BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV 2013
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor
: LKIN-991/PW/17/1/2013
Tanggal :
31 DESEMBER 2013
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Jalan M.T. Haryono No.19 Samarinda 75124 Telepon (0541) 743063, Faksimili (0541)743141 E-mail :
[email protected]
Nomor : LKIN-991/PW17/1/2013 Lampiran : Satu Berkas Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Triwulan IV Tahun 2013
31 Desember 2013
Yth. Sekretaris Utama BPKP up. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan Jakarta Menunjuk Surat Sekretaris Utama Nomor: S-1384/SU/01/2/2007 tanggal 14 November 2007 hal Pemberlakuan Pedoman Pengelolaan Data Kinerja BPKP, kami sampaikan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Triwulan IV Tahun 2013 sebagaimana terlampir. A. CAPAIAN KINERJA SASARAN Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Triwulan IV
tahun 2013 secara keseluruhan adalah sebesar 99,78% dari 36
Indikator Kinerja Utama (IKU). Nilai capaian tersebut merupakan rata-rata capaian seluruh indikator outcome yang ditetapkan. Capaian per sasaran strategis adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya kualitas 95% LKKL, dan 95% LKPD Capaian kinerja sasaran ini dibandingkan dengan target triwulan adalah 106,52% dari 7 IKU dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran 1. Kegiatan untuk
mencapai
sasaran
strategis
ini
menggunakan
dana
sebesar
Rp910.783.000,00atau 58,88% dari anggarannya sebesar Rp1.546.901.000,00 dan menggunakan SDM sebanyak 5.053 OH atau 80,98% dari rencananya sebanyak 6.240 OH. Kegiatan yang paling dominan mendukung pencapaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: a. Laporan
hasil
pengawasan
atas
permintaan
stakeholder
bidang
Perekonomian, sebanyak 8 laporan atau 800% dari target 1 laporan. b. Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam, sebanyak 11 laporan atau 110% dari target 10 laporan. 1
2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5% Capaian kinerja sasaran ini dibandingkan dengan target triwulan adalah 90,96% dari 2 IKU dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran 1. Kegiatan untuk
mencapai
sasaran
strategis
ini
menggunakan
dana
sebesar
Rp334.422.000,00 atau 58,59% dari anggarannya sebesar Rp570.826.000,00 dan menggunakan SDM sebanyak 665 OH atau 21,76% dari rencananya sebanyak 3.056 OH. Kegiatan yang paling dominan mendukung pencapaian IKU sasaran strategis ini adalah Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam, sebanyak 62 laporan atau 775% dari target 8 laporan.
3. Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60%. Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMN/BUMD Capaian kinerja sasaran ini dibandingkan dengan target triwulan adalah 100% dari 3 IKU dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran 1. Kegiatan untuk
mencapai
sasaran
strategis
ini
menggunakan
dana
sebesar
Rp409.821.000,00 atau 94,39% dari anggarannya sebesar Rp434.164.000,00 dan menggunakan SDM sebanyak 1.190 OH atau 69,51% dari rencananya sebanyak 1.712 OH. Kegiatan yang paling dominan mendukung pencapaian IKU sasaran strategis ini adalah Laporan Hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang keuangan Daerah sebanyak 13 laporan atau 108,33% dari target 12 laporan. 4. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80% Capaian kinerja sasaran ini dibandingkan dengan target triwulan adalah 101,07% dari 7 IKU dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran 1. Kegiatan untuk
mencapai
sasaran
strategis
ini
menggunakan
dana
sebesar
Rp503.894.000,00 atau 58,09% dari anggarannya sebesar Rp867.490.000,00 dan menggunakan SDM sebanyak 1.757 OH atau 80,12% dari rencananya sebanyak 2.193 OH.
2
Kegiatan yang paling dominan mendukung pencapaian IKU sasaran strategis ini adalah Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim sebanyak 4 laporan atau 100% dari target sebanyak 4 laporan. Terdapat satu IKU yang belum tercapai targetnya yaitu Laporan Hasil Kajian Pengawasan yang belum terlaksana karena memprioritaskan permintaan dari instansi penyidik.
5. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70% K/L/ Pemda Capaian kinerja sasaran ini dibandingkan dengan target triwulan adalah 80% dari 3 IKU dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran 1. Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis ini menggunakan dana sebesar Rp76.768.000,00 atau 59,57% dari anggarannya sebesar Rp128.872.000,00 dan menggunakan SDM sebanyak 247 OH atau 54,41% dari rencananya sebanyak 454 OH. Kegiatan yang paling dominan mendukung pencapaian IKU sasaran strategis ini adalah
laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan
Daerah sebanyak 16 laporan atau 100% dari target 16 laporan.
6. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda Capaian kinerja sasaran ini dibandingkan dengan target triwulan adalah 116,67% dari 1 IKU dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran 1. Kegiatan untuk
mencapai
sasaran
strategis
ini
menggunakan
dana
sebesar
Rp13.157.000,00 atau 21,96% dari anggarannya sebesar Rp59.925.000,00 dan menggunakan SDM sebanyak 87 OH atau 75,65% dari rencananya sebanyak 115 OH. Kegiatan yang paling dominan mendukung pencapaian IKU sasaran strategis ini adalah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP daerah sebanyak 9 kegiatan atau 100% dari target sebanyak 9 kegiatan.
7. Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%. Capaian kinerja sasaran ini dibandingkan dengan target triwulan adalah 103,03% dari 12 IKU dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran 1.
3
Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis ini menggunakan dana sebesar Rp345.146.000,00 atau 98,48% dari anggarannya sebesar Rp350.456.000,00 dan menggunakan SDM sebanyak 83 OH atau 50,30% dari rencananya sebanyak 165 OH. Kegiatan yang paling dominan mendukung pencapaian IKU sasaran strategis ini adalah sosialisasi dan bimtek penerapan tata kelola APIP daerah sebanyak 2 laporan atau 100% dari target sebesar 2 laporan. 8. Terselenggaranya satu sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan Capaian kinerja sasaran ini dibandingkan dengan target triwulan adalah 100% dari 1 IKU dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran 1. Kegiatan untuk
mencapai
sasaran
Rp9.545.873.000,00
strategis
atau
ini
99,01%
menggunakan dari
dana
anggarannya
sebesar sebesar
Rp9.641.359.000,00 dan menggunakan SDM sebanyak 4.953 OH atau 106.13% dari rencananya sebanyak 4.667 OH. Rincian lebih lanjut mengenai capaian kinerja per indikator output dapat dilihat pada Lampiran 2.
B. PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI DANA Perbandingan Rencana dan Realisasi Dana DIPA sampai dengan Triwulan IV Tahun 2013 adalah sebesar 97,83% dengan rincian sebagai berikut: 1. Realisasi Anggaran per Program Program
Anggaran
Realisasi
%
4.118.304.000
3.949.493.000
95,90
9.674.530.000
9.540.545.000
98,62
299.000.000
295.920.000
98,97
Jumlah 14.091.834.000 13.785.958.000
97,83
Program pengawasan intern akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya– BPKP Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara – BPKP
Realisasi Program pengawasan intern akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP terdiri dari PKPT sebesar Rp2.298.071.000,00 dan NON PKPT sebesar Rp1.651.422.000,00 4
Lampiran 1 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR CAPAIAN IKU OUTCOME TRIWULAN IV TAHUN 2013
No.
Target Triwulan Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah; Indikator Kinerja Utama
Satuan
Realisasi
Capaian(%)
Sasaran Strategis 1.1: Meningkatnya kualitas 95% LKKL, dan 95% LKPD 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6
1.1.7
Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
Persen
100
100,00
106,52 100,00
Persen
90
100,00
111,11
Persen
82
100,00
121,95
Persen
100
100,00
100,00
Persen
100
100,00
100,00
Persen
86,67
97,56
112,56
Persentase BUMD yang penyelenggaraan akuntansi
Persen
100
100,00
100,00
mendapat
pendampingan
Sasaran Strategis 1.2: Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5% 1.2.1
Persen
80
65,54
81,93
Persen
100
100,00
100,00
Sasaran Strategis 2.1: Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60%. Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMN/BUMD
100,00
1.2.2
Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat
90,96
Tujuan 2: Meningkatnya tata pemerintahan yang baik
2.1.1 2.1.2 2.1.3
Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja
Persen
100
100,00
100,00
Persen
100
100,00
100,00
Persen
100
100,00
100,00
Tujuan 3: Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Sasaran Strategis 3.1: Meningkatkan kesadaran dan negara/daerah; keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMdalam upaya 101,07 pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80% 3.1.1 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Kelompok 100,00 2 2 Anti Korupsi. Masyarakat 3.1.2
IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP
yang
Instansi
2
1
50,00
3.1.3
Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK. Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga Persentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKA
Instansi
1
0
0,00
Persen
84
87,50
104,17
Persen Persen
85 40
87,80 100
103,29
Persen
100
100
100,00
3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7
Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat
250,00
No.
Target Realisasi Triwulan 1 : Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah; Tujuan 4:Tujuan Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; Indikator Kinerja Utama
Satuan
Capaian(%)
Sasaran Strategis 4.1: Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70% K/L/ Pemda 4.1.1
Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern
4.1.2 4.1.3
80,00
Persen
50
20,00
40,00
Pemda
3
3
100,00
Pemda
10
10
100,00
Tujuan 5: Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten; Sasaran Strategis 5.1: Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda 5.1.1
Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA
Persen
40
46,67
Sasaran Strategis 5.2: Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%. 5.2.1 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang Persen 90 98,10 terealisasi 5.2.2 Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP Persen 100 100,00 dengan SAP 7,1 7,51 5.2.3 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan skala likert 110 kepegawaian 5.2.4 Persentase pagu dana yang tidak diblokir dalam DIPA Persen 100 100,00 5.2.5
Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran skala likert 1yang diajukan sesuai prosedur 10 Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa Jumlah berita Persentase pemanfaatan aset Persen
5.2.6 5.2.7 5.2.8
Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan skala likert 1sarpras 10 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Persen
5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12
Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke Topik puslitbangwas penelitian Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau diInstansi APIP assessment tata kelola APIP Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat skala likert 110
116,67 116,67
103,03 108.99 100,00 105,77 100,00
7,1
7,52
105,92
54
62
114,81
100
100
100,00
7,1
6,45
90,85
100
100,00
100,00
1
1
100,00
14
14
100,00
7
7,7
110,00
Tujuan 6: Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah. Sasaran strategis 6.1: Terselenggaranya satu sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan 6.1.1
Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif
Persen
100
100
100,00 100,00
Lampiran 2 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2013 Target Indikator Kinerja Utama Indikator Output
Satuan
1
2
Setahun Outcome Output 3
OH 4
Realisasi s.d. triwulan ini
S.d. triwulan ini Outcome Output 6
Dana 5
OH 7
Outcome Output 9
Dana 8
OH
Dana (Rp)
10
11
Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah; Sasaran Strategis 1.1: Meningkatnya kualitas 95% LKKL, dan 95% LKPD 97.255 100 275 97.255 100,00 258
1.1.1
Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan
Persen
100
275
1.1.1.1
Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian
Lap
3
72
31.770
3
72
31.770
3
1.1.1.2
Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam
Lap
12
203
65.485
12
203
65.485
1.1.2
Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
Persen
90
1.135
178.566
90
1135
1.1.2.1
Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD
Lap
13
1.135
178.566
13
1.1.3
Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar
Persen
82
505
75.875
1.1.3.1
Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN
Lap
9
505
1.1.4
Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat
Persen
100
1.1.4.1
Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian
Lap
1.1.4.2
Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam
1.1.4.3
Outcome Output 12
Capaian dibandingkan dengan Rencana (%) Setahun S.d. triwulan ini Outcome OH Dana OH Output 13 14 15 16
84.124
100,00
93,82
48
23.735
100,00
66,67
12
210
60.389
100,00
103,45
178.566
100,00
601
68.447
111,11
52,95
1.135
178.566
14
601
68.447
107,69
52,95
82
505
75.875
100
505
75.875
121,95
100,00
75.875
9
505
75.875
9
505
75.875
100,00
100,00
3.058
683.683
100
3058
683.683
100
2.050
352.966
100,00
67,04
10
287
150.201
10
287
150.201
10
336
68.145
100,00
117,07
Lap
33
1.904
416.777
33
1904
416.777
33
1.081
191.025
100,00
Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah
Lap
7
867
116.705
7
867
116705
7
633
93.796
1.1.5
Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat
Persen
100
824
245.161
100
824
245.161
100,00
1.151
1.1.5.1
Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam
Lap
10
300
135.140
10
300
135.140
11
324
86,50
Dana 17
100,00
93,82
86,50
74,71
100,00
66,67
74,71
92,22
100,00
103,45
92,22
111,11
52,95
38,33
107,69
52,95
38,33
121,95
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
67,04
51,63
45,37
100,00
117,07
45,37
56,78
45,83
100,00
56,78
45,83
100,00
73,01
80,37
0,00
0,00
0,00
236.786
100,00
139,68
100,00
139,68
96,58
172.673
110,00
108,00
110,00
108,00
127,77
38,33
38,33
100,00
100,00
51,63
96,58
127,77
Target Indikator Kinerja Utama Indikator Output
1.1.5.2
1 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah
Satuan
Setahun
2 Lap
Outcome Output 3 11
4 524
Persen
86,67
91
OH
Outcome Output 6 11
7 524
35.179
86,67
91
35.179
24.803
Dana 5 110.021
OH
1.1.6
Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
1.1.6.1
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian
Lap
1
54
24.803
1
54
1.1.6.2
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam
Lap
1
37
10.376
1
37
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah
Lap
1.1.7
Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi
1.1.7.1
Laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD
Realisasi s.d. triwulan ini
S.d. triwulan ini Dana 8 110.021
10376
Outcome Output 9 11
OH
Dana (Rp)
10 827
11
97,56
Capaian dibandingkan dengan Rencana (%) Setahun S.d. triwulan ini Outcome OH Dana OH Output 13 14 15 16 157,82 58,27 100,00 157,82
64.113
Outcome Output 12 100,00
122
35.253
112,56
134,07
8
69
24.803
800,00
127,78
1
53
10.450
100,00
100,21
Dana 17 58,27
112,56
134,07
100,21
100,00
800,00
127,78
100,00
143,24
100,71
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
100,00
103,98
24,80
Persen
100
352
231.182
100
352
231.182
100
366
57.332
100,00
103,98
Lap
18
352
231.182
18
352
231.182
18
366
57.332
100,00
103,98
24,80
100,00
103,98
24,80
128
6.240
107,03
80,98
58,88
107,03
80,98
58,88
47.235
81,93
43,26
301,24
0,00
0,00
0,00
1.546.901
128
6.240
1.546.901
137
5.053
910.783
24,80
Persen
80
141
Sasaran Strategis 1.2: Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5% 15.680 80 141 15.680 65,54 61
Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian
Lap
1
28
7.840
1
28
7840
1
26
23.040
100,00
92,86
293,88
0,00
0,00
0,00
1.2.1.2
Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam
Lap
1
113
7.840
1
113
7840
1
35
24.195
100,00
30,97
308,61
0,00
0,00
0,00
1.2.2
Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat
Persen
100
2.915
555.146
100
2.915
555.146
100,00
604
287.187
100,00
20,72
100,00
20,72
51,73
1.2.2.1
Laporan hasil pengawasan BUN bidang Perekonomian
Lap
1
18
25.780
1
18
25.780
2
13
0
200,00
72,22
0,00
200,00
72,22
0,00
1.2.2.2
Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam
Lap
8
171
123.744
8
171
62
221
69.389
775,00
129,24
56,07
775,00
129,24
56,07
1.2.1
Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti
1.2.1.1
123.744
51,73
Target Indikator Kinerja Utama Indikator Output
1.2.2.3
1 Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah
Satuan 2 Lap
Setahun Outcome Output 3 44
55
2.1.1
4 2.726
5 405.622
Outcome Output 6 44
10 370
334.422
200,00
115,74
100,00
81,43
0,00
100,00
81,43
0,00
100,00
100,36
0,00
Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat
2.1.3
Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja
2.1.3
Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD
89.171
12
1019
Persen
100
140
83.173
100
140
Lap
6
140
83.173
6
Persen
100
553
261.820
Lap
16
553
261.820
34
1.712
58,59
13
521
103.205
108,33
51,13
83.173
100
114
42.580
100,00
81,43
140
83173
6
114
42.580
100,00
81,43
100
553
261.820
100
555
264.036
100,00
100,36
16
553
261.820
16
555
264.036
100,00
100,36
100,85
100,00
100,36
100,85
1.712
434.164
102,94
69,51
94,39
102,94
69,51
94,39
100,00
84,07
0,00
100,00
84,07
16,67
50,00
60,00
0,00
75,00
60,00
74,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
434.164
34
89.171
21,76
17 53,69
51,13
1.019
665
Dana
108,33
12
110
11 217.798
Outcome Output 12 100,00
Dana (Rp)
115,74
Lap
570.826
OH
51,13
2.1.1
3.056
8 405.622
Outcome Output 9 44
58,59
Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI
55
7 2726
Dana
21,76
2.1.2
570.826
OH
200,00
Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah
3.056
Dana
Capaian dibandingkan dengan Rencana (%) Setahun S.d. triwulan ini Outcome OH Dana OH Output 13 14 15 16 13,57 53,69 100,00 13,57
Tujuan 2: Meningkatnya tata pemerintahan yang baik Sasaran Strategis 2.1: Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60%. Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMN/BUMD Persentase IPD yang melaksanakan Persen 1.019 89.171 100 1019 89.171 521 103.205 100,00 51,13 115,74 100,00 100 100 pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal
2.1.1.1
3.1.1
OH
Realisasi s.d. triwulan ini
S.d. triwulan ini
35
1.190
409.821
Tujuan 3: Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara/daerah; Sasaran Strategis 3.1: Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMdalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80% Kelompok Masyarakat yang Kelompo 113 183.667 2 113 183.667 95 30.613 100,00 84,07 2 2 mendapatkan Sosialisasi Program k Anti Korupsi.
115,74
51,19
51,19
100,85
16,67
Masyara kat
3.1.1
Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi
3.1.2
Lap
6
113
183.667
6
113
IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLU Instansi D berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP
2
225
74.348
2
225
3.1.2
Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP
4
225
74.348
4
225
3.1.3
Jumlah Instansi IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLU D yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK.
1
63
11.095
1
63
3.1.3
Laporan hasil kajian pengawasan
1
63
11.095
1
63
Lap
Lap
183.667
74.348
74.348
11.095
11.095
6
95
30.613
100,00
84,07
1
135
55.176
50,00
60,00
3
135
55.176
75,00
60,00
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
16,67
74,21
74,21
-
0,00
Target Indikator Kinerja Utama Indikator Output
Satuan
1
Setahun
2 Persen
Outcome Output 3 84
198
75.273
84
198
Lap
4
198
75.273
4
Persen
85
1.594
523.107
OH
Outcome Output 6
Dana
4
Realisasi s.d. triwulan ini
S.d. triwulan ini
5
75.273
Outcome Output 9 87,5
205
76.030
104,17
103,54
198
75.273
4
205
76.030
100,00
103,54
85
1.594
523.107
87,80
1.322
342.075
103,29
82,94
OH
Dana
7
8
OH
Dana (Rp)
10
11
Outcome Output 12
Capaian dibandingkan dengan Rencana (%) Setahun S.d. triwulan ini Outcome OH Dana OH Output 13 14 15 16
3.1.4
Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga
3.1.4
Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim
3.1.5
Persentase pelaksanaan investigasi /PKKN/PKA
3.1.5
Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik
Lap
51
1.324
452.532
51
1324
452.532
50
1.267
319.857
98,04
95,69
3.1.6
Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya
Lap
3
270
70.575
3
270
70.575
1
55
22.218
33,33
3.1.6
Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang
Persen
40
-
-
40
-
-
100,00
-
-
3.1.7
Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat
Persen
100
-
-
100
-
-
100,00
-
-
69
2.193
audit
867.490
69
2.193
867.490
64
1.757
503.894
4.1.1
Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008
Persen
50
454
Tujuan 4: Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; Sasaran Strategis 4.1: Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70% K/L/ Pemda 128.872 50 454 128.872 20,00 247 76.768
4.1.1
Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah
Lap
16
454
128.872
4.1.2
Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008
Pemda
3
-
4.1.3
Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern
Pemda
10
-
16 5.1.1
Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA
5.1.1
Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah
454
16
454
-
3
-
-
10
-
16
454
128.872
128.872
103,54
0,00
100,00
103,54
101,01
103,29
82,94
0,00
70,68
98,04
95,69
70,68
20,37
31,48
33,33
20,37
31,48
250,00
-
-
250,00
-
-
100,00
-
-
100,00
-
-
92,75
80,12
58,09
92,75
80,12
58,09
40,00
54,41
40,00
54,41
0,00
100,00
54,41
59,57
100,00
54,41
59,57
40
Keg
9
115
9
115
59.925
59.925
101,01
65,39
59,57
247
-
3
-
-
100,00
-
-
100,00
-
-
-
10
-
-
100,00
-
-
100,00
-
-
16
247
100
54,41
59,57
100,00
54,41
59,57
116,67
75,65
0,00
76.768
Sasaran Strategis 5.1: Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda 115 59.925 40 115 59.925 46,67 87 13.157 116,67
Persen
17
104,17
16
128.872
76.768
101,01
Dana
9
115
59.925
9
87
9
115
59.925
9
87
13.157
13.157
75,65
21,96
100,00
75,65
21,96
100,00
75,65
21,96
100,00
75,65
21,96
100,00
75,65
21,96
Target Indikator Kinerja Utama Indikator Output
Satuan
1
2
Setahun Outcome Output 3
OH
Outcome Output 6
Dana
4
Realisasi s.d. triwulan ini
S.d. triwulan ini
5
OH
Outcome Output 9
Dana
7
8
OH
Dana (Rp)
10
11
Outcome Output 12
Capaian dibandingkan dengan Rencana (%) Setahun S.d. triwulan ini Outcome OH Dana OH Output 13 14 15 16
Dana 17
5.2.1
Persentase penugasan terealisasi
jumlah rencana pengawasan yang
Persen
Sasaran Strategis 5.2: Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%. 90 90 98,10 108,99
5.2.2
Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP
Persen
100
-
-
100
-
-
100,00
-
-
100,00
-
-
100,00
-
-
5.2.3
Persepsi kepuasan perwakilan terhadap kepegawaian
7,1
-
-
7,1
-
-
7,51
-
-
105,77
-
-
105,77
-
-
5.2.4
Persentase pagu dana yang tidak diblokir dalam DIPA
100
-
-
100
-
-
100,00
-
-
100,00
-
-
0,00
-
-
5.2.5
Persepsi kepuasan pegawai skala likert perwakilan atas pencairan anggaran 1-10 yang diajukan sesuai prosedur
7,1
-
-
7,1
-
-
7,52
-
-
105,92
-
-
105,92
-
-
5.2.6
Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa
Jumlah berita
54
-
-
54
-
-
62
-
-
114,81
-
-
114,81
-
-
5.2.7
Persentase pemanfaatan aset
Persen
100
-
-
100
-
-
100
-
-
100,00
-
-
100,00
-
-
5.2.8
Persepsi kepuasan pegawai skala likert perwakilan terhadap layanan sarpras 1-10
7,1
92
299.000
7,1
92
299.000
6,45
30
295.920
90,85
32,61
98,97
90,85
32,61
-
5.2.8.2
Jumlah Sarana Prasarana
Unit
15
92
199.000
15
92
199.000
15
16
197.900
100,00
17,39
99,45
100,00
17,39
99,45
5.2.8.3
Gedung/Bangunan
M2
125
0
100.000
125
0
100.000
125
14
98.020
100,00
0,00
98,02
100,00
0,00
98,02
5.2.9
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat
Persen
100
-
-
100
-
-
100,00
-
-
100,00
-
-
100,00
-
-
5.2.10
Jumlah masukan topik penelitian Topik yang disampaikan ke puslitbangwas penelitian
1
-
-
1
-
-
1
-
-
100,00
-
-
0,00
-
-
5.2.11
Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP
Instansi APIP
14
73
51.456
14
73
14
53
49.226
100,00
72,60
100,00
72,60
0,00
5.2.11.1
Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah
Keg
2
37
22.713
2
37
22.713
2
29
37.026
100,00
78,38
163,02
100,00
78,38
163,02
5.2.11.2
Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah
Lap
2
36
28.743
2
36
28.743
2
24
12.200
100,00
66,67
42,45
100,00
66,67
42,45
pegawai skala likert layanan 1-10
Persen
51.456
-
-
108,99
-
-
95,67
Target
5.2.12
Indikator Kinerja Utama Indikator Output
Satuan
1
2
Tingkat persepsi kepuasan Pemda skala likert atas auditor bersertifikat 1-10
6.1.1
Jumlah Sistem Informasi dimanfaatkan secara efektif
6.1.1.1
Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
TOTAL
yang
Setahun Outcome Output 3
OH
7
-
4
165
Outcome Output 6
Dana
4
Realisasi s.d. triwulan ini
S.d. triwulan ini
5 -
350.456
OH 7
7
-
4
165
Outcome Output 9
Dana 8 -
350.456
OH
Dana (Rp)
10
11
7,70
-
4
83
-
345.146
Tujuan 6: Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah. Sasaran strategis 6.1: Terselenggaranya satu sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan 100 100 -
Outcome Output 12
Capaian dibandingkan dengan Rencana (%) Setahun S.d. triwulan ini Outcome OH Dana OH Output 13 14 15 16
Dana 17
110,00
-
-
110,00
-
-
100,00
50,30
98,48
100,00
50,30
98,48
100,00
-
-
100,00
-
-
Persen
100
-
Lap
60
4.667
9.641.359
60
4.667
9.641.359
60
4.953
9.540.545
100,00
106,13
98,95
100,00
106,13
98,95
60
4.667 18.602
9.641.359 13.599.993
60
4.667 18.602
9.641.359 13.599.993
60
4.953 14.035
9.540.545 12.134.536
100,00
106,13 75,45
98,95 89,22
100,00
106,13 75,45
98,95 89,22
Instansi : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Unit Kerja: PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE : TAHUN 2013 s/d Triwulan 4 PROGRAM/SASARAN/INDIKATOR OUTPUT
PROGRAM : Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Indikator Outcome: 1. Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
SATUAN OUTCOME/ OUTPUT
TARGET/ANGGARAN SETAHUN OutCome/ OutPut
%
DANA (000)
REALISASI/CAPAIAN SD TW INI OutCome/OutPut
OH
JUMLAH
742.657
3.102
%
DANA (000) JUMLAH
OH %
399.620
53,81
JUMLAH
2.486
%
80,14
Indikator Output:
1. Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Laporan
10
195.668
406
21 210,00
105.825
54,08
2. Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Polsoskam
Laporan
33
424.677
1.900
41 124,24
199.999
47,09
3. Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Keuangan Daerah
Laporan
7
122.312
796
10 142,86
93.796
76,69
805 101,13
555.146
2.960
377.581
68,01
736
2. Persentase hasil pengawasan BUN yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan
%
532 131,03 1.149
60,47
24,86
Indikator Output:
1. Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Perekonomian
Laporan
1
25.780
13
9 900,00
2. Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Polsoskam
Laporan
9
123.744
221
73 811,11
89.976
72,71
265 119,91
3. Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah
Laporan
44
405.622
2.726
48 109,09
255.362
62,96
413
245.161
735
3. Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden
%
32.243 125,07
58 446,15 15,15
266.270 108,61
1.410 191,84
173.873 128,66
348 111,54
Indikator Output:
1. Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam
Laporan
10
135.140
312
12 120,00
2. Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah
Laporan
11
110.021
423
18 163,64
92.397
83,98
1.062 251,06
Halaman 1/6
Instansi : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Unit Kerja: PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE : TAHUN 2013 s/d Triwulan 4 PROGRAM/SASARAN/INDIKATOR OUTPUT
SATUAN OUTCOME/ OUTPUT
TARGET/ANGGARAN SETAHUN OutCome/ OutPut
4. Persentase IPP/IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini % minimal WDP
DANA (000)
REALISASI/CAPAIAN SD TW INI OutCome/OutPut
OH
JUMLAH
525.982
1.578
%
DANA (000) JUMLAH
OH %
630.084 119,79
JUMLAH
%
4.321 273,83
Indikator Output:
1. Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian
Laporan
3
34.470
84
12 400,00
2. Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Polsoskam
Laporan
11
93.005
202
3. Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKPD
Laporan
9
283.909
1.124
4. Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah
Kegiatan
9
59.925
96
9 100,00
13.157
21,96
87
90,63
5. Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah
Kegiatan
2
25.930
36
2 100,00
37.026 142,79
29
80,56
6. Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah
Laporan
2
28.743
36
2 100,00
12.200
42,45
24
66,67
15.680
141
74.803 477,06
128
90,78
5. Persentase peningkatan penerimaan negara dari hasil pengawasan
%
34.111
98,96
164 195,24
74 672,73
204.578 219,96
1.027 508,42
157 1.744,44
329.012 115,89
2.990 266,01
Indikator Output:
1. Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian
Laporan
1
7.840
28
1 100,00
28.212 359,85
29 103,57
2. Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Polsoskam
Laporan
1
7.840
113
4 400,00
46.591 594,27
99
55.865
142
6. Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
%
87,61
133.719 239,36
630 443,66
Indikator Output:
1. Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Perekonomian
Laporan
1
44.179
87
9 900,00
44.179 100,00
87 100,00
2. Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Polsoskam
Laporan
1
11.686
55
43 4.300,00
89.540 766,22
543 987,27
75.875
230
137.136 180,74
824 358,26
75.875
230
137.136 180,74
824 358,26
7. Persentase jumlah laporan audit atas proyek PHLN yang opini auditnya WTP
%
Indikator Output:
1. Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN
Laporan
9
17 188,89
Halaman 2/6
Instansi : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Unit Kerja: PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE : TAHUN 2013 s/d Triwulan 4 PROGRAM/SASARAN/INDIKATOR OUTPUT
8. Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima
SATUAN OUTCOME/ OUTPUT
TARGET/ANGGARAN SETAHUN OutCome/ OutPut
IPD
DANA (000)
REALISASI/CAPAIAN SD TW INI OutCome/OutPut
OH
JUMLAH
298.677
1.096
298.677
1.096
88.329
177
88.329
177
282.289
528
282.289
528
259.197
258
259.197
258
186.312
117
186.312
117
74.348
225
74.348
225
11.095
75
11.095
75
%
DANA (000) JUMLAH
OH %
JUMLAH
%
369.963 123,87
1.789 163,23
369.963 123,87
1.789 163,23
106.270 120,31
895 505,65
106.270 120,31
895 505,65
284.505 100,79
574 108,71
284.505 100,79
574 108,71
Indikator Output:
1. Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Bidang Keuangan Daerah 9. BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik
Laporan
16
%
53 331,25
Indikator Output:
1. Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat 10. BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik
Laporan
6
%
34 566,67
Indikator Output:
1. Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD 11. BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
Laporan
16
%
17 106,25
233.645
90,14
2.190 848,84
233.645
90,14
2.190 848,84
39.101
20,99
108
92,31
39.101
20,99
108
92,31
55.176
74,21
135
60,00
55.176
74,21
135
60,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
Indikator Output:
1. Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD 12. Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi
Laporan
18
%
105 583,33
Indikator Output:
1. Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 13. IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP
Laporan
6
Instansi
10 166,67
Indikator Output:
1. Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP 14. IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/ mengoreksi kebijakan
Laporan
4
Instansi
3
75,00
Indikator Output:
1. Laporan hasil kajian pengawasan
Laporan
1
0
0,00
Halaman 3/6
Instansi : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Unit Kerja: PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE : TAHUN 2013 s/d Triwulan 4 PROGRAM/SASARAN/INDIKATOR OUTPUT
15. Persentase terselesaikannya Kasus HKP, klaim dan ekskalasi
SATUAN OUTCOME/ OUTPUT
TARGET/ANGGARAN SETAHUN OutCome/ OutPut
%
DANA (000)
REALISASI/CAPAIAN SD TW INI OutCome/OutPut
OH
JUMLAH
81.573
232
81.573
232
452.532
1.470
452.532
1.470
70.575
270
70.575
270
130.182
402
130.182
402
%
DANA (000) JUMLAH
OH %
JUMLAH
%
144.272 176,86
364 156,90
144.272 176,86
364 156,90
470.089 103,88
1.978 134,56
470.089 103,88
1.978 134,56
Indikator Output:
1. Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim 16. Persentase penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum
Laporan
4
%
12 300,00
Indikator Output:
1. Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik
Laporan
50
17. Persentase hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh instansi % berwenang
82 164,00
22.218
31,48
55
20,37
22.218
31,48
55
20,37
Indikator Output:
1. Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya Outcome : Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku Indikator Outcome: 1. Persentase KL & Pemda yang telah menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008
Laporan
4
%
1
25,00
175.823 135,06
564 140,30
175.823 135,06
564 140,30
Indikator Output:
1. Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah
Laporan
16
42 262,50
Halaman 4/6
Instansi : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Unit Kerja: PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE : TAHUN 2013 s/d Triwulan 4 PROGRAM/SASARAN/INDIKATOR OUTPUT
SATUAN OUTCOME/ OUTPUT
TARGET/ANGGARAN SETAHUN OutCome/ OutPut
PROGRAM : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP Outcome : Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Indikator Outcome: 1. Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang % dibutuhkan
DANA (000)
REALISASI/CAPAIAN SD TW INI OutCome/OutPut
OH
JUMLAH
0
0
0
0
0
0
0
0
556.959
875
556.959
875
144.340
630
144.340
630
7.651.980
979
7.651.980
979
66.188
273
66.188
273
%
DANA (000) JUMLAH
OH %
JUMLAH
%
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
Indikator Output:
1. Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 002
Laporan
4
2. Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASs) %
0
0,00
Indikator Output:
1. Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 004 3. Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi
Laporan
12
%
0
0,00
652.925 117,23
2.832 323,66
652.925 117,23
2.832 323,66
Indikator Output:
1. Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 101
Laporan
3
4. Persentase jumlah pegawai BPKP yang kompeten dan profesional % di setiap bidang kompetensi yang dibutuhkan
34 1.133,33
69.400
48,08
77
12,22
69.400
48,08
77
12,22
7.517.944
98,25
815
83,25
7.517.944
98,25
815
83,25
31.628
47,79
52
19,05
31.628
47,79
52
19,05
Indikator Output:
1. Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 102 5. Tingkat Opini BPK terhadap Laporan Keuangan BPKP
Laporan
16
%
2
12,50
Indikator Output:
1. Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 103 6. Persepsi publik yang positif terhadap BPKP
Laporan
17
skala likert
17 100,00
Indikator Output:
1. Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 104
Laporan
4
4 100,00
Halaman 5/6
Instansi : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Unit Kerja: PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE : TAHUN 2013 s/d Triwulan 4 SATUAN OUTCOME/ OUTPUT
PROGRAM/SASARAN/INDIKATOR OUTPUT
7. Indeks Efektivitas Pengelolaan aset
TARGET/ANGGARAN SETAHUN OutCome/ OutPut
%
DANA (000)
REALISASI/CAPAIAN SD TW INI OutCome/OutPut
OH
JUMLAH
1.221.892
1.910
1.221.892
1.910
299.000
92
%
DANA (000) JUMLAH
OH %
JUMLAH
%
1.273.976 104,26
1.177
61,62
1.273.976 104,26
1.177
61,62
Indikator Output:
1. Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 105
Laporan
PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP Outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP Indikator Outcome: 1. Tingkat Kepuasan Penerima Layanan
4
skala likert
3
75,00
295.920
98,97
30
32,61
197.900
99,45
16
34,78
98.020
98,02
14
30,43
13.792.493
97,88
Indikator Output:
1. Jumlah Sarana Prasarana
Unit
15
199.000
46
2. Gedung/Bangunan
M2
125
100.000
46
14.091.834
18.497
Total:
15 100,00 0
0,00
24.889 134,56
Halaman 6/6