RENCANA KERJA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015
OLEH :
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2014
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar belakang Amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ,
menyatakan bahwa Renja SKPD disusun sebagai penjabaran Rensta SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah menterjemahkan, mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ke dalam program dan kegiatan Dinas sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Dinas secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam persfektif jangka panjang, paradigma tersebut diharapkan menjadi landasan untuk mewujudkan suatu pemerintah Daerah yang bercirikan “Good Governance“ yang lebih kompetitif, terbuka, demokratis dengan memiliki aparatur Negara yang Bersih, tanggung jawab dan propesional dalam masing- masing bidangnya, sehingga mempercepat proses tercapainya masyarakat yang lebih beradab (Civilized Society) sebagai bagian integral dan sistem dan proses pembangunan daerah. Sejalan dengan pernyataan tersebut, untuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat diperlukan dukungan aparatur profesional, responsif, tanggap dan aspiratif. Selanjutnya untuk melaksanakan renja secara utuh diperlukan pembiayaan yang memadai, peralatan/sarana yang lengkap dengan organisasi dan manajemen yang kondusif di tingkat daerah 1.2
Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2015 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan alokasi anggaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan guna melaksanakan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun 2015.
Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 adalah untuk menjabarkan Rencana Makro, Visi, Misi dan program Kepala Daerah dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2015. 1.3 1.
Landasan Hukum Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
7. 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan Standar Pelayanan Minimal
1.4
Kedudukan dan Peran Rencana Kerja Rencana kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015
memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program prioritas dan kegiatan pembangunan berdasarkan pagu anggaran Dinas yang bersifat indikatif untuk tahun 2015, sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Rnstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
URUSAN / BIDANG URUSAN NO.
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
RENCANA TAHUN 2015 ( TAHUN RENCANA ) INDIKATOR KINERJA
CATATAN
KEBUTUHAN DANA
SUMBER
/ PAGU INDIKATIF
DANA
6
7
PENTING DAN PROGRAM / KEGIATAN 1
A. I
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya
52,266,000
APBD Kab.
air dan listrik. II
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya administrasi keuangan yang rapi.
279,200,000
APBD Kab.
III
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya kantor yang bersih dan nyaman.
28,833,000
APBD Kab.
IV
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya peralatan kerja yang layak pakai.
17,400,000
APBD Kab.
V
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis untuk bekerja.
74,967,716
APBD Kab.
VI
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
52,216,995
APBD Kab.
VII
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen listrik untuk kantor.
3,600,000
APBD Kab.
VIII
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman untuk
37,500,000
APBD Kab.
rapat - rapat.
8
IX
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya koordinasi dengan Kabupaten /
125,400,000
APBD Kab.
134,700,000
APBD Kab.
25,042,368
APBD Kab.
399,000,000
APBD Kab.
kota, propinsi dan pusat. X
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Terlaksananya koordinasi dalam Kabupaten
XI
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Terlaksananya Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
B.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
I
Pembangunan Gedung Kantor
Tersedianya Gedung Kantor Yang Baik dan Memadai.
II
Pengadaan Peralatan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya Kendaraan Operasional Roda Dua
65,000,000
APBD Kab.
III
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
50,000,000
APBD Kab.
IV
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Tersedianya Gedung Kantor Yang Baik dan
72,904,340
APBD Kab.
213,000,000
APBD Kab.
228,000,000
APBD Kab.
46,895,000
APBD Kab.
Memadai.
V
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.
Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional Yang Baik dan Terpelihara.
VI
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor.
Tersedianya Gedung Kantor Yang Baik dan Memadai.
C.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
I
Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu
Tersedianya Pakaian untuk Kegiatan Khusus
D.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tercapainya Sumber Daya Aparatur yang
103,600,000
APBD Kab.
228,000,000
APBD Kab.
912,000,000
APBD Kab.
7,581,000,000
APBD Kab.
2,000,000,000
APBD Kab.
50,000,000
APBD Kab.
lebih profesional.
E.
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
I
Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai
Tersedianya Dokumen Perencanaan Normalisasi Sungai
II
Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai
Berkurangnya kerusakan pemukiman dan areal usaha serta sarana dan prasarana umum akibat bencana alam
III
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Terlaksananya Rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan sehingga berfungsi sesuai dengan rencana.
IV
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi
Terlaksananya Fungsi Jaringan Irigasi yang telah ada dengan optimal
V
Pembaruan Data Base Irigasi
Tersedianya Data Base yang Mutakhir
VI
Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi ( DAK )
Terlaksananya Rehabilitasi dan pemeliharaan
11,388,000,000
APBN
Jaringan Irigasi
VII
Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi ( Penunjang DAK )
VIII
Perencanaan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Tersedianya Dokumen Perencanaan Rehabilitasi
79,716,000
APBD Kab.
411,266,400
APBD Kab.
dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
F.
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.
I
Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Tersedianya dokumen perencanaan embung
171,000,000
APBD Kab.
II
Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Tersedianya bangunan embung penampung
1,140,000,000
APBD Kab.
35,000,000
APBD Kab.
70,000,000
APBD Kab.
5,586,000,000
APBD Kab.
1,083,000,000
APBD Kab.
2,000,000,000
APBD Kab.
7,410,000,000
APBD Kab.
air yang baik.
III
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya monitioring, evaluasi dan pelaporan.
IV
Laporan Pelaksanaan AMDAL
Terlaksananya laporan pelaksanaan AMDAL Pantai Carocok Painan
G. I
Program Pengendalian Banjir Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran & Tanggul Sungai
Terlaksananya Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran & tanggul sungai
II
III
Pengembangan dan pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka
Terlaksananya pengelola daerah rawa dalam
Pengndalian Banjir
rangka pengendalian banjir
Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali
Tercapainya kondisi sungai dan kali yang bersih dan lancar.
IV
Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai
Terlaksananya pengamanan pemukiman dan fasilitas sosial masyarakat serta infrastruktur dari abrasi.
V
Perencanaan Prasarana Pengaman Pantai
Tersedianya Perencanaan Daerah Pantai
798,000,000
APBD Kab.
50,000,000
APBD Kab.
2,000,000,000
APBD Kab.
25,000,000
APBD Kab.
dan muara.
VI
Pembaruan Data Base Sungai, Pantai dan Rawa
Tersedianya Data Base yang Mutakhir
VII
Pemeliharaan Drainase Rawa
Terlaksananya Pemeliharaan Drainase Rawa yang Telah Terbangun
H.
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
I
Pelaksanaan Festival Langkisau
JUMLAH ANGGARAN
Terlaksananya Kegiatan Festival Langkisau
45,027,507,819