1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan Tahun 2014
mengacu pada Renstra Dinas Tata Ruang,
Permukiman dan Perumahan Tahun 2013 – 2018, Skala Prioritas, Visi, Misi dan diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan. Rencana Kerja ( Renja ) merupakan dokumen perencanaan jangka pendek untuk satu Tahun Anggaran yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2014. Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan disusun secara Sistematis, Konsisten, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam rangka peningkatan efektifitas dan Efisiensi kegiatan SKPD. Sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja SKPD yang berorientasi pada pencapaian hasil. B. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan disusunnya rencana kerja ( Renja ) Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan Tahun 2014 yaitu :
2
1). Untuk memberikan Informasi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategis dan prioritas dari Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan. 2). Sebagai tolak ukur kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan selama Tahun 2014. 3). Untuk memberikan Informasi tentang Indikator kinerja kegiatan Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kegiatan berikutnya. C. Landasan Hukum Dalam Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan Tahun 2014, Landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1). Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 2). Undang – Undang Nomor 265 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN ). 3). Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4). Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3
D. Hubungan Rencana Kerja ( Renja ) dengan Renstra SKPD Rencana Kerja ( Renja ) SKPD merupakan dokumen Pelaksanaan Program dan kegiatan untuk Satu Tahun Anggaran dengan mengacu kepada Rencana Strategis ( Renstra ) SKPD Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan Tahun 2013 – 2018.
E. SISTEMATIKA PENULISAN BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Landasan Hukum D. Hubungan Renja dengan Renstra SKPD E. Sistematika Penulisan
BAB II
TUGAS DAN FUNGSI SKPD A. Kedudukan B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah C. Struktur Organisasi D. Susunan Kepegawaian
4
BAB III
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2010 A. Evaluasi dan Analisa Pencapaian Kinerja Sasaran Strategik B. Evaluasi dan Analis Pencapaian Kinerja Kegiatan C. Aspek Keuangan
BAB IV
TUJUAN, SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN A. Visi dan Misi B. Tujuan dan Sasaran C. Program dan Kegiatan
BAB V
INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN SUMBER DANA.
BAB VI
PENUTUP.
5
BAB II TUGAS DAN FUNGSI I.
Kedudukan. Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone sebagai salah satu lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
II. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan unsur pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Penyelenggaraaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun tugas pokok dan fungsi jabatan Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan sebagai berikut :
6
1. Kepala Dinas. Mempunyai
tugas
pokok
membantu
Bupati
dalam
merencanakan,
melaksanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan bidang Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan sesuai
Peraturan
Perundang-undangan
dalam
rangka
penyelenggaraan
Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas mempunyai fungsi: a.
Perumusan kebijakan umum bidang tata ruang, Permukiman dan Perumahan;
b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan sesuai dengan bidang tugasnya; c. Koordinasi, konsultasi, singkronisasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pelakasanaan kebijakan bidang Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan; d. Penyampaian Laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati; e. Melakasanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 2. Sekretaris Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalan melaksanakan sebagian tugas kedinasan dibidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kegiatan dibidang kesekretariatan; b. Penyelenggaraan koordinasi, ,integrasi dan singkronisasi dalam organisasi dinas;
7
c. Penyelenggaraan administrasi umum , keuangan dan perlengkapan serta administrasi kepegawaian dalam organisasi dinas; d. Pembinaan administrasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; e. Penyelenggaran peningkatan system prosedur kerja dan penegakan peraturan ketatalaksanaan organisasi dinas; f. Evaluasi pelaksanaaan program pengelolaan tata ruang, permukiman dan perumahan; g. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
Sekretariat terdiri dari 3 ( tiga ) sub.bagian : a. Sub.Bagian Umum b. Sub.Bagian Keuangan dan Perlengkapan. c. Sub.Bagian Kepegawaian.
3 Bidang Penataan Ruang dan Program. Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas kedinasan dibidang penataan ruang dan program yang menjadi tanggungjawab dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Penataan Ruang dan Program mempunyai fungsi : a. Penyusunan kegiatan dibidang penataan ruang serta program dinas; b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan penataan ruang dan penyusunan program dinas; c. Penyusunan perencanaan program tahunan, program jangka menengah dan jangka panjang dinas;
8
d. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, singkronisasi dan pembinaan dalam pelaksanaan penataan ruang dan penyusunan program dan anggaran dinas. e. Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang; f. Pelaksanaan
tugas
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
hasil
pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Bidang Penataan Ruang dan Program terdiri dari 2 (Dua) seksi :
a. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang. b. Seksi Bina Program. 4. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas kedinasan dibidang penataan bangunan dan lingkungan yang menjadi tanggung jawab dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Mempunyai fungsi : a. penyusunan program kegiatan bidang penataan bangunan dan lingkungan; b. Pelaksanaan
pembangunan,
memberikan
bantuan
tekhnis
dan
revitalisasi pembangunan gedung bersejarah dan rumah dinas serta bangunan umum lainnya serta bangunan lingkungannya. c. Pelaksanaan pemanfaatan, pengaturan, pengelolaan serta penghapusan bangunan Negara dan rumah dinas; d. Pelaksanaan
koordinasi, konsultasi,
dan
pemantauan kegiatan
penataan dan revitalisasi gedung dan bangunan umum lainnya serta lingkungan sekitarnya;
9
e. Pelaksanaan perencanaan, bantuan tekhnis, perencanaan bangunan gedung negara dan rumah dinas serta bangunan umum lainnya dan lingkungannya; f. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada kepala dinas; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan terdiri dari 2 (Dua) Seksi : a. Seksi Penataan Bangunan dan Revitalisasi b. Seksi Gedung.
5. Bidang Permukiman dan Perumahan. Mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan
sebagian tugas kedinasan dibidang permukiman dan perumahan yang menjadi tanggungjawab dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Permukiman dan Perumahan mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kegiatan bidang permukiman dan perumahan; b. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, pengawasan, pengendalian, dan pembinaan
terhadap
perencanaan
dan
pembangunan
kawasan
permukiman dan perumahan, penyehatan lingkungan dan penyediaan air bersih; c. Pelaksanaan pengaturan dan pemanfaatan pelaksanaan kualitas permukiman; d. Pelaksanaan pembinaan perencanaan dan pembangunan kawasan peremajaan kota, perumahan dan permukiman baru; e. pemantauan
dampak
lingkungan
permukiman dan perumahan;
terhadap
penataan
ruang,
10
f. Pelaksanaan tindakan-tindakan penanggulangan dan pemulihan akibat bencana alam/social pada bidang permukiman; g. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada kepala dinas; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bidang Permukiman dan Perumahan terdiri dari 2 (Dua) seksi : a. Seksi Permukiman dan Perumahan. b. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Penyediaan Air Bersih.
6. Bidang Pengawasan Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas kedinasan dibidang pengawasan yang menjadi tanggung jawab Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengawasan mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kegiatan bidang pengawasan dan pemafaatan ruang; b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang . c. Koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang. d. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bidang Pengawasan terdiri dari 2 (dua) Seksi : a. Seksi Pengawasan b. Seksi Penertiban
11
III.
Struktur Organisasi Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas Tata
Ruang, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Bone, maka disusun Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Bone, sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris, terdiri dari : - Sub Bagian Umum . - Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan - Sub Bagian Kepegawaian 3. Bidang Penataan Ruang dan Program teridiri dari : - Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang - Seksi Bina Program. 4. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan, terdiri dari : - Seksi Penataan Bangunan dan Revitalisasi - Seksi Gedung 5. Bidang Permukiman dan Perumahan, Terdiri dari : - Seksi Permukiman dan Perumahan - Seksi PenyehatanLingkungan dan Penyediaan air bersih 6. Bidang Pengawasan Terdiri dari : - Seksi Pengawasan - Seksi penertiban
12
STRUKTUR ORGANISASI DINAS TATA RUANG, PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN KEPALA DINAS Drs. H. A. PAHRUM PAWI, MTP Nip. 19600313 198611 1 002
SEKRETARIS Drs. EK. MUSFIR, MM Nip. 19590808 198603 1 025
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KASUBAG UMUM
KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
KASUBAG KEPEGAWAIAN
A. HARNENG HARUNI, BSW Nip. 19620731 198611 2 001
Hj. ATISAH HAMID, S.Sos Nip. 19680222 199201 2 001
Drs. SULAEMAN Nip.19671231 199103 1 070
KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG DAN PROGRAM
KEPALA BIDANG PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
KEPALA BIDANG PEMUKIMAN DAN PERUMAHAN
KEPALA BIDANG PENGAWASAN
SISWADI, S.H, M.si Nip. 19640315 198512 1 002
Ir.H.JUFRI,M.Si Nip. 19631231 199303 1 129
SYAHRULI ASMAR, ST, M.Si. Nip. 19731020 200502 1 002
A.LANNA,S.Sos Nip. 19620612 199703 1 004
Kepala Seksi Permukiman Dan Perumahan
Kepala Seksi Pengawasan
Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Ruang
Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Revitalisasi
MARDIANA , S.Sos Nip. 19730610 199303 2 011
ANDI RAHMAN NUR, SE Nip. 19610223 198611 1 001
Kepala Seksi Bina Program
Kepala Seksi Gedung
MUSTAKING,S.Sos Nip.19730404199303 1 010
TAJUDDIN Nip. 19581231 197903 1 058
A. ARDIAN JACUB, ST Nip. 19771108 200904 1 003
UPTD
Drs. A. KADAR Nip. 19570317 198003 1 016
Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan & Penyediaan Air Bersih
Kepala Seksi Penertiban
H. MUH. IDRIS, S.Sos Nip. 19581231 197903 1 058
H A Y A, B.Sc. Nip. 19570915 198503 1 014
13
IV.
Susunan Kepegawaian
URAIAN 1 Status Pegawai 1. Pegawai Negeri Sipil 2. CPNS 3. Honor Data Base 4. Tenaga Honorer / Sukarela Kepangkatan 1. IV c 2. IV b 3. IV a 4. III d 5. III c 6. III b 7. III a 8. II d 9. II c 10. II b 12. II a 13. I c Tingkat Pendidikan 1. Strata 2 ( S 2 ) 2. Strara 1 ( S 1 ) 3. Sarjana Muda / Diploma 4. SLTA 5. SLTP 6. SD Jabatan Struktural / Eselon 1. Eselon II / b 2. Eselon III / a 3. Eselon III / b 4. Eselon IV / a Diklat Struktural 1. Diklatpim II 2. Diklatpim III 3. Diklatpim IV
JUMLAH 2 38 Orang 1 Orang 0 Orang 54 Orang 1 Orang 2 Orang 2 Orang 8 Orang 2 Orang 5 Orang 4 Orang 1 Orang 1 Orang 4 Orang 7 Orang 1 Orang 5 Orang 16 Orang 3 Orang 12 Orang 2 Orang - Orang 1 Orang 1 Orang 4 Orang 11 Orang 4 Orang 11 Orang
KET 3
14
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2012 A. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Strategik Dengan memperhatikan Rencana Strategik dan rencana Kerja Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Bone, maka capaian kerja sasaran strategik secara kuantitatif Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Bone tahun 2012, dapat diuraikan sebagai berikut : A.PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD ) I. PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Kegiatan ini dapat terlaksana secara maksimal ditandai dengan teralampauinya target penerimaan retribusi Menara Telekomonikasi. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi upaya penagihan retribusi Menara Telekomonikasi tersebut. B.PENGELUARAN ( PELAKSANAAN ANGGARAN ) I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik. Kegiatan ini dapat terlaksana walaupun belum optimal hal ini disebabkan karena anggaran yang tersedia dalam DPA- SKPD tidak terealisasi seluruhnya,Hal ini sangat berpengaruh pada proses kegiatan yang telah direncanakan karena terlaksana tidak sesuai yang diharapkan. 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor telah terlaksana secara maksimal dan sesuai yang direncanakan karena anggaran yang disiapkan dalam DPA telah teralisir pencairannya secara keseluruhan. 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan telah terlaksana namun tidak sesuai rencana hal ini disebabkan karena anggaran yang telah disiapkan dalam DPA tidak terealisasi seluruhnya . 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor telah terlaksana namun tidak optimal karena dana yang disiapkan dalam DPA-SKPD tidak terealisasi 5. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
/ Penerangan Bangunan
Kantor.
kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan kantor tidak terlaksana secara optimal SKPD tidak terealisasi.
karena anggaran yang telah disiapkan dalam DPA-
15
6. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan Kegiatan ini dapat terlaksana namun tidak optimal karena anggaran yang disiapkan tdk seluruhnya dapat terealisasi. 7. Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah. Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah telah
terlaksana secara optimal karena anggaran yang disiapkan hampir seluruhnya terealisasi. 8. Kegiatan Penyediaan Ongkos Kantor. Telah terlaksana namun belum maksimal karena anggaran
yang ada pada
DPA-SKPD tidak seluruhnya terealisasi,hal ini sangat berpengaruh pada proses kegiatan sehingga tidak berjalan seperti yang direncanakan. II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas / operasional Kegiatan
pengadaan kendaraan dinas / operasional telah terlaksana secara
optimal karena anggaran yang disiapkan hampir seluruhnya terealisasi. 2. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor telah terlaksana secara optimal karena anggaran yang disiapkan seluruhnya terealisasi. 3. Kegiatan pengadaan mebeulair. Kegiatan pengadaan mebeulair telah terlaksana secara optimal karena anggaran yang disiapkan seluruhnya terealisasi. 4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor telah terlaksana secara optimal karena anggaran yang disiapkan hampir seluruhnya terealisasi. 5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. Kegiatan ini tetap terlaksana namun kurang optimal karena anggaran yang disiapkan tidak seluruhnya dapat terealisasi. III. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 1. Kegiatan pemeliharaan dan pembangunan jalan lingkungan Kegiatan ini telah terlaksana sesuai dengan rencana karena didukung dengan personil dan dana yang tersedia sehingga pemeliharaan dan pembangunan jalan lingkungan dapat terlaksana dengan baik. 2. Kegiatan Pembangunan Jalan lingkungan pedesaan Kegiatan ini telah terlaksana sesuai dengan rencana karena didukung dengan personil dan dana yang tersedia sehingga pembangunan pedesaan dapat terlaksana dengan baik.
jalan lingkungan
16
IV. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1. Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Rumah sederhana Sehat Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik karena anggaran yang
disiapkan
dalam DPA-SKPD hampir seluruhnya terialisasi. V. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 1. Kegiatan Rancangan PERDA Rencana Tata Ruang Wilayah Kegiatan ini terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rencana karena didukung dengan personil dan dana yang tersedia, Sehingga Rancangan PERDA Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Bone telah selesai dan siap dioperasionalkan sebagai pedoman pemanfaatan dan pengendalian Tata Ruang. 2. Kegiatan Survey dan Pemetaan. Kegiatan ini terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rencana, karena didukung dengan personil dan dana yang tersedia, sehingga peta administartif wilayah Bone Selatan telah selesai dan siap dioperasionalkan sebagai pedoman pemanfaatan dan pengendalian Tata Ruang. Wilayah Bone Selatan. VI. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG – GORONG. 1. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / gorong – gorong ( di Perkotaan ). Kegiatan pembangunan saluran Drainase / gorong – gorong ( di Perkotaan ) telah terlaksana sesuai dengan rencana karena didukung dengan personil, peralatan , Dana dan waktu yang tersedia sehingga pemeliharaan dan pembangunan drainase pada beberapa ruas jalan dalam kota watampone terlaksana . 2. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / gorong – gorong ( di Pedesaan ). Kegiatan pembangunan saluran Drainase / gorong – gorong ( di Pedesaan ) telah terlaksana sesuai dengan rencana karena didukung dengan personil, peralatan, dana dan waktu yang tersedia sehingga pemeliharaan dan pembangunan drainase pada beberapa ruas jalan pedesaan terlaksana . VII. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 1. Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masy. Miskin. ( Pengadaan Motor Sampah, MCK ++, Pengolahan sampah 3 R ) Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin khususnya Pengadaan Motor Sampah, MCK ++, Pengolahan sampah 3 R, telah terlaksana sesuai dengan rencana karena didukung dengan personil dan dana yang tersedia, sehingga Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin dapat terlaksana dengan baik.
17
2. Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin. ( Pembangunan Sumur Bor dan MCK ) Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin khususnya pembangunan Sumur Bor dan MCK telah terlaksana sesuai dengan rencana karena didukung dengan personil dan dana yang tersedia, sehingga Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin dapat terlaksana dengan baik. VIII. PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 1. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang khususnya pembangunan konstruksi rangka papan himbauan telah terlaksana sesuai dengan rencana karena sebagian besar dana yang tersedia telah tereaisir. IX. PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN 1. Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Bebasis Masyarakat. Keiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Bebasis Masyarakat telah terlaksana sesuai dengan rencana karena didukung dengan personil dan dana yang tersedia dapat terealisir, dengan terlaksananya kegiatan ini maka Pembagunan Jalan Lingkungan dapat terlaksana. X. PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 1. Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang. Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang telah terlaksana namun belum optimal karena hal ini disebabkan dana yang dianggarkan dalam DPA-SKPD tidak seluruhnya terealisasi, hal ini berpengaruh pada proses kegiatan tidak berjalan seperti yang direncanakan. XI. PROGRAM
REHABILITASI
/
PEMELIHARAAN
JALAN
DAN
JEMBATAN 1. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan telah terlaksana secara optimal Sesuai dengan rencana karena didukung personil, dana dan waktu yang tersedia. Dengan terlaksananya kegiatan ini maka Trotoar dan Median Jalan pada 3 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bone dapat terpelihara.
18
XII.PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN
AIR
MINUM DAN AIR LIMBAH 1. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air bersih / Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah telah terlaksana sesuai dengan rencana karena didukung personil, dana dan waktu yang tersedia. Dengan terlaksananya kegiatan ini
maka pembangunan jaringan air bersih / air minum dapat
terlaksana dengan baik. XIII. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN
CEPAT
TUMBUH. 1. Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur khususnya Review RPIJM DAN Renstra Air Minum dan penyehatan Lingkungan ( AMPL ) telah terlaksana secara maksimal sesuai rencana karena dana yang dianggarkan dalam DPA-SKPD telah terealisasi seluruhnya. XIV.PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN. 1. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana daerah. Kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana daerah khususnya kegiatan
pemeliharaan pintu gerbang batas kota dan Tanjung Pallette telah terlaksana secara optimal, dengan adanya dukungan dana dan personal secara maksimal. 2. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana daerah Kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana daerah khususnya kegiatan
rehabilitasi Mess Pemda Bone di Jakarta telah terlaksana secara optimal, dengan adanya dukungan dana dan personal secara maksimal 3. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah ( rehabilitasi pagar dan asrama KEPMI Bone ). Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah khususnya kegiatan rehabilitasi pagar dan asrama KEPMI Bone di Jl. Kalumpang Makassar telah terlaksana sesuai dengan rencana karena didukung personil, dana dan waktu yang tersedia. 4. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah khususnya kegiatan perbaikan lapangan Cenrana , Ponre dan T. Riattang. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah khususnya perbaikan lapangan Cenrana , Ponre dan T. Riattang telah terlaksana sesuai dengan rencana karena adanya dukungan personil, dan dana 5. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah ( Mesjid Libureng dan Pelataran Mesjid Ponre )
19
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah khususnya Mesjid Libureng dan Pelataran Mesjid Ponre telah terlaksana sesuai dengan rencana karena adanya dukungan personil, dan dana. b. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan Dengan memperhatian Rencana Kerja Tahunan, maka capaian kinerja kegiatan strategik Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Bone Tahun 2012 secara kuantitatif, dapat diuraikan sebagai berikut : A.PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD ) PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Kegiatan ini dapat terlaksana secara maksimal ditandai dengan terlampauinya target penerimaan retribusi Menara Telekomonikasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang telah dicapai sebagai berikut:
Target
: Rp. 50.000.000,-
Realisasi
: Rp. 88.094.127,-
Over Target : Rp. 38.094.127,-
Keluaran
: Terealisasinya target PAD
Hasil
: Meningkatnya penerimaan PAD
B.PENGELUARAN ( PELAKSANAAN ANGGARAN ) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik telah terlaksana namun belum maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang telah dicapai sebagai berikut: Masukan Dana
: Rp. 6.000.000,-
Realisasi
: Rp. 5.190.063,-
Sisa Anggaran
: Rp.
Keluaran
: Terbayar Rekening Telepon = 3 Telepon
Hasil
: lancar komunikasi melalui telepon.
809.937,-
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan gedung Kantor telah terlaksana sesuai rencana, hal ini dapat dibuktikan dengan tercapainya realisasi indikator kinerja kegiatan sebagai berikut: Masukan Dana
: Rp. 2.100.000,-
Realisasi
: Rp. 2.100.000,-
Sisa Anggaran
: Rp.
0,-
20
Keluaran
: Terlaksananya Jasa Service Elektronik
Hasil
: Terpeliharanya Peralatan & Perlengkapan Gedung Kantor .
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan telah terlaksana namun belum optimal karena tidak sesuai
dengan rencana, hal ini dapat dilihat pada realisasi
indikator kinerja kegiatan yang telah dicapai Masukan Dana
: Rp. 154.740.000,SDM dan Waktu
Realisasi Anggaran
: Rp. 147.210.000,-
Sisa Anggaran
: Rp. 7.530.000,-
Keluaran
:Terlaksananya Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan Hasil
: Pelayanan Administrasi Keuangan
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor sudah terlaksana namun tidak optimal hal ini dapat dilihat dari uraian sebagai berikut : Masukan Dana
: Rp. 2.275.000,-
Realisasi Anggaran : Rp.
0,-
Sisa Anggaran
: Rp. 2.275.000,-
Keluaran
: Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Hasil
: Kebersihan Kantor dan Halaman
5. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor telah terlaksana namun tdk sesuai yang direncanakan, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak tercapainya target kinerja kegiatan seperti berikut : Masukan Dana
: Rp. 2.190.000,SDM, bahan dan Waktu
Realisasi Anggaran : Rp.
0,-
Sisa Anggaran
: Rp. 2.190.000,-
Keluaran
:Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik
/
Penerangan Bangunan Kantor Hasil
:Terpenuhinya
Kebutuhan
Komponen
Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor. 6. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan telah terlaksana namun belum optimal karena tidak sesuai dengan yang
21
direncanakan, hal ini dibuktikan dengan tercapainya target kinerja kegiatan seperti berikut : Masukan Dana
: Rp. 35.000.000,SDM dan Waktu
Realisasi Anggaran : Rp. 19.747.600, Sisa Anggaran
: Rp. 15.252.400,-
Keluaran
: Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan
Hasil
: Tersedianya Bahan Bacaan
7. Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan Rapat – Rapat Koornasi dan Konsultasi Keluar Daerah
telah
terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan tercapainya target kinerja kegiatan seperti berikut : Masukan Dana
: Rp. 132.390.500,SDM dan Waktu
Realisasi Anggaran : Rp. 131.503.600, Sisa Anggaran
: Rp.
Keluaran
: Terlaksananya Rapat - Rapat
886.900,koordinasi dalam
daerah dan keluar daerah. Hasil
: Tugas – Tugas yang Akan dikoordinasikan dengan Instansi terkait dapat terlaksana.
8. Kegiatan Penyediaan Ongkos Kantor Kegiatan Penyediaan Ongkos Kantor telah terlaksana namun belum optimal karena belum sesuai yang direncanakan, hal ini dibuktikan dengan tercapainya target kinerja kegiatan seperti berikut : Masukan Dana
: Rp. 74.915.000,SDM dan Waktu
Realisasi Anggaran : Rp. 35.152.900, Sisa Anggaran
: Rp. 39.762.100,-
Keluaran
: Terlaksananya Penyediaan ATK & Makanan & Minuman
Hasil
: Terpenuhinya Kab. Penyediaan ATK, Makanan & Minuman
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1. Kegiatan pengadaan kendaraan Dinas / Operasional Kegiatan pengadaan kendaraan Dinas / Operasional telah terlaksana sesuai yang direncanakan, hal ini dibuktikan dengan tercapainya target kinerja kegiatan seperti berikut : Masukan Dana
: Rp.
55.000.000,-
SDM dan Waktu
22
Realisasi Anggaran : Rp.
52.850.000,-
Sisa Anggaran
: Rp.
Keluaran
: Terlaksananya
2.150.000,pengadaan
kendaraan
Dinas
/
Operasional Hasil
: Tersedianya kendaraan Dinas / Operasional
2. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor telah terlaksana sesuai yang direncanakan, hal ini dibuktikan dengan tercapainya target kinerja kegiatan seperti berikut : Masukan Dana
: Rp.
59.150.000,-
SDM dan Waktu Realisasi Anggaran : Rp.
59.150.000,-
Sisa Anggaran
: Rp.
Keluaran
: Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
Hasil
: Tersedianya peralatan gedung kantor
0,-
3. Kegiatan pengadaan mebeulair Kegiatan pengadaan mebeulair telah terlaksana sesuai yang direncanakan, hal ini dibuktikan dengan tercapainya target kinerja kegiatan seperti berikut : Masukan Dana
: Rp.
32.548.000,-
SDM dan Waktu Realisasi Anggaran : Rp.
32.548.000,-
Sisa Anggaran
: Rp.
Keluaran
: Terlaksananya pengadaan mebeulair
Hasil
: Tersedianya mebeulair
0,-
4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
telah terlaksana
sesuai yang direncanakan, hal ini dibuktikan dengan tercapainya target kinerja kegiatan seperti berikut : Masukan Dana
: Rp.
118.875.000,-
SDM dan Waktu Realisasi Anggaran : Rp.
117.100.000,-
Sisa Anggaran
: Rp.
Keluaran
: Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
1.775.000,-
Kantor Hasil
: Terpeliharanya Gedung Kantor
5. Kegiatan pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional Kegiatan pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas / Operasional telah terlaksana namun belum maksimal sesuai yang direncanakan hal ini dibuktikan dengan tercapainya target kinerja kegiatan seperti berikut :
23
Masukan Dana
: Rp. 31.692.000,SDM dan Waktu
Realisasi Anggaran : Rp. 17.905.886, Sisa Anggaran
: Rp. 13.786.114,-
Keluran
: Terlaksananya
Pemeliharaan
Rutin
Berkala
Kendaraan Dinas / Operasional. Hasil
: Terpeliharanya Kendaraan Dinas.
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 1. Kegiatan pemeliharaan dan pembangunan jalan lingkungan Kegiatan pemeliharaan dan pembangunan jalan lingkungan telah terlaksana namun belum optimal karena tidak sesuai dengan rencana, hal ini dibuktikan dengan tercapainya target kinerja kegiatan seperti berikut : Masukan Dana
: Rp. 343.350.000,SDM dan Waktu
Realisasi Anggaran : Rp. 327.850.000, Sisa Anggaran
: Rp. 15.500.000,-
Keluaran
: Terlaksananya Pembangunan Drainase dan Jalan Lingkungan
Hasil
: Tersedianya Drainase dan Jalan Lingkungan
2. Kegiatan pembangunan jalan lingkungan pedesaan Kegiatan pembangunan jalan lingkungan pedesaan Belum terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, hal ini dapat dilihat dari pencapaian target kinerja kegiatan seperti berikut : Masukan Dana
: Rp. 7.910.000.000,SDM dan Waktu
Realisasi Anggaran : Rp. 5.207.082.000, Sisa Anggaran
: Rp. 2.702.918.000,-
Keluaran
: Terlaksananya Pembangunan jalan lingkungan pedesaan
Hasil
: Tersedianya
jalan lingkungan pedesaan
yang
representatif. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat Sederhana. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat Sederhana, sudah terlaksana namun belum optimal karena tidak terlaksana sesuai dengan rencana hal ini dapat dilihat dari pencapaian target kinerja kegiatan sebagai berikut :
24
Masukan Dana
: Rp. 100.000.000,SDM dan Waktu
Realisasi Anggaran : Rp.
94.650.000,-
Sisa Anggaran
: Rp.
Keluaran
: Terlaksananya
3.010.000,Rehabilitasi
Rumah
Sederhana
Sehat. Hasil
: Tersedianya Rumah Sederhana Sehat.
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 1. Kegiatan Penyusunan rancangan PERDA tentang RTRW. Kegiatan Penyusunan rancangan PERDA tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Bone telah terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat pada target kinerja kegiatan diantaranya : Masukan Dana
: Rp. 158.950.000,SDM dan Waktu
Realisasi Anggaran : Rp. 158.632.000, Sisa Anggaran
: Rp.
Keluaran
: Tersedianya PERDA Rencana Tata Ruang Wilayah
318.000,-
Kabupaten Bone. Hasil
: Diperolehnya pedoman hukum Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Kabupaten Bone.
2. Kegiatan Survey dan pemetaan Kegiatan
Survey dan pemetaan administarsi wilayah Bone Selatan telah
terlaksana, hal ini dapat dilihat pada target kinerja kegiatan diantaranya : Masukan Dana
: Rp. 96.050.000,SDM dan Waktu
Realisasi Anggaran : Rp. 93.050.000, Sisa Anggaran
: Rp. 3.010.000,-
Keluaran
: Terlaksananya
penyusunan
administrasi
Bone
Selatan. Hasil
: Tersedianya
peta
adminsitrasi
Wilayah
bone
Selatan. PROGRAM PEMBAGUNAN SALURAN DRAINASE/
GORONG –
GORONG 1. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – Gorong di perkotaan. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – Gorong di perkotaan telah terlaksana dengan baik namun belum optimal karena belum seseuai dengan yang direncanakan, hal ini dapat terlihat pada pencapaian target kinerja kegiatan seperti berikut :
25
Masukan Dana
: Rp. 299.633.450,SDM dan Waktu
Realisasi Anggaran : Rp. 290.953.450, Sisa Anggaran
: Rp. 8.680.000,-
Keluaran
: Terlaksananya Pembangunan dan
Pemeliharaan
Drainase di perkotaan Hasil
: Terbangun
dan
terpeliharanya
drainase
yang
berkualitas di perkotaan 2. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – Gorong di pedesaan. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – Gorong di pedesaan telah terlaksana namun tidak optimal karena tidak sesuai dengan yang direncanakan, hal ini dapat terlihat pada pencapaian target kinerja kegiatan seperti berikut : Masukan Dana
: Rp. 750.000.000,SDM dan Waktu
Realisasi Anggaran : Rp. 116.700.000, Sisa Anggaran
: Rp. 633.300.000,-
Keluaran
: Terlaksananya Pembangunan dan
Pemeliharaan
Drainase di pedesaan Hasil
: Terbangun
dan
terpeliharanya
drainase
yang
berkualitas di pedesaan PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 1. Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin ( Pengadaan Motor Sampah, MCK ++ dan Pengolahan Sampah 3 R ) Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin khususnya Pengadaan Motor Sampah, MCK ++ dan Pengolahan Sampah 3 R
telah terlaksana namun belum optimal sesuai
dengan rencana, hal ini dapat terlihat pada pencapaian target kinerja kegiatan seperti berikut : Masukan Dana
: Rp. 1.013.546.000,SDM dan Waktu
Realisasi Anggaran : Rp. 987.521.000, Sisa Anggaran
: Rp. 26.025.000,-
Keluaran
: Pengadaan
Motor
Sampah,
MCK
++
dan
MCK
++
dan
Pengolahan Sampah 3 R Hasil
: Tersedianya
Motor
Sampah,
Pengolahan Sampah 3 R
26
2. Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin ( Pembangunan Sumur Bor dam MCK ) Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin khususnya Pembangunan Sumur Bor dam MCK telah terlaksana naumn belum optimal karena tidak sesuai dengan rencana, hal ini dapat terlihat pada pencapaian target kinerja kegiatan seperti berikut : Masukan Dana
: Rp. 180.000.000,SDM dan Waktu
Realisasi Anggaran : Rp. 154.750.000, Sisa Anggaran
: Rp. 25.250.000,-
Keluaran
: Pembangunan Sumur Bor dam MCK Sumur Bor dam MCK
Hasil
: Tersedianya Sumur Bor dam MCK
PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 1. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang tidak terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, hal ini terbukti dengan pencapaian target kinerja kegiatan seperti berikut : Masukan Dana
: Rp. 65.000.000,SDM dan Waktu
Realisasi Anggaran : Rp. 45.000.000, Sisa Anggaran
: Rp. 20.000.000,-
Keluaran
: Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Rangka Baliho
Hasil
: Tersedianya Konstruksi Rangka Baliho.
PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN 1. Keiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Bebasis Masyarakat Keiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Bebasis Masyarakat khususnya di Kec. T. Riattang timur, kelurahan bajoe, telah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan namun, hal ini terbukti dengan pencapaian target kinerja kegiatan, seperti berikut : Masukan Dana
: Rp. 134.600.000,SDM dan Waktu
Realisasi Anggaran : Rp.
130.580.000,-
27
Sisa Anggaran
: Rp.
Keluaran
: Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan
4.020.000,-
Bajoe Hasil
: Tersedianya Jalan Lingkungan Bajoe.
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 1. Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan ruang Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang telah terlaksana ,namun belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan
pencapaian target kinerja kegiatan
seperti berikut : Masukan Dana
: Rp. 45.000.000,SDM dan Waktu
Realisasi Anggaran : Rp. 38.850.000, Sisa Anggaran
: Rp.
Keluaran
: Terlaksanya Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Hasil
: Terkendalinya Pemanfaatan Ruang.
6.150.000,-
PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 1. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan telah terlaksana namun belum maksimal sesuai yang direncanakan, hal ini dapat terlihat pada pencapaian target kinerja kegiatan seperti berikut: Masukan Dana
: Rp. 577.746.700,SDM dan Waktu
Realisasi Anggaran : Rp. 558.269.979, Sisa Anggaran
: Rp
Keluaran
: Pemeliharaan Trotoar dan Median Jalan
Hasil
: Terpeliharanya Trotoar dan Median Jalan.
19.476.721,-
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH 1. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah telah terlaksana sesuai yang direncanakan, hal ini dibuktikan dengan
tercapainya
target pencapaian
diantaranya : Masukan Dana
: Rp. 1.105.782.500,SDM dan Waktu
kinerja kegiatan
28
Realisasi Anggaran : Rp. 1.090.933.226, Sisa Anggaran
: Rp.
Keluaran
: Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum
Hasil
: Meningkatnya Cakupan Air Bersih / Air Minum
14.849.274,-
Perdesaan. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH SRTATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 1. Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur telah terlaksana namun belum maksimal sesuai yang direncanakan, hal ini dibuktikan dengan pencapaian target kinerja kegiatan seperti berikut : Masukan Dana
: Rp. 41.886.800,SDM dan Waktu
Realisasi Anggaran : Rp.
41.000.000,-
Sisa Anggaran
: Rp.
Keluaran
: Terlaksananya Review dan Renstra air minum dan
886.800,-
penyehatan lingkungan Hasil
: Tersedianya Buku RPIJM dan renstra AMPL.
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN 1. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Kegiatan
Pembangunan
Sarana
dan
Prasarana
Daerah,
khusunya
pemeliharaan pintu gerbang batas kota dan Tanjung Pallette telah terlaksana sesuai rencana dengan tercapainya target kinerja kegiatan seperti berikut : Masukan Dana
: Rp. 75.000.000,SDM dan Waktu
Realisasi Anggaran : Rp. 73.800.000, Sisa Anggaran
: Rp.
Keluaran
: Terlaksananya pemeliharaan pintu gerbang batas
1.200.000,-
kota dan Tanjung Pallette Hasil
: Tersedianya pintu gerbang batas kota dan Tanjung Pallette yang representatif
2. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah, khusunya rehabilitasi Mess Pemda Bone di Jakarta telah terlaksana sesuai dengan rencana dengan tercapainya target kinerja kegiatan seperti berikut :
29
Masukan Dana
: Rp. 1.470.452.000,SDM dan Waktu
Realisasi Anggaran : Rp. 1.380.427.200, Sisa Anggaran
: Rp.
Keluaran
: Terlaksananya Rehabilitasi Mess Pemda Bone di
90.024.800,-
Jakarta Hasil
: Tersedianya Mess Pemda Bone di Jakarta yang representif.
3. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah khususnya rehabilitasi pagar dan asrama KEPMI Bone di Jl. Kalumpang Makassar telah terlaksana sesuai rencana, dengan tercapainya target kinerja kegiatan seperti berikut : Masukan Dana
: Rp. 199.800.000,SDM dan Waktu
Realisasi Anggaran : Rp. 187.885.000, Sisa Anggaran
: Rp.
Keluaran
: Terlaksananya
11.915.000,rehabilitasi
pagar
dan
asrama
KEPMI Bone di Jl. Kalumpang Makassar Hasil
: Tersedianya pagar dan asrama KEPMI Bone di Jl. Kalumpang Makassar yang representatif
4. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah khususnya perbaikan lapangan Cenrana, Ponre dan T. Riattang telah terlaksana sesuai dengan rencana dengan tercapainya target kinerja kegiatan seperti berikut : Masukan Dana
: Rp. 180.000.000,SDM dan Waktu
Realisasi Anggaran : Rp. 159.200.000, Sisa Anggaran
: Rp.
Keluaran
: Terlaksananya perbaikan lapangan Cenrana, Ponre
20.800.000,-
dan T. Riattang Hasil
: Tersedianya lapangan Cenrana, Ponre dan T. Riattang yg siap pakai.
5. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah khususnya Mesjid libureng dan Pelataran Mesjid Ponre telah terlaksana sesuai dengan rencana dengan tercapainya target kinerja kegiatan seperti berikut : Masukan Dana
: Rp. 200.000.000,SDM dan Waktu
Realisasi Anggaran : Rp. 180.100.000,-
30
Sisa Anggaran
: Rp. 19.900.000,-
Keluaran
: Terlaksananya perbaikan Mesjid Libureng dan pelataran Mesjid Ponre.
Hasil
: Terciptanya Mesjid Libureng dan pelataran Mesjid Ponre yang Representatif
3.Aspek Keuangan 1. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Sebagai upaya pelaksanaan pengelolaan Retribusi pengendalian Menara telekomonikasi sebagai salah satu jenis retribusi jasa Umum yang dikelola oleh Pemerintah Kab. Bone sebagaimana diatur dalam PERDA No. 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka diperoleh realisasi penerimaan pendapatan asli daerah melalui retribusi Menara telekomonikasi pada Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan Tahun 2012 sebagai berikut
No 1 1.
Uraian 2 Retribusi Pemgendalian Menara Telekomonikasi
Jumlah Anggaran Setelah Perubahan 3 50.000.000
Jumlah Realisasi 4 88.094.127
% 5 176,19
1. Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung merupakan Belanja Pegawai Negeri Sipil yang meliputi Gaji dan Tunjangan. Adapun realisasi belanja tidak langsung Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan Tahun 2012 sebagai berikut :
No
Uraian
1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
2 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji JUMLAH
Jumlah Anggaran Setelah Perubahan 3 1.405.748.900 123.016.300 178.931.800 58.044.500 81.239.000 45.325.000 28.500 1.892.334.000
Jumlah Realisasi 4 1.362.106.040 117.098.186 172.905.000 55.725.000 75.328.650 43.887.476 26.030 1.827.076.382
% 5 96,90 95,19 96,63 96,00 92,72 74,77 91,33 96,55
31 2. Belanja Langsung No 1 2
Uraian Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
3
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Komponen InstalasiPenerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
5 6 7
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
8
Kegiatan Penyediaan Ongkos Kantor
9
Kegitan Pengadaan Kendaraan Dinas//Operasional
10
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
11
Kegiatan Pengadaan Meubeleur
12
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
13
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
14
Kegiatan Pembangunan Jalan
15
Kegiatan Pembangunan Jalan
16
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat
17
Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW
18
Kegiatan Survey dan Pemetaan
19
Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Gorong – Gorong
20
Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Gorong – Gorong
21 22 23 24
Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin (M) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat
25
Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang
26
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
28
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
29
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah
30
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah
31
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah
32
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah
33
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah
27
Jumlah Anggaran Setelah Perubahan 6.000.000.00 2.100.000.00 154.740.000.00 2.275.000.00 2.190.000.00 35.000.000.00
Jumlah Realisasi
%
5.190.063 86,50 2.100.000.00
100
147.210.000’00 95,13 0,00
0,00
0,00
3,01
19.747.600.00
56,42
132.390.500.00
131.503.600.00 99,33
74.915.000.00
35.152.900.00 46,92
55.000.000.00
52.850.000.00 96,09
59.150.000.00
59.150.000.00
100
32.548.000.00
32.548.000.00
100
118.875.000.00
117.100.000.00 98,51
31.692.000.00
17.905.886.00 56,50
343.350.000.00
327.850.000.00 95,49
7.910.000.000.00 5.207.082.000.00 65,83 100.000.000.00
94.650.000.00- 94.64
158.950.000.00
158.632.000.00 99,80
96.050.000.00
93.050.000.00 96,88
299.633.450.00
290.953.450.00 97,10
750.000.000.00
116.700.000.00 15,56
1.013.546.000.00
987.521.000.00 97,43
180.000.000.00
154.750.000.00 85,97
65.000.000.00
45.000.000.00 69.23
134.600.000.00
130.580.000.00 97,01
45.000.000.00
38.850.000.00 86,33
577.746.700.00
558.269.979,00 96,63
1.105.782.500.00 1.090.933.226.00 86,90 41.886.800.00
41.000.000.00 97,88
75.000.000.00
73.800.000.00 98,40
1.470.452.000.00 1,380.427.200.00 93,88 199.800.000.00
187.885.000,00 94,04
180.000.000.00
159.200.000.00 88,44
200.000.000.00
180.100.000.00 90,06
32
BAB IV TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Terbentuknya Dinas Tata Ruang,permukiman dan perumahan berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Bone Nomor 03 tahun 2008 (Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah kabupaten Bone Tahun 2008 nomor 03)
A. VISI DAN MISI - Visi Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan, Yaitu : Terwujudnya Ruang Kab. Bone yang Kondusif dan Berwawasan Lingkungan. Makna dari visi tersebut adalah terwujudnya ruang Kab. Bone yang kondusif mengandung arti bahwa mewujudkan ruang wilayah Kab. Bone yang aman, nyaman, produtif dan berkelanjutan
- Misi Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan, yaitu : a. Meningkatkan pelaksanaan penataan ruang. b. Menciptakan penataan bangunan negara/ daerah, rumah dinas bangunan berejarah dan bangunan umum lainnya dengan berkualitas dan berwawasan lingkungan. c. Meningkatkan kualitas permukiman dan perumahan serta lingkungannya. B. TUJUAN DAN SASARAN 1.
Tujuan a. Mewujudkan perencanaan tata ruang sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan. b. Mewujudkan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. c. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang. d. Meningkatkan pengawasan pemanfaatan ruang.
33
e. Meningkatkan pemeriksaan dan ferivikasi dokumen perencanaan bangunan gedung Negara/ daerah, rumah dinas, bangunan bersejarah dan bangunan umum lainnya. f.
Mengoptimalkan
pengaturan,
pemanfaatan
dan
pemeliharaan
bangunan gedung Negara/ daerah, rumah dinas, bangunan bersejarah dan bangunan umum lainnya serta sarana dan prasarana penunjangnya. g. Meningkatkan pemberian bantuan teknis dalam bentuk penyuluhan/ sosialisasi stanar teknis dan perturan teknis yang berhubungan dengan pemanfaatan bangunan gedung. h. Meningkatkan pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman serta sarana dan prasarana penunjangnya. i.
Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan kegiatan pembangunan, perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana permukiman dan perumahan.
2.
Sasaran a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang. b. Terwujudnya pnyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. c. Tersedianya pedoman dlam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pngendalian pemanfaatan ruang. d. Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan badan hukum tentang standar teknis dan peaturan teknis yang berhubungan dengan perencanaan bangunan gedung. e. Meningkatnya koordinasi, konsultasi dan pemantauan kegiatan penataan dan revitalisasi gedung dan bangunan umum lainnya serta lingkungannya. f.
Terwujudnya peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam usaha peningkatan penyehatan lingkungan dan penyediaan air bersih.
g. Meningkatnya kualitas penataan lingkungan penduduk perdesaan dan perkotaan. h. Terwujudnya peningkatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin.
34
Adapun rencana kerja Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan terdiri dari lima sektor, yaitu : 1. Sektor Penataan Ruang. 2. Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL). 3. Sektor Pengembangan Perumahan dan Permukiman. 4. Sektor Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman. 5. Sektor Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum.
C. PROGRAM DAN KEGIATAN
1.Program : PELAYANAN ADMISTRASI PERKANTORAN. Kegiatan : 1. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air 2. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan 3. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor 4. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan
Bangunan
Kantor 5. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 8. Kegiatan Penyediaan Ongkos Kantor. 2. Program : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Kegiatan
:
1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor 2. Kegiatan Pengadaan Peralatan gedung Kantor 3. Kegiatan Pengadaan mebeleur 4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatn Gedung Kantor
35
3. Program :
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBER
DAYA
APARATUR Kegiatan : 1.
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
4. Program ;
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Kegiatan : 1.
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
2.
Kegiatan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan
5. Program
:
PENATAAN RUANG
Kegiatan : 1.
Rencana Detail Tata Ruang/ Zoning Regulation kawasan Bajoe (90H)
2.
Tindak Lanjut Kawasan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten
3.
Perbikan rumah kumuh (Bedah Rumah)
4.
Penataan Lingkungan penduduk perdesaan
5.
Pengadaan Konstruksi jalan kawasan kumuh nelayan (Pendampingan)
6.
Penataan Kawasan ibu Kota Kecamatan
7.
Pendampingan Kawasan Tradisional Kota Watampone
8.
Pembuatan Rencana tindak Revitalisasi Kawasan Budaya
9.
Pembuatan Rencana tindak Tradisional Sejarah
10. Rencana tindak Ruang Terbuka hijau ( RTH ) 11. Penetapan Kebijakan tentang RDTR Kecamatan T.Riattang Barat, Kec. T.Riattang, Kec. T.Riattang Timur 12. Penyusunan RDTR Kawasan 13. Survey dan Pemetaan Rencana Program kerja
36
14. Sosialisasi kebijakan, Norma standar prosedur dan norma penataan ruang 15. Pelatihan Aparatur Daerah tentang penataan ruang 6.
Program : PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Kegiatan : 1. Pembangunan Jalan lingkungan Desa Manurungge Kecamatan Ulaweng 2. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Liliriawang Kec. Bengo 3. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Cinnong Kec. Sibulue 4. Pembangunan Jalan Setapak jalan makmur Watampone 5. Pembangunan Jalan Setapak jalan Sungai Citarum Watampone 6. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Latonro Kec. Cenrana 7. Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Toro Kec. T. Riattang Timur 8. Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Bajoe Kec. T. Riattang Timur 9. Pembangunan Jalan Setapak Desa Paccing Kec. Awangpone 10. Peningkatan Jalan Lingkungan BTN Corowali Kel. Bulu Tempe Kec.T.Riattang Barat 11. Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Allanganpatue Kec. Ajangale 12. Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Opo Kec. Ajangale 13. Peningkatan Jalan Lingkungan Pasempe Kec. Palakka 14. Peningkatan Jalan Lingkungan Kel. Maccope Kec. Awangpone 15. Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Campaniga Kec. Awangpone 16. Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Galung Kec. Ulaweng 17. Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tanete Harapan Kec. Cina 18. Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Abbumpungeng Kec. Cina 19. Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Lerang Kec. Mare 20. Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh Permukiman (PSD) 21. Pemeliharaan Trotoar dan Median Jalan Kota Watampone
7.
Program : PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (PBL)
37
Kegiatan : 1. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur (Kios Café ) 11 Unit 2. Pembangunan Gedung Kantor Gabungan Dinas 3. Revitalisasi situs Mallari tahap II Kec. Awangpone 4. Revitalisasi Kawasan bersejarah Manurunge 5. Revitalisasi Kawasan Raja Lamuru 6. Revitalisasi Musium Lapawawoi Watampone 7. Pembangunan Tugu Perbatasan Kab. Bone dan Kab. Maros 8. Pembangunan Tugu Adipura Watampone 9. Rehab Mess Pemda Tahap II Jakarta 10. Pembangunan Indor Lapangan Tennis (Lapangan Merdeka) 11. Pembangunan Aula Kantor Kec. Kahu Tahap II 12. Rehabilitasi Kantor Camat Lamuru 13. Rehabilitasi Kantor Camat Patimpeng 14. Rehabilitasi Kantor Camat Salomekko 15. Perbaikan Rumah Kumuh Kec. T.Riattang Timur 16. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur (RPIJM) 8.
Program
: PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERUMAHAN
Kegiatan : 1. Air Limbah - Pembangunan MCK ++ - Pembangunan Ipal Komonal RSS Kota Watampone - Pengadaan Mobil Tangki Tinja Kota Watampone - Pembangunan MCK Dua Pintu 2. Persampahan -
Pengadaan Mesin Kompos (3R)
-
Pembuatan Rumah Kompos
38
-
Pengadaan Motor Sampah
-
Pengadaan Alat Berat Landfill Confactor
-
Pengadaan Alat Berat Excavator PC 100
-
Pengadaan Mobil dan Truk
-
Pembangunan Drainase Lokasi TPA
-
Pengadaan Bak Kontainer
-
Pengadaan Mobil Kontainer
-
Pembangunan TPS
3. Drainase
-
Pembangunan Drainase Primer Kel. Manurungge Kec.T. Riattang
-
Pembangunan Drainase Primer Kel. Jeppe Kec.T.R.B
-
Pembangunan Drainase Sekunder Kota Watampone
-
Pembangunan Drainase Tersier Ibu Kota Kec. Tonra
-
Pembangunan Drainase Tersier Ibu Kota Kec. Patimpeng
-
Pembangunan Drainase Tersier Ibu Kota Kec. Dua Boccoe
-
Pembangunan Drainase Tersier Ibu Kota Kec. Ajangale
-
Pembangunan Drainase Tersier Ibu Kota Kec. Kahu
-
Pembangunan Drainase Tersier Ibu Kota Kec. Lamuru
-
Pembangunan Drainase Tersier Ibu Kota Kec. Barebbo
-
Pembangunan Drainase Tersier Ibu Kota Kec. Mare
-
Pemeliharaan Drainase Tersier dalam Kota Watampone
4. Penyusunan Rencana Strategis Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kab. Bone 9.
Program
: PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM
Kegiatan :
39
1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 2. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan 3. Pembangunan / Pengembangan Sistem Air Minum Perdesaan
BAB V INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN SUMBER PENDANAAN
Agar program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dan sasarannya maka perlu ditetapkan indikator kinerja dan sasaran yang ingin dicapai dan disertai dengan dana indikatif yang dibutuhkan. Indicator kinerja dan kelompok sasaran serta dana indikatif program dan kegiatan tahun 2012 digambarkan sebagai berikut
40
BAB VI PENUTUP Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2013
Dinas Tata Ruang,
Permukiman dan Perumahan Kabupaten Bone sebagai rencana jangka pendek dalam rangka mewujudkan Rencana Strategis ( Renstra ) 2013 – 2018, Visi dan Misi SKPD Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan. Dalam Rencana Kerja ini tertuang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta pendanaan indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. Rencana Kerja ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2012. Dengan tersusunnya Rencana Kerja ( Renja ) ini diharapkan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini belum sempurna sesuai apa yang diharapkan oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan masukan dari segenap pihak yang berkompoten dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan Rencana Kerja ini. Watampone, 6 Maret 2013 KEPALA DINAS
Drs. H. A. PAHRUM PAWI, MTP Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19600313 198611 1 002