BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA
A. SUMBER DANA APBD KABUPATEN BANDUNG Pengukuran Kinerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bandung Tahun 2014 didasarkan pada perumusan kerangka logis indikator kinerja dengan pendekatan sebagai berikut : 1.
Masukan (Input) Adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, indikator ini dapat berupa : Dana, Sumber Daya Manusia, Sarana dan seluruh komponen yang dibutuhkan dengan target kinerja terukur untuk terselenggaranya suatu kegiatan.
2. Keluaran (Output) Adalah yang diharapkan kegiatan langsung dapat dilaksanakan sesuai potensi masukan yang ada dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan input 3. Hasil (Outcome) Adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah (efek langsung) dari suatu kegiatan. 4. Manfaat (Benefit) Adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan yaitu
apakah
kegiatan
memberikan
dampak
yang
positif
kepada
masyarakat. 5. Impact (Dampak) Adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukkan menjadi keluaran dan hasil.
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
IV - 25
Langkah – langkah proses kegiatan di maksud untuk setiap program / kegiatan sebagaimana tertuang pada DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :
1.
URUSAN SKPD Program dan Kegiatan pada setiap SKPD (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.805.000.- terealisasi sebesar Rp.1.200.000. atau 42,78.%, digunakan untuk biaya keperluan surat menyurat kantor berupa perangko dan materai. Hasil yang dicapai/outcome dari kegiatan adalah terlaksananya kegiatan surat menyurat dengan lancar sehingga terwujudnya pelayanan yang baik di lingkungan kantor maupun luar kantor. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini : Tabel 4.1 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT TAHUN 2014 Kinerja
No
Narasi
Tolak ukur Target
Realisasi
1.
Masukan
Dana
Rp. 2.805.000
Rp. 1.200.000
2.
Keluaran
685 buah Materai dan Perangko
365 buah Materai dan Perangko
3.
Hasil
Jumlah Materai dan perangko yang tersedia Tercapainya kegiatan surat menyurat dengan lancar sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik
Tercapainya kegiatan surat menyurat dengan lancar sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik
Tercapainya kegiatan surat menyurat dengan lancar sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik
4.
Manfaat
Pelayanan Administrasi perkantoran dalam kegiatan surat menyurat berjalan
Pelayanan Administrasi perkantoran dalam kegiatan surat menyurat berjalan
Pelayanan Administrasi perkantoran dalam kegiatan surat menyurat berjalan
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
IV - 26
5.
Dampak
dengan baik dan lancar
dengan lancar
baik
dan dengan baik dan lancar
Lancarnya Kegiatan di Disdukcasip
Lancarnya Kegiatan di Disdukcasip
Lancarnya Kegiatan di Disdukcasip
1.2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 77.831.700,- terrealisasi sebesar Rp.40.447.800, atau 51,96 %, digunakan untuk biaya keperluan komunikasi, sumber daya air dan listrik. Hasil yang dicapai/outcome dari kegiatan adalah terlaksananya komunikasi, kebutuhan air dan listrik di lingkungan kantor. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini : Tabel 4.2 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TAHUN 2014 Kinerja No
Narasi
Tolak ukur Target
Realisasi
1.
Masukan
Dana
Rp. 77.831.700
Rp. 40.447.800
2.
Keluaran
1 Paket (Telepon, air dan internet)
1 Paket( Telepon, air dan internet)
3.
Hasil
Jumlah Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Terpenuhinya kebutuhan dinas dalam pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan dinas dalam pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan dinas dalam pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.
Manfaat
Terlaksananya komunikasi dengan instansi / badan / lembaga lain serta dengan masyarakat.
Terlaksananya komunikasi dengan instansi / badan / lembaga lain serta dengan masyarakat.
Terlaksananya komunikasi dengan instansi / badan / lembaga lain serta dengan masyarakat.
5.
Dampak
Lancarnya Kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Lancarnya Kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Lancarnya Kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
IV - 27
1.3
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 58.981.500,- terrealisasi sebesar Rp.58.981.000, atau 99,99%, digunakan untuk biaya keperluan Jasa Kebersihan Kantor dan bahan pembersih kantor. Hasil yang dicapai/outcome dari kegiatan adalah terpeliharanya kebersihan kantor. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini : Tabel 4.3
RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR TAHUN 2014 Kinerja No
Narasi
Tolak ukur Target
Realisasi
1.
Masukan
Dana
Rp. 58.981.500
Rp.58.981.000
2.
Keluaran
Jumlah tersedianya jasa kebersihan kantor Jumlah tersedianya bahan pembersih kantor Terpenuhinya Kebutuhan jasa dan bahan kebersihan kantor
3 orang
3 orang
42 jenis
42 jenis
Terpenuhinya Kebutuhan jasa dan bahan kebersihan kantor
Terpenuhinya Kebutuhan jasa dan bahan kebersihan kantor
Terwujudnya kegiatan kantor dengan baik dan lancar Kegiatan kantor berjalan dengan lancar
Terwujudnya kegiatan kantor dengan baik dan lancar Kegiatan kantor berjalan dengan lancar
3.
Hasil
4.
Manfaat
Terwujudnya kegiatan kantor dengan baik dan lancar
5.
Dampak
Kegiatan kantor berjalan dengan lancar
1.4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 184.842.000,- terealisasi sebesar Rp. 183.822.800 atau 99,44 %, digunakan untuk memenuhi
kebutuhan
alat
tulis
kantor.
Hasil
yang
dicapai/outcome kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor, sehingga dampaknya terwujudnya pelayanan yang cepat dan kegiatan kantor berjalan dengan lancar dan baik. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini :
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
IV - 28
Tabel 4.4 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR TAHUN 2014 Kinerja No
Narasi
Tolak ukur Target
Realisasi
1.
Masukan
Dana
Rp. 184.842.000
Rp.183.822.800
2.
Keluaran
117 Jenis
117 Jenis
3.
Hasil
Jumlah Tersedianya alat tulis kantor (Jenis) Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor.
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
4.
Manfaat
Terwujudnya kegiatan kantor dengan baik dan lancar
5.
Dampak
Kegiatan kantor berjalan dengan lancar
Terwujudnya kegiatan kantor dengan baik dan lancar Kegiatan kantor berjalan dengan lancar
Terwujudnya kegiatan kantor dengan baik dan lancar Kegiatan kantor berjalan dengan lancar
1.5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 756.399.000,- terealisasi sebesar
Rp.746.478.800,-
atau
98,68.%
digunakan
untuk
penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Hasil yang dicapai/outcome kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan, sehingga dampaknya pelayanan publik
berjalan
dengan
lancar
sehingga
menghasilkan
pendapatan asli daerah. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini : Tabel 4.5 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN BARANGCETAKAN DAN PENGGANDAAN TAHUN 2014 Kinerja No
Narasi
Tolak ukur Target
1.
Masukan
Dana
Rp. 756.399.000
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
Realisasi Rp. 746.478.800
IV - 29
2.
Keluaran
3.
Hasil
4.
Manfaat
5.
Dampak
Jumlah tersedianya barang cetakan (Jenis) Jumlah tersedianya barang penggandaan (Lembar) Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan. Terwujudnya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan sehingga kegiatan kantor berjalan dengan lancar Lancarnya kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
35 Jeni
35 Jenis
78.460 Lembar
75.854 Lembar
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan. Terwujudnya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan sehingga kegiatan kantor berjalan dengan lancar Lancarnya kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Terwujudnya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan sehingga kegiatan kantor berjalan dengan lancar Lancarnya kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 18.750.000,- terealisasi sebesar
Rp.18.750.000,-
atau
100.%
digunakan
untuk
Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor . Hasil yang didapat/outcome kegiatan ini adalah Terpenuhinya Ketersediaan alat listrik yang siap pakai sehingga dampaknya adalah meningkatnya kegiatan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini : Tabel 4.6 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR TAHUN 2014 No 1.
Narasi Dana
Tolak ukur Dana
Kinerja Target Rp. 18.750.000
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
Realisasi Rp. 18.750.000
IV - 30
2.
Keluaran
3.
Hasil
4.
Manfaat
5.
Dampak
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (unit) Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik dan elektronik yang siap pakai
13
13
Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik dan elektronik yang siap pakai
Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik dan elektronik yang siap pakai
Terwujudnya kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terwujudnya kegiatan penyedian jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Meningkatnya kegiatan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar
Meningkatnya kegiatan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar
Terwujudnya kegiatan penyedian jasa peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatnya kegiatan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar
1.7 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran untuk kegiatan ini sebesar
Rp. 2.309.828.950,-
terealisasi sebesar Rp. 2.139.929.100,- atau 92,64%, digunakan untuk biaya belanja jasa peralatan dan perlengkapan kantor. Hasil yang dicapai/outcome dari kegiatan ini adalah Tercapainya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai sehingga meningkatnya kegiatan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat di lihat pada tabel 4.7 dibawah ini : Tabel 4.7 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR TAHUN 2014 Kinerja No
Narasi
Tolak ukur Target
1.
Masukan
Dana
Rp. 2.309.828.950
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
Realisasi Rp. 2.139.929.100
IV - 31
2.
Keluaran
3.
Hasil
4.
Manfaat
5.
Dampak
Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor yang dibutuhkan Terpenuhinya kebutuhan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor
88 jenis
88 jenis
Terwujudnya kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya kebutuhan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor Terwujudnya kegiatan penyedian jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya kebutuhan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor Terwujudnya kegiatan penyedian jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Lancarnya kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Lancarnya kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Lancarnya kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.8 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 11.080.500,- terealisasi sebesar Rp.11.080.500,- atau 99.%, digunakan untuk
biaya
belanja
yang
peralatan
Rumah
tangga
kantor.
Hasil
dicapai/outcome dari kegiatan ini adalah terpenuhinya alat-alat kantor yang siap pakai sehingga kegiatan kantor berjalan dengan baik dan lancar. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada tabel 4.8 di bawah ini : Tabel 4.8 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA TAHUN 2014 Kinerja No
Narasi
Tolak Ukur Target
Realisasi
1.
Masukan
Dana
Rp. 11.080.500
Rp. 11.080.000
2.
Keluaran
17 jenis
17 jenis
3.
Hasil
Jumlah tersedianya Peralatan dan perlengkapan bahan baku kantor Terpenuhinya kebutuhan alat-alat kantor yang siap pakai
Terpenuhinya kebutuhan alat-alat kantor yang siap pakai
Terpenuhinya kebutuhan alat-alat kantor yang siap pakai
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
IV - 32
4.
Manfaat
Meningkatnya kegiatan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar
5.
Dampak
Lancarnya kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.9
Kegiatan
Meningkatnya kegiatan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar Lancarnya kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyediaan
Bahan
Bacaan
Meningkatnya kegiatan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar Lancarnya kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan
Peraturan
Perundang - Undangan Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 21.084.000,- terealisasi sebesar Rp. 19.080.000,- atau .90,49 %, digunakan untuk biaya belanja surat kabar dan majalah. Hasil yang dicapai/outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan majalah, sehingga dampaknya adalah meningkatnya wawasan dan pengetahuan pegawai. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas, dapat dilihat pada tabel 4.9 di bawah ini : Tabel 4.9 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2014 Kinerja No
Narasi
Tolak ukur Target
Realisasi
1.
Masukan
Dana
Rp. 21.084.000
Rp. 19.080.000
2.
Keluaran
Jumlah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
348 eksemplar
336 eksemplar
3.
Hasil
Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan majalah
4.
Manfaat
Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pegawai
Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan majalah Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pegawai
Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan majalah Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pegawai
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
IV - 33
5.
Dampak
Lancarnya kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Lancarnya kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Lancarnya kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 32.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 16.900.000, atau 52,81%, digunakan untuk biaya makanan dan minuman dalam rangka kegiatan rapat-rapat di lingkungan kantor. Hasil yang dicapai/outcome dari kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman dalam kegiatan rapat-rapat pegawai sehingga dampaknya adalah pelayanan publik dan kegiatan kantor berjalan dengan lancar dan aman. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.10 di bawah ini : Tabel 4.10 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN TAHUN 2014 Kinerja No
Narasi
Tolak Ukur Target
Realisasi
1.
Masukan
Dana
Rp. 32.000.000
Rp. 16.900.000
2.
Keluaran
480
240
3.
Hasil
4.
Manfaat
Jumlah Tersedianya makan dan minum u rapat pegawai dan tamu (OK) Tercapainya kegiatan rapat – rapat pegawai sehingga kegiatan kantor berjalan dengan baik dan lancer Meningkatnya pelayanan untuk rapat–rapat / tamu di lingkungan kantor
Tercapainya kegiatan rapat – rapat pegawai sehingga kegiatan kantor berjalan dengan baik dan lancar Meningkatnya pelayanan untuk rapat–rapat / tamu di lingkungan kantor
Tercapainya kegiatan rapat – rapat pegawai sehingga kegiatan kantor berjalan dengan baik dan lancer Meningkatnya pelayanan untuk rapat–rapat / tamu di lingkungan kantor
5.
Dampak
Lancarnya kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Lancarnya kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Lancarnya kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
IV - 34
1.11) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 33.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 33.899.800 atau 99,99 %, digunakan untuk biaya keperluan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah tercapainya konsultasi dan koordinasi keluar daerah, sehingga dampaknya adalah terkoordinasikannya permasalahan yang berkaitan dengan Dinas/Instansi/Lembaga terkait melalui rapat-rapat dan konsultasi. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.11 di bawah ini : Tabel 4.11 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH TAHUN 2014 Kinerja No
Narasi
Tolak Ukur Target
Realisasi
1.
Masukan
Dana
Rp. 33.900.000
Rp. 33.899.800
2.
Keluaran
32 HOK
32 HOK
3.
Hasil
Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah Tercapainya konsultasi dan koordinasi dengan Dinas/Intansi / Lembaga terkait
Tercapainya konsultasi dan koordinasi dengan Dinas/Intansi / Lembaga terkait
Tercapainya konsultasi dan koordinasi dengan Dinas/Intansi / Lembaga terkait
4.
Manfaat
Terkoordinasikannya permasalahan yang berkaitan dengan Dinas / Instansi / Lembaga terkait melalui rapatrapat dan konsultasi
Terkoordinasikanny a permasalahan yang berkaitan dengan Dinas / Instansi / Lembaga terkait melalui rapatrapat dan konsultasi
5.
Dampak
Lancarnya kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Lancarnya kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terkoordinasikanny a permasalahan yang berkaitan dengan Dinas / Instansi / Lembaga terkait melalui rapat-rapat dan konsultasi Lancarnya kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
IV - 35
1.12) Kegiatan
Penyediaan
Tenaga
Pendukung
Teknis
dan
Administrasi Perkantoran Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 36.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 36.000.000 atau 100 %, Penyediaan
tenaga
pendukung
digunakan untuk biaya
teknis
dan
Administrasi
Perkantoran. Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Administrasi Perkantoran, Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.12 di bawah ini : Tabel 4.12 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN TAHUN 2014 Kinerja No
Narasi
Tolak Ukur Target Rp. 36.000.000
Realisasi
1.
Masukan
Dana
Rp. 36.000.000
2.
Keluaran
Jumlah tersedianya 3 orang Jasa dan SDM
3 orang
3.
Hasil
Terlaksananya Administrasi Perkantoran
Tercapainya Tenaga Pendukung Administrasi
Tercapainya Tenaga Pendukung Administrasi
4.
Manfaat
Tertibnya Administrasi Perkantoran
Tertibnya Administrasi Perkantoran
Tertibnya Administrasi Perkantoran
5.
Dampak
Meningkatnya Pelayanan terhadap masyarakat
Meningkatnya Pelayanan terhadap masyarakat
Meningkatnya Pelayanan terhadap masyarakat
1.13 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 40.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 36.750.000 atau 91,87 %, digunakan untuk biaya keperluan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
IV - 36
Hasil yang dicapai/outcome dari kegiatan ini adalah tercapainya prosentase rata – rata perjalanan Dinas PNS, sehingga dampaknya adalah terkoordinasikannya permasalahan yang berkaitan dengan Dinas/Instansi/ Lembaga terkait melalui rapatrapat dan konsultasi. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.13 di bawah ini : Tabel 4.13 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN RAPAT-RAPAT DAN KOORDINASI KE DALAM DAERAH TAHUN 2014 Kinerja No
Narasi
Tolak Ukur Target
Realisasi
1.
Masukan
Dana
Rp. 40.000.000,-
Rp. 36.750.000
2.
Keluaran
190 HOK
185 HOK
3.
Hasil
4.
Manfaat
Jumlah perjalanan dinas dalam daerah (HOK). tercapainya prosentase rata – rata perjalanan dinas Tercapainya konsultasi dan koordinasi dengan Dinas / Intansi / Lembaga terkait
tercapainya prosentase rata – rata perjalanan dinas Tercapainya konsultasi dan koordinasi dengan Dinas / Intansi / Lembaga terkait
tercapainya prosentase rata – rata perjalanan dinas Tercapainya konsultasi dan koordinasi dengan Dinas / Intansi / Lembaga terkait
5.
Dampak
Terkoordinasikannya permasalahan yang berkaitan dengan Dinas / instansi atau lembaga yang terkait
Terkoordinasikannya permasalahan yang berkaitan dengan Dinas / instansi atau lembaga yang terkait
Terkoordinasikannya permasalahan yang berkaitan dengan Dinas / instansi atau lembaga yang terkait
1.14 Kegiatan Penunjang Perayaan Hari–hari Bersejarah Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 1.200.000 atau 24 %, digunakan untuk biaya keperluan
perayaan hari – hari bersejarah. Hasil yang
dicapai/outcome dari kegiatan ini adalah tercapainya kegiatan perayaan hari – hari bersejarah di lingkungan kantor. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.14 di bawah ini :
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
IV - 37
Tabel 4.14 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENUNJANG PERAYAAN HARI – HARI BERSEJARAH TAHUN 2014 Kinerja No
Narasi
Tolak Ukur Target
Realisasi
1.
Masukan SDM,Dana, Waktu
Rp. 5.000.000
Rp. 1.200.000
2.
Keluaran
Jumlah kegiatan pameran dan Peringantan PHBN
5
2
3.
Hasil
Terselenggaranya kegiatan Perayaan hari–hari bersejarah
Terselenggaranya kegiatan Perayaan hari–hari bersejarah
Terselenggaranya kegiatan Perayaan hari – hari bersejarah
4.
Manfaat
Dampak
Tercapainya kegiatan perayaan hari – hari bersejarah Lancarnya kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tercapainya kegiatan perayaan hari – hari bersejarah
5.
Tercapainya kegiatan perayaan hari – hari bersejarah Lancarnya kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Lancarnya kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 219.565.000,- terealisasi sebesar Rp. 217.328.300 atau 98,98 %, digunakan untuk biaya Pembangunan Gedung Kantor. Hasil yang dicapai/outcome dari kegiatan ini adalah Tercapainya bangunan gedung kantor yang memadai sehingga terpeliharanya arsip dan terpenuhinya kebutuhan kantor. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.15 di bawah ini :
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
IV - 38
Tabel 4.15 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR TAHUN 2014 No
Narasi
Kinerja
Tolak Ukur
1.
Masukan
Dana
2.
Keluaran
3.
Hasil
4.
Manfaat
5.
Dampak
Jumlah bangunan gedung kantor yang dibangun Tercapainya bangunan gedung kantor yang memadai Terlaksana dan tertatanya Administrasi Perkantoran Terpeliharanya Arsip dinas kependudukan dan pencatatan Sipil
Target Rp. 219.565.000
Realisasi Rp. 217.328.300
1 paket (Gudang)
1 paket (gudang)
Tercapainya bangunan gedung kantor yang memadai Terlaksana dan tertatanya Administrasi Perkantoran Terpeliharanya Arsip kependudukan dan pencatatan Sipil
Tercapainya bangunan gedung kantor yang memadai Terlaksana dan tertatanya Administrasi Perkantoran Terpeliharanya Arsip kependudukan dan pencatatan Sipil
2.2) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.478.410.000,terealisasi sebesar Rp. 1.425.178.600 atau 96,39 %, digunakan untuk biaya Penyediaan Kendaraan Dinas/operasional. Hasil yang dicapai/outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan Dinas/Operasional sehingga
pelayanan terhadap
masyarakat meningkat. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.16 di bawah ini : Tabel 4.16 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL TAHUN 2014 Kinerja No
Narasi
Tolak Ukur Target
1.
Masukan
Dana
Rp. 1.478.410.000
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
Realisasi Rp. 1.425.178.600
IV - 39
2.
Keluaran
3.
Hasil
4.
Manfaat
5.
Dampak
Jumlah kendaraan roda 4 operasional
- 3 unit Mobil Operasional - 2 unit mobil Pelayanan
- 3 unit Mobil Operasional - 2 unit mobil Pelayanan
Jumlah kendaraan roda 2 operasional
2 unit motor pelayanan
2 unit motor pelayanan
Terpenuhinya kebutuhan Kendaraan Dinas/operasional Terwujudnya operasional kedinasan dan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat
Terpenuhinya kebutuhan Kendaraan Dinas/operasional Terwujudnya operasional kedinasan dan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat
Terpenuhinya kebutuhan Kendaraan Dinas/operasional Terwujudnya operasional kedinasan dan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat
2.3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 137.065.000,- terealisasi sebesar Rp. 135.496.500 atau 98,85 %, digunakan untuk biaya pemeliharaan gedung di lingkungan kantor. Hasil yang dicapai/outcome dari kegiatan ini adalah tercapainya pemeliharaan gedung dan kantor secara keseluruhan , sehingga dampaknya adalah terwujudnya kantor yang bersih dan nyaman. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.17 di bawah ini : Tabel 4.17 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR TAHUN 2014 Kinerja No
Narasi
Tolak Ukur Target
Realisasi
1.
Masukan
Dana
Rp. 137.065.000
Rp. 135.496.500
2.
Keluaran
Jumlah pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor (paket)
1 (paket)
1 (paket)
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
IV - 40
3.
Hasil
4.
Manfaat
5.
Dampak
Tercapainya Pemeliharaan gedung dan kantor secara keseluruhan Meningkatnya kondisi gedung kantor Terwujudnya kantor yang bersih dan nyaman
Tercapainya Pemeliharaan gedung dan kantor secara keseluruhan
Tercapainya Pemeliharaan gedung dan kantor secara keseluruhan
Meningkatnya kondisi gedung kantor
Meningkatnya kondisi gedung kantor Terwujudnya kantor yang bersih dan nyaman
Terwujudnya kantor yang bersih dan nyaman
2.4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 516.060.000,- terealisasi sebesar Rp. 301.352.500 atau 58,39 %, digunakan untuk biaya pemeliharaan kendaraan dinas . Hasil yang dicapai/outcome dari kegiatan ini adalah Tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas, sehingga dampaknya adalah pelayanan publik / kegiatan kantor bisa berjalan dengan lancar. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.18 di bawah ini : Tabel 4.18 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL TAHUN 2014 Kinerja No
Narasi
Tolak Ukur Target
Realisasi
1.
Masukan
Dana
Rp. 516.060.000
Rp. 301.352.500
2.
Keluaran
Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (unit) Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (unit) Tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas
9 Unit
9 Unit
21 Unit
21 Unit
Tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas
Tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas
3.
Hasil
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
IV - 41
4.
Manfaat
Terwujudnya Pemeliharaan kendaraan dinas sehingga pelayanan publik berjalan dengan lancer
Terwujudnya Pemeliharaan kendaraan dinas sehingga pelayanan publik berjalan dengan lancar
Terwujudnya Pemeliharaan kendaraan dinas sehingga pelayanan publik berjalan dengan lancer
5.
Dampak
Lancarnya kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Lancarnya kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Lancarnya kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.5) Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala software, hardware dan jaringan Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 15.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 14.610.000 atau 97,4 %, digunakan untuk
biaya
pemeliharaan sofware, hardware dan jaringan guna kebutuhan lingkungan kantor. Hasil yang dicapai/outcome dari kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin software, hardware dan jaringan , dampaknya adalah pelayanan / kegiatan kantor berjalan dengan baik dan lancar. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada Tabel 4.19 di bawah ini : Tabel 4.19 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA SOFWARE, HARDWARE DAN JARINGAN TAHUN 2014 No
Narasi
Tolak Ukur
1.
Masukan
Dana
2.
Keluaran
3.
Hasil
Jumlah Komputer dan jaringan internet yang dipelihara Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin berkala software,hardware dan jaringan
Kinerja Target Rp. 15.000.000
Realisasi Rp. 14.610.000
1 Paket
1 Paket
Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin berkala software,hardware dan jaringan
Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin berkala software,hardware dan jaringan
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
IV - 42
4.
Manfaat
Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala software, hardware dan jaringan
Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala software, hardware dan jaringan
Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala software, hardware dan jaringan
5.
Dampak
Pelayanan / kegiatan Kantor berjalan dengan baik dan lancar
Pelayanan / kegiatan Kantor berjalan dengan baik dan lancar
Pelayanan / kegiatan Kantor berjalan dengan baik dan lancer
(3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.1) Kegiatan Pengadaan Pakian Dinas Beserta Perlengkapannya Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 68.065.000,- terrealisasi sebesar Rp. 68.065.000 atau 100 %, digunakan untuk Pengadaan
Pakaian
Dinas
beserta
biaya
Perlengkapannya
di
lingkungan kantor. Hasil yang dicapai/outcome dari kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, dampaknya adalah kegiatan kantor
berjalan dengan baik dan
lancar. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada Tabel 4.20 di bawah ini : Tabel 4.20 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA TAHUN 2014 Kinerja No
Narasi
Tolak Ukur Target
1. Masukan
Dana
Rp. 68.065.000
2. Keluaran Jumlah Pakaian Dinas 180 stel beserta Perlengkapannya 3. Hasil Tercapainya Tercapainya Pemenuhan Pakaian Kebutuhan akan Dinas Pakaian Dinas perlengkapannya 4. Manfaat Meningkatnya Tertib Meningkatnya dan disiplin akan Tertib dan disiplin Pakaian PNS selama akan Pakaian PNS bekerja selama bekerja
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
Realisasi Rp. 68.065.000 180 stel
Tercapainya Kebutuhan Pakaian Dinas Meningkatnya Tertib dan disiplin akan Pakaian PNS selama bekerja
IV - 43
5. Dampak
Pelayanan / kegiatan Kantor berjalan dengan baik dan tertib
Pelayanan / kegiatan Kantor berjalan dengan baik dan tertib
Pelayanan / kegiatan Kantor berjalan dengan baik dan tertib
3.2) Kegiatan Pengadaan Pakian Khusus Hari-hari Tertentu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 71.065.000,- terrealisasi sebesar Rp. 70.360.000 atau 99 %, digunakan untuk
biaya
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu di lingkungan kantor. Hasil yang dicapai/outcome dari kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan Pengadaan Pakaian Khusus Pakaian Khusus Hari-hari tertentu , dampaknya adalah kegiatan kantor
berjalan dengan
baik dan lancar. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada Tabel 4.21 di bawah ini : Tabel 4.21 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU TAHUN 2014 Kinerja No
Narasi
Tolak Ukur Target
Realisasi
1.
Masukan
Dana
Rp. 71.065.000
Rp. 70.360.000
2.
Keluaran
Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (stel)
94 Stel
94 stel
3.
Hasil
Tercapainya Pemenuhan Pakaian pada Hari hari tertentu
4.
Manfaat
5.
Dampak
Meningkatnya Tertib dan disiplin pegawai Disdukcasip akan pakaian Pelayanan / kegiatan Kantor berjalan dengan baik dan tertib
Tercapainya Tercapainya Pemenuhan Pemenuhan Pakaian pada Hari Pakaian pada Hari hari tertentu hari tertentu Meningkatnya Meningkatnya Tertib dan disiplin Tertib dan disiplin akan Pakaian akan Pakaian pegawai pegawai Pelayanan / Pelayanan / kegiatan Kantor kegiatan Kantor berjalan dengan berjalan dengan baik dan tertib baik dan tertib
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
IV - 44
(4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.1) Bimbingan
Teknis
Implementasi
Peraturan
Perundang-
undangan Anggaran
untuk
kegiatan
ini
sebesar
Rp.
211.200.000,-
terrealisasi sebesar Rp. 205.665.500 atau 97,37 %, digunakan untuk
biaya
Bimbingan
teknis
Implementasi
Peraturan
Perundang-undangan (PP No 46 Tahun 2011 dan Perbub No 46 Tahun 2012). Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan Pegawai Disdukcasip tentang Implementasi PP 46 Tahun 2011 dan Perbub No 46 Tahun 2012 tentang Penyusunan SKP dan SOP. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.22 di bawah ini : Tabel 4.22 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2014 No
Narasi
Tolak Ukur
1.
Masukan
Dana
2.
Keluaran
Jumlah Pelaksanaan Bintek implementasi Peraturan Perundangundangan
3.
Hasil
Meningkatknya Pengetahuan akan Peraturan Perundang undangan
4.
Manfaat
5.
Dampak
Terwujud dan terimplementasikan nya Sistem Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Tersusunnya SOP Meningkatnya Kinerja Pegawai di Lingkungan Disdukcasip
Kinerja Target Rp. 211.200.000
Realisasi Rp. 205.665.500
1 (PP No. 46 thn 2011 ttg Penilaian Perestasi kerja PNS dan Perbup No 46 tahun 2012 tentang Penyusunan SOP) - Benchmarking Meningkatnya pengetahuan dan permahaman pegawai akan PP 46 Tahun 2011 (SKP)dan Perbub 46 Tahun 2012 (SOP) Terwujud dan terimplementasikanny a Sistem Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Tersusunnya SOP Meningkatnya Kinerja Pegawai di Lingkungan Disdukcasip
1 (PP No. 46 thn 2011 ttg Penilaian Perestasi kerja PNS dan Perbup No 46 tahun 2012 tentang Penyusunan SOP) - Benchmarking Meningkatnya pengetahuan dan permahaman pegawai akan PP 46 Tahun 2011 (SKP)dan Perbub 46 Tahun 2012 (SOP) Terwujud dan terimplementasikann ya Sistem Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Tersusunnya SOP Meningkatnya Kinerja Pegawai di Lingkungan Disdukcasip
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
IV - 45
(5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 71.555.750,- terrealisasi sebesar Rp. 39.817.750 atau 55,64 %, digunakan untuk biaya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan Akuntabilitas Kinerja/LAKIP, RKA dan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH). Hasil yang dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan capaian kinerja dinas, RKA dan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) , sehingga dampaknya adalah akuntabilitas kinerja. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 4.23 di bawah ini : Tabel 4.23 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD TAHUN 2014 No
Narasi
Tolak Ukur
Kinerja Target Rp. 71.555.750
Realisasi 39.817.750
1.
Masukan
Dana
2.
Keluaran
Jumlah Laporan 14 Dokumen Rencana dan Capaian Perjalanan Dinas Kinerja dan Keuangan dan koordinasi Dinas (Laporan)
14 Dokumen Perjalanan Dinas dan Koordinasi
3.
Hasil
Tersedianya laporan capaian kinerja dinas, RKA, DPA dan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) .
4.
Manfaat
Terwujudnya Laporan capaian kinerja dinas, RKA, DPA dan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH)
Tersedianya laporan capaian kinerja dinas, RKA, DPA dan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) . Terwujudnya Laporan capaian kinerja dinas, RKA, DPA dan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH)
Tersedianya laporan capaian kinerja dinas, RKA, DPA dan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) . Terwujudnya Laporan capaian kinerja dinas, RKA, DPA dan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH)
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
IV - 46
5.
Dampak
Terselenggaranya Renja dan Evaluasi Program dan Kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terselenggaranya Renja dan Evaluasi Program dan Kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang efektif
Terselenggaranya Renja dan Evaluasi Kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang lebih efektif
(6) Program Penataan Administrasi Kependudukan Capaian Program Penataan Administrasi Kependudukan No
Target
Realiasi
Kinerja
Kinerja
95,21%
100%
97,36%
100%
97,36%
92%
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
62,%
60,11%
Cakupan Penerbitan Akta Kematian
1,35%
6%
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Jumlah Penduduk yang
1
Meningtkat dan tertibnya
Cakupan
direkam KTP Elektronik
Administrasi Kependudukan
Penerbitan KTP
KTP Elektronik yang
dan Pencatatan Sipil
6.1
Terdistribusi
Kegiatan Pembangunan dan Pengoprasian SIAK Secara Terpadu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 870.125.000,- terrealisasi sebesar
Rp.
856.773.850 atau 98,46 %,digunakan untuk
pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu. hasil/outcome
yang
dicapai
dari
kegiatan
ini
adalah
Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara Online. Untuk lebih jelasnya uraian diatas dapat di lihat pada Tabel 4.24 di bawah ini : Tabel 4.24 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN SIAK SECARA TERPADU TAHUN 2014 No
Narasi
1.
Masukan
Tolak Ukur Dana, SDM, Alatalat Perlengkapan SIAK
Kinerja Target Rp. 870.125.000
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
Realisasi Rp. 856.773.850
IV - 47
2.
Keluaran
3.
Hasil
4.
Manfaat
5.
Dampak
Jumlah Perangkat 41 Tower jaringan SIAK yang - Pengecatan 23 Tower Terpelihara - Pemeliharaan 20 buah grounding Tower SIAK - Pemerliharaan Tower Disdukcapil (Backbone Induk) - Pemeliharaan operasional Jaringan SIAK berbasis LAN Kec - Terpasangnya Load Balanser untuk menstabilkan dan meningkatkan performa Server SIAK - Terbangunnya Aplks Sistem Monitoring Jaringan (NMS) - Penataan ruang Server SIAK - Bintek Operator SIAK dan Pemeliharaan Kebersihan Tower Terselenggaranya Terselenggaranya Pelayanan Pelayanan Administrasi Administrasi Kependudukan dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil secara Online secara Online Terbentuknya Terbentuknya Database Database Kependudukan Kependudukan yang yang akurat, akurat, terintegrasi terintegrasi dan dan mudah diakses. mudah diakses. Tertibnya Tertibnya Administrasi Administrasi Kependudukan Kependudukan
41 Tower - Pengecatan 23 Tower - Pemeliharaan 6 buah grounding Tower SIAK - Pemerliharaan Tower Disdukcapil (Backbone Induk) - Pemeliharaan operasional Jaringan SIAK berbasis LAN Kec - Terpasangnya Load Balanser untuk menstabilkan dan meningkatkan performa Server SIAK - Terbangunnya Aplks Sistem Monitoring Jaringan (NMS) - Penataan ruang Server SIAK Bintek Operator SIAK dan Pemeliharaan Kebersihan Tower Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara Online Terbentuknya Database Kependudukan yang akurat, terintegrasi dan mudah diakses. Tertibnya Administrasi Kependudukan
6.2) Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan pemeliharaan) Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.100.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 97.850.000 atau 97,85 %, dengan langkah – langkah kegiatan sebagai berikut : 1. Melaksanakan rapat persiapan
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
IV - 48
2. Menentukan sasaran dan lokasi kegiatan 3. Menyusun jadwal kegiatan 4. Melaksanakan koordinasi dengan tingkat kecamatan 5. Melaksanakan Kegiatan 6. Menyusun Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Berdasarkan langkah – langkah
diatas, hasil / outcome yang
dicapai dari kegiatan ini adalah Tersedianya Data Base Kependudukan yang akurat. Untuk lebih jelasnya uraian diatas dapat di lihat pada Tabel 4.25 di bawah ini : Tabel 4.25 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN IMPLEMENTASI SISTEM ADMINDUK (MEMBANGUN, UPDATING DAN PEMELIHARAAN) TAHUN 2014 Kinerja No
Narasi
Tolak Ukur Target
1.
Masukan
2.
Keluaran
3.
Hasil
4.
Manfaat
Dana, SDM, pengajar, panitia Jumlah Aplikasi SIAK
Terintegrasinya database kependudukan ke tingkat pusat Terbentuknya database kependudukan yang akurat dan terintegrasi.
Realisasi
Rp.100.000.000
Rp. 97.850.000
1 Aplikasi - 1 buah modul Pendeteksi data ganda pada Aplikasi SIAK - Bintek 10 Kasipem Desa, 1 Kasipem Kec, dan 1 operator SIAK di Lingkungan Kec. Soreang Tercapainya Aplikasi Pendukung Sistem Implementasi Kependudukan Terbentuknya database kependudukan yang akurat dan terintegrasi.
1 Aplikasi - 1 buah modul Pendeteksi data ganda pada Aplikasi SIAK Bintek 10 Kasipem Desa, 1 Kasipem Kec, dan 1 operator SIAK di Lingkungan Kec. Soreang Tercapainya Aplikasi Pendukung Sistem Implementasi Kependudukan Terbentuknya database kependudukan yang akurat dan terintegrasi.
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
IV - 49
5.
Dampak
Database dapat digunakan untuk Pelayanan Publik
Database dapat digunakan untuk Pelayanan Publik dan sebagai bahan dasar dalam Pembangunan oleh Pemerintah maupun swasta
Database dapat digunakan untuk Pelayanan Publik dan sebagai bahan dasar dalam Pembangunan oleh Pemerintah maupun swasta
6.3) Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 335.460.000,- terrealisasi sebesar Rp. 317.810.000 atau 94,73 %, dengan langkah – langkah kegiatan sebagai berikut : 1. Melaksanakan rapat persiapan 2. Melaksanakan seleksi ` 3. Menyusun jadwal kegiatan 4. Melaksanakan koordinasi dengan Pengadilan 5. Melaksanakan Kegiatan 6. Menyusun Monitoring dan Evaluasi Berdasarkan langkah – langkah
diatas, hasil / outcome yang
dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya tertib Administrasi dan adanya kepastian hukum (legalitas) bagi masyarakat tentang administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil. Untuk lebih jelasnya uraian diatas dapat di lihat pada Tabel 4.26 di bawah ini : Tabel 4.26 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2014 Kinerja No
Narasi
Tolak Ukur Target
1.
Masukan
Dana, SDM
2.
Keluaran
Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil yang difasilitasi
Rp. 335.460.000 Isbat nikah untuk 500 pasangan bagi masyarakat keluarga miskin. - Banchmarking
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
Realisasi Rp. 317.810.000 Isbat nikah untuk 500 pasangan bagi masyarakat keluarga miskin. - Banchmarking
IV - 50
3.
Hasil
4.
Manfaat
5.
Dampak
Terlaksananya tertib administrasi dan legalitas hokum pencatatan sipil bagi masyarakat Terselenggaranya kemudahan dalam pelayanan Pencatatan Sipil
Terlaksananya tertib administrasi dan legalitas hokum pencatatan sipil bagi masyarakat Terselenggaranya kemudahan dalam pelayanan Pencatatan Sipil
Terlaksananya tertib administrasi dan legalitas hokum pencatatan sipil bagi masyarakat Terselenggaranya kemudahan dalam pelayanan Pencatatan Sipil
Tertibnya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tertibnya Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tertibnya Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.4) Kegiatan Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 51.836.000,- terrealisasi sebesar Rp. 49.010.000
atau 94,54 %, dengan langkah –
langkah kegiatan sebagai berikut : 1. Mengumpulkan bahan laporan 2. Mengolah Data 3. Menyusun Data Master Kependudukan 4. Menyusun Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Berdasarkan langkah – langkah
diatas, hasil/outcome yang
dicapai dari kegiatan ini adalah Tersedianya Dokumen Laporan Kependudukan. Untuk lebih jelasnya uraian diatas dapat di lihat pada Tabel 4.27 di bawah ini : Tabel 4.27 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENGOLAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN INFORMASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2014 Kinerja No
Narasi
Tolak Ukur Target
Realisasi
1.
Masukan
Dana, SDM,
Rp. 51.836.000
Rp. 49.010.000
2.
Keluaran
Jumlah Dokumentasi Informasi
1 Dokumen (Tahun) - 1 Jenis Laporan Rutin Bulanan
1 Dokumen (Tahun) - 1 Jenis Laporan Rutin Bulanan
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
IV - 51
Kependudukan
3.
Hasil
4.
Manfaat
5.
Dampak
Tersedianya Dokumen Laporan informasi Kependudukan Terbentuknya Laporan Informasi Administrasi Kependudukan Tertibnya Adminduk dan tersedianya data bagi Perencananaan Pembangunan, Administrasi negara dan kepentingan masyarakat luas
6.5) Kegiatan
LAMPID (Lahir, Mati, Pindah, datang – 12 Lap - 4 kali rapat Konsolidasi Pelaporan LAMPID dengan Kecamatan Tersedianya Dokumen Laporan informasi Adminduk
LAMPID (Lahir, Mati, Pindah, datang – 12 Lap -4 kali rapat Konsolidasi Pelaporan LAMPID dengan Kecamatan
Terbentuknya Laporan Informasi Administrasi Kependudukan Tertibnya Adminduk dan tersedianya data bagi Perencananaan Pembangunan, Administrasi negara dan kepentingan masyarakat luas
Terbentuknya Laporan Informasi Administrasi Kependudukan Tertibnya Adminduk dan tersedianya data bagi Perencananaan Pembangunan, Administrasi negara dan kepentingan masyarakat luas
Penyediaan
Informasi
Tersedianya Dokumen Laporan informasi Adminduk
yang
dapat
diakses
Masyarakat Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 161.712.500,- terrealisasi sebesar Rp. 158.812.500 atau 98,20 %, dengan langkah – langkah kegiatan sebagai berikut : 1.
Melaksanakan rapat persiapan
2.
Mengumpulkan bahan
bagi Informasi (Website), Profil
Perkembangan Kependudukan 3.
Konsultasi dan Koordinasi dengan pihak Ketiga (Tim Ahli)
4.
Penyusunan Profil
5.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Berdasarkan langkah – langkah dicapai
dari
kegiatan
ini
diatas, hasil / outcome yang adalah
Tersajikannya
Profil
perkembangan kependudukan kab. Bandung kepada Aparat SKPD, Kecamatan, dan Masyarakat. Untuk lebih jelasnya uraian diatas dapat di lihat pada Tabel 4.28 di bawah ini :
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
IV - 52
Tabel 4.28 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES MASYARAKAT TAHUN 2014 Kinerja No
Narasi
Tolak Ukur Target
Realisasi
1.
Masukan
SDM,Dana
Rp. 161.712.500
Rp. 158.812.500
2.
Keluaran
Jumlah Jenis Informasi yang dapat diakses Masyarakat
1 Profil - Rapat Tim Profil - Study Banding ke Surabaya dan Batam - Penyusunan Buku Profil Kerjasama dengan Lembaga Penelitian UNPAS Bandung dan cetak buku profil - Penyempurnaan Website (penggantian Design dan tambah Fitur User Interfers)
1 Profil - Rapat Tim Profil - Study Banding ke Surabaya dan Batam - Penyusunan Buku Profil Kerjasama dengan Lembaga Penelitian UNPAS Bandung dan cetak buku profil - Penyempurnaan Website (penggantian Design dan tambah Fitur User Interfers)
3.
Hasil
Tersajikannya Profil perkembangan kependudukan kab. Bandung kepada Aparat SKPD, Kecamatan, dan Masyarakat.
4.
Manfaat
Tersajikannya Profil Adminduk dan perkembangan kependudukan kab. Bandung kepada Aparat SKPD, Kecamatan, dan Masyarakat. Bertambahnya pengetahuan aparat dan Masyarakat tentang administrasi Kependudukan
5.
Dampak
Bertambahnya pengetahuan aparat dan Masyarakat tentang administrasi Kependudukan Tercapainya Masyarakat yang sadar hukum dan Tertib Administrasi Kependudukan
Tersajikannya Profil Adminduk dan perkembangan kependudukan kab. Bandung kepada Aparat SKPD, Kecamatan, dan Masyarakat. Bertambahnya pengetahuan aparat dan Masyarakat tentang administrasi Kependudukan Tercapainya Masyarakat yang sadar hukum dan Tertib Administrasi Kependudukan
Tercapainya Masyarakat yang sadar hukum dan Tertib Administrasi Kependudukan
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
IV - 53
6.6) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.951.212.500,- terrealisasi sebesar Rp. 1.715.889.450 atau 87,93 % ngan langkah – langkah kegiatan sebagai berikut : 1. Melaksanakan rapat persiapan 2. Menyusun jadwal kegiatan 3. Melaksanakan Pembuatan Akta Pencatatan Sipil 4. Melaksanakan koordinasi dengan tingkat kecamatan 5. Melaksanakan
Pelayanan
Terpadu
Akta
Kelahiran
ke
Kecamatan 6. Melaksanakan Pelayanan Akta Kelahiran ke desa desa 7. Melaksanakan Kegiatan Penjilidan Buku Registeer 8. Scanering dan entri data Akta Kelahiran 9. Sosialisasi Pencatatan Sipil 10. Menyusun Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Berdasarkan langkah – langkah
diatas, hasil/outcome yang
dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Tertib Administrasi Dan Legalitas Hukum Pencatatan Sipil bagi Masyarakat Untuk lebih jelasnya uraian diatas dapat di lihat pada Tabel 4.29 di bawah ini : Tabel 4.29 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN TAHUN 2014 No
Narasi
Tolak Ukur
1.
Masukan
Dana, SDM
2.
Keluaran
1. Jumlah AKta Kelahiran yang diterbitkan 2. Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan 3. Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan
Kinerja Target Rp. 1.951.212.500
Realisasi Rp. 1.715.889.450
150.000
105.874
343
343
1.000
1.177
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
IV - 54
3.
Hasil
4.
Manfaat
5.
Dampak
Terlaksananya Tertib Administrasi Dan Legalitas Hukum Pencatatan Sipil bagi Masyarakat Masyarakat mendapat pelayanan administrasi kependudukan dan pencapil Pelayanan Pencatatan Sipil bagi masyarakat terselenggara lebih baik
Terlaksananya Tertib Administrasi Dan Legalitas Hukum Pencatatan Sipil bagi Masyarakat
Terlaksananya Tertib Administrasi Dan Legalitas Hukum Pencatatan Sipil bagi Masyarakat
Masyarakat mendapat pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Masyarakat mendapat pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Pelayanan Pencatatan Sipil bg masyarakat terselenggara lebih baik
Pelayanan Pencatatan Sipil bagi masyarakat terselenggara lebih baik
6.7) Kegiatan Pengembangan Data Base Kependudukan Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 5.597.000.000,- terrealisasi sebesar Rp. 5.529.058.000 atau 98,78 %, dengan langkah – langkah kegiatan sebagai berikut : 1. Melaksanakan rapat persiapan 2. Pelaksanaan
survey
Pendataan
Persebaram
Penduduk
Pendatang 3. Menyiapkan surat panggilan peserta dan narasumber 4. Kegiatan Pengkajian Kebijakan 5. Cetak Kalender Kebijakan Kependudukan Berdasarkan langkah – langkah
diatas, hasil / outcome yang
dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengkajian analisis Kebijakan Administrasi Kependudukan Untuk lebih jelasnya uraian diatas dapat di lihat pada Tabel 4.30 di bawah ini : Tabel 4.30 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENGEMBANGAN DATA BASE KEPENDUDUKAN TAHUN 2014
No
Narasi
1.
Masukan
Tolak Ukur SDM,Dana,
Kinerja Target Rp. 5.597.000.000
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
Realisasi Rp. 5.529.058.000
IV - 55
2.
Keluaran
3.
Hasil
4.
Manfaat
5.
Dampak
Jumlah entry data Kependudukan terbaru
2 (Pemuktahiran data Kependudukan dan Peristiwa Dukcapil) - 2 kali rakor Tertib Adminduk Tk. Kab - 2 kali rapat teknis keg. Tertib Adminduk Tk. Kab - 1 kali keg. Verifikasi data Keluarga dengan F1.01 (Terget Penduduk Pasif pemegang KK Merah) - 1 kali Keg. Pencatatan peristiwa Kependudukan (Lampid) yang pencatatannya tdk sampai ke Tk. Kec/Kab - Reward bagi PKK
2 (Pemuktahiran data Kependudukan dan Peristiwa Dukcapil) - 2 kali rakor Tertib Adminduk Tk. Kab - 2 kali rapat teknis keg. Tertib Adminduk Tk. Kab - 1 kali keg. Verifikasi data Keluarga dengan F1.01 (Terget Penduduk Pasif pemegang KK Merah) - 1 kali Keg. Pencatatan peristiwa Kependudukan (Lampid) yang pencatatannya tdk sampai ke Tk. Kec/Kab -Reward bagi PKK)
Tersedianya Data Kependudukan yang lebih akurat
Tersedianya Data Kependudukan yang lebih akurat
Tersedianya Data Kependudukan yang lebih akurat
Meningkatnya pelayanan Adminduk
Meningkatnya pelayanan Adminduk
Meningkatnya pelayanan Adminduk
Tertibnya Adminduk dan terpenuhinya Kebutuhan akan Data Kependudukan
Tertibnya Adminduk dan terpenuhinya Kebutuhan akan Data Kependudukan
Tertibnya Adminduk dan terpenuhinya Kebutuhan akan Data Kependudukan
6.8) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kependudukan Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 78.230.000,- terrealisasi sebesar Rp. 78.230.000 atau 100 %, dengan langkah – langkah kegiatan sebagai berikut : 1. Melaksanakan rapat persiapan 2. Pelaksanaan
survey
Pendataan
Persebaram
Penduduk
Pendatang 3. Menyiapkan surat panggilan peserta dan narasumber 4. Kegiatan Pengkajian Kebijakan
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
IV - 56
5. Cetak Kalender Kebijakan Kependudukan Berdasarkan langkah – langkah
diatas, hasil / outcome yang
dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengkajian analisis Kebijakan Administrasi Kependudukan Untuk lebih jelasnya uraian diatas dapat di lihat pada Tabel 4.31 di bawah ini : Tabel 4.31 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2014 No
Narasi
1.
Masukan
2.
Keluaran
3.
Hasil
4.
Manfaat
5.
Dampak
Tolak Ukur
Kinerja Target Rp. 78.230.000
SDM Dana, Jumlah 1 buah PERDA Dokumen Perubahan tentang Kebijakan Adminduk Kependudukan
Realisasi Rp. 78.230.000 1 buah PERDA No. 12 thn 2014 ttg perubahan atas Perda Kab. Bandung No 1 Thn 2010 ttg Penyelenggaraan Adminduk di Kab. Bandung - Pencetakan 311 Buku PERDA
Perda Adminduk
Tersedianya Perda Perubahan tending Adminduk
Tersedianya Perda Perubahan tending Adminduk
Terselenggara -nya Pelayanan Adminduk Tetibnya Administrasi penduduk di Kab. Bandung
Terselenggaranya Pelayanan Adminduk sesuari dengan Peraturan Terbaru Tetibnya Administrasi penduduk di Kab. Bandung
Terselenggaranya Pelayanan Adminduk sesuari dengan Peraturan Terbaru Tetibnya Administrasi penduduk di Kab. Bandung
6.9) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 107.095.000,-
terrealisasi
sebesar Rp. 107.095.000 atau 100 %, dengan langkah – langkah kegiatan sebagai berikut : 1. Melaksanakan rapat persiapan 2. Menentukan sasaran kegiatan
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
IV - 57
3. Menyusun jadwal kegiatan 4. Menyiapkan surat panggilan peserta dan narasumber 5. Melaksanakan Kegiatan 6. Menyusun Laporan Berdasarkan langkah – langkah
diatas, hasil / outcome yang
dicapai dari kegiatan ini adalah Tersosialisasikannya Permendagri dan tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk lebih jelasnya uraian diatas dapat di lihat pada Tabel 4.32 di bawah ini : Tabel 4.32 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS APARAT KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2014 No
Narasi
Tolak Ukur
1.
Masukan
Dana, SDM
2.
Keluaran
Jumlah Aparat/SDM yang mengikuti Peningkatan Kualitas Kinerja SDM
3.
Hasil
4.
Manfaat
5.
Dampak
Adanya peningkatan pengetahuan hukum bagi SDM Disdukcasip Meningkatnya pelayanan Adminduk yang sesuai legalitas hukum Tertibnya Administrasi Kependudukan
Kinerja Target Rp. 107.095.000 Bimbingan dan Penyuluhan hukum kepada 94 SDM Disdukcapil - Tersedianya Buku SOP sebanyak 106 buku Adanya peningkatan pengetahuan hukum bagi SDM Disdukcasip Meningkatnya pelayanan Adminduk yang sesuai legalitas hukum Tertibnya Administrasi Kependudukan
Realisasi Rp. 107.095.000 Bimbingan dan Penyuluhan hukum kepada 94 SDM Disdukcapil Tersedianya Buku SOP sebanyak 106 buku Adanya peningkatan pengetahuan hukum bagi SDM Disdukcasip Meningkatnya pelayanan Adminduk yang sesuai legalitas hukum Tertibnya Administrasi Kependudukan
6.10) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 430.925.000,-
terrealisasi
sebesar Rp. 425.390.000 atau 98,71 %, dengan langkah – langkah kegiatan sebagai berikut :
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
IV - 58
1. Melaksanakan rapat persiapan 2. Menentukan sasaran kegiatan 3. Menyusun jadwal kegiatan 4. Menyiapkan surat panggilan peserta dan narasumber 5. Melaksanakan koordinasi dengan tingkat kecamatan 6. Melaksanakan Kegiatan 7. Menyusun Monitoring dan Evaluasi Berdasarkan langkah – langkah
diatas, hasil / outcome yang
dicapai dari kegiatan ini adalah Tersosialisasikannya Permendagri dan tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk lebih jelasnya uraian diatas dapat di lihat pada Tabel 4.33 di bawah ini : Tabel 4.33 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2014 No
Narasi
Tolak Ukur
1.
Masukan
Dana, SDM
2.
Keluaran
Frekuensi Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan
3.
Hasil
Terinformasikannya kebijakan kependudukan di Kab. Bandung
Kinerja Target Rp. 430.925.000 5 Kegiatan : - Pameran, Hut Kab Bandung, - Sosialsiasi Administrasi Kependudukan 370 Kader PKK - Sosialisasi dan Pelayanan melalui Website, - Cetak Kalender Tahun 2015 sebanyak 4.000 - Pemeliharaan Bilboard sebanyak 10 Titik Terinformasikannya kebijakan kependudukan di Kab. Bandung dan meningkatnya pemahaman peserta sosialisasi akan Kebijakan Adminduk
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
Realisasi Rp. 425.390.000 5 Kegiatan : - Pameran, Hut Kab Bandung, - Sosialsiasi Administrasi Kependudukan 370 Kader PKK - Sosialisasi dan Pelayanan melalui Website, - Cetak Kalender Tahun 2015 sebanyak 4.000 - Pemeliharaan Bilboard sebanyak 10 Titik Terinformasikannya kebijakan kependusukan di Kab. Bandung dan meningkatnya pemahaman peserta sosialisasi akan Kebijakan Adminduk
IV - 59
4.
Manfaat
5.
Dampak
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Tertib Adminduk Tercapainya masyarakat Kab. Bandung yang Sadar Hukum dan Tertib Adminduk
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Tertib Adminduk Tercapainya masyarakat Kab. Bandung yang Sadar Hukum dan Tertib Adminduk
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Tertib Adminduk Tercapainya masyarakat Kab. Bandung yang Sadar Hukum dan Tertib Adminduk
6.11) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 163.530.000,- terrealisasi sebesar Rp. 104.130.000 atau 63,67 %, dengan langkah – langkah kegiatan sebagai berikut : 1. Melaksanakan rapat persiapan 2. Menentukan sasaran dan lokasi kegiatan 3. Menyusun jadwal kegiatan 4. Melaksanakan koordinasi dengan tingkat kecamatan 5. Melaksanakan Kegiatan 6. Menyusun Monitoring dan Evaluasi Berdasarkan langkah – langkah
diatas, hasil/outcome yang
dicapai dari kegiatan ini adalah Tertibnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Untuk lebih jelasnya uraian diatas dapat di lihat pada Tabel 4.34 di bawah ini : Tabel 4.34 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN TAHUN 2014 No
Narasi
Tolak Ukur
1.
Masukan
Dana, SDM
2.
Keluaran
3.
Hasil
4.
Manfaat
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penertiban Identitas Kependudukan Tertibnya Identitas Penduduk Pendatang Tertib Administrasi Kependudukan
Kinerja Target Rp. 163.530.000
Realisasi Rp. 104.130.000
12 Dokumen
12 Dokumen
Tertibnya Identitas Penduduk Pendatang Tertib Administrasi Kependudukan
Tertibnya Identitas Penduduk Pendatang Tertib Administrasi Kependudukan
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
IV - 60
5.
Dampak
Tertibnya Kependudukan dan Terwujudnya Keamanan masyarakat
6.12) Kegiatan
Tertibnya Kependudukan danTerwujudnya Keamanan Masyarakat
Peningkatan
Kependudukan
pelayanan
(Pelayanan
KTP,
Tertibnya Kependudukan danTerwujudnya Keamanan Masyarakat
public KK
dalam
dan
Bidang
Pelaksanaan
Penerapan KTP Elektronik) Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 4.680.334.115,- terrealisasi sebesar Rp. 3.853.020.750 atau 82,32 %, dengan langkahlangkah kegiatan sebagai berikut : 1. Melaksanakan rapat persiapan 2. Menentukan sasaran dan lokasi kegiatan 3. Menyusun jadwal kegiatan 4. Melaksanakan koordinasi dengan tingkat kecamatan 5. Melaksanakan Kegiatan 6. Melaksanakan pelayanan KTP,KK, Pindah Datang 7. Menyusun Monitoring dan Evaluasi Berdasarkan langkah – langkah
diatas, hasil/outcome yang
dicapai ari kegiatan ini adalah Terselenggaranya kepemilikan KTP Elektronik di Kab. Bandung. Untuk lebih jelasnya uraian diatas dapat di lihat pada Tabel 4.35 di bawah ini : Tabel 4.35 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN (PELAYANAN KTP, KK DAN PELAKSANAAN PENERAPAN KTP ELEKTRONIK) TAHUN 2014 No
Narasi
Kinerja
Tolak Ukur
1.
Masukan
Dana, SDM
2.
Keluaran
Jumlah Penduduk yang ber KTP Elektronik
Target Rp. 4.680.334.115
Realisasi Rp. 3.853.020.750
2.072.126 orang
2.076.500(perekaman KTP Elektronik) 1.906.402 (Kepemilikan KTP El )
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
IV - 61
Jumlah Penduduk yang ber KK
3.
Hasil
4.
Manfaat
5.
Dampak
1.272.376
1.117.821 (SIAK dan Simduk, Siak tercapai 741.092 (66,30%))
- Benchmarking ke Makasar dan Balikpapan - Bintek Sinergitas Pelayanan Adminduk bagi 31 Kasipem Kecamatan - Bintek Pencetakan KTP-El Kepada 80 Operator KTP El Terselenggaranya pelayanan Adminduk dan kepemilikan KTP elektronik (e-KTP) di Kab. Bandung
- Benchmarking ke Makasar dan Balikpapan - Bintek Sinergitas Pelayanan Adminduk bagi 31 Kasipem Kecamatan - Bintek Pencetakan KTP-El Kepada 80 Operator KTP El
Terselenggara nya pelayanan Adminduk dan kepemilikan KTP elektronik (e-KTP) di Kab. Bandung Tertibnya Tertibnya Administrasi Administrasi Kependudukan Kependudukan
Terselenggaranya pelayanan Adminduk dan kepemilikan KTP elektronik (e-KTP) di Kab. Bandung
Terselenggara nya Pemerintahan yang baik dan terjaganya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
Terselenggaranya Pemerintahan yang baik dan terjaganya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
Terselenggaranya Pemerintahan yang baik dan terjaganya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
Tertibnya Administrasi Kependudukan
IV - 62
Tabel 4.36 REALISASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2014 APBD KABUPATEN BANDUNG JUMLAH DALAM DPA PERUBAHAN 20,903,948,515
URAIAN
NO
19,115,463,500
PERSENTASI (%) 91.44 91.31
REALISASI
A
BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG HARUS ADA DI SETIAP SKPD
6,376,488,400
5,822,393,950
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,588,502,650
3,344,519,800
93.20
2
Program Peningkatan prasarana aparatur
2,366,100,000
2,093,965,900
88.50
sarana
dan
3
Program Peningkatan Disiplin Apatur
139,130,000
138,425,000
99.49
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
211,200,000
205,665,500
97.38
5
Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD
71,555,750
39,817,750
55.65
14,527,460,115
13,293,069,550
91.50
14,527,460,115
13,293,069,550
91.50
870,125,000
856,773,850
98.47
100,000,000
97,850,000
97.85
335,460,000
317,810,000
94.74
Pengolahan dalam Penyusunan laporan Informasi Kependudukan
51,836,000
49,010,000
94.55
Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Oleh Masyarakat
161,712,500
158,812,500
98.21
1,951,212,500
1,715,889,450
87.94
5,597,000,000
5,529,058,000
98.79
78,230,000
78,230,000
100.00
107,095,000
107,095,000
100.00
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
430,925,000
425,390,000
98.72
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
163,530,000
104,130,000
63.68
4,680,334,115
3,853,020,750
82.32
B. 5
BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN URUSAN Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Implementasi Kependudukan
Sistem
Administrasi
Koordinasi Pelaksanaan Kependudukan
Peningkatan Pelayanan Bidang Kependudukan
Kebijakan
Publik
dalam
Pengembangan Data Base kependudukan Penyusunan Kebijakan Kependudukan Peningkatan Kapasitas Kependudukan dan Catatan Sipil
Aparat
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (Pelayanan KTP, KK, dan Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik)
Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (LAPTAH) 2014 - Disdukcasip
IV - 63