No
1
1
Tujuan
Sasaran
2
Meningkatnya tata kelola pelayanan publik
Indikator Sasaran
3
4
1.
Meningkatnya kulitas pelayanan publik
1.
2.
Meningkatnya kualitas sistem laporan pemerintahan
Terpenuhinya dokumen laporan 2. penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas
Indeks kepuasan masyarakat
Kode
TABEL 1 RENCANA KINERJA TAHUNAN KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT TAHUN 2015
5
02
Kegiatan
Ket
Program
6
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
9
10
11
Program Pengadaan Peningkatan Kendaraan /Dinas Sarana dan Operasional Prasarana Aparatur
Tersedianya pendukung kerja yang memadai
Tersedianya Pengadaan peralatan peralatan kantor gedung kantor yang baik
Target 12
1 unit
2,500,000
1 paket
16,000,000
2 buah
15,000,000
Pengadaan meubeulair
Tersedianya sarana kerja yang baik
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Terciptanya rumah dinas yang nyaman
12 bulan
9,712,300
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terciptanya kenyamanan kerja
12 bulan
24,570,000
Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional
Terpenuhinya kendaraan dinas
12 bulan
25,322,000
13
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
No
Kegiatan
Ket
Program Uraian
1
2
3
4
5
6
9
Pengadaan Alat Berat
82
06
2
Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat
1
Meningkatnya kualitas disiplin aparatur
1
2
Cakupan pegawai yang mengisi daftar hadir
Cakupan pegawai yang memakai seragam beserta kelengkapannya
01
Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum di Tingkat Kecamatan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan administrasi perkantoran
Indikator Kinerja
Satuan
10
11
Tersedianya pendukung kegiatan kecamatan
Target 12
1 unit
37,978,612
Penyelenggaraan Terlaksananya Administrasi Terpadu pelayanan PATEN Tingkat yang optimal Kecamatan(PATEN)
12 bulan
28,424,836
Peningkatan Tersedianya Fasilitasi Infrastruktur sarana infrastruktur Dasar Lingkungan di yang baik Kelurahan Pananjung
13 RW
130,000,000
1 dokumen
12,594,764
Terpenuhinya Penyediaan Jasa kebutuhan Komunikasi, sumber komunikasi, daya air dan listrik sumber daya air dan listrik
12 bulan
20,400,000
Terlaksananya Penyediaan jasa pendukung jasa peralatan dan peralatan dan perlengkapan kantor perlengkapan kantor
12 bulan
11,396,000
Penumpulan Data dan Penyusunan Pelaporan RKPD
Tersusunnya dokumen sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
13
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
01
Kegiatan
Ket
Program Uraian
1
2
3
4
5
6
9
Indikator Kinerja
Satuan
Target
10
11
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa pendukung sarana kebersihan lingkungan kerja
12 bulan
6,000,000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
12 bulan
8,000,000
Tersedianya Penyediaan alat tulis sarana pendukung kantor alat tulis kantor
12 bulan
35,754,334
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya sarana pendukung kerja
12 bulan
17,053,556
Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya sarana pendukung instalasi listrik/penerangan gedung kantor
12 bulan
7,911,500
Tersedianya Penyediaan sarana pendukung Peralatan dan peralatan dan perlengkapan kantor perlengkapan kantor yang baik
12 bulan
47,600,000
Tersedianya sarana kebersihan lingkungan kerja dan sarana rumah tangga
12 bulan
12,680,300
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12
13
1
Tujuan
Sasaran
2
Indikator Sasaran
3
4
Kode
No
5
2
1
Cakupan pegawai yang terampil dalam melaksanakan pelayanan publik
Ket
6
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
9
10
11
Target 12
Penyediaan Bahan Tersedianya bahan bacaan dan referensi peraturan perundangpelaksanaan tugas undangan
12 bulan
9,642,000
Penyediaan Makanan dan minuman
Tersedianya makan dan minum kecamatan
12 bulan
34,000,000
Penyediaan jasa pendukung tenaga teknis /administrasi
Tersedinya jasa pendukung tenaga administrasi/teknis
12 bulan
78,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya sarana pendukung disiplin pegawai
36 orang
15,600,000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
Tersedianya sarana pendukung disiplin pegawai
36 orang
25,675,000
79
Program Penunjang Kegiatan Kecamatan
Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara lainnya
Terlaksananya kegiatan PHBN
1 tahun
23,550,000
01
Administrasi pelayanan perkantoran
Terlaksananya Rapat-rapat penyelenggaraan koordinasi ke Dalam pemerintah Daerah kecamatan
12 bulan
23,400,000
03
Meningkatnya profesionalisme aparatur kecamatan, desa dan kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat
Kegiatan Program
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
13
1
Tujuan
2
Sasaran
3
Indikator Sasaran
4
Kode
No
5
Kegiatan
Ket
Program
6
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
9
10
11
44
Program Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT
Pembinaan RT/RW dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pananjung
Terlaksananya penunjang pemerintahan kelurahan
82
Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum di Tingkat Kecamatan
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Terciptanya ketentraman dan ketertiban lingkungan
Target 12
39 RT 13 RW
78,000,000
1 tahun
21,732,244
Koordinasi pengumpulan, pengolahan dan publikasi serta pendayagunaan data Tersusunnya data dasar keluarga, data dasar keluarga potensi desa/kelurahan serta data tingkat perkembangan desa/kelurahan
1 tahun
10,615,083
Fasilitasi dan koordinasi unit kerja Pemerintah Daerah dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan
1 tahun
8,339,244
Tersedianya data lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
13
1
Tujuan
2
Sasaran
3
Indikator Sasaran
4
Kode
No
5
Kegiatan
Ket
Program
6
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
9
10
11
Pembinaan Teknis pelaksanaan perlombaan desa/ Kelurahan Tingkat Kecamatan
Target 12
Tersaringnya desa/kelurahan dalam penyertaan lomba
1 tahun
8,577,535
Fasilitasi Pembinaan terhadap penyelenggaraan Terlaksananya urusan Pemerintah pembinaan urusan Kabupaten yang pemerintahan diserahkan kepada Desa/Kelurahan
1 tahun
10,147,813
Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Tersusunnya keuangan Desa dan dokumen asset Pendayagunaan aset desa desa
1 tahun
8,204,550
Fasilitasi Pembinaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Nilai adat Tercapainya istiadat , lembaga dokumen adat beserta hak-hak pembinaan tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa
1 tahun
28,812,215
13
1
Tujuan
2
Sasaran
3
Indikator Sasaran
4
Kegiatan
Kode
No
Ket
Program
5
6
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
9
10
11
Fasilitasi dan Tersedianya data Penerapan dan peraturan Penegakan perundangPeraturan Perundangundangan undangan 3
Meningkatnya sinergitas dan koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan tingkat kecamatan
Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan
Tersusunnya rencana pembangunan tingkat kecamatan (RPTK)
82
Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum di Tingkat Kecamatan
Fasilitas dan koordinasi Perencanaan Pembangunan
Tersusunnya data perencanaan pembangunan tingkat kecamatan
Target 12
1 tahun
7,145,245
1 dokumen
15,191,810
JUMLAH Tarogong Kaler,
875,530,941 Januari 2015
CAMAT TAROGONG KALER
Drs. SAEFUROHMAN, M.Si NIP. 19641031199312 1 001
13