USULAN PROGRAM & KEGIATAN MELALUI APBD PROV. DAN APBN TAHUN 2015
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PADANG
TAHUN 2014
PEMERINTAH KOTA PADANG
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA j Padang, 11 Maret 2014 Nomor Lampiran Perihal
: Sekr./ BPMPKB / III-2014 : 1 (satu) berkas : Renja 2015
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Telp. ( 0751 ) 7055317 Padang Kepada Yth : Kepala Bappeda Kota Padang Jln. Prof. H. M. Yamin, SH No.70 Padang, Telp. (0751) 32378 di Padang
Dengan hormat, Memenuhi maksud surat Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor. 050.64/Sekre-Bappeda/III/2014.
Tanggal
4
Maret
2014
perihal
sebagaimana tertera pada pokok surat di atas, dengan ini kami kirimkan Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana tahun 2015
Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.
Kepala
Dr. Ir. Eyviet Nazmar, MS Pembina Utama Muda NIP. 19590408 198703 1 003
RENCANA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PADANG TAHUN 2015
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
LATAR BELAKANG Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang
dibentuk berdasarkan Perda No. 15 tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 1.2.
Landasan Hukum Dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana yang menjadi landasan hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang N0. 12 Tahun2008 4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Peratuaran Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalaian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23Tahun2013 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014 9. Peraturan daerah No. 18 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kota Padang Tahun 2004-2020 10. Peraturan daerah No. 14 Tahun 2011 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Padang Tahun 2009 - 2014
1.3.
Maksud dan Tujuan Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja ini adalah : 1. Memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mencapai visi dan misi BPMPKB Kota Padang untuk Tahun 2015. 2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur BPMPKB Kota Padang dalam mencapai arah
dan
tujuan
pelaklsanaan
kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat,
Perempuan dan Keluarga Berencana 2015. 3. Sebagai pedoman dan acuan bagi masing-masing pelaksana dalam melakukan operasional kegiatan selama tahun 2015 . 1.4.
Sistematika Penyusunan Rencana kerja disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I
BAB II
: PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
1.2.
Landasan Hukum
1.3.
Maksud dan Tujuan
1.4.
Sistematika Penulisan
: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 1.1.
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD
1.2.
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
1.3.
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
1.4.
Review Terhadap Rancanagan Awal RKPD
1.5.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III
BAB IV
: TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 1.1.
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
1.2.
Tujuan dan sasaran Renja SKPD
1.3.
Program dan Kegiatan
: PENUTUP
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KERJA TAHUN 2014 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja 2014 dan Capaian Renstra BPMP KB Penyelenggaraan
Program
dan
Kegiatan
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Perempuan dan Keluarga Berencana sampai dengan bulan Maret 2014 yang telah dilaksakan merupakan kegiatan lanjutan dan pendukung terhadap pencapaian Visi dan Misi BPMP KB kota Padang adalah : “ Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Menuju Keluarga Sejahtera dan Berkualitas, Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Perlindungan Anak di Kota Padang “ dengan Misi Sebagai berikut : 1. Pemantapan Kelembagaan Serta Pengembangan Partisipasi Dan Keswadayaan Masyarakat 2. Penanggulangan Kemiskinan 3. Pengembangan Usaha Ekonomi Rakyat 4. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan 5. Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Sesuai Kebutuhan Masyarakat 6. Menggerakkan Masyarakat Untuk Membangun Keluarga Yang Sejahtera Dan Berkualitas 7. Meningkatkan
Ketahanan
Keluarga
Serta
Meningkatkan
Kualitaspelayanan
Keluarga
Berencana Dan Kesehatan Reproduksi. 8. Menyiapkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang Potensi Sejak Pembuahan Dalam Kandungan Sampai Usia Lanjut. 9. Menyediakan Data Dan Informasi Berskala Mikro Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Program Keluarga Berencana Nasional Dan Pengarusutamaan Gende 10. Meningkatkan Upaya Pemberdayaan Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Melalui Program Keluarga
Berencana. Meningkatkan Pertisipasi
Masyarakat.
Dalam usaha memujudkan Visi dan Misi tersebut, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan
dan
Keluarga
Berencana
meyelenggarakan
kegiatan
yang
berkaitan
dengan
meningkatkan kesejahteraan . Realisasi dari penyelesaian kegiatan yang telah dilaksanakan sampai keadaan bulan Februari 2014 secara umum baru dapat diselesaikan persiapan administrasi dengan persentase pencapai 6,18 %. Pencapaian Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2014 sebagai berikut :
Sasaran I.
Indikator Kinerja
Peningkatan Kewaspadaan Partispasi
dan
Target
Realisasi
masyarakat 1.
Terciptanya
peningkatan
75 K
pendapatan dan
2.
peningkatan 13 SD/MIN
Terciptanya motivasi,
potensi
pendapatan sekitar
anak,
masyarakat
dan
partisi
masyarakat
pasi
terhadap
kesehatan
anak
berkurangnya
serta
anak
yang
putus sekolah (DO) 3.
-Terciptanya
peningkatan 862 Posyandu
partisipasi
masyarakat
terhadap
gizi
dan
kesehatan ibu dan anak -Terpenuhinya
tumbuh
kembang anak sejak dalam kandungan
dan
meningkatkan
status
gizi
maupun derajat kesehatan ibu dan anak 4. Terciptanya yang
pembangunan 104 kelurahan
partisipatif
terwujudnya yang
serta
masyarakat
memiliki
rasa
tanggungjawab II.
Peningkatan Kehidupan
1. Terciptanya Sosial
Budaya Masyarakat
pembangunn 33 RW
yang partisipatif, berperannya lembaga
kemasyarakatan
sesuai dengan tupoksinya 2. Terciptanya
data
dinding 13 kelurahan
monografi yang akurat 3. Terciptanya
pembangunan 104 kelurahan
yang partisipatif, berperannya lembaga
kemasyarakatan
sesuai dengan tupoksinya 4. Terciptanya data profil yang 71 kelurahan akurat III.
Penanggulangan Kemiskinan
dalam
1. Terlaksananya penunjang
PNPM
kegiatan 104 kelurahan Mandiri
Peningkatan Usaha
Perkotaan Kota Padang
Ekonomi Masyarakat 2. Terlaksananya
kegiatan 4 Kecamatan, 5 Kelurahan kegiatan
penunjang
penanggulangan kemiskinan melalui penataan lingkungan pemukiman
berbasis
komunitas 3. Meningkatnya
ekonomi 104 kelurahan
masyarakat kurang mampu dan
meningkatnya
kesejahteraan masyarakat 4. Terciptanya perilaku positif 6 Kelompok bagi keluarga miskin IV.
Peningkatan
1. Terciptanya alat TTG yang 1 kali
Pemanfaatan
mudah
Teknologi
Tepat
Guna
dalam
dimanfaatkan
masyarakat
Peningkatan Sumber Daya V.
Meningkatkan kualitas
1. Meningkatnya SDM
wawasan 50 orang
perempuan di bidang Iptek
perempuan 2. Meningkatnya perempuan
SDM 50 orang dalam
rangka
mewujudkan
kualitas
perempuan 3. Bertambahnya remaja
tentang
wawasan 50 orang reproduksi
remaja 4. Terpenuhinya
kebutuhan 125 orang
peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 5. Bertambahnya
wawasan 50 orang
kebangsaan pada perempuan Kota Padang VI.
Melaksanakan Perlindungan Terhadap Anak
Hak
1. Meningkatnya
kepercayaan 48 orang
diri,
pengembangan
bakat
dan
kemandirian
anak
berkebutuhan khusus
2. Terpenuhinya
kebutuhan 4 Kecamatan
kesejahteraan
dan
perlindungan anak di Kota Padang 3. Terpenuhinya
kebutuhan 100%
kesejahteraan dan perlindung an perempuan dan anak di Kota
Padang
terhadap
perempuan dan anak 4. Terpenuhinya
kebutuhan
kesejahteraan
dan
perlindung an lansia di Kota Padang 5. Tersosialisasinya
PERDA 80 orang
Perlindungan Anak VII.
Terdapatnya Penanganan KDRT
dan
Pemberantasan Tidak
Pidana
Perdagangan Orang (Traficking) VIII.
Melaksanakan
1.
Terwujudnya
keinginan 202 orang
Pengaturan
masyarakat menjadi peserta
Kelahiran
KB 2.
Terwujudnya pelayanan KB 3.200 peserta KB baru yang berkualitas
3.
Terwujudnya terhadap yang
pelayanan 3.800 peserta KB baru masyarakat/PUS
belum
terjangkau
pelayanan KB rutin 4.
IX.
Meningkatkan Ketahanan
1. &
Terwujudnya pelayanan KB 11.605 peserta KB yang baik baru Bertambahnya wawasan, 11 Kecamatan pengetahuan
kader
Kesejahteraan
kelompok
UPPKS,
Keluarga
meningkatnya
ekonomi
keluarga serta peningkatan hasil
produksi
kelompok
UPPKS 2.
Bertambahnya
wawasan, 11 Kecamatan
pengetahuan, keterampilan serta
meningkatnya
ekonomi anggota kelompok UPPKS 3.
Terwujudnya
produktifitas 80 orang
ekonomi
perempuan
kelompok binaan P2WKSS 4.
Terwujudnya
pembinaan 40 orang
kelompok BKB dan BKL X.
Melaksanakan
1.
Terhimpunnya
data 11 Kecamatan
Pendataan
perencanaan KB dan data
Keluarga
keluarga Pra Sejahtera dan KS I sebagai bahan untuk dianalisis
dan
dilaporkan
setiap bulannya ke BKkbN Pusat 2.
Terlaksananya
pembuatan
umpan balik, entry data dan analisa
pencapaian
program setiap bulannya 3.
Mengevaluasi peserta
keadaan
KB
mengetahui
aktif
&
pencapaian
akseptor
baru
setiap
bulannya
sebagai
bahan
pembuatan rencana kerja berikutnya 4.
Didapatnya data KB yang 187.000 KK dinamis
5.
Tersedianya data keluarga yang
akurat
tentang
keluarga Pra Sejahtera dan KS
I
untuk
mendapat
pelayanan gratis 6.
Sebagai bahan penyusunan program KB/KR dan KS/PK setiap tahun yang berbasis kepada
semua
masyarakat dilaksanakan Nasional
lapisan yang secara
Dari Total Dana Belanja Langsung Tahun 2014 sebesar Rp. 15.873.196.555,55 sampai bulan Februari baru dananya terrealisasi sebesar Rp. 238.456.485,- ( 3,53 % ), sedangkan secara fisik baru dapat terealisasi sebanyak 6.18 % , dengan rincian sebagai berikut :
NO 1
PROGRAM Program
Pelayanan
ANGGARAN
REALISASI
939.438.000.-
REALISASI KEUANGAN
FISIK
147.126.579.-
9,41
15,43
1.874.000,-
-
-
-
120.360.000,-
16.530.535
13,73
16,93
28.500.000,-
-
-
-
82.874.000,-
12.663.000,-
15,28
18,08
43.686.000,-
8.608.750,-
19,71
32,50
23.215.000
-
-
-
157.500.000,-
41.600.000,-
26,41
0,51
21.900.000,-
-
-
15,71
53.629.000,-
1.225.000,-
2,28
18,82
338.400.000,-
7.751.200,-
2,29
29,58
12.500.000,-
-
-
38,75
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Kominikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Peralatan Kebersihan
Peningkatan Pelayanan
55.000.000
-
-
21,43
1.508.865.855,55
141.110.000.-
9,35
8,85
209.000.000,-
-
-
-
111.560.800,-
-
-
-
898.576.000,-
121.110.000,-
13,48
17,67
45.000.000,-
-
-
20,00
49.640.000,-
20.000.000,-
40,29
-
195.089.055,55
-
-
15,45
52.000.000.-
-
-
-
52.000.000,-
-
-
-
71.000.000.-
5.628.000.-
7,93
4,00
40.000.000,-
5.628.000,-
14,07
8,00
31.000.000,-
-
-
-
3.340.000.-
-
33,40
55,00
10.000.000,-
3.340.000,-
33,40
55,00
Administrasi Perkantoran 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan
Kendaraan
Dinas Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air dan Telepon
Pembangunan Penyuluh Berencana
Kantor Keluarga
Kecamatan
(DAK) 3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan
Pakaian
Dinas
Beserta
Kelengkapannnya 4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Penilaian Angka Kredit Petugas KB Fungsional
Bimbingan
Tekhnis
Pembuatan
Laporan
bagi PPKBD dan Sub PPKBD 5
Program Pengembangan
peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja
dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6
Program
Peningkatan
Keberdayaan
724.000.000,-
-
-
10.09
400.000.000,-
-
-
9,92
24.000.000,-
-
-
12,67
300.000.000,-
-
-
7,67
513.270.000
-
-
7,85
100.000.000,-
-
-
2,22
159.240.000,-
-
-
16,00
41.280.000,-
-
-
8,46
212.750.000,-
-
-
4,70
2.289.772.000,-
-
-
4,35
66.000.000,-
-
-
-
Masyarakat
Pedesaan
Penunjang
PNPM
Mandiri Perkotaan Kota Padang
Peningkatan
Ekonomi
Masyarakat
Melalui
Pembenahan Sanitasi di Lingkungan Masyarakat
Pembinaan Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
7
Program
Pengembangan
Lembaga Ekonomi Pedesaan
Sosialisasi
TTG
dan
Gelar/Pameran TTG Tk Nasional
Pendamping
Sarjana
Pemberdayaan Masyarakat
Nagari
(SPMN) Kelurahan
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Melalui
Peningkatan & Evaluasi Kegiatan
Penunjang
Penumbuh
Lembaga
Keuangan
Mikro
KJKS
BMT
Kelurahan 8
Program
Peningkatan
Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Koordinasi antar Instansi &
Lembaga
Kemasyarakatan dalam Meningkatkan
Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan
648.692.000,-
-
-
23,52
685.080.000,-
-
-
0,21
200.000.000,-
-
-
1,19
200.000.000,-
-
-
4,76
140.000.000,-
-
-
-
150.000.000,-
-
-
7,23
100.000.000,-
-
-
1,75
100.000.000
-
-
0,48
Pemberdayaan Masyarakat Ketahanan
Melalui Fisik
Anak
Sekolah
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
Melalui
Pokjanal
Penunjang Bulan Bhakti Gotong Royong
Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
Se
Kota
Padang
Peningkatan Perberdayaan Masyarakat
Melalui
Kader-Kader
PAUD
Terintegrasi
Penunjang
Kegiatan
Penanggulangan Kemiskinan Penataan
melalui Lingkungan
Pemukiman
Berbasis
Komunitas (PLPBK)
Unit
Pengaduan
Masyarakat
Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat
Program
Penanggulangan Kemiskinan
Penunjang
Kegiatan
Penanggulangan Kemiskinan
Melalui
Program Penanggulangan Resiko Bencana
Berbasis
Komunitas(PRPBK)
9
Program Peningkatan Kapasitas
6.452.893.500,-
-
-
1,19
161.600.000,-
-
-
4,71
291.869.500,-
-
-
-
5.966.424.000,-
-
-
0,05
33.000.000
-
-
-
50.000.000,-
-
-
-
50.000.000,-
-
-
-
19.371.000,-
-
-
-
19.371.000,-
-
-
-
243.247.500,-
-
-
-
27.980.000,-
-
-
-
12.882.000,-
-
-
-
50.000.000,-
-
-
-
132.285.500,-
-
-
-
20.000.000,-
-
-
-
Aparatur Pemerintah Desa
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Kelurahan
Melalui
Lomba
Kelurahan
Bimbingan Teknis Profil Kelurahan
Penunjang Kelembagaan RT/RW
Pembuatan Data Dinding Monografi Kelurahan
10
Program
Perencaan
Pembangunan Daerah
Penyusunan
Rencana
Kerja Strategis (Renstra) 11
Program
Kapasitas Kebijakan
Peningkatan
Kualitas
Perempuan dan Anak
Prespektif Data Berbasis Gender
dan
Perlindungan Anak 12
Program Peningkatan kualitas Hidup
dan
Perlindungan
Perempuan
Peningkatan
Kapasitas
Organisasi Wanita
Pembinaan KRR Melalui PKBI
Revitalisasi Pelaksanaan Gerakan
Sayang
Ibu
(GSI)
Pembinaan
Penilaian
Lomba-Lomba Peringsatan Hari Kartini 2014
Pembinaan
dan
Pelatihan
bagi
Perempuan Politik
di
Bidang
13
Program
Peningkatan
Kesejahteraan
514.847.750,-
-
-
-
75.000.000,-
-
-
-
202.736.000,-
-
-
-
64.370.000,-
-
-
-
50.000.000,-
-
-
-
40.706.250,-
-
-
-
38.285.500,-
-
-
-
43.750.000,-
-
-
-
1.562.332.200,-
-
-
-
136.859.000,-
-
-
-
49.989.700,-
-
-
-
48.868.500,-
-
-
-
89.100.000,-
-
-
-
1.237.515.000,-
-
-
-
dan
Perlindungan Perempuan dan Anak
Pembinaan,Pelatihan dan Penialain Olympiade Sains Bagi Anak-Anak Berkebutuhan Khusus
Pengembangan
Kota
Layak Anak (KLA) di Kota Padang
Pelatihan
Peningkatan
Produktifitas
Ekonomi
Keluarga
Binaan
P2WKSS
Sosialisasi P2TP2A dan penanganan
kasus
kekerasan
terhadap
perempuan dan anak
Pembinaan
Lansia
Mandiri dalam Rangka Peringatan Hari Lansia
Seminar
Perempuan
dalam
Rangka
Peningkatan
Kualitas
Hidup
Peningkatan
Kapasitas
Forum Anak 14
Program Keluarga Berencana
Pelayanan KIE
Pelayanan Keluarga
KB
Bagi
Prasejahtera
dan KS I
Pengadaan
Alat
Kontrasepsi
Susuk
KB/Implant
Obat
Side
Efek
Peringatan
Harganas
2014
Pengadaan Kedokteran (DAK)
Alat
15
Program Pelayanan Kontrasepsi
132.452.250,-
-
-
-
Kes
21.357.000,-
-
-
-
Pelayanan KB Kes PKK
53.243.500,-
-
-
-
57.851.750,-
-
-
-
475.518.050,-
-
-
4,53
321.600.000,-
-
-
18,13
31.723.500,-
-
-
-
58.505.000,-
-
-
-
63.689.550,-
-
-
-
91.428.450,-
-
-
-
91.428.450,-
-
-
-
222.760.000,-
-
-
-
33.815.000,-
-
-
-
188.945.000,-
-
-
-
15.873.196.555,55
238.456.485,-
3,53
6,18
Pelayanan
KB
Bhakti IBI 2014
2014
Pelayanan KB Melalui KB TNI Manunggal 2014
16
Program serta
Pembinaan
Peran
Masyarakat
Dalam
Pelayanan KB/KR yang mandiri
Pemberdayaan Masyarakat (PPKBD
Institusi
Perkotaan dan
Sub
PPKBD)
Jambore Terpadu Kader IMP
Pemberdayaan kelompok UPPKS
Pelatihan
Peningkatan
Produktifitas Anggota
Ekonomi Kelompok
UPPKS 17
Program
Penyiapan
pendamping
Tenaga
Kelompok
Bina
Keluarga
Revitalisasi
BKB
Terintegrasi
dengan
Posyandu dan PAUD
18
Program Data dan Informasi
Siduga,Pengumpulan Data serta Penyusunan dan perencanaan
Pendataan
Keluarga
Tahun 2014 Jumlah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan Penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerahdi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ), Badan pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari : a. Kepala Badan b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Kepegawaian
c. Bidang Data dan Informasi, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengumpulan dan pengolahan Data 2. Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) d. Bidang Ketahanan Ekonomi Masyarakat, terdiri dari : 1. Subbidang pemberdayaan ekonomi masyarakat 2. Subbidang peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna e. Bidang Bidang Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari : 1. Subbidang perencanaan dan analisa program 2. Subbidang koordinasi dan pengembangan jaringan penanggulangan kemiskinan
f. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Partisipasi Adat Dan Sosial Budaya Masyarakat terdiri dari : 1. Subbidang pengembangan kelembagaan partisipasi masyarakat 2. Subbidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat. g. Bidang
Pengarusutamaan
Gender,
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak terdiri dari : 1. Subbidang pemberdayaan organisasi dan peran aktif perempuan 2. Subbidang advokasi, fasilitasi, perlindungan perempuan dan anak h. Bidang Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera terdiri dari : 1. Subbidang pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi 2. Subbidang penguatan keluarga kecil berkualitas i.
Kelompok Jabatan Fungsional, seperti : kelompok jabatan fungsional penyuluh KB
j.
Unit Pelaksanaan Teknis 1. Kepala UPT, Eselon IV/ a 2. Kasubag tat usaha, Eselon IV/b
2.3.
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4.
Review Terhadap Rncangan Awal RKPD
2.5.
Penalahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya komunikasi yang baik sesama lembaga, instansi dan masyarakat 2. Tersedianya kendaraan dinas yang taat aturan 3. Terciptanya kantor yang representatif untuk melaksanakan tupoksi 4. Terpasangnya instalasi listrik dan air 5. Terciptanya pembangunan yang partisipasitif, berperannya lembaga kemasyarakatan 6. Terciptanya peningkatan pendapat dan kesejahteraan keluarga 7. Terwujudnya pengelolaan BP-SPAMs yang mandiri 8. Tersedianya alat TTG yang bermanfaat bagi masyarakat 9. Terwujudnya Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari/Kelurahan (SPMN) yang mandiri 10. Terwujudnya Usaha Ekonomi Masyarakat Simpan Pinjam (UEM- SP) yang mandiri dan UEM-SP Unggulan Kota Padang 11. Terciptanya peningkatan motivasi, potensi anak, pendapatan masyarakat sekitar dan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan anak serta berkurangnya anak putus sekolah (drop out) 12. Terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap gizi dan kesehatan ibu dan anak 13. Terpenuhinya tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan dan meningkatkan status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak 14. Terciptanya pembangunan yang parti dibidang pembangsipatif serta terwujudnya masyarakat yang memiliki rasa tanggung jawab 15. Terciptanya partisipasi masyarakat dibidang pembangunan 16. Terciptanya guru PAUD yang profesional 17. Mampunya masyarakat kita kembali memahami adat dan budaya 18. Terciptanya pembangunan yang partisipatif, berperannya lembaga kemasyarakatan sesuai tupoksi 19. Terwujudnya data profil yang lengkap secara on line dan terintegrasi 20. Terciptanya data dinding yang akurat sebagai media informasi & publikasi 21. Terpenuhinya data yang berbasis gender 22. Meningkatnya wawasan perempuan di bidang IPTEK
23. Bertambahnya wawasan remaja tentang reproduksi remaja 24. Terwujudnya kesehatan Ibu dan Bayi dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan anak 25. Meningkatnya peran perempuan untuk meningkatkan kualitas dalam masyarakat 26. Bertambahnya wawasan kebangsaan pada perempuan Kota Padang 27. Terwujudnya Kota Padang sebagai Kota Layak Anak melalui Kelurahan Ramah Anak 28. Terwujudnya produktivitas ekonomi perempuan binaan P2WKSS 29. Terpenuhinya kebutuhan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak 30. Terpenuhinya kebutuhan kesejahteraan lansia 31. Meningkatnya peran perempuan untuk meningkatkan kualitas dalam masyarakat 32. Terpenuhinya kebutuhan kesejahteraan dan perlindungan forum anak 33. Terwujudnya PPM Keluarga Sejahtera dan KS I menjadi PB dan PA 34. Terwujudnya alat kontrasepsi implant dan obat side efek 35. Terpilihnya unggulan pemenang lomba tingkat Kota Padang 36. Termotivasinya PUS menjadi peserta KB 37. Terwujudnya pelayanan KB yang berkualitas 38. Terwujudnya pelayanan KB untuk PUS yang belum terjangkau oleh pelayanan KB rutin 39. Meningkatnya partisipasi dan peran serta kader dalam mengelola program KKB 40. Meningkatnya motivasi kader IMP dalam mengelola KKB di lapangan 41. Terwujudnya kemitraan dan peningkatan hasil produksi UPPKS 42. Bertambahnya wawasan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok UPPKS 43. Meningkatnya kualitas pengelolaan program KKB di tingkat lini lapangan 44. Meningkatnya pelayanan KB/KS pada tingkat lini lapangan di Kecamatan melalui wadah PPKS 45. Meningkatnya kualitas pelayanan KB pada masyarakat 46. Termotivasinya tokoh masyarakat dalam menggerakkan program KB 47. Meningkatnya pengetahuan wawasan dan keterampilan kader BKB 48. Meningkatnya pengetahuan wawasan PPKBD/Sub dalam mengelola program KKB 49. Terhimpunnya data perencanaan KB dan data keluarga pra sejahtera dan KS I setiap bulannya ke BKKBN Pusat 50. Tersedianya data keluarga yang akurat tentang keluarga Pra S dan KS I untuk mendapatkan pelayanan gratis sebagai bahan penyusunan program KB/KR dan KS/PK setiap tahun yang dilaksanakan secara Nasional yang berbasis kepada semua lapisan masyarakat.
3.3. Program dan Kegiatan PROGRAM : 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kantor
3.
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
4.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
5.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
6.
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
7.
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
8.
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
9.
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
10. Program Pemberdayaan Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 11. Program Peningkatan Kesejahteraan Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak 12. Program Keluarga Berencana 13. Program Pelayanan Kontrasepsi 14. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri 15. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 16. Program Data Dan Informasi KEGIATAN : Adapun rencana kegiatan sebagai penjabaran dari program di atas sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari : 1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.
Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik
3.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6.
Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Kantor
7.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
9.
Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah 11. Penyediaan Alat Kebersihan 12. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kantor, terdiri dari : 1. Pengadaan Meubelair 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor 5. Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Listrik, Air dan Telepon 3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur, terdiri dari : 1.
Bimbingan Tekhnis Pembuatan Laporan Bagi PPKBD dan Sub PPKBD
2.
Penataan Administrasi dan Penilaian Angka Kredit Petugas KB Fungsional
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, terdiri dari : 1. Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, terdiri dari : 1. Penunjang PNPM Mandiri Perkotaan Kota Padang 2. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembenahan Sanitasi di Lingkungan Masyarakat (PAMSIMAS) 3. Pembinaan Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, terdiri dari : 1. Sosialisasi TTG dan Gelar/Pameran TTG Kota Tk. Nasional di Padang 2. Pendukung Program Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari /Kelurahan (SPMN) 3.
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Peningkatan Wawasan dan Evaluasi Kegiatan (UEM-SP)
4. Penunjang Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro KJKS BMT Kelurahan 7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, terdiri dari : 1.
Koordinasi Antar Instansi dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat
2.
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ketahanan Fisik Anak Sekolah
3.
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pokjanal
4.
Penunjang Bulan Bhakti Gotong Royong
5.
Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Se Kota Padang
6.
Peningkatan
Pemberdayaan
Masyarakat
Melalui
Kader-kader
Kemiskianan
Melalui
PAUD
Terintegrasi 7.
Pemberdayaan Adat dan Budaya
8.
Penunjang
Kegiatan
Penanggulangan
Penataan
Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) 9.
Unit Pengaduan Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
10. Penunjang
Kegiatan
Penanggulangan
Kemiskinan
Melalui
Program
Penanggulangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas ( PRB-PK) 11. Penguatan Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, terdiri dari : 1.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan Melalui Lomba Kelurahan
2.
Monitoring dan Bimbingan Teknis Profil Kelurahan Bagi aparatur Kecamatan
3.
Penunjang Kelembagaan RT/RW
4.
Pembinaan Kelembagaan dan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan RT/RW
5.
Pembuatan Data Dinding Monografi Kelurahan
9. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, terdiri dari : 1. Prespektif Data Berbasisis Gender dan Perlindungan Anak 10. Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, terdiri dari : 1.
Peningkatan Kapasitas Organisasi Wanita
2.
Pembinaan KRR Melalui PKBI
3.
Revitalisasi Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu ( GSI )
4.
Pembinaan,Penilaian Lomba-Lomba Peringatan Hari Kartini
5.
Pembinaan dan Pelatihan bagi Perempuan di Bidang Politik
11. Program Peningkatan Kesejahteraan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari : 1.
Peningkatan Kreatifitas Anak
2.
Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)
3.
Pelatihan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan Keluarga Binaan P2WKSS
4.
Sosialisasi P2TP2A dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
5.
Pembinaan Produktifitas Lansia yang Mandiri dalam rangka Peringatan Hari Lansia
6.
Seminar Peran Perempuan dalam Peningkatan Kualitas Hidup
7.
Peningkatan Kapasitas Forum Anak
12. Program Keluarga Berencana, terdiri dari : 1. Pelayanan KB Bagi Keluarga Pra Sejahtera dan KS I 2. Pengadaan Alat Kontrasepsi Sususk KB/ Implan dan Obat Side Efek 3. Peringatan Hari Keluarga Tahun 2015 4. Pelayanan KIE KB 13. Program Pelayanan Kontrasepsi, terdiri dari 1. Pelayanan KIB Kes Bhakti IBI Tahun 2015 2. Pelayanan KB Kes PKK Tahun 2015 3. Pelayanan KB Melalui KB TNI Manunggal KB Kes Tahun 2015 14. Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri, terdiri dari : 1.
Pemberdayaan Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP)
2.
Jambore Terpadu Kader IMP
3.
Perberdayaan Kelompok UPPKS
4.
Pelatihan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Anggota Kelompok UPPKS
5.
Pembinaan Operasional Lini Lapangan
6.
Sosialisasi dan Pembinaan PPKS ( Pusat Perberdayaan Kesejahteraan Keluarga )
7.
Pertemuan Medis Teknis
8.
Seminar Kependudukan dan KB
15. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga, terdiri dari : 1. Revitalisasi BKB Terintegrasi dengan Posyandu dan PAUD 2. Revitalisasi PPKBD dan Sub PPKBD 16. Program Data Dan Informasi, terdiri dari :
1. Siduga, Pengumpulan Data Serta Penyusunan dan Perencanaan 2. Pendataan Keluarga Tahun 2015
BAB IV PENUTUP
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat, maka Renja ini juga bersifat fleksibel. Atau dengan kata lain, sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian seperlunya.
Semoga apa yang telah digariskan dalam Renja ini dapat membawa hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang guna kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang serta kewajiban Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang.
Mudah-mudahan rencana kerja ini akan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.
Padang, 11 Maret 2014 Kepala
Dr. Ir. Eyviet Nazmar, MS NIP. 19590408 198703 1 003
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PADANG
Rencana Tahun 2015 Kode rekening
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
4
Target Capaian Kinerja 5
Padang
1 paket
2.500.000
-
-
1 paket
3.000.000
Padang
12 bulan
150.000.000
-
-
12 bulan
160.000.000
Padang
32.500.000
-
90.000.000
-
- 5 unit Roda 4 dan 64 unit Roda 2 1 paket
32.500.000
Padang
5 unit Roda 4 dan 64 unit Roda 2 1 paket
Padang
1 paket
50.000.000
-
-
1 paket
55.000.000
Padang
1 paket
25.000.000
-
-
1 paket
30.000.000
Padang
1 paket
300.000.000
-
-
1 paket
-
Padang
1 paket
25.000.000
-
-
1 paket
30.000.000
Padang
1 paket
55.000.000
-
-
1 paket
60.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Daerah Konsultasi ke luar Daerah Penyediaan Alat Kebersihan Terlaksananya Penyediaan Alat Kebersihan Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Peningkatan Pelayanan Administrasi Administrasi Perkantoran Perkantoran PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR
Padang
1 paket
400.000.000
-
-
1 paket
450.000.000
Padang
1 paket
25.000.000
-
-
1 paket
30.000.000
Padang
1 paket
55.000.000
-
-
1 paket
55.000.000
Pengadaan Mebeleur
Padang
1 paket
200.000.000
-
-
1 paket
100.000.000
Lokasi 1 1
2 22 01 I 1. 2. 3.
4. 5. 6.
URUSAN WAJIB ROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan dan Perlengkapan Kantor
8.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman
10. 11. 12. II. 13.
Terlaksanannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air Terlaksananya Penyediaan Jasa dan listrik Komunikasi sumber daya air dan listrik Terlaksanannya Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Terlaksananya Penyediaan Komponen Kantor Instalasi/ Penerangan Kantor
7.
9.
Prakiraan Maju Tahun 2016
Terlaksanannya Penyediaan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman
Kebutuhan Dana / Pagu indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
6
7
8
Target Capaian Kinerja 9
Kebutuhan Dana / Pagu indikatif
Ket.
10
11
95.000.000
Terlaksannaya Pengadaan Mebeleur 14.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Padang
1 paket
300.000.000
-
-
1 paket
400.000.000
15.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Padang
5 unit
980.000.000
-
-
7 Unit
990.000.000
16 17 III. 18. 19. IV. 20.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Listrik, Air dan Telepon
Terlaksanannya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor Terlaksanannya Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Listrik, Air dan Telepon
Padang
1 paket
60.000.000
-
-
Padang
3 buahn
50.000.000
-
-
-
60.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR Bimbingan Teknis Pembuatan Laporan Bagi PPKB dan Sub PPKBD Penatausahaan Administrasi dan Penilaian Angka Kredit
Terlaksananya Bimbingan Teknis Pembuatan Laporan Bagi PPKB dan Sub Terlaksanannya Penatausahaan Administrasi dan Penilaian Angka Kredit
Padang
1 paket
50.000.000
-
-
-
60.000.000
Padang
1 paket
50.000.000
-
-
1 paket
60.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksanannya Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Padang
1 paket
20.000.000
-
-
1 paket
25.000.000
Padang
1 paket
1.000.000.000
-
-
1 paket
1.000.000.000
Padang
52 SPAMs
200.000.000
-
-
52 SPAMs
250.000.000
Padang
11 Kec. dan 104 kel
750.000.000
-
-
11 Kec. dan 104 kel
800.000.000
Padang
1 kali
300.000.000
-
-
1 kali
400.000.000
Padang
7 orang SPMN
175.000.000
-
-
7 orang SPMN
192.500.000
Padang
10 UEM-SP
160.000.000
-
-
10 UEM-SP
176.000.000
Padang
1 paket
420.000.000
-
-
1 paket
500.000.000
Padang
75-100 kk
100.000.000
-
-
75-100 kk
120.000.000
Padang
13 SD/MIN
650.000.000
-
-
15 SD/MIN
700.000.000
Padang
870 posy
700.000.000
-
-
870 posy
730.000.000
01 15 V.
1
01 15 21.
1
22 15 22.
Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Penyediaan Sarana Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas)
Terlaksananya Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. Terlaksananya peningkatan ekonomi masyarakat melalui penyediaan sarana air minum berbasis masyarakat (Pamsimas)
1
22 15 23.
.Pembinaan Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Terlaksananya pembinaan kelembagaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga
1
22 16 24.
1
22 16
1
22 16
1
01 16
1
22 17
1
22 17 28.
1
22 17 29
1
22 17 30.
PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN Sosialisasi TTG dan Gelar/Pameran TTG Tk. Nasional Pendukung Program Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari/Kelurahan (SPMN)
Terlaksananya Sosialisasi TTG dan Gelar/Pameran TTG Tk. Nasional 25. Terlaksananya pendukung Program Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari/Kelurahan (SPMN) 26. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Masyarakat melalui Penguatan Kelembagaan Ekonomi Produktif Masyarakat melalui Usaha Ekonomi Masyarakat Penguatan Kelembagaan Usaha Ekonomi Masyarakat 27. Penunjang kegiatan Penanggulangan Terlaksananya Penunjang kegiatan Kemiskinan Melalui Lembaga Keuangan Mikro Penanggulangan Kemiskinan Melalui Lembaga Keuangan Mikro VII. PROGRAM PENINGAKATANPARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA Koordinasi Anatar Inastansi dan Lembaga Kemasyarakatan dalamMeningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ketahanan Fisik anak Sekolah Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pokjanal
70.000.000
Padang
1
VI.
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN Penunjang PNPM Mandiri Perkotaan
1 paket
Terlaksananya koordinasi antar instansi dan lembaga kemasyarakatan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Terlaksananya kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui ketahana fisik anak sekolah Terlaksananya pemberdayaan Masyarakat Melalui Pokjanal
1
22 17 31.
1
22 17 32.
1
22 17 33.
1
22 17 34.
1
22 17 35.
1
01 17 36.
Padang
104 kel
300.000.000
-
-
104 kel
350.000.000
Padang
104 kel
300.000.000
-
-
104 kel
330.000.000
Padang
795 org
200.000.000
-
-
795 org
250.000.000
Padang
104 kel
100.000.000
-
-
104 kel
140.000.000
Padang
1 paket
2.750.000.000
-
-
1 paket
2.750.000.000
Terlaksananya kegiatan penunjang unit Padang 1 paket 250.000.000 pengaduan masayarakat melalui koordinasi dan pembinaan 01 17 37. Penunjang Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terlaksananya Melalui Program Penunjang Penanggulangan Kegiatan Penang Resiko Bencana PadangBerbasis 1 paket Komunitas Komunitas 250.000.000 (PRB-BK) gulangan Kemiskinan melalui 38. Penguatan Peran Tim Koordinasi Terlaksananya penguatan peran Tim Padang 1 paket 200.000.000 Penangulangan Kemiskinan Koordinasi penanggulangan kemiskinan 22 18 VIII. PROGRAM PENINGAKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA
-
-
1 paket
250.000.000
-
-
1 paket
2.500.000.000
-
-
1 paket
200.000.000
1
22 18 39.
39. Peningkatan kapasitas Aparatur Kelurahan Terlaksananya peningkatan kapasitas Melalui Lomba Kelurahan aparatur kelurahan melalui lomba kelurahan
Padang
104 kel
250.000.000
-
-
104 kel
280.000.000
1
22 18 40.
40. Monitoring danBimbingan teknis Profil kelurahan bagi Aparatur Kecamatan
Padang
104 kel.
300.000.000
-
-
104 kel.
250.000.000
1
22 18 41.
Padang
887 RW
9.422.000.000
-
-
887 RW
9.500.000.000
1
22 18 42.
Padang
104 kel
200.000.000
-
-
104 kel
250.000.000
1
22 18 43.
Padang
65 kel.
170.000.000
-
-
65 kel.
1
22 01 IX.
93.500.000
-
-
1
1
22 01 15 44.
1
22 01 X.
Penunjang Bulan Bakti Gotong Royong
Terlaksananya kegiatan penunjang bulan bhakti gotong royong Pembinaan kelembagaan Masyarakat se Kota Terlaksanannya Pembinaan kelembagaan Padang Masyarakat se Kota Padang Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya peningkatan pemberdaya Melalui Kader PAUD Integrasi Pemberdayaan Adat dan Budaya Terlaksananya pemberdayaan adat dan budaya Penunjang Kegiatan Penanggulangan Terlaksananya kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Penataan Lingkungan kemiskinan melalui kegiatan PLPBK Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) Unit Pengaduan Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Terlaksanannya Monotoring dan Bimbingan Teknis Profil kelurahan bagi aparatur kelurahan 41. Penunjang Kelembagaan RT/RW Terlaksananya kegiatan penunjang kelembagaan RT/RW 42. Pembinaan Kelembagaan dan Terlaksananya pembinaan kelembagaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan dan administrasi lembaga kemasyarakatan RT/RW RT/RW 43. Pembuatan Data Dinding monografi Kelurahan Terlaksananya pembuatan data dinding monografi kelurahan PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN 44. Prespektif Data Berbasis Gender dan Terlaksananya pemanfaatan Data Basis Perlindungan Anak Gender
Padang
102.850.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
22 01 17 45.
45. Peningkatan Kapasitas Organisasi Wanita Terlaksananya kegiatan Peningkatan Pengetahuan Perempuan di Bidang IPTEK
Padang
100%
165.000.000
-
-
100%
181.500.000
22 01 17 46.
46. Pembinaan KRR melalui PKBI
Padang
1 Kegiatan
82.500.000
-
-
1 Kegiatan
90.750.000
Padang
1 Kegiatan
82.500.000
-
-
1 Kegiatan
90.750.000
22 01 17 47.
Terlaksananya Kegiatan Pembinaan KRR melalui PKBI 47. Revitalisasi Pelaksanaan Gerakan Sayang Terlaksananya Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu ( GSI ) Ibu ( GSI )
22 01 17 48.
Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Penilaian Lomba dalam rangka Peringatan Hari Kartini 49. Pembinaan dan Pelatihan bagi Perempuan Terlaksananya kegiatan Forum Dialog di Bidang Politik Perempuan PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Padang
1 Kegiatan
150.000.000
-
-
1 Kegiatan
175.000.000
Padang
80 orang
55.000.000
-
-
80 orang
60.500.000
22 01 20 50.
50. Peningkatan Kreatifitas Anak
Padang
500 Orang
165.000.000
-
-
500 Orang
181.500.000
22 01 20 51.
51. Pengembangan Kota Layak Anak ( KLA )
Padang
8 Kelurahan
275.000.000
-
-
8 Kelurahan
302.500.000
22 01 20 52.
52. Pelatihan peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan Keluarga Binaan P2WKSS 53. Peningkatan Kapasitas P2TP2A dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kreatifitas anak Terlaksanannya kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak Terlaksananya kegiatan Pelatihan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan Keluarga Binaan P2WKSS Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas P2TP2A dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Padang
1 Kelurahan
110.000.000
-
-
1 Kelurahan
121.000.000
Padang
1 Kegiatan
55.000.000
-
-
1 Kegiatan
60.500.000
Terlaksananya kegiatan Pembinaan Lansia Mandiri dalam rangka Peringatan Hari Lansia Terlaksananya kegiatan Seminar Peran Perempuan dalam meningkatkan Kualitas Hidup Terlaksananya kegiatan Forum Anak
Padang
200 Orang
82.500.000
-
-
200 Orang
90.750.000
Padang
225 Orang
55.000.000
-
-
225 Orang
60.500.000
80 Orang
110.000.000
-
-
80 Orang
121.000.000
Terlaksananya Pelayanan bagi Pra Sejahtera dan KS I. Terlaksananya Pengadaan alat kontrasepsi Implant dan obat side efek Terlaksananya lomba lomba dalam rangka peringatan hari keluarga Terlaksananya Pelayanan KIE KB
Padang
20.000 PB
100.000.000
-
-
21.000 PB
110.000.000
Padang
100 set
75.000.000
-
-
100 set
100.000.000
Padang
90.000.000
-
-
150.000.000,0
-
14 kategori lomba 3 media
100.000.000
Padang
14 kategori lomba 3 media
Terlaksananya Bhakti IBI KB Kes Tahun 2015 22 17 62. Pelayanan KB Kes Kegiatan Kesatuan Gerak Terlaksananya Bhakti PKK KB Kes Tahun PKK 2015 22 17 63. Pelayanan KB Melalui KB Kes TNI Manunggal Terlaksananya Bhakti TNI KB Kes Tahun KB Kesehatan 2015 XIV. PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI 22 18 64. Pemberdayaan Institusi Masyarakat Perkotaan Tersedianya transportasi kader PPKBD dan (IMP) Sub PPKBD 22 18 65. Jombore Terpadu Kader IMP Terlaksananya Jambore IMP tingkat Propinsi Sumbar
Padang
5000 aks baru
30.000.000
-
-
5000 aks baru
33.000.000
Padang
6000 aks baru
65.000.000
-
-
6000 aks baru
68.000.000
Padang
7000 aks baru
65.000.000
-
-
7000 aks baru
68.000.000
Padang
906 kader
400.000.000
-
-
906 kader
400.000.000
Padang
20 orang
35.000.000
-
-
20 orang
40.000.000
22 01 17 49. 1
22 01 XI.
22 01 20 53.
48. Pembinaan, Penilaian Lomba-Lomba Peringatan Hari Kartini
22 01 20 54.
54. Pembinaan Lansia Mandiri dalam rangka Peringatan Hari Lansia
22 01 20 55.
55. Seminar Peran Perempuan dalam meningkatkan Kualitas Hidup
22 01 20 56.
56. Peningkatan Kapasitas Forum Anak
XII.
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
1
22 15 57.
1
22 15 58.
57. Pelayanan KB Bagi Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I 58. Pengadaan Obat Side Efek
1
22 15 59.
59. Peringatan Hari Keluarga Tahun 2015
1
22 15 60.
60. Pelayanan KIE KB
-
165.000.000
XIII. PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI 1 1 1
1 1
22 17 61.
Pelayanan KB Kes Bhakti IBI
1
22 18 66.
1
22 18 67.
1
22 18 68.
1
22 18 69.
1
Terlaksananya evaluasi dan promosi hasil produk UPPKS Pelatihan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Terlaksananyapeningkatan produktifitas kelompok UPPKS kelompok UPPKS Pembinaan Operasional Lini Lapangan Terlasananya Pembinaan Operasional Lini Lapangan Sosialisasi dan Pembinaan PPKS (Pusat Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) PPKS (Pusat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
Padang
50 orang
Padang
100 orang
75.000.000
-
Padang
42 orang
75.000.000
Padang
11 Kec.
22 18 70.
Pertemuan Medis Tekhnis
Terlaksananya pertemuan medis Tekhnis
Padang
1
22 18 71.
Seminar tentang Kependudukan dan KB
Terlaksananya Seminar tentang kependudukan dan KB
Padang
86 klinik KB dan DBS 1 kali
1
XV. PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING BINA KELUARGA 22 23 72. Revitalisasi BKB Terintegrasi Posyandu PAUD 22 23 73. Revitalisasi PPKBD dan Sub PPPKBD
Terlaksananya Revitalisasi BKB Terintegrasi Posyandu PAUD Terlaksananya Revitalisasi PPKBD dan Sub PPKBD
Padang
1
Pemberdayaan Kelompok UPPKS
65000000
50 orang
68.000.000
-
100 orang
80.000.000
-
-
42 orang
78.000.000
100.000.000
-
-
11 Kec.
100.000.000
50.000.000
-
-
55.000.000
25.000.000,0
-
86 klinik KB dan DBS 1 kali
27.500.000
100 kader
125.000.000
-
-
100 kader
150.000.000
Padang
906 kader
125.000.000
-
-
906 kader
150.000.000
Padang
12 bulan
75.000.000,0
-
-
12 bulan
82.500.000
Padang
104 kel.
328.945.000
-
-
104 kel.
361.839.500
-
XVI. PROGRAM DATA DAN INFORMASI 1
22 25 74.
1
22 25 75.
Siduga, Pengunpulan Data serta Penyusunan Terlaksananya kegiatan Siduga, dan Perencanaan Pengunpulan Data serta Penyusunan dan Perencanaan Pendataan Keluarga Tahun 2015 Terlaksananya Pendataan keluarga Jumlah
25.601.945.000
28.559.939.500
Padang, 11 Maret 2014 Kepala
Dr. Ir. Eyviet Nazmar, MS NIP. 19590408 198703 1 003