SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU Kode
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
1 1
URUSAN WAJIB
1 16
BIDANG URUSAN PENANAMAN
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
sedang
BPT
MODAL 1 16 01
Program Pelayanan
Cibinong
Administrasi Perkantoran
Terwujudnya
-
-
1,702,753,000
1,702,753,000
1,876,900,000
-
-
6,000,000
6,000,000
6,600,000
kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
1 16 01 0001
Penyediaan Jasa Surat
Peningkatan
Peningkatan
BPT
Menyurat
Kinerja
Kinerja Pelayanan
disediakan Meterai
Penyelenggaraan
dan Informasi
Jumlah meterai yang - Meterai 3000
400
buah
Terpenuhinya surat-surat penting
Pemerintahan
Publik
- Meterai 6000
800
buah
sesuai dengan
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Peningkatan
Peningkatan
Sumber Daya Air dan Listrik
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
12
bulan
kebutuhan legalisasi
berjalan
ketentuan 1 16 01 0002
BPT
Jumlah kebutuhan
Meningkatnya
Kinerja Pelayanan
jasa komunikasi,
kelancaran
dan Informasi
sumber daya air dan
pelaksanaan tugas
Publik
listrik yang
12
bulan
-
-
280,000,000
280,000,000
308,000,000
sedang
BPT
berjalan
aparatur BPT
disediakan
1 16 01 0006
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Peningkatan
Peningkatan
dan Perizinan Kendaraan
Kinerja
Dinas/Operasional
Penyelenggaraan Pemerintahan
BPT
- Telepon
2
jaringan
- Air
1
jaringan
- Listrik
1
jaringan
- Internet
1
jaringan
Jumlah STNK
Terjaminnya legalitas
Kinerja Pelayanan
kendaraan dinas/
penggunaan
dan Informasi
operasional yang
kendaraan
Publik
diperpanjang - roda empat
1 16 01 0008
BPT
6
unit
9
orang
12
bulan
Peningkatan
Kantor
Kinerja
Kinerja Pelayanan
kebersihan kantor
Penyelenggaraan
dan Informasi
Jumlah pembayaran
Pemerintahan
Publik
honor petugas
16,000,000
16,000,000
17,600,000
sedang
BPT
berjalan
unit
Jumlah petugas
Peningkatan
tahun
dinas/operasional 12
- roda dua Penyediaan Jasa Kebersihan
1
Terciptanya suasana
12
bulan
-
-
130,000,000
130,000,000
143,000,000
bersih dan nyaman
sedang
BPT
berjalan
dalam bekerja di lingkungan SKPD
kebersihan 1 16 01 0010
1 16 01 0011
1 16 01 0012
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Peningkatan
Peningkatan
Kinerja
Kinerja Pelayanan
BPT
tulis kantor untuk
kelancaran
Penyelenggaraan
dan Informasi
pelaksanaan
administrasi
Pemerintahan
Publik
TUPOKSI BPT
perkantoran
Penyediaan Barang Cetakan dan
Peningkatan
Peningkatan
Penggandaan
Kinerja
Kinerja Pelayanan
- cetakan
Penyelenggaraan
dan Informasi
- penggandaan
Pemerintahan
Publik
Penyediaan Komponen Instalasi
Peningkatan
Peningkatan
Listrik/Penerangan Bangunan
Kinerja
Kinerja Pelayanan
instalasi listrik/
kelancaran
Kantor
Penyelenggaraan
dan Informasi
penerangan bangunan
pelaksanaan tugas
Pemerintahan
Publik
kantor yang
aparatur
BPT
Jumlah jenis alat
64
jenis
Jumlah barang
Meningkatnya
Meningkatnya 21
jenis
120000
lembar
20
jenis
12
bulan
-
-
75,000,000
75,000,000
82,500,000
sedang
BPT
berjalan
12
bulan
-
-
65,000,000
65,000,000
71,500,000
kelancaran
sedang
BPT
berjalan
pelaksanaan tugas aparatur
BPT
Jumlah komponen
Meningkatnya
12
bulan
-
-
25,000,000
25,000,000
27,500,000
sedang
BPT
berjalan
disediakan 1 16 01 0015
1 16 01 0016
1 16 01 0017
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peningkatan
Peningkatan
Jumlah bahan bacaan
Terpenuhinya
Peraturan Perundang-Undangan
Kinerja
Kinerja Pelayanan
dan peraturan
kebutuhan bahan
Penyelenggaraan
dan Informasi
BPT
perundang-undangan
bacaan
Pemerintahan
Publik
- koran
8
jenis
- majalah
2
jenis
3600
liter
kebutuhan bahan logistik kantor
Penyediaan Bahan Logistik
Peningkatan
Peningkatan
BPT
Kantor
Kinerja
Kinerja Pelayanan
- solar utk genset
Penyelenggaraan
dan Informasi
- oli utk genset
240
liter
Pemerintahan
Publik
- air radiator coolant
24
botol
- isi tabung pemadam
12
unit
- isi tabung gas
24
kali
BPT
Jumlah pembelian
Terpenuhinya
Penyediaan Makanan dan
Peningkatan
Peningkatan
Jumlah jamuan
Terpenuhinya
Minuman
Kinerja
Kinerja Pelayanan
makan dan minuman
kebutuhan jamuan
Penyelenggaraan
dan Informasi
yang disediakan
makanan dan
Pemerintahan
Publik
- jamuan rapat
55
kali
- jamuan tamu
55
kali
- hidangan tradisional
3
kali
- stand makanan/
1
keranjang
buah-buahan
minuman
12
bulan
-
-
14,000,000
14,000,000
15,400,000
sedang
BPT
berjalan
12
bulan
-
-
35,317,000
35,317,000
40,000,000
sedang
BPT
berjalan
12
bulan
-
-
50,000,000
50,000,000
55,000,000
sedang berjalan
BPT
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1 1 16 01 0018
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3
2
4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
Target
8
9
Tolok Ukur 10
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Peningkatan
Peningkatan
Kab. Bogor, Jakarta,
Jumlah rapat-rapat
Terwujudnya
Konsultasi ke Dalam dan Luar
Kinerja
Kinerja Pelayanan
Bandung, Yogya dan
koordinasi dan
koordinasi dan
Daerah
Penyelenggaraan
dan Informasi
konsultasi ke dalam
sinergitas
Pemerintahan
Publik
dan luar daerah
program/kegiatan
Bali
- Rakor - Konsultasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
229
kali
SKPD, baik dalam Kab.
47
kali
Bogor atau dengan
12
Prakiraan Maju Target
APBN
11
13
bulan
APBD I
APBD II
14 -
15 -
188,436,000
TOTAL ANGGARAN 16 188,436,000
17 210,000,000
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
BPT
berjalan
pemerintah propinsi dan pusat 1 16 01 0019
Penyediaan Jasa Tenaga
Peningkatan
Peningkatan
Pendukung Administrasi/Teknis
Kinerja
Kinerja Pelayanan
pendukung
kelancaran
Perkantoran
Penyelenggaraan
dan Informasi
BPT
Jumlah jasa tenaga perkantoran yang
15
orang
Meningkatnya operasional kantor
Pemerintahan
Publik
disediakan
dan motivasi kerja
12
bulan
-
-
278,000,000
278,000,000
305,800,000
sedang
BPT
berjalan
tenaga pendukung perkantoran 1 16 01 0020
1 16 01 0021
1 16 01 0022
Pelayanan Dokumentasi dan
Peningkatan
Peningkatan
Arsip SKPD
Kinerja
Kinerja Pelayanan
dan arsip SKPD yang
administrasi
Penyelenggaraan
dan Informasi
BPT
Jumlah dokumentasi terlayani
20
dok
Terwujudnya tertib perizinan dan
Pemerintahan
Publik
Penyediaan Pelayanan
Peningkatan
Peningkatan
Administrasi Kepegawaian
Kinerja
Kinerja Pelayanan
terlayani administrasi
administrasi
Penyelenggaraan
dan Informasi
kepegawaiannya
kepegawaian
Pemerintahan
Publik
Penyediaan Pelayanan
Peningkatan
Peningkatan
Jumlah dokumen
Terwujudnya tertib
Administrasi Barang
Kinerja
Kinerja Pelayanan
pengelolaan
administrasi
Penyelenggaraan
dan Informasi
administrasi barang
inventarisasi aset
Pemerintahan
Publik
- RKBM dan RKPBM
1
- Lap. Pengadaan
1
lap
- KIB dan KIR
2
dok
- Data kegiatan pihak
1
dok
10
orang
12
bulan
-
-
60,000,000
60,000,000
66,000,000
sedang
BPT
berjalan
kearsipan BPT
Jumlah pegawai yang
BPT
93
pegawai
Terwujudnya tertib
12
bulan
-
-
75,000,000
75,000,000
82,500,000
sedang
BPT
berjalan
12
bulan
-
-
75,000,000
75,000,000
82,500,000
sedang
BPT
berjalan
dok
Barang
ketiga 1 16 01 0024
1 16 02
Penyediaan Pelayanan
Peningkatan
Peningkatan
Keamanan Kantor
Kinerja
Kinerja Pelayanan
keamanan
Penyelenggaraan
dan Informasi
Jumlah waktu
Pemerintahan
Publik
pembayaran honor
Program Peningkatan Sarana
BPT
Cibinong
dan Prasarana Aparatur
Jumlah petugas
Terwujudnya suasana
12
bulan
-
-
330,000,000
330,000,000
363,000,000
aman di lingkungan 12
bulan
sedang
BPT
berjalan
kerja SKPD
Terwujudnya
-
-
1,358,052,000
1,358,052,000
1,508,400,000
-
-
273,000,000
273,000,000
300,300,000
Kecepatan, Kenyamanan dan Keamanan Kerja
1 16 02 0005
1 16 02 0013
1 16 02 0014
Pengadaan Kendaraan Dinas/
Peningkatan
Peningkatan
Jumlah pengadaan
Bertambahnya barang
Operasional
Kinerja
Kinerja Pelayanan
kendaraan
inventaris/aset yang
Penyelenggaraan
dan Informasi
dinas/operasional
meningkatan daya
Pemerintahan
Publik
- Roda empat
1
unit
dukung terhadap
- Roda dua
4
unit
kelancaran kerja
Pengadaan Peralatan Kantor
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Peningkatan
Peningkatan
Kinerja
BPT
SKPD
Terpenuhinya
1
kantor
Kinerja Pelayanan
kantor
kebutuhan sarana
1
tahun
Penyelenggaraan
dan Informasi
- mesin tik elektrik
2
unit
Pemerintahan
Publik
- PC
6
unit
- Laptop
7
unit
- Printer Laser
7
unit
- LCD Projector
3
unit
- Mesin fax
1
unit 1
SKPD
Peningkatan
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
BPT
Terpenuhinya
Kinerja Pelayanan
kantor yang
kebutuhan sarana
dan Informasi
disediakan
perlengkapan kantor
Publik
- tabung pemadam
10
unit
- lemari
13
unit
7
unit
- Vacum Cleaner
2
unit
- Rak Arsip
18
unit
- Meja Rapat
14
unit
- Kursi Rapat
50
unit
- Dispenser
10
unit
- Microphone
23
unit
4
unit
10
unit
- Sound System - Telepon
BPT
-
-
289,300,000
289,300,000
320,000,000
sedang
BPT
berjalan
peralatan kantor
Jumlah perlengkapan
- AC
sedang berjalan
Jumlah peralatan
Peningkatan
BPT
1
-
-
374,752,000
374,752,000
425,000,000
sedang berjalan
BPT
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1 1 16 02 0021
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3
2
4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
BPT
8 Jumlah gedung kantor
10
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peningkatan
Peningkatan
unit
Gedung Kantor
Kinerja
Kinerja Pelayanan
Penyelenggaraan
dan Informasi
SKPD sehingga tetap
Pemerintahan
Publik
dapat berfungsi secara
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peningkatan
Peningkatan
Mobil Jabatan
Kinerja
Kinerja Pelayanan
Penyelenggaraan
dan Informasi
yang dipelihara
Terjaganya kondisi
Prakiraan Maju Target
Tolok Ukur
9 1
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
APBN 13
11 100
APBD I
%
APBD II
14 -
15 -
130,000,000
TOTAL ANGGARAN 16 130,000,000
17 143,000,000
fisik gedung kantor
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
BPT
berjalan
optimal 1 16 02 0022
1 16 02 0023
Pemerintahan
Publik
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peningkatan
Peningkatan
Kendaraan Dinas/Operasional
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
BPT
Jumlah mobil jabatan
1 16 02 0030
unit
yang terpelihara
Terjaganya kondisi
Terjaganya kondisi
Kinerja Pelayanan
dinas/operasional
umur teknis kendaraan
dan Informasi
yang terpelihara
dinas/operasional
Publik
- roda empat
BPT
unit
sehingga tetap layak
6
unit
pakai
Peningkatan
Peningkatan
Peralatan Kantor
Kinerja
Kinerja Pelayanan
peralatan kantor
Penyelenggaraan
dan Informasi
- PC
66
kali
Pemerintahan
Publik
- Laptop
12
kali
- Printer
Peningkatan
Perlengkapan Kantor
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
BPT
11
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peningkatan
unit
-
-
15,000,000
15,000,000
16,500,000
sedang
BPT
berjalan
layak pakai Jumlah kendaraan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
1
umur teknis mobil jabatan sehingga tetap
- roda dua 1 16 02 0029
1
Jumlah pemeliharaan
BPT
Terpenuhinya
16
kali
2
kali
- Mesin Tik Manual
10
kali Terjaganya kondisi
Kinerja Pelayanan
perlengkapan gedung
perlengkapan kantor
dan Informasi
kantor dan tenaga
sehingga tetap dapat
Publik
pemeliharaan genset
- Jaringan telepon - Filling Kabinet
-
-
117,000,000
117,000,000
128,700,000
sedang
BPT
berjalan
1
tahun
-
-
39,000,000
39,000,000
42,900,000
sedang
BPT
berjalan
peralatan kantor
Jumlah pemeliharaan
- Mesin Fax
unit
kebutuhan sarana
- Mesin Tik Elektrik
- AC
17
1
kantor
-
-
70,000,000
70,000,000
77,000,000
sedang
BPT
berjalan
berfungsi secara baik 68
kali
2
kali
2
kali
16
kali
1
orang
1
orang
792
m2
- Pemeliharaan genset - mekanik - pembantu mekanik 1 16 02 0031
1 16 03
1 16 03 0002
1 16 05
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peningkatan
Peningkatan
BPT
Taman Halaman Kantor
Kinerja
Kinerja Pelayanan
halaman kantor yang
bersih, indah dan
Penyelenggaraan
dan Informasi
terpelihara
nyaman di lingkungan
Pemerintahan
Publik
1 16 05 0005
Terciptanya suasana
Program Peningkatan Disiplin
Meningkatnya
Aparatur
disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas
Peningkatan
Peningkatan
Beserta Perlengkapannya
Kinerja
Profesionalisme
seragam batik yang
kelengkapan pakaian
Penyelenggaraan
dan Disiplin
diadakan
seragam batik bagi
Pemerintahan
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
1
kantor
-
-
50,000,000
50,000,000
55,000,000
sedang
BPT
berjalan
kantor
BPT
Jumlah pakaian
90
stel
Terpenuhinya
90
orang
-
-
24,300,000
24,300,000
27,000,000
-
-
24,300,000
24,300,000
27,000,000
sedang
BPT
berjalan
aparatur Cibinong
Aparatur 1 16 05 0003
Jumlah luasan taman
Meningkatnya kapasitas sumber
-
-
175,000,000
175,000,000
192,500,000
-
-
75,000,000
75,000,000
82,500,000
daya aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi
Peningkatan
Peningkatan
Peraturan Perundang-Undangan
Kinerja
Profesionalisme
implementasi
pengetahuan dan
Penyelenggaraan
dan Disiplin
Seluruh Indonesia
Jumlah Bimtek peraturan
pemahaman aparat
Pemerintahan
Aparatur
perundang-undangan
BPT
Pembinaan Mental dan Rohani
Peningkatan
Peningkatan
Jumlah pembinaan
Meningkatnya
Bagi Aparatur
Kinerja
Profesionalisme
mental dan rohani
kualitas mental dan
Penyelenggaraan
dan Disiplin
bagi aparatur
rohani aparat dalam
Pemerintahan
Aparatur
- Outbond
Kab. Bogor
- Peserta
10
kgt
1
kali
100
orang
Meningkatnya
1
SKPD
sedang
BPT
berjalan
100
orang
-
-
100,000,000
100,000,000
110,000,000
sedang
BPT
berjalan
mengatasi permasalahan dunia kerja
1 16 06
1 16 06 0001
Program Peningkatan
Terwujudnya
Pengembangan Sistem
Pertanggungjawaban
pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
Penyusunan Laporan Capaian
Peningkatan
Peningkatan
Jumlah laporan
Terukurnya capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja
Kinerja Pelayanan
capaian kinerja dan
kinerja dan realisasi
Kinerja SKPD
Penyelenggaraan
dan Informasi
BPT
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Pemerintahan
Publik
kinerja badan - LAKIP
1
dok
- Laporan akhir tahun
1
dok
- Bahan LKPJ
1
dok
- Bahan LPPD & ILPPD
2
dok
- TAPKIN
1
dok
1
SKPD
-
-
750,000,000
750,000,000
825,000,000
-
-
100,000,000
100,000,000
110,000,000
sedang berjalan
BPT
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3
Hasil Program
Lokasi
4
5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
8
Tolok Ukur 10
1
2
1 16 06 0002
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Peningkatan
Peningkatan
Semesteran
Kinerja
Kinerja Pelayanan
laporan keuangan
kebutuhan bahan
Penyelenggaraan
dan Informasi
semesteran
laporan keuangan
Pemerintahan
Publik
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Peningkatan
Peningkatan
Akhir Tahun
Kinerja
Kinerja Pelayanan
laporan keuangan
kebutuhan bahan
Penyelenggaraan
dan Informasi
akhir tahun SKPD
laporan keuangan
1 16 06 0004
1 16 06 0005
1 16 06 0006
1 16 06 0007
1 16 06 0010
BPT
Jumlah dokumen
9 2
dok
Terpenuhinya
1
Prakiraan Maju Target
APBN
11
13 tahun
APBD I
APBD II
14 -
15 -
75,000,000
TOTAL ANGGARAN 16 75,000,000
17 82,500,000
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
BPT
berjalan
semesteran SKPD BPT
Jumlah dokumen
1
dok
Terpenuhinya
Pemerintahan
Publik
Penyusunan Perencanaan
Peningkatan
Peningkatan
Anggaran
Kinerja
Kinerja Pelayanan
perencanaan
dalam pelaksanaan
Penyelenggaraan
dan Informasi
anggaran
kegiatan dan
Pemerintahan
Publik
Peningkatan
Peningkatan
Kinerja
Kinerja Pelayanan
laporan administrasi
administrasi
Penyelenggaraan
dan Informasi
keuangan SKPD
keuangan SKPD
Penatausahaan Keuangan SKPD
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
1
tahun
-
-
75,000,000
75,000,000
82,500,000
sedang
BPT
berjalan
tahunan SKPD BPT
Jumlah dokumen
4
dok
Tersedianya acuan
1
tahun
-
-
100,000,000
100,000,000
110,000,000
sedang
BPT
berjalan
pengelolaan keuangan BPT
Jumlah dokumen
12
dok
Terwujudnya tertib
Pemerintahan
Publik
Penyusunan Renstra dan Renja
Peningkatan
Peningkatan
Jumlah dokumen
Tersedianya acuan
SKPD
Kinerja
Kinerja Pelayanan
Renja, Draft Renstra
perencanaan kerja
Penyelenggaraan
dan Informasi
dan Renstra SKPD
SKPD 1 tahunan dan 5
Pemerintahan
Publik
- Renja
1
dok
- Draft Renstra
1
dok
- Renstra
1
dok
17
dok
1
tahun
-
-
150,000,000
150,000,000
165,000,000
sedang
BPT
berjalan
Tahun 2014 BPT
Kab. Bogor
Jumlah dokumen
1
SKPD
-
-
75,000,000
75,000,000
82,500,000
sedang
BPT
berjalan
tahunan
Monitoring, Evaluasi dan
Peningkatan
Peningkatan
Pelaporan SKPD
Kinerja
Kinerja Pelayanan
laporan hasil
program dan kegiatan
Penyelenggaraan
dan Informasi
monitoring dan
Terkendalinya SKPD sehingga dapat
Pemerintahan
Publik
evaluasi
terlaksananya dengan
1
tahun
-
-
75,000,000
75,000,000
82,500,000
sedang
BPT
berjalan
baik 1 16 06 0013
1 16 39
Publikasi Kinerja SKPD
Peningkatan
Peningkatan
Kinerja
Kinerja Pelayanan
Penyelenggaraan
dan Informasi
Pemerintahan
Publik
BPT
Jumlah publikasi
4
kali
kinerja SKPD
Terwujudnya
1
tahun
-
-
100,000,000
100,000,000
110,000,000
informasi mengenai
sedang
BPT
berjalan
capaian kinerja SKPD
Program Peningkatan Promosi
-
-
550,000,000
550,000,000
605,000,000
250,000,000
250,000,000
275,000,000
dan Kerjasama Investasi 1 16 39 0006
Koordinasi dan kerjasama di
Peningkatan
Peningkatan Iklim
Kab. Bogor,
Jumlah KAK
1
buku
Terjalinnya koordinasi
bidang penanaman modal
Peluang Investasi
Investasi yang
Jakarta, Bandung,
Jumlah Dokumen
1
dok
dan kerjasama dengan
dengan instansi pemerintah
dan Penciptaan
Kondusif
Kota Bogor dan
Materi Kerjasama
dan dunia usaha
Peluang Kerja
Australia
Jumlah Temu Bisnis
1
Kab
sedang
BPT
berjalan
instansi pemerintah 1
kali
dan dunia usaha
Jumlah Kunjungan ke Luar Daerah dan Luar Negeri
1 16 39 0010
- Bandung
4
hk
- Jakarta
4
hk
- Bogor
9
hk
- Australia
3
hk
Penyelenggaraan Eksibisi
Peningkatan
Peningkatan Iklim
Belanda, Bali,
Jumlah KAK
1
buku
Terwujudnya promosi
Investasi
Peluang Investasi
Investasi yang
Jakarta dan
Jumlah Dokumen
1
dok
investasi Kabupaten
dan Penciptaan
Kondusif
Bandung
Kompilasi Bahan
Peluang Kerja
Bogor
Eksibisi Jumlah leaflet potensi
500
leaflet
2
banner
3
kali
1
kali
investasi Jumlah banner alumunium lux Jumlah pameran dalam negeri Jumlah pameran luar negeri Jumlah kunjungan luar daerah - Jakarta
8
hk
- Bandung
8
hk
- Bali
3
hk
Jumlah kunjungan
3
hk
luar negeri (Belanda)
4
kali
300,000,000
300,000,000
330,000,000
sedang berjalan
BPT
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 16 40
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi
Keluaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
6
7
8
9
10
11
13
5
Program Peningkatan Iklim
Terfasilitasinya
Investasi dan Realisasi Investasi
penanganan permasalahan yang
APBD I
APBD II
14 -
15 -
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
sedang
BPT
TOTAL ANGGARAN 16
675,000,000
675,000,000
742,500,000
150,000,000
150,000,000
165,000,000
dihadapi PMA/PMDN di Kabupaten Bogor sehingga dapat menjaga investasi PMA/PMDN di Kabupaten Bogor 1 16 40 0009
Monitoring, Evaluasi dan
Peningkatan
Peningkatan Iklim
Pelaporan Surat Persetujuan (SP)
Peluang Investasi
Investasi yang
Penanaman Modal
dan Penciptaan
Kondusif
Kab. Bogor, Jakarta dan Bandung
Jumlah KAK
1
buku
Jumlah dokumen
1
dok
hasil kompilasi data
Peluang Kerja
Tersedianya bahan
1
dok
evaluasi kegiatan
berjalan
investasi
surat persetujuan (SP) Jumlah dokumen
1
dok
100
SP
Jumlah KAK
1
buku
Terwujudnya
Jumlah Buku Materi
2
buku
sinergitas
hasil pembahasan surat persetujuan (SP) Jumlah surat persetujuan (SP) 1 16 40 0015
Koordinasi Perencanaan dan
Peningkatan
Peningkatan Iklim
Pengembangan Penanaman
Peluang Investasi
Investasi yang
Modal
dan Penciptaan
Kondusif
Kab. Bogor, Jakarta dan Bandung
Forum Investasi
Peluang Kerja
Jumlah Materi
1
buku
2
hari
1
hari
20
orang
200
orang
Sosialisasi Jumlah Pelaksanaan
1
tahun
-
-
150,000,000
150,000,000
165,000,000
sedang
BPT
berjalan
perencanaan dan pengembangan penanaman modal
Forum Investasi Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi UU (Seminar) Jumlah Peserta Forum Investasi Sosialisasi 1 16 40 0017
Peningkatan Kualitas SDM
Peningkatan
Peningkatan Iklim
Pelayanan Investasi
Peluang Investasi
Investasi yang
dan Penciptaan
Kondusif
Kab. Bogor, Jakarta
Jumlah KAK
dan Bandung
Jumlah peserta
1
buku
Tersedianya SDM
42
orang
pelayanan investasi
SPIPISE
42
orang
-
-
75,000,000
75,000,000
82,500,000
sedang
BPT
berjalan
yang berkualitas
Peluang Kerja 1 16 40 0020
Fasilitasi Pelayanan Penanaman
Peningkatan
Peningkatan Iklim
Modal
Peluang Investasi
Investasi yang
dan Penciptaan
Kondusif
Kab. Bogor, Jakarta dan Bandung
Jumlah KAK
1
buku
Jumlah Laporan Hasil
1
lap
Tim Pelayanan
Peluang Kerja
Terfasilitasinya
100
PM
-
-
100,000,000
100,000,000
110,000,000
pelayanan penanaman
sedang
BPT
berjalan
modal
Informasi Penanaman Modal Jumlah Pelaksanaan
1
kali
100
PM
Fasilitasi Pengembangan PM Jumlah Penanam Modal Yang Terfasilitasi Jumlah Map Informasi
1000
map
3
buku
Jumlah KAK
1
buku
Teridentifikasinya
Jumlah draft laporan
1
draft
perusahaan
Jumlah laporan
1
dok
penanaman modal
Jumlah KAK
1
buku
Teridentifikasinya
Jumlah draft laporan
1
draft
data realisasi
Jumlah laporan data
1
dok
investasi daerah
Penanaman Modal Jumlah Buku Register PM 1 16 40 0021
Penyusunan Direktori
Peningkatan
Peningkatan Iklim
Perusahaan Penanaman Modal
Peluang Investasi
Investasi yang
dan Penciptaan
Kondusif
Kab. Bogor, Jakarta dan Bandung
Peluang Kerja
1
Kab. Bogor
-
-
100,000,000
100,000,000
110,000,000
sedang
BPT
berjalan
direktori perusahaan penanaman modal
1 16 40 0022
Penyusunan Data Realisasi
Peningkatan
Peningkatan Iklim
Investasi Daerah
Peluang Investasi
Investasi yang
dan Penciptaan
Kondusif
Kab. Bogor, Jakarta dan Bandung
Peluang Kerja 1 16 41
1
Kab. Bogor
-
-
100,000,000
100,000,000
110,000,000
sedang
BPT
berjalan
realisasi investasi
Program Penyiapan Potensi
Meningkatnya
Sumber Daya, Sarana dan Prasarana
Potensi Sumber Daya, Sarana dan
-
-
644,455,000
644,455,000
710,000,000
-
-
144,455,000
144,455,000
160,000,000
Prasarana 1 16 41 0006
Pengelolaan Data Investasi
Peningkatan
Peningkatan Iklim
Jumlah KAK
1
buku
Peluang Investasi
Investasi yang
Jumlah dokumen
1
dok
dan Penciptaan
Kondusif
pengumpulan
Peluang Kerja
BPT
Kabupaten Bogor
pemutahiran data hasil analisis data
data perizinan dan penanaman modal
kompilasi dan Jumlah dokumen
Terdokumentasikannya
Tahun 2014 1
dok
1
tahun
Baru
BPT
Kode 1
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
8 Jumlah laporan hasil
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
10
11
13
14
15
16
9 1
dok
1
lap
1
lap
Jumlah laporan akhir
1
lap
Jumlah KAK
1
buku
Jumlah Laporan
1
lap
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
sedang
BPT
pelayanan informasi data perizinan dan PM Jumlah laporan kegiatan Jumlah laporan pendahuluan
1 16 41 0007
Profil Potensi Investasi
Peningkatan
Peningkatan Iklim
Peluang Investasi
Investasi yang
dan Penciptaan
Kondusif
Kab. Bogor, Bandung dan Jakarta
Pendahuluan
Peluang Kerja
Jumlah Laporan
Jumlah Buku
1
jenis
-
-
500,000,000
500,000,000
550,000,000
ketersediaan data dan
berjalan
informasi potensi 1
lap
1
lap
50
buku
Antara Jumlah Laporan Akhir
Terwujudnya
investasi di Kabupaten Bogor
Peluang Investasi
1 16 42
Program Pelayanan Perizinan
1 16 42 0001
Pelayanan Perizinan Usaha
Meningkatnya Pelayanan Perizinan
-
-
5,125,000,000
5,125,000,000
5,637,500,000
-
-
3,250,000,000
3,250,000,000
3,575,000,000
di Kabupaten Bogor Peningkatan
Peningkatan
BPT
Kinerja
Kinerja Pelayanan
perizinan usaha
Penyelenggaraan
dan Informasi
Jumlah jenis Pembinaan perizinan
Pemerintahan
Publik
Pendaftaran dan
55
jenis
1
lap
12
lap
12
lap
12
lap
12
lap
8
jenis
1
lap
12
lap
12
lap
12
lap
12
lap
Terpenuhinya tertib
40
jenis
administrasi
sedang
BPT
berjalan
perizinan usaha
informasi perizinan usaha Verifikasi dan Pemrosesan Perizinan Usaha Penerbitan perizinan usaha Laporan hasil perizinan usaha tiap bulan 1 16 42 0002
Pelayanan Perizinan Non Usaha
Peningkatan
Peningkatan
Kinerja
Kinerja Pelayanan
perizinan non usaha
Penyelenggaraan
dan Informasi
BPT
Jumlah jenis Pembinaan perizinan
Pemerintahan
Publik
Pendaftaran dan
Terpenuhinya tertib
8
jenis
-
-
1,875,000,000
1,875,000,000
2,062,500,000
administrasi
sedang
BPT
berjalan
perizinan non usaha
informasi perizinan non usaha Verifikasi dan Pemrosesan Perizinan non Usaha Penerbitan perizinan non usaha Laporan hasil perizinan non usaha tiap bulan
1 16 43
Program Perumusan
-
-
200,000,000
200,000,000
220,000,000
-
-
100,000,000
100,000,000
110,000,000
Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan 1 16 43 0001
Penyusunan Kebijakan
Peningkatan
Peningkatan Iklim
Penanaman Modal
Peluang Investasi
Investasi yang
dan Penciptaan
Kondusif
Kab. Bogor, Bandung Jakarta, Pekanbaru
Jumlah KAK
1
buku
Tersedianya acuan
Jumlah dokumen
1
dok
penanaman modal
kebijakan penanaman
Peluang Kerja
1
dok
sedang
BPT
berjalan
daerah
modal daerah yang tersusun
1 16 43 0008
Evaluasi dan Penyusunan SOP
Peningkatan
Peningkatan Iklim
Jumlah KAK
1
buku
Badan Perizinan Terpadu
Peluang Investasi
Investasi yang
Jumlah dokumen
1
dok
dan Penciptaan
Kondusif
materi SOP
Peluang Kerja
Kabupaten Bogor
Jumlah dokumen draft
1
dok
1
dok
4
kali
1
lap
SOP Jumlah laporan akhir
data dan pengendalian dan kesekretariatan
evaluasi SOP Jumlah pembahasan
penanaman modal, pelayanan perizinan,
SOP Jumlah dokumen
Tersusunnya SOP
1
dok
-
-
100,000,000
100,000,000
110,000,000
sedang berjalan
BPT
Kode 1 1 16 44
1 16 44 0003
1 16 44 0004
1 16 44 0005
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
6
7
8
9
10
11
13
Meningkatnya
Pelayanan Perizinan
Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor
Penerapan dan Pemeliharaan ISO
Workshop Manajemen Strategi Pelayanan Perizinan
Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Peningkatan Kinerja Pelayanan dan Informasi Publik
Peningkatan Kinerja Pelayanan dan Informasi Publik
BPT
Jumlah KAK Jumlah laporan inventarisir data primer pendukung survey IKM Jumlah dokumen hasil survey IKM Jumlah laporan pendahuluan Jumlah laporan antara Jumlah laporan akhir Jumlah izin yang di IKM kan
Kab. Bogor, Bandung dan Jakarta
Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Peningkatan Kinerja Pelayanan dan Informasi Publik
BPT
1 1
buku lap
1
dok
1
lap
1 1 45
lap lap jenis
Jumlah KAK Jumlah sosialisasi penerapan ISO Jumlah pelatihan SMM ISO Jumlah pelatihan internal audit Jumlah data primer pendukung Jumlah dokumen analisis data Jumlah pengendalian / pengawasan pelaksanaan ISO Jumlah laporan pendahuluan Jumlah laporan antara Jumlah laporan akhir
1 1
buku kali
1
kali
Jumlah KAK Jumlah pelaksanaan workshop Jumlah peserta workshop
1
kali
1
dok
1
dok
1
lap
1
lap
1 1
lap lap
1 8
buku kali
135
orang
Terukurnya IKM terhadap pelayanan perizinan di Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor
16 30
ijin ijin
-
-
220,000,000
220,000,000
242,000,000
sedang berjalan
BPT
Adanya kesepahaman aparat dalam manajemen strategi pelayanan perizinan
135
orang
-
-
120,000,000
120,000,000
132,000,000
sedang berjalan
BPT
5
outlet
-
-
217,000,000
217,000,000
238,700,000
sedang berjalan
BPT
45
jenis
-
-
187,000,000
187,000,000
205,700,000
sedang berjalan
BPT
-
-
367,648,000
367,648,000
407,150,000
-
-
131,500,000
131,500,000
144,650,000
sedang berjalan
BPT
Safari Pelayanan Perizinan BPT
Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Peningkatan Kinerja Pelayanan dan Informasi Publik
Kab. Bogor
Jumlah KAK Jumlah pelayanan perizinan Jumlah safari pelayanan Jumlah laporan penyusunan materi Jumlah laporan pelaksanaan safari
1 45
buku jenis
12
kali
Meningkatnya jumlah masyarakat yang terlayani di Kabupaten Bogor
1
lap
12
lap
Meningkatnya Sinergitas Kerjasama Koordinasi Antara Pemerintah dan Pengusaha Dalam Upaya Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal
1
lap
1
lap
75
ijin
20
aduan
895,400,000
Tercapainya jaminan pelayanan publik standar internasional
1 16 44
buku buku
19
814,000,000
BPT
Meningkatnya jangkauan pelayanan perizinan usaha dan non usaha
1 1
18
814,000,000
sedang berjalan
buku outlet buah
Jumlah KAK Jumlah buku panduan penanganan Jumlah laporan tim evaluasi penanganan pengaduan Jumlah laporan hasil pembahasan tim pengaduan Jumlah pengendalian ijin PMA/PMDN Jumlah pengaduan yang tertangani
17
-
77,000,000
1 5 5
Kab. Bogor, Bandung dan Jakarta
16
-
70,000,000
Jumlah KAK Jumlah outlet Jumlah papan nama
Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif
SKPD Penanggungjawab
70,000,000
Kab. Bogor
Peningkatan Peluang Investasi dan Penciptaan Peluang Kerja
15
Jenis Kegiatan
-
Peningkatan Kinerja Pelayanan dan Informasi Publik
Koordinasi Penanganan Pengaduan Dalam Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
14
Prakiraan Maju TOTAL ANGGARAN
-
Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
1 16 50 0001
APBD II
IKM
Penyediaan Outlet Pelayanan Perizinan
Pengendalian dan Pengaduan Atas Kinerja Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
APBD I
1
1 16 44 0007
1 16 50
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Program Pengembangan
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan
Keluaran Kegiatan
Terfasilitasinya penanganan permasalahan yang dihadapi PMA/PMDN di Kabupaten Bogor sehingga dapat menjaga investasi PMA/PMDN di Kabupaten Bogor
75 20
ijin aduan
Kode 1 1 16 50 0002
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Prioritas Daerah 3
2 Pengendalian Perizinan
Sasaran Daerah 4
Peningkatan
Peningkatan
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
Kab. Bogor
8
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Tolok Ukur 10
9
Jumlah KAK
1
buku
Kinerja Pelayanan
Jumlah laporan
1
lap
dan Informasi
penyusunan
Publik
instrumen
Tercapainya
1
Prakiraan Maju Target
APBN
11
13 tahun
APBD I
APBD II
14 -
15 -
75,000,000
TOTAL ANGGARAN 16 75,000,000
17 82,500,000
pengendalian
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
BPT
berjalan
penerbitan perizinan
pengendalian Jumlah laporan
1
lap
1
lap
penyusunan LKPM Jumlah laporan evaluasi pengendalian Jumlah laporan
1
lap
45
jenis
Jumlah KAK
1
buku
Terpilihnya
Jumlah laporan
1
buku
PMA/PMDN terbaik
1
lap
pengendalian Jumlah perizinan yang dikendalikan 1 16 50 0003
Penilaian PMA/PMDN
Peningkatan
Peningkatan Iklim
Peluang Investasi
Investasi yang
dan Penciptaan
Kondusif
Kab. Bogor, Bandung dan Jakarta
materi penilaian
Peluang Kerja
dalam peningkatan
PMA/PMDN Jumlah laporan hasil
8
PMA/
-
-
100,000,000
100,000,000
110,000,000
PMDN 4
Kec
100
LKPM
sedang
BPT
berjalan
iklim dan realisasi investasi
tim penilaian PMA/PMDN Jumlah laporan hasil
1
lap
100
PMA/
kegiatan Jumlah PMA/PMDN peserta Jumlah PMA/PMDN
PMDN 8
terbaik Jumlah kecamatan
PMA/ PMDN
4
Kec
Jumlah KAK
1
buku
Terkoordinasinya dan
Jumlah buku materi
1
buku
terkendalinya laporan
terbaik 1 16 50 0004
Bimbingan Teknis LKPM
Peningkatan
Peningkatan Iklim
PMA/PMDN Kabupaten Bogor
Peluang Investasi
Investasi yang
dan Penciptaan
Kondusif
Kab. Bogor, Bandung dan Jakarta
Bimtek
Peluang Kerja
Jumlah buku
1
buku
1
lap
pengisian LKPM Jumlah laporan hasil
-
-
61,148,000
61,148,000
70,000,000
sedang
BPT
berjalan
kegiatan penanaman modal di Kabupaten Bogor
kegiatan Jumlah pelaksanaan
2
kali
100
orang
Bimtek Jumlah peserta Bimtek (PMA/PMDN) 1 16 51
Penataan dan Pengembangan
Meningkatnya
Data Perizinan dan
Sistem Penataan
Penanaman Modal
dan
364,915,000
364,915,000
401,500,000
75,000,000
75,000,000
82,500,000
Pengembangan Data Perizinan dan Penanaman Modal 1 16 51 0001
Pengelolaan Manajemen
Peningkatan
Peningkatan Iklim
Kearsipan Dokumen Perizinan
Peluang Investasi
Investasi yang
pengumpulan arsip
kearsipan dokumen
dan Penanaman Modal
dan Penciptaan
Kondusif
Kab. Bogor
Jumlah laporan hasil data perizinan dan PM
perizinan dan
Peluang Kerja
Jumlah laporan hasil
1
lap
1
lap
1
lap
1
lap
45
jenis
Terkelolanya sistem
1
tahun
-
-
sedang
BPT
berjalan
penanaman modal
penyusunan arsip data perizinan dan PM Jumlah laporan hasil penginputan arsip data perizinan dan PM Jumlah laporan hasil pemeliharaan arsip data perizinan dan PM Jenis dokumen/ perizinan dan PM yang dikelola 1 16 51 0002
Pengembangan Sistem Aplikasi
Peningkatan
Peningkatan Iklim
Jumlah KAK
1
buku
Pelayanan Perizinan dan
Peluang Investasi
Investasi yang
Jumlah laporan
1
lap
Penanaman Modal
dan Penciptaan
Kondusif
Kab. Bogor
pendahuluan Jumlah laporan antara
1
lap
Jumlah laporan akhir
1
lap
Jumlah sistem
1
SIM
Peluang Kerja
Optimalnya SIM
1
SIM
-
-
289,915,000
289,915,000
319,000,000
-
-
12,751,123,000
12,751,123,000
14,048,850,000
pelayanan perizinan
informasi pelayanan perizinan Jumlah sosialisasi
1
kali
6
orang
pengembangan SAP Jumlah peserta sosialisasi JUMLAH
Lama
BPT