Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar
NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
1
2
Target SPM 3
1
Angka Kematian Ibu
102
2
Angka Kematian Balita
34/1000KH
3
Angka Kematian Bayi
23/1000KH
4
Persentase Balita Gizi Buruk mendapatkan perawatan
5
Ibu hamil mendapat pelayanan K1
6
Ibu hamil mendapat pelayanan K4
7
Target Renstra SKPD Tahun ke
Realisasi Capaian Tahun ke
Rasio Capaian pada Tahun ke
Target IKK
Target Indikator Lainnya
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
28.43
88.03
45.18
74.7
60.4
13.08
12.18
15.51
14.2
11.9
11.37
10.88
13.10
11.8
11.2
118
24 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100%
100%
100%
100%
100%
98.41%
96.80%
94.35%
98.35%
98.77%
98.41
96.80
94.35
98.35
98.77
95%
91%
91.0%
92%
92.0%
93%
93.52%
90.61%
88.34%
91.45%
91.13%
102.77
99.57
96.02
99.40
97.99
Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani
80%
72%
75%
78%
81%
85%
68.39%
84.23%
78.36%
100.00%
100.00%
94.99
112.31
100.46
123.46
117.65
8
Cakupan pertolongan persalinan oleh Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan
90%
100%
100%
100%
100%
100%
98.26%
94.36%
92.41%
94.02%
94.70%
98.26
94.36
92.41
94.02
94.70
9
Cakupan Pelayanan Nifas
90%
91%
92%
93%
94%
95%
96.26%
93.88%
92.74%
92.12%
95.58%
105.78
-
99.72
98.00
100.61
10
Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani
80%
72%
75%
78%
81%
85%
87.63%
88.11%
87.78%
-
-
112.35
108.78
103.27
11 Cakupan Kunjungan Bayi
90%
86%
87%
88%
89%
90%
95.64%
92.31%
86.78%
-
-
108.68
103.72
96.42
12 Peserta KB Aktif
70%
72%
74%
76%
78%
80%
83.34%
85.30%
83.68%
114.03
112.51
109.66
109.36
104.60
13 Cakupan Pelayanan Anak Balita
90%
86%
87%
88%
89%
90%
99.12%
74.11%
76.23%
-
-
112.64
83.27
84.70
100%
100%
100%
100%
100%
100%
17.14%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
95.56%
98.90%
97.4%
-
-
95.56
98.90
97.40
100%
100%
100%
100%
100%
52.36%
47.43%
38.20%
62.81%
62.81%
52.36
47.43
38.20
62.81
62.81
68.72%
67.93%
66.88%
68.95%
68.45%
68.72
67.93
66.88
68.95
68.45
14.86%
6.14%
8.46%
8.41%
-
24.77
10.23
12.09
10.51
14
Cakupan Pemberian MP-ASI pada anak 6-24 bulan dari keluarga miskin
15 Cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat 16
100% 100%
82.10%
83.26%
Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita penyakit :
17 TBC (BTA +)
100%
18 DIARE
100%
100%
100%
100%
100%
100%
19 ISPA (Pneumonia) Balita
100%
60%
60%
60%
70%
80%
20 AFP
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
21 DBD
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
95.71%
100.00
100.00
100.00
100.00
95.71
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Semua Desa mencapai UCI (Universal Child Immunization ) Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat 23 Miskin Cakupan Pelayanan Rujukan Pasien Masyarakat 24 Miskin Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yg harus 25 diberikan sarkes (RS) 22
70%
NO
26
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yg dilakukan PE, 24 Jam
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
100%
Target Renstra SKPD Tahun ke
Realisasi Capaian Tahun ke
Rasio Capaian pada Tahun ke
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
54.20%
100%
100%
97%
100%
54.20
100.00
100.00
97.14
100.00
27 Cakupan Desa Siaga Aktif
80%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
28 Cakupan Jamban keluarga di Pedesaan/Perkotaan
89%
88%
83%
84%
86%
86%
88%
85.65%
89.34%
82.08%
19.22%
33.99%
103.19
106.36
95.44
22.35
38.63
92%
83%
85%
87%
90%
92%
75.81%
75.81%
75.88%
22.92%
37.94%
91.34
89.19
87.22
25.47
41.24
29 Cakupan SPAL di Pedesaan/Perkotaan 30 Cakupan rumah sehat di Pedesaan/Perkotaan
80%
92%
83%
85%
87%
90%
92%
84.80%
85.23%
77.06%
80.61%
95.91%
102.17
100.27
88.57
89.57
104.25
31 Cakupan ASI Eklusif
80%
80%
70%
80%
80%
80%
80%
48.85%
56.38%
49.87%
74.73%
74.82%
69.79
70.48
62.34
93.41
93.53
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar,
Dr. Ida Ayu Cahyani Widyawati,M.Kes NIP. 19601115 198901 2 002
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Anggaran pada tahun ke
Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun Rata - rata pertumbuhan ke
Realisasi anggaran pada Tahun ke
Uraian
1 Penyediaan jasa administrasi keuangan/ perkantoran Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Anggaran
Realisasi
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
404,614,468
68.2
62.3
88.5
88.5
88.5
50,263,133
100.0
349,624,715
93.5
98.7
35,452,680
99.8
100.0
1,143,485,092
570,515,000
5,340,000
29,000,000
402,966,050
315,265,500
258,460,000
6,360,000
39,050,000
370,655,196
266,850,000
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Pengadaan Pakian Dinas Beserta Kelengkapannya
Rehabilitasi sedang/ berat puskesmas dan pustu
4,997,612,900
Rehabilitasi sedang/ berat Puskesmas Pembantu
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Peningkatan sistem perencanaan dan pembiayaan kesehatan
Pengembangan posyandu lansia Perbaikan keselamatan ibu melahirkan dan anak (KIA/KB) Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat Pengembangan Kabupaten/Kota sehat Pengembangan usaha kesehatan sekolah Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (desa siaga) Aparatur Promosi Kesehatan dan Penyuluhan Perbaikan Gizi Masyarakat Pembinaan Dukun Bayi Pembentukan Taman Posyandu Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
56,794,500
5,338,000
29,000,000
395,056,175
294,876,000
254,994,500
40,059,525
6,350,000
39,050,400
328,029,848
236,162,250
2,413,168,900
2,939,275,900
2,513,033,500
3,861,261,600
3,602,797,500
2,614,395,150
879,966,500
2,600,000,000
4,937,665,024
2,317,607,900
2,920,783,800
2,224,034,648
3,417,216,516
99.4
2,581,937,150
778,770,353
2,301,000,000
98.8
738,390,800
14,800,000
10,400,000
1,554,646,250 324,687,864
299,000,000
299,000,000 6,090,000
14,800,000
12,850,000
12,850,000
8,953,000 128,180,000
154,474,700
10,045,000
98.8
88.5
88.5
985,962,750 935,587,144
731,470,300
14,731,000
10,400,000
687,901,938
1,039,220,808
884,720,750 321,898,275
264,615,000
264,615,000 5,389,650
14,800,000
11,372,250
11,372,250
98.7 99.8
99.1
99.5
100.0
88.5
88.5
56.9 99.1
88.5
88.5 88.5
100.0
88.5
88.5
100.0 99.6 17,876,071
18,744,256
88.5
88.5
19,999,925
15,700,000
17,699,934
13,894,500
88.5
88.5
81,502,000
74,700,000
72,129,270
66,109,500
88.5
88.5
15,453,000
14,710,000
13,675,905
13,018,350
88.5
88.5
15,945,000
26,275,000
14,111,325
23,253,375
100.0
88.5
88.5
100.0
88.5
88.5 88.5
88.5
88.5
32,615,000
91,207,450 10,505,000
30,000,000
26,972,500
24,291,910
37,002,000
7,605,000 59,999,950
143,550,000
96,330,000
43,000,000 93,150,000
147,150,000
558,734,600
306,355,000
531,840,000
159,634,082
58,500,000
840,137,500
644,991,404
18,000,000
60,010,000
46,150,000
6,128,950
88.5
21,179,950
1,290,506,470 85,245,000
119,585,000
88.5
88.5
643,254,000
149,286,450
10,044,800 45,998,124 70,576,500
10,325,000
99.4
20,198,950
47,819,000 76,764,000 50,000,000
88.5
89.6
8,951,000 127,655,700
679,475,400
96.0
7,316,737,500 1,174,260,800
88.5
88.5
4,592,592,053
777,290,325
88.5
99.7
8,267,500,000
999,201,750 937,641,650
88.5
44,028,750
5,123,340,300
Pengadaan vaksin penyakit menular Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik
356,563,180
107,343,000
Pengembangan jaminan kesehatan masyarakat untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas jaringannya Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JKBM) untuk Pelayanan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat I
355,316,849
107,680,000 3,624,000,000
Lomba Puskesmas Berprestasi dan Lomba Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Bali
779,446,889
49,750,000
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas/Pustu dan Jaringannya Pembangunan Poskesdes dan pengadaan sarana dan prasarana poskesdes Pembangunan Puskesmas Pembantu Pengadaan Obat dan Perbekalan kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
457,191,489
10,325,000
28,864,275
80,718,593 9,296,925
26,550,000
23,870,663
1,290,506,470 79,589,000
22,647,000
32,746,770
6,730,425 53,099,956
130,050,000
95,670,000
38,055,000 82,437,750
551,687,800
287,269,000 58,492,000
6,128,950
96.6
96.2 91.9 48,010,000
87,810,000
94.7
18,000,000
96.0
100.0 93.4
93.2
88.5
88.5 88.5
130,227,750
90.6
99.3
88.5 88.5
88.5
470,678,400
141,276,163
98.7
93.8
88.5
88.5
743,521,688
570,817,393
100.0
88.5
88.5
53,108,850
40,842,750
100.0
88.5
88.5
73.4 100.0
Anggaran pada tahun ke
Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun Rata - rata pertumbuhan ke
Realisasi anggaran pada Tahun ke
Uraian
1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan P2 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Peningkatan Imunisasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah Peningkatan surveilance Epidemiologi dan penanggulangan wabah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kemitraan pengelolaan limbah rumah sakit JUMLAH
1
2
3
4
5
2 66,815,000
3
4
5
6
1 7 61,595,000
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Anggaran
Realisasi
8
9
10
11
12 92.2
13
14
15
16
17
18
88.5
88.5
9,755,000
82.6
131,494,225
109,863,410
50,000,505
101,665,000
97,229,118
44,250,447
98.3
16,953,200
6,105,000
16,565,000
8,934,815,000
48,000,000
48,000,000
12,276,000 8,886,878,824
15,365,862,306
14,660,025
1,880,000
44,354,500 10,410,014,430
15,021,500,551
98.1 90.2
91,680,500
17,245,100
15,629,407,637
8,060,000 129,027,000
8,084,397,102
47,370,000 6,534,000 8,080,386,305
42,480,000 13,598,788,141
30.8
39,253,733 9,212,862,771
96.1
88.5 98.7
88.5
88.5
53.2 90.9
88.5
88.5
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar,
Dr. Ida Ayu Cahyani Widyawati,M.Kes NIP. 19601115 198901 2 002
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
NO
Tujuan
1 1
Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu pada masyarakat
Sasaran
2
Indikator Sasaran Kode
3
4
1. Terwujudnya 1. Cakupan peningkatan Peleyanan 16 mutu pelayanan kesehatan dasar kesehatan dasar dan rujukan
Program dan Kegiatan
5
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
6
Tahun - 1 (2013)
Tahun - 2 (2014)
Tahun - 3 (2015)
Tahun - 4 (2016)
Unit Kerja Kondisi Kinerja pada akhir periode SKPD Lokasi Renstra SKPD (2018) Penangg ungjawa b
Tahun - 5 (2017)
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
100%
100%
17,640,000
36,800,000
Rp 19
Program upaya kesehatan masyarakat
16.02
Terlaksananya kegiatan terkait Pemeliharaan dan pemulihan peningkatan cakupan kesehatan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus
16.06
Revitalisasi sistem kesehatan
Persentase Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD Penuh
13 Dokumen
16.09
Peningkatan kesehatan masyarakat
Terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan dan pengetahuan penyakit kanker
-
16.23
Pengembangan usaha kesehatan sekolah
Tercapainya cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat
95.99 100%
16.28
Pendapatan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat gianyar
Tersedianya database kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat Gianyar
0
Program perbaikan gizi masyarakat
Prevalensi gizi kurang balita persentase Balita gizi buruk
20
20.08 Perbaikan gizi masyarakat
Tercapainya Persentase kecamatan bebas rawan Gizi Tercapainya Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
2. Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan
-
11,580,000
0
-
96.00
17,765,000
100.00
17,165,000.00
100.00
51,777,000.00
100.00
56,954,700.00
100.00
62,650,170
90.00
2,600,000,000.00
90.00
3,261,150,000.00
90.00
2,700,656,150.00
100.00
2,970,721,765.00
100.00
3,267,793,942
100.00
11,580,000
100.00
11,563,000.00
100.00
12,720,000.00
100.00
13,991,230.00
100.00
15,390,353
75.00
500,000,000
75.00
200,000,000.00
-
-
-
-
-
2.24
2.23
2.22
2.21
2.00
2.00
2.00
0.43
0.43
0.42
0.41
0.41
0.40
0.40
100.00
100.00
0
25,320,000
100.00
115,720,000
100
21,920,000
100
35,332,000
100
38,865,200
100
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Tercapainya Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Tercapainya Persentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif
74.82
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
Tercapainya Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)
74.50
85.00
85.00
85.00
85.00
85.00
85.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
37
Program jaminan kesehatan masyarakat miskin (JAMKESMAS)
Tercapainya Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
100.00
100.00
37.01
Pengembangan jaminan Tercapainya Cakupan kesehatan masyarakat untuk pelayanan kesehatan dasar pelayanan kesehatan di pasien masyarakat miskin puskesmas jaringannya
100.00
100.00
16
Program upaya kesehatan masyarakat
31,180,000
100.00
31,185,000
100
34,305,000
100
51,703,300
100
56,873,630
100
-
42,751,720
62,560,993
20
21
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
NO
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Sasaran Kode
3
3. Cakupan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang representatif
4
Program dan Kegiatan
5
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
6
Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan
7
Tahun - 1 (2013)
Tahun - 2 (2014)
Tahun - 3 (2015)
Tahun - 5 (2017)
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
16.02
Terlaksananya kegiatan terkait Pemeliharaan dan pemulihan peningkatan cakupan kesehatan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus
01
Pelayanan administrasi perkantoran
01.07
Tersedianya Peralatan dan Penyediaan jasa administrasi Perlengkapan administrasi keuangan/perkantoran Kantor dalam kondisi baik
02
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Tersedianya ruangan/gedung dan fasilitas perkantoran yang refresentatif
02.05
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
02.07
Pengadaan Perlengkapan Tersedianya perlengkapan gedung kantor gedung kantor
29 unit
02.22
Pemeliharaan Rutin /Berkala Terpeliharanya gedung kantor Gedung Kantor
1 paket
02.24
Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya Kendaraan kendaraan dinas/operasional dinas yang layak pakai
Terpenuhinya Pelayanan Administrasi keuangan/perkantoran dengan Baik
Tahun - 4 (2016)
Unit Kerja Kondisi Kinerja pada akhir periode SKPD Lokasi Renstra SKPD (2018) Penangg ungjawa b
19
80%
1 tahun
70.00
85.00
1 tahun
442,359,982
75.00
86.00
1 tahun
562,225,563
1 tahun
80.00
479,302,000
87.00
734,011,616
80
1 tahun
1 tahun
85
138,900,000
975,510,822
1 tahun
90
52,800,000
2 unit
35,200,000
12 unit
137,800,000
12 unit
151,580,000
12 unit
166,738,000
76,441,000 36 roda 2 569,527,569.00 & 12 roda 4
34 Komputer, 40,059,525 10Printer, 25 laptop
34 Kompute r, 39,450,000.00 10Printer , 25 laptop
36 roda 2 & 12 roda 4
693,968,358
34 Komputer, 10Printer, 25 laptop
34 Komputer, 43,395,000.00 10Printer, 25 laptop
47,734,500
85.00
86.00
86.00
573,527,569.00
36 roda 2 & 12 roda 4
630,880,325.90
02.28
Persentase peralatan gedung kantor yang terpelihara
80.00
82.00
40,059,525
83.00
02.41
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Persentase rumah dinas yang direhab
80.00
82.00
105,000,000
83.00
85.00
86.00
49,750,000
87.00
70.00
75.00
80.00
85.00
90.00
95.00
95.00
70.00
75.00
80.00
80
85
90
95
25
Persentase kendaraan Rehabilitasi sedang/berat dinas/operasional yang yang kendaraan dinas/operasional direhabilitasi Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 1. Tersedianya sarana dan puskesmas/puskesmas prasarana puskesmas dengan pembantu, pos kesehatan kemampuan menunjang desa, dan dinas kesehatan pelayanan kesehatan kabupaten/kota
2. Tersedianya gedung kesehatan (Puskesmas/Pustu) dengan kemampuan menunjang pelayanan kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap
1,073,061,904
95
3 unit
36 roda 2 & 12 roda 4
553,132,451
886,828,020
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
02.44
Rp
105,000,000
39,450,000
20
21
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
NO
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Sasaran Kode
3
4. Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar
5. Cakupan Laporan yang evidance base
2. Membaiknya Angka Kematian kesehatan Ibu, Ibu reproduksi ibu melahirkan, dan anak Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita
4
Program dan Kegiatan
5
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
6
Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan
7
Tahun - 1 (2013)
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
70.00
75.00
25.21
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas/pustu
Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas/Pustu
70.00
75.00
25.24
Pengadaan Insfrastruktur Sarana dan Prasarana Puskesmas
Terlaksananya Pembangunan Gedung Rawat Inap dan Puskesmas Pembantu baru
23
Program standarisasi pelayanan kesehatan
Terlaksananya pelayanan kesehatan sesuai standar
80.00
90.00
23.06
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tercapainya Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar sarana prasarana
39.00
38.00
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan
23.10
Akreditasi Puskesmas
Terakreditasinya Puskesmas di Kabupaten Gianyar
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
tersedianya laporan yang evidance base
06.01
Penyusunan Laporan Capaian Tersusunnya Laporan yang Kinerja dan Ikstisar Realisasi Evidance base Kinerja SKPD
32
Program peningkatan Menurunnya Angka kematian keselamatan ibu melahirkan bayi per 1000 kelahiran hidup dan anak
Perbaikan keselamatan ibu 32.05 melahirkan dan anak (KIA/KB)
Menurunnya Angka kematian Balita Menurunnya Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup Tercapainya Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani Tercapainya Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang Tercapainya Cakupan pelayanan nifas Tercapainya Cakupan neonatus dengan komplikasi Tercapainya Cakupan kunjungan bayi
5 Dokumen
Tahun - 5 (2017)
Target
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas
23.08
Tahun - 4 (2016)
Rp
Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas
Peningkatan sistem perencanaan dan pembiayaan kesehatan
Tahun - 3 (2015)
Target
25.07
-
Tahun - 2 (2014)
Unit Kerja Kondisi Kinerja pada akhir periode SKPD Lokasi Renstra SKPD (2018) Penangg ungjawa b
-
5 Dokumen
2,022,216,282
-
45,070,000
19
80.00
3,107,257,644.00
2 unit
1,109,000,000
5 Paket
1,984,500,000
2 Paket
1,109,000,000
2 Paket
1,109,000,000
85.00
1,683,870,890
7 unit
1,435,379,200
6 Paket
1,354,435,150
6 paket
1,489,878,665
6 paket
1,638,866,532
3 Paket
519,750,000
2 Paket
571,725,000
2 Paket
628,897,500
-
-
90.00
12,617,500
Rp
39.00
5 Dokumen
-
-
95.00
13,700,000
46,125,000.0
38.00
100.00
15,065,000.00
39%
3 Dokumen
3 Dokume n (Renja, 45,940,000.0 RKA dan RKA Perubah an)
2 Puskesmas
2 Puskesm as
5 Dokumen
5 26,620,000.0 Dokumen
100.00
20,769,705
39%
61,930,000
3 Dokumen (Renja, RKA dan RKA Perubahan )
23,300,000
3 Puskesmas
20
21
100.00
22,846,675.50
68,123,000
25,630,000.0
39%
3 Dokumen (Renja, RKA dan RKA Perubahan )
3 Puskesmas
25,131,343.05
74,935,300
28,193,000.0
100%
5 Dokumen
5 Dokumen
34,350,000 5 Dokumen
27,925,000.0
25,480,000
5 Dokumen
28,028,000.0 5 Dokumen
105.58
105.59
105.60
105.61
105.62
105.63
105.64
94.70
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
95.50
95.51
95.52
95.53
95.54
95.55
95.55
91.13
95.00
105.58
105.59
105.60
94%
94%
94%
94%
94.70
100.00
100.00
94%
94%
94%
94%
95.50
95.51
95.52
85%
85%
85%
85%
87.68
80.00
80.00
90%
90%
90%
90%
25,200,000
95.00
25,200,000
85%
27,900,000
85%
91,970,000
85%
101,167,000
85%
30,830,800.0
111,283,700
Dikes dan 16 UPT Dikes
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
NO
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Sasaran Kode
3
4
Program dan Kegiatan
5
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
6 Tercapainya Cakupan pelayanan anak balita Menurunnya Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup
3. Terwujudnya 1. Cakupan peningkatan Rumah Sehat penyehatan lingkungan dan pengendaian pencemaran lingkungan
21
Program pengembangan lingkungan sehat
21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Pengembangan Kabupaten/Kota Sehat
16
Program upaya kesehatan masyarakat
16.09
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
22
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Tahun - 4 (2016)
Tahun - 5 (2017)
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
7
70%
76.23
90.00
90.00
16/1000KH
Menurunnya Angka kematian Balita
60.40
60.38
60.36
21/1000KH
Menurunnya Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
11.90
11.88
11.86
90/100.000 KH
Tercapainya cakupan peserta KB aktif
11.20
11.17
11.14
80%
Persentase rumah sehat
92.69
92.70
92.71
92.72
92.73
92.74
92.75
Persentase tempat umum sehat
91.50
91.52
91.54
91.56
91.58
91.60
91.60
Tercapainya Persentase rumah sehat
92.69
92.70
91.50
91.52
91.54
91.56
91.58
91.60
91.60
86.00
90.00
92.00
93.00
94.00
95.00
95.00
2.00
25.00
30.00
30.00
40.00
50.00
50.00
79.00
80.00
85.00
90.00
95.00
100.00
100.00
89.49
89.00
90.00
91.00
92.00
93.00
93.00
Terbinanya Kabupaten sehat dan kecamatan sehat
32,497,900
100.00
83,207,400
100.00
40,797,900.00
92.72
91,807,400 18 kali
70%
70%
70%
14/1000KH
14/1000KH
20/1000KH
19/1000KH
90/100.0 00KH
90/100.000 KH
90/100.000 KH
80%
80%
80%
15/1000 KH 20/1000 KH
41,987,900.00
92.73
91,050,000.00 18 kali
56,768,000.00
92.74
45,832,000.00 18 kali
62,444,800.00
92.75
50,415,200.00 18 kali
Rp 19
68,689,280
55,456,720
Terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan dan pengetahuan penyakit kanker
Tercapainya penemuan dan penanganan penderita penyakit
Penyemprotan/foging sarang Penderita DBD yang ditangani nyamuk
22.02
Pengadaan alat dan bahanbahan foging
22.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Tahun - 3 (2015)
90.00
22.01
22.03 Pengadaan vaksin penyakit menular
Tahun - 2 (2014)
90.00
Tercapainya Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat 21.05
Tahun - 1 (2013)
Unit Kerja Kondisi Kinerja pada akhir periode SKPD Lokasi Renstra SKPD (2018) Penangg ungjawa b
92.30
Tercapainya Persentase tempat umum sehat Tercapainya Persentase tempat tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat Tercapainya Desa yang melaksanakan STBM Tercapainya Persentase penduduk yang memiliki akses thd air minum yang berkualitas
2. Cakupan Tempat Umum sehat 4.Terwujudnya Cakupan peningkatan Penemuan dan pengendalian penanganan penyakit penderita menular, tidak penyakit menular dan penyakitpenyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi serta pengamatan penyakit
Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan
Tercapainya Angka kematian karena penyakit DBD Terpenuhinya Cakupan Vaksin untuk kasus HPR Tercapainya Angka kematian penyakit rabies Tercapainya Cakupan penemuan pasien baru TB BTA + Tercapainya Angka kematian karena penyakit TBC
59.43
52.00
100.00
100.00
0 100.00 0.02
<2%
184,025,000 449,614,082
100.00
1,288,636,135
0
53.19
1.60
51.00
<2%
174,280,000 497,292,567
100.0
1,511,857,650
0 70.00
0
100.00
51.00
120,000,000
70.00
0
100.00 <2%
50.00
260,820,000.00 554,584,000.00
100.0
1,243,291,950.0
0 54,545,000
70.00
0
100.00 <2% 100.00
50.00
366,240,000.00 1,621,020,000.00 791,880,000.00
0 61,845,000.00
70.00
0
100.00 <2%
50.00
402,864,000.00 1,783,122,000.00
100.00
871,068,000.00
0 193,456,875.00
70.00
0
100.00 <2%
443,150,400.00 1,961,434,200.00
100.00
958,174,800.00
0 212,802,562.50
70.00
0
234,082,819
20
21
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
NO
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Sasaran Kode
3
4
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
5
6 Tercapainya Angka kematian karena penyakit malaria
22.06
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
22.08 Peningkatan imunisasi
22.09
38
Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan
Tahun - 1 (2013)
Tahun - 2 (2014)
Tahun - 3 (2015)
2
Meningkatkan peran serta masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat
Angka Kepuasan Pelayanan Kesehatan di UPT
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
0
0
0
0
0
Terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
1. Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada semua tatanan
0
7.21
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Tercapainya Angka prevalensi penyakit HIV
0.07
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular Tercapainya Persentase Desa yang mencapai "Universal Child Immunization" (UCI) Tercapainya Persentase bayi usia 0-11 bulan yang
20,800,000
95.71
100.00
99.00
90.00
Tercapainya Cakupan desa kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 Jam
100.00
100.00
Tercapainya Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit AFP
100.00
100.00
27,215,000
6,300,000
100.00
27,215,000
95.00
22,525,000
100.00
1,180,000.00
100.00
166,927,000.00
95.00
50,525,000
100.00
100.00
100.00
54,670,000.00
95.00
56,470,000.00
100.00
100.00
100.00
60,137,000.00
95.00
15,630,000.00
100.00
100.00
100.00
66,150,700
95.00
17,193,000.00
100.00
100.00
18,912,300
100.00
Prevalensi penduduk usia > 15 24.77%
tahun dengan tekanan darah tinggi
3,198,897,965.00
3,198,897,965
7.10%
38.01 Peningkatan Surveilance Tercapainay persentase Epidemiologi dan deteksi dini perempuan usia 30 - 50 tahun Penyakit Tidak Menular/PTM yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara
20%
menurunnya prevalensi perokok anak dan remaja Terlaksananya survei kepuasan pelayanan kesehatan di UPT
7.10%
80%
Program promosi kesehatan Meningkatnya persentase dan pemberdayaan Perilaku Hidup bersih dan masyarakat
2,748,998,150.00
15.40%
20%
19
0
Rp 19
Tercapainya Cakupan penemuan dan penanganan penderita penemonia balita
prevalensi persentase perempuan usia 30 - 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara
23.11 Survei Kepuasan Pelayanan pada masing-masing UPT
Tahun - 5 (2017)
Target
mempertahankan prevalensi obesitas menurunnya prevalensi perokok anak dan remaja
5. Terwujudnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan
Tahun - 4 (2016)
Unit Kerja Kondisi Kinerja pada akhir periode SKPD Lokasi Renstra SKPD (2018) Penangg ungjawa b
100.00
100.00
19,500,000.00
100.00
85%
21,450,000.00
100.00
90%
23,595,000
100.00
100.00
100.00
Tercapainya cakupan RT yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan sehat
97.15
77.00
7,605,000
100.00
15,110,000
79.00
16,535,000.00
82.00
26,440,000.00
84.00
29,084,000.00
84.00
31,992,400
tercapainya utilisasi pelayanan kesehatan Masyarakat
100.00
100.00
101,065,000
100.00
84,805,000.00
10.00
81,885,000.00
10.00
81,850,000.00
10.00
90,035,000.00
10.00
99,038,500
Tercapainya cakupan Desa Siaga aktif
100.00
100.00
31,689,400
100.00
32,281,200
80.00
25,843,800.00
90.00
29,752,000.00
95.00
32,727,200.00
95.00
35,999,920
Sehat
19.09
2. Cakupan Desa Siaga Aktif 19.06
19.08
Promosi Kesehatan dan Penyuluhan Pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM) untuk pelayanan kesehatan rawat Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat (desa siaga)
20
21
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
NO
Tujuan
1
Sasaran
2
Indikator Sasaran Kode
3
4
3. Cakupan Kemandirian 30 Posyandu Lansia
4
Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan
Meningkatkan pemerataan ketersedian tenaga kesehatan sesuai kompetensi di unit pelayanan kesehatan
Terwujudnya peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu dan sesuai kebutuhan
Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu dan sesuai kebutuhan
Terwujudnya peningkatan kualitas tenaga kesehatan sesuai kompetensi di unit pelayanan kesehatan
Rasio ketersedian tenaga kesehatan sesuai kompetensi di unit pelayanan kesehatan
5
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
6
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
30.09 3
Program dan Kegiatan
15
15.01 05
Pengembangan posyandu lansia Program obat dan perbekalan kesehatan
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
05.11
7
Tahun - 1 (2013)
Tahun - 2 (2014)
Tahun - 3 (2015)
Tahun - 4 (2016)
Tahun - 5 (2017)
Unit Kerja Kondisi Kinerja pada akhir periode SKPD Lokasi Renstra SKPD (2018) Penangg ungjawa b
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
30.00
30.00
Tercapainya cakupan lansia yang mendapat pelayanan kesehatan
11.04
30.00
ketersediaan obat di sarana pelayanan kesehatan
80.00
80.00
85.00
90.00
95.00
100.00
100.00
penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan
80.00
80.00
85.00
90.00
95.00
100.00
100.00
Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang diadakan
80
80
Terbinanya SDM Kesehatan dan Puskesmas yang mengikuti lomba Tenaga Kesehatan Teladan
-
-
14,700,000
1,712,428,000
30.00
100.00
100.00
30.00
14,700,000
30
2,115,393,831 3 paket
14,420,000
100.00
30.00
16,170,000
30
1,776,800,331 3 paket
15,862,000.00
30.00
19,890,000
30
1,925,420,331 3 paket
30.00
21,879,000
30
2,117,962,364 3 paket
60.00
70.00
70.00
25.00
27.00
31.00
34.00
36.00
38.00
40.00
8.20
16.10
16.10
16.10
16.10
16.10
16.10
9.00
10.90
10.90
10.90
10.90
10.90
10.90
75.00
84.00
88.00
92.00
95.00
98.00
100.00
126.82
126.84
126.86
126.88
126.90
126.90
126.80
12.70
13.00
16.00
18.00
20.00
22.00
12.60
16.00
21.00
26.00
33.00
37.00
40.00
Rasio Kesehatan Masyarakat Per-1.000.000 penduduk
10.30
11.00
18.00
25.00
32.00
37.00
40.00
Terbinanya SDM Kesehatan dan Puskesmas yang mengikuti lomba Tenaga Kesehatan Teladan
52.00
52.00
14,230,000
7,366,163,206
52.00
14,420,000 52 Nakes
10,910,246,621
14,660,000.00 52 Nakes
8,644,146,366
14,660,000.00 52 Nakes
16,636,736,250
Rp 19
11.04
Rasio Dokter Per-1.000.000 penduduk Rasio Dokter Spesialis Per1.000.000 penduduk Rasio Dokter Gigi Per1.000.000 penduduk Rasio Bidan Per-1.000.000 penduduk Rasio Perawat Per-1.000.000 penduduk Rasio Ahli Gizi Per-1.000.000 penduduk Rasio Ahli Sanitasi Per1.000.000 penduduk
Lomba Puskesmas berprestasi dan lomba tenaga kesehatan teladan tingkat Provinsi Bali
Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan
16,126,000.00 52 Nakes
17,378,579,105
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar,
Dr. Ida Ayu Cahyani Widyawati,M.Kes NIP. 19601115 198901 2 002
24,066,900
2,329,758,601
17,738,600
18,646,927,219
20
21
Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD
NO
1
Indikator
2
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 0
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
3
4
5
6
7
8
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 10
1
Angka Harapan Hidup (AHH)
73.34
73.36
73.38
73.40
73.42
73.44
73.50
2
Angka Kematian Ibu (AKI)
60.40
60.38
60.36
60.34
60.32
60.30
60.00
3
Angka Kematian Bayi (AKB)
11.20
11.17
11.14
11.11
10.08
10.05
10.00
4
Persentase Balita Gizi Buruk
0.43
0.43
0.42
0.41
0.41
0.40
0.40
5
Angka Kematian Balita (AKBA)
11.90
11.88
11.86
11.84
11.82
11.80
11.78
6
Angka Kesakitan Demam Berdarah
59.43
52.00
51.00
51.00
50.00
50.00
50.00
7
Prevalensi Gizi Kurang Balita
2.24
2.23
2.22
2.21
2.00
2.00
2.00
8
Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +
95.20
95.10
95.00
94.10
94.09
94.08
94.70
9
Persentase Rumah Sehat
92.69
92.70
92.71
92.72
92.73
92.74
92.75
10
Persentase Tempat Umum Sehat
91.50
91.52
91.54
91.56
91.58
91.60
91.60
11
Persentase RT Berperilaku Hidup Sehat
97.15
97.15
97.15
97.15
97.15
97.15
97.15
12
Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri
74.10
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
13
Persentase Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
94.70
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
14
Persentase Bayi yang mendapatkan ASI Ekslusif
74.82
80.00
80.00
80.10
80.15
80.20
80.20
95.71
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
91.00
95.00
95.00
98.00
98.00
98.00
98.00
94.70
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
95.50
95.50
95.50
95.50
95.50
95.50
95.50
87.78
87.79
87.80
87.82
87.84
87.86
87.86
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
83.40
83.45
83.50
83.55
83.60
83.65
83.70
25.20
27.00
31.00
34.00
36.00
38.00
40.00
8.20
16.10
16.10
16.10
16.10
16.10
16.10
9.00 75.00 126.80 12.60 10.30
10.90 84.00 126.82 12.70 16.00
10.90 88.00 126.84 13.00 21.00
10.90 92.00 126.86 16.00 26.00
10.90 95.00 126.88 18.00 33.00
10.90 98.00 126.90 20.00 37.00
10.90 100.00 126.90 22.00 40.00
6.38
11.00
18.00
25.00
32.00
37.00
40.00
71.46
95.00
96.00
97.00
98.00
99.00
100.00
15 16 17 18 19 20
Persentase cakupan Desa/Kelurahan Universal Chaild Immunization (UCI) Persentase Cakupan Desa Siaga Aktif Persentase Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Persentase Kunjungan ibu Hamil K4 Persentase Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan
24
Persentase cakupan pelayanan nifas Persentase cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Persentase Penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan Persentase pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB Rasio Dokter Per-100.000 penduduk
25
Rasio Dokter Spesialis Per-100.000 penduduk
26 27 28 29 30
Rasio Dokter Gigi Per-100.000 penduduk Rasio Bidan Per-100.000 penduduk Rasio Perawat Per-100.000 penduduk Rasio Ahli Gizi Per-100.000 penduduk Rasio Ahli Sanitasi Per-100.000 penduduk Rasio Ahli Kesehatan Masyarakat Per Per-100.000 penduduk Persentase Penduduk yang memanfaatkan Puskesmas
21 22 23
31 32
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar,
Dr. Ida Ayu Cahyani Widyawati,M.Kes NIP. 19601115 198901 2 002
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD SEBELUM REVISI
SETELAH REVISI
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE
NO TUJUAN 1
2
SASARAN 3
1 Tercapainya pelayanan Meningkatnya mutu kesehatan yang bermutu pelayanan kesehatan pada masyarakat
INDIKATOR SASARAN 4
Jumlah Unit Pelayanan yang Peralatan dan Perlengkapan administrasi Kantor dalam kondisi baik
TUJUAN 2
Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu pada masyarakat
SASARAN 3
1. Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
2. Meningkatnya Kesehatan Reproduksi Ibu dan Anak
3. Terwujudnya Peningkatan Penyehatan Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan
INDIKATOR SASARAN 1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
15%
15%
15%
15%
15%
2. Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan
10%
10%
10%
10%
10%
3. Cakupan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang representatif
75%
80%
85%
90%
95%
4. Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar
38%
39%
38%
39%
39%
4
1. Cakupan Pelayanan kesehatan dasar
5. Cakupan Laporan yang Evidance base Angka Kematian Ibu Melahirkan
5 Dokumen
5 Dokumen
5 Dokumen
5 Dokumen
5 Dokumen
11,17%
11,14%
11,11%
10,08%
10,05%
Angka Kematian Bayi
60,38%
60,36%
60,34%
60,32%
60,30%
Angka Kematian Balita
11,88%
11,86%
11,84%
11,82%
11,80%
1. Cakupan Rumah Sehat
92,70%
92,71%
92,72%
92,73%
92,74%
2. Cakupan tempat umum Sehat
91,52%
91,54%
91,56%
91,58%
91,60%
4. Terwujudnya Peningkatan Pengendalian Penyakit Menular, Tidak Menular dan PenyakitPenyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi serta pengamatan penyakit
Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit Cakupan penduduk yang mendapatkan pengetahuan dan pelayanan penyakit kanker Angka Kesakitan Demam Berdarah Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + Persentase Desa yang mencapai "Universal Child Immunization" (UCI) Jumlah Penderita DBD yang ditangani Angka kematian karena penyakit DBD Cakupan Vaksin untuk kasus HPR Angka kematian penyakit rabies Cakupan penemuan pasien baru TB BTA + Angka kematian karena penyakit TBC
60%
70%
80%
90%
100%
52%
51%
51%
50%
50%
95,10%
95%
94,10%
94,09%
94,08%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
<2%
<2%
<2%
<2%
<2%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
70%
70%
70%
70%
70%
0
0
0
0
0
Angka kematian karena penyakit malaria
0
0
0
0
0
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penemonia balita
100%
100%
100%
100%
100%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
100%
100%
100%
100%
100%
Angka prevalensi penyakit HIV Persentase Desa yang mencapai "Universal Child Immunization" (UCI)
5. Terwujudnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan
Persentase bayi usia 011 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
90%
95%
95%
95%
95%
Cakupan desa kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 Jam
100%
100%
100%
100%
100%
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit AFP
100%
100%
100%
100%
100%
Angka Kepuasan Pelayanan Kesehatan di UPT
0
0
0
80%
85%
2
Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang representatif
Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang representatif
Jumlah sarana sudah masuk ke tujuan sudah masuk ke tujuan sudah masuk ke tujuan prasarana pelayanan / sasaran 1 (satu) / sasaran 1 (satu) / sasaran 1 (satu) poin 3 kesehatan yang refresentatif
3
Terciptanya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang handal
Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4
Meningkatnya pelayanan kesehatan yang prima bagi semua lapisan masyarakat
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang prima
Jumlah dokumen laporan sistem capaian kinerja dan keuangan yang tersusun Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar
5
Tercapainya peningkatan Meningkatnya drajat Jumlah masyarakat sudah masuk ke tujuan sudah masuk ke tujuan sudah masuk ke tujuan derajat kesehatan kesehatan masyarakat yang memanfaatkan 1 / sasaran 2, 3 dan 4 1 / sasaran 2, 3 dan 4 1 / sasaran 2, 3 dan 4 masyarakat pelayanan kesehatan
6
Meningkatnya peran serta masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat
Meningkatnya peranserta masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
Jumlah masyarakat yang melaksanakan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)
sudah masuk ke tujuan sudah masuk ke tujuan sudah masuk ke tujuan / sasaran 1 (satu) / sasaran 1 (satu) / sasaran 1 (satu) poin 5
sudah masuk ke tujuan sudah masuk ke tujuan sudah masuk ke tujuan / sasaran 1 (satu) / sasaran 1 (satu) / sasaran 1 (satu) poin 4
Meningkatkan peran serta masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat
Terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
1. Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada semua tatanan
(STBM)
Cakupan Desa Siaga aktif Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS Jumlah Poskesdes yang beroperasi Persentase RT yang berperilaku Hidup Sehat 2. Cakupan Desa Siaga Aktif 3. Cakupan Kemandirian Posyandu Lansia
7
8
Terpenuhinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan
Tesedianya obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu dan sesuai kebutuhan
Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu dan sesuai kebutuhan
Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan
Terwujudnya peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu dan sesuai kebutuhan
Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu dan sesuai kebutuhan
Tersedianya tenaga kesehatan yang memadai di unit pelayanan kesehatan
Tersedianya tenaga kesehatan yang memadai
Jumlah tenaga kesehatan yang memadai di Kab Gianyar
Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan sesuai kompetensi di unit pelayanan kesehatan.
Terwujudnya peningkatan kualitas tenaga kesehatan sesuai kompetensi di unit pelayanan kesehatan
Terbinanya SDM Kesehatan dan Puskesmas yang mengikuti lomba tenaga kesehatan teladan
100%
100%
100%
100%
100%
80%
82%
84%
86%
88%
11%
11%
11%
11%
11%
77%
100%
79%
80%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
30%
30%
30%
30%
30%
80%
85%
90%
95%
100%
52 Nakes
52 Nakes
52 Nakes
52 Nakes
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar,
dr. Ida Ayu Cahyani Widyawati,M.Kes NIP. 19601115 198901 2 002