSPV/ASM SPV/ASMtidak tidaksetuju setujumaka maka SPV/ASM SPV/ASMakan akandiskusi diskusikekeASR ASR untuk untukrevisi revisiSurat SuratPermintaan Permintaan Muat MuatKanvas Kanvas
Area Sales Representative (ASR)
Supervisor (SPV)/ Area Sales Mgr (ASM)
Kepala Gudang
Surat Permintaan Muat Kanvas
Admin Gudang
Setuju? Tdk
3.3. SPM SPMKanvas Kanvasdi-file di-fileoleh olehASR, ASR, 11(satu) (satu)lembar lembardiberikan diberikan kepada kepadakepala kepalagudang gudanguntuk untukcek cek ketersediaan ketersediaanstock stockdan dan11(satu) (satu) lembar lembardiberikan diberikankekecontroller controller
Revisi
4.4.Kepala KepalaGudang Gudangcek cekketersediaan ketersediaan stock stock Jika Jikastock stocktidak tidaktersedia tersediaakan akan diinformasikan diinformasikankekeASR. ASR.
Surat Permintaan Muat Kanvas (Ttd SPV/ASM)
Ya
Tanda Tangan SPM Kanvas
Jika Jikastock stocktersedia tersediakepala kepalagudang gudang akan akanmeminta memintakrani krani//helper helper untuk untukmenyiapkan menyiapkanbarang. barang.
Surat Permintaan Muat Kanvas (Ttd SPV/ASM) Surat Permintaan Muat Kanvas (Ttd SPV/ASM)
5.5.Krani/helper Krani/helpermenyiapkan menyiapkan barang barang
File
Ya Stock Tersedia?
6.6.Admin Admingudang gudangmenjalankan menjalankan transaksi transaksiKanvas KanvasBerangkat Berangkat Mutasi MutasiStok Stok(Mutasi (MutasiStok Stok Internal InternalDepo) Depo)berdasarkan berdasarkanfisik fisik barang barangdari darigudang gudangcabang cabangBU BU kekegudang gudangkanvas kanvasdan danprint print sebanyak sebanyak33(tiga) (tiga)lembar lembar
Kirim ke controller
Menyiapkan Barang
Mutasi Stok Internal Depo
Tdk Mutasi Stok Internal Depo Informasi ke ASR
7.7.Krani/Helper Krani/Helperserah serahterima terima barang barangbeserta besertadokumen dokumenMutasi Mutasi Stock StockInternal InternalDepo Depokepada kepada Driver Driver 8.8.Driver Driverakan akancek cekkesesuaian kesesuaian antara antaradokumen dokumendan danfisik fisik barang. barang.
Mutasi Stok Internal Depo
Tdk Cek Ulang Barang
Jika Jikatidak tidaksesuai sesuaidriver driverakan akan berkoordinasi berkoordinasidengan dengankrani/ krani/ helper helperdan danadmin admingudang. gudang.
Dokumen Sesuai Fisik? Ya
Mutasi Stok Internal Depo (Ttd driver, krani/ helper, kepala gudang)
Jika Jikasesuai sesuaimaka maka:: Driver Driverttd ttd pada padakolom kolomditerima diterima oleh oleh Krani/helper Krani/helperttd ttdpada padakolom kolom diserahkan diserahkanoleh oleh Kepala Kepalagudang gudangttd ttdpada padakolom kolom diperiksa diperiksaoleh oleh
9.9.Setelah Setelahbarang barangditerima diterimaoleh oleh driver, driver,gembok gembokdan dan kunci kuncimobil mobil kanvas kanvaswajib wajibdipegang dipegangoleh oleh driver driverdan danfisik fisikbarang barangmenjadi menjadi tanggung tanggungjawab jawabdriver. driver.
Driver
Membuat Surat Permintaan Muat Kanvas
Jika JikaSPV/ASM SPV/ASMmenyetujui menyetujuimaka maka SPV/ASM SPV/ASMmenandatangani menandatanganiSPM SPM Kanvas Kanvas
Dokumen Dokumenmutasi mutasistock stockinternal internal depo depodidistribusikan didistribusikankepada: kepada: Putih Putih ::controller controller Merah Merah::gudang gudang Kuning Kuning::ASR ASR
Krani / Helper
Mutasi Stok Internal Depo (Ttd driver, krani/ helper, kepala gudang)
Mutasi Stok Internal Depo (Ttd driver, krani/ helper, kepala gudang)
File
File
Kirim ke Controller
Page 39
3.7. FLOW PENJUALAN BARANG KANVAS S/D PENYELESAIAN PENGEMBALIAN SISA BARANG KE GUDANG CABANG BU Narasi
1. 1. ASR ASR menawarkan menawarkan barang barang kepada kepada potential potential outlet outlet // customer customer 2. 2. Outlet/customer Outlet/customer melakukan melakukan pemesanan pemesanan kepada kepada ASR ASR 3. 3. ASR ASR membuat membuat faktur faktur penjualan penjualan kanvas kanvas sesuai sesuai dengan dengan jumlah jumlah yang yang diminta diminta dengan dengan harga harga sesuai sesuai ketentuan ketentuan sebanyak sebanyak 33 (tiga) (tiga) rangkap rangkap 4. 4. Dokumen Dokumen penjualan penjualan kanvas kanvas diberikan diberikan kepada kepada driver driver sebagai sebagai dasar menyiapkan dasar menyiapkan barang barang
Area Sales Representative (ASR)
Menawarkan barang kepada potential outlet / customer
7. 7. Dokumen Dokumen faktur faktur penjualan penjualan kanvas kanvas didistribusikan didistribusikan untuk untuk :: Lembar Lembar putih putih == controller controller Lembar Lembar merah merah == outlet/customer outlet/customer Lembar Lembar kuning kuning == accounting accounting Lembar biru Lembar biru == driver driver 8. 8. Hasil Hasil penjualan penjualan harian harian direkapitulasi direkapitulasi ke ke dalam dalam laporan laporan penjualan penjualan harian harian 9. 9. Sisa Sisa barang barang hasil hasil penjualan penjualan dilakukan dilakukan settlement settlement ::
Driver
Krani / Helper
Kepala Gudang
Admin Gudang
Memberikan konfirmasi pembelian
Membuat faktur penjualan kanvas
Faktur Penjualan Kanvas
Faktur Penjualan Kanvas
5. 5. Driver Driver menyiapkan menyiapkan barang barang dan dan memberikan memberikan kepada kepada outlet/ outlet/ customer customer disaksikan disaksikan oleh oleh ASR ASR kemudian kemudian mengisi mengisi form form monitoring monitoring pengeluaran pengeluaran barang barang kanvas kanvas 6. 6. Setelah Setelah menerima menerima barangnya barangnya dan dan sesuai sesuai jumlah jumlah antara antara faktur faktur dan fisik, dan fisik, outlet/customer outlet/customer melakukan melakukan pembayaran pembayaran kepada kepada ASR, ASR, kemudian kemudian ASR ASR dan dan outlet/ outlet/ customer customer menandatangani menandatangani faktur faktur penjualan penjualan kanvas kanvas
Outlet / Customer
Menyiapkan barang dan membuat monitoring pengeluaran barang kanvas Monitoring Pengeluaran Barang Kanvas
Faktur Penjualan Kanvas
Koordinasi ke driver utk ketersediaan barang atau ubah faktur penjualan
Tdk
Barang Sesuai Faktur? Ya Menandatangani faktur penjualan kanvas dan melakukan pembayaran
Cash Cash Faktur Penjualan Kanvas (Ttd outlet dan ASR)
Cash Cash
Faktur Penjualan Kanvas (Ttd outlet dan ASR)
Untuk Untuk Area Area Dalam Dalam Kota Kota Settlement Settlement fisik fisik dilakukan dilakukan harian harian Untuk Untuk Area Area Dalam Dalam Kota Kota Settlement Settlement fisik fisik dilakukan dilakukan sesuai sesuai dengan dengan periode periode rute rute ASR ASR kembali kembali 10. 10. Cara Cara settlement settlement fisik fisik :: Driver Driver memberikan memberikan sisa sisa fisik fisik barang kepada krani barang kepada krani // helper helper Krani Krani // helper helper menghitung menghitung fisik fisik barang barang disaksikan disaksikan driver driver dan dan memberitahukan memberitahukan penerimaan penerimaan barang barang kepada kepada kepala kepala gudang gudang dan dan admin admin gudang. gudang. 11. 11. Admin Admin gudang gudang menjalankan menjalankan transaksi transaksi Kanvas Kanvas Pulang Pulang Mutasi Mutasi Stok Stok (Mutasi (Mutasi Stok Stok Internal Internal Depo) Depo) berdasarkan berdasarkan fisik fisik barang dari gudang kanvas barang dari gudang kanvas ke ke gudang gudang cabang cabang BU BU dan dan print print sebanyak sebanyak 33 (tiga) (tiga) lembar lembar Kemudian Kemudian pihak-pihak pihak-pihak yang yang terkait terkait akan akan melakukan melakukan tanda tanda tangan tangan pada pada :: Driver Driver ttd ttd pada pada kolom kolom diserahkan diserahkan oleh oleh Krani/helper Krani/helper ttd ttd pada pada kolom kolom diterima diterima oleh oleh Kepala gudang ttd Kepala gudang ttd pada pada kolom kolom diperiksa diperiksa oleh oleh
File File Disimpan untuk settlement ke controller
Rekap Hasil Penjualan Harian ke Laporan Penjualan Harian (LPH) Kanvas
File
Sisa Sisa Barang Barang
Sisa Sisa Barang Barang Hitung barang disaksikan driver
12. 12. Mutasi Mutasi Stok Stok Internal Internal Depo Depo didistribusikan didistribusikan kepada kepada :: Putih Putih :: controller controller Merah Merah :: gudang gudang Kuning Kuning :: driver driver
Informasi ke kepala gudang dan admin gudang
Mutasi Stok Internal Depo
Mutasi Stok Internal Depo
Tanda tangan oleh driver, krani/helper dan kepala gudang Mutasi Stok Internal Depo (ttd driver, krani, ka gudang)
Mutasi Stok Internal Depo (ttd driver, krani, ka gudang)
File Kirim ke Controller
Page 40
File
3.8. FLOW SETTLEMENT PEMBAYARAN DAN SETTLEMENT DOKUMEN Narasi
Area Sales Representative (ASR)
1. ASR melakukan settlement pembayaran ke kasir : Untuk Area Dalam Kota Settlement pembayaran dilakukan harian ke kasir dan kasir akan membuatkan Tanda Terima Setoran (TTS) Untuk Area Luar Kota Diwajibkan setor tunai ke rekening perusahaan dan mengirimkan dokumen LPH dan bukti transfer via fax/foto dengan mobile phone ke controller selambat-lambatnya H+1 dari tgl transaksi jual Kasir membuatkan TTS berdasarkan bukti setor tunai. 2. ASR memberikan dokumendokumen di bawah ini kepada controller : 1. TTS 2. Surat Permintaan Muat Kanvas 3. Faktur Penjualan Kanvas 4. LPH 5. Mutasi stock internal depo (kanvas berangkat) 6. Mutasi stock internal (kanvas berangkat) 7. Mutasi stock internal (kanvas pulang) 8. Form Monitoring Pengeluaran Barang Kanvas
Kasir
Controller
Driver
Cash
TTS
Surat Permintaan Muat Kanvas (Ttd SPV/ASM) Mutasi Stok Internal Depo : Kanvas Berangkat (Ttd driver, krani/ helper, kepala gudang) Faktur Penjualan Kanvas (Ttd outlet dan ASR) & Bukti Trf Laporan Penjualan Harian (LPH) Mutasi Stok Internal Depo : Kanvas Pulang (ttd driver, krani/ Monitoring helper, kepala Pengeluarangudang) Barang Kanvas (ttd sopir dan kepala gudang)
TTS
Surat Permintaan Muat Kanvas (Ttd SPV/ASM) Mutasi Stok Internal Depo : Kanvas Berangkat (Ttd driver, krani/ helper, kepala gudang) Faktur Penjualan Kanvas (Ttd outlet dan ASR) & Bukti Trf Laporan Penjualan Harian (LPH) Mutasi Stok Internal Depo : Kanvas Pulang (ttd driver, krani/ Monitoring helper, kepala Pengeluarangudang) Barang Kanvas (ttd sopir dan kepala gudang)
Ya Transaksi sesuai?
5. Berdasarkan DO, admin gudang akan menjalankan BKB di sistem Bosnet kemudian print BKB.
Admin Gudang
Membuat TTS
3. Controller melakukan verifikasi dan validasi transaksi dan jika transaksi benar, controller memberikan informasi kepada admin entry. 4. Admin entry akan menjalankan SO, DO, STD dan PB di sistem Bosnet kemudian print DO.
Admin Entry
SO, DO, STD, PB
Tdk Koordinasi ke ASR untuk cross check
6. BKB ditandatangani oleh : Driver pada kolom diterima oleh Admin gudang pada kolom dibuat oleh Krani/helper pada kolom diperiksa oleh Kepala Gudang pada kolom disetujui oleh
DO
BKB
BKB
Tanda tangan BKB
BKB (Ttd driver)
Page 41
Nama Proses Working Area
Keterangan Pemilik Proses Dokumen Otoritas
4.1.1. Ketentuan Pengajuan Retur Penjualan Area
Pengajuan
Persetujuan
ASR
ASR
BPPR
BPPR ASM
ASR menghitung jumlah fisik barang yang akan di retur dan mengecek kondisi barangnya, kemudian mengisikan form BPPR untuk persetujuan.
Ketentuan
Unit Proses Penarikan Barang retur dari outlet Penyerahan Barang retur ke gudang
Pemotongan piutang / tagihan outlet Driver Driver Admin Verifikasi & Admin Admin AR & ASR/Collector AR BPPR BPPR & BTB BPPR, BTB & CN CN & BPPR Controller Kepala Gudang Driver hanya boleh menarik jumlah Jika terjadi selisih barang dari driver ke kepala Compare pelunasan harus CN & BPPR akan disimpan barang dan jenis barang retur gudang, maka akan menjadi tanggung jawab dilakukan terhadap faktur oleh admin AR pada sesuai dengan BPPR yang sudah Driver dari BU yang sama amplop piutang outlet ybs. disetujui.
Setelah barang retur diterima oleh Gudang menghitung jumlah fisik barang retur Driver, BPPR harus di tanda tangani disaksikan oleh driver sesuai dengan BPPR oleh Driver dan Outlet yang sudah disetujui dan di tanda tangani oleh Driver & Outlet, lalu membuat BTB dengan lokasi gudang retur dan tipe stock retur (dengan status : draft ) Driver memberikan satu tembusan Gudang mengklasifikasikan barang, sesuai BPPR yang sudah di tanda tangani dengan kondisi barang, lalu mengisi BPPR kepada outlet untuk keperluan sesuai dengan jumlah dan kondisi barang pemotongan tagihan
Setelah DO Retur dibuat oleh AV, admin gudang mengubah status BTB dari draft menjadi apply lalu membuat Mutasi Stock di sistem Bosnet, print mutasi lalu dimintakan approval sesuai dengan ketentuan perubahan status persediaan (ketentuan 7.3)
Page 42
Credit Note (CN)
AV melakukan verifikasi terhadap kelengkapan otorisasi dan kebenaran dokumen BPPR & BTB
Admin AR melakukan compare pelunasan/update piutang di DFS (di sistem Bosnet) berdasarkan BPPR & BTB yang sudah diverifikasi
CN & BPPR akan dikeluarkan lagi untuk penagihan piutang oleh ASR / collector.
4.1.2. FLOW PENGAJUAN DAN PENERIMAAN BARANG RETUR Narasi 1. Pada saat ASR taking order, ASR juga melakukan pendataan barang yang akan diretur oleh outlet dan mencatatnya dalam BPPR kemudian BPPR ditandatangani oleh outlet dan ASR 2. Kemudian BPPR yang sudah ditandatangani ASR dan outlet dimintakan persetujuan ke ASM 3. BPPR yang sudah ditandatangani oleh ASM diberikan kepada Admin Entry, kemudian Admin Entry akan melampirkan BPPR bersama dengan DO untuk diberikan kepada driver sesuai dengan rute delivery 4. Driver melakukan penarikan barang di outlet sesuai jumlah yang tercantum di BPPR (tidak boleh melebihi jumlah yang disetujui ). Kemudian driver dan outlet menandatangani BPPR 5.Barang retur kemudian diberikan kepada Kepala Gudang beserta BPPR 6. Gudang menghitung fisik barang dan menanda tangani BPPR, kemudian jika sudah sesuai admin gudang membuat BTB dengan lokasi gudang retur dan tipe stock retur dengan status draft di sistem Bosnet
ASR
BPPR
ASM
Ko Delivery
Driver, Outlet
Gudang
Approved? Tdk
Ya
Retur Batal
Ttd BPPR
BPPR (Ttd ASM)
BPPR (Ttd ASM)
Susun rute penarikan barang Barang Barangretur retur Buat tanda terima di log book & berikan kpd Driver
BPPR (Ttd ASM)
Ttd Outlet & Driver Barang Barangretur retur BPPR (Ttd ASM, outlet, driver)
BPPR (Ttd ASM, outlet ,driver)
Cek Fisik Barang
File Outlet
BTB sesuai total qty Fisik (status = draft) BTB (Ttd Ka Gudang) 1
Page 43
4.1.3. FLOW PEMERIKSAAN DAN PENCATATAN KONDISI FISIK BARANG , PEMBUATAN DO RETUR & COMPARE PELUNASAN Narasi
Admin Entry
Gudang
Admin Verifikasi
Admin A/R
Controller
1 1. Gudang memeriksa kesesuaian kondisi fisik barang aktual dengan yang tertulis di BPPR. Jika ada ketidaksesuaian, coret BPPR dan tulis qty sesuai dengan kondisi aktual. 2. Dokumen BTB, BPPR (yang sudah dilakukan verifikasi per kondisi barang) diberikan ke admin entry untuk dibuat DO retur di sistem Bosnet. 3. Gudang mengubah status BTB dari status draft menjadi apply (tanggal BTB harus sama dengan tanggal DO retur) 4. Gudang melakukan mutasi stock internal (MTSI) ke gudang good stock/stock mendekati expired, print lalu meminta tandatangan controller . 5. DO retur, Mutasi Stock Internal, BTB dan BPPR diberikan kepada AV untuk dilakukan verifikasi. 6. Setelah AV melakukan verifikasi, admin A/R melakukan update piutang di DFS (compare pelunasan) 7. Controller melakukan settlement
Barang retur BPPR (Ttd Mgr Area, BTB outlet, driver) (Ttd Ka Gudang)
BPPR per kondisi (Ttd Mgr Area, outlet ,driver) BTB (Ttd Ka Gudang) DO Retur
DO Retur
Periksa fisik kondisi barang
BPPR per kondisi (Ttd Mgr Area, outlet ,driver)
BTB (status = apply)
Mutasi Stock
Mutasi Stock (Ttd Ka Gudang, Controller)
Mutasi Stock
Mutasi Stock (Ttd Ka Gudang, Controller) DO Retur BPPR per kondisi (Ttd Mgr Area, outlet ,driver) File BTB (Ttd Ka Gudang)
Mutasi Stock (Ttd Ka Gudang, Controller) BPPR per kondisi (Ttd Mgr Area, outlet ,driver)
BTB (Ttd Ka Gudang)
DO Retur
Verifikasi
Page 43A
Mutasi Stock (Ttd Ka Gudang, Controller) BPPR per kondisi (Ttd Mgr Area, outlet ,driver) BTB (Ttd Ka Gudang) DO Retur
Update Piutang di DFS (Compare Pelunasan)
Settlement
5.1. FLOW TIMBULNYA PIUTANG DAGANG DAN UPDATE PENCATATAN PIUTANG DAGANG Narasi
1. Admin verifikasi menerima dokumen BKB dan STD, kemudian melakukan verifikasi dan update DO di system DFS sesuai BKB vs BTB.
Admin Verifikasi
Admin AR
Controller
BKB STD
Proforma Invoice
DO
2. Setelah selesai verifikasi, semua DO diberikan kepada Admin AR 3. Admin AR melakukan verifikasi spesimen ttd outlet di Pro Invoice vs CAC kemudian update Pro Invoice di DFS (Bosnet)
Verifikasi BKB vs Proforma Invoice
4. Setelah selesai update di DFS, admin AR kemudian mencatat dan menyimpan Pro Invoice asli di amplop piutang berdasarkan masing-masing outlet.
Update DO on DFS sesuai BKB vs BTB
5. Dokumen BKB,BTB dan DO (copy) langsung diarsip dengan rapi.
A
Verifikasi spesimen ttd outlet di Pro Invoice vs CAC
Update Proforma Invoice on DFS
Simpan Pro Invoice (asli) ke amplop piutang
File
Page 44
A
Post / laksanakan DO on DFS (Settlement)
Nama Proses Working Area
: 5.2 Ketentuan Penagihan : Area Unit Proses
Keterangan
Persiapan Surat Tugas Penagihan
Penyerahan Faktur Tagihan
Pemilik Proses
Admin AR
Admin AR dan ASR / Collector Collector / ASR
Dokumen
Surat Tugas Kolektor (STK) Surat Tugas Kolektor (STK)
Otoritas
SPV / ASM Admin AR mengeluarkan tagihan harus sesuai dengan journey plan Sales/ASR
SPV/ASM wajib melakukan review dan paraf di STK yang akan ditagih oleh Salesman/ASR (sebelum pergi menagih)
Ketentuan
Apabila Salesman/ASR tidak bisa melakukan penagihan dalam kondisi tertentu (misal : resign belum dapat pengganti, cuti/sakit), maka penagihan bisa dilakukan oleh SPV/ASM dan wajib mendapat approval dari atasan langsung di STK nya
Nama penagih yang tercantum di dalam form STK harus sama dengan nama penagih yang menerima faktur (tidak boleh atas nama)
ASR wajib mencocokkan fisik faktur tagihan dengan dokumen STK, dan membubuhkan tanda tangannya
Penagihan
Surat Tugas Kolektor (STK)
Penyetoran Hasil Penagihan
Penyelesaian Aktivitas Penagihan
Collector / SR
Collector / ASR
Surat Tugas Kolektor (STK)
Surat Tugas Kolektor (STK)
Pembayaran cicilan dari outlet, harus dituliskan nominal cicilannya dan tanggal pada Hasil penagihan harus langsung disetorkan belakang faktur kemudian kepada kasir pada hari penagihan itu juga dimintakan tanda tangan dari outlet Pembayaran outlet yang Selisih kurang antara hasil penagihan secara menggunakan bilyet giro / cek pencatatan dan fisik harus langsung diselesaikan kontan, harus langsung pada hari yang sama menuliskan nama perusahaan
Piutang yang masih belum lunas, fisik faktur asli tetap harus dikembalikan kepada admin AR
Apabila selisih tersebut tidak bisa diselesaikan pada hari yang sama, maka selisih kurang tersebut harus dibuatkan Berita Acara Selisih Setoran (BASS) dan disetujui oleh Controller dan ASM paling lambat H+1
Apabila H+1 selisih tidak bisa diselesaikan, maka Controller dan ASM wajib melaporkan hal ini kepada atasan langsung untuk proses Penagihan regular hanya bisa penyelesaian dilakukan oleh ASR dan collector
Pengajuan pembebanan karyawan harus langsung Jika terjadi mutasi/rotasi ASR, disetujui Controller dan ASM serta ditandatangani harus ada proses serah terima karyawan ybs, kemudian diberikan kepada HRD antar ASR yang lama dan yang baru dan dibuatkan dokumen yang disetujui oleh ASM, di mana penagihan tetap ditangani oleh ASR baru.
Page 45
Fisik faktur asli tagihan yang tidak tertagih, harus dikembalikan kepada admin AR pada hari penagihan itu juga SPV/ASM wajib melakukan review hasil penagihan STK yang dilakukan oleh Salesman/ASR
Jika ada penagihan pada malam hari oleh Salesman/ASR maka harus dimintakan persetujuan dari ASM dan hasil penagihannya wajib disetorkan paling lambat besok paginya
5.3. FLOW PENAGIHAN DAN PENYETORAN HASIL PENAGIHAN Narasi
Admin AR
1. Admin AR mencetak surat tugas kolektor (STK) sesuai dengan JP ASR dan memberikan STK sebanyak 4 (empat) lembar serta faktur tagih kepada ASR 2. ASR cek ulang rute JP dan STK, jika tidak sesuai diinformasikan kepada admin AR untuk revisi STK dan menukar faktur tagih 3. Jika rute JP, STK serta dokumen faktur tagih sudah sesuai, ASR menandatangani STK dan memberikan 1 (satu) rangkap kepada admin A/R Kemudian ASR melakukan proses penagihan.
ASR
Kasir
Controller
Cetak Surat Tugas Kolektor (STK) STK
STK
File Cek ulang rute dan faktur tagih
Memberikan STK dan Faktur Tagih (asli) kpd ASR Tdk
Sesuai?
4. Untuk faktur tertagih, ASR menyerahkan uang fisik beserta STK kepada kasir pada hari yang sama
Ya Ttd STK & Proses penagihan
5. Kasir akan cek fisik uang dan STK kemudian jika sudah sesuai akan menanda tangani STK dan filing 1 (satu) lembar
Tdk Faktur tertagih?
Ya STK (Ttd ASR)
Kemudian kasir input setoran ke DFS (Bosnet) dan print dokumen BKMK
STK (Ttd ASR)
Hitung uang fisik vs STK STK (Ttd ASR)
Penanganan nilai selisih uang fisik dengan faktur tertagih sesuai dengan ketentuan yang berlaku
File Penagihan
Tdk Sesuai?
6. Kemudian kasir memberikan dokumen STK kepada admin AR dan BKMK kepada accounting HO Admin A/R melakukan cek validasi ttd kasir di STK serta kesesuaian antara fisik faktur STK dan fisik faktur kembali 7. Admin AR input pelunasan AR di DFS (Bosnet) dan update pelunasan A/R di amplop piutang 8. Controller post A/R Payment di DFS (settlement) berdasarkan dokumen faktur, STK, BKMK
Pertanggung jawaban sesuai tabel ketentuan
Ttd STK
STK (Ttd ASR, Kasir)
STK (Ttd ASR, Faktur Kasir) (asli)
Input setoran ke DFS & Print Doc BKMK
Verifikasi validitas STK dan kesesuaian STK dengan faktur kembali
9. Untuk faktur tidak tertagih, ASR mengembalikan faktur tidak tertagih kepada Admin A/R bersamaan dengan STK yang sudah ditandatangani kasir 10. Admin A/R akan menyimpan kembali faktur yang tidak tertagih ke dalam amplop piutang.
Ya
Faktur Asli
File
Tdk Koordinasi sisa faktur
Sesuai? Ya
Faktur (asli)
Ttd STK BKMK
Simpan kembali ke amplop piutang
STK (Ttd ASR, Kasir, Adm A/R)
STK (Ttd ASR, Kasir, Adm A/R) Kirim BKMK ke Acct HO
File File
Post AR Payment on DFS (Settlement)
Input Pelunasan AR on DFS
Update Pelunasan AR di amplop piutang
Page 46
Nama Proses Working Area
5.4. Ketentuan Penanganan Piutang ke Dept Legal Area Unit Proses
Keterangan Pemilik Proses
Pengajuan
Ketentuan
Serah terima Controller
Legal Opinion
Controller
Controller
Internal Memo
Internal Memo, SKP, CAC, copy KTP, Form Checklist Piutang yang di Fisik Faktur, Somasi (ke 1,2,3), alihkan ke Legal SKP,SO
Form Checklist Piutang yang di alihkan ke Legal, Berita Acara Legal
ASM
RSM
Legal Manager
Dokumen Otoritas
Persetujuan
Legal
Legal Staff
Syarat dokumen pendukung yang dibutuhkan : CAC, Copy KTP, Fisik Faktur (asli), Somasi ke1,2,3, Surat Kronologis Penagihan (SKP), Sales Order (SO)
Legal wajib mengecek kelengkapan 1. Berdasarkan dokumen yang diterima dokumen sesuai ketentuan dari Controller, Legal berhak memutuskan untuk penyelesaian masalah dengan cara datang langsung ke lokasi outlet bermasalah atau bisa diwakilkan oleh pihak cabang, dan jalan penyelesaian yang dipilih harus ditulis di Berita Acara Legal
Surat Kronologis Penagihan dibuatkan oleh ASR/Collector dan diketahui oleh ASM & Controller
Form serah terima fisik dokumen, 2. Berdasarkan penilaian melalui asli disimpan oleh Accounting, copy kunjungan langsung/tidak langsung ke disimpan oleh Legal, Controller. lokasi outlet bermasalah, Legal dapat membuat rekomendasi untuk melanjutkan kasus sampai ke pengadilan ataupun merekomendasikan write off dan rekomendasi tsb ditulis di berita Acara Legal
Pada saat pengajuan somasi ke outlet, area berkoordinasi dengan Legal tentang perlu atau tidaknya Legal mendampingi pada saat somasi
Nilai piutang bermasalah yang di tangani oleh Dept Legal adalah minimal diatas Rp 3.000.000
3. Rekomendasi write off dari Legal bisa dilakukan tanpa melalui Divisi Internal Audit terlebih dahulu. Controller membuatkan Form Setelah Legal menerimanya, harus Checklist Serah Terima Piutang yang menandatangani Form Checklist di alihkan ke Divisi Legal sebagai penerima
Narasi Form Checklist di tanda tangani oleh Controller, ASM, RSM, OM, Legal
Page 47
5.5. FLOW PENANGANAN PIUTANG KE DEPARTEMEN LEGAL Narasi
1. ASR/collector melalukan penagihan dan jika outlet tidak mempunyai itikad pembayaran, ASM membantu menagih 2. Apabila outlet tetap tidak mempunyai itikad pembayaran, padahal dinilai mempunyai kemampuan bayar, ASM meminta ASR membuat Surat Kronologis Penagihan (SKP) 3. SKP dimintakan tanda tangan ke controller dan controller mengumpulkan copy dokumen CAC, copy KTP, copy faktur asli dan copy SO 4. Dokumen SKP, copy CAC, copy KTP, copy faktur asli, copy SO diberikan kepada legal dan dimintakan untuk dibuatkan somasi 1
ASR/Collector
ASM
Legal Dept.
Outlet
Controller
Penagihan
Tdk Outlet membayar
Penagihan
Ya Prosedur penagihan dan penyetoran hasil tagihan
Outlet membayar Tdk Ya
Buat SKP
SKP
5. Somasi 1 diberikan kepada outlet, apabila tidak ada tanggapan dilanjutkan ke somasi 2 dan 3 6. Apabila sampai somasi 3 outlet tetap tidak menanggapi, controller akan membuat internal memo dan checklist yang ditandatangani oleh controller, ASM, RSM, Legal untuk kemudian kasus diambil alih oleh Legal
Ttd SKP SKP (Ttd Controller)
Ttd SKP SKP (Ttd Controller, ASM)
SKP (Ttd Controller, ASM) Copy CAC SKP (Ttd Controller, ASM)
Copy KTP Copy Faktur Asli CopySales Order (SO)
Copy CAC Copy KTP Copy Faktur Asli Copy Sales Order (SO)
7. Legal akan melakukan peninjauan dari segi hukum baik dengan cara datang ke outlet langsung ataupun tidak 8. Hasil peninjauan dari segi hukum akan dituangkan Legal dalam dokumen Berita Acara Legal yang memutuskan untuk dilanjutkan ke persidangan atau internal action (write off, tetap ditagih, dll)
Somasi 1
Somasi 1
Ada Tanggapan? Tdk
Ya
Tindak lanjut hasil kesepakatan dgn outlet Somasi 2
Somasi 2
Ya Ada Tanggapan?
Tdk
Somasi 3
Tdk Ya
SKP (Ttd Controller, ASM) Copy CAC Copy KTP Copy Faktur Asli Copy Sales Order (SO) Internal Memo Checklist Somasi 1,2,3
Peninjauan dari sisi legal
Berita Acara Legal
Legal Action to Court
Page 48
Internal Action
Ada Tanggapan?
Membuat internal memo dan checklist (ttd Controller, ASM, RSM, Legal Internal Memo Checklist
Nama Proses Working Area Keterangan Pemilik Proses Dokumen Otoritas
Ketentuan
5.6. Ketentuan Penghapusan Piutang Tidak Tertagih Melalui Departemen Internal Audit Area
Pengajuan ASM , Controller
Pemeriksaan lapangan Field Audit
Unit Proses Persetujuan ASM, Controller
Internal memo dan SKP RSM Internal memo pengajuan penghapusan piutang harus disetujui terlebih dahulu oleh RSM
Berita Acara Pemeriksaan Outlet Bad Debt Internal Audit Manager Hasil pemeriksaan lapangan oleh field audit akan melampirkan dokumentasi foto atas outlet bad debt.
Internal Memo, BAP, CAC, SO, Faktur Asli, Copy KTP, SKP FD dan Head of BU Bad debt yang terjadi karena tidak mematuhi ketentuan SOP, akan menjadi tanggungjawab team Sales.
Controller melengkapi semua dokumen pendukung yang di perlukan.
Internal Audit Manager memberikan rekomendasi untuk pembebanan sesuai dengan SOP
Komposisi pembebanan bad debt Jurnal umum yang sudah di tanda tangani pada team Sales adalah ASM 25%, oleh Finance & Accounting Manager, Supervisor 30%, ASR 45% dikirimkan ke area untuk penghapusan piutang di sistem.
Dokumen pendukung : CAC, SO, Faktur Asli, Copy KTP, SKP
Bad debt yang terjadi karena sudah mematuhi ketentuan SOP, akan menjadi tanggungjawab perusahaan. Dokumen yang sudah disetujui beserta dokumen pendukung, akan dikirimkan ke Accounting HO untuk membuatkan jurnal. Jika tidak disetujui oleh KADD & FD, dokumen akan dikembalikan ke cabang untuk didiskusikan alternatif solusi
Page 49
Pencatatan Accounting Internal Memo, BAP, Dokumentasi (Supp Doc) Finance & Accounting Manager Accounting mengecek kelengkapan otorisasi dan dokumen, kemudian buatkan jurnal umum untuk penghapusan piutang.
5.7. FLOW PENGHAPUSAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH Narasi
1. ASM membuat Internal Memo pengajuan penghapusan piutang yang sudah memenuhi kriteria. 2. Internal Memo dikirimkan untuk persetujuan RSM 3. Setelah di setujui oleh RSM, akan diberikan kepada Controller untuk melengkapi semua dokumen pendukung yang di perlukan (CAC, SO, Faktur, Copy KTP) 4. Setelah melengkapinya dokumen pendukung, akan diberikan kepada Field Audit untuk melakukan survey ke lapangan dan mendokumentasikan posisi terakhir dari outlet tsb.
ASM & Controller
Internal Audit Department
RSM
ASM mengisi Form Pengajuan
Approved?
Yes Controller lengkapi semua dokumen pendukung
Survey lapangan by field audit
SO
SO
Copy CAC Copy Faktur asli
Copy CAC Copy Faktur asli
Copy KTP
Copy KTP
Buat BAP disertai foto
BAP + foto
6. IAM menerima BAP untuk direview hasil survey dan memberikan rekomendasi pembebanan yang mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
Dok Pendukung
Tanda tangan pada BAP & rekomendasi
BAP + foto Dok Pendukung
Tanda tangan pada BAP
BAP + foto Dok Pendukung
Untuk write off yang diajukan oleh Dept. Legal, Dept. Legal memberikan Berita Acara Legal (BAL) dan dokumen pendukung kepada Head of BU dan FD. 8. BAP yang sudah disetujui oleh FD dan Head of BU kemudian diberikan kepada accounting untuk membuatkan jurnal (pencatatan) dan diberikan kepada Controller untuk melunasi di sistem.
Accounting
No
5. Setelah selesainya survey lapangan, Field Audit akan membuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan melampirkan copy dokumen pendukung beserta foto untuk diajukan persetujuan dari IAM.
7. BAP yang sudah ditanda tangani oleh IAM, kemudian di berikan kepada Controller untuk kemudian diajukan kepada Finance Director (FD), dan Head of BU untuk persetujuan penghapusan piutang.
FD, Head of BU
Diskusi utk alternatif solusi
No
Approved?
Yes Tanda tangan pada BAP
BAP + foto Dok Pendukung
Jika Head of BU dan atau FD tidak menyetujui write off maka berita acara dan dokumen dikembalikan ke cabang untuk diskusi alternatif solusi.
Buat Jurnal & kirim ke Controller
Jurnal
Input pelunasan di sistem File (BAP)
Page 50
Nama Proses Working Area
6.1.1. Ketentuan Permintaan Free Product dan Produk Sample (Untuk Brand Pokka dan Guinness Zero) Area (Budget Bottom Up) Unit Proses
Keterangan
Proses pengajuan
Proses Checking budget dan input Navision
Proses Approval
Proses permintaan free product/sample
Proses Pemberian free product/sample
Proses verifikasi claim / Pembiayaan
Pemilik proses
ASR/Sales
Admin Budget
Admin Budget
ASR /Sales, Subdist
Subdist
Admin Budget, Accounting Accounting DI di HO DI di HO
Dokumen
PA
RFMF, PA
RFMF, PA
RFMF, PA
Delivery Order (DO)
SPC, DO, Faktur Pajak, RFMF, PA, Rekap Laporan Penjualan (Bosnet)
Otoritas
ASM/RSM
Untuk Brand Pokka Nilai pengajuan RFMF s/d Rp 20.000.000 disetujui oleh BrM
Ketentuan
SPC, DO, Faktur Pajak, RFMF, PA, Rekap Laporan Penjualan (Bosnet)
Admin Budget, Accounting Finance & Accounting HO Manager
BrM / NSM / Head of BU
Dalam setiap aktivitas hanya diperbolehkan untuk mengajukan 1 (satu) proposal (PA) dan berdasarkan proposal tersebut dibuat RFMF sesuai dengan request type nya
Proses penggantian claim / Pembiayaan
Permintaan free product dan sample kepada Internal Subdist harus menggunakan RFMF dan PA yang sudah disetujui sesuai dengan ketentuan Pengalihan free product kepada outlet yang lain dari daftar yang sudah disetujui, harus dimintakan persetujuan dari Regional Sales Manager
Free product harus selesai diberikan Nilai pengajuan RFMF Rp paling lambat 1 (satu) minggu dari 20.000.001 s/d Rp 50.000.000 tanggal penerimaan free product disetujui oleh NSM dari Sub Distributor. Nilai pengajuan di atas Rp 50.000.000 disetujui oleh Head of BU
Untuk Brand Guinness Zero Nilai pengajuan RFMF s/d Rp 50.000.000 disetujui oleh NSM Nilai pengajuan di atas Rp 50.000.000 disetujui oleh Head of BU Page 51
Penerima free product dan sample harus menandatangani DO disertai dengan stempel (jika ada)
SPC dibuat jika ada proses claim dari PT EDM ke PT Dima, sementara untuk pembiayaan ke EDM tidak perlu dibuat SPC Accounting Subdist di HO membuatkan surat konfirmasi piutang kepada semua Sub Distributor setiap bulan Juli dan Januari Hasil konfirmasi diberikan tembusan kepada Finance Director & Head of BU
Pembayaran dilakukan dengan cara transfer dari kantor pusat kepada rekening Sub Distributor
Nama Proses Working Area
6.1.2. Ketentuan Permintaan Free Product dan Produk Sample (Brand Pokka) Head Office (Budget Top Down) Unit Proses
Keterangan
Proses pengajuan
Proses Checking budget dan input Navision
Proses Approval
Proses permintaan free product/sample
Proses Pemberian free product/sample
Proses verifikasi claim / Pembiayaan
Proses penggantian claim / Pembiayaan
Pemilik proses
Brand Associate (BA) / Brand Spv (Br Spv)
Admin Sales
Admin Sales
BA/Br Spv , Subdist
Subdist
Admin Budget, Accounting Accounting DI di HO DI di HO
Dokumen
PA
RFMF, PA
RFMF, PA
RFMF, PA
Delivery Order (DO)
SPC, DO, Faktur Pajak, RFMF, PA, Rekap Laporan Penjualan (Bosnet)
Otoritas
Brand Manager (BrM)
Admin Budget, Accounting Finance & Accounting HO Manager
BrM / NSM / Head of BU
Dalam setiap aktivitas hanya diperbolehkan untuk mengajukan 1 (satu) proposal (PA) dan berdasarkan proposal tersebut dibuat RFMF sesuai dengan request type nya
Permintaan free product dan sample kepada Internal Subdist harus menggunakan RFMF dan PA yang sudah disetujui sesuai dengan ketentuan
Nilai pengajuan RFMF s/d Rp 20.000.000 disetujui oleh BrM
Pengalihan free product kepada outlet yang lain dari daftar yang sudah disetujui, harus dimintakan persetujuan dari BrM
Ketentuan
SPC, DO, Faktur Pajak, RFMF, PA, Rekap Laporan Penjualan (Bosnet)
Free product harus selesai diberikan Nilai pengajuan RFMF Rp paling lambat 1 (satu) minggu dari 20.000.001 s/d Rp 50.000.000 tanggal penerimaan free product disetujui oleh NSM dari Sub Distributor. Nilai pengajuan di atas Rp 50.000.000 disetujui oleh Head of BU
Page 52
Penerima free product dan sample harus menandatangani DO disertai dengan stempel (jika ada)
SPC dibuat jika ada proses claim dari PT EDM ke PT Dima, sementara untuk pembiayaan ke EDM tidak perlu dibuat SPC Accounting Subdist di HO membuatkan surat konfirmasi piutang kepada semua Sub Distributor setiap bulan Juli dan Januari Hasil konfirmasi diberikan tembusan kepada Finance Director & Head of BU
Pembayaran dilakukan dengan cara transfer dari kantor pusat kepada rekening Sub Distributor
6.2.1. FLOW PROSES APPROVAL FREE PRODUCT & SAMPLE AREA (BRAND POKKA & GUINNESS ZERO) Narasi
1. ASR/Sales membuat Proposal Activity (PA) approval ASM/RSM
ASM/RSM/BrM/ NSM/Head of BU
ASR/Sales
Approved ASM/RSM ?
PA
2. Jika ASM/RSM tidak menyetujui, ASR/Sales akan revisi PA 3. Setelah ASM/RSM menyetujui PA, ASR/Sales memberikan PA kepada Admin Budget.
Admin Budget
Tdk
Ya
Revisi
4. Admin Budget input RFMF dan cek budget dalam sistem Navision 5. Kemudian RFMF Navision diapproved oleh BrM/NSM/Head of BU menurut ketentuan sbb :
PA (Ttd ASM/RSM) PA (Ttd ASM/RSM)
Untuk Brand Pokka # s/d Rp. 20.000.000,- otorisasi BrM # Rp. 20.000.001 s/d Rp. 50.000.000,otorisasi NSM # >Rp. 50.000.000,- otorisasi Head of BU
RFMF Nav Tdk
Untuk Brand Guinness Zero # s/d Rp. 50.000.000,- otorisasi NSM # >Rp. 50.000.000,- otorisasi Head of BU
Approved BrM/ NSM/Head BU? Ya
Cek Budget
RFMF Nav (Approved BrM/ NSM/Head of BU)
Print RFMF Nav
RFMF Nav
RFMF Nav
Copy RFMF Nav & PA
RFMF Nav PA (Ttd ASM/RSM)
Page 53
6.2.2. FLOW PROSES APPROVAL FREE PRODUCT & SAMPLE HO (BRAND POKKA) Narasi
1. BA/Br Spv membuat Proposal Activity (PA) approval BrM
Brand Supervisor (Br Spv) / Brand Associate (BA)
BrM/NSM/Head of BU
Approved BrM ?
PA
2. Jika BrM tidak menyetujui, BA/Br Spv akan revisi PA 3. Setelah BrM menyetujui PA, BA/Br Spv memberikan PA kepada Admin Sales.
Admin Sales
Tdk
Ya
Revisi
4. Admin Sales input RFMF dan cek budget dalam sistem Navision 5. Kemudian RFMF Navision diapproved oleh BrM/NSM/Head of BU menurut ketentuan sbb : # s/d Rp. 20.000.000,- otorisasi BrM # Rp. 20.000.001 s/d Rp. 50.000.000,otorisasi NSM # >Rp. 50.000.000,- otorisasi Head of BU
PA (Ttd BrM) PA (Ttd BrM)
RFMF Nav Tdk Approved BrM/ NSM/Head BU?
Cek Budget Ya
RFMF Nav (Approved BrM/ NSM/Head of BU)
Print RFMF Nav
RFMF Nav
RFMF Nav
Copy RFMF Nav & PA
RFMF Nav PA (Ttd BrM)
Page 54
6.3. FLOW PROSES PEMBERIAN FREE PRODUCT DAN SAMPLE Narasi 1. AE menerima PA dan RFMF dari ASR. Untuk free product promo yang membutuhkan setting di DFS (Bosnet), AE menginformasikan kepada System Support Officer 2. AE print SO dan meminta tandatangan controller. 3. Setelah Sales Order (SO), disetujui, AE memberikan SO kepada Ka Delivery. 4. Ka Delivery menyusun rute pengiriman kemudian memberikan SO yang sudah disusun berdasarkan rute kepada admin entry. 5. Admin entry input STD dalam sistem Bosnet, kemudian STD dilaksanakan sehingga terbentuk PB dan DO. 6. Admin entry print STD sebanyak 3 lembar : 1 lembar utk gudang 1 lembar untuk driver 1 lembar untuk admin entry STD ditandatangani oleh admin gudang dan driver. 7. STD sebanyak 1 lembar langsung diberikan ke driver dan 2 lembar lainnya akan diserahterimakan ke driver setelah DO sudah tercetak semua. 8. Driver menerima 1 lembar STD dan diberikan kepada admin gudang. 9. Berdasarkan informasi di STD, admin gudang print PB sebanyak 2 (dua) lembar, kemudian memberikan STD dan PB kepada helper gudang. 10.Helper gudang menyiapkan barang, kemudian menanda tangani PB 11.Helper menyerahkan barang beserta dokumen STD dan PB kepada krani/ ka gudang, kemudian setelah barang sesuai dengan PB, krani/ka gudang menandatangani PB. 12. Driver dan krani/ka gudang memuat barang , kemudian jika barang sesuai dengan dokumen PB, driver menanda tangani PB. 13. Dokumen PB 1 lembar diserahkan ke driver, 1 lembar lagi beserta 1 lembar STD diberikan kepada admin gudang. 14. Berdasarkan PB, admin gudang membuat BKB di sistem Bosnet dan mencetak BKB sebanyak 2 (dua) lembar, ditandatangani oleh admin gudang, krani dan kepala gudang. 15. Dokumen BKB diserahkan ke AV 1 lembar dan 1 lembar lagi disimpan oleh admin gudang sebagai file 16. Setelah DO selesai di print (4 rangkap), admin entry serah terima DO ke driver dengan dokumen STD (2 rangkap). Jika DO (faktur) sesuai dengan STD, driver menandatangani STD, 1 rangkap STD dibawa driver dan 1 rangkap lagi disimpan oleh admin entry sebagai file. 17. Driver mengirimkan barang dan jika barang sesuai DO, outlet menandatangani DO dan memberikan stempel (jika ada) kemudian 1 rangkap DO diserahkan kepada outlet. 18. DO yang sudah ditandatangani penerima diserahkan kepada AE untuk dibuatkan faktur pajak, kemudian DO dan faktur pajak diberikan kepada AV kemudian AV meminta CN ke accounting. 19. Setelah accounting memberikan CN, AV melakukan pelunasan di sistem DFS (Bosnet) 20. AV melakukan rekap pemberian sample setiap bulan (tiap tgl 1) kepada Manager Area dan di-cc kepada Manager Regional, F&A Mgr, Manager Nasional
AE dan AV
Ka Delivery
SO (Approved)
SO (Approved)
SO (Approved)
Susun Rute Pengiriman
Supir (Driver)
Admin Gudang
Gudang (Helper, Krani, Ka Gudang)
Outlet / Penerima
Admin Verifikasi ( AV )
Input STD
STD, PB, DO dilaksanakan
Print STD
STD (Ttd AE dan Driver)
Print DO
STD (Ttd AE dan Driver)
STD (Ttd AE dan Driver)
File
STD (Ttd AE dan Driver) File
Print PB
DO (Ttd AE )
PB
PB
DO
Inventory Inventory Inventory Inventory PB (Ttd helper, krani/ka gudang, driver
PB (Ttd helper, krani/ka gudang, driver
File File BKB
BKB (Ttd adm gudang, krani, ka gudang)
BKB (Ttd adm gudang, krani, ka gudang)
File
File Inventory Inventory STD (Ttd AE dan Driver) DO (Ttd AE)
Tanda Tangan Outlet DO (Ttd AE dan Outlet)
DO (Ttd AE dan Outlet)
DO (Ttd AE dan Outlet)
1 ke AE 1 ke AR 1 ke Acc File
Print Faktur Pajak
Faktur Pajak
Serahkan ke AV
AV melakukan verifikasi, pelunasan piutang, dan rekap pemberian sample
Page 55
6.4. FLOW CLAIM FREE PRODUCT Narasi 1. 1. Subdist Subdist menerima menerima RFMF RFMF yang yang disetujui disetujui oleh oleh ASM/RSM/BrM/ ASM/RSM/BrM/ NSM/Head NSM/Head of of BU, BU, kemudian kemudian melaksanakan melaksanakan program program atau atau pemberian pemberian free free product product kepada kepada Customer Customer sesuai sesuai dengan dengan daftar daftar yang yang disetujui. disetujui. 2. 2. Setelah Setelah selesainya selesainya pemberian pemberian free free product product atau atau berakhirnya berakhirnya program, program, maka maka Subdist Subdist membuatkan membuatkan Surat Surat Pengantar Pengantar Claim Claim dan dan melampirkan melampirkan Faktur Faktur Penjualan, Penjualan, Faktur Faktur Pajak, Pajak, Tanda Tanda Terima. Terima. 3. 3. Dokumen Dokumen Surat Surat Pengantar Pengantar beserta beserta lampiran lampiran dokumen dokumen pendukungnya pendukungnya diberikan diberikan dari dari Subdist Subdist kepada kepada Accounting Accounting Subdist Subdist di di HO HO 4. 4. Accounting Accounting Subdist Subdist di di HO HO menerima menerima dokumen dokumen claim claim dari dari Subdist, Subdist, kemudian kemudian melakukan melakukan verifikasi verifikasi kelengkapan kelengkapan dokumen dokumen 5. 5. Selanjutnya Selanjutnya dokumen dokumen claim claim tersebut tersebut dilanjutkan dilanjutkan ke ke Dept Dept Budget Budget Controller Controller DI DI untuk untuk update update budget budget di di system. system.
Subdist RFMF (ASM/RSM/ BrM/NSM/ Head of BU Approved)
Melaksanakan Melaksanakan sesuai sesuai RFMF RFMF dengan dengan buatkan buatkan Tanda Tanda Terima Terima
Membuatkan Membuatkan Surat Surat Claim Claim && Dokumen Dokumen Pendukung Pendukung
RFMF/PA, DO, Faktur Pajak, Rekap Laporan Penjualan Surat Claim (running no) Ttd controller dan admin
A
Accounting Subdist di HO
A
RFMF/PA, DO, Faktur Pajak, Rekap Laporan Penjualan Surat Claim (running no)
Admin Budget
Accounting DI di H.O
B
C
RFMF/PA, DO, Faktur Pajak, Rekap Laporan Penjualan Surat Claim (Ttd controller dan admin
Melakukan Melakukan verifikasi verifikasi kelengkapan kelengkapan dokumen dokumen claim claim dan dan evaluasi evaluasi hasilnya hasilnya
Tanda Tanda tangan tangan pada pada dokumen dokumen Surat Surat Claim Claim dan dan mengirimkan mengirimkan kepada kepada budget budget Controller Controller DI DI
RFMF/PA, DO, Faktur Pajak, Rekap Laporan Penjualan Surat Claim (running no) Ttd controller dan admin
Verifikasi Verifikasi kelengkapan kelengkapan dokumen dokumen dan dan update update budget budget
Buatkan Buatkan RFP RFP && CA CA
RFP & CA RFMF/PA, DO, Faktur Pajak, Rekap Laporan Penjualan
RFP & CA RFMF/PA, DO, Faktur Pajak, Rekap Laporan Penjualan
Verifikasi Verifikasi kelengkapan kelengkapan dan dan otorisasi otorisasi dokumen dokumen
Minta Minta approval approval Accounting Accounting Manager Manager
Melakukan Melakukan pembayaran pembayaran kepada kepada Subdist Subdist
Payment Voucher RFP & CA
Mengirimkan Mengirimkan kepada kepada Accounting Accounting Dept Dept B
RFMF/PA, DO, Faktur Pajak, Rekap Laporan Penjualan
C
6. 6. Setelah Setelah selesai selesai update update budget, budget, dokumen dokumen claim claim akan akan diberikan diberikan kepada kepada Accounting Accounting Dept Dept DI. DI.
File
Update Update GL GL
7. 7. Accounting Accounting Dept Dept akan akan mengecek mengecek kelengkapan kelengkapan dokumen dokumen dan dan otorisasinya, otorisasinya, kemudian kemudian dimintakan dimintakan tanda tanda tangan tangan dari dari Finance Finance && Accounting Accounting Manager Manager DI. DI. 8. 8. Selanjutnya Selanjutnya diberikan diberikan kepada kepada Finance Finance untuk untuk melakukan melakukan pembayaran pembayaran langsung langsung ke ke rekening rekening perusahaan perusahaan Sub Sub Dist. Dist.
Page 56
Nama Proses Working Area
7.1. Ketentuan Approval Transfer Stock Antar Cabang, Pembuatan Faktur Penjualan dan Faktur Pajak Area Unit Proses
Keterangan Pemilik Proses Dokumen Otoritas
Pengajuan
Persetujuan
Pembuatan Faktur Penjualan dan Faktur Pajak Admin Entry
ASM
ASM
Mutasi antar cabang
Mutasi antar cabang
Mutasi Antar Cabang, Surat Jalan, Faktur Penjualan
RSM, NSM
Controller
Ketentuan
1. Surat jalan yang sudah ditandatangani driver diberikan oleh kepala gudang kepada admin entry. 2. Admin entry membuat Faktur Penjualan dan Faktur Pajak.
Narasi
3. Faktur Penjualan dan Faktur Pajak diverifikasi oleh Controller.
Page 57
Nama Proses Working Area Keterangan Pemilik Proses Dokumen Otoritas
Ketentuan
7.2. Ketentuan Pemusnahan Bad Stock Area
Pengajuan Kepala Gudang
Persetujuan Kepala Gudang
Unit Proses Pemusnahan Kepala Gudang
GSR
GSR ASM & RSM Waktu pengajuan GSR untuk minggu GSR tidak perlu mencantumkan pertama ( tanggal 1-7 ) paling lambat nilai, cukup mencantumkan nama dibuat pd tgl 8 dan sudah ada barang, qty, kondisi barang. keputusan tgl 10
GSR
Waktu pengajuan GSR untuk minggu Pengajuan GSR disetujui oleh ASM kedua ( tanggal 8-14 ) paling lambat dan RSM. dibuat pd tgl 15 dan sudah ada keputusan tgl 17
Untuk area yang tidak ada field audit, pemusnahannya disaksikan oleh Kepala Gudang, Controller, ASM/SPV.
Waktu pengajuan GSR untuk minggu ketiga ( tanggal 15-21 ) paling lambat dibuat pd tgl 22 dan sudah ada keputusan tgl 24
Batas waktu maksimal untuk pemusnahan BS atas GSR yang sudah disetujui adalah H+2 dari tanggal disetujui.
Waktu pengajuan GSR untuk minggu keempat ( tanggal 22-akhir bulan ) paling lambat dibuat pd tgl 1 dan sudah ada keputusan tgl 3
Proses pemusnahan di external subdist disaksikan oleh SPV/ASM/Field Audit
Ka Gudang dan Controller/AV menghitung fisik BS dan kondisinya untuk pengajuan pemusnahan.
Hasil pemusnahan, harus dibuatkan Berita Acara Pemusnahan dan di otorisasi oleh pihak ke tiga dan diketahui oleh ASM.
Page 58
Pertanggungjawaban Controller GSR & BAP
Proses pemusnahan disaksikan Dokumen GSR & BAP dengan oleh Ka Gudang, AV/Controller & dokumentasi fotonya, wajib Field Audit dikirimkan ke Accounting HO untuk dibiayakan. Dokumentasi foto dilakukan pada saat sebelum, sedang dan sesudah pemusnahan barang dilakukan.
Nama Proses Working Area Keterangan Pemilik Proses Dokumen
7.3. Ketentuan Perubahan Status Tipe Persediaan ( Good Menjadi Bad Atau Bad Menjadi Good) Area Unit Proses Pengajuan Kepala Gudang Form Perubahan Status Tipe Persediaan
Otoritas Form Perubahan Tipe Status Persediaan dibuat 2 rangkap : 1 lembar untuk controller 1 lembar untuk gudang
Persetujuan Kepala Gudang
Perubahan Status Barang Admin Gudang
Form Perubahan Status Tipe Persediaan
Mutasi Stock Internal (MTSI)
Controller, Supervisor/ASM Untuk perubahan status : 1. Dari bad stock menjadi good stock 2. Dari bad stock menjadi stock mendekati expired 3. Dari stock mendekati expired menjadi good stock Disetujui Oleh Controller dan Supervisor
Ka Gudang Setelah admin gudang menerima form perubahan status tipe persediaan, admin gudang menjalankan MTSI di sistem Bosnet lalu print sebanyak 2 lembar, 1 lembar diberikan kepada controller dan 1 lembar di file
Untuk perubahan status dari good stock menjadi bad stock/stock mendekati expired : Disetujui Oleh Controller dan ASM Untuk perubahan status : 1. Dari gudang retur menjadi good stock 2. Dari gudang retur menjadi stock mendekati expired 3. Dari gudang retur menjadi bad stock Disetujui Oleh Controller Khusus untuk mutasi stock internal yang diakibatkan oleh retur, gudang tidak perlu mengisi Form Perubahan Status tipe persediaan, melainkan langsung menjalankan MTSI di Bosnet, print dan meminta persetujuan Controller. Rekap perubahan status persediaan wajib di-rekap mingguan dan diberikan penjelasan, di ttd RSM kemudian di-email ke Regional Controller dan NSM
# Definisi mendekati expired : 3 bulan sebelum tanggal expired
Page 59
Pertanggungjawaban Controller Form Perubahan Status Tipe Persediaan, MTSI
8.1. FLOW PERMINTAAN DANA/REQUEST FOR MARKETING FUND (RFMF) AREA BRAND POKKA & GUINNESS ZERO Narasi
1. 1. Sales/ASR Sales/ASR mengajukan mengajukan Proposal Proposal Activity Activity (PA) (PA) dan dan dimintakan dimintakan persetujuan persetujuan ASM/RSM. ASM/RSM. Jika Jika setuju, setuju, ASM ASM /RSM /RSM membubuhkan membubuhkan tanda tanda tangannya tangannya pada pada PA. PA. 2. 2. PA PA yang yang sudah sudah mendapat mendapat persetujuan persetujuan kemudian kemudian diberikan diberikan kepada kepada Admin Admin Budget Budget untuk untuk di-input di-input ke ke dalam dalam proses proses Navision Navision menjadi menjadi RFMF RFMF dan dan dilakukan dilakukan cek cek sisa sisa budget budget
BrM/NSM/ Head of BU
ASM/RSM
Admin Budget
PA
Ya Ya
PA (ASM/RSM signed)
Approved? Tdk Tdk
Cancelled Cancelled // Revised Revised
Ya Ya RFMF Navision
Approved?
3. 3. RFMF RFMF Navision Navision harus harus disetujui disetujui secara secara sistem sistem oleh oleh BrM/NSM/Head BrM/NSM/Head of of BU BU sesuai sesuai dengan dengan ketentuan ketentuan ::
Tdk Tdk
Untuk Untuk Brand Brand Pokka Pokka ## s/d s/d Rp. Rp. 20.000.000,20.000.000,otorisasi otorisasi BrM BrM ## Rp. Rp. 20.000.001 20.000.001 s/d s/d Rp. Rp. 50.000.000,50.000.000,otorisasi otorisasi NSM NSM ## >> Rp. Rp. 50.000.000,50.000.000,otorisasi otorisasi Head Head of of BU BU
Checking Checking budget budget
Cancelled Cancelled // Revised Revised Tdk Tdk Approved? Ya Ya
Untuk Untuk Brand Brand Guinness Guinness Zero Zero ## s/d s/d Rp. Rp. 50.000.000,50.000.000,otorisasi otorisasi NSM NSM ## >> Rp. Rp. 50.000.000,50.000.000,otorisasi otorisasi Head Head of of BU BU
RFMF (Approved by Navision)
4.Setelah 4.Setelah RFMF RFMF Navision Navision disetujui disetujui secara secara sistem, sistem, Admin Admin Budget Budget print print RFMF, RFMF, membuat membuat CA CA dan dan print print CA CA dengan dengan mereferensikan mereferensikan nomor nomor RFMF RFMF yang yang telah telah disetujui. disetujui. Kemudian Kemudian dokumen dokumen CA CA && RFMF RFMF diberikan diberikan kepada kepada Accounting Accounting untuk untuk proses proses pemindahan pemindahan // transfer transfer dana. dana.
Create Create CA CA
RFMF (approved by Navision) CA
Send Send to to Accounting Accounting
Berlanjut Berlanjut ke ke Proses Proses Pemindahan Pemindahan Dana Dana Dari Dari HO HO ke ke Area Area
Page 60
8.2. FLOW PERMINTAAN DANA/REQUEST FOR MARKETING FUND (RFMF) HO BRAND POKKA Narasi 1. 1. BA/Br BA/Br Spv Spv mengajukan mengajukan Proposal Proposal Activity Activity (PA) (PA) dan dan dimintakan dimintakan persetujuan persetujuan BrM. BrM. Jika Jika setuju, setuju, BrM BrM membubuhkan membubuhkan tanda tanda tangannya tangannya pada pada PA. PA. 2. 2. PA PA yang yang sudah sudah mendapat mendapat persetujuan persetujuan kemudian kemudian diberikan diberikan kepada kepada Admin Admin Sales Sales untuk untuk di-input di-input ke ke dalam dalam proses proses Navision Navision menjadi menjadi RFMF RFMF dan dan dilakukan dilakukan cek cek sisa sisa budget budget
BrM/NSM/ Head of BU
BrM
Admin Sales
PA
Ya Ya
PA (BrM signed)
Approved? Tdk Tdk
Cancelled Cancelled // Revised Revised
Ya Ya RFMF Navision
Approved?
3. 3. RFMF RFMF Navision Navision harus harus disetujui disetujui secara secara sistem sistem oleh oleh BrM/NSM/Head BrM/NSM/Head of of BU BU sesuai sesuai dengan dengan ketentuan ketentuan :: ## s/d s/d Rp. Rp. 20.000.000,20.000.000,otorisasi otorisasi BrM BrM ## Rp. Rp. 20.000.001 20.000.001 s/d s/d Rp. Rp. 50.000.000,50.000.000,otorisasi otorisasi NSM NSM ## >> Rp. Rp. 50.000.000,50.000.000,otorisasi otorisasi Head Head of of BU BU
Tdk Tdk Checking Checking budget budget
Cancelled Cancelled // Revised Revised Tdk Tdk Approved?
4.Setelah 4.Setelah RFMF RFMF Navision Navision disetujui disetujui secara secara sistem, sistem, Admin Admin Sales Sales print print RFMF, RFMF, membuat membuat CA CA dan dan print print CA CA dengan dengan mereferensikan mereferensikan nomor nomor RFMF RFMF yang yang telah telah disetujui. disetujui. Kemudian Kemudian dokumen dokumen CA CA && RFMF RFMF diberikan diberikan kepada kepada Accounting Accounting untuk untuk proses proses pemindahan pemindahan // transfer transfer dana. dana.
Ya Ya
RFMF (Approved by Navision)
Create Create CA CA
RFMF (approved by Navision) CA
Send Send to to Accounting Accounting
Berlanjut Berlanjut ke ke Proses Proses Pembayaran Pembayaran Dana Dana ke ke Supplier Supplier
Page 61
Nama Proses Working Area
Keterangan
Pemilik Proses
Dokumen
9.1. Ketentuan Proses Approval, Pemberian Dana dan Pertanggungjawaban Cash Fund/Sponsorship (Brand Pokka dan Guinness Zero) Area
Proses pengajuan
Proses checking budget Proses Persetujuan
Unit Proses Proses pemindahan dana
Proses pemberian dana
Proses pertanggungjawaban
ASR/Sales
Admin Budget
Admin Budget
Finance HO
Finance HO
Finance HO
Proposal Activity, Perjanjian Kerjasama
Proposal Activity, Perjanjian Kerjasama
RFMF, Proposal, Perjanjian Kerjasama
CA (Cash Advance) & PV (Payment Voucher)
Advance Request & Kwitansi
RFMF, Kwitansi/Faktur Asli, Proposal, Perjanjian Kerjasama
ASM/RSM
BrM , NSM, Head of BU
Finance & Acct Mgr, Finance Director
Finance & Acct Mgr, Finance Director
Finance & Acct Mgr, Finance Director
Termasuk dalam sponsorship adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak di luar Dima Group di mana Dima Group merupakan salah satu pendukung kegiatan dengan support sejumlah dana tertentu dengan memperoleh kesepakatan tertentu dari penyelenggara kegiatan untuk melakukan branding
Untuk Brand Pokka
Permintaan dana untuk diberikan kepada customer/business partner, harus dibuatkan Advance Request dan disetujui oleh ASM
Pemberian dana harus dibuatkan kwitansi dan dimintakan tanda tangan dan nama jelas dari penerima uang serta mencantumkan nomor telp.
Pemberian dana kepada customer/business partner harus diselesaikan pada hari yang sama saat penerimaan dana oleh eksekutor
Untuk customer/business partner yang berbentuk badan hukum, HO akan transfer langsung ke rekening perusahaannya.
Otoritas
Ketentuan
Dana yang sudah ditransfer harus direalisasikan paling lambat 1 (satu) bulan Nilai pengajuan RFMF s/d Rp 20.000.000 disetujui terhitung dari tanggal masuknya dana di Bank Area oleh BrM Nilai pengajuan RFMF Rp 20.000.001 s/d 50.000.000 disetujui oleh NSM
Rp
Nilai pengajuan di atas Rp 50.000.000 disetujui oleh Head of BU
Untuk Brand Guinnesss Zero Nilai pengajuan RFMF s/d Rp 50.000.000 disetujui oleh NSM Nilai pengajuan di atas Rp 50.000.000 disetujui oleh Head of BU
Page 62
Nama Proses Working Area
Keterangan
Pemilik Proses
Dokumen
9.2. Ketentuan Proses Approval, Pemberian Dana dan Pertanggungjawaban Cash Fund/Sponsorship (Brand Pokka) Head Office
Proses pengajuan
Proses checking budget Proses Persetujuan
Unit Proses Proses pemindahan dana
Proses pemberian dana
Proses pertanggungjawaban
BA/Br Spv
Admin Sales
Admin Sales
Finance HO
Finance HO
Finance HO
Proposal Activity, Perjanjian Kerjasama
Proposal Activity, Perjanjian Kerjasama
RFMF, Proposal, Perjanjian Kerjasama
CA (Cash Advance) & PV (Payment Voucher)
Advance Request & Kwitansi
RFMF, Kwitansi/Faktur Asli, Proposal, Perjanjian Kerjasama
BrM
BrM , NSM, Head of BU
Finance & Acct Mgr, Finance Director
Finance & Acct Mgr, Finance Director
Finance & Acct Mgr, Finance Director
Termasuk dalam sponsorship adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak di luar Dima Group di mana Dima Group merupakan salah satu pendukung kegiatan dengan support sejumlah dana tertentu dengan memperoleh kesepakatan tertentu dari penyelenggara kegiatan untuk melakukan branding
Nilai pengajuan RFMF s/d Rp 20.000.000 disetujui Dana yang sudah ditransfer harus oleh BrM direalisasikan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal masuknya dana di Bank Area
Permintaan dana untuk diberikan kepada customer/business partner, harus dibuatkan Advance Request dan disetujui oleh BrM
Pemberian dana harus dibuatkan kwitansi dan dimintakan tanda tangan dan nama jelas dari penerima uang serta mencantumkan nomor telp.
Nilai pengajuan RFMF Rp 20.000.001 s/d 50.000.000 disetujui oleh NSM
Pemberian dana kepada customer/business partner harus diselesaikan pada hari yang sama saat penerimaan dana oleh eksekutor
Untuk customer/business partner yang berbentuk badan hukum, HO akan transfer langsung ke rekening perusahaannya.
Otoritas
Ketentuan
Rp
Nilai pengajuan di atas Rp 50.000.000 disetujui oleh Head of BU
Page 63
Nama Proses Working Area
10.1.1. Ketentuan Permintaan Pembelian POSM (Brand Pokka) Head Office Unit Proses
Keterangan
Proses pengajuan
Pemilik proses
Brand Manager
Dokumen
Proposal Activity (PA)
Otoritas Page 7 Ketentuan
Create RFP & Proses Approval Admin Sales
Proses Penawaran
Proses PO
Proses PO Receipt
Proses Penagihan
Proses verifikasi
Purchasing Staff
Purchasing Staff
Purchasing staff & Admin Gudang
Supplier & Purchasing
Accounting HO
RFP
CQS ( minimal 2 penawaran )
PO
BTB (PO Receipt)
Faktur, Faktur Pajak (ext) Invoice Checklist (Int)
Invoice Checklist (Int) Faktur, Faktur Pajak (ext) BTB (PO Receipt) PO, CQS, RFP, Quotation
BrM / NSM / Head of BU
Purchasing Manager
Purchasing Manager
Kepala Gudang
Purchasing Mgr
Design POSM di tentukan Nilai pengajuan RFMF s/d Rp oleh Brand Manager 20.000.000 disetujui oleh BrM
Purchasing mengecek kualitas barang yang diterima sesuai dengan pesanan (admin POSM/Ka Gudang)
Dokumen tidak boleh dibuat back dated artinya RFP dibuat setelah realisasi
Ka Gudang mengecek jumlah barang sesuai dengan PO
Nilai pengajuan RFMF Rp 20.000.001 s/d Rp 50.000.000 disetujui oleh NSM Nilai pengajuan di atas Rp 50.000.000 disetujui oleh Head of BU
Page 64
Nama Proses Working Area
Keterangan
10.1.2. Ketentuan Penggunaan POSM Head Office
Proses pengajuan
Proses Approval
Brand Associate (BrA)
Brand Associate (BrA)
Email Rencana Pindah Lokasi Non Komersil (PLNK)
Email Rencana Pindah Lokasi Non Komersil (PLNK)
PLNK
Brand Manager (BrM)
Kepala Gudang
Pemilik proses
Dokumen
Otoritas
Unit Proses Proses permintaan POSM ke gudang dan administrasi di Proses pemberian POSM Navision Brand Associate (BrA) dan Brand Associate (BrA) Admin Gudang
BrA memberikan email yang Brand Manager dan Controller berisi rencana PLNK yang akan memberikan approval via email didistribusikan ke calon outlet/publik.
Jika terjadi selisih kurang saat melakukan opname fisik, maka akan menjadi tanggungjawab kepala gudang.
Ketentuan
Page 65
Proses Settlement
Proses pertanggungjawaban
Brand Associate (BrA) dan Admin Ka Gudang Area dan Brand Budget Area Associate
Laporan Pengeluaran Material SPK Promosi (LPMP)
Data stock POSM
Pemberian material promosi harus dimintakan tanda tangan penerima pada form LPMP atau Surat Jalan (DO)
Ka Gudang Area dan Brand Associate wajib melakukan stock opname minimal sekali setiap bulannya disaksikan controller (Ka Gudang = gudang area, Brand Associate = gudang virtual).
Batas maksimal waktu untuk pemberian POSM dalam kota adalah pada hari yang sama dari waktu permintaan POSM.
Jika terjadi selisih kurang saat melakukan opname fisik, maka akan menjadi tanggungjawab kepala gudang dan Brand Associate
Batas maksimal waktu untuk pemberian POSM di luar kota adalah 1 (satu) minggu.
Dasar pengenaan nilai selisih opname adalah nilai pembelian terakhir
10.1.3.1. FLOW PENGAJUAN DAN APPROVAL DESIGN MOCK UP (BRAND POKKA) Narasi
Brand Manager (BM)
1. Brand Supervisor meminta bagian designer untuk membuat model merchandise yang akan dibuatkan dan dimintakan persetujuan dari Brand Manager
Request for model/design merchandise
2. Setelah selesai membuat contoh design merchandise, maka admin sales membuatkan RFMF (RFP) di sistem Navision
Admin Sales
BrM/NSM/Head of BU
Cancelled/ Revised
Design
Tanda tangan
RFMF (RFP)
3. Kemudian admin sales melakukan pengecekan budget.
Checking Budget
4. Setelah selesai pengecekan budget, RFP akan dilakukan approval oleh ASM/RSM/BrM/NSM/ Head of BU dengan aturan sbb : # s/d Rp.20.000.000,otorisasi BrM # Rp. 20.000.001 s/d Rp. 50.000.000,otorisasi NSM # >Rp. 50.000.000,otorisasi Head of BU
Tdk
Approved? Ya
Approval RFP (Navision)
RFP (Approved by Navision)
1
Page 66
10.1.3.2. FLOW PEMESANAN & APPROVAL MOCK UP (HO) Narasi
Purchasing
1. 1. Purchasing Purchasing menerima menerima RFP RFP yang yang sudah sudah disetujui disetujui BrM BrM // NSM NSM // Head Head of of BU BU secara secara sistem sistem (Navision) (Navision)
1
2. 2. Purchasing Purchasing staff staff membuat membuat CQS CQS minimal minimal 22 (dua) (dua) supplier. supplier.
RFP (Approved by Navision)
3. 3. Purchasing Purchasing Manager Manager menentukan menentukan CQS CQS yang yang terpilih terpilih dan dan menanda menanda tangani tangani CQS CQS terpilih. terpilih. 4. 4. Purchasing Purchasing staff staff membuat membuat PO PO berdasarkan berdasarkan CQS CQS terpilih terpilih dan dan ditandatangani ditandatangani oleh oleh Purchasing Purchasing Spv Spv dan dan Purchasing Purchasing Mgr. Mgr. PO PO dibuat dibuat 55 (lima) (lima) rangkap rangkap dan dan didistribusikan didistribusikan :: 11 rangkap rangkap ke ke supplier supplier 11 rangkap rangkap ke ke BrM BrM 11 rangkap rangkap ke ke accounting accounting 11 rangkap rangkap di di file file purchasing, purchasing, 11 rangkap rangkap diberikan diberikan ke ke admin admin sales sales bersama bersama dengan dengan surat surat jalan jalan dan dan invoice invoice
5. 5. Supplier Supplier membuat membuat mock mock up up 6. 6. Supplier Supplier mengirimkan mengirimkan mock mock up up beserta beserta surat surat jalan jalan dan dan invoice invoice ke ke purchasing. purchasing.
Supplier
NSM
Gudang Pusat POSM
CQS
A
Pemilihan CQS Oleh Purhasing Manager
Revisi Mock Up
CQS Terpilih
PO (Navision)
PO PO
7. 7. Purchasing Purchasing akan akan meminta meminta approval approval mock mock up up ke ke BrM BrM 8. 8. Jika Jika BrM BrM tidak tidak menyetujui, menyetujui, maka maka purchasing purchasing akan akan meminta meminta supplier supplier untuk untuk revisi revisi mock mock up. up.
Brand Manager
PO
File Kirim ke Akunting
File
SJ, Invoice Mock Mock Up Up
9. 9. Jika Jika BrM BrM menyetujui, menyetujui, maka maka diteruskan diteruskan untuk untuk dimintakan dimintakan approval approval ke ke NSM NSM 10. 10. Jika Jika NSM NSM tidak tidak menyetujui, menyetujui, maka maka purchasing purchasing akan akan meminta meminta supplier supplier untuk untuk revisi revisi mock mock up. up. 11. 11. Jika Jika NSM NSM menyetujui menyetujui maka maka BrM BrM akan akan menandatangani menandatangani mock mock up up dan dan mengirimkan mengirimkan 11 (satu) (satu) pcs pcs mock mock up up ke ke gudang gudang pusatl pusatl POSM POSM BU BU sebagai sebagai standar standar pemeriksaan pemeriksaan kedatangan kedatangan POSM POSM
Mock Mock Up Up
SJ, Invoice
Kirim ke Budget Controller
Revisi Mock Up
Mock Mock Up Up
Mock Mock Up Up
Ya Ya
Tdk Tdk
OK?
OK? Tdk Tdk
A
Konfirmasi OK
Konfirmasi OK
Page 67
Mock Mock Up Up
10.1.3.3. FLOW ALOKASI POSM TOP DOWN (HO) Narasi
Brand Marketing (BrM)
1. Brand Marketing (BrM) menyusun alokasi POSM ke area dan meminta approval ke NSM dan Head of BU
Alokasi POSM di Area
2. Jika NSM dan Head of BU tidak menyetujui, BrM melakukan revisi alokasi POSM. 3. Jika NSM dan Head of BU menyetujui alokasi tersebut,BrM memberikan dokumen alokasi POSM kepada admin sales.
NSM dan Head of BU
Approved? Ya Ya
Validasi Dokumen
Alokasi POSM di Area (Ttd NSM & Head of BU)
Tdk Tdk
Alokasi POSM di Area (Ttd NSM & Head of BU)
Alokasi POSM di Area (Ttd NSM & Head of BU)
4. Admin sales akan mengkoordinasikan pengiriman POSM dari gudang pusat (Kapuk) berdasarkan dokumen alokasi dengan mengikuti prosedur P1
P1
Admin Sales
P1
Prosedur Pengeluaran Atas Dasar Alokasi Top Down ke Area
Page 68
10.1.3.4. FLOW ALOKASI BOTTOM UP (AREA) Narasi
1. 1. Brand Brand SPV/BrM SPV/BrM mengirimkan mengirimkan template template POSM POSM dengan dengan jumlah jumlah dikosongkan dikosongkan kepada kepada ASM ASM dan dan RSM. RSM. 2. 2. ASM ASM dan dan RSM RSM menganalisa menganalisa kebutuhan kebutuhan POSM POSM dan dan email email kembali kembali template template POSM POSM yang yang sudah sudah diisi diisi kepada kepada Brand Brand SPV / BrM. SPV / BrM. 3. 3. Brand Brand SPV SPV // BrM BrM compile compile semua semua email email dari dari area area dan dan meminta meminta approval approval ke ke NSM NSM dan dan Head Head of of BU. BU. Jika Jika NSM NSM dan dan Head Head of of BU BU tidak tidak menyetujui menyetujui maka maka Brand Brand SPV SPV // BrM BrM akan akan mengajukan mengajukan revisi revisi kepada kepada ASM ASM dan dan RSM. RSM. Jika Jika NSM NSM dan dan Head Head of of BU BU menyetujui menyetujui maka maka Brand Brand SPV SPV // BrM BrM akan akan email email persetujuan persetujuan kepada kepada ASM ASM dan RSM. dan RSM. 4. 4. ASM ASM dan dan RSM RSM akan akan berkoordinasi berkoordinasi dengan dengan SPV SPV dan dan ASR ASR untuk untuk cek cek ketersediaan ketersediaan stock stock POSM POSM ke admin gudang ke admin gudang area. area. Jika Jika stock stock tersedia, tersedia, berlanjut berlanjut ke ke prosedur prosedur P2 P2 Proses Proses Pengeluaran Pengeluaran POSM POSM dari dari Area Area ke ke Outlet. Outlet.
Brand SPV/BrM
ASM / RSM
Template POSM dengan qty blank
Analisa dan perhitungan kebutuhan
Compile kebutuhan all area
Template POSM dengan qty diisi
Alokasi POSM di Area
NSM dan Head of BU
Approved?
Ya Ya Tdk Tdk
Permintaan Revisi Analisa ulang perhitungan kebutuhan
Template POSM qty revisi Alokasi POSM di Area (Disetujui NSM dan Head of BU)
Alokasi POSM di Area (Disetujui NSM dan Head of BU) Alokasi POSM di Area (Disetujui NSM dan Head of BU)
Jika Jika stock stock tidak tidak tersedia, tersedia, maka maka berlanjut berlanjut ke ke prosedur prosedur P3 P3 Prosedur Prosedur Pembelian Pembelian Barang Barang di di Area Area // permintaan permintaan pengiriman pengiriman POSM POSM dari dari gudang gudang pusat pusat POSM. POSM.
Stock Area Ada? Ya Ya
P2
P2
Prosedur Pengeluaran POSM dari Area Ke Outlet
P3
Prosedur Pembelian Barang di Area
Page 69
Tdk Tdk
P3
10.1.4. FLOW PERSETUJUAN PEMESANAN POSM HO (BRAND POKKA) Narasi
1. 1. Br Br Spv Spv membuat membuat PA PA dan dan dimintakan dimintakan approval approval ke ke BrM, BrM, kemudian kemudian PA PA yang yang telah telah disetujui disetujui oleh oleh BrM BrM diberikan diberikan kepada kepada admin admin sales sales untuk untuk input input budget. budget.
Br Spv dan BrM
PA (Ttd BrM)
Admin Sales
BrM / NSM / Head of BU
RFP di Nav Tdk Tdk
2. 2. Admin Admin Sales Sales akan akan input input RFMF RFMF (RFP) (RFP) di di sistem sistem Navision. Navision.
Tdk Tdk
Sesuai Budget?
Approved? Ya Ya
Ya Ya
3. 3. Admin Admin Sales Sales akan akan memeriksa memeriksa apakah apakah RFP RFP sesuai sesuai budget. budget.
Tdk Tdk
Approved?
4. 4. Jika Jika sesuai sesuai budget, budget, maka maka admin admin sales sales akan akan meminta meminta persetujuan persetujuan dengan dengan ketentuan ketentuan :: ## s/d s/d Rp.20.000.000,Rp.20.000.000,otorisasi otorisasi BrM BrM ## Rp. Rp. 20.000.001 20.000.001 s/d s/d Rp. Rp. 50.000.000,50.000.000,otorisasi otorisasi NSM NSM ## >Rp. >Rp. 50.000.000,50.000.000,otorisasi otorisasi Head Head of of BU BU Jika Jika BrM BrM // NSM NSM // Head Head of of BU BU tidak tidak menyetujui, menyetujui, admin admin sales sales akan akan meneruskan meneruskan informasi informasi secara secara Nav Nav kepada kepada BrM BrM untuk untuk revisi revisi RFP. RFP.
Ya Ya
Potong Budget di Nav
RFP
RFP
File
Kirim ke Purchasing
File
Jika Jika BrM BrM // NSM NSM // Head Head of of BU BU menyetujui menyetujui maka maka admin admin sales sales akan akan memotong memotong budget budget di di sistem sistem Nav. Nav. 5. 5. Jika Jika tidak tidak sesuai sesuai budget, budget, admin admin sales sales akan akan meminta meminta approval approval ke ke Head Head of of BU BU Jika Jika Head Head of of BU BU menyetujui, menyetujui, maka maka admin admin sales sales akan akan memotong memotong budget budget di di sistem sistem Nav. Nav. 6. 6. Admin Admin Sales Sales akan akan print print RFP RFP sebanyak sebanyak 33 lembar lembar :: 11 lembar lembar untuk untuk purchasing purchasing 11 lembar lembar untuk untuk BrM BrM 11 lembar lembar untuk untuk di-file. di-file.
Page 70
Nama Proses Working Area
10.2.1. Ketentuan Permintaan Pembelian POSM di Area (Brand Pokka dan Guinness Zero) Area Unit Proses Proses pengajuan
Proses input checking budget
Proses Approval
Proses Penawaran
Proses PO
Proses PO Receipt
Proses Penagihan
Proses verifikasi
Proses Pembayaran
Pemilik proses
Sales / ASR
Admin Budget
Admin Budget
ASM
Purchasing
Admin Gudang
Supplier & admin area
Admin Area
Kasir
Dokumen
PA (Proposal Activity)
RFP
RFP
CQS PO ( minimal 2 penawaran )
BTB (PO Receipt)
Faktur Faktur Pajak (ext)
Invoice Checklist (Int) Faktur, Faktur Pajak (ext)
Payment Voucher
Invoice Checklist (Int)
BTB (PO Receipt) PO, CQS, RFP
Keterangan
Otoritas
Purchasing Mgr
Purchasing Mgr
Ka Gudang
BrM/NSM/Head of BU Untuk Brand Pokka # Nilai pengajuan RFMF s/d Rp 20.000.000 disetujui oleh BrM
Ka Gudang mengecek kualitas barang yang diterima sesuai dengan pesanan Ka Gudang Gudang mengecek jumlah barang sesuai dengan PO
# Nilai pengajuan RFMF Rp 20.000.001 s/d Rp 50.000.000 disetujui oleh NSM # Nilai pengajuan di atas Rp 50.000.000 disetujui oleh Head of BU Ketentuan Untuk Brand Pokka # Nilai pengajuan RFMF s/d Rp 50.000.000 disetujui oleh NSM # Nilai pengajuan di atas Rp 50.000.000 disetujui oleh Head of BU
Page 71
Purchasing Mgr
F&A Mgr & Finance Director Pembayaran dilakukan setelah dokumen pendukung lengkap
10.2.2. FLOW PROSES APPROVAL DAN PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN POSM DI AREA Narasi
1.1. Berdasarkan Berdasarkan alokasi alokasi bottom bottom up, up, ASR/Sales ASR/Sales membuat membuat PA PA dan dan dimintakan dimintakan persetujuan persetujuan ke ke ASM/RSM ASM/RSM
ASM/RSM
Admin Budget Area
BrM/NSM/Head of BU
Purchasing
Revisi PA Tdk Tdk
2.2. PA PA yang yang sudah sudah disetujui disetujui oleh oleh ASM/ ASM/ RSM RSM dikirimkan dikirimkan kepada kepada Admin Admin Budget Budget Area. Area. 3.3. Admin Admin Budget Budget Area Area akan akan input input RFP RFP ke ke dalam dalam sistem sistem Nav Nav dan dan cek cek budget. budget. 4.4. Jika Jika sesuai sesuai budget, budget, akan akan dimintakan dimintakan persetujuan persetujuan ke ke BrM/NSM/ BrM/NSM/ Head Head ofof BU BU sesuai sesuai tabel tabel 10.2.1. 10.2.1. Jika Jika BrM/NSM/Head BrM/NSM/Head ofof BU BU tidak tidak menyetujui, menyetujui, ,Admin ,Admin Budget Budget akan akan menginformasikan menginformasikan kepada kepada ASM/ ASM/ RSM RSM untuk untuk revisi revisi PA. PA.
PA (Ttd ASM/ RSM)
Setuju? Ya Ya
Ya Ya
Tdk Tdk
Setuju?
Jika Jika NSM/Head NSM/Head ofof BU BU menyetujui menyetujui kelebihan kelebihan budget, budget, Admin Admin Area Area akan akan memotong memotong budget budget didi sistem sistem Nav. Nav.
6.6. Admin Admin Budget Budget Area Area akan akan print print RFP RFP sebanyak sebanyak 33 (tiga (tiga rangkap). rangkap). 11 lembar lembar diberikan diberikan kepada kepada Purchasing Purchasing 11 lembar lembar diberikan diberikan kepada kepada ASM/ ASM/ RSM RSM 11 lembar lembar di-file di-file
Tdk Tdk
Sesuai Budget?
5.5. Jika Jika tidak tidak sesuai sesuai budget, budget, Admin Admin Budget Budget Area Area akan akan meminta meminta persetujuan persetujuan kepada kepada NSM/Head NSM/Head ofof BU BU
Jika Jika NSM/Head NSM/Head ofof BU BU tidak tidak menyetujui menyetujui kelebihan kelebihan budget, budget, Admin Admin Budget Budget Area Area akan akan menginformasikan menginformasikan kepada kepada ASM/RSM ASM/RSM untuk untuk revisi revisi PA. PA.
RFP
Potong Budget di Nav
RFP
Ya Ya
RFP
File File
RFP
CQS
CQS
7.7. Setelah Setelah ASM/RSM ASM/RSM menerima menerima RFP, RFP, ASM/RSM ASM/RSM mencari mencari penawaran penawaran dari dari minimal minimal 22 (dua) (dua) supplier. supplier.
CQS Terpilih
8.8. CQS CQS dari dari 22 (dua) (dua) supplier supplier dikirimkan dikirimkan kepada kepada purchasing. purchasing. 9.9. Purchasing Purchasing Manager Manager akan akan memilih memilih 11 (satu) (satu) CQS CQS dan dan menandatangani menandatangani CQS CQS lalu lalu membuat membuat PO PO berdasarkan berdasarkan CQS CQS terpilih. terpilih. 10. 10. PO PO dibuat dibuat 33 (tiga) (tiga) rangkap. rangkap. 11 lembar lembar dikirimkan dikirimkan ke ke ASM/RSM ASM/RSM 11 lembar lembar diberikan diberikan kepada kepada Admin Admin Budget Budget Area Area 11 lembar lembar di-file di-file
PO
PO
PO File
Page 72
Nama Proses Working Area
10.2.3. Ketentuan Penggunaan POSM Area Unit Proses
Keterangan
Pemilik proses
Dokumen
Otoritas
Proses pengajuan
Proses Approval
Proses permintaan POSM di Proses pemberian POSM dan gudang administrasi settlement
Proses pertanggungjawaban fisik
ASR/ Salesman
SPV
SPV, admin gudang
Ka Gudang dan ASR/Salesman
Laporan Pengeluaran Material Laporan Pengeluaran Material Laporan Pengeluaran Promosi (LPMP), Saldo Buku Promosi (LPMP), Saldo Buku Material Promosi (LPMP), Gudang Promotor Gudang Promotor Saldo Buku Gudang Promotor ASM/ RSM dan Controller
SPV, admin budget area Laporan Pengeluaran Material Promosi (LPMP), SPK
LPMP, Saldo Buku Promotor, PLNK, SPK
Kepala Gudang Pemberian material promosi harus Ka Gudang Area dan dimintakan tanda tangan ASR/Salesman wajib melakukan penerima pada form LPMP. stock opname minimal sekali setiap bulannya disaksikan controller (Ka Gudang = gudang area, ASR/Salesman = gudang virtual).
Ketentuan
Page 73
Batas maksimal waktu untuk pemberian POSM dalam kota adalah pada hari yang sama dari waktu permintaan POSM.
Jika terjadi selisih kurang saat melakukan opname fisik, maka akan menjadi tanggungjawab kepala gudang dan ASR/Salesman.
Batas maksimal waktu untuk pemberian POSM di luar kota adalah 1 (satu) minggu.
Dasar pengenaan nilai selisih opname adalah nilai pembelian terakhir
Nama Proses Working Area Keterangan Pemilik proses Dokumen
Otoritas
Ketentuan
10.3. Ketentuan Pemusnahan POSM Head Office & Area
Proses pengajuan BrM / RSM
Proses Persetujuan BrM / RSM
Unit Proses Proses Pemusnahan Ka Gudang & Internal Audit
Form Pengajuan Pemusnahan
Form Pengajuan Pemusnahan
Berita Acara Pemusnahan POSM
BKB
Harus dibuatkan dokumentasi pemusnahan POSM dan dilampirkan pada Berita Acara.
Harus melampirkan foto waktu sebelum, sedang, sesudah pemusnahan. (Jika dilakukan dengan cara pemusnahan)
Proses pertanggungjawaban fisik Ka Gudang dan Admin Gudang
Head of BU & Finance Director
Berita Acara Pemusnahan POSM di arsip Harus melampirkan CQS (min. 2 Penawaran) oleh admin POSM dan accounting yang disetujui oleh Head of BU & Fin. Director, jika dimusnahkan dengan cara di daur ulang/di jualkan kepada pihak ke tiga.
Uang hasil penjualan, harus disetorkan ke rekening Bank HO dan di buatkan kwitansi yang di tanda tangani oleh penerima.
Page 74
Nama Proses Working Area
11.1. Ketentuan SOLUS Area Unit Proses
Keterangan
Pemilik proses
Proses pengajuan
Proses Pengajuan dan Persetujuan
Proses Validasi Dokumen dan Pembuatan Kontrak
Penandatanganan kontrak perjanjian kerjasama
ASM
Sales Admin
Legal Staff
Budget Controller HO
Proposal (PA), Dokumen2 Perijinan (Sesuai Standar Data Perijinan)
Proposal (PA), Dokumen2 Perijinan (Sesuai Standar Data Perijinan), Laporan Analisa Kelayakan, Draft Kontrak SOLUS
Kontrak Perjanjian Kerja Sama
Regional Sales Manager (RSM)
NSM dan Head of BU
Verifikasi Pembayaran Support Fund
Pembayaran support fund Finance Staff
Kontrak Perjanjian Kerja Sama
Budget Controller HO dan Accounting Staff Cash Advance, Invoice Checklist
Legal Manager
PIC Outlet dan Pemegang Kuasa Atas Nama Direksi
Budget Controller Assistant Manager dan Finance & Accounting Manager
Finance & Accounting Manager dan Finance Director
Nilai embalase, event, POSM dan Sales Admin memeriksa kelengkapan support lainnya harus di perhitungkan dokumen-dokumen perijinan dan dalam total C&B follow up kekurangan dokumen ke area
Legal Staff menerima email dari Information Staff mengenai Laporan Analisa Kelayakan di mana NSM dan atau Head of BU menyetujui proses dijalankan terlebih dahulu
Target yang diberikan adalah pencapaian selama masa periode kontrak.
Pembayaran dilakukan dari kantor pusat langsung ke rekening bank outlet tersebut.
Setiap outlet solus wajib di cover Sales Admin membuat Laporan langsung dari Subdist atau Whs yang Analisa Kelayakan di tunjuk.
Legal Staff re-follow up kekurangan dokumen kepada ASM/RSM
Jika target tercapai , maka kontrak berikutnya mengacu pada poin target setting.
Pemberian free product kepada outlet harus menggunakan tanda terima dan ditanda tangani serta di stempel oleh outlet tsb.
Dokumen
Otoritas
Setiap perpanjangan kontrak, team area harus melakukan review dulu dan lampirkan hasil kinerja outlet pada periode kontrak sebelumnya
Perpanjangan otomatis dari kontrak tidak berlaku Ketentuan
Laporan Analisa Kelayakan dan checklist akhir dokumen-dokumen perijinan dilaporkan dan dimintakan persetujuan ke NSM dan Head of BU
Legal Staff melakukan validasi terhadap dokumen-dokumen perijinan, jika tidak valid dari segi content maupun kelengkapan, Legal Staff akan menginformasikan via email ulang hasil scan Laporan Analisa Kelayakan kepada Jika terdapat dokumen perijinan yang tidak lengkap, tetapi disetujui ASM/RSM bahwa kontrak belum oleh NSM dan atau Head of BU untuk bisa dibuat cc Sales Information Staff diteruskan diproses ke tahap selanjutnya, Laporan Hasil Analisa di scan dan di-email ke area dan di-cc ke Legal Dept sebagai follow up kekurangan dokumen perijinan.
Periode kontrak adalah 12 bulan
Area wajib melengkapi kekurangan dokumen paling lambat 3 hari kerja dari tgl persetujuan Head of BU
Outlet wajib menjual NAB dalam harga rekomendasi serta pricing index
Kontrak perjanjian kerjasama di buatkan oleh Legal Staff berdasarkan draft kontrak dari NSM & di-approved oleh Legal Manager
Pengajuan kontrak baru / perpanjangan kontrak harus disetujui oleh NSM & Head of BU
Page 75
Outlet harus bersedia menempatkan visibility NAB sesuai dengan standar yang berlaku.
Payment Voucher
11.2. FLOW APPROVAL S/D VERIFIKASI DOKUMEN SOLUS
Narasi
ASM, RSM
1 s/d 3B. ASM mengajukan Solus dengan membuat proposal (PA) dan melampirkan dokumen dokumen perijinan (sesuai standar). Dokumen proposal tersebut (PA) dimintakan persetujuan ke RSM.
Pengajuan SOLUS dengan buatkan proposal (PA) 1 1
4 s/d 8. Jika sudah disetujui oleh RSM, maka PA tersebut beserta lampiran dokumen dokumen perijinan (sesuai standar) dikirimkan ke Sales Admin HO. Sales Admin HO melakukan verifikasi kelengkapan dokumen perijinan. Dokumen perijinan yang tidak lengkap akan di-follow up by email dan by telepon. Selain melakukan verifikasi kelengkapan dokumen perijinan, Sales Admin HO melakukan analisa kelayakan . Apabila hasil analisa kelayakan sudah selesai dilakukan, dan kekurangan dokumen perijinan belum diperoleh, maka Admin HO akan membuat Laporan Analisa Kelayakan di mana dalam laporan tsb juga dituliskan jenis dokumen yang belum lengkap dan tingkat urgensi dokumen 9 s/d 11D. Laporan Analisa Kelayakan dimintakan persetujuan ke NSM dan Head of BU.
Sales Admin HO
Proposal Dokumen Perijinan (Sesuai Standar)
2 2
Tdk Tdk
RSM Approved?
3B 3B 3A 3A
Ya Ya
Proposal
4 4
Proposal
Dokumen Perijinan (Sesuai Standar)
Dokumen Perijinan (Sesuai Standar)
5 5
Informasi dan diminta ke area
Tdk Tdk
6B 6B
Laporan Analisa Kelayakan 8 8
Laporan Analisa Kelayakan 9 9
Laporan Analisa Kelayakan (Penolakan)
Tdk Tdk 10B 10B
NSM OK? Ya Ya
Jika NSM dan atau Head of BU menyetujui Laporan Analisa Kelayakan, laporan tsb diinformasikan ke area berupa scan dokumen via email dengan di-cc kan ke Legal Dept dengan ketentuan : area harus mengirimkan kekurangan dokumen kepada Dept Legal paling lambat 3 hari kerja setelah tgl persetujuan Head of BU.
6A 6A
Ya Ya 7 7
Untuk Laporan Analisa Kelayakan dengan Dokumen Lengkap Jika NSM dan atau Head of BU tidak menyetujui Laporan Hasil Analisa, laporan tsb diinformasikan ke area berupa scan dokumen via email. Untuk Laporan Analisa Kelayakan dengan Dokumen Tidak Lengkap
Dokumen Lengkap?
Tdk Tdk
11B 11B
10A 10A
Head BU OK? 11A 11A
Laporan Analisa Kelayakan (OK dengan catatan)
Jika NSM dan atau Head of BU tidak menyetujui Laporan Analisa Kelayakan, laporan tsb diinformasikan ke area berupa scan dokumen via email.
11C 11C
Laporan Analisa Kelayakan (OK dengan catatan)
Laporan Analisa Kelayakan (OK)
11D 11D
Setelah Laporan Analisa Kelayakan disetujui oleh NSM dan Head of BU, admin sales membuat draft kontrak SOLUS dan dimintakan persetujuan ke NSM, kemudian Laporan Hasil Analisa beserta Proposal (PA) dan dokumen2 perijinan diserahkan ke budget controller.
Draft Kontrak (Ttd NSM)
1
Page 76
11.3. FLOW PEMBUATAN KONTRAK S/D INPUT RFMF
Narasi
12 s/d 17. Legal Staff melakukan validasi terhadap dokumendokumen perijinan dan refollow up kekurangan dokumen perijinan ke ASM/RSM berdasarkan catatan pada Laporan Analisa Kelayakan. Jika Validasi OK, Legal Staff akan membuat kontrak solus berdasarkan draft kontrak yang disetujui NSM dan isi dari kontrak disetujui oleh Legal Manager. Jika Tidak OK, dari segi kelengkapan dokumen perijinan, maka Legal Dept akan email ulang hasil scan Laporan Analisa Kelayakan kepada ASM/RSM cc Sales Admin HO dan kontrak belum bisa dibuat sebelum kelengkapan dokumen dipenuhi.
Sales Admin HO
Legal
1
Laporan Analisa Kelayakan (OK dengan catatan) 12 12
Re-follow up kekurangan dokumen ke ASM/RSM
Draft Kontrak (Ttd NSM)
13 13
Proposal Dokumen Perijinan (Sesuai Standar) 14 14
Tdk Tdk
Dokumen Valid?
15B 15B
Kontrak yang sudah disetujui oleh Legal manager diberikan kepada Sales Admin HO. 18 s/d 22. Sales Admin HO akan mengirimkan kontrak solus ke area, di mana ASM akan meminta tanda tangan PIC outlet dan mengirimkan kembali ke Sales Admin HO Sales Admin HO akan meminta tanda tangan kontrak solus kepada Pemegang Kuasa Atas Nama Direksi
Ya Ya
15A 15A
Membuat kontrak solus
17 17
18 18
Kontrak Solus
Kontrak Solus
16 16 19 19
Kontrak Solus
Proposal
Email area : dokumen tdk lengkap/isi dokumen
Dokumen Perijinan (Sesuai Standar)
2
Kontrak Solus
23 s/d 24. Setelah memperoleh persetujuan kontrak solus dari Sales Director, Sales Admin HO akan input RFMF di system Nav dan akan print RFMF.
21 21
22 22
Tandatangan Pemegang Kuasa Atas Nama Direksi 23 23
RFMF 24 24
RFMF
2
2
Outlet, ASM
Proses Pemindahan Dana
Page 77
Tandatangan Outlet
20 20
Kontrak Solus
11.4. Standard Dokumen Perijinan Untuk Perjanjian Kerjasama SOLUS Produk Non Alkohol
No.
List Data / Perijinan
Badan Hukum TOKO
UD
FA
CV
PT
1
SIUP
P
P
P
P
P
2
Fotocopy KTP Direksi /pemilik
P
P
P
P
P
3
Fotocopy NPWP
P
P
P
P
P
NOTE : Jika yang mengadakan Perjanjian bukan Pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, maka harus ada SURAT KUASA dari pihak yang mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum tersebut, SURAT KUASA harus asli. Jika nama penerima dana bukan nama Pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, maka harus melampirkan SURAT KUASA PENERIMA DANA dari pihak yang mempunyai kewenangan melakukan perbuatan Hukum tersebut dan SURAT KUASA PENERIMA DANA tersebut harus asli. Jika penerima dana memiliki ijin SIUP MB yang dikeluarkan oleh Pemda setempat, maka SKPLA harus tetap dibuat, kecuali jika ijin SIUP MB dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan Dalam Negeri. 1
2
SIUP
: dikeluarkan oleh Kementrian Perdagangan di Jakarta
Khusus untuk Jakarta Untuk daerah
: dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) & Perdagangan : dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu (KPT)
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
: dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Setempat
Page 78
11.5. Standar Waktu Proses Kegiatan Solus ( Di Luar Approval NSM dan Head of BU )
Note :
Satuan hari / bulan adalah hari kerja Standar waktu dihitung dari tanggal penerimaan dokumen
No
Nama Kegiatan
1
Verifikasi awal kelengkapan dokumen dan pembuatan Laporan Analisa Kelayakan
Sales Admin HO
2
hari
2
Verifikasi ulang kelengkapan dokumen dan input RFMF dalam sistem Navision
Budget Controller
1
hari
3
Pembuatan draft kontrak
Legal Staff
4
hari
4
Pengiriman persetujuan kontrak kerja dari area ke Budget Controller Area Jabodetabek Area luar Jabodetabek
Admin area / ASM 7 14
hari hari
Reminder renewal kontrak solus sebelum kontrak berakhir.
Sales Admin HO
2
bulan
5
Pelaku
Page 79
Standar Waktu
11.6. Form Solus
No 1 3 4
Nama Form Proposal Activity (PA) Laporan Analisa Kelayakan Template Monitoring Claim
Halaman 123 105 106
Page 80
12. FLOW PEMBAYARAN GAJI SPG & CLAIM KE PT DI Narasi
1. 1. Agency Agency mengirimkan mengirimkan Daftar Daftar Absensi Absensi SPG SPG dan dan perhitungan perhitungan gajinya gajinya kepada kepada ASM. ASM. 2. 2. Daftar Daftar Perhitungan Perhitungan Gaji Gaji dan dan Absensi Absensi SPG SPG diverifikasi diverifikasi oleh oleh Admin, Admin, kemudian dimintakan kemudian dimintakan persetujuan persetujuan oleh oleh ASM/ ASM/ RSM. RSM. 3. 3. Perhitungan Perhitungan yang yang disetujui disetujui ASM/RSM, ASM/RSM, kemudian kemudian diberikan diberikan kepada kepada Agency Agency untuk untuk melakukan melakukan pembayaran pembayaran gaji gaji kepada kepada SPG. SPG. 4. 4. Slip Slip pembayaran pembayaran (berupa (berupa bukti bukti transfer) transfer) dan dan lampiran lampiran dokumen dokumen pendukungnya, pendukungnya, kemudian kemudian dikirimkan dikirimkan lagi lagi kepada kepada Admin Admin DIMA DIMA didi area area setempat. setempat. 5. 5. Admin Admin DIMA DIMA didi area area melakukan melakukan verifikasi verifikasi dan dan kemudian kemudian mengirimkannya mengirimkannya kepada kepada Budget Budget Controller Controller HO. HO. 6. 6. Budget Budget Controller Controller HO HO menerima menerima dokumennya dokumennya dan dan kemudian kemudian melakukan melakukan verifikasi verifikasi serta serta update update budget. budget. Kemudian Kemudian membuatkan membuatkan dokumen dokumen RFP RFP && CA CA 7. 7. Dokumen Dokumen RFP RFP && CA CA dengan dengan melampirkan melampirkan dokumen dokumen transfer transfer pembayaran pembayaran gaji, gaji, perhitungan perhitungan gaji gaji dan dan absensi, absensi, kemudian kemudian diberikan diberikan kepada kepada Accounting Accounting Officer. Officer. 8. 8. Setelah Setelah diverifikasi diverifikasi oleh oleh Accounting, Accounting, selanjutnya selanjutnya dimintakan dimintakan persetujuan persetujuan Finance Finance && Accounting Accounting Manager Manager dan dan FD FD untuk untuk kemudian dilaksanakan kemudian dilaksanakan transaksi transaksi pembayaran pembayaran
Agency
Kirimkan Kirimkan Absensi Absensi dan dan Perhitungan Perhitungan Gaji Gaji SPG SPG
Admin DIMA Area
ASM & RSM
Budget Controller PT DI
Accounting Officer
A
B
Tdk Tdk
Perhitungan Gaji SPG
Bukti Transfer Pembayaran
Absensi
Perhitungan Gaji SPG (ASM, RSM signed) Verifikasi Verifikasi perhitungan perhitungan dan dan dimintakan dimintakan persetujuan persetujuan
Verifikasi Verifikasi dokumen dokumen dan dan update update Budget Budget
Buatkan Buatkan RFP RFP && CA CA Pembayaran Pembayaran Gaji Gaji kepada kepada SPG SPG Perhitungan Gaji SPG (ASPM, RM Buktisigned) Transfer Pembayaran
Bukti Transfer Pembayaran
Perhitungan Gaji SPG (ASM, RSM signed)
RFP & CA
Kirimkan Kirimkan kepada kepada Accounting Accounting HO HO
Bukti Transfer Pembayaran
Kirimkan Kirimkan kepada kepada kantor kantor perwakilan perwakilan DIMA DIMA Area Area
Perhitungan Gaji SPG (ASM, RSM signed)
Verifikasi Verifikasi dan dan mengirimkan mengirimkan kepada kepada Budget Budget Controller Controller HO HO
A
Page 81
Pembayaran
RFP & CA
Approved?
Ya Ya
Perhitungan Gaji SPG (ASM, RSM signed)
Perhitungan Gaji SPG (ASPM, RM Buktisigned) Transfer
B
Verifikasi Verifikasi kelengkapan, kelengkapan, perhitungan perhitungan dan dan otorisasi otorisasi dokumen dokumen
Minta Minta persetujuan persetujuan Finance Finance && Accounting Accounting Manager Manager dan dan Finance Finance Director Director
TABEL OTORISASI BIAYA # KETERANGAN JABATAN Line Manager (Line Mgr) Line Director (Line Dir)
= =
atasan langsung minimal level assistant manager pimpinan level Director di suatu divisi
# APPROVAL PEMBAYARAN / PENGELUARAN BIAYA Head Office ( HO ) Area
= =
Finance & Accounting Manager Controller
# PERSYARATAN UMUM SUPPORTING DOCUMENT / DOKUMEN PENDUKUNG Jika vendor sudah dikukuhkan sebagai PKP, wajib dilampirkan dokumen faktur pajak
Keterangan
Approval (To Be) HO
Area
Line Mgr/ Line Dir
Line Mgr
Supporting Documents / Attachment
Ketentuan Khusus
BIAYA OPERASIONAL 1 Petrol, Toll dan Parkir Operasional
-
Bukti Pembayaran (Bon/Kwitansi Asli)
-
-
-
-
2 Night Call Expense ( harian )
Line Mgr
Line Mgr
-
Night call report Kwitansi / Bukti
-
-
3 Entertainment
Line Dir
-
-
Form Entertainment Bukti Pembayaran/Kwitansi
-
-
4 Perbaikan / Perawatan Kendaraan Operasional
GA Mgr
GA Mgr
-
5 Surat Kendaraan Operasional
6 Biaya Operasional Motor
GA Mgr
GA Mgr
RFP Invoice / Kwitansi Dokumen Request Internal (RVM/LKK) Dokumen Request Eksternal (SPK/LKK)
-
RFP Bukti Pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah PKB/BBN-KB
-
Fotocopy Surat Kendaraan
Line Mgr
Line Mgr
-
Invoice/Kuitansi Rekap Operasional Motor (ditandatangani atasan langsung)
1 Petrol, Toll dan Parkir Niaga
-
Line Mgr
-
Bukti Pembayaran (Bon/Kwitansi Asli)
2 Perbaikan / Perawatan Kendaraan Niaga
-
D&L Mgr
-
RFP Invoice / Kwitansi Dokumen Request Internal (RVM/LKK) Dokumen Request Eksternal (SPK/LKK)
-
-
Untuk semua karyawan yang memiliki fasilitas kendaraan pengajuan CA melalui HO sesuai payroll Untuk level manager ke atas di area claim dilakukan melalui HO (head office) sesuai payroll Tidak boleh klaim biaya petrol, toll dan parkir untuk hari libur / Minggu / bukan untuk kepentingan pekerjaan. Di belakang struk bensin wajib ditulis km saat isi bensin Claim biaya dilakukan 1 bulan 1x, paling lambat H+14 hari kerja dari akhir bulan untuk bulan sebelumnya sesuai dengan budget yang telah ditentukan Claim Night Call sesuai dengan budget masing-masing yaitu Manager Area Rp. 80.000,- dan Promotor/Supervisor sebesar Rp. 75.000,- per malam Night Call pada saat melakukan perjalanan dinas di klaim hanya drink saja Minimal 3 outlet per Night Call, kecuali ada event cukup 1 outlet. Pihak Eksternal ( Pihak ke-3 ) yang dapat memberikan kontribusi positif kepada perusahaan. Frekuensi : sesuai keperluan. Level : Manajer ke atas. Menggunakan produk sendiri dan bukan kompetitor. Rokok tidak termasuk dalam entertain. Jika claim entertain pada tanggal yang sama maka claim Night Call tidak berlaku. Claim biaya entertain paling lambat H+14 hari kerja dari akhir bulan untuk bulan sebelumnya. Claim entertainment ditujukan ke Head Office (HO) Biaya yang berkenaan dengan kendaraan yang tidak diperkenankan adalah cuci mobil, pengharum mobil. Nilai perbaikan <= Rp 500.000, setelah RFP sudah disetujui, maka user dapat langsung melakukan perbaikan kendaraannya. (Menggunakan dana pettycash)
Sesuai regulasi HRD
BIAYA NIAGA
-
Page 82
-
Di belakang struk bensin wajib ditulis km saat isi bensin
Keterangan
Approval (To Be)
Supporting Documents / Attachment
Ketentuan Khusus
HO
Area
-
D&L Mgr
-
RFP Bukti Pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah PKB/BBN-KB Fotocopy Surat Kendaraan
4 Ongkos Angkut Pembelian ( Freight In Cost )
P&L Mgr
-
-
Invoice/Kwitansi Surat Jalan / DO Transporter, MBI, Dima
5 Ongkos Angkut Penjualan
D&L Mgr
-
-
Invoice/Kwitansi Surat Jalan / DO
6 Surveyor Fee ( SUCOFINDO )
P&L Mgr
-
-
Invoice/Kwitansi
7 Jasa PPJK
P&L Mgr
-
-
Kwitansi ( DP ) Bukti Pembayaran/Kwitansi Tagihan Pelayaran
8 AP Payment to Collector (Pembelian Embalase)
P&L Mgr
-
-
Invoice/kwitansi PE
9 Upah cuci botol kosong
P&L Mgr
-
-
Rincian Perhitungan Bukti Pembayaran
1 Perjalanan Dinas ( Travelling )
Line Mgr/ Line Dir
Line Mgr
-
Surat Tugas Dinas Bukti Pembayaran/ Kwitansi
-
Sesuai dengan regulasi HRD Untuk hotel bintang 4 ke atas bon wajib dalam bentuk print dari pihak hotel
2 Pemesanan Tiket Pesawat dari Tour & Travel
Line Mgr/ Line Dir
Line Mgr
-
-
Tiket Pesawat, bukti invoice pembelian tiket harus dilampirkan bersamaan.
-
Form Pemesanan Tiket ( approved ) Invoice / Kwitansi
-
Claim ditujukan ke Head Office (HO)
3 Surat Kendaraan Niaga
BIAYA ADMINISTRASI
3 Pengiriman Paket, surat menyurat
GA Mgr
-
-
Invoice / Kwitansi. Resi yang di validasi Penerima.
4 Permintaan Percetakan Dokumen
Line Mgr
Line Mgr
-
RFP Invoice/Kwitansi SJ ( Tanda Terima )
5 PLN, PAM, Telepon
GA Manager
GA Manager
-
RFP Invoice / Kwitansi
6 Jasa Internet, VPN
IT Infra Mgr
-
-
Invoice / Kwitansi
7 Pembelian Materai
Line Mgr
Controller
-
Invoice / Kwitansi Buku Pemakaian / Pencatatan
Presdir
-
-
RFP Invoice / Kwitansi
Finance Director
-
-
RFP Invoice / Kwitansi
Line Mgr/ Line Dir
Line Mgr
-
Invoice / Kwitansi
HR Dir
-
-
RFP Invoice / Kwitansi
HR Manager
HR Manager
-
Invoice / Kwitansi
-
RFP Invoice / Kwitansi Proposal ( Jika ada )
8 Pembayaran Jasa Notaris, Surat Ijin Perusahaan
9 Pembayaran Jasa Auditor
10 Biaya Transportasi - Taxi 11 Rental Kendaraan
12 Sumbangan - Pegawai -
Pihak External
Sumbangan kepada pihak eksternal berupa : a. Karangan Bunga b. Parcel c. Sumbangan Pernikahan (Angpao) d. Hadiah Ulang Tahun e. Biaya Perijinan Kepolisian
13 Biaya Outing / Team Building
Manager Nasional/ Line Dir Manager Nasional/ Line Dir Manager Nasional/ Line Dir Manager Nasional/ Line Dir Manager Nasional/ Line Dir
Manager Nasional
Dokumen Penunjang : - Foto
Manager Nasional
-
Tanda terima
Manager Nasional
-
Undangan
Manager Nasional
-
Tanda terima / undangan
HR Dir
HR Dir
-
RFP Invoice / Kwitansi Proposal ( Jika ada )
Manager Nasional
Page 83
Sesuai regulasi HRD
-
Sesuai regulasi HRD
Approval (To Be)
Keterangan
HO GA Mgr
14 Biaya Retribusi / Iuran rutin
Area GA Area / Controller -
Supporting Documents / Attachment
Ketentuan Khusus
RFP Invoice/kwitansi
-
Jika ada pembayaran untuk iuran rutin yang belum ada dalam daftar iuran rutin, maka harus dimintakan persetujuan dari Finance Director.
-
Pembelian perlengkapan kantor cukup disetujui oleh Line Manager dan Accounting Manager.
-
Definisi IT Supplies : memiliki umur ekonomis kurang dari satu tahun, bisa habis dikonsumsi, tidak dalam bentuk elektrik.
-
Definisi IT Equipment : memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun, tidak bisa habis dikonsumsi, dalam bentuk elektrik atau sebagai pelengkap alat elektrik
-
Sesuai regulasi HRD Pengajuan baru / perpanjangan (approved HR Dir, FD)
-
Sesuai regulasi HRD
15 Pembelian Perlengkapan Kantor ( ATK ) ( Office Supplies )
GA Mgr
GA Mgr
-
RFP Invoice/kwitansi SJ ( Tanda Terima )
16 Rental Peralatan Kantor ( Office Equipment )
GA Mgr
-
-
RFP Invoice/kwitansi
Perlengkapan IT ( IT Supplies )
IT Infra Manager
IT Infra Manager
-
RFP PO Invoice/Kwitansi SJ (Tanda Terima)
Peralatan IT ( IT Equipment )
IT Infra Manager Corp IT Mgr Corp IT Mgr
Acct Mgr Acct Mgr Fin. Director
-
RFP PO Invoice/Kwitansi SJ (Tanda Terima)
18 Perbaikan / Perawatan Peralatan Kantor ( Office Equipment )
GA Mgr
GA Mgr
-
RFP PO Invoice/Kwitansi SJ (Tanda Terima)
IT Infra Manager Corp IT Mgr Corp IT Mgr
Acct Mgr Acct Mgr Fin. Director
-
RFP PO Invoice/Kwitansi SJ (Tanda Terima)
Finance Dir
-
-
RFP Invoice/Kwitansi Kontrak
GA Mgr
GA Mgr
-
SPK RFP Invoice/Kwitansi
-
RFP Invoice / kwitansi
17 Pembelian Perlengkapan dan Peralatan IT
19 Perbaikan / Perawatan Peralatan IT ( IT Equipment )
20 Pembelian Software IT & Pembayaran Consultant Fee / Maintenance Fee
21 Perbaikan / Perawatan Bangunan / Gedung
22 Pembayaran Premi Asuransi Jiwa & Penambahan asuransi karena karyawan baru
23 Pembayaran Premi bulanan / Tahunan (Penunjukan/Penggantian/Penambahan) - Asuransi Kendaraan Operasional & Niaga
<= Rp 2,5 juta Rp 2,5 jt - Rp 5 jt > Rp 5 jt
HR Manager
GA Mgr
GA Mgr
-
Invoice/kwitansi Polis asuransi
F&A Mgr
F&A Mgr
-
Invoice/kwitansi Polis asuransi
24 Penunjukkan / Penggantian / Penambahan Polis Asuransi Baru Karyawan
HR Dir
-
-
Invoice/kwitansi
25 Pembayaran Gaji
HR Dir
-
(Permintaan bayar pakai memo)
Line Mgr
Line Mgr
27 Pembayaran Uang Pesangon
HR Dir
-
28 Emergency Loan
HR Mgr
29 Medical Claim
30 Pembelian Seragam Kerja (Uniform)
- Bangunan, Barang dagangan
26 Biaya overtime
-
SPK
Dibayarkan bersama dengan payroll
(Permintaan bayar pakai memo)
-
Sesuai regulasi HRD
HR Mgr
-
Sesuai Regulasi HRD
-
Maksimal pinjaman sebesar 4 bulan gaji tanpa bunga dan dikembalikan dalam jangka waktu 1 tahun
HR Mgr
HR Mgr
-
Sesuai Regulasi HRD
-
Budget sesuai dengan regulasi HRD.
HR Mgr
HR Mgr
-
RFP PO Invoice/kwitansi
-
Sesuai regulasi HRD
Recruitment Mgr
-
-
RFP Invoice/kwitansi
-
Sesuai regulasi HRD
32 Employee Meal
Line Dir
Line Dir
-
Invoice / Kwitansi
-
Employee meal termasuk kegiatan meeting.
33 Training / Workshop / Seminar
HR Dir
HR Dir
-
Form Pengajuan Training RFP Invoice / Kwitansi
Line Mgr
Line Mgr
-
Breakage (Approved)
31 Biaya Perekrutan Karyawan / Biaya Pasang Iklan di Koran
34 Pemusnahan barang dagangan / Selisih kurang Breakage ) di Gudang
Page 84
Keterangan
Approval (To Be)
Supporting Documents / Attachment
HO
Area
P&L Mgr
-
-
PIB SSPCP
Tax Manager
-
-
SSP (Surat Setoran Pajak) Memo
37 AP Payment to Principal
F&A Mgr
-
-
Invoice Principal BTB ( on condition )
38 Langganan Koran
GA Mgr
-
-
Invoice / Kwitansi
GA Mgr
Controller/ Line Mgr -
-
Invoice / Kwitansi
-
Copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) Copy STTS (Surat Tanda Terima Setoran) RFP
35 Pajak Impor 36 Pembayaran Hutang Pajak ( PPh Psl 21, 22, 23, 25, 26, 29 ) ( PPN & PPnBM )
39 Keperluan Rumah Tangga Kantor 40 Pajak Bumi dan Bangunan
Legal Mgr
-
Page 85
Ketentuan Khusus
DIMA GROUP
FORM
FORM PERSETUJUAN Pengangkatan & Perpanjangan Kerjasama DEALER Jakarta……………… Kepada, Yth. KADD Cc : Finance Director Finance & Accounting Manager Legal Asst Manager National Sales Manager
Bersama ini diajukan Nama calon / Dealer untuk mendapatkan persetujuan:
P
A. Pengangkatan Baru
:
B. Perpanjangan Kerjasama
:
Nama Perusahaan
: PT. .......
Alamat Perusahaan
: Jl.
Wilayah kerja Distribusi / Area / Reg.
:
Terlampir data / infomasi hasil evaluasi yang bisa dipergunakan untuk pertimbangan keputusan: 1. Kelengkapan data 'Company Profile'
:
P
Yes
No
2. Kelengkapan Persyaratan aspek Legal (Foto copy) : a. Akta Pendirian
: Yes
No
g. NPWP
:
Yes
No
b. SK Menkeh Pendirian
: Yes
No
h. TDP
:
Yes
No
c. Akta Perubahan
: Yes
No
i. SIUP
:
Yes
No
d. SK Menkeh Perubahan
: Yes
No
j. SIUP MB
:
Yes
No
e. KTP Direksi/ Pemilik
: Yes
No
k. Ijin Gangguan (HO)
:
Yes
No
f. Keterangan domisili
: Yes
No
l. NPPBKC
:
Yes
No
3. Financial aspects, Kesanggupan untuk MemSPVrikan Jaminan : a. Bank Guarantee Yes No b. Deposito 4. Kelengkapan lainnya : a. KPI Dealer
Yes
No
Yes
No
c. Sertifikat tanah
Yes
No
d. BPKB Kendaraan
Yes
No
Catatan / Komentar: . . . Diajukan Oleh: Tgl:
Diperiksa Oleh Tgl:
RSM
Legal Asst Manager
Diperiksa Oleh Tgl:
Diketahui Oleh Tgl:
F&A Manager
NSM
Page 86
Disetujui Oleh Tgl:
KADD
FORM PERSETUJUAN BANK GARANSI Nomor
:
Nama
:
Tanggal Pengajuan
:
Alamat
:
TOP
:
hari
Freq Delivery/ Month
:
kali
Owner
:
Nama Produk A.
B.
Target Penjualan (Monthly)
Harga
Nilai
Perhitungan
Pengajuan
Satuan *
Penjualan
BG / Deposito
BG / Deposito
GUINNESS -
Guinness Pint Krat
-
-
-
Guinness Pint Dus
-
-
-
Guinness Can Dus
-
-
-
Guinness Can Slim Guinness Quart Dus Guinness Quart Krat
-
-
-
-
-
-
SMIRNOFF -
Smirnoff
TOTAL * Harga satuan sudah termasuk PPN dan Jaminan embalase
NOTE / Comment :
Prepared by
Review by
ASM Date :
RSM Date :
Validated by
Finance & Accounting Manager Date :
Page 87
Approved by
Head of BU Date :
Finance Director Date :
Company Name
:
Territory Coverage : Channel Coverage : Area : Regional :
Date of submit :
Page 88
COMPANY PROFILE Isi kolom yang Berwarna Company Name
:
Company Status
:
Company Address (Full address)
:
Phone No. Fax No. E-mail Address
: : :
Legal Licenses
:
-
Jenis Akta Pendirian SK Menkeh Pendirian Akta Perubahan SK Menkeh Perubahan KTP Direksi /pemilik Surat Keterangan Domisili NPWP TDP SIUP SIUP MB (khusus Gol > A) Ijin Gangguan NPPBKC
Warehouse Address
:
Phone No.
:
Fax No.
:
Person In Charge : - Owner - Director - Sales Manager
: : :
Established Since
:
Distributor Of Guinness product since
:
Page 89
Nomor
Tanggal
FACILITIES -
Company Name : ►
Warehousing (Jumlah Gudang, Lokasi & Ukuran luas) : Location (Address)
No 1 2 3
►
Total Capacity
Guinness Capacity
Remarks
Fleet : (Armada untuk menunjang Penjualan) No 1 2 3 4 5 6
►
Type of Vehicle
Capacity
#ASR
Coverage System
Product
OFF TRADE
ON TRADE
Geographical Coverage : (Wilayah Coverage) WHS No
Area
Sub Area
# O/L Univ.
Target # Cover
# O/L Univ.
1 2 3
►
Channel Strengths : (Kekuatan/ Kelebihan Coverage di channel apa?)
►
Channel Weaknesses : ( Channel Coverage yang masih perlu dikembangkan)
►
Computer System & Facilities : (Fasilitas system & peralatan komputer) Soft Ware (Nama & Fungsi) : Hardware (Jumlah & Spesifikasi) :
►
Length of Service / Contract : (Masa kerja sebagai Sub./ Distributor) As a Distributor Since : As a Guinness Distributor Since :
►
Date of Appointment : (Ditunjuk sebagai Sub/Distributor Oleh & Tanggal Berapa? ) Date/Year a. Appointed by : Date/Year b. Appointed by : Date/Year c. Appointed by : Date/Year d. Appointed by : Date/Year e. Appointed by :
►
Remarks
Size (m2) 360
Stocking Capacity : (Kapasitas/ kemampuan penyimpanan Jumlah Stock) No 1 2 3
►
Isi kolom yang Berwarna
Note :
Page 90
: : : : :
Target # Cover
# O/L Univ.
Target # Cover
BUSINESS PROFILE -
Company Name : PRODUCT LICENSED : Product Category
►
Alcohol Content Beverage
Brand Name
● ● ● ● ●
VALUE in BUSINESS Since Year
● ● ● ● ●
Non Alcohol Content Beverage
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
●
Rp.
● ● ● ● ●
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
●
Rp.
● ● ● ● ●
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
S u b Total
●
Rp.
-
0%
TOTAL
●
Rp.
-
0%
● ● ● ● ●
● ● ● ● ● S u b Total
►
Non Beverage
% Contr.
● ● ● ● ●
S u b Total ►
Annual Value (Estimated) (Rps.000)
Isi kolom yang Berwarna
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
Page 91
0% 0% 0% 0% 0% -
0% 0% 0% 0% 0% 0%
-
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Remarks
SUPPLY CHAIN ANALYSIS Isi kolom yang Berwarna -
Company Name : Brand / SKU
Trader
Super WHS (++) WHS ON OFF
Sub Dist. Super WHS (++) WHS Retailer
ON OFF
Brand / SKU
Trader Sub Dist. Super WHS (+++) WHS Retailer
GFES - Quart / 12 (16)
Brand / SKU
Trader
ON OFF
GFES - Can / 24
Retailer
GFES - P/24
Sub Dist.
Buying Price per Ctn.
Profit Margin Rp %
Selling Price per Ctn.
Term of Payment
Volume Setting
% Vol. Contr.
Remarks
Term of Payment
Volume Setting
% Vol. Contr.
Remarks
Term of Payment
Volume Setting
% Vol. Contr.
Rp.
Rp.
Rp.
-
0.0%
-
Rp.
Rp.
Rp.
-
0.0%
-
Rp.
Rp.
Rp.
-
0.0%
Rp.
Rp.
Rp.
-
0.0%
Rp.
Rp.
Rp.
-
0.0%
Buying Price per Ctn.
Profit Margin Rp %
Selling Price per Ctn.
Rp.
Rp.
Rp.
-
0.0%
Rp.
Rp.
Rp.
-
0.0%
Rp.
Rp.
Rp.
-
0.0%
Rp.
Rp.
Rp.
-
0.0%
Rp.
Rp.
Rp.
-
0.0%
Buying Price per Ctn.
Profit Margin Rp %
Selling Price per Ctn.
Rp.
Rp.
Rp.
0.0%
-
Rp.
Rp.
Rp.
0.0%
-
Rp.
Rp.
Rp.
0.0%
Rp.
Rp.
Rp.
0.0%
Rp.
Rp.
Rp.
0.0%
Page 92
KEY ACCOUNT PROFILE ►
Company Name
:
-
Isi kolom yang Berwarna
Personnel (Key Personnel Contact in Buying, Marketing, Finance, Distribution, Promotion, IT, etc.)
No.
Name
Position
Phone
1 2 3 4 5 6 7
► Buying Process :
► Distribution Details :
Page 93
Notes
DEALER - PERFORMANCE SCORING Dealer Name : Area coverage :
From:
Cara pengisian scoring :
Perhatian:
Bila ingin memberi scoring "1", maka tuliskan angka "1" pada kolom 1. Bila ingin memberi scoring "2", maka tuliskan angka "1" pada kolom 1, 2. Bila ingin membri scoring "3", maka tuliskan angka "1" pada kolom 1, 2 & 3. bet.
No.
To:
Appraissal period :
Isi hanya kolom yang berwarna
Bobot Scoring (%)
KPI - Description
Scoring 1
2
3
4
5
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
6
4
1
Distribution coverage performance
2
Financial capacity
3
Network & relationship to Government
4
Network to traders
5
Experience to handle alcoholic beverages
6
Sales force availability
7
Man hours to handle Dima Portfolios
8
Resources available to handle PT. Dima Portfolio
9
Willingness to be driven by PT. Esham Dima Mandiri
10
Warehouse & office facilities
11
Delivery & Transportation availability
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
12
Willingness to enter partnership with Guinness & Dima Portfolio lainnya.
5%
1
13
Organization structure IT management
15
'Image' Position in the Market
5% 5% 5%
1
14
75%
15
TOTAL WEIGHTED AVERAGE SCORE
Total
Score
1 1 1 1 1
1 1 3
Rekomendasi hasil penilaian (Performance Scoring) : A. Good - Excellent B. Standard
: :
Perpanjangan masa kerjasama otomatis akan dilakukan sesuai standard 1(satu) tahun. Perpanjangan masa kerjasama akan dilakukan sesuai standard yaitu 1 (satu) tahun, dengan rekomendasi perbaikan di sejumlah KPI.
C. Bellow Standard
:
Akan dikeluarkan surat teguran/ peringatan. Perpanjangan masa kerjasama maksimal 6 (enam) bulan, bertujuan untuk memberikan kesempatan Sub Dist. melakukan perbaikan kinerja.
Date : Disepakati oleh:
Date : Dinilai ulang Oleh :
Date :
Dealer
RSM
ASM
Page 94
Dinilai Oleh :
PT. ESHAM DIMA MANDIRI Cabang : …………………………………….
Form Memorandum of Understanding (MoU) / Kesepakatan Awal NO I.
KETERANGAN
KETERANGAN
STATUS DEALER
II.
IDENTITAS DEALER
1
Nama
2
Badan Hukum
3
Alamat Tempat Usaha
4
Alamat Tempat Tinggal
5
No Telp. / Fax.
6
Nama Pemilik
7
N.P.W.P
8
N.P.P.K.P
9
N.P.P.B.K.C
III.
PRASYARAT TRANSAKSI
1
Jaminan a. Jenis b. Taksiran Nilai (Rp) c. Ikatan Notaris / No. / Tgl.
2
A. Target Penjualan / bulan a. Guinness : Pint/Pls/24 b. Guinness : Qrt/Pls/16 c. Guinness : Can/Cn/24
IV. 1
FASILITAS TRANSAKSI Fasilitas Kredit & Pembayaran a. TOP (Masa Pembayaran) b. Kredit Limit (Sesuai Bank Garansi) c. Cara Pembayaran (BG/Transfer Bank/Tunai)
2
Fasilitas Harga A. Fixed Margin on Invoice B. Incentive Base On KPI C. Total :
V.
PERSEDIAAN BARANG
1
Persediaan barang
VI.
LAIN - LAIN
1
Wilayah Coverage
2
Jumlah / Target Outlet > On Outlet > Off Outlet
Kota …………………., Tanggal …………………………………………… Disiapkan Oleh,
Di-review Oleh,
ASM
RSM
Disetujui,
Pemilik outlet
Page 95
KADD
SURAT PENUNJUKAN DEALER No. : .......... (lokasi), (tanggal) Kepada Yth. (Nama Dealer/Agen) (alamat Dealer/ Agen) (daerah Dealer/Agen) u.p.(Nama pemilik Dealer/Agen) Perihal : Penunjukan Dealer Dengan hormat, Sehubungan dengan permohonan Saudara untuk menjadi Dealer kami, maka melalui surat ini, kami selaku Distributor GUINNESS, POKKA, dan CHEZ ORANGE, yang berkedudukan di Jakarta, dengan kantor pusat di Komplek Pluit Mas Blok A No.1A, Jembatan Tiga – Pluit, Jakarta Utara 14450, dengan ini menunjuk : .................. Selaku Dealer untuk wilayah ............ Adapun penunjukan ini dengan kondisi dan syarat-syarat sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.
Jangka Waktu Penunjukkan Harga Term Of Payment Target Penjualan
: : : :
Demikian surat dari kami. Agar surat ini dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
Hormat kami, PT. ESHAM MANDIRI
Menyetujui, (Nama Dealer/Agen)
ISKANDAR BUDIANTO Pimpinan PT.ESHAM MANDIRI Cabang ......
(Nama Pemilik Dealer/Agen) Pemilik
Page 96
Check List Kelengkapan Klaim KPI Dealer Dealer Area Periode NO.
: : : DOKUMEN
1
Dealer Performance Evaluation
2
Lampiran Surat Penunjukan Dealer (sudah ditandatangani kedua pihak)
3
Lampiran Commitment Target (sudah ditandatangani kedua pihak)
4
Lampiran Commitment Harga (sudah ditandatangani kedua pihak)
5
Report Payment
6
Report Sales Achievment
7
Productivity Report
8
Warehouse & Supporting report
1 2 3
Sebelum mengclaim KPI untuk Dealer, harap untuk melengkapi seluruh Dokumen di atas Isi dengan benar dan jelas setiap form-form yang akan dilampirkan KPI Dealer dapat di Klaim apabila hasil dari Performance Evaluasi Dealer itu "Very Good" atau "Good", Bagi yang "Unsatisfactory" tidak dapat mengklaim KPI
4
Semua dokumen untuk Klaim KPI harus ditandatangani oleh RSM & Controller
5
KPI dikirim ke HO setiap tiga bulan sekali, paling lambat klaim di bulan ke dua
Mekanisme Klaim KPI Dealer
Contoh : KPI Bulan Jan-Mar 2012, diklaim Bulan April s/d Mei 2012 Jika lewat dari Bulan tersebut yang sudah ditentukan maka KPI "Gugur" atau tidak dapat diklaim 6
KPI dikirim ke Admin budget untuk ditandatangani Head of BU
7
Kemudian KPI akan dilanjutkan ke Accounting
8
Setelah di Approve oleh Accounting Manager, hasil nilai KPI Baru dapat diberikan pada pemotongan pengambilan Faktur berikutnya dalam bentuk discount Dealer tidak diperkenankan melakukan pemotongan nilai KPI secara sepihak pada Faktur, sebelum KPI dan syarat-syarat klaim KPI ditandatangani oleh Head of BU & Accounting Manager
9
Tertanggal : Dibuat oleh,
Controller
Disetujui,
Diketahui,
AAA RSM
BBB Head of BU
Page 97
CCC Senior Spv Acc
DDD Acc Manager
DESCRIPTION DEALER PERFORMANCE EVALUATION
KATEGORI
POINT YANG DIDAPAT
FACTOR Max : 10
Bonafiditas
Bank Garansi
Payment
Jika Nilai BG dapat dipenuhi minimal 75% dari Nilai yang diterbitkan/ditetapkan oleh PT Esham Dima Mandiri
Jika pembayaran dilakukan tepat waktu sesuai dengan perjanjian atau TOP yang berlaku
Jika pembayaran terjadi keterlambatan dalam 1 hari
Jika pembayaran terjadi keterlambatan dalam 7 hari (Overdue di atas 7 hari)
Contoh : - Untuk yang Cash, pembayaran dilakukan tidak pada saat barang atau Invoice diterima, namun dilakukan 1 hari setelah barang atau Invoice diterima
Contoh: - Untuk yang Cash, pembayaran dilakukan setelah 1 minggu barang atau Invoice diterima
- Untuk yang BG, Pembayaran sebelum atau tepat waktu Jatuh Tempo pembayaran, biasanya TOP 14 hari
- Untuk yang BG, pembayaran dilakukan lewat dari 1 hari dari TOP yang ditentukan, yang akan terjadi Overdue
- Untuk yang BG, pembayaran dilakukan lewat 1 minggu dari TOP yang ditentukan, yang akan terjadi overdue >7 hari
Jika Achievment capai di atas/sama dengan 100% (>=100%) dari target KPI Jika sistem purchase/order Dealer ke EDM sesuai dengan Phasing Target dalam 1 bulan dibagi rata perminggunya (kecuali dalam kondisi tidak ada barang) Jika jumlah RTM nya sama dengan atau di atas outlet yang tercantum lampiran perjanjian dealer
Jika Achievment capai dibawah 100% s/d 95% (<100%-95%) dari target KPI
- Untuk yang Cash, pembayaran dilakukan pada saat barang dan Invoice diterima oleh Dealer
Sales Achievment Sistem Purchase Outlet Cover
Warehouse
Supporting
Min : 3
Jika BG baik nilai & waktunya dapat dipenuhi sesuai dead line dari surat yang diterbitkan/ditetapkan oleh PT Esham Dima Mandiri
Contoh :
Commitment
KETERANGAN
Mid : 7
Jika Nilai BG dipenuhi dibawah 75% sesuai surat Sesuai dengan Surat Perjanjian Penunjukan yang diterbitkan/ditetapkan oleh PT Esham Dealer, dihitung dengan BG/Limit Kredit Dima Mandiri
Jika Achievement capai dibawah 95% (<95%) dari target KPI Jika sistem purchase/order barang tidak sesuai dengan phasing target yang sudah ditentukan Jika jumlah RTM nya di bawah outlet yang tertera di lampiran perjanjian
Sesuai data Penjualan di Bos.Net Sesuaikan dengan realisasi Faktur atau PO di data Sesuai sales Productivity Report
Distribusi
Jika Achievment EO capai dibawah 100% s/d 80% (<100%Jika Achievment EO capai di atas/sama dengan 100% (>=100%) dari 80%) dari target atau jumlah outlet yang terdapat di target atau jumlah outlet yang terdapat di lampiran perjanjian lampiran perjanjian
NOO
Jika Dealer memiliki NOO >= 5 Outlet
Service Level
Jika seluruh realisasi order yang dilakukan mencapai service level min 90% dari 1 x 24 jam
Luas Gudang
Luas
Cukup Luas
Kurang Luas
Kapasitas Gudang
Sangat Cukup
Cukup
Kurang
Armada
Jumlah dan Kondisi Armada masih sangat baik untuk digunakan sebagai penunjang penjualan
Jumlah dan Kondisi Armada cukup baik
Jumlah dan Kondisi Armada kurang layak untuk digunakan
Adjustment dari RDM
Number of Sales
Jika di dealer terdapat Team atau Sales Exclusif
Jika di dealer hanya ada Sales Reguler saja
Adjustment dari RDM
Jika Dealer memiliki NOO <= 4 - 2 Outlet
Jika Dealer tidak ada NOO Jika seluruh realisasi order yang dilakukan Jika seluruh realisasi order yang dilakukan mencapai service mencapai service level dibawah 80% dari 1 level min 80% dari 1 x 24 jam x 24 jam
Disetujui,
XXX
YYY
NSM
Finance & Accounting Manager
Jika Achievment EO capai dibawah 80% (<80%) dari target atau jumlah outlet yang terdapat di lampiran perjanjian
Disesuaikan dengan data Finance
Note : Tidak perlu diprint, buakan merupakan lampiran, hanya penjelasan dari perhitungan Dealer Performanc Evaluation
Page 98
Sesuai sales Productivity Report Sesuai sales Productivity Report Adjustment dari RDM Adjustment dari RDM Cantumkan luas (m²) dan luas yang seharusnya Adjustment dari RDM Kemampuan penyimpanan jumlah stock
SALES PRODUCTIVITY REPORT Dealer Area Periode
: : :
FINAL POINT Point Luas Gudang Criteria POINT Luas 10 Cukup 7 Kurang 3
Kapasitas Gudang Criteria POINT Sangat Cukup 10 Cukup 7 Kurang 3
Point Armada Criteria POINT Sangat Layak 10 Cukup Layak 7 Kurang Layak 3
Point Number of Sales Criteria POINT Sale Exclusif 10 Sales Reguler
3
Get Point
Get Point
Get Point
Get Point
0
0
0
0
► Warehousing (Jumlah Gudang, Lokasi & Ukuran luas) : Location (Address)
No
Keterangan
Size (m2)
1 2 3
► Stocking Capacity : (Kapasitas/ kemampuan penyimpanan Jumlah Stock) Total Capacity
No
Guinness Capacity
Keterangan
1 2 3
► Armada untuk menunjang Penjualan Type of Vehicle
No
Capacity
#ASR
Coverage System
Product
1 2 3 4 5 6
Tertanggal : Dibuat oleh,
SPV/ASM
Disetujui,
Diketahui,
( NAMA DEALER ) Dealer :
RSM
Page 99
PT. ESHAM DIMA MANDIRI Lampiran Perjanjian Kerja sama Dealer AREA : ……………………………………. NO
KETERANGAN
I.
STATUS OUTLET
1
Saat ini
II.
IDENTITAS OUTLET
1
Nama Outlet
2
Badan Hukum
3
Alamat Tempat Usah Outlet
4
Alamat Tempat Tinggal Outlet
5
No Telp. / Fax.
6
Nama Pemilik
7
N.P.W.P
8
SIUP / TDP
9
SITU / HO
III.
PRASYARAT TRANSAKSI
1
Agunan / Kolateral
KETERANGAN
a. Jenis b. Taksiran Nilai (Rp) c. Ikatan Notaris / No. / Tgl. 2
A. Target Penjualan / KADDan a. Guinness : Pint/Pls/24 b. Guinness : Qrt/Pls/16 c. Guinness : Can/Cn/24 B. Pengiriman Stock / KADDan C. Pengiriman Stock / Penjualan dari
IV. 1
FASILITAS TRANSAKSI Fasilitas Kredit & Pembayaran a. TOP (Masa Pembayaran) b. Kredit Limit (Est. Total Nilai) c. Cara Pembayaran (BG/Transfer Bank) d. Bank
2
Fasilitas Harga A. Fixed Margin on Invoice
%
Nett. Price (ctns)
a. Pint/Pls/24 b. Quart/Pls/16 c. Can/Ctn/24 B. Incentive Base On KPI C. Total : V.
LAIN - LAIN
1
Wilayah Coverage
2
Jumlah / Target Outlet > On Outlet > Off Outlet
Kota …………………., Tanggal …………………………………………… Disiapkan Oleh,
Mengetahui,
ASM
RSM
Menyetujui,
NSM & FD
Page 100
Pemilik outlet
Page 101
Page 102
KPI DEALER Dealer : Area : Periode : A. Syarat Claim KPI 1. Hasil dari Performance Evaluation minimal "Good!!" 2. Tidak ada return 3. Pricing sesuai comimitment 4. Tidak melakukan Infiltrasi 5. Report data sesuai realisasi dan ketentuan B. Perhitungan KPI Dealer NO
Parameter HLS
Sales Achievment Target Actual % Ach Nilai Yang dihitung 2 Payment Payment Sesuai TOP Total Nilai = (Sales Ach + Payment)
Periode February HLS VALUE
Januari VALUE
HLS
Total Nilai
Maret VALUE
HLS
VALUE
1
335 335 100% 335
1,912,780,896 1,912,780,896 100% 1,912,780,896
0% -
0% 0% -
0% -
335 335 100% 335
1,912,780,896 1,912,780,896 100% 1,912,780,896 133,143,455 Rp 2,045,924,351
Bonus KPI
0.50%
Total KPI (Jumlah x 0.5%)
Rp
10,229,622
Penalty payment tidak sesuai TOP
Rp
2,064,447
KPI yang diperoleh = Total KPI - Penalty Payment
Rp
8,165,175
Angka tersebut akan dipotongkan langsung pada Invoice No._______________bulan ______________2012 Tertanggal : Dibuat oleh,
XXXX Controller
XXXX ASM
Menyetujui
XXXX RSM
Page 103
( NAMA DEALER ) Dealer :
REPORT PAYMENT DEALER Dealer Area Periode
: : :
FINAL POINT Criteria On Time Over Due 1 hari Over Due >7 Hari
POINT
Get Point
10
Pembayaran Sesuai TOP : NO.
NO. FAKTUR TGL FAKTUR
TOP
TGL JATUH TEMPO
NILAI FAKTUR
JENIS PEMBAYARAN
NAMA BANK
NO. GIRO
TGL TERIMA GIRO
TGL FISIK GIRO
TGL CAIR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total Pembayaran
Rp Rp
KPI yang diperoleh (Jumlah X 0.50%)
-
x
DOKUMEN PELUNASAN
JUMLAH
Rp
0.50%
-
Pembayaran Tidak Sesuai TOP : NO.
NO. FAKTUR TGL FAKTUR
TOP
TGL JATUH TEMPO
NILAI FAKTUR
JENIS PEMBAYARAN
NAMA BANK
NO. GIRO
TGL TERIMA GIRO
TGL FISIK GIRO
TGL CAIR
JUMLAH
OVERDUE
FINALTY
1 2 3 4 5 TOTAL
Rp
-
Total KPI
Tertanggal : Dibuat oleh,
Controller
Disetujui,
Diketahui,
( NAMA DEALER ) Dealer :
RSM
Keterangan Pengisian : 1. Lengkapi Nama Dealer, Area dan Periode perhitungan 2. Untuk Final Point tidak perlu diisi karena sudah rumus Jika Pembayaran dilakukan sesuai ketentuan dalam perjanjian dealer maka, isi di Form "Pembayaran sesuai TOP" Jika Pembayaran dilakakan tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian maka, isi di Form "Pembayaran tidak sesuai TOP" Info Pengisian : - No. Faktur : Diisi sesuai No. Faktur yang dibayarkan - Tanggal Faktur : Diisi dengan tanggal yang tertera di faktur tersebut atau tanggal Faktur dicetak/diterima dealer - Nilai Faktur : Diisi dengan jumlah nilai Faktur yang tertera di faktur tersebut atau yang dibayarkan dengan rupiah - Jenis Pembayaran : Diisi dengan jenis pembayaran yang dilakukan Dealer (Contoh : Transfer, Biylet Giro, dll) - Nama Bank : Diisi dengan nama bank yang digunakan Dealer untuk transaksi tersebut (Contoh : BCA, OCBC NISP,dll) - No. Giro : Diisi dengan Nomor Giro yang tertera di Giro yang diberikan oleh Dealer (jika pembayaran dilakukan dengan menggunakan BG) - Tgl.Giro : Diisi dengan Tanggal terimanya Giro tersebut - Tgl. Cair : Diisi dengan Tanggal dicairkannya Giro tersebut - Jumlah : Diisi dengan jumlah yang dibayarkan oleh Dealer tersebut 3. harap isi Overdue Pembayaran, jika terjadi keterlambatan dalam melakukan pembayaran (Contoh: 5 hari)
Page 104
Rp
-
Rp
-
REPORT ACHIEVMENT DEALER Dealer Area
: :
Periode
:
0.8 0.8
FINAL POINT Point Sales Achievment Criteria POINT
Point Sistem Purchase Criteria POINT Sesuai Phasing Target per Week
Ach => 100% Ach => 95-99% Ach > 95%
Tidak Sesuai
Get Point
PERIODE
DESCRIPTI ONS
WEEK
Target
I II III IV V
Pint Krat 250 250 250 250
TOTAL TARGET
JULI
Actual
I II III IV V
TOTAL ACTUAL
% ACH
I II III IV V
% ACH
Target
I II III IV V
TOTAL TARGET
TOTAL QUARTERLY
Actual
I II III IV V
TOTAL ACTUAL
% ACH
Pint Ctn
I II III IV V
% ACH
1,000 250 250 250 250
-
1,000 100% 100% 100% 100% 0% 100% 250 250 250 250 1,000 250 250 250 250 1,000 100% 100% 100% 100% 0% 100%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
GUINNESS Quart Quart Ctn Krat 300 500 500 500 1,800 300 500 500 500
-
1,800 100% 100% 100% 100% 0% 100% 300 500 500 500 1,800 300 500 500 500 1,800 100% 100% 100% 100% 0% 100%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Can 320 ml 250 250 250 250
10
Slim 250 ml
1,000 250 250 250 250
-
1,000 100% 100% 100% 100% 0% 100% 250 250 250 250 1,000 250 250 250 250 1,000 100% 100% 100% 100% 0% 100%
-
Total Ctn 800 1,000 1,000 1,000 3,800 800 1,000 1,000 1,000
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3,800 100% 100% 100% 100% 0% 100% 800 1,000 1,000 1,000 3,800 800 1,000 1,000 1,000 3,800 100% 100% 100% 100% 0% 100%
Get Point
HLS 69 89 89 89 335 69 89 89 89 335 100% 100% 100% 100% 0% 100% 69 89 89 89 335 69 89 89 89 335 100% 100% 100% 100% 0% 100%
10
SMICE
KKB
Rp
Tertanggal : Dibuat oleh,
SPV/DM
Diketahui,
RDM
1,912,780,896
x
0.50%
Rp
15 15 15 15
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
1,242,424 1,242,424 1,242,424 1,242,424
25 25 25 25
15 15 15 15
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
1,242,424 1,242,424 1,242,424 1,242,424
100% 100% 100% 100% 0% 0% 25 25 25 25 -
100% 100% 100% 100% 0% 0% 15 15 15 15 -
100% 100% 100% 100% 0% 0% 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 -
100% 100% 100% 100% 0% 0% 1,242,424 1,242,424 1,242,424 1,242,424 -
25 25 25 25 -
15 15 15 15 -
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 -
1,242,424 1,242,424 1,242,424 1,242,424 -
100% 100% 100% 100% 0% 0%
100% 100% 100% 100% 0% 0%
9,563,904
Disetujui,
( NAMA DEALER ) Dealer :
Note: - KPI Achievment akan diperhitungkan apabila dari Total Act HLS VS Target HLS capai 100%, jika capai di bawah 100% maka tidak dapat KPI. (Khusus Guinness) Hal tersebut diatas dikarenakan kemungkinan ada pemotongan Bonus KPI ke dealer sehingga Value mungkin tidak tercapai karena ada Tambahan Nilai Discount karena KPI - Reporting dan Phasing ini WAJIB dibuat krn sudah merumus ke Angka Rekap BONUS KPI per Dealer - Untuk Get Point perhitungan Sistem Purchase dapat dilihat dari kesamaan Phasing target dengan Durasi Actual per Weeknya. - Jelaskan di kolom Keterangan, jika ada hal yang menyebabkan Phasing target tidak sesuai
Page 105
POKKA
25 25 25 25
Yang dihitung adalah bulan yang pencapaian Hls nya 100%
KPI yang diperoleh (Jumlah X 0.50%)
WINE
100% 100% 100% 100% 0% 0%
100% 100% 100% 100% 0% 0%
Value 404,455,824 502,775,024 502,775,024 502,775,024 1,912,780,896 404,455,824 502,775,024 502,775,024 502,775,024 1,912,780,896 100% 100% 100% 100% 0% 100% 404,455,824 502,775,024 502,775,024 502,775,024 1,912,780,896 404,455,824 502,775,024 502,775,024 502,775,024 1,912,780,896 100% 100% 100% 100% 0% 100%
SALES PRODUCTIVITY REPORT Dealer : Area : Periode :
FINAL POINT Point Outlet Cover (RO vs EO) Criteria POINT >= 100% ∑ RTM
Point Distribusi (EC) Criteria POINT >= 100% >= 80% - 99% < 80%
< 100% ∑ RTM
Get Point
10
Get Point
Note : yg dihitung Total RTM
Point NOO Criteria POINT >= 100% >= 80% - 99% < 80%
7
Get Point
Note: yang dihitung % Ach EO
3
Note : yg dihitung Total NOO
Rekap Productivity Sales Dealer No
ASR
Channel
System
2
3
4
5
TOTAL
SPV/ASM
Target (Commit)
∑ RO EC NOO ∑ RO EC NOO ∑ RO EC NOO ∑ RO EC NOO ∑ RO EC NOO ∑ RO EC NOO
1
Tertanggal : Dibuat oleh,
Factor
Periode JUL
AUG
Total
SEPT
100 240 50
100 220 20
100 210 36
100 270 15
100 240 50
100 220 20
100 210 36
100 270 15
Disetujui,
Diketahui,
( NAMA DEALER ) Dealer :
RSM
Note: - Untuk ASR diisi dengan nama sales-sales Dealer begitu pula Office Selling jika ada - Target Commit adalah target yang sudah di tetapkan sesuai dengan commitment kedua belah pihak (tercantum di Lampiran Syarat Penunjukan Dealer) Keterangan : 1. ∑ RTM = Jumlah Outlet Cover Dealer tersebut Total Target ∑ RTM : Disesuaikan dengan jumlah yang tertera di lampiran surat penunjukan Dealer, atau lebih Untuk target per sales nya sesuaikan dengan Dealer punya team 2. EO = Jumlah Outlet transaksi gfes di Dealer tersebut 3. EC = Jumlah berapa kali outlet itu transaksi 4. NOO = New Opening Outlet, outlet yang baru transaksi di Dealer tersebut, Outlet harus diluar outlet RTM Dealer
Page 106
300 700 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 700 71
% Ach 100% 97% 47% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 97% 47%
Data RTM Dealer Transaksi NO.
Kode Outlet
Nama Outlet
JULI Alamat
Channel PINT 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Jumlah Outlet Transaksi
Guinness QUART QUART 16 12
SMICE CAN
HLS
RED
GAB
KKB
WINE
POKKA
RASH
PINT 24
Guinness QUART QUART 16 12
Available Product Kompetitor BB AB PS AS
AGUSTUS SMICE CAN
RED
GAB
KKB
WINE
POKKA
RASH
-
-
0
Page 107
0
0
LAPORAN ANALISA KELAYAKAN No Doc No RFMF
: :
No C&B No PA
: :
Badan Hukum :
Dibuat Oleh
Disetujui / Tidak Disetujui
*
Diperiksa Oleh
No
Dokumen Perijinan
1 SIUP 2 Fotocopy KTP Direksi /pemilik 3 Fotocopy NPWP
Disetujui / Tidak Disetujui
NSM
Sales Admin
Checklist Dokumen Perijinan (Harus Ada)
*
Tgl :
Tgl :
/ Pengecualian
KADD Tgl :
/ Pengecualian
Sales Admin
Syarat Aktual Keterangan : * Coret yang tidak perlu
Page 108
Pembuatan Kontrak
Kontrak Diterima & Dikirim
Kontrak Kembali
KADD Ttd Kontrak
Legal Staff
Budget Controller Staff
Budget Controller Staff
Budget Controller Staff
Tgl :
Tgl :
Tgl :
Tgl :
SOLUS CLAIM MONITOR F15 Periode Contract Region
Area
City Name of Outlet
Central Jakarta Jakarta
Madona
Start
End
Jan-14 Dec-14
Solus Contract Claim Term 1 Claim √
Nominal 25,000,000
Term 2
Anniversary
Claim Nominal Claim √
Nominal
Ketentuan Solus Contract Event 2
Event 3
Total Claim % of claim
Claim Nominal Claim Nominal
5,000,000
30,000,000
Page 109
46% for example
Term 1
Term 2
Anniversary
Event 2
Event 3 Total Claim
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
25,000,000
25,000,000
5,000,000 5,000,000 5,000,000 65,000,000
PT. ESHAM DIMA MANDIRI
Cabang
:
(Halaman 1/2)
CREDIT APPROVAL CARD
Pre - Numbered
( NOO / OLD ) 1.
Nama Pelanggan / Outlet :
Kode Outlet :
2.
Kontak (PIC) :
HP:
3.
Alamat 1 :
4.
Alamat 2 :
RT/RW : Kelurahan :
Kec./Wilayah :
Kota :
Propinsi :
Kode Pos :
Negara :
5.
Telepon :
6.
Fax :
7.
Email :
8.
Website :
9.
Mata Uang Transaksi :
10. Status Perpajakan
No. PKP :
Tgl. PKP :
11. Badan Hukum Usaha : 12. No. NPWP :
(dilampirkan fotokopinya)
13. Status Tempat Usaha :
Milik Sendiri / Kontrak Tahunan / Kontrak Bulanan / Lainnya ……………………………………………*) Jika bukan milik sendiri, selesai masa kontrak / sewa tgl : ………….-………………………………..-…………
14. Lama Berdagang / Usaha 15. Mulai Berlangganan 16. Saluran Distribusi 17. Kategori Level 1 (Pricing) : 18. Kategori Level 2 (Group) : 19. Kategori Level 3 (Channel) : 20. Kategori Level 4 (CDOS) : 21. Kategori Level 5 (FC PAJAK) : 22. Kategori Level 6 (PDR PAYMENT) : 23. Kategori Level 7 (SR) : 24. Kategori Level 8 (Journal) : 25. Kategori Level 9 (Titel) : 26. Kategori Level 10 : 27. Produk yang akan dijual, Harga, TOP & Limit Kredit Tunai/Kredit
Brand
TOP GLOBAL
TOP BRAND
Limit per Brand
Amore SPVverage Food Guinnes Kilkenny Smice Spicy Spirit Wine Wine Import 28. Tata Cara Penagihan Aktifitas Penagihan Apakah ada sistem Tukar Faktur (TF) ? Apakah TF dengan Kwitansi / cukup Faktur Asli saja? Apakah ada Hari / Tanggal khusus penagihan? Dokumen apa aja untuk mendukung Tukar Faktur?
Ya / Tidak
Keterangan
Cara pemrosesan invoice 29. Jenis Pembayaran 30. Jaminan 31. 32. 33. 34.
Produk kompetitor Coverage area Jumlah armada Informasi Lain
Jakarta , …………………………………… Dibuat oleh ,
Salesman
Disurvey oleh ,
SPV
Diketahui Oleh,
Controller
Page 110
Disetujui Oleh,
Limit Global
PT. ESHAM DIMA MANDIRI
Cabang
:
(Halaman 2/2)
SPESIMEN TANDA TANGAN ( NOO / OLD ) 1.
Nama Pelanggan / Outlet :
Kode Outlet :
2.
Kontak (PIC) :
HP:
3.
Alamat 1 :
4.
Alamat 2 :
RT/RW : Kelurahan :
Kec./Wilayah :
Kota :
Propinsi :
Kode Pos :
Negara :
5.
Telepon :
6.
Fax :
7.
Pemilik / Penanggung Jawab :
8.
Alamat Rumah Pemilik :
9.
Alamat Gudang :
10. No. Telp Pemilik :
HP :
11. No. KTP / SIM / Pasport
(dilampirkan fotokopinya)
Spesimen STEMPEL
Pemilik / Penanggung Jawab
Nama Jelas & Tanda Tangan
Penerima Barang 1
Penerima Barang 2
Penerima Barang 3
Penerima Barang 4
Nama Jelas & TTD
Nama Jelas & TTD
Nama Jelas & TTD
Nama Jelas & TTD
DENAH LOKASI
Page 111
PT. ESHAM DIMA MANDIRI
Cabang
:
CASH TRANSACTION CARD
1.
Nama Pelanggan / Outlet :
Kode Outlet :
2.
Kontak (PIC) :
HP:
4.
Alamat 2 :
RT/RW : Kelurahan :
Kec./Wilayah :
Kota :
Propinsi :
Kode Pos :
Negara :
5.
Telepon :
9.
Mata Uang Transaksi :
16. Saluran Distribusi 17. Kategori Level 1 (Pricing) : 18. Kategori Level 2 (Group) : 19. Kategori Level 3 (Channel) : 20. Kategori Level 4 (CDOS) : 21. Kategori Level 5 (FC PAJAK) : 22. Kategori Level 6 (PDR PAYMENT) : 23. Kategori Level 7 (SR) : 24. Kategori Level 8 (Journal) : 25. Kategori Level 9 (Titel) : 26. Kategori Level 10 : 27. Produk yang akan dijual Brand Amore SPVverage Food Guinnes Kilkenny Smice Spicy Spirit Wine Wine Import
Jakarta , …………………………………… Dibuat oleh ,
Salesman
Pemilik / Penanggung Jawab
Spesimen STEMPEL
Nama Jelas & Tanda Tangan
Diketahui Oleh,
Controller
Page 112
Disetujui Oleh,
Supervisor
PT. ESHAM DIMA MANDIRI AREA : Contoh SEMARANG
SURAT PERMINTAAN MUAT KANVAS Tgl
:
Nomor Permintaan
:
Kode BA
:
Nomor Mobil
:
Nama BA
:
Nama Sopir
:
Nama Helper
:
No
Kode Barang
Nama Barang
RUNNING NUMBER
Jumlah Barang Karton Pcs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Catatan :
LemSRr Putih
: Controller
LemSRr Merah
: Gudang
LemSRr Kuning
: ASR
ASR Page 113
SPV / ASM
PT ESHAM DIMA MANDIRI
No Faktur Tanggal Kepada
AREA : Contoh SEMARANG
: RUNNING NUMBER : :
FAKTUR PENJUALAN KANVAS KATEGORI GFES HARGA ISI (Barang Kena Pajak) Quantity Krat / Dus Btl / Can
Nama Barang
Harga Satuan
Jumlah Harga
Guinness Pint Krat / 24 Guinness Pint Dus / 24 Guinness Can Dus / 24 Guinness Quart Krat / 16 Guinness Quart Dus / 12 Jumlah Harga Isi + PPN Potongan Jumlah Harga Isi+PPN-Potongan (1) JAMINAN EMBALASE ( Barang Tidak Kena Pajak ) Krat Pint Botol Pint Krat Quart Botol Quart Jumlah Jaminan Embalase (2) PENGEMBALIAN EMBALASE Krat Pint Botol Pint Krat Quart Botol Quart Jumlah Pengembalian Embalase (3) Jumlah Yang Harus Dibayar ( 1 + 2 - 3 ) (4) KATEGORI DI LUAR GFES No
Kode
Jenis Barang
Banyaknya
Syarat Pembayaran : Cash / Kredit ………… Hari 1. Putih 2. Merah 3. Kuning 4. Biru
: Controller : Outlet : Accounting : Driver
Harga Satuan
Total
Penerima barang
) Page 114
(5)
Grand Total (4+5)
Hormat kami,
(
Jumlah (Rp)
(
)
Monitoring Pengeluaran Barang Kanvas Nama Sopir No. Kendaraan Tujuan Tgl Muat :
: : :
Nama ASR Nama Helper
: :
Total Muat
Jenis Barang Guinness No
Tanggal
Nama Outlet/Toko/Customer
Pint
Pint
Can
Can
Quart
Krat
Dus
Dus
Slim
Dus/12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total Penjualan Sisa Penjualan
Dibuat Oleh
Persetujuan Fisik Sisa Penjualan
Sopir
Kepala Gudang
Page 115
Chezs
Pokka GT
30x240 mL 24x300 mL
SURAT PERSETUJUAN TRANSAKSI KANVAS KREDIT
Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Jabatan : Area : Menyatakan bahwa outlet / customer di bawah ini benar adanya diijinkan untuk melakukan transaksi kanvas secara kredit : No
Nama Outlet / Customer
Alasan
1
2
3
4
5
6
7
8
Dibuat Oleh,
Disetujui Oleh,
SPV / ASM
2
Nama Tanggal
Page 116
LIST OUTLET KANVAS KREDIT Area Update Per
: : Nama Outlet
No
Kode Outlet
Nama Pelaku Survey/Konfirmasi
Jabatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Dibuat Oleh
Disetujui Oleh
Nama Tgl Supervisor
Area Sales Manager Page 117
Regional Sales Manager
Tujuan
:
No. Kendaraan
PT. ESHAM DIMA MANDIRI
:
LAPORAN PENJUALAN HARIAN JENIS BARANG GUINNESS
No
Nama Toko
No :
No. Faktur
Alamat
XXXX
JENIS BARANG ALL
Tanggal
:
Nama SR
:
Penjualan
Retur
Lain-lain/
Pint
Pint
Can
Can
Quart
Chezs
Pokka GT
Kotor
Penjualan
Disc.Penj
Krat
Dus
Dus
Slim
Dus/12
30x240mL
24x300mL
Rp.
Rp.
Rp.
Penjualan Bersih Tunai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SPV
ADM SALES
Total Penjualan
:
Sisa Penjualan
:
Jumlah Penjualan Bersih
:
Total Muat
:
Jumlah Penjualan Tunai
:
Jumlah Tagihan
:
Jumlah Penjualan Tunai+Tagihan
:
KASIR
ASR
TARGET SALES
TARGET CALL
ACT. SALES KUMULATIF
TOTAL CALL
RETUR VS ACT. SALES KUM
EFF. CALL
Page 118
Giro …………………….. Lembar
Bank
Giro
PEMBERITAHUAN HARGA JUAL / PRICE LIST Jakarta, Nomor
:
Perihal
:
Ditujukan Untuk
:
Nama Subdist
:
Area
:
Subdist
Budget Controller
Marketing
Berikut kami beritahukan up date harga jual untuk produk produk di bawah ini dengan rincian sebagai berikut :
SUPPLIER
:
MERK : No
Kode Barang
Nama Barang
Packing
DBP
WBP
RBP
Incl. PPN
Incl. PPN
Incl. PPN
Dimensi Luar Pcs/
Carton Pcs/
Carton Pcs/
Harga jual tersebut di atas merupakan harga jual isi termasuk PPN 10 % Harga jual tersebut berlaku untuk area
efektif per
Demikian kami sampaikan informasi mengenai update harga jual untuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya.
Hormat Kami,
Tanggal Nama Head of BU / Accounting Manager
Page 119
Carton
PEMBERITAHUAN HARGA JUAL / PRICE LIST Jakarta, Nomor
:
Perihal
:
Nama Cabang
:
Area
:
Berikut kami beritahukan up date harga jual untuk produk produk di bawah ini dengan rincian sebagai berikut :
SUPPLIER
:
MERK : No
Kode Barang
Nama Barang
Packing
HARGA C
HARGA D
HARGA E
HARGA F
Wholesaler Incl. PPN
Retailer Incl. PPN
Horeka Incl. PPN
Supermarket Incl. PPN
Pcs/
Carton Pcs/
Carton Pcs/
Carton Pcs/
Harga jual tersebut di atas merupakan harga jual isi termasuk PPN 10 % Harga jual tersebut berlaku untuk area
efektif per
Demikian kami sampaikan informasi mengenai update harga jual untuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya.
Hormat Kami,
Disetujui Oleh,
Finance & Accounting Manager
Head of BU
Tanggal Nama
Page 120
Carton
HARGA JUAL / PRICE LIST Nomor
:
Area
:
Efektif Per
:
P01
Incl. PPN No
Kode Barang
Nama Barang
Packing
Pcs/
Carton
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Harga jual tersebut di atas merupakan harga jual isi termasuk PPN 10 %
Dibuat Oleh,
Disetujui Oleh,
Tanggal Nama
ASR
SPV Page 121
ASM
HARGA JUAL / PRICE LIST Nomor
:
Area
:
Efektif Per
:
P02
Incl. PPN No
Kode Barang
Nama Barang
Packing
Pcs/
Carton
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Harga jual tersebut di atas merupakan harga jual isi termasuk PPN 10 %
Dibuat Oleh,
Disetujui Oleh,
Tanggal Nama
ASR
SPV Page 122
ASM
HARGA JUAL / PRICE LIST Nomor
:
Area
:
Efektif Per
:
P03
Incl. PPN No
Kode Barang
Nama Barang
Packing
Pcs/
Carton
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Harga jual tersebut di atas merupakan harga jual isi termasuk PPN 10 %
Dibuat Oleh,
Disetujui Oleh,
Tanggal Nama
ASR
SPV Page 123
ASM
HARGA JUAL / PRICE LIST Nomor
:
Area
:
Efektif Per
:
P04
Incl. PPN No
Kode Barang
Nama Barang
Packing
Pcs/
Carton
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Harga jual tersebut di atas merupakan harga jual isi termasuk PPN 10 %
Dibuat Oleh,
Disetujui Oleh,
Tanggal Nama
ASR
SPV
Page 124
ASM
BERITA ACARA LEGAL Nomor : Berdasarkan form checklist piutang yang dialihkan ke legal no : tanggal Direkomendasikan untuk :
Penyelesaian dengan kunjungan ke outlet Penyelesaian tanpa kunjungan ke outlet Dengan alasan :
Dibuat Oleh,
Disetujui Oleh,
**
diisi khusus untuk kunjungan ke outlet
Dengan meminta keterangan dari :
Hari/Tgl Kunjungan
:
Nama
:
Alamat
:
Alamat
:
Nama pemilik
:
Selaku
:
Keterangan yang diperoleh adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Berdasarkan dokumen, fakta di lapangan dan keterangan yang diperoleh direkomendasikan untuk : Proses penagihan diteruskan
Dilanjutkan ke pengadilan
Write off
Lain-lain
Adapun rekomendasi di atas diajukan dengan pertimbangan : 1. 2. 3. 4. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal serta tempat seperti tersebut di atas. Khusus untuk rekomendasi ke pengadilan / write off
Dibuat Oleh,
Diketahui Oleh,
Legal Staff
Legal Manager
Disetujui Oleh,
Head of BU
Page 125
Finance & Accounting Director
PROPOSAL AKTIVITAS
BU :
REFERENSI
Tanggal Pengajuan
Q:
H:
F:
No RFMF (diisi oleh admin budget) AREA / REGION
Nama Program
Pelaksana 1 Background / Informasi
2 Tujuan Program
3
Mekanisme Program (Detail)
Chanel
PERIODE
:
MM / Retail / WHS / FP / ON
1 2 1 2 3 1 2 3 4 5
Nama Variant
Nama Outlet
AMS 6 bulan terakhir
Target sales selama program (ctn) Target/bln program Jumlah Total (ctn) (ctn) Bulan 0 0 0 0 0
4 Target Program
-
TOTAL
Rp per ctn
TARGET SALES VALUE
Rp
Mekanisme
Jenis Aktivitas Nama Variant
Nama Outlet
Jumlah
Satuan
Fund/ Free Product (FP)/ Fund+FP
Total (Rp)
Harga / unit
TOTAL CR
-
Rp #DIV/0!
Beban :
Akumulasi On Off invoice invoice
1x transaction (on invoice)
-
ctn
5 Cost analysis
-
DIMA EDM Lain2
* tick mark (" v ")
fill
Keterangan Pajak : PPN / PPh Gross Up / Beban Outlet Rp COA
:
Dok utk klaim 6 Catatan khusus
Prepared by :
Approval :
Date:
Date :
Salesman
Date :
Manager Area
Date :
Trade Marketing
Page 126
Date :
Manager Regional
Manager Nasional
PERUBAHAN STATUS TIPE PERSEDIAAN No
:
Tanggal : Area
:
Perubahan Status :
Bad Stock Menjadi Good Stock Good Stock Menjadi Bad Stock Good Stock Menjadi Stock Mendekati Expired
No
Kode
Nama Barang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Dibuat Oleh
Disetujui Oleh
Nama Tgl Ka Gudang
Controller
SPV / ASM
Page 127
Ctn
Pcs
FORM PERSETUJUAN Pengangkatan & Perpanjangan Kerjasama Sub. Distributor Jakarta……………… Kepada, Yth. Head of BU Cc : Finance Director Finance & Accounting Mgr. Legal Asst. Manager NSM
Bersama ini diajukan Nama calon / Sub Distributor untuk mendapatkan persetujuan: A. Pengangkatan Baru
:
B. Perpanjangan Kerjasama
:
Nama Perusahaan
:
Alamat Perusahaan
:
Wilayah kerja Distribusi / Area / Reg.
:
Terlampir data / infomasi hasil evaluasi yang bisa dipergunakan untuk pertimbangan keputusan: 1. Kelengkapan data 'Company Profile'
:
Yes
P
No
2. Kelengkapan Persyaratan aspek Legal (Foto copy) : a. Akta Pendirian
: Yes
No
h. NPWP
:
Yes
No
b. SK Menkeh Pendirian
: Yes
No
i. TDP
:
Yes
No
c. Akta Perubahan
: Yes
No
j. SIUP
:
Yes
No
d. SK Menkeh Perubahan
: Yes
No
k. SIUP MB
:
Yes
No
f. KTP Direksi/ Pemilik
: Yes
No
l. Ijin Gangguan (HO)
:
Yes
No
g. Keterangan domisili
: Yes
No
m. NPPBKC
:
Yes
No
No
Nilai BG
3. Financial aspects, Kesanggupan untuk : a. Bank Guarantee Yes b. Deposito 4. Kelengkapan lainnya : a. Performance Scoring
Yes
No
Yes
No
Rp.
JT. BG
Catatan / Komentar: . . . Diajukan Oleh: Tgl:
RSM
Diperiksa Oleh: Tgl:
Diperiksa Oleh: Tgl:
Diketahui Oleh: Tgl:
Disetujui Oleh : Tgl:
Legal Asst Mgr
F&A Mgr
NSM
Head of BU
Page 128
Company Name
:
Territory Coverage : Channel Coverage : Area : Regional :
Date of submit :
Page 129
SUB DISTRIBUTOR - PERFORMANCE SCORING Sub. Dist. Name : Area coverage :
From:
To:
Appraissal period :
Cara pengisian scoring :
Perhatian:
Bila ingin memberi scoring "1", maka tuliskan angka "1" pada kolom 1.
Isi hanya kolom yang Berwarna
Bila ingin memberi scoring "2", maka tuliskan angka "1" pada kolom 1, 2. Bila ingin memebri scoring "3", maka tuliskan angka "1" pada kolom 1, 2 & 3. Dst.
No.
Bobot Scoring in (%)
KPI - Description
Scoring 1
2
3
4
5
Score
Total
1
Distribution coverage performance
5%
0
0.00
2
Financial capacity
10%
0
0.00
3
Network & relationship to Government
5%
0
0.00
4
Network to traders
5%
0
0.00
5
Experience to handle alcoholic beverages
5%
0
0.00
6
Sales force availability
10%
0
0.00
7
Man hours to handle Dima Portfolios
10%
0
0.00
8
Resources available to handle PT. Dima Portfolio
5%
0
0.00
9
Willingness to be driven by PT. Dima Indonesia
5%
0
0.00
10
Warehouse & office facilities
10%
0
0.00
11
Delivery & Transportation availability
10%
0
0.00
12
Willingness to enter partnership with Guinness & Dima Portfolio lainnya.
5%
0
0.00
13
Organization structure
5%
0
0.00
14
IT management
5%
0
0.00
15
'Image' Position in the Market
5%
0
0.00
TOTAL WEIGHTED AVERAGE SCORE
100%
0
0
0
0
0.00
0
POOR
Rekomendasi hasil penilaian (Performance Scoring) : Perpanjangan masa kerjasama otomatis akan dilakukan minimal 12 (dua belas) bulan maksimal 18 (delapan belas) bulan.
A. Good - Excellent
:
B. Standard
:
Perpanjangan masa kerjasama akan dilakukan maksimal 12 (dua belas) bulan, dengan rekomendasi perbaikan di sejumlah KPI.
C. Bellow Standard
:
Akan dikeluarkan surat teguran/ peringatan. Perpanjangan masa kerjasama maksimal 6 (enam) bulan, bertujuan untuk memberikan kesempatan Sub Dist. melakukan perbaikan kinerja.
USULAN KEPUTUSAN : Perpanjangan kerjasama
Masa perpanjangan
Penghentian kerjasama
Date :
Date :
Date :
Date :
Date :
Disepakati oleh:
Dinilai Oleh :
Dinilai Ulang Oleh :
Diketahui Oleh :
Disetujui oleh :
Sub Distributor
ASM
RSM
NSM
Head of BU
Page 130
bulan
GOODS SURVEY REPORT ( G.S.R )
PT. ESHAM DIMA MANDIRI Cabang : Nama Principle : Brand / G.Merk : NO. KODE Urt. Brg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ket. Letak Fisik Barang :
Omset Penjualan Akk Budget Retur Nilai GSR disetujui Selisih / Budget
NAMA / JENIS Barang
: : : :
PACKING Ukuran
-
QUANTITY CTN PCS
Di Buat Oleh, Ka. Gudang
EXPIRED DATE
HARGA Satuan (Rp)
Nomor Urut GSR Tanggal buat GSR Periode GSR Masa GSR JUMLAH (Rp)
KETERANGAN Rusak/Peyot/Fault/Exp.date/dll
TOTAL DPP PPN 10 %
-
TOTAL
-
Di Review Oleh,
: : : :
Disetujui,
(Manager Area)
Controller
Diketahui, P&L Mgr/D&L Mgr
Manager Regional
F&A Mgr
Nama Jelas
Nama Jelas
Nama Jelas
Nama Jelas
Nama Jelas
Mohon di Lampirkan Copy BPPR dan Bukti Program yg telah di lakukan Dibuat Rangkap : 1.Putih asli utk lamp.BAP&NR, 2.Merah File Gudang, 3.Hijau file Accounting 4. Kuning file Admin
Total Klaim Perusahaan Total Klaim Karyawan
Nama Jelas Tgl. Terima GSR. Tgl. Kirim GSR.
: :
Page 132
BIAYA Dibebankan
PT. ESHAM DIMA MANDIRI Cabang : Nama Principle : Brand / G.Merk :
PERSETUJUAN RETUR KE PABRIK
NO. KODE Urt. Brg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ket. Letak Fisik Barang :
PACKING Ukuran
NAMA / JENIS Barang
Nomor Urut
:
Tanggal Pengajuan :
QUANTITY CTN PCS
EXPIRED DATE
Nama Jelas
Nama Jelas
KETERANGAN
JUMLAH (Rp)
TOTAL DPP PPN 10 %
-
TOTAL
-
Diketahui Oleh, Controller P&L Mgr/D&L Mgr
Di Buat Oleh, Manager Area
Dibuat Rangkap :
HARGA Satuan (Rp)
Manager Regional
Disetujui, F&A Mgr
Manager Nasional
Nama Jelas
Nama Jelas
Nama Jelas
Nama Jelas
1.Putih asli utk lamp.BAP&NR, 2.Merah File Gudang, 3.Hijau file Accounting 4. Kuning file Admin
Tgl:
Tgl:
Tgl:
Page 133
Tgl:
Tgl:
Tgl:
Berita Acara Selisih Setoran (BASS) Tgl Tagih
:
Kode Kolektor
:
Nomor
:
Nama Kolektor
:
BU
:
Area
:
1. Tgl Penemuan Selisih
:
Selisih Pembayaran
Keterangan
1. No Invoice : Tunai / Cek / BG : Rp. 2. No Invoice : Tunai / Cek / BG : Rp. 3. No Invoice : Tunai / Cek / BG : Rp. Selisih Fisik Faktur
Keterangan
1. No Invoice : Senilai : Rp. 2. No Invoice : Senilai : Rp. 3. No Invoice : Senilai : Rp. Tgl Penyelesaian Selisih
:
Cara Penyelesaian Selisih
Dibuat Oleh,
( Kasir )
Diterima Oleh,
( Admin A/R)
(Salesman / Kolektor)
Disetujui Oleh,
Controller
Manager Area
Page 134