TABEL. II.2 PENCAPAIAN KINERJA PERUBAHAN PELAYANAN DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN PACITAN
Target Renstra SKPD Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)
No.
SPM/Standar/ Nasional
1.1
Outcome:
Proyeksi
IKK
Catatan Analisis Tahun 2012
1
Realisasi Capaian
-
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
.-
%
100
%
100
%
.-
%
.-
%
100
%
.-
%
.-
%
100
%
100
%
%
39,60
%
%
39,44
%
%
39,80
%
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional SKPD Output: Terpenuhinya Belanja Barang, Jasa Kantor dan Pemeliharaan serta Perjalanan Dinas, HR dan Upah 2.
2.1
Outcome: Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang baik Output: Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana perkantoran
2.2
Outcome: Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang baik Output: Terlaksananya pengadaan kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)
2.3
Outcome: Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang baik Output: Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.
3.1
Outcome: Prosentase Jalan dan Jembatan Yang Dibangun Output: Meningkatnya kualitas dan kuantitas kondisi jalan
39,24
%
39,44
39,24
39,44
Target Renstra SKPD Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)
No.
SPM/Standar/ Nasional
Catatan Analisis Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
%
82,09
%
82,46
%
82,46
%
85,60
%
51,90
%
52,70
%
51,11
%
52,12
%
52,70
%
53,60
%
%
91,70
%
91,90
%
90,91
%
92,12
%
91,90
%
92,10
%
51,11
%
51,90
%
52,70
%
51,11
%
52,12
%
52,70
%
53,60
%
90,91
%
91,70
%
91,90
%
90,91
%
92,12
%
91,90
%
92,10
%
51,11
%
51,90
%
52,70
%
51,11
%
52,12
%
52,70
%
53,60
%
100,00
%
100,00
%
100,00
%
100,00
%
100,00
%
100,00
%
100,00
%
100,00
%
100,00
%
100,00
%
100,00
%
100,00
%
%
90,91
%
82,09
%
4.1
Outcome: Prosentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik
51,11
%
90,91
82,46
Tahun 2014
84,72
Outcome: Prosentase Jalan dan Jembatan Yang Dibangun Output: Meningkatnya kualitas dan kuantitas kondisi jembatan
4.2
Tahun 2013
%
3.2
Output: Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara
Proyeksi
IKK Tahun 2012
4
Realisasi Capaian
-
Outcome: Prosentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik Output: Jumlah Jembatan yang direhabilitasi/dipelihara
4.3
Outcome: Prosentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik Output: Jalan dan jembatan yang direhab/dipelihara
4.4
Outcome: Prosentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik Output: Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara
5.
5.1
-
-
Outcome: Cakupan Panjang Jalan dan Jembatan yang diinspeksi Output: Tersedianya Update Data Jalan Yang Diinspeksi
6
5.2
Outcome: Cakupan Panjang Jalan dan Jembatan yang diinspeksi Output: Tersedianya Update Data Jembatan Yang Diinspeksi
100,00
%
100,00
%
6.1
Outcome: Prosentase Kondisi Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Dengan Output: Jumlah alat Laboratorium Yang Dipelihara
90,91
%
93,94
%
-
92,85
92,20
%
92,85
%
93,20
%
Target Renstra SKPD No.
Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)
SPM/Standar/ Nasional
Proyeksi
IKK
Catatan Analisis Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
6.2
Outcome: Prosentase Kondisi Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Dengan Kondis Baik Output: Jumlah Alat Laboratorium Yang Diadakan
90,91
%
93,94
%
92,85
%
90,91
%
92,20
%
92,85
%
93,20
%
6.3
Outcome: Prosentase Kondisi Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Dengan Kondis Baik Output: Jumlah Sarana Alat Berat yang dipelihara Outcome: Prosentase Kondisi Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Dengan Kondis Baik Output:
60,47
%
63,79
%
61,90
%
60,47
%
61,50
%
61,90
%
62,40
%
60,47
%
63,79
%
61,90
%
60,47
%
61,50
%
61,90
%
62,40
%
3.600,00
Ha
3.684,00
Ha
3.756,00 Ha
3.600,00
%
4237,00
Ha
3.684,00
Ha
3.828,00
%
3.600,00
Ha
3.684,00
Ha
3.756,00 Ha
3.600,00
%
4237,00
Ha
3.684,00
Ha
3.828,00
%
3.600,00
Ha
3.684,00
Ha
3.756,00 Ha
3.600,00
%
4237,00
Ha
3.684,00
Ha
3.828,00
%
3.600,00
Ha
3.684,00
Ha
3.756,00 Ha
3.600,00
%
4237,00
Ha
3.684,00
Ha
3.828,00
%
75,00
%
75,00
%
%
75,00
%
75,00
%
75,00
%
6.4
7.
Realisasi Capaian
7.1
-
Jumlah Alat Berat yang diadakan Outcome: Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Ha) Output:
100%
Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi/dipelihara 7.2
Outcome: Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Ha) Output: Kondisi jaringan irigasi yang terukur
7.3
7.4
Outcome: Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Ha) Output: Jumlah Jaringan Irigasi yang dibangun/dikembangkan Outcome: Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Ha) Output:
100%
Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi/dipelihara
8.
8.1
Outcome: Terkelolanya Pengembangan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
75,00
75,00
%
Target Renstra SKPD No.
Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)
SPM/Standar/ Nasional
Realisasi Capaian
Proyeksi
IKK
Catatan Analisis Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Output: Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Tim PSDA 9.
9.1
9.2
8,43
%
8,06
%
7,88
%
8,43
%
8,10
%
7,88
%
7,51
%
8,43
%
8,06
%
7,88
%
8,43
%
8,10
%
7,88
%
7,51
%
Outcome: Prosentase Luas Wilayah Kebanjiran Output: Terwujudnya Perencanaan dan Penataan Sungai Grindulu Yang Update
8,43
%
8,06
%
7,88
%
8,43
%
8,10
%
7,88
%
7,51
%
Outcome: Prosentase Jalan Poros Desa dan Jembatan Perdesaan dalam kondisi baik
15,75
%
16,50
%
17,20
%
15,75
%
16,50
%
17,20
%
18,10
%
42,17
%
42,75
%
43,40
%
42,17
%
42,50
%
43,40
%
50,10
%
15,75 ; 42,17
%
16,5;42,75
%
17,2;43,40
% 15,75 ; 42,17
%
16,5;42,50
%
17,2;43,40
%
18,1;50,10
%
Outcome: Prosentase Luas Wilayah Kebanjiran Output: Jumlah Bantaran dan tanggul sungai yang direhabilitasi/dipelihara Outcome: Prosentase Luas Wilayah Kebanjiran Output: Tangkapan air dan badan badan sungai yang dikendalikan
9.3
10.
10.1
Output: JalanPoros Desa yang dibangun/ditingkatkan 10.2
Outcome: Prosentase Jalan Poros Desa dan Jembatan Perdesaan dalam kondisi baik Output: Jembatan Perdesaan yang dibangun/ditingkatkan
10.
10.1
Outcome: Prosentase Jalan Poros Desa dan Jembatan Perdesaan dalam kondisi baik Output: Jalan Poros Desa dan Jembatan Perdesaan yang dibangun/ditingkatkan
Target Renstra SKPD No.
Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)
SPM/Standar/ Nasional
11.1
11.2
11.3
12.
12.1
Outcome: Prosentase Bidang Tanah Aset Pemda Yang Bersertifikat Output: Terwujudnya kelancaran Proses Pengadaan Tanah Untuk Sarana Umum Outcome: Prosentase Bidang Tanah Aset Pemda Yang Bersertifikat Output: Terwujudnya kelancaran Proses Pengadaan Tanah Untuk Sarana Umum Outcome: Prosentase Bidang Tanah Aset Pemda Yang Bersertifikat Output: Terwujudnya kelancaran Proses Pengadaan Tanah Untuk Sarana Umum Outcome: Prosentase Terselesainya Pembebasan Pertanahan Untuk Sarana Umum Output: Terselesainya Konflik Pembebasan Pertanahan untuk sarana Umum
Proyeksi
IKK
Catatan Analisis Tahun 2012
11.
Realisasi Capaian
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
33,50
%
33,50
%
33,50
%
33,50
%
33,50
%
33,50
%
33,50
%
33,50
%
33,50
%
33,50
%
33,50
%
33,50
%
33,50
%
33,50
%
33,50
%
33,50
%
33,50
%
33,50
%
33,50
%
33,50
%
33,50
%
0,01
%
0,01
%
0,01
%
0,01
%
0,01
%
0,01
%
0,01
%
Pacitan,
2014
KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN PACITAN
Ir. BUDIYANTO, MM Pembina Utama Muda NIP. 19650806 199003 1 012
Tahun 2015
(Rp.) x1000
TOLOK UKUR
Sumber Pendanaa n
Tahun 2016
Pekerjaan/Lokasi
#REF!
Tegalombo - Bandar
Desa Pringkuku - Poko (Jl. Kab.) Jatimalang - Karanggede
Desa Ponggok ( Semanten - Ponggok Tamanasri)
(Rp.) x 1000
TOLOK UKUR
#REF!
513.280
517.784
513.280 -
517.784 -
513.280
517.784
513.280 -
517.784 -
513.280
517.784
513.280 -
517.784 -
5.000.000.000
300.000.000 750.000.000
400.000.000
1.200.000
2.000
M
7
Jalan Mentoro - Gunungsari
800.000
2.000
M
Sumber Pendana an
Tahun 2015
TOLOK UKUR
(Rp.) x1000
Tegalombo
Sumber Pendanaa n
Tahun 2016
Pekerjaan/Lokasi
TOLOK UKUR
(Rp.) x 1000
Sumber Pendana an
1.500.000.000
3 4
Wilayah Barat Wilayah Kota
75.383 53.383
117.267 92.267
22.000
25.000
12.000
30.000
3 4
Wilayah Barat Wilayah Kota
53.383 53.383
#REF! 3.125.513
92.267 92.267
Bang. Air #REF!
bh APBD/DAK
Kabupaten Pacitan
Diganti Jaringan Irigasi Salam Cengklok
Kec. Tulakan, Ngadirojo 205.600
Saluran
400
50.000
1
Paket
m
2
APBD
#REF! 3.224.900
140.000
Bang. Air
Saluran
#REF!
200
bh APBD/DAK
m
Rehabilitasi JI Plelesan
Jaringan Irigasi Pada 12 Kecamatan se Wiilayah Kabupaten Pacitan
50.000
1
Paket
APBD
Tahun 2015
(Rp.) x1000
TOLOK UKUR
Sumber Pendanaa n
Pekerjaan/Lokasi Jaringan Irigasi Pada 12 Kecamatan se Wiilayah Kabupaten Pacitan
107.182 107.182
#REF!
(Rp.) x 1000
TOLOK UKUR
Sumber Pendana an
#REF! 75
m
#REF!
m
1
Tersebar di 12 Kecamatan se Wilayah Kabupaten Pacitan
APBD KAB
1.298.540
#REF!
Tahun 2016
#REF!
m
Tersebar di 12 Kecamatan se Wilayah Kabupaten Pacitan
Tersebar di 12 Kecamatan se Wilayah Kabupaten Pacitan
#REF!
75
m
#REF!
#REF! m
APBD KAB
1.319.753
#REF!
#REF! m
Tahun 2015
(Rp.) x1000
TOLOK UKUR
Sumber Pendanaa n
Tahun 2016
Pekerjaan/Lokasi
(Rp.) x 1000
TOLOK UKUR
Sumber Pendana an
Tahun 2015
(Rp.) x1000
TOLOK UKUR
Sumber Pendanaa n
Tahun 2016
Pekerjaan/Lokasi
(Rp.) x 1000
TOLOK UKUR
Sumber Pendana an