LAMPIRAN I.2
: PERATURAN DAERAH
NOMOR
: 5 TAHUN 2014
TANGGAL
: 11 AGUSTUS 2014
PEMERINTAH PROVINSI BALI RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASISI, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013 PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
2.07. - INDUSTRI 2.07.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Hal 214 JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (KURANG) Dasar Hukum
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.07.2.07.01.00.00.4.
PENDAPATAN DAERAH
297.653.750,00
422.623.905,00
124.970.155,00
141,99
2.07.2.07.01.00.00.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
297.653.750,00
422.623.905,00
124.970.155,00
141,99
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
297.653.750,00
422.623.905,00
124.970.155,00
141,99
JUMLAH PENDAPATAN
297.653.750,00
422.623.905,00
124.970.155,00
141,99
2.07.2.07.01.00.00.5.
BELANJA DAERAH
30.168.643.981,50
23.294.476.404,00
(6.874.167.577,50)
77,21
2.07.2.07.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
18.682.148.581,50
13.139.192.146,00
(5.542.956.435,50)
70,33
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
18.682.148.581,50
13.139.192.146,00
(5.542.956.435,50)
70,33
2.07.2.07.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
11.486.495.400,00
10.155.284.258,00
(1.331.211.142,00)
88,41
2.07.2.07.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.103.672.690,00
1.018.173.248,00
(85.499.442,00)
92,25
2.07.2.07.01.01.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
8.220.000,00
5.033.430,00
(3.186.570,00)
61,23
2.07.2.07.01.01.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
8.220.000,00
5.033.430,00
(3.186.570,00)
61,23
2.07.2.07.01.01.02.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
294.648.000,00
227.475.378,00
(67.172.622,00)
77,20
2.07.2.07.01.01.02.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
293.648.000,00
227.475.378,00
(66.172.622,00)
77,47
7
Berdasarkan Perda Prov. Bali Nomor 3 Tahun 2011, Tentang Retribusi Daerah Berdasarkan Perda Prov. Bali Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Retribusi Jasa Umum
Hal 215 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (KURANG) Dasar Hukum
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.000.000,00
0,00
(1.000.000,00)
0,00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
164.868.000,00
164.285.290,00
(582.710,00)
99,65
2.07.2.07.01.01.08.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
164.868.000,00
164.285.290,00
(582.710,00)
99,65
2.07.2.07.01.01.10.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
96.382.830,00
94.101.100,00
(2.281.730,00)
97,63
2.07.2.07.01.01.10.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
96.382.830,00
94.101.100,00
(2.281.730,00)
97,63
2.07.2.07.01.01.11.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
27.882.100,00
27.829.650,00
(52.450,00)
99,81
2.07.2.07.01.01.11.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
27.882.100,00
27.829.650,00
(52.450,00)
99,81
2.07.2.07.01.01.12.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
13.895.760,00
13.763.800,00
(131.960,00)
99,05
2.07.2.07.01.01.12.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
13.895.760,00
13.763.800,00
(131.960,00)
99,05
2.07.2.07.01.01.15.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
13.428.000,00
10.128.000,00
(3.300.000,00)
75,42
2.07.2.07.01.01.15.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
13.428.000,00
10.128.000,00
(3.300.000,00)
75,42
2.07.2.07.01.01.16.
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
29.930.000,00
27.935.000,00
(1.995.000,00)
93,33
2.07.2.07.01.01.16.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
29.930.000,00
27.935.000,00
(1.995.000,00)
93,33
2.07.2.07.01.01.17.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
31.418.000,00
29.985.000,00
(1.433.000,00)
95,44
2.07.2.07.01.01.17.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
31.418.000,00
29.985.000,00
(1.433.000,00)
95,44
2.07.2.07.01.01.18.
RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAN DALAM DAERAH
223.800.000,00
221.818.600,00
(1.981.400,00)
99,11
2.07.2.07.01.01.18.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
223.800.000,00
221.818.600,00
(1.981.400,00)
99,11
2.07.2.07.01.01.19.
UPACARA KEAGAMAAN
95.000.000,00
94.800.000,00
(200.000,00)
99,79
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
95.000.000,00
94.800.000,00
(200.000,00)
99,79
2.07.2.07.01.01.69.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
29.200.000,00
28.448.000,00
(752.000,00)
97,42
2.07.2.07.01.01.69.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
29.200.000,00
28.448.000,00
(752.000,00)
97,42
2.07.2.07.01.01.73.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG TEMPAT MESIN PENGOLAHAN PUPUK ORGANIK
75.000.000,00
72.570.000,00
(2.430.000,00)
96,76
2.07.2.07.01.01.73.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
75.000.000,00
72.570.000,00
(2.430.000,00)
96,76
2.07.2.07.01.01.02.5.2.3.
Belanja Modal
2.07.2.07.01.01.08.
7
Hal 216 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (KURANG) Dasar Hukum
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.695.525.050,00
1.657.044.900,00
(38.480.150,00)
97,73
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
104.849.000,00
96.118.000,00
(8.731.000,00)
91,67
2.07.2.07.01.02.07.5.2.3.
Belanja Modal
104.849.000,00
96.118.000,00
(8.731.000,00)
91,67
2.07.2.07.01.02.09.
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
131.460.600,00
129.750.600,00
(1.710.000,00)
98,70
2.07.2.07.01.02.09.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
444.600,00
444.600,00
0,00
100,00
2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.
Belanja Modal
131.016.000,00
129.306.000,00
(1.710.000,00)
98,69
2.07.2.07.01.02.116.
KELENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG PROMOSI BARANG KERAJINAN BALI (DISPLAY KERAJINAN DAN DISPLAY PRODUK UNGGULAN KAB./KOTA SE-BALI)
315.000.000,00
310.481.000,00
(4.519.000,00)
98,57
2.07.2.07.01.02.116.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
225.000.000,00
222.041.000,00
(2.959.000,00)
98,68
2.07.2.07.01.02.116.5.2.3.
Belanja Modal
90.000.000,00
88.440.000,00
(1.560.000,00)
98,27
2.07.2.07.01.02.22.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
172.544.100,00
169.470.400,00
(3.073.700,00)
98,22
2.07.2.07.01.02.22.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
172.544.100,00
169.470.400,00
(3.073.700,00)
98,22
2.07.2.07.01.02.24.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS
612.620.800,00
600.599.800,00
(12.021.000,00)
98,04
2.07.2.07.01.02.24.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
612.620.800,00
600.599.800,00
(12.021.000,00)
98,04
2.07.2.07.01.02.26.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
4.000.000,00
3.940.000,00
(60.000,00)
98,50
2.07.2.07.01.02.26.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00
3.940.000,00
(60.000,00)
98,50
2.07.2.07.01.02.28.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
121.908.750,00
116.350.400,00
(5.558.350,00)
95,44
2.07.2.07.01.02.28.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
121.908.750,00
116.350.400,00
(5.558.350,00)
95,44
2.07.2.07.01.02.49.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN DAN TEMPAT PARKIR
139.798.000,00
137.561.000,00
(2.237.000,00)
98,40
2.07.2.07.01.02.49.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
139.798.000,00
137.561.000,00
(2.237.000,00)
98,40
2.07.2.07.01.02.81.
PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM
93.343.800,00
92.773.700,00
(570.100,00)
99,39
2.07.2.07.01.02.81.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
8.343.800,00
8.273.700,00
(70.100,00)
99,16
2.07.2.07.01.02.81.5.2.3.
Belanja Modal
85.000.000,00
84.500.000,00
(500.000,00)
99,41
2.07.2.07.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
54.650.820,00
42.512.850,00
(12.137.970,00)
77,79
2.07.2.07.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2.07.2.07.01.02.07.
7
Hal 217 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (KURANG) Dasar Hukum
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.07.2.07.01.06.22.
PENYUSUNAN DATA, EVALUASI, DAN PELAPORAN
4.650.820,00
4.650.150,00
(670,00)
99,99
2.07.2.07.01.06.22.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
4.650.820,00
4.650.150,00
(670,00)
99,99
2.07.2.07.01.06.25.
MONITORING DAN SINKRONISASI PROGRAM
50.000.000,00
37.862.700,00
(12.137.300,00)
75,73
2.07.2.07.01.06.25.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
37.862.700,00
(12.137.300,00)
75,73
2.07.2.07.01.08.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI
47.275.690,00
40.975.690,00
(6.300.000,00)
86,67
2.07.2.07.01.08.03.
UP DATE DATA WEB DISPERINDAG
25.000.000,00
24.900.000,00
(100.000,00)
99,60
2.07.2.07.01.08.03.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00
24.900.000,00
(100.000,00)
99,60
2.07.2.07.01.08.25.
EVALUASI DAN PUBLIKASI KEGIATAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
22.275.690,00
16.075.690,00
(6.200.000,00)
72,17
2.07.2.07.01.08.25.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
22.275.690,00
16.075.690,00
(6.200.000,00)
72,17
2.07.2.07.01.16.
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
568.648.600,00
552.557.500,00
(16.091.100,00)
97,17
2.07.2.07.01.16.51.
IDENTIFIKASI HASIL KARYA TEKSTIL TRADISIONAL BALI (FOLKLOR)
92.461.300,00
89.785.900,00
(2.675.400,00)
97,11
2.07.2.07.01.16.51.5.2.1.
Belanja Pegawai
22.300.000,00
22.150.000,00
(150.000,00)
99,33
2.07.2.07.01.16.51.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
70.161.300,00
67.635.900,00
(2.525.400,00)
96,40
2.07.2.07.01.16.53.
PENUMBUHAN WIRAUSAHA BARU
91.600.000,00
89.427.000,00
(2.173.000,00)
97,63
2.07.2.07.01.16.53.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.650.000,00
7.170.000,00
(1.480.000,00)
82,89
2.07.2.07.01.16.53.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
82.950.000,00
82.257.000,00
(693.000,00)
99,16
2.07.2.07.01.16.56.
PENINGKATAN MUTU GARAM RAKYAT
46.385.000,00
45.108.800,00
(1.276.200,00)
97,25
2.07.2.07.01.16.56.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
100,00
2.07.2.07.01.16.56.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
40.385.000,00
39.108.800,00
(1.276.200,00)
96,84
2.07.2.07.01.16.59.
PEMBINAAN INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL
53.061.800,00
52.008.200,00
(1.053.600,00)
98,01
2.07.2.07.01.16.59.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
53.061.800,00
52.008.200,00
(1.053.600,00)
98,01
2.07.2.07.01.16.60.
IDENTIFIKASI POTENSI INDUSTRI AGRO
46.585.000,00
46.029.000,00
(556.000,00)
98,81
2.07.2.07.01.16.60.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
46.585.000,00
46.029.000,00
(556.000,00)
98,81
7
Hal 218 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (KURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
3
4
Dasar Hukum
Rp.
%
5
6 93,17
2.07.2.07.01.16.62.
GELAR PRODUK INDUSTRI KREATIF PADA EVENT-EVENT DI PROVINSI ANGGOTA MPU
55.100.000,00
51.339.200,00
(3.760.800,00)
2.07.2.07.01.16.62.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
55.100.000,00
51.339.200,00
(3.760.800,00)
93,17
2.07.2.07.01.16.63.
PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN (RIPIK) BALI
89.350.000,00
87.986.200,00
(1.363.800,00)
98,47
2.07.2.07.01.16.63.5.2.1.
Belanja Pegawai
30.900.000,00
30.900.000,00
0,00
100,00
2.07.2.07.01.16.63.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
58.450.000,00
57.086.200,00
(1.363.800,00)
97,67
2.07.2.07.01.16.66.
FASILITASI DAN ADVOKASI SISTEM VERIFIKASI DAN LEGALITAS KAYU
94.105.500,00
90.873.200,00
(3.232.300,00)
96,57
2.07.2.07.01.16.66.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.200.000,00
15.640.000,00
(1.560.000,00)
90,93
2.07.2.07.01.16.66.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
76.905.500,00
75.233.200,00
(1.672.300,00)
97,83
2.07.2.07.01.24.
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
141.953.850,00
122.010.550,00
(19.943.300,00)
85,95
2.07.2.07.01.24.01.
AKREDITASI LABORATORIUM DAN KAJI ULANG DOKUMEN
126.222.850,00
106.304.550,00
(19.918.300,00)
84,22
2.07.2.07.01.24.01.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
100,00
2.07.2.07.01.24.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
124.722.850,00
104.804.550,00
(19.918.300,00)
84,03
2.07.2.07.01.24.03.
PEMBINAAN MUTU KEPADA PENGUSAHAN / PEDAGANG PENGUMPUL
8.856.000,00
8.856.000,00
0,00
100,00
2.07.2.07.01.24.03.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
8.856.000,00
8.856.000,00
0,00
100,00
2.07.2.07.01.24.12.
PENGAMBILAN CONTOH DI CUSTOMER/PELANGGAN
6.875.000,00
6.850.000,00
(25.000,00)
99,64
2.07.2.07.01.24.12.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
6.875.000,00
6.850.000,00
(25.000,00)
99,64
2.06.2.07.01.15.
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
6.410.934.400,00
5.436.565.060,00
(974.369.340,00)
84,80
2.06.2.07.01.15.05.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERAKOHOL.
6.053.440.000,00
5.152.520.960,00
(900.919.040,00)
85,12
2.06.2.07.01.15.05.5.2.1.
Belanja Pegawai
42.840.000,00
40.350.000,00
(2.490.000,00)
94,19
2.06.2.07.01.15.05.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
6.010.600.000,00
5.112.170.960,00
(898.429.040,00)
85,05
2.06.2.07.01.15.08.
PENGAWASAN TERHADAP BARANG DAN JASA YANG BEREDAR DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN.
33.681.400,00
33.681.400,00
0,00
100,00
2.06.2.07.01.15.08.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
33.681.400,00
33.681.400,00
0,00
100,00
7
Hal 219 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (KURANG) Dasar Hukum
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.06.2.07.01.15.09.
PEMELIHARAAN TRACEBILITY STANDAR (KALIBRASI).
26.280.000,00
25.496.500,00
(783.500,00)
97,02
2.06.2.07.01.15.09.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
26.280.000,00
25.496.500,00
(783.500,00)
97,02
2.06.2.07.01.15.13.
TERA DAN TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP).
121.644.000,00
115.196.000,00
(6.448.000,00)
94,70
2.06.2.07.01.15.13.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
121.644.000,00
115.196.000,00
(6.448.000,00)
94,70
2.06.2.07.01.15.21.
INTERKOMPARASI
15.000.000,00
12.404.400,00
(2.595.600,00)
82,70
2.06.2.07.01.15.21.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
12.404.400,00
(2.595.600,00)
82,70
2.06.2.07.01.15.23.
SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT DAN CALON PENGAWAS SERTA PENGELOLA GUDANG DAN FASILITASI SISTEM RESI GUDANG
160.889.000,00
97.265.800,00
(63.623.200,00)
60,46
2.06.2.07.01.15.23.5.2.1.
Belanja Pegawai
31.120.000,00
25.445.000,00
(5.675.000,00)
81,76
2.06.2.07.01.15.23.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
129.769.000,00
71.820.800,00
(57.948.200,00)
55,35
2.06.2.07.01.16.
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL
308.854.400,00
250.714.500,00
(58.139.900,00)
81,18
2.06.2.07.01.16.08.
PENANGANAN VERIFIKASI SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) DAN KOMPLIN DAGANG.
158.854.400,00
157.504.200,00
(1.350.200,00)
99,15
2.06.2.07.01.16.08.5.2.1.
Belanja Pegawai
135.600.000,00
135.600.000,00
0,00
100,00
2.06.2.07.01.16.08.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
23.254.400,00
21.904.200,00
(1.350.200,00)
94,19
2.06.2.07.01.16.10.
DUKUNGAN PENYELENGGARAAN WTO DA APEC
150.000.000,00
93.210.300,00
(56.789.700,00)
62,14
2.06.2.07.01.16.10.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.715.000,00
13.290.000,00
(7.425.000,00)
64,16
2.06.2.07.01.16.10.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
129.285.000,00
79.920.300,00
(49.364.700,00)
61,82
2.06.2.07.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR
661.158.900,00
589.832.760,00
(71.326.140,00)
89,21
2.06.2.07.01.17.34.
PENGEMBANGAN PROMOSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL.
116.475.900,00
109.684.500,00
(6.791.400,00)
94,17
2.06.2.07.01.17.34.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
116.475.900,00
109.684.500,00
(6.791.400,00)
94,17
2.06.2.07.01.17.39.
VERIFIKASI. PEMANTAUAN DAN KONSULTASI DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI
65.125.000,00
63.988.600,00
(1.136.400,00)
98,26
2.06.2.07.01.17.39.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
65.125.000,00
63.988.600,00
(1.136.400,00)
98,26
2.06.2.07.01.17.45.
KEGIATAN DEKRANASDA
479.558.000,00
416.159.660,00
(63.398.340,00)
86,78
7
Hal 220 JUMLAH ( Rp. ) KODE REKENING
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (KURANG) Dasar Hukum
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
31.200.000,00
31.200.000,00
0,00
100,00
Belanja Barang dan Jasa
448.358.000,00
384.959.660,00
(63.398.340,00)
85,86
2.06.2.07.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
493.821.000,00
444.897.200,00
(48.923.800,00)
90,09
2.06.2.07.01.18.21.
SOSIALISASI BAGI PELAKU USAHA/IKM DALAM RANGKA PENGEMBANGAN DAN REVITALISASI PASAR LELANG
493.821.000,00
444.897.200,00
(48.923.800,00)
90,09
2.06.2.07.01.18.21.5.2.1.
Belanja Pegawai
132.900.000,00
132.900.000,00
0,00
100,00
2.06.2.07.01.18.21.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
360.921.000,00
311.997.200,00
(48.923.800,00)
86,44
30.168.643.981,50
23.294.476.404,00
(6.874.167.577,50)
77,21
(29.870.990.231,50)
(22.871.852.499,00)
6.999.137.732,50
76,57
2.06.2.07.01.17.45.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.06.2.07.01.17.45.5.2.2.
JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)
GUBERNUR BALI,
MADE MANGKU PASTIKA
7