1
BAB 1 PENDAHULUAN Rencana Kerja (RENJA) 2016 Dinas Kesehatan Kota Bandung
1.1
LATAR BELAKANG Arah pembangunan kesehatan jangka menengah dicantumkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018. Pembangunan bidang kesehatan tersebut merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menetapkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Sasaran pembangunan kesehatan, terutama diarahkan pada: (1) Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, kegawatdarutan dan rujukan khusus masyarakat miskin; (2) Menurunnya kejadian penyakit menular di
masyarakat;
(3)Meningkatkab
kesiapsiagaan
masyarakat
dalam
pemeliharaan kesehatan; (4) Meningkatnya sanitasi total berbasis masyarakat
dan
penanggulangan
air
minum;
(5)
Meningkatnya
akuntabilitas dan pelayanan publik. Pembangunan pembangunan
Kota
Bandung
sebagai
bagian
integral
dari
regional dan nasional, yang hakekatnya merupakan
suatu proses bersifat integratif baik dalam tatanan perencanaan, pelaksanaan
maupun
berkesinambungan
pengendalian
dalam
rangka
yang
dilakukan
mewujudkan
secara
kesejahteraan
masyarakat. Mengingat ruang lingkup yang sangat luas serta semua ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, namun harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Dalam penataan sistem pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab Dinas Kesehatan mengawalinya dengan perencanaan berkualitas dengan memperhatikan visi yang akan dicapai, misi yang akan dijalankan dan prioritas strategi yang telah ditetapkan disertai rencana pengukuran kinerja dari setiap kegiatan yang akan direncanakan. Salah
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
2 satu tahapan yang harus dilalui dalam perencanaan tersebut adalah penyusunan Perencanaan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016 yang merupakan proses penetapan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung
serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Kesehatan Kota Bandung. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Bandung adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Kesehatan Kota Bandung merupakan dokumen resmi yang dipergunakan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Bandung khususnya. Renja Dinas
Kesehatan
Kota
Bandung
memiliki
fungsi
yang
sangat
fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah daerah terkecil. Perumusan rancangan dokumen Renja Dinas Kesehatan Kota Bandung dimulai dengan mengumpulkan data, pengolahan data dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dalam proses penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Keterkaitan Renja dengan dokumen RKPD dan Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandung merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandung dan RKPD. Konsekuensi dari implementasi Undang-undang No. 23 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan
Nasional,
adalah
adanya
pelimpahan
kewenangan dan kewajiban Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah di
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
3 berbagai sektor, salah satu diantaranya adalah sektor kesehatan yang lebih dikenal dengan istilah otonomi daerah. Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 Urusan kesehatan merupakan
urusan
pemerintahan
wajib
yang
berkaitan
dengan
pelayanan dasar, yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Pelaksanaan pelayanan dasar urusan kesehatan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan besaran Pembiayaan kesehatan
sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
bahwa
besar
anggaran
kesehatan
Pemerintah
dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji, besar anggaran kesehatan dialokasikan
Pemerintah minimal
Daerah 10%
Provinsi,
(sepuluh
persen)
Kabupaten/Kota dari
anggaran
pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. 1.2. LANDASAN HUKUM 1.2.1. Landasan Idiil
: Pancasila
1.2.2. Landasan Konstitusional : Undang Undang Dasar 1945 1.2.3. Landasan Operasional a. Undang-Undang
Nomor
: 25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 atas perubahan undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme; e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten;
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
4 h. Peraturan
daerah
Nomor
104
Tahun
2000
tentang
Dana
Perimbangan i.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
j.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana
telah
diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 dan peraturran nomor 21 Tahun 2011 l.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
m. Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung; n. Peraturan
Daerah
Nomor
8
Tahun
2007
tentang
Urusan
Pemerintah Kota Bandung o. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung; p. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan
Pembangunan
Daerah
serta
Musyawarah
sebagaimana
telah
Perencanaan
diubah
dengan
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 (lembar Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07 jo. Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 05) q. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung r. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
5 1.3.
MAKSUD DAN TUJUAN Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 adalah untuk memberikan arah bagi pembangunan Kesehatan Tahun 2016 dalam
serta merupakan Pedoman Teknis dan strategi
penyelenggaraan,
pengelolaan,
pembangunan
dan
pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kota Bandung
1.4.
SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD. 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
6 pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan
dengan
pencapaian
target
Renstra
SKPD
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam
SPM,
maupun
terhadap
IKK
sesuai
dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Sub-bab ini berisi uraian mengenai: 1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
terhadap
capaian
program
nasional/global,
seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana. 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Sub-bab ini berisikan uraian mengenai: 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
7 catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD,
atau
program
dan
kegiatan
cocok
namun
besarannya berbeda. 2.5
Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat Berisi uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota. Sub-bab ini berisikan uraian mengenai: 1. Penjelasan
proses
usulan
program/kegiatan
usulan
pemangku kepentingan diperoleh 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD Sub-bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan
atas
rumusan
isu-isu
penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2015 Berisikan penjelasan mengenai:
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
8 a. Faktor-faktor terhadap
yang
menjadi
bahan
rumusan
program
dan
pertimbangan
kegiatan.
Misal:
Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan
potensi
ekonomi
daerah,
Pengembangan daerah terisolir, dsb. b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi: Jumlah program dan jumlah kegiatan. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang
terfokus
pada
kawasan
atau
kelompok
masyarakat tertentu). Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya. c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. BAB IV
PENUTUP Sub-bab ini berisikan uraian mengenai: 1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam
rangka
pelaksanaannya
maupun
seandainya
ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; 2. Kaidah-kaidah pelaksanaan; 3. Rencana tindak lanjut.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
9
BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2014 Rencana Kerja (RENJA) 2016 Dinas Kesehatan Kota Bandung
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 29 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan masing-masing pada periode sebelumnya. Hal ini berarti kegiatan pengendalian dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi diharapkan akan memberikan indikasi tingkat keberhasilan program pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung adalah penjabaran perencanaan tahunan kegiatan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bandung. Hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat diketahui berdasarkan laporan kinerja hasil dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kota Bandung ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran yang telah dicapai atau dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung selama tahun 2014 dan perkiraan target tahun 2015. Penetapan kebijakan pembangunan di Kota Bandung didasarkan kepada analisis berbagai potensi yang dimiliki dan kendala yang dihadapi, serta kebijakan pembangunan nasional bidang kesehatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai gambaran dari keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan di Kota Bandung dapat dilihat dari indikator Kinerja Dinas Kesehatan yaitu :
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
10 Tabel 2.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN KINERJA
(1)
(2)
(3) 1. Pemenuhan pencapaian SPM pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, ibu dan lansia 2. Pemenuhan pencapaian SPM penyakit menular yang ditangani 3. Pemenuhan pencapaian pelayanan kesehatan lainnya 4. Fasilitas kesehatan yang memiliki sertifikat ijin 5. Pasien miskin yang dirujuk dan dilayani oleh PPK II 6. Kecamatan dengan pemenuhan puskesmas dibandingkan ratio jumlah puskesmas dan jumlah penduduk 7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1. Balita gizi buruk 2. Bumil KEK
(4)
(5)
(6)
(7)
Persentase
80
100.32
125.40
Persentase
100
101.04
101.04
Persentase
100
122.31
122.31
Persentase
100
100
100
Persentase
100
96.88
96.88
Persentase
60
60
100
Persentase
60
65.95
109.92
Persentase Persentase 100.000 Kelahiran Hidup
0.68 25.16
0.65 26.21
104.41 95.83
71.12
71.12
100
1
2
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, kegawat daruratan dan rujukan khususnya masyarakat miskin
Meningkatnya kesehatan masyarakat
3. Angka kematian Ibu
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
11 4. Angka Kematian Bayi
3
4
5
6 7
Pemberantasan, penanggulangan penyakit menular
Meningkatnya kesadaran masyarakat
1. Penurunan penderita penyakit menular : a. Demam berdarah dengue (DBD) b. Penurunan penderita penyakit menular Inpeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada Balita c. Penurunan penderita penyakit menular Diare 2. Penanggulangan Kejadian Luar Biasa < dari 24 Jam 1. RW Siaga Aktif
1. Kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis Meningkatnya masyarakat penyehatan lingkungan 2. Rumah tangga menggunakan air minum yang memenuhi syarat Meningkatnya 1. Persentase Temuan BPK/ akuntabilitas dan Inspektorat yang ditindak pelayanan publik lanjuti 2. Persentase Nilai evaluasi AKIP Dinas Kesehatan Kota Bandung
1000 Kelahiran Hidup
29.11
29.33
99.24
Persentase
47.62
47.62
100
Persentase
5.4
5.61
96.11
Persentase
2.49
2.14
114.06
Persentase
100
100
100
Persentase
45
45.74
101.64
Persentase
7
13.90
198.57
Persentase
73.8
72.47
98.20
Persentase
100
100
100
Nilai
65
67.75
104.23
Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2014
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
12
Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari 18 indikator terdapat 4 indikator sesuai target (22,22%) , 8 indikator melebihi target (44,44%) , dan 6 indikator tidak mencapai target (33,33%). Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Bandung tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2013, bahwa terdapat perbedaan dari jenis indikator maupun jumlah indikator , hal ini disebabkan karena adanya perbedaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bandung dari periode 2008 - 2013 ke periode 2013- 2018 termasuk jumlah dan jenis Indikator Kinerja Utama. 1. REALISASI PROGRAM/KEGIATAN, FAKTOR PENYEBAB YANG TIDAK MEMENUHI
TARGET
KINERJA
HASIL/KELUARAN
YANG
DIRENCANAKAN Dalam Kesehatan
upaya
Kota
pencapaian
Bandung
Tahun
kinerja 2014,
program-program masih
ditemui
Dinas adanya
permasalahan dan hambatan . Namun demikian permasalahan dan hambatan yang ditemukan selama tahun 2014 tersebut senantiasa selalu diusahakan untuk dicarikan upaya pemecahan masalahnya. Adapun Permasalahan yang dihadapi adalah : 1. Pasien miskin yang dirujuk dan dilayani oleh PPK II Hal ini disebabkan karena : Belum terpenuhinya standar pelayanan gawat darurat level 1 di
: (1) RSKIA
Sukajadi
: telah habis ijin
operasionalnya dan sudah tidak memenuhi persyaratan , (2) RSKGM : masih dalam rangka persiapan pelayanan gawat darurat 24 jam sehubungan dengan baru selesainya renovasi. 2. Kecamatan dengan pemenuhan puskesmas dibandingkan ratio jumlah puskesmas dan jumlah penduduk Hal ini karena jumlah puskesmas yang dimiliki Dinas Kesehatan Kota Bandung adalah sebanyak 75 Puskesmas sedangkan jika dibandingkan dengan rasio puskesmas per penduduk (1 : 30.000) , dengan jumlah penduduk Kota Bandung Tahun 2014 sebanyak 2.481.469 maka
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
13 jumlah puskesmas yang harus dimiliki adalah sebanyak 83 Puskemas jadi masih kekurangan 6 Puskesmas. 3. Bumil KEK Tidak tercapainya indikator ini disebabkan oleh beberapa penyebab seperti dibawah ini : i.
Penyebab Langsung yaitu pelayanan kesehatan Saat ini pelayanan kesehatan terus dibenuhi untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yaitu dengan adanya : (1) Peningkatan kompetensi Tenaga kesehatan di puskesmas dalam menemukan kasus bumil KEK , (2) kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan
Sweeping dan
, (3) Pencatatan dan
pelaporan yang terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, sehingga berdampak pada meningkatnya kasus yang ditemukan ii.
Penyebab Tidak langsung
seperti tenaga kesehatan, sarana
kesehatan, kualitas tenaga kesehatan, kualitas sarana kesehatan. Adanya kegiatan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas sarana kesehatan yang pada akhirnya menarik minat masyarakat untuk datang berobat ke puskesmas sehingga meningkatkan jumlah kunjungan dan jumlah bumil KEK yang terjaring. iii.
Penyebab mendasar seperti lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat
4. Angka Kematian Bayi Belum tercapainya target ini disebabkan karena adanya penyakit / kelainan seperti
aspiksia , ikterus, BBLR, Prematur , faktor
pendidikan ibu, sosial ekonomi dan budaya masyarakat serta kondisi lingkungan. 5. Penurunan penderita penyakit menular Inpeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada Balita Tidak tercapainya indikator ini disebabkan oleh beberapa penyebab seperti dibawah ini :
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
14 i.
Penyebab Langsung yaitu pelayanan kesehatan Saat ini pelayanan kesehatan terus dibenuhi untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yaitu dengan adanya : (1) Peningkatan kompetensi Tenaga kesehatan di puskesmas dalam menemukan kasus bumil KEK , (2) kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan
Sweeping dan
, (3) Pencatatan dan
pelaporan yang terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, sehingga berdampak pada meningkatnya kasus yang ditemukan ii.
Penyebab Tidak langsung
seperti tenaga kesehatan, sarana
kesehatan, kualitas tenaga kesehatan, kualitas sarana kesehatan. Adanya kegiatan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas sarana kesehatan yang pada akhirnya menarik minat masyarakat untuk datang berobat ke puskesmas sehingga meningkatkan jumlah kunjungan dan jumlah bumil KEK yang terjaring. iii.
Penyebab mendasar seperti lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat
6. Rumah tangga menggunakan air minum yang memenuhi syarat Hal ini disebabkan karena masih banyak sarana air bersih yang memiliki
tingkat resiko
tinggi
dan
amat tinggi
karena kurang
pemeliharaan sehingga harus dilakukan rehabilitasi (perbaikan) sarana dimana hal tersebut membutuhkan biaya untuk memperbaikinya namun
masyarakatnya
sendiri
tidak
mempunyai
dana
untuk
memperbaiki sarana tersebut. 2. KEBIJAKAN/TINDAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG PERLU DIAMBIL UNTUK MENGATASI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERSEBUT
Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka solusi yang akan dilakukan adalah : 1. Pasien miskin yang dirujuk dan dilayani oleh PPK II
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
15 Adapun solusi yang akan dilakukan adalah : (1) RSKGM : Pembinaan RS, Monitoring , evaluasi RS dan Sosialisasi program dan kebijakan Rumah Sakit dan melakukan persiapan untuk melakukan pelayanan gawat darurat (2) RSKIA Sukajadi : Membuat rekomendasi SUKAJADI untuk ditutup
RSKIA
karena sudah tidak sesuai standar
pelayanan minimal dan di 2015 ada 2 penambahan RS baru 2. Kecamatan dengan pemenuhan puskesmas dibandingkan ratio jumlah puskesmas dan jumlah penduduk Dinas Kesehatan Kota Bandung pada tahun-tahun yang akan datang mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Puskesmas . 3. Rumah tangga menggunakan air minum yang memenuhi syarat Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah tersebut adalah : (1) mengajukan usulan perbaikan sarana air minum melalui musrenbang,
(2)
Penyuluhan
tentang
pemeliharaan
sarana
dan
penyehatan air minum. 4. Bumil KEK, Angka Kematian Bayi, Penurunan penderita penyakit menular Inpeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada Balita Karena
Faktor
yang
menyebabkan
ada
beberapa
factor
seperti
Penyebab langsung, penyebab tidak langsung , penyebab mendasar maka untuk mengatasinya perlu kerjasama lintas sector terkait untuk mengatasinya. Disini perlu dibangun kerjasama yang kuat antara Dinas Kesehatan sebagai leading sector bidang kesehatan dan instansi lain yang terkait . Pada akhirnya, Keberhasilan
pembangunan
kesehatan
tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, melainkan
dipengaruhi
wujud
kontribusi
berbagai
sektor
pembangunan lainnya dan masyarakat.
Permasalahan kesehatan di Kota Bandung yaitu masih adanya program/kegiatan
yang
belum
sepenuhnya
terselesaikan,
baik
berdasarkan target SPM dan/atau MDGs, dimana data tersebut dilihat dari capaian pengukuran indikator kinerja SKPD sejalan dengan dinamika
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
16 masalah kesehatan yang semakin kompleks. Memperhatikan hal tersebut dan melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan sampai saat ini secara umum masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia
(SDM)
kesehatan,
dana,
sarana
dan
prasarana,
faktor
masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam. Berdasarkan uraian di atas, perlu disusun suatu kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat atau menyebabkan permasalahan mendasar yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bandung, antara lain : Mengoptimalisasikan sosialisasi, mobilitasi dan integrasi dengan tokoh masyarakat dan instansi terkait terhadap pelaksanaan program KB di masyarakat khususnya untuk pasangan usia subur (PUS). Optimalisasi sumberdaya manusia yang ada melalui pelatihan dan workshop, disamping itu tetap melakukan penerimaan pegawai sesuai dengan kebutuhan di setiap program bidang kesehatan. Peningkatan kerjasama dengan, lintas program dan lintas sektor, LSM,LSI, kader kesehatan dan mengaktifkan aparat kewilayahan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). Peningkatan pelayanan kesehatan di setiap sarana kesehatan dan jaringannya yang memenuhi standar mutu. 2.2.
ANALISIS KINERJA PELAYANAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2014, pencapaian sasaran Dinas Kesehatan Kota Bandung dilakukan terhadap 6 sasaran dengan menggunakan 20 indikator yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian kinerja, hasilnya dapat terlihat pada tabel berikut :
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
17
TABEL 2.2 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD TAHUN 2014 DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
18
Kode
urusan /bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
1
2
Indikator Kinerja Program (outcame)kegiatan (output)
3
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014
4
realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013
target kinerja RKPD Tahun 2014
5
6
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2014
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat capaiana Kinerja
7
8=(7/6)
target kinerja program kegiatan tahun 2015
9
Wajib Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
Terpenuhinya ketersediaan Obat dan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Terlaksananya Pengadaan Obat-obatan Kesehatan Yankesdas Terlaksananya Pengadaan Bahan Gigi
100%
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10
1.02 . 1.02.01 . 16
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30
100 100
1 Paket
100
1 Paket
1 Paket
100
Terlaksananya Pengadaan Alkes Habis Pakai
1 Paket
1 Paket
100
Terlaksananya Pengadaan Embalage
1 Paket
1 Paket
100
Terlaksananya Pengadaan Bahan Kimia Laboratorium dan Puskesmas Terlaksananya Pengadaan Bahan Kimia P2P
1 Paket 1 Paket
1 Paket
100
Terlaksananya Pengadaan Alat Laboratorium
1 Paket
1 Paket
100
Terlaksananya Rapat Perencanaan Obat dan Alkes
100 OH
Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) (DAK) Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) (Pendamping DAK)
Terlaksananya Pengadaan Obat Pelayanan kesehatan Dasar (PKD) (DAK) Terlaksananya Pengadaan Obat Pelayanan kesehatan Dasar (PKD) (Pendamping DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Persentase indikator pelayanan kesehatan khusus yang mencapai target
Pembinaan keluarga rawan
100% 1 Paket
1 Paket
Cakupan pelayanan anak sekolah
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29
1 Paket
Terlaksananya Pengadaan Alkes Kedokteran
100
12 Kali
100 12 kali
1 Paket
1 paket
100
1 paket
100
1 Paket
100 %
100 %
40%
40%
100
40,5%
43
Terlaksananya Kegiatan Perkesmas
1 Paket 1 paket
100
Terlaksananya Peningkatan Keterampilan keperawatan komunitas
30 UPT 30 UPT
100
Pembinaan pelayanan sarana kesehatan Terlaksananya Penguatan Program dasar swasta pemulkes Puskesmas dan Klinik pratama Terlaksananya Pertemuan peningkatan mutu pelayanan dasar Tersedianya jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan
100%
100 OH
Terlaksananya Distribusi Obat Ke Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 15 . 09
100%
223 orang 223 orang
100
73 Puskemas 73 puskesmas
100
73 Puskesmas 73 puskesmas
100
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
prakiraan realisasi capaian target program/kegiatan RENSTRA SKPD s/d Tahun 2015
Realisasi Capaian
Tingkat capaian (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
catatan
12
19
Kode
1 1.02 . 1.02.01 . 16 . 31
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32
1.02 . 1.02.01 . 16 . 33
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 1.02 . 1.02.01 . 16 . 35
urusan /bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
2 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
Pelayanan kesehatan anak berkebutuhan khusus
Pelayanan penjaringan kesehatan siswa SMP/SMA dan setingkat
Pelayanan kesehatan olah raga
Pelayanan kesehatan matra
Indikator Kinerja Program (outcame)kegiatan (output)
3
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014
4
realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013
target kinerja RKPD Tahun 2014
5
6
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2014
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat capaiana Kinerja
7
8=(7/6)
9
terlaksananya OJT deteksi dini kanker payudara Terlaksananya Kegiatan Seminar Tatalaksana Thalasemia
1 Kali 1 kali
100
1 Kali 1 kali
100
Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kanker Servix dan Kanker Payudara di Sekolah
1 Kali
Terlaksananya Pengadaan Alat dan Reagen PTM
1 Paket 1 paket
100
Penyusunan SOP Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Pelayanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus Pertemuan Sosialisasi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Terselenggaranya kegiatan Revitalisasi Program UKS Bagi Guru SMP/SMA Terlaksananya Pertemuan Petugas Puskesmas
1 Dokumen 1 dokumen
100
1 Kali 1 kali
100
1 Paket 1 paket
100
1 Kali 1 kali
100
1 Kali 1 kali
100
Terselenggaranya Kegiatan Penjaringan Kesehatan Bagi Siswa SMP/SMA
1 Paket 1 paket
100
Terlaksana Kegiatan Pemeriksaan Berkala Kesehatan Siswa SMP/SMA
1 Paket 1 paket
100
Tersedianya sarana program kesehatan anak remaja
1 Paket 1 paket
100
Terlaksana Dukungan Pembinaan Sekolah Sehat
1 Paket 1 paket
100
Terlaksana Pelatihan Kebugaran Jasmani Anak Sekolah
1 kali 1 kali
100
Terlaksananya workshop BCLS/BTCLS bagi perawat Terlaksananya workshop GELS bagi dokter
30 Orang
Terlaksananya workshop PPGD bagi awam
10 Orang
Terlaksananya workshop simulasi penanggulangan bencana
6 Orang
100 Orang
Terselenggaranya pelayanan kesehatan pada hari besar
1 Paket
Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan mobilitas
1 Paket
Terlaksananya kegiatan SPGDT Provinsi Jawa Barat
8 Kali 8 kali
100
Terlaksananya pertemuan persiapan pelayanan kesehatan hari-hari besar
1 Kali 1 kali
100
Terlaksananya pertemuan evaluasi pelayanan kesehatan hari-hari besar
1 Kali 1 kali
100
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
target kinerja program kegiatan tahun 2015
prakiraan realisasi capaian target program/kegiatan RENSTRA SKPD s/d Tahun 2015
Realisasi Capaian
Tingkat capaian (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
catatan
12
20
Kode
urusan /bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
1
2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 37
Pelayanan kesehatan tradisional
Indikator Kinerja Program (outcame)kegiatan (output)
3 Terlaksana Pertemuan Petugas Pelayanan Kesehatan Tradisional Puskesmas
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014
4
realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013
target kinerja RKPD Tahun 2014
5
6
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40
1.02 . 1.02.01 . 17
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
Pelayanan kesehatan jiwa
pelayanan kesehatan gigi dan mulut
1 Kali 1 kali
100
Terlaksana Pemantauan Pasca Pelatihan Akupressur di Kota Bandung
1 Kali 1 kali
100 100
Terlaksana Pertemuan Petugas Kesehatan Jiwa
1 Kali 1 kali
100
Terlaksana Pertemuan Pemantapan SOP penanganan gangguan jiwa
1 Kali 1 kali
100
Terlaksana Peningkatan Kompetensi petugas Pelayanan Kesehatan Jiwa
1 Kali
Terlaksana Workshop bagi Tenaga Pelayanan Kesehatan Jiwa
1 Kali
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07
Pembinaan dan Peningkatan PHBS Tatanan Pendidikan, Kesehatan, TTU, dan Tempat Kerja
100 100
1 Paket 1 paket
100
1 Kali 1 kali
100
1 Kali 1 kali
100
1 Kali 1 kali
100
100%
100%
100%
100
100
30%
30% 200 IRT
30% 200 IRT
100 100
32%
Jumlah Puskesmas yang dibina manajemen Pengelolaan Obat Jumlah Sarana Kesehatan ( Apotek,PEO,Klinik) yang dibina
Jumlah RW Siaga Aktif
1 kali 1 Kali 1 kali
1 Kali
50 PIRT 50 PIRT
100
200 IRT 200 IRT
100
30 Puskesmas
30 Puskesmas
100
90 Sarana
90 sarana
100
20 Sarana
20 sarana
100
120 OH
100
Jumlah Petugas Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan-Peraturan di Bidang Kefarmasian Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Promosi kesehatan dan kelurahan siaga aktif
120 OH
778 RW
778 RW
778 RW 778 RW 100
1 Kali 1 Kali
100
Revitalisasi Posyandu
Sosialisasi Konsil Kesehatan Kecamatan
959 RW
4 Tatanan 4 tatanan
Refreshing Kader Promosi Kesehatan melalui Media Cetak dan Elektronik Pembentukan RW Siaga Aktif
1 Kali 1 Kali
100
1 Paket 1 Paket
100
150 RW 151 RW
100
30 Kecamatan 30 Kecamatan
100
Penyuluhan kelompok
6000 orang
6000 orang
100
Pelatihan Cara Pengisian Format PHBS Tatanan RT Pembinaan PHBS di Lokasi P2WKSS
280 orang
280 orang
100
150 orang
150 orang
100
Pembinaan Teknis bagi Petugas Promosi Kesehatan Puskesmas Pembinaan Teknis bagi Petugas Promosi Kesehatan RS Sosialisasi Program dan Evaluasi hasil Pelaksanaan Kegiatan Yankes Maskin dengan RS
target kinerja program kegiatan tahun 2015
9
1 Paket 1 paket
Jumlah distributor Otrad,Jamu dan Salon kecantikan yang Dibina
1.02 . 1.02.01 . 19
8=(7/6)
Terlaksana Pelatihan Akuressur Bagi Petugas Puskesmas
Terlaksana Pertemuan Petugas Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Terlaksana Pengadaan Sarana Pelayanan KesehatanGigi dan Mulut Pelayanan kesehatan kerja Terlaksana pertemuan petugas pelayanan kesehatan kerja Terlaksana pertemuan koordinasi pembentukan Pos UKK Terlaksana pengadaan sarana pelayanan kesehatan kerja Terlaksana pelatihan peningkatan kompetensi petugas pelayanan kesehatan kerja Program Pengawasan Obat dan Makanan Pangan industri rumah tangga (p-IRT) yang memiliki sertifikat Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang dibina Peningkatan pengawasan keaman Jumlah IRT yang mengikuti PKP pangan dan bahan berbahaya Jumlah PIRT Yang Dibina Peningkatan pengawasan obat dan bahan berbahaya
Realisasi Tingkat capaiana Kinerja
7 100
Jumlah IRT yang Layak Untuk Sertifikasi 1.02 . 1.02.01 . 17 . 06
Realisasi Kinerja RKPD 1 Kali 1 kali
Terlaksana Pengadaan Alat Peraga Program Pelayanan Kesehatan Tradisional 1.02 . 1.02.01 . 16 . 38
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2014
73 Orang 73 orang
100
80 Orang 50 Orang 50 orang
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
100
prakiraan realisasi capaian target program/kegiatan RENSTRA SKPD s/d Tahun 2015
Realisasi Capaian
Tingkat capaian (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
catatan
12
21
Kode
urusan /bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame)kegiatan (output)
1
2
3
1.02 . 1.02.01 . 21
1.02 . 1.02.01 . 21.01
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat jumlah kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) terwujudnya kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tatanan tempat umum di Kota Bandung Terlaksananya Pemeriksaan Kualitas air PDAM Terwujudnya kelurahan yang sudah melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tersedianya IPAL di Puskesmas PONED
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014
4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
6
55 %
55 %
60 %
60 %
13 Kel
13 Kel
1 kawasan
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2014
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat capaiana Kinerja
7
8=(7/6)
70% 60% 65% 30 Kel
1 kawasan
1 kawasan
6 Kelurahan 6 kelurahan
2 Puskesmas 1 puskesmas 1 Unit 1 Unit 5 Tatanan 5 tatanan 30 Kecamatan 30 Kecamatan 2 Puskesmas 2 Puskesmas 1 Paket 1 Paket
1 kali
1 kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
rapat persiapan deklarasi KTR
3 kali
3 kali
deklarasi KTR rapat evaluasi layanan konseling merokok di UPT Puskesmas pengadaan spanduk, brosur, pamflet, umbul umbul dan sarana informasi lainnya; spanduk KTR pengadaan spanduk, brousur, pamflet, umbul-umbul dan sarana informasi lainnya ; kaos, selempang, topi satgas KTR pengadaan lagu tentang kawasan tanpa rokok (KTR)
1 kali
1 kali
1 Kali
1 Kali
200 buah
200 buah
500 buah
500 buah 1 lagu
0,40 %
1 lagu 0,40 %
100 %
100 %
100 %
100 %
1,50%
100%
100%
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
Terlaksananya Kegiatan Monitoring Pelayanan HIV Terlaksananya Pertemuan Stake Holder P2HIV Terlaksananya Refreshing Pelaporan HIV
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
Terlaksananya Pelatihan Konselor HIV-AIDS
1 Kali
1 Kali
Terlaksananya Pelatihan IMS
1 Kali
Terlaksananya Pelatihan IMAI
9 100
rapat persiapan pembinaan satgas KTR rapat pembahasan bentuk peraturan kawasan tanpa rokok
Jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV Jumlah kecamatan yang melaksanakan advokasi dan sosialisasi peencegahan dan penularan Penderita penyakit menular lainnya yang ditangani Terlaksananya Kegiatan Sero Survey HIVAIDS Terlaksananya Kegiatan Validasi Data HIVAIDS Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi TB-HIV Bagi Warga Peduli AIDS Terevaluasinya SOP Layanan HIV-AIDS
target kinerja program kegiatan tahun 2015
250 Sampel 250 sampel
Kegiatan Sosialisasi Kawasan Tanpa Asap Rokok Rapat evaluasi pelatihan satgas KTR
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
5
63 %
Terlaksananya persiapan peningkatan tatanan Kota Sehat Terlaksananya pembentukan forum kecamatan sehat Terlaksananya perbaikan sarana sanitasi Puskesmas Terlaksananya perbaikan sarana sanitasi Kantor Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 22
target kinerja RKPD Tahun 2014
63 %
Tersedianya IPAL UPTD Laboratorium
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05
realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013
1 Kali
1 Kali
1 Kali
Terlaksananya Penanganan Kusta
1 Paket
1 Paket
Terlaksananya Penanganan Filariasis
1 Paket
1 Paket
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi P2M
1 Paket
1 Paket
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
prakiraan realisasi capaian target program/kegiatan RENSTRA SKPD s/d Tahun 2015
Realisasi Capaian
Tingkat capaian (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
catatan
12
22
Kode
1 1.02 . 1.02.01 . 23 1.02 . 1.02.01 . 23 . 01
urusan /bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame)kegiatan (output)
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014
2 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
3 Tenaga dan sarana kesehatan yang bersetifikat
4
Penyusunan standar pelayanan kesehatan
Terlaksananya Perencanaan program dan pengembangan pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan
100%
Terlaksananya Pemetaan Tenaga dan Sarana Kesehatan Terlaksananya Penyusunan standar sarana, tenaga, prasarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan Terlaksananya Penyusunan perencanaan kebutuhan tenaga dan sarana kesehatan Terlaksananya Penyusunan perencanaan pengembangan dan pembinaan tenaga dan sarana kesehatan Terlaksananya Penilaian hasil kegiatan dan mutu pelayanan tenaga dan sarana kesehatan Terlaksananya Penerbitan rekomendasi, sertifikasi, akreditasi, registrasi, tanda terdaftar dan surat keterangan lain Terlaksananya Penyusunan petunjuk teknis, SOP di lingkup seksi Gunasarkes Terlaksananya Bimbingan teknis manajemen sumber daya tenaga dan sarana kesehatan Terlaksananya Evaluasi dan analisa hasil kegiatan seksi Gunasarkes Rasio puskesmas persatuan penduduk
1.02 . 1.02.01 . 25
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01
Pembangunan puskesmas Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
Terbangunnya Puskesmas di Kota Bandung
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 1.02 . 1.02.01 . 25 . 24
Rehabilitasi Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 28
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Rehabilitasi Bangunan Puskesmas Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus ditangani sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06
Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan
74 Puskesmas
Tersedianyan Sarana dan Prasarna Dinas dan Puskesmas
Terevaluasinya sistem rujukan dalam implementasi JKN Terbinanya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pembinaan Pelayanan Laboratorium Puskesmas Terbinanya Pencegahan & Pengendalian Infeksi di Fasilitas kesehatan rujukan Terbinanya Jejaring Rujukan PPK I, II dan III Terbinanya Pelayanan Laboratorium Klinik di Kota Bandung Monev Penyelenggaraan Sarana Rujukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RS PONEK Terlaksananya Evaluasi Pelayanan PONEK dan PONED Terbinanya Program Kesehatan di Rumah Sakit Terlaksananya Monev Pelayanan laboratorium di Puskesmas Terbinanya Pelayanan Medicolegal di Sarana Rujukan Terbinanya Pelayanan Kesehatan di Klinik Utama Pembinaan Petugas Rekam Medik di RS
100 %
realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013
target kinerja RKPD Tahun 2014
5
6
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2014
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat capaiana Kinerja
7
8=(7/6)
100% 1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Paket
1 Paket
1 Dokumen
1 Dokumen
74 Puskesmas
74 Puskesmas
8 Puskesmas
8 Puskesmas
1 Paket
1 Paket
14 Puskesmas
14 Puskesmas
Realisasi Capaian
Tingkat capaian (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
catatan
12
100 %
63 RS dan UPT
63 RS dan UPT
31 RS
31 RS
31 UPT
31 UPT
56 RS dan Klinik Utama 63 RS dan UPT
56 RS dan Klinik Utama 63 RS dan UPT
50 Laboratorium Klinik 56 RS dan Klinik Utama
50 Laboratorium Klinik 56 RS dan Klinik Utama
12 RS
12 RS
17 RS dan UPT
17 RS dan UPT
31 RS
31 RS
31 UPT
31 UPT
51 RS dan Klinik Utama 25 Klinik Utama
51 RS dan Klinik Utama 25 Klinik Utama
31 RS
31 RS 1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
Peningkatan kompetensi analis kesehatan
35 Orang
35 Orang
Pemingkatan Kompetensi Dokter Puskesmas
32 Orang
32 Orang
8 Orang
8 Orang
Peningkatan Pengetahuan dan Kompetensi Petugas Seksi yankes rujukan
9
prakiraan realisasi capaian target program/kegiatan RENSTRA SKPD s/d Tahun 2015
100%
1 Dokumen
Tersusunya dokumen Penatalaksanaan sistem rujukan Tersusunya dokumen Evaluasi hasil kegiatan seksi yankes rujukan Tersusunya dokumen Perencanaan program dan pengembangan yankes rujukan
target kinerja program kegiatan tahun 2015
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
\
23
Kode
urusan /bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame)kegiatan (output)
1
2
3
1.02 . 1.02.01 . 30
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
1.02 . 1.02.01 . 30 . 06 Pelayanan kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan dasar lanjut usia Terlaksananya kegiatan penjaringan kesehatan Terlaksananya kegiatan pemeriksaan berkala lansia Terlaksananya sosialisasi PTM pada lansia bagi petugas puskesmas Terlaksananya pelatihan kader Lansia
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014
4 54 %
Terlaksananya pembinaan ke Puskesmas Tersedianya sarana program lansia
1.02 . 1.02.01 . 31 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
Terselenggaranya workshop pelayanan kesehatan khusus Terselenggaranya pelatihan kesehatan gigi lansia bagi petugas Tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Terlaksananya Pembinaan bagi Pedagang Makanan Jajanan sekolah
15 %
Terlaksananya pembinaan bagi pengusaha Depot Air Minum Terlaksananya Pembinaan bagi TPM PKL Tersedianya Food Contamination Kit 1.02 . 1.02.01 . 34
Program pelayanan kesehatan dasar
realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 5
target kinerja RKPD Tahun 2014
6
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2014 Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat capaiana Kinerja
7
8=(7/6)
54 %
46,83
151 Kelurahan
151 Kelurahan
800 Posbindu
800 Posbindu
1 Kali
1 Kali
15 Puskesmas
15 Puskesmas
30 UPT Puskesmas 2 Paket
30 UPT Puskesmas
1 Paket
1 Paket
1 Kali
1 Kali
2 Paket
15 % 70 Makjan
70 Makjan
80 Depot
80 Depot
50 PKL
50 PKL
1 Paket
1 Paket 95%
Cakupan ibu hamil K-4
95%
95%
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas
80%
80%
82%
90 %
90 %
94,18
90 %
90 %
81,22
100 %
100 %
100
5 UPT
5 UPT
5
Cakupan kunjungan bayi
90 %
90 %
95
Cakupan pelayanan anak balita
90 %
90 %
90,46
100 %
100 %
100
100 %
100 %
100
75 %
75 %
100 %
100 %
100
100 %
100 %
100
100 %
100 %
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Jumlah puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan pelayanan obstertrik neonatal emergensi dasar (PONED)
Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bln keluarga miskin Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Persentase balita ditimbang berat badannya D/S Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan desa / kelurahan UCI Cakupan peserta KB aktif Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standdar Penemuan Acute Flaccid Paralysis (AFP) rate 2 per 100.000 penduduk usia < 15 tahun Cakupan penemuan penderita pneumonia Balita Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif Cakupan penderita DBD yang ditangani Cakupan penemuan penderita Diare
100
67,80%
67,8
77,56
100%
100%
100%
100 %
100 %
106,25
100 %
100 %
100
100 %
100 %
100
100 %
100 %
100
100 %
100 %
100
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
target kinerja program kegiatan tahun 2015
9
prakiraan realisasi capaian target program/kegiatan RENSTRA SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Capaian
Tingkat capaian (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
catatan
12
24
Kode
1 1.02 . 1.02.01 . 34 . 01
1.02 . 1.02.01 . 34 . 02
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 1.02 . 1.02.01 . 34 . 04
urusan /bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
2 Pelayanan balita gizi buruk mendapat perawatan
Indikator Kinerja Program (outcame)kegiatan (output)
3
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014
realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 4 5
target kinerja RKPD Tahun 2014
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2014 Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat capaiana Kinerja
7
8=(7/6)
6
Terlaksananya Bulan Penimbangan balita
73 Puskesmas
73 Puskesmas
Terlaksananya Pelatihan Penggunaan Standar Pertumbuhan WHO 2005/2006 Terlaksananya Pelatihan Konseling Menyusui Terlaksananya Workshop/Pelatihan MP-ASI
73 Puskesmas
73 Puskesmas
20 Puskesmas
20 Puskesmas
15 Orang
15 Orang
Terlaksananya Pelatihan Dokter Kecil
30 Puskesmas
30 Puskesmas
Terlaksananya Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah Terlaksananya Pemeriksaan Berkala Kesehatan Anak Sekolah Terlaksananya Pembinaan Sekolah Sehat
917 Sekolah
917 Sekolah
917 Sekolah
917 Sekolah
1 Paket
1 Paket
Terlaksananya Pembinaan Dokter Kecil di Kota Bandung Terselenggaranya Pertemuan Koordinasi LP/LS Dalam Kegiatan UKS Kota Bandung Pelayanan peserta KB aktif Terlaksananya Pemantapan sistem pencatatan dan pelaporan program KB Penemuan dan penanganan Acute Flacid Terlaksananya Seminar AFP dan PD3I Paralysis (AFP) Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun Terlaksananya pertemuan monev AFP, PD3I Surveilans Aktif Rumah Sakit
1 Paket
1 Paket
Pelayanan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
1 Kali
1 Kali
1 Paket
1 Paket
2 Paket
2 Paket
1 Kali
1 Kali
1 Paket
1 Paket
2 Kali
2 Kali
73 Buah
73 Buah
2 Kali
2 Kali
Terlaksananya Monev Lab TB-HIV
2 Kali
2 Kali
Terlaksananya OJT Strategi DOTS Bagi DPS
1 Kali
1 Kali
Terlaksananya Kegiatan Monev DPS
2 Kali
2 Kali
Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan PPM Program TB Bagi Apotek Swasta Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Program TB Tingkat Dinas Kesehatan Terlaksananya OJT Fiksasi Sediaan
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
Terlaksananya Kegiatan Pertemuan Wilayah TB Terlaksananya Pengadaan Bahan Cetak
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
Terlaksananya Pelatihan Strategi DOTS Bagi Petugas Puskesmas Terlaksananya Pelatihan AKMS
1 Kali
1 Kali
2 Kali
2 Kali
Terlaksananya Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum
1 Kali
1 Kali
Terlaksananya tatalaksana kasus AFP dan PD3I 1.02 . 1.02.01 . 34 . 05
Penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita
1.02 . 1.02.01 . 34 . 06
Penemuan dan penanganan pasien baru Terlaksananya Kegiatan Validasi Data TB TB BTA positif
Terlaksananya Kegiatan OJT Tatalaksana Pneumonia Terlaksananya Pengadaan Sound Timer
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
target kinerja program kegiatan tahun 2015
9
prakiraan realisasi capaian target program/kegiatan RENSTRA SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Capaian
Tingkat capaian (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
catatan
12
25
Kode
urusan /bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
1 1.02 . 1.02.01 . 34 . 07
2
Indikator Kinerja Program (outcame)kegiatan (output)
3
Pelayanan penderita DBD yang ditangani Terlaksananya Penyemprotan / Fogging
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014
4
realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 5
target kinerja RKPD Tahun 2014
Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
1.02 . 1.02.01 . 34 . 10 Pelayanan ibu hami K4
1.02 . 1.02.01 . 34 . 11
1.02 . 1.02.01 . 34 . 12
Pelayanan komplikasi kebidanan yang ditangani
Pelayanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Pelayanan nifas
1 Kali
1.02 . 1.02.01 . 34 . 15 1.02 . 1.02.01 . 34 . 16
1 Kali 1 Kali 151 Kelurahan
Terlaksananya Pengadaan KIE DBD
1 Kali
1 Kali
Terlaksananya Kegiatan OJT Tatalaksana Diare Pemantapan Penyelenggaraan Model Peningkatan pelayanan kesehatan di kawasan pemukiman kumuh dan masyakat miskin Terselenggaranya kegiatan lokakarya mini di Puskesmas Terlaksananya Pelatihan fasilitator kelas ibu hamil bagi bidan pelaksana di puskesmas
1 Kali
1 Kali
45 UPT dan SKPD
45 UPT dan SKPD
30 UPT Puskesmas 73 Puskesmas
30 UPT Puskesmas
Tersedianya buku KIA, Stiker P4K, kartu balita dll untuk puskesmas
1 Paket
1 Paket
Terelaksananya Pengembangan Puskesmas mampu PONED
1 Paket
1 Paket
Terlaksananya workshop EKG/USG bagi petugas Puskesmas Terlaksananya Workshop APN bagi petugas puskesmas Terlaksananya workshop PMTCT bagi petugas Terlaksananya pertemuan kemitraan Bidan dan Paraji
73 Puskesmas
4 Paket
4 Paket
5 UPT Puskesmas
5 UPT Puskesmas
18 Paket
18 Paket
3 UPT Puskesmas
3 UPT Puskesmas
5 UPT Puskesmas
5 UPT Puskesmas
Pertemuan Standar asuhan Kebidanan bagi bidan praktik Swasta (narasumber)
300 Orang
300 Orang
Terlaksanannya Pelatihan Manajemen PWS KIA dan COC Pelayanan KIA
80 Orang
80 Orang
Terlaksananya Pelatihan ABPK bagi Bidan Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 34 . 14
8=(7/6)
1 Kali
Tersedianya makan Minum Pasien di puskesmas PONED
1.02 . 1.02.01 . 34 . 13
7 1.000 Fokus
151 Kelurahan
Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi
1.02 . 1.02.01 . 34 . 09
Realisasi Tingkat capaiana Kinerja
6
Terlaksananya Pengadaan Insektisida
Penemuan dan penanganan penderita diare
Realisasi Kinerja RKPD 1.000 Fokus
Tersedianya Pengadaan Lavarsida
1.02 . 1.02.01 . 34 . 08
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2014
Pelayanan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
Terlaksananya Pelatihan Manajemen Asfiksia Terlaksananya penyelenggaraan AMPKota Bandung Pelayanan kunjungan bayi (umur 29 hari- Terlaksananya Orientasi PPIA bagi Petugas 11 bulan) Kesehatan di Puskesmas Terselenggaranya Intensifikasi Konsultasi Pelayanan imunisasi dasar Peningkatan Program Imunisasi Terlaksananya Akselerasi Pencapaian Cakupan Program Imunisasi Terselenggaranya Pendampingan dan pemantauan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Terlaksananya Penguatan Pengelolaan Kualitas Cold Chain ke Puskesmas Terlaksananya Penguatan Kualitas Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pelayanan Program Imunisasi Sarana Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Kualitas Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pelayanan Program Imunisasi, RS, RSB, RSIA Terselenggaranya Distribusi Pengambilan Vaksin Program Imunisasi Terselenggaranya Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Program Imunisasi dengan RS/RSB Terlaksananya Diseminasi Informasi Forum Imunisasi Kota Bandung Terselenggaranya Validasi Data Pencatatan dan Pelaporan Hasil Pelayanan Imunisasi
10 Paket
10 Paket
30 Puskesmas
30 Puskesmas
30 UPT Puskesmas
30 UPT Puskesmas
1 Paket 2 Kali
1 Paket 2 Kali
2 Kali
2 Kali
1 Kali
1 Kali
73 Puskesmas
73 Puskesmas
400 OH
400 OH
120 OH
120 OH
56 OH
56 OH
2 Kali
2 Kali
2 Kali
2 Kali
2 Kali
2 Kali
Terselenggaranya Pelatihan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Imunisasi Terselenggaranya Strengthening (Penguatan) Kasus KIPI Kota Bandung Terselenggaranya Manajemen Pengelolaan dan Manajemen rantai Vaksin (Cold Chain)
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
Terselenggaranya Pertemuan POKJA KIPI Bandung Terselenggaranya Diseminasi Forum Imunisasi Kota Bandung Terselenggaranya Pelayanan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
2 Kali
2 Kali
2 Kali
2 Kali
2 Kali
2 Kali
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
target kinerja program kegiatan tahun 2015
9
prakiraan realisasi capaian target program/kegiatan RENSTRA SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Capaian
Tingkat capaian (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
catatan
12
26
Kode
1 1.02 . 1.02.01 . 34 . 17
1.02 . 1.02.01 . 34 . 18
1.02 . 1.02.01 . 35 1.02 . 1.02.01 . 35 . 01
1.02 . 1.02.01 . 36
1.02 . 1.02.01 . 36 . 01
urusan /bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
2 Pelayanan kesehatan anak balita
Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Program pelayanan kesehatan rujukan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Program perencanaan, pengembangan dan evaluasi pembangunan kesehatan
Perencanaan pembangunan kesehatan
Indikator Kinerja Program (outcame)kegiatan (output)
3
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014
realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 4 5
target kinerja RKPD Tahun 2014
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2014 Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat capaiana Kinerja
7
8=(7/6)
6
Terselenggaranya Pertemuan Evaluasi Program SDIDTK Terselenggaranya Pertemuan Evaluasi Program Kesehatan Anak Terselenggaranya Pelatihan MTBS/M
80 Orang
80 Orang
80 Orang
80 Orang
1 Kali
1 Kali
Terselenggaranya Pelatihan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Terselenggaranya Pelayanan Stimulasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang Terselenggaranya Pendampingan dan Pemantauan Kesehatan Anak Terselenggaranya Pelatihan PKPR
1 Kali
1 Kali
1.000 Kali
1.000 Kali
30 Kali
30 Kali
1 Kali
1 Kali
Terlaksananya PMT-P Balita Gizi Buruk & Bumil KEK
300 orang
300 orang
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Tersedianya jasa klaim pelayanan kesehatan masyarakat miskin Tersosialisasinya program pelayanan kesehatan masyarakat miskin Terbinanya petugas pengelola pelayanan kesehatan masyarakat miskin RS Tersedianya buku pelayanan kesehatan rujukan Terverifikasinya klaim pelayanan kesehatan masyarakat miskin bulan Desember 2013
100 %
100 % 1 Tahun
1 Tahun
31 RS
31 RS
31 RS
31 RS
1 Paket
1 Paket
1 Tahun
1 Tahun
31 RS
31 RS
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan masyarakat miskin Perencanaan pembangunan kesehatan
100 %
100 %
100 %
Evaluasi pembangunan kesehatan
100 %
100 %
100 %
Tersedianya dokumen data dan informasi pembangun kesehatan Terlaksananya Musrenbang di Kecamatan
100 %
100 %
100 %
30 Kecamatan
30 Kecamatan
Terselenggaranya Seminar Pembangunan Kesehatan Kota Bandung Terlaksananya Asistensi Penyusunan Pembangunan Kesehatan Tahun Anggaran 2015 Terlaksananya Penyusunan P2KT Tingkat UPT Puskesmas Terlaksananya Penyusunan Renja
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
32 Dokumen
32 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
Terlaksananya Penyusunan KUA Dinas Kesehatan Terlaksananya E-Planning Dinas Kesehatan Kota Bandung Tersosialisasinya RPJMD dan Renstra 20142018 Terlaksananya Persiapan ISO Perencanaan Dinas Kesehatan Kota Bandung
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Paket
1 Paket
1 Kali
1 Kali
1 Paket
1 Paket
Terlaksananya Pelatihan/Workshop Perencanaan Pembangunan Kesehatan
1 Paket
1 Paket
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
target kinerja program kegiatan tahun 2015
9
prakiraan realisasi capaian target program/kegiatan RENSTRA SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Capaian
Tingkat capaian (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
catatan
12
27
Kode
1 1.02 . 1.02.01 . 36 . 02
1.02 . 1.02.01 . 36 . 03
urusan /bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
2 Evaluasi dan pelaporan pembangunan kesehatan
Pengembangan data dan informasi pembangunan kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 37
Program penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB
1.02 . 1.02.01 . 37 . 01
Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB
Indikator Kinerja Program (outcame)kegiatan (output)
3
1.02.1.02.1.01.15 1.02.1.02.1.01.17 1.02.1.02.1.01.18 1.02.1.02.1.01.19 1.02.1.02.1.01.20
7
8=(7/6)
6
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
Tersusunnya Rekapitulasi Laporan
6 Dokumen
6 Dokumen
Tersusunya Juknis Laporan
5 Dokumen
5 Dokumen
Terlaksananya pertemuan evaluasi kegiatan triwulan Terlaksananya pertemuan penjelasan juknis PKP Terlaksananya pertemuan penjelasan juknis laporan tahunan Terlaksananya pelatihan analisis masalah kesehatan Tersusunnya buku profil kesehatan
4 Kali
4 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
2 Kali
2 Kali
1 Dokumen
1 Dokumen
Tersusunnya dokumen sasaran
1 Dokumen
1 Dokumen
Tersusunnya dokumen analisa data dan informasi Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Terlaksananya pertemuan Monev Survelans dan Ewars Terlaksananya pemantauan dan penanggulangan KLB Tersedianya petugas Surveilans Puskesmas & Rumah Sakit yang terlatih Terlaksananya pertemuan sosialisasi pengendalian faktor risiko kesehatan Calon Jemaah Haji (CJH) Terlaksananya Pemantauan dan Pembinaan kesehatan CJH Terpantaunya kondisi kesehatan CJH di Embarkasi dan Debarkasi Terlaksananya sosialisasi Surveilans Penyakit Berbasis Masyarakat
1 Dokumen
1 Dokumen
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.02.1.02.1.01.14
Realisasi Tingkat capaiana Kinerja
Tersusunnya LPPD
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.1.01.13
Realisasi Kinerja RKPD
Tersusunnya bahan LKPJ
1.02.1.02.1.01.11 1.02.1.02.1.01.12
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2014
1 Dokumen
1.02.1.02.1.01.10
1.02.1.02.1.01.08
target kinerja RKPD Tahun 2014
1 Dokumen
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya listrik, air dan telephone
1.02.1.02.1.01.02
realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 4 5
Tersusunnya LAKIP Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkatoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.02.1.02.1.01
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014
100 %
100 %
2 Kali
2 Kali
1 Dokumen
1 Dokumen
2 Paket
2 Paket
4 Kali
4 Kali
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Kali
1 Kali
100%
100%
100%
12 Bulan
12 Bulan
tersedianya jasa kebersihan kantor
32 UPT
32 UPT
Tersedianya Alat Tulis Kantor
32 UPT
32 UPT
32 UPT dan Dinas 32 UPT
32 UPT dan Dinas
32 UPT
32 UPT
32 UPT
32 UPT
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
145 orang
145 orang
1 paket
1 paket
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan do Dinas dan UPT Tersedianya komponen instalasi Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPT dan jejaring Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Tersedianya peralatan dan perlengkapan Perlengakapan Kantor kantor Dinas, UPT dan jejaring Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tersedianya peralatan rumah tangga Dinas, Tangga UPT dan jejaring Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya bahan bacaan dan UndangPeraturan Per-Undang-undangan undang perkantoran Tersedianya Makanan dan minuman rapat, Penyediaan Makanan dan Minuman tamu dan kegiatan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Tersedianya akomodasi dan transportasi Konsultasi ke Luar Daerah koordinasi dan konsultasi Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Tersedianya gaji dokter PTT dan bidan PTT Pendukung Administrasi Perkatoran/Teknis Perkantoran Tersedianya jasa pengamanan dan supir Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
32 UPT
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
target kinerja program kegiatan tahun 2015
9
prakiraan realisasi capaian target program/kegiatan RENSTRA SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Capaian
Tingkat capaian (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
catatan
12
28
Kode
1 1.02.1.02.1.02 1.02.1.02.1.02.05 1.02.1.02.1.02.22 1.02.1.02.1.02.24 1.02 . 1.02.1 . 03 1.02 . 1.02.1 . 03 . 02 1.02.1.02.1.05 1.02.1.02.1.05.01
urusan /bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame)kegiatan (output)
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
3 Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya Kendaraan dinas operasional ambulance Terpeliharanya gedung kantor Dinas dan UPT Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Persentase pelanggaran disiplin pegawai Tersedianya pakaian dinas beserta atributnya Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Terpenuhinya kebutuhan kekurangan tenaga Dokter/Dokter Gigi dan Bidan di tahun 2014 Terselenggaranya proses penandatangan kontrak kerja PTT Dinas Kesehatan Kota Bandung tahun 2014 Tersosialisasikannya peraturan kepegawaian dilingkungan kantor dan UPT Dinkes Kota Bandung Tersusunnya SKP individu di seluruh Dinkes Kota Bandung tahun 2014 Terkirimnya SDM mengikuti workshop guna meningkatkan kompetensi dan profesionalitas kerja Terselenggaranya evaluasi ketatausahaan
Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2014
realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 4 5
1.02.1.02.01.06.04
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja keuangan
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2014 Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat capaiana Kinerja
7
8=(7/6)
6
100%
100%
100%
1 paket
1 paket
32 paket
32 paket
1 paket
1 paket
100%
100% 1 paket
100% 1 paket
100%
Tersedianya SIMPEG
1.02.1.02.01.06
target kinerja RKPD Tahun 2014
100%
100%
100 Orang
100 Orang
427 Buah
427 Buah
400 Orang
400 Orang
90 Orang
90 Orang
1 Dokumen
1 Dokumen
50 Orang
50 Orang
45 Orang
45 Orang
100 %
100 %
100%
Laporan keuangan T.A. 2013
1 dokumen
1 dokumen
DPA T.A. 2014
1 Dokumen
1 Dokumen
RKA P TA 2014
5 Dokumen
5 Dokumen
DPPA T.A. 2014
1 Dokumen
1 Dokumen
RKA T.A. 2015
1 Dokumen
1 Dokumen
Terlaksananya sosialisasi PP No. 71 Tahun 2010 ke Bandahara Penerimaan Pembantu Tersusunnya arsip keuangan
47 orang
47 orang
2500 berkas
2500 berkas
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
target kinerja program kegiatan tahun 2015
9
prakiraan realisasi capaian target program/kegiatan RENSTRA SKPD s/d Tahun 2015 Realisasi Capaian
Tingkat capaian (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
catatan
12
29
TABEL 2.3 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG
NO 1 1
2
3
4
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD 2 Persentase Pemenuhan pencapaian SPM pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, ibu dan lansia
Target SPM 3
Target IKK 4 IKU
Target Renstra SKPD Tahun 2013 5
2014 6
2015 7 80%
2016 8 85%
80
Persentase Pemenuhan pencapaian SPM penyakit menular yang ditangani
IKU
Persentase Pemenuhan pencapaian pelayanan kesehatan lainnya
IKU
Persentase Fasilitas kesehatan yang memiliki sertifikat ijin
IKU
Realisasi Capaian Tahun 2013 2014 9 10
Proyeksi 2015 11 80%
2016 12 85%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100.32
100%
100%
100
101.04
100%
100%
100
122.31 100%
100
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
100% 100
Catatan Analisis 13
30
5
Persentase Pasien miskin yang dirujuk dan dilayani oleh PPK II
IKU
Persentase Kecamatan dengan pemenuhan puskesmas dibandingkan ratio jumlah puskesmas dan jumlah penduduk
IKU
Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
IKU
Persentase Balita gizi buruk
IKU
Persentase Bumil KEK
IKU
10
Angka kematian Ibu
IKU
11
Angka Kematian Bayi
IKU
12
Persentase Penurunan penderita penyakit menular Demam berdarah dengue (DBD)
IKU
6
7
8
9
100%
100%
100 70,00
60
73,63
60
70,00
69,95
73,63
0,68%
0,62%
25,16%
22,95%
71,12
69,88
NA
29,23
47,62%
36,98%
65.95 0,68%
0,62%
0.68
29.11
60,00 60
69,95
71.12
100%
96.88 60,00
25.16
100%
0.65 25,16%
22,95%
71,12
69,88
NA
29,23
47,62%
36,98%
47.62
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
26.21 71.12 29.33
47.62
31
13
14
15
16
17
18
Persentase Penurunan penderita penyakit menular Inpeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada Balita
IKU
Persentase Penurunan penderita penyakit menular Diare
IKU
Persentase Penanggulangan Kejadian Luar Biasa < dari 24 Jam
IKU
Persentase RW Siaga Aktif
IKU
Persentase Kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat
IKU
Persentase Rumah tangga menggunakan air minum yang memenuhi syarat
IKU
2,49%
2,35%
5.4
2,49% 5.61
2,20% 2.49
2,35%
2,35%
100%
2,20% 2.14
100%
100
2,35%
100%
100%
45%
60%
7%
14%
73,80%
75,80%
100
45%
60%
45
45.74 7%
14%
7
13.90
73,80% 73.8
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
75,80% 72.47
32
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
33
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
34
2.3
ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN Derajat Kesehatan masyarakat memberikan sumbangan yang nyata
dalam
meningkatkan
globalisasi.
daya
saing
Pembangunan
bangsa
kesehatan
dalam perlu
menghadapi diupayakan
era dan
diperjuangkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dan seluruh komponen bangsa di pusat dan daerah. Penyusunan rencanapembangunan kesehatan dimaksudkan agar program pelayanan kesehatan selaras dengan pembangunan lingkungan dan perubahan perilaku pola hidup sehat. Isu-isu strategis berdasarkan tugas
dan
fungsi
Dinas
Kesehatan
adalah
kondisi
yang
harus
diperhatikan dan dikedepankan pada lima tahun mendatang. 2.3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Faktor kesehatan masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas kesehatan yang baik akan memberikan sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan suatu negara. Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor
lingkungan
menjadi
penting
mengingat
bahwa
pada
pelaksanaannya upaya penanganan kesehatan disamping upaya kuratif berupa pengobatan setelah masyarakat terkena penyakit, ada pula upaya promotif dan preventif sebagai upaya peningkatan kualitas dan menjaga kesehatan masyarakat agar tidak mudah terjangkiti penyakit. Konsep penanganan kesehatan secara promotif dan preventif mendorong adanya pemahaman bahwa faktor kesehatan lingkungan merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan menjadi penting mengingat bahwa beberapa penyakit yang berjangkit luas pada warga masyarakat berawal dari rendahnya kualitas kesehatan lingkungan. Untuk itu diperlukan peningkatan layanan kesehatan promotif dalam bentuk peningkatan higienitas dan sanitasi lingkungan yang ruang lingkupnya meliputi penyediaan air bersih rumah tangga, metode pengelolaan dan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
35
pembuangan sampah, penanganan kotoran dan air limbah rumah tangga sehingga dapat dipahami bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya promotif yang harus dijalankan lintas sektoral. Upaya preventif juga promotif dalam konsep penanganan kesehatan adalah melalui kegiatan Posyandu yang menitikberatkan kepada penanganan kesehatan balita. Disamping upaya promotif dan preventif tersebut di atas, upaya penting lain yang menjadi lini terdepan dalam isu kesehatan adalah upaya kuratif dan rehabilitatif, yaitu pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan. Bentuk pelayanan kuratif tersedia melalui pelayanan Balai Pengobatan, Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), Klinik Kesehatan, dan sumah sakit.
Ketersediaan puskesmas di Kota Bandung pada periode 2008 – 2010 tercatat bahwa rasio puskesmas persatuan penduduk di Kota Bandung sedikit mengalami kenaikan sebesar 0,0301. Rasio puskesmas per satuan penduduk dalam hal ini adalah jumlah puskesmas per 1.000 penduduk. Pada tahun 2010, di Kota Bandung satu unit puskesmas melayani
33.219 orang penduduk. Untuk cakupan puskesmas di Kota
Bandung selama periode 2008-2010 sudah di atas 100%. Ini berarti bahwa jumlah puskesmas di suatu kecamatan ada yang lebih dari satu puskesmas. Cakupan puskesmas di tahun 2010 mencapai 243,3%.
Di sisi lain, jumlah rumah sakit di Kota Bandung selama periode 2008-2011 mengalami kenaikan cukup signifikan, jika pada tahun 2008 tercatat terdapat 10 rumah sakit, maka pada tahun 2012 telah mencapai 30 rumah sakit. Perbedaan yang cukup tinggi, diindikasikan bahwa pada tahun 2008 belum semua rumah sakit tercatat. Kenaikan jumlah rumah sakit ini mengakibatkan rasio rumah sakit per satuan penduduk mengalami peningkatan, walaupun secara pararel jumlah penduduk Kota Bandung juga mengalami pertumbuhan. Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 1.000 penduduk. Rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Bandung pada tahun 2010 mencapai 0,0124. Pada tahun 2010, satu rumah sakit dapat melayani sebanyak
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
36
80.832 penduduk. Namun perkembangan jumlah rumah sakit yang ada di Kota Bandung tidak serta merta akan selalu meningkatkan akses kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin. Untuk itu Pemerintah Kota Bandung memiliki kewajiban dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan
bagi
masyarakat
miskin
terutama
untuk
masalah
kegawatdaruratan. Permasalahan lain yang mengemuka adalah ketidak tercapaian indeks kesehatan pada RPJPD tahap kedua yang menunjukkan bahwa jumlah kematian ibu melahirkan melebihi target perkiraan hingga 200 %, hal tersebut menunjukkan adanya kegawat daruratan yang harus ditangani secara serius oleh Pemerintah Kota Bandung.
2.3.2 Analisis SWOT Tabel 2.4 Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT) Kekuatan/Strenght Analisis Lingkungan a. Integritas yang tinggi Internal ALI b. Transparan dan akuntabel c. Kerjasama Tim d. Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat e. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung (SKKB) f. Komitmen Pemerintah Daerah kota Bandung dan Legislatif dalam Pembangunan Kesehatan g. Tersedianya dukungan anggaran kesehatan dari berbagai sumber Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)
Kelemahan/Weakness a. Belum lengkapnya peralatan medis b. Masih ada sarana pelayanan kesehatan yang rusak c. Profesionalisme tenaga kesehatan dan management perencanaan pembangunan kesehatan secara fungsi belum optimal. d. SDM paramedis yang masih perlu ditingkatkan e. Pelayanan kesehatan yang belum maksimal f. Akses yang belum menjangkau seluruh masyarakat g. Budaya hidup sehat belum tersebar merata ke masyarakat h. Sistem informasi komunikasi yang belum optimal
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
37
Peluang/Oportunity Strategi (S – O) a. Peraturan Daerah a. Pengembangan Kota Bandung tenaga kesehatan Nomor 18 Tahun yang profesional, 2011 tentang adaptif dan Rencana Tata Ruang responsif dalam Wilayah Kota rangka Bandung Tahun meningkatkan 2011 – 2031 pelayanan b. Adanya komitmen kesehatan yang politis/dukungan bermutu politis Pemda b. Mendorong peran c. Kebiasaan dan serta masyarakat perilaku masyarakat dan seluruh berobat kesarana komponen dalam kesehatan cukup pembangunan baik kesehatan d. Dekat dengan c. Leadership Kepala pusat-pusat Daerah dan pelayanan Legislatif yang kesehatan dengan kapabel dan kualifikasi aspiratif mendorong pelayanan yang pembangunan lebih tinggi kesehatan yang paripurna d. pendapatan daerah yang terus meningkat guna mendorong peningkatan anggaran bidang kesehatan yang mencukupi Ancaman/Threat Strategi (S – T) a. Masih adanya a. Pengembangan permukiman kumuh infrastruktur kota dengan kondisi dan pemukiman lingkungan yang penduduk yang tidak sehat berwawasan b. Besarnya pengaruh kesehatan narkoba dan seks b. Peningkatan bebas informasi c. Tingginya kontak de kesehatan dan pola ngan dunia luar hidup bersih dan yang memiliki resiko sehat kepada lebih tinggi tertular seluruh lapisan penyakit masyarakat d. Mobilisasi c. Kepasatian penduduk cukup penjaminan biaya tinggi. kesehatan e. Perilaku masyarakat masyarakat Kota
Strategi (W – O) a. Reformasi manajemen perencanaan kesehatan melalui mekanisme terstruktur b. Peningkatan akses layanan kesehatan dengan meningkatkan jumlah sumberdaya manusia, sarana dan prasarana sesuai standar c. Peningkatan sistem informasi kesehatan yang aktual dan akses yang mudah oleh masyarakat d. Peningkatan kinerja petugas kesehatan dengan penyusunan SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik
Strategi (W – T) a. Perbaikan manajemen pelayanan publik berbasis pembangunan masyarakat mandiri kesehatan b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
38
tentang kesehatan Bandung melalui khususnya program Jaminan pencegahan Kesehatan Nasional penyakit masih (JKN) rendah. d. Penataan f. Belum semua transportasi yang masyarakat Kota mudah, nyaman Bandung terjamin dan aman pembiayaan asuransi kesehatan g. Sistem transportasi Kota Bandung yang tidak tertata dapat menjadi penghambat pembangunan kesehatan. 2.3.3 Analisis Lingkungan Internal (ALI) 1)
Kekuatan Kekuatan adalah kemampuan, kesanggupan, dan daya yang dimiliki
oleh
Dinas
Kesehatan
Kota
Bandung
yang
memungkinkan
untuk
dikembangkan, digali dan dijadikan sebagai sarana untuk membangun kota. Faktor-faktor
pendorong
Pembangunan
Kesehatan
di
Dinas
Kesehatan Kota Bandung, yaitu : a) Integritas yang tinggi Dalam
penyelenggaraan
karyawan dan pimpinan harus
pembangunan
kesehatan,
setiap
memiliki komitmen yang tinggi,
ketulusan hati, kejujuran, kepribadian yang teguh dan bermoral tinggi dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. b) Transparan dan akuntabel Dapat melaksanakan pelaksanaan tugas secara cerdas, tanggap, bertanggung jawab, transparan dan dapat dipertanggung-gugatan kepada publik. c) Kerjasama Tim Kerjasama yang utuh dan kompak dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisme suatu modal dasar untuk mengemban tugas pembangunan kesehatan. d) Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
39
Masyarakat dan pemerintah mempunyai kesamaan pandangan dan bekerjsama mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara, meningkatkan derajat kesehatan, dilaksanakan dengan berlandaskan kepada kepercayaan atas kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepribadian bangsa. e)
Dengan telah disusunnya Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung dan Rencana Tata Ruang Wilayah dimungkinkan
pembangunan
infrastrukstur
dan
regulasi
pembangunan kesehatan di Kota Bandung dapat lebih terarah dengan baik. f)
Komitmen Pemerintah Daerah kota Bandung dan Legislatif dalam Pembangunan Kesehatan menjadi dukungan yang kuat dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau.
g)
Tersedianya dukungan anggaran kesehatan dari berbagai sumber terutama anggaran APBD II yang setiap tahunnya meningkat.
2) Kelemahan a.
Upaya
Pembangunan
kesehatan
belum
optimal
dalam
memberdayakan seluruh potensi sumber daya sehubungan dengan masih adanya sarana pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi syarat dan kelengkapan alat medis yang masih kurang. Akses yang belum menjangkau seluruh masyarakat dan pelayanan kesehatan yang belum maksimal, serta budaya hidup sehat belum tersebar merata ke masyarakat juga masih menjadi hal uang menghambat dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. b.
Profesionalisme tenaga kesehatan dan
management perencanaan
pembangunan kesehatan secara fungsi belum optimal. Kemampuan aparatur pelayanan
dalam
menjalankan
kesehatan
ditingkatkan.
Hal
ditinjau
lain
yang
standar dari
operasional
aspek
menjadi
mutu
kendala
prosedur
masih
perlu
keterbatasan
pembiayaan, pembangunan kesehatan belum efektif dan efisien, serta belum didukung dengan Sistem informasi komunikasi.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
40
2.3.4 1)
Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)
Peluang a) Telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011 – 2031, tentunya dapat memberikan peluang pembangunan infrastruktur kesehatan. b)
Adanya
komitmen
politis/dukungan
politis
Pemda
dalam
memenuhi kebutuhan anggaran bidang kesehatan. c)
Kebiasaan dan perilaku masyarakat berobat kesarana kesehatan cukup baik.
d)
Dekat dengan pusat pelayanan kesehatan dengan kualifikasi pelayanan yang lebih tinggi, dimana Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang merupakan pusat Rujukan untuk Provinsi Jawa Barat terletak di wilayah Kota Bandung.
2) a)
Ancaman Banyaknya jenis kegiatan di Kota Bandung yang berakibat terjadinya perubahan pemanfaatan ruang, terdapatnya permukiman kumuh dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat, dan belum tersedianya ruang untuk sektor informal yang memberikan tekanan berat pada kondisi fisik alam Kota Bandung.
b)
Kependudukan dan sumber daya manusia yang pada Tahun 2008 di Kota Bandung tercatat sebanyak 2.335.406 jiwa dengan laju pertambahan penduduk rata-rata per tahun pada Tahun 2006-2008 adalah
0,8%.
Selain
itu
tingginya kontak dengan
dunia
luar,
besarnya pengaruh narkoba dan seks bebas dan mobilitas penduduk yang cukup tinggi memiliki resiko lebih tertular penyakit. c)
Perilaku masyarakat tentang kesehatan khususnya pencegahan penyakit masih rendah, sehingga perlu ditingkatkan upaya dalam memberikan informasi yang benar tentang pencegahan penyakit.
d)
Belum semua masyarakat Kota Bandung terjamin pembiayaan asuransi kesehatan.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
41
e)
Sistem transportasi Kota Bandung yang tidak tertata dengan baik dapat menjadi penghambat pembangunan kesehatan.
Berdasarkan hasil kajian, dalam pemangunan kesehatan selama lima tahun kedepan diperlukan adanya peningkatan kapasitas Puskesmas bagi masyarakat di wilayah-wilayah perbatasan Kota Bandung agar dapat melayani masyarakat untuk 24 jam. Puskesmas yang direkomendasikan untuk ditingkatkan kapasitasnya baik dari segi peralatan medis, sarana dan
prasarana,
sumber
daya
manusia,
serta
ketersediaan
ruang
perawatan adalah Puskesmas yang berada di Kecamatan Rancasari (Gedebage), Kecamatan Bandung Kidul, dan Kecamatan Cibiru. Dengan tersedianya layanan puskesmas 24 jam, akan memberikan kemudahan daya jangkau masyarakat, terutama warga miskin untuk mengakses pelayanan kesehatan di saat gawat darurat.
Untuk meningkatkan cakupan pelayanan terhadap bayi, anak dan ibu perlu ditambah Puskesmas Poned agar dapat memberikan pelayanan kehamilan dan persalinan yang memadai.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
42
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
43
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TABEL 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KOTA BANDUNG
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Kota Bandung No
1 1
2
RANCANGAN AWAL RKPD
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dinas Kesehata n Kota Bandung
100%
24.122.644.210
1 Tahun
2.001.200.000
76 Kantor
1.542.400.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Dinas Kesehatan Kota Bandung
100%
24.138.406.2 Program 10 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik
1 Tahun
2.001.200.00 Penyediaan 0 Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
76 Kantor
1.542.400.00 Penyediaan 0 Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
Catatan Penting
12
44
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan di Dinas dan UPT
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
76 kantor
79.300.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
66 kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
Program Pelayanan Administrasi
Tersedianya bahan bacaan dan Undang-
33 kantor
33 Paket
808.175.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
795.175.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan di Dinas dan UPT
33 kantor
33 Paket
808.175.000
684.175.000
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
76 kantor
79.300.000
1.420.275.00 Penyediaan 0 Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
66 kantor
1.420.275.000
66 kantor
225.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
66 kantor
225.000.000
1 paket
30.000.000 Program Pelayanan Administrasi
1 paket
30.000.000
Tersedianya bahan bacaan dan Undang-
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
45
Perkantoran Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangundangan
undang Perkantoran
Perkantoran Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangundangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan
1 Paket
147.896.210 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan
1 Paket
147.896.210
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya akomodasi dan transportasi koordinasi dan konsultasi
1 Tahun
410.000.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya akomodasi dan transportasi koordinasi dan konsultasi
1 Tahun
410.000.000
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/T eknis Perkantoran
Tersedianya gaji dokter PTT dan Bidan PTT
245 Orang
13.563.485.0 Penyediaan 00 Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/T eknis Perkantoran
Tersedianya gaji dokter PTT dan Bidan PTT
Dinas Kesehatan Kota Bandung
undang Perkantoran
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
Dinas Kesehata n Kota Bandung
245 Orang
13.563.485.000
46
3
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor
70 orang
3.115.500.00 Penyediaan 0 Jasa Pengamanan Kantor
Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
100%
12.870.471.8 Program 00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/operasi onal
Tersedianya Kendaraan Dinas/operasion al
20 ambulance
8.063.925.00 Pengadaan 0 Kendaraan Dinas/operasi onal
Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya rutin/Berkala Gedung Kantor
33 kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasi onal
Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasio nal
1 paket
Dinas Kesehatan Kota Bandung
70 orang
3.210.738.000
100%
12.870.471.800
Tersedianya Kendaraan Dinas/operasional
20 ambulance
8.063.925.000
1.476.370.80 Pemeliharaan 0 rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya rutin/Berkala Gedung Kantor
33 kantor
1.476.370.800
3.330.176.00 Pemeliharaan 0 Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasi onal
Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1 paket
3.330.176.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
Dinas Kesehata n Kota Bandung
47
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase tingkat disiplin pegawai
90%
568.075.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase tingkat disiplin pegawai
90%
568.075.000
Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atributnya
Tersedianya Pakaian Dinas Berserta Atributnya
1500 pegawai
568.075.000 Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atributnya
Tersedianya Pakaian Dinas Berserta Atributnya
1500 pegawai
568.075.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
100%
967.983.045 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
100%
967.983.045
Pendidikan dan pelatihan formal
Terpenuhinya kebutuhan dan kekurangan tenaga Dokter,Dokter Gigi dan Bidan PTT
293 orang
967.983.045 Pendidikan dan pelatihan formal
Terpenuhinya kebutuhan dan kekurangan tenaga Dokter,Dokter Gigi dan Bidan PTT
293 orang
967.983.045
4
5
Dinas Kesehatan Kota Bandung
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
Dinas Kesehata n Kota Bandung
48
6
Terselenggarany a proses penandatangan an kontrak kerja
427 buah
Terselenggaranya proses penandatanganan kontrak kerja
427 buah
Tersosialisasinya peraturan kepegawaian dilingkungan kantor dan UPT
100 orang
Tersosialisasinya peraturan kepegawaian dilingkungan kantor dan UPT
100 orang
Tersusunnya SKP individu
1.274 orang
Tersusunnya SKP individu
1.274 orang
Terkirimnya SDM mengikuti workshop
29 orang
Terkirimnya SDM mengikuti workshop
29 orang
Tersedianya SIMPEG
1 paket
Tersedianya SIMPEG
1 paket
7
Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian
Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja keuangan
Kota Bandung
100%
704.221.725 Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian
Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja keuangan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
Kota Bandung
100%
772.521.725
49
kinerja dan keuangan
kinerja dan keuangan
8
9
Kota Bandung
Dinas Kesehatan Kota Bandung
Kota Bandung
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Laporan Keuangan T.A. 2013
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
DPA T.A. 2014
5 Dokumen
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
DPA T.A. 2014
5 Dokumen
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
RKAP T.A. 2014
5 Dokumen
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
RKAP T.A. 2014
5 Dokumen
DPPA T.A. 2014
5 Dokumen
DPPA T.A. 2014
5 Dokumen
RKA T.A. 2015
5 Dokumen
RKA T.A. 2015
5 Dokumen
Terlaksananya sosialisasi PP No. 71 Tahun
47 Orang
5 Dokumen
704.221.725 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Laporan Keuangan T.A. 2013
Terlaksananya sosialisasi PP No. 71 Tahun 2010 ke
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
Dinas Kesehata n Kota Bandung
5 Dokumen
47 Orang
772.521.725
50
2010 ke Bendahara Penerimaan Pembantu 10
Bendahara Penerimaan Pembantu
Tersusunnya arsip keuangan
2.500 Berkas
Terpenuhinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan
100%
Tersusunnya arsip keuangan
2.500 Berkas
19.320.553.3 70
Terpenuhinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan
100%
14.381.318.3 70
Terlaksananya Pengadaan Obatobatan Yankesdas
Kota Bandung
1 Paket
Terlaksananya Pengadaan Obat-obatan Yankesdas
Kota Bandung
1 Paket
Terlaksananya Pengadaan Bahan Gigi
Kota Bandung
1 Paket
Terlaksananya Pengadaan Bahan Gigi
Kota Bandung
1 Paket
Terlaksananya Pengadaan
Kota
1 Paket
Terlaksananya Pengadaan Alkes
Kota
1 Paket
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
19.349.736.630
14.380.217.630
51
Alkes Kedokteran
Bandung
Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD)
Terlaksananya Pengadaan Alkes Habis Pakai
Kota Bandung
1 Paket
Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) Pendamping DAK
Terlaksananya Pengadaan Embalage
Kota Bandung
1 Paket
Terlaksananya Pengadaan Bahan Kimia Laboratorium dan Puskesmas
Kota Bandung
1 Paket
Terlaksananya Pengadaan Bahan Kimia P2P
Kota Bandung
1 Paket
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kedokteran
Bandung
Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD)
Terlaksananya Pengadaan Alkes Habis Pakai
Kota Bandung
1 Paket
Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) Pendamping DAK
Terlaksananya Pengadaan Embalage
Kota Bandung
1 Paket
Terlaksananya Pengadaan Bahan Kimia Laboratorium dan Puskesmas
Kota Bandung
1 Paket
Terlaksananya Pengadaan Bahan Kimia P2P
Kota Bandung
1 Paket
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
52
Terlaksananya Pengadaan Alat Laboratorium
Kota Bandung
1 Paket
Peningkatan pelayanan dan penanggulang an masalah kesehatan
Terlaksananya Rapat Perencanaan Obat dan Alkes
Kota Bandung
100 OH
Pembinaan Keluarga Rawan
Terlaksananya Distribusi Obat Ke Puskesmas
Kota Bandung
12 Kali
Terpenuhinya Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan sesuai kebutuhan
Kota Bandung
1 Paket
Terpenuhinya Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan sesuai
Kota Bandung
1 Paket
Pembinaan Pelayanan Sarana Kesehatan Dasar Swasta
Terlaksananya Pengadaan Alat Laboratorium
Kota Bandung
1 Paket
Peningkatan pelayanan dan penanggulang an masalah kesehatan
Terlaksananya Rapat Perencanaan Obat dan Alkes
Kota Bandung
100 OH
Pembinaan Keluarga Rawan
Terlaksananya Distribusi Obat Ke Puskesmas
Kota Bandung
12 Kali
4.460.600.00 0
Terpenuhinya Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan sesuai kebutuhan
Kota Bandung
1 Paket
4.460.600.000
478.635.000 Pembinaan Pelayanan Sarana Kesehatan Dasar Swasta
Terpenuhinya Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan sesuai kebutuhan
Kota Bandung
1 Paket
508.919.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
53
kebutuhan
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Tidak Menular
persentase indikator pelayanan kesehatan lainnya yang mencapai target
Kota Bandung
100%
cakupan pelayanan anak sekolah
Puskesmas
40%
Pembiayaan pelatihan gizi buruk Tahun 2013
Puskesmas
15 puskesmas
- Terlaksananya Kegiatan
Kota Bandung
1 paket
19.852.623.5 75
759.750.000
persentase indikator pelayanan kesehatan lainnya yang mencapai target
Kota Bandung
100%
Kegiatan cakupan pelayanan Pelayanan anak sekolah Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Tidak Menular
Puskesma s
40%
Pembiayaan pelatihan gizi buruk Tahun 2013
Puskesma s
15 puskesmas
20.412.500
- Terlaksananya Kegiatan Perkesmas
Kota Bandung
1 paket
759.750.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
13.446.246.075
54
Perkesmas - Terlaksananya Peningkatan Keterampilan keperawatan komunitas
Kota Bandung
30 puskesmas
- Terlaksananya Peningkatan Keterampilan keperawatan komunitas
Kota Bandung
30 puskesmas
Pelayanan kesehatan anak berkebutuhan khusus
- Terlaksananya Penguatan Program pemulkes
Kota Bandung
73 Puskesmas dan 150 klinik pratama
17.857.700.0 Pelayanan 00 kesehatan anak berkebutuhan khusus
- Terlaksananya Penguatan Program pemulkes
Kota Bandung
73 Puskesmas dan 150 klinik pratama
Pelayanan penjaringan kesehatan siswa SMP/SMA dan setingkat
- Terlaksananya Pertemuan peningkatan mutu pelayanan dasar
Kota Bandung
73 Puskesmas
Pelayanan penjaringan kesehatan siswa SMP/SMA dan setingkat
- Terlaksananya Pertemuan peningkatan mutu pelayanan dasar
Kota Bandung
73 Puskesmas
Pelayanan kesehatan olahraga
- Tersedianya jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan
Kota Bandung
73 Puskesmas
Pelayanan kesehatan olahraga
- Tersedianya jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan
Kota Bandung
73 Puskesmas
Pelayanan kesehatan
1. Terlaksananya Kegiatan
Kota Bandung
1. Terlaksananya Kegiatan seminar kanker servix dan
Kota Bandung
251.687.500 Pelayanan kesehatan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
10.615.035.000
251.687.500
55
matra
seminar kanker servix dan kanker payudara
Pelayanan Kesehatan Indera
2. Terlaksananya kegiatan Seminar Tatalaksana Thalasemia
Kota Bandung
3. Terlaksananya Kegiatan seminar kanker servix dan kanker payudara di sekolah
matra
kanker payudara
Pelayanan Kesehatan Indera
2. Terlaksananya kegiatan Seminar Tatalaksana Thalasemia
Kota Bandung
Kota Bandung
3. Terlaksananya Kegiatan seminar kanker servix dan kanker payudara di sekolah
Kota Bandung
4. Terlaksananya pengadaan alat dan reagen PTM
Kota Bandung
4. Terlaksananya pengadaan alat dan reagen PTM
Kota Bandung
- Puskesmas melaksanakan
Kota Bandung
- Puskesmas melaksanakan
Kota Bandung
4 Puskesmas
47.816.250
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
4 Puskesmas
47.816.250
56
pembinaan anak berkebutuhan khusus Pelayanan Kesehatan Tradisional
- Cakupan sekolah SMP/SMA dan setingkat yang melaksanakan penjaringan kesehatan
pembinaan anak berkebutuhan khusus
40
40
140.589.000
Kota Bandung 4PKM
- Puskesmas melaksanakan pembinaan sarana olah raga
19.875.000
- Puskesmas yang dibina dalam pelayanan kesehatan Matra
Kota Bandung
30 Puskesmas
494.136.450
Puskesmas
Puskesmas
30 puskesmas
19.650.000
melaksanakan
- Cakupan sekolah SMP/SMA dan setingkat yang melaksanakan penjaringan kesehatan
Kota Bandung
- Puskesmas melaksanakan pembinaan sarana olah raga
Pelayanan Kesehatan
140.589.000 Pelayanan Kesehatan Tradisional
Pelayanan Kesehatan
4PKM
19.875.000
- Puskesmas yang dibina dalam pelayanan kesehatan Matra
Kota Bandung
30 Puskesmas
494.136.450
Puskesmas
Puskesma s
30 puskesmas
76.650.000
melaksanakan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
57
Jiwa
Jiwa pelayanan kesehatan
pelayanan kesehatan
indera di masyarakat
indera di masyarakat
Capaian Program : Presentase Indikator Pelayanan Kesehatan Khusus yang mencapai target, Cakupan Pelayanan Anak Sekolah
Keluaran : Terlaksananya Pertemuan petugas pelayanan Kesehatan tradisional
Puskesmas
100%, 40 %
1 Kali, 1 Paket
76.019.375
Capaian Program : Presentase Indikator Pelayanan Kesehatan Khusus yang mencapai target, Cakupan Pelayanan Anak Sekolah
Keluaran : Terlaksananya Pertemuan petugas pelayanan Kesehatan tradisional puskesmas, Terlaksananya pelatihan akupressur
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
Puskesma s
100%, 40 %
1 Kali, 1 Paket
76.019.375
58
puskesmas, Terlaksananya pelatihan akupressur bagi petugas puskesmas, Terlaksananya pemantauan akupressur di Kota Bandung, Terlaksananya Pengadaan Alat Peraga Program Pelayanan Kesehatan Tradisional Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
bagi petugas puskesmas, Terlaksananya pemantauan akupressur di Kota Bandung, Terlaksananya Pengadaan Alat Peraga Program Pelayanan Kesehatan Tradisional
Hasil : Persentase Indikator pelayanan kesehatan khusus yang mencapai target - Terevaluasinya program kesehatan jiwa
Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
100%
Kota Bandung
30 UPT
56.250.000
Hasil : Persentase Indikator pelayanan kesehatan khusus yang mencapai target
- Terevaluasinya program kesehatan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
100%
Kota Bandung
30 UPT
115.125.000
59
di Puskesmas
jiwa di Puskesmas
- Terlaksananya pertemuan pemantapan SOP Penanganan Gangguan Jiwa
73 Puskesmas
- Peningkatan kompetensi petugas pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas
30 org
- Peningkatan kompetensi petugas pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas
30 org
- Tersusunnya dokumen pelayanan kesehatan jiwa
1 Dokumen
- Tersusunnya dokumen pelayanan kesehatan jiwa
1 Dokumen
Pelayanan Kesehatan Kerja
- Terlaksananya pertemuan pemantapan SOP Penanganan Gangguan Jiwa
73 Puskesmas
Pelayanan Kesehatan Kerja
-
-
- Puskesmas melaksanakan
Kota
52
52.500.000
- Puskesmas melaksanakan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
Kota
52
52.500.000
60
kesehatan gigi dan mulut dasar di masyarkat Pengadaan Dental Unit (Banprov)
Program Pengawasan
Bandung
kesehatan gigi dan mulut dasar di masyarkat
Puskesmas
Pengadaan Dental Unit (Banprov)
Puskesmas
- Terlaksana Pertemuan Petugas Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
52 Puskesmas
- Terlaksana Pengadaan Sarana Pelayanan KesehatanGigi dan Mulut
30 UPT
- Terlaksana Pengadaan Sarana Pelayanan KesehatanGigi dan Mulut
30 UPT
- Peningkatan kompetensi petugas pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas
30 org
- Peningkatan kompetensi petugas pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas
30 org
- Tersusunnya dokumen
1 Dokumen
- Tersusunnya dokumen pelayanan
1 Dokumen
Program Pengawasan
- Terlaksana Pertemuan Petugas Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
Bandung
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
52 Puskesmas
61
Obat dan Makanan
pelayanan kesehatan gigi dan mulut Petugas melaksanakan
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
Obat dan Makanan
Kota Bandung
12 Puskesmas
pelayanan kesehatan
Petugas melaksanakan Kota Bandung
76.650.000
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
kerja di masyarakat Tersedianya dental unit di Puskesmas Peningkatan Pengawasan Obat dan Bahan Berbahaya
kesehatan gigi dan mulut
12 Puskesmas
76.650.000
1 Paket
700.000.000
pelayanan kesehatan
kerja di masyarakat
Kota Bandung
Tersedianya dental unit di Puskesmas
1 Paket
Peningkatan Pengawasan Obat dan Bahan Berbahaya
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
Kota Bandung
62
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaa n Masyarakat
Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
Industri rumah tangga Pangan yang memiliki sertifikat P-IRT
Kota Bandung
100%
sarana pelayanan kefarmasian yang dibina
Kota Bandung
30%
Jumlah IRT yang mengikuti PKP
Kota Bandung
200 IRT
Jumlah PIRT yang dibina
Kota Bandung
50 PIRT
Jumlah IRT yang layak untuk serttifikasi
Kota Bandung
200 IRT
Jumlah Puskesmas yang dibina Manajemen Pengelolaan
Kota Bandung
30 Puskesmas
250.000.000
180.000.000
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaa n Masyarakat
70.000.000 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
Industri rumah tangga Pangan yang memiliki sertifikat P-IRT
Kota Bandung
100%
sarana pelayanan kefarmasian yang dibina
Kota Bandung
30%
Jumlah IRT yang mengikuti PKP
Kota Bandung
200 IRT
Jumlah PIRT yang dibina
Kota Bandung
50 PIRT
Jumlah IRT yang layak untuk serttifikasi
Kota Bandung
200 IRT
Jumlah Puskesmas yang dibina Manajemen Pengelolaan Obat
Kota Bandung
30 Puskesmas
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
197.551.295
133.451.295
64.100.000
63
Obat Promosi Kesehatan dan Kelurahan Siaga Aktif
Program Pengembanga n Lingkungan sehat
Jumlah Sarana Kesehatan (Apotek, PEO, Klinik) yang dibina
Kota Bandung
90 sarana
Jumlah Distributor Otrad, Jamu dan Salon Kecantikan yang dibina
Kota Bandung
Jumlah petugas yang mengikuti Sosialisasi Peraturanperaturan di Bidang Kefarmasian
Kota Bandung
Promosi Kesehatan dan Kelurahan Siaga Aktif
Jumlah Sarana Kesehatan (Apotek, PEO, Klinik) yang dibina
Kota Bandung
90 sarana
20sarana
Jumlah Distributor Otrad, Jamu dan Salon Kecantikan yang dibina
Kota Bandung
20sarana
120 OH
Jumlah petugas yang mengikuti Sosialisasi Peraturan-peraturan di Bidang Kefarmasian
Kota Bandung
120 OH
Program Pengembanga n Lingkungan sehat
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
64
Jumlah RW Siaga Aktif
Kota Bandung
Pembiayaan pertemuan tim penilai jabatan fungsional Tahun 2013
Kota Bandung
Kelurahan Siaga Aktif 100%
30 UPT Kecamatan
778 RW
1.662.344.12 5
1 paket
100%
1.662.344.12 5
Pengkajian Pengembanga n Lingkungan Sehat
Jumlah RW Siaga Aktif
Kota Bandung
Pembiayaan pertemuan tim penilai jabatan fungsional Tahun 2013
Kota Bandung
1 paket
Kelurahan Siaga Aktif 100%
30 UPT Kecamata n
100%
1.662.344.125
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
Kota Bandung
63%
3.560.225.000
Persentase kualitas air minum yang
Kota
55%
778 RW
1.678.919.125
16.575.000
Pengkajian Pengembanga n Lingkungan Sehat Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
Kota Bandung
63%
Persentase kualitas air
Kota
55%
1.990.175.00 0
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
65
minum yang memenuhi syarat
Bandung
Persentase penduduk yang menggunakan Jamban sehat
Kota Bandung
Jumlah kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Kota Bandung
memenuhi syarat
Bandung
60%
Persentase penduduk yang menggunakan Jamban sehat
Kota Bandung
60%
13 Kel
Jumlah kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Kota Bandung
13 Kel
1.558.600.00 0 1. Presentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas
Kota Bandung
63%
1.878.650.000
1. Presentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
Kota Bandung
63%
66
- terlaksananya pembinaan TTU
30 lokasi
- terlaksananya pembinaan TTU
30 lokasi
- Tersedianya sarana air bersih di puskesmas & Dinkes
1 puskesmas & Kantor Dinkes
- Tersedianya sarana air bersih di puskesmas & Dinkes
1 puskesmas & Kantor Dinkes
- Terselenggara nya CSS
Masyarakat Kota Bandung
- Terselenggara nya CSS
Masyarakat Kota Bandung
Masyarakat Kota Bandung
2. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat
250 sampel
- Terlaksananya pemeriksaan kualitas air PDAM;
60%
3. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat
2. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat
Kota Bandung
- Terlaksananya pemeriksaan kualitas air PDAM; 3. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat
Kota Bandung
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
Kota Bandung
Masyarakat Kota Bandung
250 sampel
Kota Bandung
60%
67
Terwujudnya persiapan peningkatan tatanan Kota sehat
Terwujudnya persiapan peningkatan tatanan Kota sehat
1 paket
Sosialisasi Kawasan Tanpa Asap Rokok
1 paket
Sosialisasi Kawasan Tanpa Asap Rokok 4. Jumlah kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)
Kota Bandung
13 Kel
4. Jumlah kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)
Kota Bandung
13 Kel
Terwujudnya kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat.;
13 Kel
Terwujudnya kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat.;
13 Kel
- Tersedianya
35 orang
- Tersedianya
35 orang
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
68
fasilitator STBM terlatih
fasilitator STBM terlatih
terlaksananya kegiatan workshop terkait masalah kesehatan lingkungan;
1 paket
terlaksananya kegiatan workshop terkait masalah kesehatan lingkungan;
1 paket
- Tersedianya fasilitas pendukung STBM
1 paket
- Tersedianya fasilitas pendukung STBM
1 paket
Terlaksananya kampanye STBM
-
- Terlaksananya kampanye STBM
-
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum
Kota Bandung
45 Sarana
Kota Bandung
45 Sarana
431.575.000
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
Kota Bandung
45 Sarana
Kota Bandung
45 Sarana
431.575.000
69
berkualitas Presentase kualitas air minum yang memenuhi syarat Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah (Banprov)
Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat Jumlah kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)
Program Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Menular
55%
60%
Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah (Banprov)
Presentase kualitas air minum yang memenuhi syarat
55%
Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat
60%
Jumlah kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)
13 Kel Program Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Menular
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
13 Kel
70
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Menular
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Menular - Tersedianya IPAL di Puskesmas
5 Puskesmas
orang yang berumur 15 Th atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV
Kota Bandung
Kecamatan yang melaksanakan advokasi dan sosialisasi pencegahan dan penularan
Kota Bandung
Penderita penyakit
Kota Bandung
5 Puskesmas
1.257.361.25 0 1%
100%
100%
- Tersedianya IPAL di Puskesmas
5 Puskesma s
orang yang berumur 15 Th atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV
Kota Bandung
Kecamatan yang melaksanakan advokasi dan sosialisasi pencegahan dan penularan
Kota Bandung
Penderita penyakit menular lainnya yang
Kota Bandung
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
5 Puskesmas
1.250.000.000
4.730.157.250
1%
100%
100%
71
menular lainnya yang ditangani
ditangani
1. Terlaksananya kegiatan Sero Survey HIV-AIDS
Kota Bandung
2. Terlaksananya kegiatan Validasi Data HIV-AIDS
1.257.361.25 0
1. Terlaksananya kegiatan Sero Survey HIV-AIDS
Kota Bandung
Kota Bandung
2. Terlaksananya kegiatan Validasi Data HIV-AIDS
Kota Bandung
3. Terlaksananya kegiatan sosialisasi TB HIV bagi Warga Peduli AIDS
Kota Bandung
3. Terlaksananya kegiatan sosialisasi TB - HIV bagi Warga Peduli AIDS
Kota Bandung
4. Terevaluasinya SOP Layanan HIV - AIDS
Kota Bandung
4. Terevaluasinya SOP Layanan HIV - AIDS
Kota Bandung
5. Terlaksananya kegiatan
Kota Bandung
5. Terlaksananya kegiatan mentoring
Kota Bandung
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
1.215.707.250
72
mentoring pelayanan HIV
pelayanan HIV
6. Terlaksananya Pertemuan stake holder P2HIV
Kota Bandung
6. Terlaksananya Pertemuan stake holder P2HIV
Kota Bandung
Peningkatan Imunisasi
7. Terlaksananya Refreshing pelaporan HIV
Kota Bandung
Peningkatan Imunisasi
7. Terlaksananya Refreshing pelaporan HIV
Kota Bandung
Penyediaan Mesin Fogging (Banprov)
8. Terlaksananya pelatihan Konselor HIVAIDS
Kota Bandung
Penyediaan Mesin Fogging (Banprov)
8. Terlaksananya pelatihan Konselor HIV-AIDS
Kota Bandung
Penyediaan Lemari Es Vaksin (Banprov)
9. Terlaksananya pelatihan IMS
Kota Bandung
Penyediaan Lemari Es Vaksin (Banprov)
9. Terlaksananya pelatihan IMS
Kota Bandung
Pengadaan Mobil ULV (Banprov)
10. Terlaksananya pelatihan IMAI
Kota Bandung
Pengadaan Mobil ULV (Banprov)
10. Terlaksananya pelatihan IMAI
Kota Bandung
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
73
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
11. Terlaksananya penanganan Kusta
Kota Bandung
12. Terlaksananya penanganan Filariasis
Kota Bandung
13. Terlaksananya monitoring dan evaluasi P2M
Kota Bandung
Pembiayaan konsultasi imunisasi Tahun 2013
Kota Bandung
1 Paket
Tersedianya Mesin Fogging
Kota Bandung
1 Paket
Tersedianya Kota Lemari Es Vaksin Bandung
1 Paket
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
11. Terlaksananya penanganan Kusta
Kota Bandung
12. Terlaksananya penanganan Filariasis
Kota Bandung
13. Terlaksananya monitoring dan evaluasi P2M
Kota Bandung
Pembiayaan konsultasi imunisasi Tahun 2013
Kota Bandung
1 Paket
14.450.000
Tersedianya Mesin Fogging
Kota Bandung
1 Paket
1.000.000.000
Tersedianya Lemari Es Vaksin
Kota Bandung
1 Paket
1.500.000.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
74
Tersedianya kendaraan mobil ULV
kota Bandung
Tenaga Kesehatan yang memiliki sertifkat ijin
Tersedianya kendaraan mobil ULV
1 Paket
390.182.300
kota Bandung
Tenaga Kesehatan yang memiliki sertifkat ijin 100% Fasilitas kesehatan yang memiliki sertifikat ijin
100%
Puskesmas terakreditasi
100% Puskesmas terakreditasi
8
8
390.182.300 Terlaksanya perencanaan program dan pengembangan pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan
1.000.000.000
390.182.300
100%
Fasilitas kesehatan yang memiliki sertifikat ijin
1 Paket
Dinas Kesehatan Kota Bandung
1 Dokumen
390.182.300 Terlaksanya perencanaan program dan pengembangan pendayagunaan tenaga dan sarana kesehatan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
Dinas Kesehata n Kota Bandung
1 Dokumen
75
Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
Terlaksananya pemetaan tenaga dan Sarana
Kota Bandung
Terlaksananya penyusunan standar sarana, tenaga, prasaran penyelenggaraa n pelayanan kesehatan
Kota Bandung
Terlaksananya penyusunan perencanaan kebutuhan tenaga dan sarana kesehatan
Kota Bandung
Terlaksananya penyusunan perencanaan pengembangan dan pembinaan tenaga dan
Kota Bandung
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
Terlaksananya pemetaan tenaga dan Sarana
Kota Bandung
Terlaksananya penyusunan standar sarana, tenaga, prasaran penyelenggaraan pelayanan kesehatan
Kota Bandung
Terlaksananya penyusunan perencanaan kebutuhan tenaga dan sarana kesehatan
Kota Bandung
Terlaksananya penyusunan perencanaan pengembangan dan pembinaan tenaga
Kota Bandung
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
76
puskesmas/pu sarana skesmas kesehatan pembantu dan jaringannya Pembangunan Puskesmas
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Rehabilitasi Puskesmas
puskesmas/pu dan sarana kesehatan skesmas pembantu dan jaringannya
Terlaksanaya penilaian hasil kegiatan mutu pelayanan tenaga dan sarana kesehatan
Kota Bandung
Telakasnanya penerbitan rekomendasi, sertifikasi, akreditasi, registrasi, tanda terdaftar dan surat keterangan lainya.
Kota Bandung
Terlaksanya Penyusunan petunjuk teknis,
Kota Bandung
Pembangunan Puskesmas 1 Dokumen
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 1 Dokumen
1 Dokumen
Rehabilitasi Puskesmas
Terlaksanaya penilaian Kota hasil kegiatan mutu Bandung pelayanan tenaga dan sarana kesehatan
Telakasnanya penerbitan rekomendasi, sertifikasi, akreditasi, registrasi, tanda terdaftar dan surat keterangan lainya.
Kota Bandung
Terlaksanya Penyusunan petunjuk teknis, SOP di lingkup
Kota Bandung
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
77
SOP di lingkup seksi Gunasarkes
Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
seksi Gunasarkes
Terlaksanaya bimbingan teknis manajemen sumberdaya tenaga dan sarana kesehatan
Kota Bandung
Terlaksanaya evaluasi dan analisa hasil kegiatan seksi gunasarkes.
Kota Bandung
1 Dokumen
Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1 Dokumen
Kemitraan Pengobatan Lanjutan bagi Pasien Rujukan
Terlaksanaya bimbingan teknis manajemen sumberdaya tenaga dan sarana kesehatan
Kota Bandung
Terlaksanaya evaluasi dan analisa hasil kegiatan seksi gunasarkes.
Kota Bandung
1 Dokumen
1 Dokumen
Kemitraan Pengobatan Lanjutan bagi Pasien Rujukan Jumlah puskesmas
Kota Bandung
74
14.728.908.8 95
Jumlah puskesmas
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
Kota Bandung
74
14.728.908.895
78
Pembangunan Puskesmas
8 Puskesmas
6.268.313.19 5
Pembangunan Puskesmas
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
1 Paket
5.050.725.00 0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Rehabilitasi Puskesmas
14 Puskesmas
3.409.870.70 0
Rehabilitasi Puskesmas
8 Puskesmas
6.268.313.195
1 Paket
5.050.725.000
14 Puskesmas
3.409.870.700
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang ditangani sarana kesehatan (RS) di kab/kota
Kota Bandung
100%
569.175.000
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang ditangani sarana kesehatan (RS) di kab/kota
Kota Bandung
100%
569.175.000
- Terevaluasinya sistem rujukan dalam implementasi JKN
Kota Bandung
63 RS dan UPT
569.175.000
- Terevaluasinya sistem rujukan dalam implementasi JKN
Kota Bandung
63 RS dan UPT
569.175.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
79
- Terbinanya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
31 RS
- Pembinaan Pelayanan Laboratorium Puskesmas
31 UPT
- Terbinanya Pencegahan & Pengendalian Infeksi di Fasilitas kesehatan rujukan
56 RS dan Klinik Utama
- Terbinanya Pencegahan & Pengendalian Infeksi di Fasilitas kesehatan rujukan
56 RS dan Klinik Utama
- Terbinanya Jejaring Rujukan PPK I, II dan III
63 RS dan UPT
- Terbinanya Jejaring Rujukan PPK I, II dan III
63 RS dan UPT
50 Laboratoriu m klinik
- Terbinanya Pelayanan Laboratorium Klinik di Kota Bandung
50 Laboratoriu m klinik
- Terbinanya Pelayanan Laboratorium Klinik di Kota Bandung
- Terbinanya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
- Pembinaan Pelayanan Laboratorium Puskesmas
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
31 RS
31 UPT
80
- Monev Penyelenggaraa n Sarana Rujukan
56 RS dan Klinik Utama
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RS PONEK
12 RS
- Terlaksananya Evaluasi Pelayanan PONEK dan PONED
1 7 RS dan UPT
- Terbinanya Program Kesehatan di Rumah Sakit - Terlaksananya Monev Pelayanan laboratorium di Puskesmas - Terbinanya Pelayanan
31 RS
31 UPT
51 RS dan Klinik
- Monev Penyelenggaraan Sarana Rujukan
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RS PONEK
- Terlaksananya Evaluasi Pelayanan PONEK dan PONED
- Terbinanya Program Kesehatan di Rumah Sakit
- Terlaksananya Monev Pelayanan laboratorium di Puskesmas
- Terbinanya Pelayanan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
56 RS dan Klinik Utama
12 RS
1 7 RS dan UPT
31 RS
31 UPT
51 RS dan Klinik
81
Medicolegal di Sarana Rujukan
Utama
Medicolegal di Sarana Rujukan
Utama
25 Klinik Utama
- Terbinanya Pelayanan Kesehatan di Klinik Utama
25 Klinik Utama
- Pembinaan Petugas Rekam Medik di RS
31 RS
- Pembinaan Petugas Rekam Medik di RS
31 RS
- Tersusunya dokumen Penatalaksanaa n sistem rujukan
1 Dokumen
- Tersusunya dokumen Penatalaksanaan sistem rujukan
1 Dokumen
- Tersusunya dokumen Evaluasi hasil kegiatan seksi yankes rujukan
1 Dokumen
- Tersusunya dokumen Evaluasi hasil kegiatan seksi yankes rujukan
1 Dokumen
- Tersusunya dokumen Perencanaan program dan pengembangan
1 Dokumen
- Tersusunya dokumen Perencanaan program dan pengembangan yankes rujukan
1 Dokumen
- Terbinanya Pelayanan Kesehatan di Klinik Utama
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
82
yankes rujukan Pelayanan Kesehatan
- Peningkatan kompetensi analis kesehatan
35 orang
- Peningkatan Kompetensi Dokter puskesmas - Peningkatan Pengetahuan dan Kompetensi Petugas Seksi yankes rujukan
Pelayanan Kesehatan
- Peningkatan kompetensi analis kesehatan
35 orang
32 orang
- Peningkatan Kompetensi Dokter puskesmas
32 orang
8 orang
- Peningkatan Pengetahuan dan Kompetensi Petugas Seksi yankes rujukan
8 orang
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Masyarakat
-
-
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Masyarakat
-
-
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan
-
-
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan
-
-
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
83
Makanan
Makanan
cakupan pelayanan kesehatan dasar terhadap lansia
Kota Bandung
265.694.150 54%
cakupan pelayanan kesehatan dasar terhadap lansia
Kota Bandung
265.694.150 54%
265.694.150
265.694.150 Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Penjaringan Kesehatan, Terlaksnanya kegiatan pemeriksaasn berkala lansia, Terlaksananya sosialisasi PTM pada lansia bagi petugas puskesmas, terlaksananya pelatihan kader
Puskesmas
151, Kelurahan, 800 Posbindu, 1 Kali, 15 Puskesmas, 30 UPT Puskesmas, 2 Paket, 1 Paket, 1 Kali,
Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Penjaringan Kesehatan, Terlaksnanya kegiatan pemeriksaasn berkala lansia, Terlaksananya sosialisasi PTM pada lansia bagi petugas puskesmas, terlaksananya pelatihan kader lansia, terlaksananya pembinaan di puskesmas, tersedianya sarana
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
Puskesma s
151, Kelurahan, 800 Posbindu, 1 Kali, 15 Puskesmas, 30 UPT Puskesmas, 2 Paket, 1 Paket, 1 Kali,
84
lansia, terlaksananya pembinaan di puskesmas, tersedianya sarana program lansia, terselenggarany a worshop pelayanan kesehatan khusus, terselenggarany a pelatihan kesehatan gigi lansia bagi petugas
program lansia, terselenggaranya worshop pelayanan kesehatan khusus, terselenggaranya pelatihan kesehatan gigi lansia bagi petugas
Program Pelayanan Kesehatan Dasar
Program Pelayanan Kesehatan Dasar Persentase pengawasan dan pengendalian tempat
Kota Bandung
30%
517.000.000
Persentase pengawasan dan pengendalian tempat pengelolaan makanan yang memenuhi
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
Kota Bandung
30%
517.000.000
85
pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan
syarat kesehatan
- Terlaksananya pembinaan bagi makanan jajanan sekolah
150 pedagang
- Terlaksananya pembinaan bagi makanan jajanan sekolah
150 pedagang
-Terlaksananya pembinaan bagi makanan jajanan kaki lima
150 pedagang
-Terlaksananya pembinaan bagi makanan jajanan kaki lima
150 pedagang
terlaksananya pembinaan bagi pengusaha depot air minum;
150 DAM
terlaksananya pembinaan bagi pengusaha depot air minum;
150 DAM
terlaksananya pembinaan bagi TPM lainnya (restoran,
30 TPM
terlaksananya pembinaan bagi TPM lainnya (restoran, jasaboga, kantin
30 TPM
517.000.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
517.000.000
86
jasaboga, kantin - tersedianya sarana pendukung pembinaan TPM
- tersedianya sarana pendukung pembinaan TPM
1 paket
Cakupan Ibu Hamil K4
Kota Bandung
95%
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Kota Bandung
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas
1 paket
Cakupan Ibu Hamil K4
Kota Bandung
95%
80%
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Kota Bandung
80%
Kota Bandung
90%
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Kota Bandung
90%
Kota Bandung
90%
Cakupan pelayanan nifas
Kota Bandung
90%
7.606.787.25 0
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
7.500.496.250
87
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
Kota Bandung
100%
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
Kota Bandung
100%
Puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED)
Kota Bandung
5 UPT
Puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED)
Kota Bandung
5 UPT
Cakupan kunjungan bayi
Kota Bandung
90%
Cakupan kunjungan bayi
Kota Bandung
90%
Cakupan pelayanan anak balita
Kota Bandung
90%
Cakupan pelayanan anak balita
Kota Bandung
90%
Cakupan pemberian makanan
Kota Bandung
100%
Cakupan pemberian makanan
Kota Bandung
100%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
88
pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
Kota Bandung
100%
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
Kota Bandung
100%
Persentase balita ditimbang berat badannya D/S
Kota Bandung
75%
Persentase balita ditimbang berat badannya D/S
Kota Bandung
75%
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
Kota Bandung
100%
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
Kota Bandung
100%
Cakupan pnjaringan kesehatan
Kota Bandung
100%
Cakupan pnjaringan kesehatan siswa
Kota Bandung
100%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
89
siswa kelas 1 SD & sederajat
Pelayanan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan
kelas 1 SD & sederajat
Cakupan Desa/Kelurah an UCI
Kota Bandung
100%
Cakupan Desa/Kelurahan UCI
Kota Bandung
100%
Cakupan peserta KB aktif
Kota Bandung
67,80%
Cakupan peserta KB aktif
Kota Bandung
67,80%
Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar
Kota Bandung
100%
Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar
Kota Bandung
100%
Kota Cakupan Acute Flacid Bandung Paralysis (AFP) Rate per 100,000 penduduk < 15 th
100%
Cakupan Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100,000 penduduk < 15 th
Kota Bandung
100%
Cakupan Penemuan
100%
Cakupan Penemuan Penderita
Kota
100%
Kota
Pelayanan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
90
Pelayanan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Pelayanan Peserta KB Aktif
Penderita Pneumonia Balita
Bandung
Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif
Kota Bandung
100%
Cakupan Penderita DBD yang ditangani
Kota Bandung
100%
Cakupan Penemuan Penderita Diare
Kota Bandung
100%
Cakupan Kunjungan ibu hamil K4
Kota Bandung
95%
Pneumonia Balita
Bandung
Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif
Kota Bandung
100%
Kota Bandung
100%
Kota Bandung
100%
Kota Bandung
95%
Cakupan Penderita DBD yang ditangani
Cakupan Penemuan Penderita Diare
347.896.000 Pelayanan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
Cakupan Kunjungan ibu hamil K4
Pelayanan Peserta KB Aktif
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
347.896.000
91
Kegiatan Penemuan dan Penanganan Acute Flaccid Paralysis (AFP)
- Terlaksananya Bulan Penimbangan balita
73 PKM
- Terlaksananya Bulan Penimbangan balita
73 PKM
- Terlaksananya Pelatihan Penggunaan Standar Pertumbuhan WHO 2005/2006
73 PKM
- Terlaksananya Pelatihan Penggunaan Standar Pertumbuhan WHO 2005/2006
73 PKM
- Terlaksananya Pelatihan Konseling Menyusui
20 PKM
- Terlaksananya Pelatihan Konseling Menyusui
20 PKM
- Terlaksananya Workshop/Pelat ihan MP-ASI
15 orang
- Terlaksananya Workshop/Pelatihan MP-ASI
15 orang
- Tersedianya Food model
1 paket
- Tersedianya Food model
1 paket
Kegiatan Penemuan dan Penanganan Acute Flaccid Paralysis (AFP)
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
92
Rate per 100.000 Penduduk < 15 Tahun
Rate per 100.000 Penduduk < 15 Tahun - Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Cakupan Peserta KB aktif
Kegiatan Penemuan dan Penanganan Penderita Pnemonia
100%
Kota Bandung
95%
- Terlaksananya Pemantapan sistem pencatatan dan pelaporan program KB
1 paket
- Terlaksananya Bina wilayah Pelaporan KB
1 paket
- Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
320.731.875
Cakupan Peserta KB aktif
15.750.000
Kegiatan Penemuan dan Penanganan Penderita Pnemonia
100%
Kota Bandung
95%
- Terlaksananya Pemantapan sistem pencatatan dan pelaporan program KB
1 paket
- Terlaksananya Bina wilayah Pelaporan KB
1 paket
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
320.731.875
15.750.000
93
Balita
Balita - Pengadaan PC/Komputer (seksi Yandas)
Penemuan dan Penanganan Pasien Baru TB BTA Positif
Penemuan Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
- Pengadaan PC/Komputer (seksi Yandas)
1 paket
Kota Bandung
100%
138.175.000 Penemuan dan Penanganan Pasien Baru TB BTA Positif
Penemuan Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
Terlaksananya Seminar AFP dan PD3I
Terlaksananya Seminar AFP dan PD3I
Terlaksananya tatalaksana kasus AFP dan PD3I
Terlaksananya tatalaksana kasus AFP dan PD3I
Terlaksananya pertemuan monev AFP, PD3I Surveilans Aktif Rumah
Terlaksananya pertemuan monev AFP, PD3I Surveilans Aktif Rumah Sakit
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
1 paket
Kota Bandung
100%
138.175.000
94
Sakit 1. Terlaksananya kegiatan OJT tatalaksana Pneumonia
Kota Bandung
2. Terlaksananya pengadaan sound timer
Kota Bandung
1. Terlaksananya kegiatan Validasi Data TB
Kota Bandung
2. Terlaksananya kegiatan Monev Lab TB-HIV 3. Terlaksananya OJT Strategi
Penemuan dan Penangana n Penderita Pneumonia Balita 100 %
1. Terlaksananya kegiatan OJT tatalaksana Pneumonia
Kota Bandung
2. Terlaksananya pengadaan sound timer
Kota Bandung
1. Terlaksananya kegiatan Validasi Data TB
Kota Bandung
Kota Bandung
2. Terlaksananya kegiatan Monev Lab TB-HIV
Kota Bandung
Kota Bandung
3. Terlaksananya OJT Strategi DOTS Bagi
Kota Bandung
Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif 100 %
39.775.000
1.008.830.00 0
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
Penemuan dan Penangana n Penderita Pneumonia Balita 100 %
39.775.000
Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif 100 %
1.043.154.000
95
DOTS Bagi DPS
Pelayanan Penderita DBD yang ditangani
DPS
4. Terlaksananya kegiatan Monev DPS
Kota Bandung
4. Terlaksananya kegiatan Monev DPS
Kota Bandung
5. Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan PPM Program TB Bagi Apotek Swasta
Kota Bandung
5. Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan PPM Program TB Bagi Apotek Swasta
Kota Bandung
6. Terlaksananya kegiatan Koordinasi Program TB Tingkat Dinas Kesehatan
Kota Bandung
6. Terlaksananya kegiatan Koordinasi Program TB Tingkat Dinas Kesehatan
Kota Bandung
7. Terlaksananya OJT Fiksasi Sediaan
Kota Bandung
7. Terlaksananya OJT Fiksasi Sediaan
Kota Bandung
Pelayanan Penderita DBD yang ditangani
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
96
8. Terlaksananya Kegiatan Pertemuan Wilayah TB
Kota Bandung
8. Terlaksananya Kegiatan Pertemuan Wilayah TB
Kota Bandung
9. Terlaksananya Pengadaan Bahan Cetak
Kota Bandung
9. Terlaksananya Pengadaan Bahan Cetak
Kota Bandung
10. Terlaksananya Pelatihan Strategi DOTS Bagi Petugas Puskesmas
Kota Bandung
10. Terlaksananya Pelatihan Strategi DOTS Bagi Petugas Puskesmas
Kota Bandung
11. Terlaksananya Pelatihan AKMS
Kota Bandung
11. Terlaksananya Pelatihan AKMS
Kota Bandung
12. Terlaksananya Pengadaan AlatAlat Kedokteran Umum
Kota Bandung
12. Terlaksananya Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum
Kota Bandung
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
97
Kegiatan Penemuan dan Penanganan Penderita Diare
Penderita DBD yang ditangani
Pelayanan Kesehatan dasar Masyarakat Miskin
Terlaksananya penyemprotan/f ogging 1000 fokus
Pelayanan ibu hamil K4
Kota Bandung
100%
880.115.000 Kegiatan Penemuan dan Penanganan Penderita Diare Pelayanan Kesehatan dasar Masyarakat Miskin
Penderita DBD yang ditangani
Terlaksananya penyemprotan/foggin g 1000 fokus
Terlaksananya pengadaan larvasida 1 kali
Terlaksananya pengadaan larvasida 1 kali
Terlaksananya pengadaan insektisida 1 kali
Terlaksananya pengadaan insektisida 1 kali
Terlaksananya penyelidikan epidemiologi 151 Kelurahan
Terlaksananya penyelidikan epidemiologi 151 Kelurahan
Terlaksananya pengadaan KIE
Pelayanan ibu hamil K4
Terlaksananya pengadaan KIE DBD 1
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
Kota Bandung
100%
777.515.000
98
DBD 1 kali
Pelayanan komplikasi kebidanan yang ditangani
kali
1. Terlaksananya kegiatan OJT tatalaksana Diare
Kota Bandung
Penemuan dan Penangana n Penderita Diare 100 %
13.450.000
Cakupan pelayanan kesehatan Dasar masyarakat Miskin
Kota Bandung
100%
236.625.000
- Pemantapan Penyelenggaraa n Model Peningkatan pelayanan kesehatan di kawasan pemukiman kumuh dan masyakat miskin
30 UPT, 15 SKPD, Tokoh Masyarakat
Terselenggarany
30 UPT
Pelayanan komplikasi kebidanan yang ditangani
1. Terlaksananya kegiatan OJT tatalaksana Diare
Kota Bandung
Penemuan dan Penangana n Penderita Diare 100 %
13.450.000
Cakupan pelayanan kesehatan Dasar masyarakat Miskin
Kota Bandung
100%
216.210.000
- Pemantapan Penyelenggaraan Model Peningkatan pelayanan kesehatan di kawasan pemukiman kumuh dan masyakat miskin
- Terselenggaranya kegiatan lokakarya
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
30 UPT, 15 SKPD, Tokoh Masyarakat
30 UPT
99
a kegiatan lokakarya mini di Puskesmas
mini di Puskesmas
Terselenggarany a Sosialisasi dan evaluasi program pelayanan kesehatan Cakupan Kunjungan ibu hamil K4 Pelayanan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
73 Puskesmas
Kota Bandung
95%
-Terlaksananya Pelatihan fasilitator kelas ibu hamil bagi bidan pelaksana di puskesmas
73 PKM
- Tersedianya buku KIA, Stiker P4K, kartu balita
1 Paket
- Terselenggaranya Sosialisasi dan evaluasi program pelayanan kesehatan
Cakupan Kunjungan ibu hamil K4
353.437.500
Pelayanan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
73 Puskesmas
Kota Bandung
95%
-Terlaksananya Pelatihan fasilitator kelas ibu hamil bagi bidan pelaksana di puskesmas
73 PKM
- Tersedianya buku KIA, Stiker P4K, kartu balita dll untuk
1 Paket
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
353.437.500
100
dll untuk puskesmas Cakupan Kunjungan ibu hamil K4
Pelayanan Nifas
puskesmas
Kota Bandung
95%
Terelaksananya Pengembangan Puskesmas mampu PONED
1 Paket
- Terlaksananya workshop EKG/USG bagi petugas Puskesmas
4 paket
- Terlaksananya Workshop APN bagi petugas puskesmas
5 UPT
- Terlaksananya workshop PMTCT bagi petugas
18 Paket
Cakupan Kunjungan ibu hamil K4
258.375.000
Pelayanan Nifas
Kota Bandung
95%
- Terelaksananya Pengembangan Puskesmas mampu PONED
1 Paket
- Terlaksananya workshop EKG/USG bagi petugas Puskesmas
4 paket
- Terlaksananya Workshop APN bagi petugas puskesmas
5 UPT
- Terlaksananya workshop PMTCT bagi petugas
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
18 Paket
258.375.000
101
Pelayanan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani
Pelayanan Kunjungan Bayi
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga Kesehatan yg memiliki nkompetensi kebidanan
Kota Bandung
80%
608.725.000 Pelayanan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani
Cakupan Pertolongan Kota Persalinan oleh tenaga Bandung Kesehatan yg memiliki nkompetensi kebidanan
80%
- Terlaksananya pertemuan kemitraan Bidan dan Paraji
3 UPT
- Terlaksananya pertemuan kemitraan Bidan dan Paraji
3 UPT
- Tersedianya makan Minum Pasien di puskesmas PONED
5 UPT
- Tersedianya makan Minum Pasien di puskesmas PONED
5 UPT
- Pertemuan Standar asuhan Kebidanan bagi bidan praktik Swasta (narasumber)
300 org
- Pertemuan Standar asuhan Kebidanan bagi bidan praktik Swasta (narasumber)
300 org
Cakupan
Kota
90%
Pelayanan Kunjungan Bayi
33.750.000
Cakupan Pelayanan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
Kota
90%
591.125.000
33.750.000
102
Pelayanan Nifas
Nifas
Bandung
- Terlaksananya manajemen Program KIA-KB bagi bidan
80 org
- Terlaksananya manajemen Program KIA-KB bagi bidan
80 org
- Terlaksananya Pembinaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan KIAKB bagi Bidan Praktek Swasta di Kota Bandung
10 paket
- Terlaksananya Pembinaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan KIA-KB bagi Bidan Praktek Swasta di Kota Bandung
10 paket
Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani Kegiatan Pelayanan Imunisasi Dasar
Bandung
Kota Bandung
100%
- Terlaksananya Pelatihan Manajemen Asfiksia
30 PKM
- Terlaksananya penyelenggaraa
30 UPT
Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani
70.350.000
Kegiatan Pelayanan Imunisasi Dasar
Kota Bandung
100%
- Terlaksananya Pelatihan Manajemen Asfiksia
30 PKM
- Terlaksananya penyelenggaraan AMP
30 UPT
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
70.350.000
103
n AMP kota bandung Cakupan Kunjungan Bayi
kota bandung
Kota Bandung
90%
61.906.875
Cakupan Kunjungan Bayi
Kota Bandung
90%
- Terlaksananya Orientasi PPIA bagi Petugas Kesehatan di Puskesmas
1 paket
- Terlaksananya Orientasi PPIA bagi Petugas Kesehatan di Puskesmas
1 paket
- Penanganan Bayi & Balita dengan Komplikasi Gizi
1 paket
- Penanganan Bayi & Balita dengan Komplikasi Gizi
1 paket
- Pemantauan Pasca Pelatihan MTBS
1 paket
- Pemantauan Pasca Pelatihan MTBS
1 paket
- Pemantauan Keg.Pel.Kesh.Ba yi
1 paket
- Pemantauan Keg.Pel.Kesh.Bayi
1 paket
Cakupan Desa / Kelurahan UCI
100%
Terselenggarany
Kota
2 kali
2.480.895.00 0
Cakupan Desa / Kelurahan UCI Terselenggaranya
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
100%
Kota
2 kali
61.906.875
2.480.895.000
104
a Intensifikasi Konsultasi Peningkatan Program Imunisasi sebanyak
Bandung
Intensifikasi Konsultasi Bandung Peningkatan Program Imunisasi sebanyak
Terlaksananya Akselerasi Pencapaian Cakupan Program Imunisasi
Kota Bandung
2 kali
Terlaksananya Akselerasi Pencapaian Cakupan Program Imunisasi
Kota Bandung
2 kali
Terselenggarany a Pendampingan dan Pemantauan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
Kota Bandung
1 kali
Terselenggaranya Pendampingan dan Pemantauan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
Kota Bandung
1 kali
Terlaksananya Penguatan Pengelolaan Kualitas Cold Chain ke
Kota Bandung
Terlaksananya Penguatan Pengelolaan Kualitas Cold Chain ke
Kota Bandung
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
105
Puskesmas
Puskesmas
Terlaksananya Penguatan Kualitas Penyelenggaraa n dan Pengelolaan Pelayanan Program Imunisasi Sarana Pelayanan Kesehatan
Kota Bandung
400 OH
Terlaksananya Penguatan Kualitas Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pelayanan Program Imunisasi Sarana Pelayanan Kesehatan
Kota Bandung
400 OH
Terlaksananya an Kualitas Penyelenggaraa n dan Pengelolaan Pelayanan Program Imunisasi RS, RSB, RSIA
Kota Bandung
120 OH
Terlaksananya an Kualitas Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pelayanan Program Imunisasi RS, RSB, RSIA
Kota Bandung
120 OH
Terselenggarany a Distribusi Pengambilan
Kota Bandung
56 OH
Terselenggaranya Distribusi Pengambilan Vaksin
Kota Bandung
56 OH
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
106
Vaksin Program Imunisasi
Program Imunisasi
Terselenggarany a Pemantapan Penyelenggaraa n Pelayanan Program Imunisasi dgn RS/RSB
Kota Bandung
2 Kali
Terselenggaranya Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Program Imunisasi dgn RS/RSB
Kota Bandung
2 Kali
Terlaksananya Diseminasi Informasi Forum Imunisasi Kota Bandung
Kota Bandung
2 Kali
Terlaksananya Diseminasi Informasi Forum Imunisasi Kota Bandung
Kota Bandung
2 Kali
Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Terselenggarany a Validasi Data Pencatatan dan Pelaporan Hasil Pelayanan Imunisasi
Kota Bandung
2 kali
Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Terselenggaranya Validasi Data Pencatatan dan Pelaporan Hasil Pelayanan Imunisasi
Kota Bandung
2 kali
Pemberian makanan Pendamping
Terselenggarany a Pertemuan Wilayah
Kota Bandung
2 kali
Pemberian makanan Pendamping
Terselenggaranya Pertemuan Wilayah
Kota Bandung
2 kali
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
107
ASI pada Anak usia 6 - 14 Bulan bagi keluarga miskin
Program Imunisasi
ASI pada Anak usia 6 - 14 Bulan bagi keluarga miskin
Terselenggarany a Pelatihan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Imunisasi
Program Imunisasi
Terselenggaranya Pelatihan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Imunisasi
1 kali
1 kali
Program Pelayanan Kesehatan Rujukan
Terselenggarany a Strengthening (penguatan) Kasus KIPI Kota Bandung
Kota Bandung
1 kali
Program Pelayanan Kesehatan Rujukan
Terselenggaranya Strengthening (penguatan) Kasus KIPI Kota Bandung
Kota Bandung
1 kali
Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Terselenggarany Kota a Manajemen Bandung pengelolaan dan manajemen rantai vaksin (cold chain)
1 kali
Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Terselenggaranya Manajemen pengelolaan dan manajemen rantai vaksin (cold chain)
Kota Bandung
1 kali
Terselenggarany a Pertemuan
2 kali
Terselenggaranya Pertemuan POKJA KIPI
Kota Bandung
2 kali
Kota Bandung
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
108
POKJA KIPI Bandung
Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di luar Quota
Bandung
Terselenggarany a Pelayanan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
Kota Bandung
2 kali
Cakupan pelayanan anak balita
Kota Bandung
90%
Cakupan Pemberian makanan pendamping ASI pada Anak usia 6 - 24 bulan bagi keluarga miskin
Kota Bandung
100%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
100%
Terselenggaranya Pelayanan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
Kota Bandung
2 kali
269.250.000
Cakupan pelayanan anak balita
Kota Bandung
90%
269.250.000
468.750.000
Cakupan Pemberian makanan pendamping ASI pada Anak usia 6 24 bulan bagi keluarga miskin
Kota Bandung
100%
468.750.000
100%
37.563.500.000
37.563.500.0 Jaminan 00 Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di luar Quota
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
109
Jamkesmas (Banprov)
Jamkesmas (Banprov)
Program Perencanaan, Pengembanga n dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan
Perencanaan Pembangunan Kesehatan
Tersedianya jasa klaim pelayanan kesehatan masyarakat miskin
Kota Bandung
1 tahun
30.063.500.0 Program 00 Perencanaan, Pengembanga n dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan
Tersedianya jasa klaim pelayanan kesehatan masyarakat miskin
Kota Bandung
1 tahun
Tersosialisasinya Kota program Bandung pelayanan kesehatan masyarakat miskin
31 rumah sakit
Tersosialisasinya program pelayanan kesehatan masyarakat miskin
Kota Bandung
31 rumah sakit
Terbinanya petugas pengelola pelayanan kesehatan masyarakat miskin RS
Kota Bandung
31 rumah sakit
Terbinanya petugas pengelola pelayanan kesehatan masyarakat miskin RS
Kota Bandung
31 rumah sakit
Tersedianya buku pelayanan kesehatan
Kota Bandung
1 paket
Tersedianya buku pelayanan kesehatan rujukan
Kota Bandung
1 paket
Perencanaan Pembangunan Kesehatan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
30.063.500.000
110
rujukan Terverifikasinya klaim pelayanan kesehatan masyarakat miskin bulan Desember 2013
Kota Bandung
1 tahun
Terverifikasinya klaim pelayanan kesehatan masyarakat miskin bulan Desember 2013
Kota Bandung
1 tahun
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan masyarakat miskin
Kota Bandung
31 rumah sakit
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan masyarakat miskin
Kota Bandung
31 rumah sakit
Terlaksananya pelayanan masyarakat miskin di luar quota Jamkesmas
Kota Bandung
1 Tahun
7.500.000.00 0
Terlaksananya pelayanan masyarakat miskin di luar quota Jamkesmas
Kota Bandung
1 Tahun
7.500.000.000
Persentase dokumen perencanaan
Kota Bandung
100%
2.652.000.00 0
Persentase dokumen perencanaan pembangunan
Kota Bandung
100%
2.486.182.440
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
111
pembangunan kesehatan
kesehatan
Persentase dokumen evaluasi pembangunan kesehatan
Kota Bandung
100%
Persentase dokumen data dan informasi pemb, Kesehatan
Kota Bandung
100%
Perencanaan pembangunan kesehatan
Kota Bandung
100%
Terlaksananya musrenbang di kecamatan
Kota Bandung
30 Kecamatan
Terselenggarany a seminar pembangunan kesehatan Kota Bandung
Kota Bandung
1 Kali
Kota Bandung
100%
Kota Bandung
100%
Perencanaan pembangunan kesehatan
Kota Bandung
100%
Terlaksananya musrenbang di kecamatan
Kota Bandung
30 Kecamatan
Terselenggaranya seminar pembangunan kesehatan Kota Bandung
Kota Bandung
1 Kali
Persentase dokumen evaluasi pembangunan kesehatan
Persentase dokumen data dan informasi pemb, Kesehatan 1.201.000.00 0
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
541.750.000
112
Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kesehatan
Terlaksananya asistensi penyusunan pembanguan kesehatan Tahun Anggaran 2015
Kota Bandung
1 Kali
Terlaksananya penyusunan P2KT tingkat UPT Puskesmas
Kota Bandung
32 Dokumen
Terlaksananya penyusunan Renja
Kota Bandung
Terlaksananya penyusunan KUA Dinas Kesehatan
Kota Bandung
Terlaksananya Kota E-Planning Dinas Bandung Kesehatan Kota Bandung Tersosialisasinya Kota RPJMD dan
Terlaksananya asistensi penyusunan pembanguan kesehatan Tahun Anggaran 2015
Kota Bandung
1 Kali
Terlaksananya penyusunan P2KT tingkat UPT Puskesmas
Kota Bandung
32 Dokumen
1 Dokumen
Terlaksananya penyusunan Renja
Kota Bandung
1 Dokumen
1 DOkumen
Terlaksananya penyusunan KUA Dinas Kesehatan
Kota Bandung
1 DOkumen
1 Paket
Terlaksananya EPlanning Dinas Kesehatan Kota Bandung
Kota Bandung
1 Paket
Tersosialisasinya RPJMD dan Renstra
Kota
1 Kali
Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kesehatan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
1 Kali
113
Renstra 20142018
Bandung
Terlaksananya persiapan ISO perencanaan Dinas Kesehatan Kota Bandung
Kota Bandung
Terlaksananya pelatihan/works hop perencanaan pembangunan kesehatan
Kota Bandung
Evaluasi Pembangunan kesehatan 100 %
Dinas Kesehatan
2014-2018
Bandung
1 Paket
Terlaksananya persiapan ISO perencanaan Dinas Kesehatan Kota Bandung
Kota Bandung
1 Paket
1 Paket
Terlaksananya pelatihan/workshop perencanaan pembangunan kesehatan
Kota Bandung
1 Paket
Evaluasi Pembangunan kesehatan 100 %
Dinas Kesehata n
251.000.000
251.932.440
Tersusunnya LAKIP Dinas Kesehatan
1 Dokumen
Tersusunnya LAKIP Dinas Kesehatan
1 Dokumen
Tersusunnya bahan LKPJ
1 Dokumen
Tersusunnya bahan LKPJ
1 Dokumen
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
114
Pengembanga n Data dan Informasi Pembangunan Kesehatan
Tersusunnya LPPD
1 Dokumen
Tersusunnya Rekapitulasi Laporan
6 Dokumen
Tersusunya Juknis Laporan
5 Dokumen
Terlaksananya pertemuan evaluasi kegiatan triwulan
4 Kali
Terlaksananya pertemuan evaluasi kegiatan triwulan
4 Kali
Terlaksananya pertemuan penjelasan juknis PKP
1 Kali
Terlaksananya pertemuan penjelasan juknis PKP
1 Kali
Terlaksananya pertemuan penjelasan juknis laporan tahunan
1 Kali
Terlaksananya pertemuan penjelasan juknis laporan tahunan
1 Kali
Pengembanga n Data dan Informasi Pembangunan Kesehatan
Tersusunnya LPPD
1 Dokumen
Tersusunnya Rekapitulasi Laporan
6 Dokumen
Tersusunya Juknis Laporan
5 Dokumen
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
115
Terlaksananya pelatihan analisis masalah kesehatan Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulang an Kejadian Luar Biasa/KLB Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulang an Kejadian Luar Biasa/KLB
Terlaksananya pelatihan analisis masalah kesehatan
2 Kali
2 Kali
Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulang an Kejadian Luar Biasa/KLB Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan Kesehatan
Dinas Kesehatan
Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Operasional SIK
Dinas Kesehatan
Tersusunnya Buku Profil Kesehatan
100%
20%
1 dokumen
1.200.000.00 Penyelidikan 0 Epidemiologi dan Penanggulang an Kejadian Luar Biasa/KLB
Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan Kesehatan
Dinas Kesehata n
Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Operasional SIK
Dinas Kesehata n
Tersusunnya Buku Profil Kesehatan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
100%
20%
1 dokumen
1.692.500.000
116
Tersusunnya dokumen sasaran
1 dokumen
Tersusunnya dokumen sasaran
1 dokumen
Tersusunnya analisa data dan informasi
1 dokumen
Tersusunnya analisa data dan informasi
1 dokumen
Cakupan desa/ kelur, mengalami KLB yg dilakukan penyelidikan <24 jam
Kota Bandung
100%
510.492.500
Cakupan desa/ kelur, mengalami KLB yg dilakukan penyelidikan <24 jam
Kota Bandung
100%
510.492.500
Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
Kota Bandung
100%
510.492.500
Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
Kota Bandung
100%
510.492.500
Terlaksananya pertemuan Monev Survelans dan Ewars
Terlaksananya pertemuan Monev Survelans dan Ewars
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
117
Program Operasional UPT Puskesmas Bersumber Dana Kapitasi BPJS
Terlaksananya pemantauan dan penanggulangan KLB
Program Operasional UPT Puskesmas Bersumber Dana Kapitasi BPJS
Terlaksananya pemantauan dan penanggulangan KLB
Kegiatan Operasional UPT Puskesmas Garuda Bersumber Dana Kapitasi BPJS
Tersedianya petugas Surveilans Puskesmas & Rumah Sakit yang terlatih
Kegiatan Operasional UPT Puskesmas Garuda Bersumber Dana Kapitasi BPJS
Tersedianya petugas Surveilans Puskesmas & Rumah Sakit yang terlatih
Terlaksananya pertemuan sosialisasi pengendalian faktor risiko kesehatan Calon Jemaah Haji (CJH)
Terlaksananya pertemuan sosialisasi pengendalian faktor risiko kesehatan Calon Jemaah Haji (CJH)
Terlaksananya Pemantauan
Terlaksananya Pemantauan dan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
118
dan Pembinaan kesehatan CJH
Pembinaan kesehatan CJH
Terpantaunya kondisi kesehatan CJH di Embarkasi dan Debarkasi
Terpantaunya kondisi kesehatan CJH di Embarkasi dan Debarkasi
Terlaksananya sosialisasi Surveilans Penyakit Berbasis Masyarakat
Terlaksananya sosialisasi Surveilans Penyakit Berbasis Masyarakat
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
119
TABEL 2.5 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KOTA BANDUNG SKPD : Dinas Kesehatan Jumlah Sumber Dana :
APBD Kota Rp
175.000.000.000
Non APBD Kota Rp
NO
KODE
0 Urusan / Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Pemerintahan Daerah dan /Kegiatan Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4)
(5)
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6)
Program Obat dan Terpenuhinya ketersediaan Perbekalan Kesehatan Obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan
Kota Bandung
100%
14.171.038.425
1.02.1.02.01.01. Kegiatan Pengadaan Obat 1. Tersedianya obat 2. 15.01 dan Perbekalan Kesehatan terdistribusikannya obat puskesmas 3. Alat kesehatan di UPT dapat digunakan 4. tersedianya reagen puskesmas dan UPT Labkes 5. Tersedianya bahan habis pakai UPT labkes 6.terpenuhinya alat-alat laboratorium di puskesmas dan UPT labkes 7. Petugas puskesmas memahami penggunaan obat yang rasional 8. Masyarakat terpapar tentang
Kota bandung
(1) 1
1
(2)
(3)
Sumber Dana
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana Kinerja /Pagu Indikatif
(7)
(8)
9)
(10)
APBD Kota Bandung
Lanjutan
100%
18.429.667.366
APBD Kota
Lanjutan
100 item, 30 UPT, 32 UPT, 133 Item, 20 Item, 33 Item, 73 Puskesmas, 73 Puskesmas, 100 orang
18.429.667.366
Wajib 1.02
1
Rencana Tahun 2014
1.02.15
Kesehatan
100 item, 14.171.038.425 30 UPT, 32 UPT, 133 Item, 20 Item, 33 Item, 73 Puskesmas, 73 Puskesmas, 100 orang
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
120
penggunaan obat yang baik dan benar 9. tenaga farmasi memahami pengelolaan obat yang benar 2
1.02.16
Program Upaya Kesehatan 1. Cakupan keluarga rawan Masyarakat dengan masalah kesehatan yang di bina 2. cakupan pelayan kesehatan dasar sesuai standar 3. Puskesmas melaksanakan pembinaan anak berkebutuhan khusus 4. cakupan sekolah SMP/SMA dan setingkat yang melaksanakan penjaringan kesehatan siswa 5. Puskesmas melaksanakan pembinaan sarana olah raga 6. puskesmas yang dibina dalam pelayanan kesehatan Matra 7. puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan indera di masyarakat 8. puskesmas yang melaksanakan pembinaan sarana kesehatan tradisional 9. puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dasar di masyarakat 10. puskesmas melaksanakan kesehatan gigi dan mulut dasar di masyarkat 11. puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan kerja dasr di masyarakat 12. puskesmas dengan layanan PTM
Kota Bandung
1. 20% 2. 40% 3. 4 pusk 4. 30% 5.4 pusk 6. 30 pusk 7. 30 pusk 8. 6 pusk 9. 30 pusk 10. 52 pusk 11. 12 pusk 12. 10%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
5.581.588.100
APBD Kota Bandung
1. 20% 2. 40% 3. 4 pusk 4. 30% 5.4 pusk 6. 30 pusk 7. 30 pusk 8. 6 pusk 9. 30 pusk 10. 52 pusk 11. 12 pusk 12. 10%
6.379.407.500
121
2
3 4
5
6
7
terintegrasi 1.02.1.02.01.01. Kegiatan Penyediaan Alat Tersedianya dental unit care 16.18 Penunjang Kesehatan Masyarakat (Bantuan Provinsi) 1.02.1.02.01.01. Kegiatan Pembinaan Terlaksananya kegiatan 16.a1 keluarga rawan perkesmas 1.02.1.02.01.01. Kegiatan Pembinaan 1. Terlaksananya 16.a2 Pelayanan Sarana pemantapan program Kesehatan Dasar Swasta Pemulkes 2. tersedianya jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan 3. terlaksananya pertemuan peningkatan mutu pelayanan dasar 1.02.1.02.01.01. Kegiatan Pelayanan 1. Terlaksananya refresing 16.a3 Pencegahan dan kader PTM 2.tersedianya Penanggulangan Penyakit alat da Tidak Menular n reagen pemeriksaan PTM di puskesmas 3.terpantaunya kegiatan PTM di puskesmas 1.02.1.02.01.01. Kegiatan Pelayanan 1. Terselenggaranya 16.x1 Kesehatan Anak kegiatan pendampingan Berkebutuhan Khusus kesehatan anak ber kebutuhan khusus 2. terlaksananya pelatihan guru UKS SLB 3. terlaksananya pelayanan kesehatan anak berkebutuhan khusus 1.02.1.02.01.01. Kegiatan pelayanan 1. Terselenggaranya 16.x2 penjaringan kesehatan kegiatan revitalisasi siswa SMP/SMA dan program UKS bagi g setingkat uru SMP/SMA 2. terselenggaranya kegiatan penjaringan bagi siswa SMP/SMA 3. terlaksananya kegiatan pemeriksaan berkala 4. tersedianya
Kota Bandung
7 unit
0
APBD Propinsi
5 unit
500.000.000
Kota Bandung Kota Bandung
1 paket
213.000.000
1 paket
199.000.000
1. 73 pusk dan 105 klinik pratama 2. 73 pusk 3. 73 pusk
4.086.250.000
APBD Kota APBD Kota
1. 73 pusk dan 105 klinik pratama 2. 73 pusk 3. 73 pusk
4.060.000.000
Kota Bandung
1. 1 kali 2. 1 Paket 3. 2 Kali
333.850.000
APBD Kota
1. 1 kali 2. 1 Paket 3. 2 Kali
367.235.000
Kota Bandung
1. 1 paket 2. 40 orang 3. 1 paket
63.755.000
APBD Kota
1. 1 paket 2. 40 orang 3. 1 paket
78.000.000
Kota Bandung
1. 70 orang 2. 1 paket 3. 1 paket 4. 1 paket
187.452.000
APBD Kota
1. 70 orang 2. 1 paket 3. 1 paket 4. 1 paket
330.172.500
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
122
8
1.02.1.02.01.01. 16.x3
9
1.02.1.02.01.01. 16.x4
10 1.02.1.02.01.01. 16.x5 11 1.02.1.02.01.01. 16.x6 12 1.02.1.02.01.01. 16.x7
13 1.02.1.02.01.01. 16.x8
14 1.02.1.02.01.01. 16.x9 3 1.02.17
sarana bagi program kesehatan anak remaja Kegiatan pelayanan Terselenggaranya kegiatan kesehatan Olah Raga kebugaran jasmani anak sekolah Kegiatan pelayanan 1. Terlaksananya workshop kesehatan Matra BCLS/BTCLS bagi perawat 2.Terlaks ananya kegiatan GELS bagi dokter puskesmas 3. terselenggaranya pelayanan kesehatan pada hari besar 4. terlaksanya kegiatan pelayanan kesehatan mobilitas 5. terlaksananya kegiatan SPGDT 6. terlaksananya pelatihan Disaster plan Kegiatan pelayanan Terlaksananya kegiatan kesehatan Indera pelayanan kesehatan indera Kegiatan pelayanan Terlaksananya kegiatan kesehatan tradisional kesehatan tradisional di puskesmas Kegiatan pelayanan 1. Terlaksananya kegiatan kesehatan jiwa pelatihan Jiwa 2. terlaksannya pe mantapan SOP penanganan gangguan jiwa Kegiatan pelayanan 1. Terselenggaranya kesehatan gigi dan mulut pelatihan perawatan kegawatdaruratan den tal dan medis di puskesmas Kegiatan pelayanan Terlaksananya persiapan kesehatan kerja pembentukan UKK Program Pengawasan Obat 1. PIRT yang memiliki dan Makanan sertifikat 2. Terpantaunya Jajanan Anak Sekolah yang ada di Wilayah Kota
Kota Bandung
1 paket
26.500.000
APBD Kota
1 paket
50.000.000
Kota Bandung
1. 30 perawat 2. 15 dokter 3. 1 paket 4. 1 paket 5. 73 Orang 6. 30 OH
295.528.600
APBD Kota
1. 30 perawat 2. 15 dokter 3. 1 paket 4. 1 paket 5. 73 Orang 6. 30 OH
310.000.000
Kota Bandung Kota Bandung
1 paket
26.200.000
1 paket
30.000.000
1 paket
101.852.500
APBD Kota APBD Kota
1 paket
150.000.000
Kota Bandung
1. 1 paket 2. 1 paket
75.000.000
APBD Kota
1. 1 paket 2. 1 paket
100.000.000
Kota Bandung
1 paket
70.000.000
APBD Kota
1 paket
80.000.000
Kota Bandung Kota Bandung
1 paket
102.200.000
1 paket
125.000.000
1. 75 % ; 2. 100 sekolah
193.664.000
APBD Kota APBD Kota Bandung
1. 80 % ; 2. 150 sekolah
222.713.600
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
lanjutan
123
Bandung 15 1.02.1.02.01.01. Kegiatan Peningkatan 1. PIRT memproduksi 17.02 Pengawasan Keamanan pangan yang amam Pangan dan Bahan dikonsumsi 2. Terdapat Berbahaya nya data keamanan jajanan anak sekolah 3. tenaga kesling memahami keamanan pangan 4. guru mengetahui jajanan anak sekolah yang berbahaya 5. terbinanya PIRT 6. diperolehnya data PIRT yang layak untuk sertifikasi 16 1.02.1.02.01.01. Kegiatan peningkatan 1. Terbinanya puskesmas 17.xx pengawasan obat dan yang melakukan POR 2. bahan berbahaya Tersusunya Pr ofil Pemakaian Obat 3. Terbinanya pasar yang menjual pangan yang aman di konsumsi 4. Tersedianya data cakupan sarana apotek, PEO, Klinik yang dibina 5. Tersedianya data cakupan distributor jamu, OTRAD, dan kosmektik yang dibina 4 1.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Cakupan desa/kelurahan Pemberdayaan siaga aktif Masyarakat 17 1.02.1.02.01.01. Kegiatan Promosi 1. Posyandu aktif 2. RW 19.x1 Kesehatan dan Kelurahan Siaga aktif 3. PHBS tatanan Siaga Aktif RT 5 1.02.21 Program Pengembangan 1. Akses air minum yang Lingkungan Sehat layak bagi masyarakat 2. Akses sanitasi dasar yang layak bagi masyarakat 18 1.02.1.02.01.01. Kegiatan Pengkajian 1. Terlaksananya 21.01 Pengembangan pemeriksaan kualitas air
Kota bandung
1) 100 Pengusaha PIRT; 2).360 Sample; 3) 73 petugas; 4)100 guru; 5)73 PIRT 6)100 PIRT
148.664.000
APBD Kota
Kota Bandung
1. 73 Pusk 2. 73 Pusk 3. 30 Sarana 4. 110 Apotek, 25 PEO, 15 Klinik 5. 35 Distributor
45.000.000
Kota Bandung
80%
Kota Bandung Kota Bandung
Kota Bandung
1) 100 Pengusaha PIRT; 2).360 Sample; 3) 73 petugas; 4)100 guru; 5)73 PIRT 6)100 PIRT
170.963.600
APBD Kota
1. 73 Pusk 2. 73 Pusk 3. 30 Sarana 4. 110 Apotek, 25 PEO, 15 Klinik 5. 35 Distributor
51.750.000
3.283.725.500
APBD Kota Bandung
85%
4.085.098.050
1. 100% 2. 80% 3. 50%
3.283.725.500
APBD Kota
1. 100% 2. 85% 3. 60%
4.085.098.050
1. 73.80 % 2. 74.6 %
2.765.000.000
APBD Kota Bandung
1. 75.30 % 2. 76.80 %
3.340.000.000
1. 300 sampel ; 2.765.000.000 2. 10 kelurahan;
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
APBD Kota
lanjutan
1. 300 sampel ; 3.340.000.000 2. 15 kelurahan;
124
Lingkungan Sehat
PDAM; 2. terwujudn ya kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat.; 3. terlaksananya kegiatan klinik sanitasi di masyarakat; 4. tersedianya sanitarian kit untuk kegiatan audit sanitasi; 5. tersedianya IPAL di puskesmas Poned; 6.Pengadaan IPAL UPTD Lab; 7. terlaksananya kegiatan workshop terkait masalah kesehatan lingkungan; 8. tercapainya penghargaan Padapa dalam upaya mewujudkan Kota sehat; 9. terlaksananya pembinaan TTU; 10.terlaksananya perbaikan kondisi sanitasi puskesmas dan kantor dinas kesehatan 6 1.02.22 1. Penderita HIV AIDS yang Program Pencegahan dan ditangani 2. penderita Penanggulangan Penyakit penyakit menular lainnya Menular yang ditangani 19 1.02.1.02.01.01. Kegiatan Pelayanan 1. Terlaksananya kegiatan 22.05 Pencegahan dan sero survey HIV-AIDS 2. Penanggulangan Penyakit terlaksa Menular nanya validasi data HIVAIDS 3.terlaksananya kegiatan bagi warga peduli AIDS 4. terevaluasinya SOP layanan HIV_AIDS 5.terlaksananya kegiatan pertemuan koordinasi program penanggulangan HIV-AIDS Dinas Kesehatan
3.30 upt; 4. 10 buah; 5. 6 pusk; 6. 1buah; 7. 1 paket; 8. 1 paket; 9. 100 lokasi; 10. 1 paket
3.73 pusk; 4. 10 buah; 5. 10 pusk; 6. 1buah; 7. 1 paket; 8. 1 paket; 9. 1 paket; 10. 1 paket
Kota Bandung
1. 100% 2. 100%
2.511.080.000
APBD Kota Bandung
Kota Bandung
1. 1 paket 2. 1 paket 3. 1 paket 4. 1 kali 5. 1 kali 6. 1 paket 7. 1 paket 8. 1 paket 9. 1 paket
2.233.045.000
APBD Kota
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
1. 100% 2. 100% 2.762.593.000
1. 1 paket 2. 1 paket 3. 1 paket 4. 1 kali 5. 1 kali 6. 1 paket 7. 1 paket 8. 1 paket 9. 1 paket
2.456.349.500
125
6. terlaksananya kegiatan pelayanan VCT/CST 7. terlaksananya pelatihan manajemen anti retroviral therapi bagi dokter rumah sakit 8. terlaksanamya pelatihan tentang HIV-AIDS bagi puskesmas 9. terlaksananya kegiatan Harm Reduction 20 1.02.1.02.01.01. Kegiatan Pelayanan 1. terlaksananya 22.x1 Pencegahan dan penanganan Kusta 2. Penanggulangan Penyakit terlaksananya penangan Menular Lainnya an filariasis 3. terlaksananya monitoring dan evaluasi P2M 7 1.02.23 Program Standarisasi tenaga dan fasilitas Pelayanan Kesehatan pelayanan kesehatan yang bersertifikat 21 1.02.1.02.01.01. Kegiatan Standarisasi 1.tersedianya perencanaan 23.x1 Tenaga dan Fasilitas program dan Pelayanan Kesehatan pengembangan pendayagu naan tenaga dan sarana kesehatan 2. tersedianya pemetaan tenaga dan sarana kesehatan 3. tersedianya penyusunan standar sarana, tenaga, prasarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan 4.tersedianya penyusunan perencanaan kebutuhan tenaga dan sarana kesehatan 5. tersedianya penyusunan perencanaan pengembangan dan pembinaan tenaga dan sarana kesehatan 6. terlaksananya pertemuan
Kota Bandung
1. 1 paket 2. 1 paket 3. 1 paket
278.035.000
APBD Kota
1. 1 paket 2. 1 paket 3. 1 paket
306.243.500
Kota Bandung
100%
522.243.050
100%
600.000.000
Kota Bandung
1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 1 dokumen 6. 6 kali 7. 1 dokumen 8. 1 dokumen 9. 1 dokumen 10. 1 paket 11. 1 Dokumen
522.243.050
APBD Kota Bandung APBD Kota
1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 1 dokumen 6. 6 kali 7. 1 dokumen 8. 1 dokumen 9. 1 dokumen 10. 1 paket 11. 1 Dokumen
600.000.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
126
8
1.02.25
22 1.02.1.02.01.01. 25.01 23 1.02.1.02.01.01. 25.01 24 1.02.1.02.01.01. 25.06 25 1.02.1.02.01.01. 25.24 9 1.02.28
koordinasi dengan institusi pelayanan dan institusi pendidikan 7. tersedianya hasil penilaian hasil kegiatan dan mutu pelayanan tenaga dan sarana kesehatan 8. tersedianya penerbitan rekomendasi, sertifikasi, akreditasi, regritasi, tanda terdaftar dan surat keterangan lain 9. tersusunnya petunjuk teknis, SOP di lingkup seksi Gunasarkes 10. terlaksananya bimbingan teknis manajemen sumber daya tenaga dan sarana kesehatan 11. tersusunnya evaluasi dan analisa hasil kegiatan seksi gunasarkes Program Pengadaan, 1. Pembangunan Peningkatan dan Puskesmas 2. Pengadaan Perbaikan Sarana dan sarana dan prasarana Prasarana puskesmas 3. Rehabilitasi Puskesmas/Puskesmas Puskesmas Kegiatan Pembangunan Terbangunnya puskesmas Puskesmas di kota bandung Kegiatan Pembangunan Terbangunnya puskesmas Puskesmas PONED Kegiatan Pengadaan 1. Tersedianya sarana dan Sarana dan Prasarana prasarana Puskesmas kantor/puskesmas Kegiatan Rehabilitasi Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas puskesmas 1. Cakupan pelayanan Program Kemitraan gawat darurat level 1 yang Peningkatan Pelayanan harus ditangani sarana Kesehatan kesehatan (RS) di Kab/Kota
Kota Bandung
1. 20% 2. 20 % 3. 20 %
13.523.000.000
APBD Kota Bandung
1. 30 % 2. 30% 3. 30%
24.000.000.000
Kota Bandung Kota Bandung Kota Bandung
6 puskesmas
7.000.000.000
10 puskesmas
10.000.000.000
3 Puskesmas
0
APBD Kota APBD Propinsi APBD Kota
2 Puskesmas
2.000.000.000
Kota Bandung Kota Bandung
33 Kantor/pusk 5.023.000.000
15 puskesmas
1.500.000.000
1. 100% 2. 10% 3. 100% 4. 100%
766.900.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
APBD Kota APBD Kota Bandung
33 Kantor/pusk 10.000.000.000
20 puskesmas
2.000.000.000
1. 100% 2. 20% 3. 100% 4. 100%
865.306.750
127
2. Cakupan rumah sakit menjalankan SPM RS 3. Cakupan klinik utama yang dibina 4. cakupan laboraturium klinik yang dibina 26 1.02.1.02.01.01. Kegiatan Kemitraan 1. Terbinanya pelayanan di 28.06 Pengobatan Lanjutan bagi Rumah sakit 2. terbinanya Pasien Rujukan pelay anan laboraturium klinik 3. pemantapan sistem rujukan 4. terbinanya pelayanan kesehatan di klinik utama 5. tertatanya sistem pencatatan dan pelaporan RS 6. terevaluasinya analisa hasil kegiatan perencanaan pelayanan kesehatan rujukan 7. terlaksananya workshop plebotomi 8 terlaksananya workshop sistem rujukan maternal dan neonatal 9. terbinanya rumah sakit PONEK ke puskesmas PONED 10 1.02.30 Program Peningkatan Cakupan pelayanan Pelayanan Kesehatan kesehatan dasar lanjut usia Lansia 27 1.02.1.02.01.01. Kegiatan Pelayanan 1. Terlaksananya kegiatan 30.06 Kesehatan penjaringan kesehatan oleh petugas 2. terlaksananya kegiatan pemeriksaan berkala lansia 3. terlaksananya pelihan kader 4. tersedianya sarana program lansia 5. terselenggaranya workshop pelayanan kesehatan khusus 6. terselenggaranya
Kota Bandung
1. 1 paket 2. 1 paket 3. 1 paket 4. 50 klinik 5. 1 dokumen 6. 1 dokumen 7. 1 paket 8. 1 paket 9. 5 RS 5 UPT
766.900.000
APBD Kota
1. 1 paket 2. 1 paket 3. 1 paket 4. 50 klinik 5. 1 dokumen 6. 1 dokumen 7. 1 paket 8. 1 paket 9. 5 RS 5 UPT
865.306.750
Kota Bandung
52%
379.392.200
54%
417.331.420
Kota Bandung
1. 151 kel 2.800 posbindu 3. 450 kader 4. 1 paket 5. 1 paket 6. 90 orang 7. 1 paket 8. 1 paket
379.392.200
APBD Kota Bandung APBD Kota
1. 151 kel 2.800 posbindu 3. 450 kader 4. 1 paket 5. 1 paket 6. 90 orang 7. 1 paket 8. 1 paket
417.331.420
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
128
seminar lansia 7. terselenggaranya pelayanan kesehatan rujukan lansia di RS 8. terselenggaranya pelatihan kesehatan lansia bagi petugas 11 1.02.31 Program Pengawasan dan Tempat pengelolaan Pengendalian Kesehatan makanan yang memenuhi Makanan syarat kesehatan 28 1.02.1.02.01.01. Kegiatan Pengawasan dan 1. Terlaksananya 31.03 Pengendalian Keamanan pembinaan bagi makanan dan Kesehatan Makanan jajanan; 2. terlaksa Restaurant nanya pembinaan bagi pengusaha depot air minum; 3. terlaksananya pembinaan bagi TPM lainnya (restoran, jasaboga, kantin); 4. tersedianya food contamination kit 12 1.02.x1 Program Pelayanan 1. Cakupan ibu hamil K-4 Kesehatan Dasar 2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 3. cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 4. cakupan pelayanan nifas 5. cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 6. cakupan kunjungan bayi 7. cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bln keluarga miskin 8. cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 9. cakupan peserta KB aktif 10. cakupan pelayanan kesehatan dasar
Kota Bandung
82.3%
714.000.000
Kota Bandung
1. 100 makjan; 2. 300 depot; 3. 100 TPM; 4. 2 paket
714.000.000
Kota Bandung
1. 95%; 2. 80%; 3. 90%; 4. 90%; 5. 100%; 6. 90%;. 7. 100%; 8.100%; 9. 95%.; 10. 100% ; 11.90%. 12.100%; 13. 100%; 14.100%; 15. 100%; 16. 100%. 17.100%. 18. 100%
11.885.405.700
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
APBD Kota Bandung APBD Kota
APBD SPM Kota Kesehatan Bandung
85%
500.000.000
1. 100 makjan; 2. 300 depot; 3. 100 TPM; 4. 2 paket
500.000.000
1. 95%; 2. 80%; 3. 90%; 4. 90%; 5. 100%; 6. 90%;. 7. 100%; 8.100%; 9. 95%.; 10. 100% ; 11.90%. 12.100%; 13. 100%; 14.100%; 15. 100%; 16. 100%. 17.100%. 18. 100%
11.517.132.020
129
masyarakat miskin 11. cakupan pelayanan anak balita 12. cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 13. Penderita DBD yang ditangani 14. penemuan penderuta pneumonia Balita 15. Penemuan penderita Diare 16. penemuan pasien baru TB BTA positf 17. Cakupan desa/kelurahan UCI 18. penemuan Acute Flaccid Paralysis (AFP) rate 2 per 100.000 penduduk usia < 15 tahun 29 1.02.1.02.01.01. Kegiatan Pelayanan Balita 1. Terlaksananya bulan x1.10 Gizi Buruk Mendapat penimbangan balita 2. Perawatan. terlaksananya pelatihan teknis tatalaksana gizi buruk 3. terlaksananya pelatihan PMBA 4. terlaksananya workshop peningkatan kualitas SDM bagi perawat dan tenaga Gizi 30 1.02.1.02.01.01. Kegiatan Pelayanan 1. Terlaksananya kegiatan x1.11 Penjaringan Kesehatan pelatihan dokter kecil 2. Siswa SD dan Setingkat. terlaks ananya kegiatan pelatihan guru uks SD 3. Terlaksananya kegiatan penjaringan kesehatan anak sekolah 4. terlaksananya kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan anak sekolah 5. terlaksananya kegiatan pertemuan
Kota Bandung
1. 151 kelu 2. 10 orang 3. 15 Pusk 4. 1 paket
428.450.000
APBD Kota
1. 151 kelurahan 2. 10 orang 3. 15 Puskesmas 4. 1 paket
436.000.000
Kota Bandung
1. 40 orang 2. 70 orang 3. 920 sekolah 4. 920 sekolah 5. 80 orang 6. 80 orang 7. 1 paket 8. 80 orang 9. 60 orang
427.642.500
APBD Kota
1. 40 orang 2. 70 orang 3. 920 sekolah 4. 920 sekolah 5. 80 orang 6. 80 orang 7. 1 paket 8. 80 orang 9. 60 orang
470.406.750
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
130
31 1.02.1.02.01.01. x1.12 32 1.02.1.02.01.01. x1.13
33 1.02.1.02.01.01. x1.14
34 1.02.1.02.01.01. x1.15
evaluasi penjaringan dan berkala 6. terlaksananya kegiatan pertemuan petugas UKS Puskesmas 7. Tersediannya sarana untuk program kesehatan anak sekolah 8. terlaksananya kegiatan pembinaan sekolah sehat 9. terselenggaranya pertemuan koordinasi LS dalam kegiatan UKS Kota Bandung Kegiatan Pelayanan Terlaksananya sitem Peserta KB Aktif. pencatatan dan pelopran program KB Kegiatan Penemuan dan 1. Terlaksananya Penanganan Acute Flacid pertemuan peningkatan Paralysis (AFP) Rate per program penemuan dan 100.000 Penduduk < 15 penanganan AFP 2. Tahun. terlaksananya tatalaksana kasus AFP 3. terjaringnya kasus AFP di RS Kegiatan Penemuan dan 1. Terlaksananya kegiatan Penanganan Penderita OJT tatalaksana Pneumonia Pneumonia Balita. 2. terl aksananya pengadaan Soundtimer Kegiatan Penemuan dan 1. Terlaksananya kegiatan Penanganan Pasien Baru validasi data TB 2. TB BTA Positif Terlaksananya kegiatan OJT lab swasta dalam rangka strategi DOTs 3. Terlaksananya kegiatan monev lab TB-HIV 4. terlaksananya kegiatan monev DPS 5. terlaksananya kegiatan pertemuan wilayah P2TB 6.
Kota Bandung
1 paket
45.000.000
APBD Kota
Kota Bandung
1. 2 kali; 2. 1 dokumen; 3. 1 Dokumen
187.275.000
APBD Kota
Kota Bandung
1. 73 pusk. 2. 146 buah
53.100.000
Kota Bandung
1. 2 kali; 2. 1 kali; 3. 2 kali; 4.1 kali; 5. 1 kali; 6 1kali; 7.1kali; 8. 4 kali; 9. 151 kel; 10. 24 kali ; 11.6 buah;
1.748.650.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
1 paket
60.000.000
lanjutan
1. 2 kali; 2. 1 dokumen; 3. 1 Dokumen
139.275.000
APBD Kota
lanjutan
1. 73 pusk 2. 146 buah
58.410.000
APBD Kota
lanjutan
1. 2 kali; 2. 1 kali; 3. 2 kali; 4.1 kali; 5. 1 kali; 6 1kali; 7.1kali; 8. 4 kali; 9. 151 kel; 10. 24 kali ; 11.6 buah;
1.874.015.000
131
35 1.02.1.02.01.01. Kegiatan x1.16 Penderita Ditangani.
terlaksanya kegiatan pelatihan strategi DOTS bagi Puskesmas dan DPS 7. terlaksananya kegiatan pengadaan format TB dan KIE 8. Tersedianya OAT 9. terlaksnanya kunjungan rumah Pasien TB BTA (+) baru 10.terlayaninya pelayanan pasien TB MDR tiap hari minggu 11.tersedianya Mikroskop untuk pemeriksaan TB 12.tersedianya reagen untuk pemeriksaan TB 13.pengadaan masker N95 14. tersedianya slide 15. tersedianya pot dahak 16. tersedianya tubercullin set Pelayanan 1. Terlaksananya DBD yang penyemprotan/fogging 2. terlaksananya penga daan lavarsida 3. terlaksananya pengadaan insektisida 4. terlaksanya penyelidikan epidemiologi 5. terlaksananya pengadaan KIE DBD Pelayanan Tersedianya Mobil Ultra DBD yang Light Volume (ULV)
36 1.02.1.02.01.01. Kegiatan x1.16 Penderita Ditangani. 37 1.02.1.02.01.01. Kegiatan Penemuan dan Terlaksananya kegiatan x1.17 Penanganan Penderita OJT tatalaksana Diare Diare. 38 1.02.1.02.01.01. Kegiatan Pelayanan 1. Terlaksananya program x1.18 Kesehatan Dasar pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin. masyarakat misk in 2.terselenggaranya kegiatan lokakarya mini
12. 3000 kit; 13.500 box; 14. 1500 box; 15.100000 bh; 16. 150 vial
12. 3000 kit; 13.500 box; 14. 1500 box; 15.100000 bh; 16. 150 vial
Kota Bandung
1. 1000 fokus; 2. 1kali; 3. 1 kali; 4. 151 kel; 5. 1 kali
1.439.200.000
APBD Kota
Kota Bandung
1 unit
0
APBD Propinsi
Kota Bandung
73 puskesmas
16.600.000
APBD Kota
Kota Bandung
1. 73 pusk 2. 30 UPT
315.500.000
APBD Kota
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
lanjutan
lanjutan
1. 1000 fokus; 2. 1kali; 3. 1 kali; 4. 151 kel; 5. 1 kali
1.727.040.000
0
0
73 puskesmas
18.260.000
1. 73 pusk 2. 30 UPT
293.000.000
132
39 1.02.1.02.01.01. Kegiatan Pelayanan x1.x1 Hamil K4.
Kota Bandung
1. 1 paket 2. 100 bidan 3. 30 orang
471.250.000
APBD Kota
1. 1 paket 2. 100 bidan 3. 30 orang
424.000.000
40 1.02.1.02.01.01. x1.x2
Kota Bandung
1. 4 paket 2. 10 paket 3. 12 paket 4. 64 orang 5. 5 UPT
368.500.000
APBD Kota
1. 4 paket 2. 10 paket 3. 12 paket 4. 64 orang 5. 5 UPT
386.500.000
Kota Bandung
1. 3 UPT 2. 5 UPT 3. 7 UPT
680.000.000
APBD Kota
1. 3 UPT 2. 5 UPT 3. 7 UPT
699.000.000
Kota Bandung
1. 80 Orang 2. 10 Paket
45.000.000
APBD Kota
1. 80 Orang 2. 10 Paket
49.000.000
Kota Bandung
1. 30 UPT 2. 30 PKM 3. 30 UPT
97.000.000
APBD Kota
1. 30 UPT 2. 30 PKM 3. 30 UPT
92.500.000
41 1.02.1.02.01.01. x1.x3
42 1.02.1.02.01.01. x1.x4
43 1.02.1.02.01.01. x1.x5
Ibu 1. Tersedianya buku KIA, stiker P4K, kartu balita untuk pusk esmas 2. terlaksananya standar asuhan kebidanan bagi bidan 3. terlaksananya orientasi penyeliaan fasilitatif bagi bidan koordinator puskesmas Kegiatan Pelayanan 1. Terlaksananya workshop Komplikasi Kebidanan EKG/USG bagi petugas yang Ditangani. puskesmas 2. terlaksananya workshop CTS APN bagi petugas puskesmas 3. terlaksananya workshop PMTCT bagi petugas 4. terlaksananya pelatihan peningkatan kualitas tenaga kesehatan 5. terlaksananya pengembangan puskesmas mampu PONED Kegiatan Pelayanan 1. Terlaksananya Pertolongan Persalinan pertemuan kemitraan BIdan oleh Tenaga Kesehatan Paraji 2. tersed yang Memiliki Kompetensi ianya mamin pasien di Kebidanan. puskesmas 3. tersedianya pemeliharaan alat puskesmas PONED & UGD Kegiatan Pelayanan Nifas. 1. Terlaksananya pemantapan Manajemen PWS KIA dan COC pelaya nan KIA 2. terlaksannya pelatihan ABPK bagi bidan puskesmas Kegiatan Pelayanan 1. Terlaksananya pelatihan Neonatus dengan Manajemen BBLR 2. Komplikasi yang terlaksananya Ditangani pelatihan manajemen
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
133
Asphyxia 3. terlaksananya penyelenggaraan AMP di KOta Bandung 44 1.02.1.02.01.01. Kegiatan Pelayanan 1.Terpantaunya pasca x1.x6 Kunjungan Bayi (umur 29 pelatihan MTBS dan SIDTK hr- 11 bulan) 2. terpantaun ya kesehatan bayi 45 1.02.1.02.01.01. Kegiatan Pelayanan 1. Terselenggaranya x1.x7 Imunisasi Dasar. pertemuan intensifikasi konsultasi penin gkatan program imunisasi 2.terselenggaranya pertemuan akselerasi pencapaian cakupan program imunisasi 3. terselenggaranya imunisasi anak sekolah (BIAS) campak, DT dan TD 4. terselenggaranya feedback analisa evaluasi pencapaian cakupan imunisasi 5. terselenggaranya penguatan kualitas Cold Chain dan pelayanan imunisasi ke puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan 6.terselenggaranya penguatan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan program imunisasi 7. Terselenggaranya pemantapan penyelenggaraan pelayanan dan manajemen Program Imunisasi RS, RSIA, RSB 8. terselenggaranya strengthening (penguatan) kasus KIPI 9.
Kota Bandung
1. 1 paket 2. 1 paket
93.742.500
APBD Kota
Kota Bandung
1. 73 pusk; 2. 73 pusk; 3. 73 pusk; 4. 4 kali; 5. 73 pusk dan 300 sarana yankes; 6 30 RS; 7. 80 orang; 8. 600 petugas sarana yankes; 9.73 pusk; 10. 73 pusk; 11. 60 orang; 12.73 pusk; 13. 151 kel
4.484.495.700
APBD Kota
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
lanjutan
1. 1 paket 2. 1 paket
100.000.000
1. 73 pusk; 2. 73 pusk; 3. 73 pusk; 4. 4 kali; 5. 73 pusk dan 300 sarana yankes; 6 30 RS; 7. 80 orang; 8. 600 petugas sarana yankes; 9.73 pusk; 10. 73 pusk; 11. 60 orang; 12.73 pusk; 13. 151 kel
2.986.825.270
134
terselenggaranya pemantapan penyelenggaraan pelayanan dan manajemen program imunisasi sarana pelayanan kesehatan 10. terselenggaranya manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan imunisasi 11. terselenggaranya forum imunisasi 12. terselenggaranya pertemuan validasi data pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan program imunisasi 13.terselenggaranya penyuluhan program imunisasi 46 1.02.1.02.01.01. Kegiatan Pelayanan Tersedianya Lemari ES x1.x7 Imunisasi Dasar. Vaksin 47 1.02.1.02.01.01. Kegiatan Pelayanan 1. Terselenggaranya x1.x8 Kesehatan Anak Balita. kegiatan pertemuan evaluasi program DIDT K 2. terselenggaranya kegiatan pertemuan evaluasi program kesehatan anak 3.terselenggaranya kegiatan pelatihan MTBS/M 4. tersusunya hasil kegiatan MTBS/M 5. terselenggaranya kegiatan deteksi tumbuh kembang 6. tersedianya sarana APE 7. terselenggaranya kegiatan pendampingan dan pemantauan kesehatan anak 8. terselenggaranya
Kota Bandung Kota Bandung
24 puskesmas
0
1. 80 orang 2. 80 orang 3. 30 orang 4. 1 paket 5. 1000 kali 6. 1 paket 7 1 paket 8. 1 paket
359.000.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
APBD Propinsi APBD Kota
10
650.000.000
1. 80 orang 2. 80 orang 3. 30 orang 4. 1 paket 5. 1000 kali 6. 1 paket 7 1 paket 8. 1 paket
394.900.000
135
kegiatan pelatihan PKPR 48 1.02.1.02.01.01. Kegiatan Pemberian 1. Terlaksananya PMT-P x1.x9 Makanan Pendamping ASI balita Gakin 2. pada Anak Usia 6-24 Terlaksananya pelati Bulan Keluarga Miskin. han teknis konseling menyusui 13 1.02.x2 Program Pelayanan Cakupan pelayanan Kesehatan Rujukan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 49 1.02.1.02.01.01. Kegiatan Pelayanan 1.Tersedianya jasa klaim x2.x1 Kesehatan Rujukan pelayanan kesehatan Pasien Masyarakat Miskin masyarakat kura ng mampu 2. terbinanya petugas pengelola pelayanan kesehatan masyarakat miskin RS 3. Terevaluasi rujukan masyarakat miskin 4. terlaksanya kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu 5. monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu 6.tersedianya sarana informasi bagi masyarakat miskin 14 1.02.x3 Program Perencanaan, 1.Perencanaan Pengembangan dan pembangunan kesehatan Evaluasi Pembangunan 2.evaluasi pembangunan Kesehatan kesehatan 3. sarana kesehatan melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 50 1.02.1.02.01.01. Kegiatan Perencanaan 1. Terlaksananya x3.x1 Pembangunan Kesehatan. musrenbang di kecamatan
Kota Bandung
1. 73 Pusk 2. 1 Paket
625.000.000
Kota Bandung
100%
90.530.000.000
Kota Bandung
1.30RS; 2, 30 RS; 3. 30 RS; 4. 30 RS; 5. 30 RS; 6. 30 RS; 7. 30 RS
Kota Bandung
Kota Bandung
APBD Kota Bandung 90.530.000.000 APBD Kota
1. 1 dokumen 2. 2.891.000.000 1 dokumen 3. 50%
1. 30 Kec 2. 1 kali
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
APBD Kota
895.000.000
APBD Kota Bandung
APBD Kota
1. 73 Puskesmas 2. 1 Paket
658.000.000
100%
99.583.000.000
1.30RS; 2, 30 RS; 3. 30 RS; 4. 30 RS; 5. 30 RS; 6. 30 RS; 7. 30 RS
99.583.000.000
1 dokumen 2. 1 3.800.000.000 dokumen 3. 75%
1. 30 Kec 2. 1 kali
925.000.000
136
2. Terlaksananya Rakerkes Kota Bandung 3. Terlaksananya Asistensi penyusunan pembangunan kesehatan Tahun anggaran 2015 4. tersusunnya P2KT tingkat UPT Puskesmas 5.tersusunnya Renja 6. Tersusunnya KUA Dinas Kesehatan 7. terlaksananya E-planning Dinas Kesehatan Kota Bandung 8. Tersosialisasinya RPJMD dan Renstra 2013-2018 9. terlaksananya persiapan ISO perencanaan Dinas Kesehatan Kota Bandung 10. terlaksanya pelatihah/workshop perencanaan pembangunan kesehatan 51 1.02.1.02.01.01. Kegiatan Evaluasi dan 1. Tersusunnya lakip Dinas x3.x2 Pelaporan Pembangunan kesehatan 2. tersusunnya Kesehatan . bahan L KPJ 3. Tersusunnya LPPD 4. tersusunnya rekapitulasi laporan 5. tersusunnya juknis laporan 6. terlaksananya pertemuan evaluasi kegiatan triwulan 7. terlaksananya pertemuan penjelasan juknis PKP 8. terlaksananya pertemuan penjelasan juknis laporan tahunan 9. terlaksananya pelatihan analisa masalah kesehatan 52 1.02.1.02.01.01. Kegiatan Pengembangan 1. Tersusunnya x3.x3 Data dan Informasi pengendalian analisis data
3. 1 kali 4. 32 dokumen 5. 1 dokumen 6. 1 dokumen 7. 1 Paket 8. 1 Kali 9. 1 Paket 10. 1 paket
Kota Bandung
1. 2. 3. 4. 5.
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 6 dokumen 5 dokumen 6. 4 kali 7. 1 kali 8. 1 kali 9. 2 kali
Kota Bandung
1. 1 dokumen 2. 1 paket
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
3. 1 kali 4. 32 dokumen 5. 1 dokumen 6. 1 dokumen 7. 1 Paket 8. 1 Kali 9. 1 Paket 10. 1 paket
396.000.000
APBD Kota
1. 2. 3. 4. 5.
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 6 dokumen 5 dokumen 6. 4 kali 7. 1 kali 8. 1 kali 9. 2 kali
1.600.000.000
APBD Kota
1. 1 dokumen 2. 1 paket
400.000.000
2.475.000.000
137
Pembangunan Kesehatan dan informasi peny elenggaraan pembangunan kesehatan 2. tersusunnya data sasaran pembangunan kesehatan 3. pemutakhiran data pembangunan kesehatan 4. tersedianya rumusan hasil analisa data dan informasi pembangunan kesehatan 5. pengembangan SIK puskesmas 6. peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan data dan informasi 15 1.02.xc Program Penyelidikan Cakupan desa/ kelurahan Epidemiologi dan mengalami KLB yang Penanggulangan KLB. dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 53 1.02.1.02.01.01. Kegiatan Penyelidikan 1. Terlaksananya xc.x1 Epidemiologi dan pertemuan peningkatan Penanggulangan KLB di program surveilance e Kelurahan. pidemiologi 2. terlaksananya pemantauan dan penanggulangan KLB 3. tersedianyan petugas terlatih dalam investigasi KLB keracunan makan 4. terlatihnya petugas laboraturium dalam pemeriksaan Difteri di RS 5. tersedianya alat komunikasi di POSKO KLB dan bencana 6. tersedianya perlengkapan TRC dalam penangulangan krisis kesehatan akibat bencana dan KLB
3. 1 4. 1 5. 6.
dokumen dokumen 1 paket 1 paket
3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 1 paket 6. 1 paket
Kota Bandung
100%
1.746.190.000
APBD Kota Bandung
100%
321.310.000
Kota Bandung
1. 4 kali; 2. 1 paket; 3. 80 orang; 4. 30 orang; 5. 1 paket; 6. 1 paket
1.746.190.000
APBD Kota
1. 4 kali; 2. 1 paket; 3. 80 orang; 4. 30 orang; 5. 1 paket; 6. 1 paket
321.310.000
151.464.226.975
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
176.823.559.706
138
Belanja Non Urusan
NO
KODE
(1)
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi
Target Capaian Kinerja (5)
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6)
Catatan Sumber Penting Dana
(2) (3) (4) (7) Wajib Kesehatan 16 01 Program Pelayanan 1. Tersedianya jasa komunikasi Kota 1. 100% 14.343.000.000 APBD Administrasi sumber daya air dan listrik 2. Bandung 2. 100% Kota Perkantoran tersedianya jasa kebersihan kantor 3. 3. 100% Bandung tersedianya alat tulis kantor 4. 4. 100% tersedianya barang cetakan dan 5. 100% penggandaan 5. tersedianya 6. 100% komponen instalasi 7. 100% listrik/penerangan bangunan kantor 8. 20% 6. tersedianya peralatan dan 9. 40% perlengkapan kantor 7. tersedianya 10. 40% peralatan rumah tangga 8. 11. 100% tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9. tersedianya makan dan minum 10. terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11. tersedianya jasa pendukung administrasi perkantoran 54 1.02.1.02.01.01.01.02 Kegiatan Penyediaan 1. Tersedianya listrik, air dan telepon Kota 100% 2.000.000.000 APBD Jasa Komunikasi, Bandung Kota Sumber Daya Air dan Listrik 55 1.02.1.02.01.01.01.08 Kegiatan Penyediaan Tersedianya jasa cleaning service Kota 1 Dinas, 32 1.000.000.000 APBD Jasa Kebersihan Dinas, 33 UPT Puskesmas d Bandung UPT Kota Kantor Puskesmas dan 43 jejaring 56 1.02.1.02.01.01.01.10 Kegiatan Penyediaan Tersedianya ATK kantor Kota 1 Dinas, 500.000.000 APBD
(8)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana /Pagu Kinerja Indikatif 9) (10)
1 1.02
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100% 5. 100% 6. 100% 7. 100% 8. 30% 9. 30% 10. 30% 11. 100%
16.575.000.000
100%
2.200.000.000
1 Dinas, 33 UPT Puskesmas dan 44 jejaring 1 Dinas,
1.500.000.000
750.000.000
139
Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan 57 1.02.1.02.01.01.01.11 Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi 58 1.02.1.02.01.01.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan 59 1.02.1.02.01.01.01.13 Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan 60 1.02.1.02.01.01.01.14 Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan 61 1.02.1.02.01.01.01.15 Peraturan PerundangUndangan Kegiatan Penyediaan 62 1.02.1.02.01.01.01.17 Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan 63 1.02.1.02.01.01.01.18 Konsultasi ke Luar Daerah 64 1.02.1.02.01.01.01.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkan 65 1.02.1.02.01.01.01.20 Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Program Peningkatan 17 02 Sarana dan Prasarana Aparatur
Bandung Tersedianya penggandaan
barang
cetak
dan
Kota Bandung
32 UPT, 43 jejaring 1 Dinas, 32 UPT, 43 Jejaring 1 Dinas, 32 UPT, 43 Jejaring
Kota 1.000.000.000
APBD Kota
100.000.000
APBD Kota
1 Dinas, 32 UPT, 43 Jejaring 1 Dinas, 32 UPT, 43 Jejaring 1 paket
1.500.000.000
APBD Kota
300.000.000
APBD Kota
40.000.000
APBD Kota
Tersedianya jamuan makanan dan Kota minuman Bandung
1 paket
117.000.000
Tersedianya akomodasi transportasi selama 1 tahun
1 paket
310.000.000
Tersedianya suku cadang listrik
Kota Bandung
Tersedianya kantor
Kota Bandung
kelengkapan
peralatan
Tersedianya peralatan rumah tangga Kota di perkantoran Bandung Tersedianya bahan bacaan perundang-undangan di kantor
1.Tersedianya gaji Dokter tersedianya gaji Bidan PTT
dan
dan
PTT
2.
Kota Bandung
Kota Bandung
Kota 1. 120 orang 5.796.000.000 Bandung 2. 125 orang
32 UPT, 44 jejaring 1 Dinas, 32 UPT, 43 Jejaring 1 Dinas, 32 UPT, 44 Jejaring
1.500.000.000
150.000.000
1 Dinas, 32 UPT, 44 Jejaring 1 Dinas, 32 UPT, 44 Jejaring 1 paket
1.750.000.000
APBD Kota
1 paket
125.000.000
APBD Kota
1 paket
350.000.000
APBD Kota
400.000.000
50.000.000
1. 120 orang 6.000.000.000 2. 125 orang
Tersedianya tenaga pengaman dan Kota supir Bandung
70 orang
1.680.000.000
APBD Kota
70 orang
1.800.000.000
1. Tersedianya kendaraan dinas Kota operasional 2. terpeliharanya gedung Bandung kantor 3. terpeliharanya secara
1. 20% 2. 100% 3. 100%
6.479.300.000
APBD Kota Bandung
1. 30% 2. 100% 3. 100%
6.000.000.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
140
berkala kendaraan dinas / operasional 66 1.02.1.02.01.01.02.05 Kegiatan Pengadaan 1.Tersedianya kendaraan dinas Kota Kendaraan operasional untuk Bidang 2. Bandung Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas operasional untuk seksi 67 1.02.1.02.01.01.02.22 Kegiatan Pemeliharaan Kota tTerlaksananya pemeliharaan gedung Rutin/Berkala Gedung Bandung kantor Kantor 68 1.02.1.02.01.01.02.24 Kegiatan Pemeliharaan Kota Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan Bandung Kendaraan kendaraan dinas/ operasional Dinas/Operasional 18 03 Program Peningkatan Kota Disiplin Aparatur Tersedianya pakaian dinas Bandung
1. 3 buah 2. 4 buah
1.479.300.000
APBD Kota
2. 4 buah
750.000.000
1 paket
1.500.000.000
APBD Kota
1 paket
1.750.000.000
1 paket
3.500.000.000
APBD Kota
1 paket
3.500.000.000
100%
750.000.000
APBD Kota Bandung APBD Kota
100%
800.000.000
1400 pegawai
800.000.000
1. 15 % 2. 70 % 3. 100% 4. 25 %
716.310.000
1. 1 paket 2. 150 orang 3. 100 orang 4. 1 paket 5. 1 paket 6. 100 orang 7. 1 sistem 8. 1 dokumen
716.310.000
69 1.02.1.02.01.01.03.02 Kegiatan Pengadaan Kota 1400 pegawai 750.000.000 Teralksananya pengadaan pakaian Pakaian Dinas Beserta Bandung dinas beserta perlengkapann Perlengkapannya 19 05 Program Peningkatan 1. Meningkatnya persentase jumlah Kota 1. 12% 1.025.310.725 APBD Kapasitas Sumber SDM bersertifikat pelatihan 2. Bandung 2. 50% Kota Daya Aparatur Terpenuhinya kebutuhan kekurangan 3. 100% Bandung tenaga dokter/dokter gigi dan bidan 4. 20% melalui pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) 3. Terukurnya kinerja PNS di lingkungan Dinkes kota Bandung melalui penilaian SKP 4. Tersosialisasikannya peraturan lingkup kepegawaian di kantor dan UPT Dinkes Kota Bandung 70 1.02.1.02.01.01.05.01 Kegiatan Pendidikan 1. Terlaksananya penyediaan Kota 1. 1 paket 1.025.310.725 APBD dan Pelatihan Formal kebutuhan dokter/dokter gigi dan Bandung 2. 150 orang Kota 3. 100 orang 4. 1 paket 5. 1 paket 6. 100 orang 7. 1 sistem 8. 1 dokumen
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
141
20
06
Program Peningkatan Tersusunnya laporan keuangan Dinas Kota 1 Dokumen Pengembangan Sistem Kesehatan Kota Bandung Bandung Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 71 1.02.1.02.01.01.06.04 Kota 1. 1 Dokumen Kegiatan Penyusunan Bandung 2. 1 Dokumen 1. Tersusunnya LK TA 2013 2. Pelaporan Keuangan 3. 1 Dokumen Tersusunnya DPA TA 2014 3. Te Akhir Tahun 4. 1 Dokumen 5. 1 Dokumen
938.162.300
APBD Kota Bandung
938.162.300
APBD Kota
23.535.773.025
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
1 Dokumen
1. 2. 3. 4. 5.
1 1 1 1 1
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
950.000.000
950.000.000
25.041.310.000
142
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
143
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Permasalahan
kesehatan
di
Kota
Bandung
yaitu
masih
ada
program/kegiatan yang belum sepenuhnya terselesaikan baik berdasarkan target SPM bahkan MDGs, dimana data tersebut dilihat dari capaian pengukuran indikator kinerja SKPD sejalan dengan dinamika masalah kesehatan yang semakin kompleks. Memperhatikan hal tersebut dan melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan sampai saat ini secara umum masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kesehatan, dana, sarana dan prasarana, faktor masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(SPPN),
telah
merubah
pola
perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down. Proses perencanaan pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan
mekanisme
buttom up
melalui
musyawarah
perencanaan
pembangunan (MUSRENBANG) pada tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi sampai dengan tingkat nasional. Hasil pelaksanaan musrenbang (baik di tingkat desa, tingkat kecamatan dan kabupaten) akan diperoleh daftar usulan program/kegiatan bidang kesehatan yang diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat
menampung
pembangunan
sesuai
aspirasi dengan
masyarakat kebutuhan
sehingga
penyelenggaraan
masyarakat.
Mekanisme
Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
144
dalam proses perencanaan pembangunan telah mendapatkan legalisasi dan jaminan
bahwa
paling
sedikit
30%
dari
Usulan
Musrenbang
akan
diakomodasi dalam Rencana Kerja SKPD aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No 7 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung No 5 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Usulan perencanaan kegiatan bidang kesehatan hasil musrenbang tingkat kecamatan diakomodir dalam rencana kegiatan Dinas Kesehatan Kota Bandung pada Tahun 2015. Perencanaan kegiatan dari hasil musrenbang merupakan
usulan
kegiatan
yang
terkait
dengan
isu-isu
penting
penyelenggaraan fungsi dan tugas pokok Dinas Kesehatan Kota Bandung yang mencakup peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dan tujukan yang bermutu; peningkatan kualitas lingkungan melalui perbaikan sanitasi; peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat; peningkatan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan. Adapun usulan rencana yang dapat menunjang isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bandung yaitu antara lain : 1. Pelatihan kader PHBS, kelompok pemakai sarana sanitasi. 2. Penyuluhan pada kelompol masyarakat meliputi bidang kesehatan lingkungan,
PHBS,
perbaikan
gizi
termasuk
pemberian
makanan
pendamping ASI dan penanganan balita gizi buruk, pencegahan penyakit menular. 3. Pembinaan dan pengembangan posyandu, posbindu, RW siaga termasuk peningkatan sarana dan prasarana posyandu dalam upaya meningkatkan promosi dan pemberdayaan masyarakat. 4. Fasilitas bawaku dalam rangka penjaminan pembiayaan kesehatan untuk masyarakat. 5. Lokakarya mini di tingkat puskesmas baik dengan lintas program dan lintas sektor terkait yang rutin dilaksanakan (bulanan, triwulan) Usulan Program dan kegiatan yang melalui mekanisme Musrembang sebagai salah satu pemangku kepentingan pada Tahun 2016, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
145
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
146 TABEL 2.6 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2016 KOTA BANDUNG
Nama SKPD : Dinas Kesehatan No.
Prioritas Daerah
1
Peningkatan Kualitas Kesehatan
2
Peningkatan Kualitas Kesehatan
3
Sasaran Daerah
Program
Kegiatan Pelatihan Kader PHBS
Sasaran
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Pelatihan Kader PHBS
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pencapaian Bandung Kota Sehat
Penyuluhan Kesehatan Lingkungan
Penyuluhan Kesehatan Lingkungan
Terciptanya Pelayanan Prima
1 Kegiatan
4
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Pembinaan dan pengembangan Posyandu, Pos Bindu dan Rw Siaga
Pembinaan dan pengembangan Posyandu, Pos Bindu dan Rw Siaga
Terciptanya Kader yang Baik
5
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Pembangunan Gedung Puskesmas Citarip
Pembangunan Gedung Puskesmas Citarip
6
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pencapaian Bandung Kota Sehat
Bawaku Sehat
7
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
8
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Pembinaan Kelurahan Siaga dan RW Siaga
Meningkatkan Pengetahuan Kader-Kader Posyandu Warga Masyarakat
Volume 1 kali
6 paket
Lokasi Kecamatan Sukasari Kelurahan se Kecamatan Coblong
APBD Kota 10.200.000
140.000.000
RW.09 Kelurahan Kopo
45.000.000
3 Paket
5 Kelurahan
50.000.000
Masyarakat
1 paket
Jl. Cetarip Barat RW. 09 Kelurahan Kopo
3.000.000.0 00
Bawaku Sehat
Masyarakat
300 orang
RW.01 - RW.11 Kelurahan Dunguscariang
30.000.000
Penyuluhan PHBS
Penyuluhan PHBS
Masyarakat Miskin
6 Kelurahan se Kecamatan Andir
9.000.000
Pembentukan RW Siaga
Pembentukan RW Siaga
Masyarakat
6 Kelurahan se Kecamatan Andir
12.000.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
147 9
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Peningkatan Sarana Prasarana Posyandu (Kalibrasi Dacin, Celana Timbang, Microtoice Panjang Badan dan alat Edukasi Untuk Bayi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita Gizi Buruk
Peningkatan Sarana Prasarana Posyandu (Kalibrasi Dacin, Celana Timbang, Microtoice Panjang Badan dan alat Edukasi Untuk Bayi
Posyandu
35 Posyandu
6 Kelurahan se Kecamatan Andir
35.000.000
10
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Bayi
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita Gizi Buruk
Bayi Masyarakat Miskin
30 Balita
6 Kelurahan se Kecamatan Andir
30.000.000
11
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Rehab Puskesmas Babatan
Rehab Puskesmas Babatan
Puskesmas Babatan
1 Gedung Kantor
Kelurahan Kebon Jeruk
30.000.000
12
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Penyuluhan Gizi
Penyuluhan Gizi
Kelurahan
6 Kelurahan
Kelurahan seKecamatan Andir
10.000.000
13
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Sosialisasi DBD dan Voging
Sosialisasi DBD dan Voging
Masyarakat
6 Kelurahan
Kelurahan seKecamatan Andir
10.000.000
14
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Penyuluhan Tuberculosis
Penyuluhan Tuberculosis
Masyarakat
6 Kelurahan
Kelurahan seKecamatan Andir
10.000.000
15
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Penyuluhan Narkoba
Penyuluhan Narkoba
Masyarakat
6 Kelurahan
Kelurahan seKecamatan Andir
10.000.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
148 16
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Penyuluhan Vilariasis
Penyuluhan Vilariasis
Masyarakat
6 Kelurahan
Kelurahan seKecamatan Andir
10.000.000
17
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Pembangunan Puskesmas Baru
Pembangunan Puskesmas Baru
Pelayanan Kesehatan
1 Unit
Kelurahan Sukaraja
2.000.000.0 00
18
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Perbaikan Pagar Puskesmas
Perbaikan Pagar Puskesmas
Keamanan lingkungan Puskesmas
10 m
Puskesmas Sukajadi
10.000.000
19
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Pemasangan Paving Blok Halaman Puskesmas
Pemasangan Paving Blok Halaman Puskesmas
Kenyamanan warga
5X10 m
Puskesmas Sukajadi
15.000.000
20
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Perbaikan Kantor Puskesmas
Perbaikan Kantor Puskesmas
Meningkatkan kwalitas pelayanan kepada masyarakat
1 Unit
Puskesmas Sukawarna
150.000.000
21
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Pemasangan Paving Blok Halaman Puskesmas
Pemasangan Paving Blok Halaman Puskesmas
Meningkatkan kwalitas pelayanan kepada masyarakat
5X10 m
Puskesmas Sukawarna
35.000.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
149 22
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Perbaikan Pagar Puskesmas
Perbaikan Pagar Puskesmas
Keamanan lingkungan Puskesmas
20 m
23
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Rehab UPT Puskesmas Ciumbuleuit
Rehab UPT Puskesmas Ciumbuleuit
Peningkatan Sarana Puskesmas
1 Paket
24
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Bayi
Pemberian Makanan Tambahan Pendamping ASI
Peningkatan kesehatan balita Gakin
25
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Pemberian Makanan Tambahan Pendamping ASI Bayi 6-23 bulan Balita Gakin Revitalisasi Posyandu
Revitalisasi Posyandu
Peningkatan sarana & prasarana Posyandu
26
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Bayi
Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Buruk
Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Buruk (Kurus Sekali)
Balita gizi buruk
27
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Seminar Penerapan PHBS di Masyarakat
Seminar Penerapan PHBS
28
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Penyuluhan Bakteri Ecoli dalam makanan
29
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Pembentukan RW Siaga
Puskesmas Sukawarna
40.000.000
Kelurahan Hegarmanah
100.000.000
101 org x 90 hari x 10000
Kel. Heg (48 org); Kel. Cblt (53 org); Kel. Led (15 org)
104.400.000
50 posy x 2 org x 3 hr
50 Posyandu seKecamatan Cidadap
11.100.000
9 org x 90 hari x Rp 10.000
Kel. Ciumbuleuit & Kel. Ledeng
8.100.000
Warga masyarakat
29 Tomas & 50 Kader
Kelurahan Hegarmanah, Cimbuleuit, dan Ledeng
5.375.000
Penyuluhan Bakteri Ecoli
Warga masyarakat
50 orang
Kelurahan Hegarmanah, Cimbuleuit, dan Ledeng
500.000
Pembentukan RW Siaga
RW
10 RW
Kel. Ciumbuleuit & Kel. Ledeng
17.580.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
150
30
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Pelatihan bagi Karang Taruna dalam penanggulangan penyakit menular berbasis masyarakat
Pelatihan bagi Karang Taruna dalam penanggulangan penyakit menular berbasis masyarakat
Anggota Karang Taruna
31
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Penyehatan kualitas lingkungan permukiman
Pelatihan Kelompok Pemakai Air
Pelatihan Kelompok Pemakai Air
Warga masyarakat
60 orang
Kecamatan Cidadap
32
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Pengadaan Sarana Posyandu (Alat Panjang Badan)
Pengadaan Sarana Posyandu
50 Posyandu
50 Posy x 500.000
Kelurahan Hegarmanah, Cimbuleuit, dan Ledeng
25.000.000
33
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Rehab gedung puskesmas Liogenteng
Rehab gedung Puskesmas Liogenteng
Penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat
1 paket
Kelurahan Panjunan
1.000.000. 000
34
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Rehab gedung Puskesmas Pelindung Hewan
Rehab gedung Puskesmas Pelindung Hewan
Penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat
1 paket
Kelurahan Pelindung Hewan
35
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pencapaian Bandung Kota Sehat
Fasilitasi Bawaku Sehat
Fasilitasi Bawaku Sehat
Penyediaan jaminan kesehatan
36
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Penyuluhan Kesehatan
Penyuluhan Kesehatan
Meningkatkan kesadaran hidup sehat
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
58 orang x 2 hari
6 Kelurahana n 1 Paket
Kelurahan Hegarmanah, Cimbuleuit, dan Ledeng
Wilayah kecamatan astanaanyar RW 01 s/d RW 09 Kelurahan Ciateul
21.550.000
2.450.000
800.000.000
-
20.000.000
151 37
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Penataan Halaman
Penataan Halaman Depan Puskesmas
Meningkatkan kenyamanan bagi pasien
600 m2
Puskesmas Pasundan
-
38
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Perbaikan Gedung
Perbaikan kanopi
Meningkatkan kenyamanan bagi pasien
6 Buah
Puskesmas Pasundan
6.000.000
39
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Pembangunan Gudang
Pembangunan Gudang
Terciptanya kenyaman lingkungan kerja
1,5 m x 1,5 m
Puskesmas Pasundan
5.000.000
40
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Perbaikan Gedung
Perbaikan lantai gedung
Terciptanya kenyaman lingkungan kerja
1 Paket
Puskesmas Pasundan
1.000.000
41
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Rehab Gedung
Perbaikan atap
Peningkatan kenyaman tempat kerja
1 Paket
Puskesmas Pasundan
2.000.000
42
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Perbaikan Peralatan
Perbaikan Pompa Air
Peningkatan kenyaman tempat kerja
1 Paket
Puskesmas Pasundan
2.000.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
152 43
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Pengadaan Sarana
Pengadaan Bangku Tunggu
Meningkatkan kenyamanan bagi pasien
10 Buah
Puskesmas Pasundan
-
44
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Pengadaan sarana kantor
Pengadaan komputer
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
10 Buah
Puskesmas Pasundan
40.000.000
45
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Peningkatan Kinerja Karyawan
Lokakarya Mini Bulanan Petugas Puskesmas
Meningkatkan pengetahuan petugas puskesmas
39 Orang
UPT Puskesmas Pasundan
9.750.000
46
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Peningkatan Kinerja Karyawan
Lokakarya Mini Lintas Sektoral
Meningkatkan kinjerja karyawan
55 Orang
Puskesmas Pasundan
7.700.000
47
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Penyuluhan Kesehatan
Penyuluhan Kesehatan
20 Orang x 13 RW
Wilayah Kecamatan Regol
26.000.000
48
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Refreshing dan Evaluasi RW Siaga
Refreshing RW Siaga aktif
Meningkatkan wawasan masyarakat tentang kesehatan Meningkatkan kinerja petugas kesehatan
5 orang x 13 RW
UPT Puskesmas Pasundan / 13 RW
3.575.000
49
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Pendataan PHBS Kadarzi
Pendataan PHBS Kadarzi
Mengetahui jumlah PHBS Kadarzi
1 Orang
13 RW
1.395.000
50
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Sosialisasi Data
Sosialisasi hasil pendataan PHBS Kadarzi
Meningkatkan pengetahuan kader
35 Orang
UPT Puskesmas Pasundan / 13 RW
1.330.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
153 51
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Peningkatan kinerja kader
Orientasi kader tentang dana sehat
Meningkatkan kinerja kader puskesmas
13 Orang
UPT Puskesmas Pasundan
1.618.500
52
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan kinerja kader
Orientasi kader tentang KIA
Meningkatakan pengetahuan kader
17 Orang
UPT Puskesmas Pasundan
1.830.000
53
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Peningkatan kinerja kader
Penjaringan sasaran KIA dan KB
Meningkatkan kesehatan masyarakat
13 Orang
13 RW
2.600.000
54
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan kinerja kader
Pertemuan evaluasi kader KIA
Meningkatkan pengetahuan kader
28 Orang
UPT Puskesmas Pasundan
3.140.000
55
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan Menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Bayi
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Pengadaan kelas ibu hamil
Meningkatkan kesehatan masyarakat
20 Orang
UPT Puskesmas Pasundan
1.250.000
56
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Peningkatan kinerja kader
SDIDTK
Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan
16 Posyandu dan 14 TK
Posyandu dan Sekolah
1.200.000
57
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Peningkatan kinerja kader
Orientasi kader gizi
Meningkatkan kemampuan kader
17 Orang
UPT Puskesmas Pasundan
1.830.000
58
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Penjaringan kasus balita
Penjaringan kasus balita yang menderita malnutrisi
Meningkatkan kesehatan balita
13 Orang
13 RW
2.600.000
59
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Evaluasi Kader
Petemuan evaluasi kader gizi
Meningkatkan kemampuan kader
28 Orang
UPT Puskesmas Pasundan
3.140.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
154 60
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Pemberian PMT Penyuluhan
Meningkatkan kesehatan PMT
16 Paket
13 RW
1.600.000
61
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Bayi
Peningkatan kinerja karyawan
Orientasi motivator ASI Eksklusif bagi petugas pembina wilayah
Meningkatkan kemampuan karyawan
13 Orang
UPT Puskesmas Pasundan
1.335.000
62
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Kunjungan rumah keluarga bermasalah gizi
Meningkatkan kesehatan masyarakat
2 Kelurahan
2 Kelurahan
1.200.000
63
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Sweeping pemberian kapsul vitamin A
Meningkatkan kesehatan balita
2 Kelurahan
2 Kelurahan
200.000
64
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Bayi
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Sweeping tablet tambah darah
Meningkatkan kesehatan Bumil dan Bufas
2 Kelurahan
2 Kelurahan
200.000
65
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Peningkatan Kinerja Karyawan
Bintek pelayanan gizi di posyandu
Meningkatkan gizi balita
16 Posyandu
16 Posyandu
800.000
66
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan kinerja kader
Bintek pelayanan gizi di posbindu
Peningkatan gizi kader dan lansia
13 Posbindu
13 Posbindu
650.000
67
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Identifikasi keluarga sadar gizi ( kadarzi )
Meningkatkan kesehatan masyarakat
2 Keluarga
2 Kelurahan
100.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
155 68
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Peningkatan gizi
Pendampingan kadarzi
Meningkatkan kesehatan masyarakat
6 Keluarga
69
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Peningkatan kinerja kader
Pelatihan kader dalam rangka pendampingan kadarzi
Meningkatkan pengetahuan kader
13 RW
70
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Revitalisasi Posyandu
Revitalisasi Posyandu
71
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Peningkatan gizi masyarakat
Pemantauan status gizi
Meningkatkan prasarana / sarana pelayanan kesehatan Meningkatkan kesehatan masyarakat
72
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Peningkatan gizi
Pemantauan konsumsi gizi masyarakat
Meningkatkan kesehatan masyarakat
73
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Peningkatan gizi masyarakat
Pemantauan status gizi anak SD
Meningkatkan kesehatan masyarakat/sis wa
16 SD
Kecamatan Regol
320.000
74
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Peningkatan kesehatan siswa
Pemantauan berkala siswa SMP
Meningkatkan kesehatan masyarakat/sis wa
9 SMP
SMP di Kecamatan Regol
180.000
75
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Peningkatan kesehatan siswa
Pemantauan berkala siswa SMA
Meningkatkan kesehatan masyarakat/sis wa
3 SMA
SMA di Kecamatan Regol
60.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
2 Kelurahan
300.000
UPT Puskesmas Pasundan
1.300.000
2 Posyandu
2 Posyandu
1.000.000
2 Keluarga
2 Kelurahan
100.000
7 Kelurahan
7 Kelurahan
-
156 76
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Pemeriksaan garam beryodium
Meningkatkan kesehatan masyarakat
77
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Pelacakan kejadian luar biasa gizi
Meningkatkan gizi masyarakat
78
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Peningkatan pengetahuan kader
Oreintasi Kader P2M, kader TB, kader Survelians
79
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Peningkatan kinerja kader
80
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
81
Peningkatan Kualitas Kesehatan
82
Peningkatan Kualitas Kesehatan
2 Kelurahan
2 Kelurahan
100.000
1 Kali
Kecamatan Regol
50.000
Meningkatkan kemampuan kader
43 Orang
UPT Puskesmas Pasundan
1.830.000
Penjaringan kasus oleh kader
Meningkatkan kinerja kader
13 Orang
13 RW
2.600.000
Peningkatkan kinerja kader
Pertemuan evaluasi atas penjaringan kasus
Meningkatkan kinerja kader
28 Orang
UPT Puskesmas Pasundan
3.140.000
Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Pelacakan pasien mangkir
Meningkatkan kesehatan masyarakat
12 Hari Kerja
Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Pemberian PMT untuk penderita TBC
Penderita TBC
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
Wilayah kerja puskesmas
180.000
-
157 83
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Peningkatan kinerja kader
Refreshing kader tentang penanganan pertama dan tanad bahaya pada DPB
Meningkatkan kinerja kader
16 Posyandu
UPT Puskesmas Pasundan
560.000
84
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Survey pemantauan jentik oleh petugas
Meningkatkan kesehatan masyarakat
2 Kelurahan
Wilayah kerja UPT
160.000
85
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Penyelidikan epidemiologi kasus DBD di wilayah kerja
Meningkatkan kesehatan masyarakat
Wilayah kerja UPT
-
86
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Peningkatkan kesehatan siswa
Imunisasi anak sekolah atas campak
Meningkatkan kesehatan siswa
36 Orang
SD di Kecamatan Regol
720.000
87
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Peningkatan kesehatan siswa
Imunisasi anak sekolah DT
Meningkatkan kesehatan masyarakat/sis wa
36 Orang
SD di Kecamatan Regol
720.000
88
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Peningkatan kesehatan siswa
Imunisasi anak sekolah TD
Meningkatkan kesehatan masyarakat/sis wa
36 Orang
SD di Kecamatan Regol
720.000
89
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Sosialisai hasil cakupan imunisasi lintas sektor
Meningkatkan kesehatan masyarakat
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
140 Orang
UPT Puskesmas Pasundan
4.900.000
158 90
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Penguatan jejaring laporan dengan BPS dan DPS
Meningkatkan keakuratan data kesehatan
91
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Peningkatan kinerja petugas medis
Penyelenggaraan sistem surveilans epidemiologi di wilayah kerja
92
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Peningkatan kinerja petugas medis
93
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
94
Peningkatan Kualitas Kesehatan
95
96
BOS dan DPS
240.000
Meningkatnya kinerja petugas medis
Wilayah kerja UPT
-
Pelaksanaan penanganan KLB sesuai kasus
Meningkatkan kinerja petugas kesehatan
Wilayah kerja UPT
-
Peningkatan kinerja petugas medis
Capacity building tim gerak cepat UPT Puskesmas Pasundan
Meningkatkan kinerja petugas kesehatan
10 Hari
UPT Puskesmas Pasundan
300.000
Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Peningkatan kinerja petugas medis
Pelatihan penanganan bencana bagi petugas dan masyarakat
Meningkatkan kinerja petugas kesehatan
4 Orang
UPT Puskesmas Pasundan
240.000
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Peningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat
Mobile klinik dan mobile CVT
Meningkatkan kinerja petugas kesehatan
5 Orang
Kelurahan Pungkur
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Peningkatan kinerja kader
Pelatihan kader WPA
Meningkatkan kinerja kader
10 Orang
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
24 Kali
UPT Puskesmas Pasundan
75.000
300.000
159 97
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Pelatihan remaja perduli AIDS
Meningkatkan pengetahuan generasi muda
98
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Peningkatan kesehatan siswa
Road to school
Meningkatnya kesehatan siswa
99
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Pembinaan kelompok resiko tinggi koordinasi dengan LSM
Meningkatkan kesehatan masyarakat
6 Orang
100
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Peningkatan kinerja petugas medis
Pelatihan petugas tentang PMTCT
Meningkatkan kinerja petugas kesehatan
40 Orang
UPT Puskesmas Pasundan
1.200.000
101
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Sosialisasi tentang materi kusta, rabies, leptospirosis, anthrax dan flue
Meningkatkan kesehatan masyarakat
40 Orang
UPT Puskesmas Pasundan
600.000
102
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Penyehatan kualitas lingkungan permukiman
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Pemetaan Rumah Sehat
Meningkatkan kesehatan masyarakat
20 RT
RW 04 dan RW 05 Kelurahan Balonggede
1.000.000
103
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Pembinaan Wilayah Kerja
Meningkatkan kesehatan masyarakat
13 RW
13 RW
2.600.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
10 Orang
UPT Puskesmas Pasundan
300.000
10 Sekolah
Sekolah di Kecamatan Regol
150.000
Dewi Sartika
90.000
160 104
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Pembinaan KK Rawan
Meningkatnya kesehatan masyarakat
105
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Peningkatan kesehatan siswa
Penjaringan anak sekolah dasar
Meningkatnya kesehatan siswa
106
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan kesehatan kader
Orientasi kader kesehatan remaja
107
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Peningkatan kinerja dokter kecil
108
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
109
Peningkatan Kualitas Kesehatan
110
Peningkatan Kualitas Kesehatan
13 RW
2.075.000
66 Orang
9 SD di Kecamatan Regol
1.320.000
Meningkatknya kesehatan remaja
40 Orang
UPT Puskesmas Pasundan
4.250.000
Pelatihan dokter kecil
Meningkatnya kemampuan dokter kecil
50 Orang
UPT Puskesmas Pasundan
1.750.000
Pelatihan guru UKS
Refreshing guru UKS Tk SD
Meningkatnya pengetahuan guru UKS
16 SD
UPT Puskesmas Pasundan
560.000
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Peningkatan kesehatan siswa
Pemantauan berkala siswa SD
Meningkatnya kesehatan siswa
48 Orang
SD di Kecamatan Regol
960.000
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Penyelidikan epidemiologi kasus DBD di wilayah kerja
Meningkatnya kesehatan masyarakat
80 Orang
SD di Kecamatan Regol
1.600.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
100 Orang
161 111
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Pembangunan Puskesmas Kel. Cigondewah Rahayu
Pembangunan Puskesmas Kel. Cigondewah Rahayu
Mewujudkan Sarana Kesehatan yang Representatif
112
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Promosi Kesehatan
Penyuluhan kelompok dalam gedung
pengunjung
96X/thn
Puskesmas Babakan Sari
113
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Promosi Kesehatan
Konseling/Klinik Khusus
puskesmas
96X/thn
Puskesmas Babakan Surabaya/PKM Basur
114
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Promosi Kesehatan Luar Gedung
PHBS TATANAN SEKOLAH
sekolah
43 sklh x1kl
Puskesmas Babakan Sari/sekolah
115
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Promosi Kesehatan Luar Gedung
PHBS TATANAN INSTITUSI
kantor
6 kel x 1kl
kantor kelurahan/Puske smas Babakan Sari
840.000
116
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Promosi Kesehatan Luar Gedung
Pembinaan Posyandu
bayi,balita,bumi l,bufas,kader
110 posyx 12bln
Puskesmas Babakan Sari/Kecamatan Kiaracondong
66.000.000
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
1 unit
Kel. Cigondewah Rahayu
500.000.000
1.500.000
300.000
3.515.000
162 117
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Promosi Kesehatan Luar Gedung
Pembentukan RW Siaga
RW
12 RW x 1pkt
118
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Promosi Kesehatan Luar Gedung
Pembinaan Rw siaga
RW
9 rw x 3kl
RW SIAGA / Puskesmas
1.350.000
119
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Promosi Kesehatan Luar Gedung
Penyuluhan kelompok luar gedung
posy,posbindu,s ekolah,kelpk.ma sy
4klx2pkmx 12bln
Puskesmas Babakan Sari
4.800.000
120
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Penyehatan kualitas lingkungan permukiman
KESEHATAN LINGKUNGAN
Pendataan Sasaran, dan pemetaan
kelurahan
85 pt
RW/Puskesmas
8.500.000
121
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Penyehatan kualitas lingkungan permukiman
KESEHATAN LINGKUNGAN
Pemeriksaan Sarana
rumah tangga
480 OH
RW/Puskesmas
24.000.000
122
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Penyehatan kualitas lingkungan permukiman
KESEHATAN LINGKUNGAN
Pengambilan/ Pemeriksaan Sampel air secara bakteriologis dan kimia
45 sampel
RW/Puskesmas
15.750.000
123
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
KESEHATAN LINGKUNGAN
Pengambilan/ Pemeriksaan Sampel makanan jajanan anak sekolah
22 sampel
Puskesmas Babakan Sari/sekolah
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
RW 6 KEL/Puskesmas
28.800.000
2.860.000
163 124
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
KESEHATAN LINGKUNGAN
Pengambilan/ Pemeriksaan Sampel MAMIN, air bersih, alat makan, rektal swab
125
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Penyehatan kualitas lingkungan permukiman
KESEHATAN LINGKUNGAN
Pengadaan alat dan bahan
126
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Penyehatan kualitas lingkungan permukiman
KESEHATAN LINGKUNGAN
pertemuan dan pembinaan pokmair
127
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
KESEHATAN IBU DAN ANAK
128
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
129
Peningkatan Kualitas Kesehatan
130
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Penjamah mak./Puskesmas
6.500.000
Puskesmas
3.000.000
Pokmair
RW/Puskesmas
3.000.000
Pendataan Bumil/Buteki/bayi/Balita
posyandu
posyandu/Puskes mas
4.400.000
KESEHATAN IBU DAN ANAK
Pemeriksaan Bumil
2315 bumil
4kl
Puskesmas/klinik swasta
-
Menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Bayi
KESEHATAN IBU DAN ANAK
Pemeriksaan Bufas
2210 bufas
3kl
Puskesmas
-
Menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Bayi
KESEHATAN IBU DAN ANAK
Pelembagaan PWS KIA
lintas sektor
3kl x 6kel
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
10 sampel
kelurahan/Puske smas
9.000.000
164 131
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Bayi
KESEHATAN IBU DAN ANAK
AMP
132
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Bayi
KESEHATAN IBU DAN ANAK
Pelacakan kematian
-
133
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Bayi
KESEHATAN IBU DAN ANAK
Pertemuan Pembinaan
-
134
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Bayi
KESEHATAN IBU DAN ANAK
Pelacakan Bumil/Bulin resti
469 risti
135
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Bayi
KESEHATAN IBU DAN ANAK
Pertemuan dan Pembinaan BPS/Klinik Bersalin
20 sarkesta
2kl/thn
sarkesta/Puskes mas
136
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Pemeliharaan kendaraan
Pemeliharaan sepeda motor
5 spd motor
4 kl/thn
Puskesmas
5.000.000
137
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Pemeliharaan kendaraan
Pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling
1 puskel
Puskesmas
2.500.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
nakes
4kl/thn
Puskesmas
Puskesmas
2.000.000
600.000
-
165 138
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Pemeliharaan kendaraan
Pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling
1 puskel
Puskesmas
2.500.000
139
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Pemeliharaan kendaraan
Pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling
1 puskel
Puskesmas
2.500.000
140
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Pemeliharaan kendaraan
pengadaan BBM
5 spd motor
12000 ltr
Puskesmas
54.000.000
141
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Pemeliharaan kendaraan
pengadaan BBM
puskesmas keliling 1 puskel
2400 ltr
Puskesmas
10.800.000
142
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Pengadaan ALAT MEDIS
Peralatan gigi
2 pt
4kl
Puskesmas
2.000.000
143
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Pengadaan ALAT MEDIS
Peralatan medis umum
2 pt
Puskesmas
4.000.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
166 144
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Pengadaan sarana/prasana puskesmas
pengadaan komputer
15 pt
Puskesmas
145
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Pengadaan sarana/prasana puskesmas
Pengadaan MEUBELER
10 pt
2500000
146
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Pengadaan sarana/prasana puskesmas
Pengadaan Pembelian Tirai
147
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Pengadaan sarana/prasana puskesmas
pembayaran telepon
148
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Pengadaan sarana/prasana puskesmas
pembayaran internet
149
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Pengadaan sarana/prasana puskesmas
Pengadaan Laptop
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
7.500.000
-
Puskesmas
2.500.000
12 bln
Puskesmas
3.600.000
12 bln
Puskesmas
2.400.000
1 kl
Puskesmas
10.000.000
167 150
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Pengadaan sarana/prasana puskesmas
Pengadaan Infocus
1 kl
Puskesmas
5.500.000
151
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Pengadaan sarana/prasana puskesmas
Pengadaan Wireless
1 kl
Puskesmas
2.000.000
152
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
REHAB GEDUNG PUSKESMAS
UPT PKM BABAKAN SARI
Puskesmas Babakan Sari
-
153
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
REHAB GEDUNG PUSKESMAS
PKM BABAKAN SURABAYA
Puskesmas Babakan Surabaya
-
154
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Pengadaan sarana/prasana puskesmas
Pengadaan Alat Tulis Kantor Rutin
Puskesmas
30.000.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
ATK
1 pt
168 155
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Pengadaan sarana/prasana puskesmas
penggandaan
1pt
Puskesmas
18.000.000
156
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Pengadaan sarana/prasana puskesmas
Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik
1 pt
Puskesmas
3.000.000
157
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Pengadaan sarana/prasana puskesmas
Pengadaan alat rumah tangga
1 pt
Puskesmas
2.000.000
158
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Pengadaan sarana/prasana puskesmas
Pengadaan Alat kebersihan
1 pt
Puskesmas
3.500.000
159
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
RW siaga
RW siaga
3 lokasi
9.300.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
Peningkatan keselamatan Ibu Hamil
31 orang
169 160
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Pertemuan dalam rangka pembinaan RW siaga
Pertemuan dalam rangka pembinaan RW siaga
Forum RW siaga
135 orang lintas sektor dan forum RW
6 Kelurahan
4.725.000
161
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Pelatihan pendataan PHBS untuk kader posyandu
Pelatihan pendataan PHBS untuk kader posyandu
Kader POsyandu
30 Peserta dan 200 orang kader posyandu
6 Kelurahan
7.500.000
162
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Sosialisasi kawasan tanpa rokok
Sosialisasi kawasan tanpa rokok
kepada tokoh masyarkat
50peserta x 6 Kelurahan
6 Kelurahan
4.500.000
163
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Pembuatan Ruang gudang puskesmas
Pembuatan Ruang gudang puskesmas
Lantai 3 Puskesmas
164
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Pembelian kursi Chitose Aula Puskesmas
Pembelian kursi Chitose Aula Puskesmas
Kursi
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
30 M3
Puskesmas Kopo
60.000.000
100buah
Puskesmas Kopo
23.000.000
170 165
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Pengecetan Gedung Puskesmas
Pengecetan Gedung Puskesmas
Dinding Puskesmas Kopo
50M2
puskesmas KOPO
75.000.000
166
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Pembuatan Saluran air Puskesmas
Pembuatan Saluran air Puskesmas
Saluran air
80 M
Puskesmas Kopo
16.000.000
167
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Pembangunan Puskesmas Cigadung
Pembangunan Puskesmas Cigadung
Terbangunya Puskesmas
450 m2
Jalan Cigadung Raya Barat
1.350.000.0 00
168
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Penyuluhan P4K
Penyuluhan P4K
Meningkatkan pengetahuan ibu hamil
50 posyandu
Posyandu
25.000.000
169
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Bayi
Kunjungan Rumah Bumil Risti dan Balita Risti
Kunjungan Rumah Bumil dan Balita Risti
Terpantaunya kesehatan Bumil dan Balita risti
46 paket
RW
13.800.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
171 170
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan Bumil Gizi Buruk gakin
Makanan Tambahan (PMT) dan Bumil Gizi Buruk gakin
Balita dan Bumil gizi Buruk Gakin dapat PMT
30 Orang
Posyandu
27.000.000
171
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Pengadaan Timbangan Bayi
Pengadaan Timbangan Bayi
Tersedianya Timbangan Bayi
50 posyandu
Posyandu
50.000.000
172
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Pendataan PHBS,Tatanan Pendidikan dan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi)
Pendataan PHBS,Tatanan Pendidikan dan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi)
Terdatanya PHBS dan Keluarga Sadar Gizi
50 posyandu
Posyandu
25.000.000
173
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Penyuluhan Kesehatan Remaja tentang HIV/AIDS dan Penyakit menular seksual
Kesehatan Remaja tentang HIV/AIDS dan Penyakit menular seksual
Meningkatnya Pengetahuan Masyarkat
50 posyandu
Posyandu
12.500.000
174
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemantauan Jumantik, penemuan tersangka TBC dan makan obat TBC serta Sweeping Immunisasi
Pemantauan Jumantik, penemuan tersangka TBC dan makan obat TBC serta Sweeping Immunisasi
Terpantaunya Jumantik dan TBC dan Sweeping Immunisasi
46 paket
RW
27.600.000
175
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Bias DT, TT dan Campak
Bias DT, TT dan Campak
Terimunisasi anak sekolah
15 SD/MI
SD/MI
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
7.500.000
172 176
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Pembinaan dan pengembangan RW Siaga
Pembinaan dan pengembangan RW Siaga
Terbinanya RW Siaga
46 RW
177
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Pemeriksaan sampel makanan jajanan anak sekolah
Pemeriksaan sampel makanan jajanan anak sekolah
Terperiksanya makanan jajanan anak sekolah
15
178
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Pemeriksaan Balita
Pemeriksaan Balita
Warga Masyarakat
Kelurahan
2.000.000
179
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Poging
Poging
Warga Masyarakat
Kelurahan
1.500.000
180
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Pnyuluhan Kesehatan
Pnyuluhan Kesehatan
Warga Masyarakat
Kelurahan
1.000.000
181
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
PMT
PMT
Warga Masyarakat
Kelurahan
28.750.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
9 Posyandu
RW
23.000.000
SD/MI
15.000.000
173 182
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Pembinaan Kader Kesehatan
Pembinaan Kader Kesehatan
Warga Masyarakat
40 Kader Kesehatan
183
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Loka Karya Mini
Loka Karya Mini
Warga Masyarakat
4xPer Tahun
184
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Pendataan PHBS
Pendataan PHBS
Warga Masyarakat
185
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Pengembangan RW/Kel.Siaga
Pengembangan RW/Kel.Siaga
186
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
PMT Pemilihan
187
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
188
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Kecamatan
16.800.000
Kel. Merdeka
6.000.000
226 RT Per Tahun
Kelurahan KBPS
2.260.000
Warga Masyarakat
Tokoh Masyarakat
Kel. BBC
12.000.000
PMT Pemilihan
Warga Masyarakat
90 Hari
Kel. BBC
13.500.000
Pemantauan Penyakit Berbasis Masy
Pemantauan Penyakit Berbasis Masy
Warga Masyarakat
12xPer Tahun
Kel. BBC
27.120.000
Revitalisasi Posyandu
Revitalisasi Posyandu
Warga Masyarakat
33 Posyandu
Kel. BBC
49.500.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
174 189
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
-Penambahan bangunan
-Penambahan bangunan
190
Peningkatan Kualitas Kesehatan
-Peninggian halaman depan dan belakang
191
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
192
Peningkatan Kualitas Kesehatan
193
Peningkatan Kualitas Kesehatan
PKM Jajaway
-
-Peninggian halaman depan dan belakang
PKM Jajaway
-
-Pembuatan pagar sekeliling puskesmas
-Pembuatan pagar sekeliling puskesmas
PKM Jajaway
-
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
-Pengadaan alat ukur panjang badan
-Pengadaan alat ukur panjang badan
Tersedianya sarana kesehatan
24 buah
kel. Antapani Tengah
2.400.000
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
-Pengadaan alat ukur lingkar lengan atas bumil
-Pengadaan alat ukur lingkar lengan atas bumil
Tersedianya sarana kesehatan
24 buah
kel. Antapani Tengah
360.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
Peningkatan Sarana Pelayanan
175 194
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
-Perluasan gedung PUSKESMAS (Lt.2)
-Perluasan gedung PUSKESMAS (Lt.2)
Peningkatan sarana pelayanan
1 paket
195
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
-Pengadaan KMS LANSIA
-Pengadaan KMS LANSIA
Tersedianya sarana
500 Lembar
Kel. Antapani tengah
1.000.000
196
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
-Pengadaan Buku KIA
-Pengadaan Buku KIA
Tersedianya sarana
300 buku
Kel. Antapani Tengah
2.550.000
197
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
-Pemasangan lampu penerangan halaman puskesmas
-Pemasangan lampu penerangan halaman puskesmas
Peningkatan keamanan dan kenyamanan pelayanan kesehatan
2 unit
KEL. Antapani kulon
30.000.000
198
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Renovasi Puskesman Sekejati
Pembangunan Kesehatan
Tersedianya sarana pelayanan kesehatan masyarakat
500m
kel.sekejati
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
PKM Griya Antapani
486.000.000
-
176 199
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Pembangunan Puskesmas Jatisari
Pembangunan Kesehatan
200
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Penambahan ruang pelayanan
Penambahan ruang pelayanan
201
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Pembinaan RW Siaga
Pembinaan RW Siaga
202
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Pengadaan gedung Puskesmas
Pengadaan gedung Puskesmas
203
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Rehab ringan di ruang pendaftaran apotek dan ruang tunggu
Rehab ringan di ruang pendaftaran apotek dan ruang tunggu
Meningkatkan keamanan dan kenyamanan petugas dan pasien
10 m2
204
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Pelatihan kader Tb
Pelatihan kader Tb
Meningkatkan cakupan penjaringan kasus Tb BTA+
53 orang
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
Tersedianya sarana pelayanan kesehatan masyarakat
Terwujudnya kesiapsiagaan warga dalam menangani masalah kesehatan Mendekatkan Puskesmas ke warga sukamiskin dan Cisaranten Binaharapan
1 unit
Kelurahan Jatisari
1.500.000.0 00
1 Paket
UPT Puskesmas Cpmk Kel Cipamokolan
-
1 paket
RW 04, 05 dan 08 Kel. Manjahlega
15.000.000
5000 m2
RW.06 Kelurahan Cisaranten Binaharapan
1.500.000.0 00
Puskesmas Rusunawa
10.000.000
UPT Puskesmas Arcamanik
10.000.000
177 205
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Pemberian transport kader penemu kasus BTA+
Pemberian transport kader penemu kasus BTA+
60 kasus
UPT Puskesmas Arcamanik
10.000.000
206
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Pembinaan kader Jumantik
Pembinaan kader Jumantik
Meningkatkan cakupan rumah bebas jentik menjadi 100%
53 orang
UPT Puskesmas Arcamanik
10.000.000
207
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Pelatihan RW siaga
Pelatihan RW siaga
Semua RW menjadi RW siaga
29 RW
UPT Puskesmas Arcamanik
14.500.000
208
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pembinaan RW siaga aktif
209
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Pembinaan RW siaga aktif
Semua RW siaga menjadi RW siaga aktif
21 RW
UPT Puskesmas Arcamanik
10.500.000
Pelatihan kader baru
Pelatihan kader baru
106 orang
UPT Puskesmas Arcamanik
10.000.000
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Revitalisasi Posyandu
Revitalisasi Posyandu
Semua kader Posyandu mendapat pelatihan tentang Posyandu Cakupan kegiatan Posyandu 100% dan Posyandu mandiri 80%
210
Peningkatan Kualitas Kesehatan
53 Posyandu
UPT Puskesmas Arcamanik
10.000.000
211
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Pelatihan guru UKS
Pelatihan guru UKS
Semua sekolah menjalankan PHBS dan menjadi UKS dengan strata utama
37 orang
UPT Puskesmas Arcamanik
10.000.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
178 212
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Pelatihan dokter kecil
Pelatihan dokter kecil
Semua sekolah menjalankan PHBS dan menjadi UKS dengan strata utama
213
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Pelatihan kader Kesehatan Remaja
Pelatihan kader Kesehatan Remaja
214
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Pelatihan kader KIA
Pelatihan kader KIA
Menekan peningkatan dan penyebaran kasus HIV di kalangan remaja Meningkatkan cakupan pelayanan ibu hamil
215
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Pembinaan sarana kesehatan swasta
Pembinaan sarana kesehatan swasta
216
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Sosialisasi pemakaian obat dan pembinaan pengobatan tradisional
Sosialisasi pemakaian obat dan pembinaan pengobatan tradisional
217
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Pengadaan sarana penyuluhan dan KMS
Pengadaan sarana penyuluhan dan KMS
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
5 orang x 24 SD
UPT Puskesmas Arcamanik
10.000.000
5 orang x 13 sekolah
UPT Puskesmas Arcamanik
10.000.000
53 orang
UPT Puskesmas Arcamanik
10.000.000
Meningkatkan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan
16 orang
UPT Puskesmas Arcamanik
10.000.000
Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pemakaian obat dan pengobatan tradisional
53 orang kader, 20 orang tukang jamu gendong
UPT Puskesmas Arcamanik
10.000.000
Flyer diare 2000 lembar, KMS Balita laki-laki 1000 lembar, KMS Balita perempuan 1000 lembar,
UPT Puskesmas Arcamanik
17.000.000
179 218
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Pemberian PMT Balita
Balita
72 Balita
PASIRBIRU (RW.07)
6.200.000
219
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Bayi
Pemberian PMT Ibu Hamil
Warga Miskin
20 orang
RW 06
3.000.000
220
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
RW Siaga
RW Siaga
2 RW
PASIRBIRU
5.000.000
221
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Refreshing Kader Jumantik
Refreshing Kader Jumantik
1 Unit
PUSKESMAS CIBIRU
222
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Pondasi Kirmir halaman Puskesmas
Membuat dudukan pondasi pagar Puskesmas
52 m
Puskesmas Cibiru
40.000.000
223
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Pagar Puskesmas
Miningkatkan keamanan Puskesmas
75 m
Puskesmas Cibiru
20.000.000
224
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Pengerukan halaman Puskesmas
Mempermudah akses masuk ke-Puskesmas
300 m x 40 cm
Puskesmas Cibiru
20.000.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
Kemandirian masy. Dalam mengatasi masalah kesehatan diri dan lingkungan Meningkatkan kemampuan kader dalam pemantauan jentik
500.000
180 225
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Pavingisasi halaman Puskesmas
Pavingisasi halaman Puskesmas
Mempermudah akses masuk ke-Puskesmas
226
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Relokasi Puskesmas Cilengkrang Cisurupan
Relokasi Puskesmas Cilengkrang Cisurupan
Kemasyarakatan
227
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Rehab Puskesmas Cipadung (Jl. Desa Cipadung)
Rehab Puskesmas Cipadung (Jl. Desa Cipadung)
Kemasyarakatan
228
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Rehab Gedung Puskesmas/Perbaikan Atap
Rehab Gedung Puskesmas/Perbaikan Atap
Pelayanan Kesehatan
229
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
RW SIAGA
RW SIAGA
230
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Refresing Kader Jumantik
Refresing Kader Jumantik
231
Peningkatan Kualitas
Pemberdayaan masyarakat dalam
Revitalisasi Posyandu
Revitalisasi Posyandu
Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan diri dan lingkungannya Meningkatkan kemampuan Kader dalam pemantauan Jentik Meningkatkan fungsi Posyandu
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
300 m²
Puskesmas Cibiru
10.000.000
I Unit
CISURUPAN
1.000.000. 000
1 Unit
CIPADUNG
250.000.000
320 m2
PALASARI (RW.13)
78.590.000
2 RW
KELURAHAN PASIRBIRU
5.000.000
1 Unit
Puskesmas Cibiru
500.000
1 Unit
Puskesmas Cibiru
2.000.000
181 Kesehatan
pembangunan kesehatan
232
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Jamkesmas
Jamkesmas
233
Peningkatan Kualitas Kesehatan
PMT Balita dan Lansia
PMT Balita dan Lansia
234
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pelatihan kader posyandu
235
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
236
Peningkatan Kualitas Kesehatan
237
Peningkatan Kualitas Kesehatan
238
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
sebagai tempat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan Kesehatan masyarakat
65 kk
PALASARI (Rw.08)
67.600.000
Kesehatan masyarakat
18 paket
PALASARI (Rw.01 s/d 14)
37.800.000
Pelatihan kader posyandu
Kesehatan masyarakat
36 orang
PALASARI (Rw.01 s/d 14)
7.600.000
Pelatihan
Pelatihan Kader Terpadu RW.07
Meningkatnya Pengetahuan
50 Orang
RW 07 Kel. Pasirendah
15.000.000
Pembangunan Puskesmas
Pembangunan Puskesmas
Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
1 unit
Kel.Pasirjati
800.000.000
Sosialisasi Penyakit Menular
Sosialisasi Penyakit menular
Meningkatkan Kesehatan masyarakat
150 Orang
Sosialisasi pencegahan HIV/AIDS
Sosialisasi pencegahan HIV/AIDS
Warga
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
1 Paket
Se Kecamatan Ujungberung
Kelurahan
30.000.000
-
182 239
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Peluasan gedung puskesmas Riung Bandung
Peluasan gedung puskesmas Riung Bandung
Puskesmas
200 M2
Jl Riung purna XI 2
600.000.000
240
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pengadaan sepeda motor
Pengadaan sepeda motor
Motor
2 Buah
Jl Riung purna XI 2
25.000.000
241
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Pengadaan infocus
Pengadaan infocus
Infocus
1 Buah
Jl Riung purna XI 2
6.000.000
242
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Pengadaan laptop
Pengadaan laptop
Laptop
1 Buah
Jl Riung purna XI 2
8.000.000
243
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Rehab pagar puskesmas
Pagar
25 Meter
25 Meter
Jl Riung purna XI 2
40.000.000
244
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Puskesmas dan RSUD
Pemeliharaan gedung Puskesmas Cempaka Arum
Pemeliharaan gedung Puskesmas Cempaka Arum
Puskesmas
800 M2
Jl Cimincrang
10.000.000
245
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Pengadaan sepeda mot
Pengadaan sepeda mot
Motor
2 Buah
Jl Cimincrang
25.000.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
183 246
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Warga
247
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Sosialisasi Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Sosialisasi Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Masyarakat
248
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja Puskesmas Panghegar & Panyileukan
Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja Puskesmas Panghegar & Panyileukan
249
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia, balita dan remaja
250
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
251
Peningkatan Kualitas Kesehatan
252
253
1 Paket
Kelurahan Cisaranten Kidul
-
30 orang
4 Kelurahan
20.000.000
Remaja
2 Puskesmas
4 Kelurahan
50.000.000
Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia, balita dan remaja
Lansia, balita, remaja
2 Puskesmas
4 Kelurahan
50.000.000
Penjaringan Kesehatan
Penjaringan Kesehatan
Anak sekolah
450 anak
4 Kelurahan
-
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Pemeriksaan berkala
Pemeriksaan berkala
Anak sekolah
2500 anak
4 Kelurahan
-
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Pelatihan dokter kecil
Pelatihan dokter kecil
Anak sekolah
160 anak
4 Kelurahan
30.000.000
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
c RW Siaga
Pelatihan dan Pembentukan RW Siaga
RW
8 RW
4 Kelurahan
100.000.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
184 254
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Puskesmas kliling
Masyarakat
200 orang
4 Kelurahan
30.000.000
255
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Pembinaan Cara Penggunaan Alat Fogging
Pembinaan Cara Penggunaan Alat Fogging
Mencegah DBD
4 kali dalam satu tahun
4 kelurahan SeKecamatan Cinambo
28.000.000
256
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Pembinaan Posbindu
Pembinaan Posbindu
Meningkatkan kesejahteraan
40 orang
4 kelurahan SeKecamatan Cinambo
40.000.000
257
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
Pelatihan,Pembinaan dan Pengadaan Sarana DIDTK
Pelatihan,Pembinaan dan Pengadaan Sarana DIDTK
Kader
51 RW
4 Kelurahan
-
258
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Pelatihan Kader dan Pelaksanaan PMO
Pelatihan Kader dan Pelaksanaan PMO
Kader
51 RW
4 Kelurahan
-
259
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Penjaringan Suspect TB
Penjaringan Suspect TB
Kader
51 RW
4 Kelurahan
-
260
Peningkatan Kualitas Kesehatan
Meningkatkan Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Penyuluhan DBD,Flu Burung dan Penyakit Menular lainnya
Penyuluhan DBD,Flu Burung dan Penyakit Menular lainnya
Meningkatkan Pelayanan dan Pengetahuan pentingnya menjaga kesehatan kepada masyarakat
51 RW
4 Kelurahan
-
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
185 JUMLAH
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
17.933.818. 500
186
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
187
BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Rencana Kerja (RENJA) 2016 Dinas Kesehatan Kota Bandung
TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
3.1
Implementasi dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25
Tahun
2004
Nasional (SPPN), pembangunan
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
bahwa setiap daerah harus menyusun rencana daerah
secara
sistematis,
terarah,
terpadu,
menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan
Jangka
Panjang
(RPJP)
Daerah,
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pemerintahan
pembangunan daerah
daerah
sesuai
dimaksud
dengan
disusun
kewenangannya
oleh yang
dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
188
untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 3.1.1. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan tahun 2010-2014 Kementerian Kesehatan menetapkan Visi yaitu : “Masyarakat Sehat yang mandiri dan Berkeadilan” Untuk
mencapai
Visi
tersebut
maka
ditetapkan
Misi
Kementerian Kesehatan sebagai berikut: 1. Meningkatkan
derajat
kesehatan
masyarakat,
melalui
pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani. 2. Melindungi tersedianya
kesehatan upaya
masyarakat
kesehatan
yang
dengan
menjamin
paripurna,
merata,
bermutu, dan berkeadilan. 3. Menjamin
ketersediaan
dan
pemerataan
sumberdaya
kesehatan. 4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.
Sedangkan
tujuan
Kementerian
Kesehatan
adalah
terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Strategi yang dikembangkan kementerian Kesehatan adalah : 1. Meningkatkan
pemberdayaan
masyarakat,
swasta
dan
masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan global.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
189
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu
dan
berkeadilan,
serta
berbasis
bukti;
dengan
pengutamaan pada upaya promotif – preventif. 3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional. 4. Meningkatkan
pengembangan
dan
pemberdayaan
SDM
kesehatan yang merata dan bermutu. 5. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. 6. Meningkatkan transparan,
manajemen berdayaguna
kesehatan dan
yang
akuntabel,
berhasilguna
untuk
memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggungjawab. Pernyataan Visi dan Misi kementerian kesehatan memberikan arahan pada seluruh daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota).
3.1.2. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah : “Masyarakat Jawa Barat Yang Mandiri Untuk Hidup Sehat” Visi tersebut diwujudkan dalam 4 (empat) Misi yaitu : a. Akselerator Pembangunan Kesehatan di Jawa Barat b. Menjamin Pelayanan Kesehatan yang Prima c. Mendukung Sumberdaya Pembangunan Kesehatan d. Regulator Pembangunan Kesehatan di Jawa Barat Berdasarkan Visi dan Misi kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat maka Dinas Kesehatan Kota Bandung menetapkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
190
menyelenggarakan pembangunan kesehatan dalam lima tahun kedepan sebagai berikut : a. Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau. b. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan c. Peningkatan manajemen kesehatan dan sistem regulasi bidang kesehatan d. Penjaminan jaminan pembiayaan kesehatan e. Ketersediaan sarana kefarmasian 3.2
TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Visi Kota Bandung Tahun 2013-2018 yaitu Terwujudnya Kota
Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera, merupakan Visi yang selaras dengan Visi Kota Bandung Yang Bermartabat tahun 2025. Kriteria capaian Visi Daerah tahun 2005-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah
Nomor 08 Tahun 2008
tentang RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan pada Visi Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Kriteria Kota Bandung Yang Bermartabat pada Tahun 2025 yang dicirikan dengan masyarakatnya bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kota yang termakmur di Indonesia, kota yang paling menonjol sisi keadilan-nya, kota terbersih di tingkat nasional, kota percontohan atas ketertiban semua aspek kehidupan perkotaan di Indonesia, kota percontohan atas ketaatan serta
kota yang
teraman, mengandung makna secara tekstual dan hakiki melalui Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Untuk mewujudkan Visi Kota Bandung tahun 2013-2018 “ Bandung Kota Yang Nyaman Unggul dan Sejahtera”
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
191
Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan
kondisi
umum pencapaian pembangunan kesehatan 2014, potensi dan permasalahan kesehatan serta lingkungan strategis baik Internal maupun Eksternal maka ditetapkan Visi Dinas Kesehatan Kota Bandung, yaitu : “Mewujudkan Bandung Kota Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan.” Pertama,
suatu
meningkatkan pendekatan
kota
kualitas preventif
yang
terus
lingkungan tidak
menerus
fisik
dan
hanya
sosial
kuratif
berupaya melalui dengan
memaksimalkan seluruh potensi masyarakat secara bersamasama untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan menuju menuju terwujudnya masyarakat yang berprilaku sehat, hidup dilingkungan yang aman, nyaman dan sehat. Kedua,
mandiri
adalah
masyarakat
semakin
berupaya
berperan serta secara aktif dalam mencegah, melindungi dan memelihara dirinya, keluarga, masyarakat dan lingkungannya agar terhindar dari resiko gangguan kesehatan melaui Upaya kesehatan Bersumber Daya Masyarakat. Ketiga, berkeadalian tersedianya akses kesehatan dasar yang murah dan terjangkau terutama pada kelompok menengah ke bawah guna mendukung pencapaian MDG’s
dengan sasaran
pembangunan kesehatan adalah peningkatan akses masyarakat terhadap
pelayanan
meningkatnya
angka
kesehatan harapan
antara hidup,
lain
ditandai
menurunnya
oleh
tingkat
kematian bayi dan kematian ibu melahirkan.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
192
3.2.1. Misi Misi Dinas Kesehatan Kota Bandung disusun dalam rangka mengimplementasikan Iangkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi dinas Kesehatan Kota Bandung
yang
merupakan bagian dari visi Kota Bandung. Selaras dengan salah satu misi Kota Bandung yang telah ditetapkan yaitu Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing, yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kota Bandung lima tahun mendatang adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kesehatan
upaya kesehatan
perorangan
masyarakat dan upaya
yang
paripurna,
merata,
bermutu,terjangkau. 2. Mewujudkan
pembangunan
berwawasan
kesehatan
dan
menggerakan masyarakat berperilaku hidup sehat 3. Meningkatkan tata kelola manajemen pembangunan kesehatan 3.3
PROGRAM DAN KEGIATAN Program
merupakan
dan
kegiatan
penjabaran
dari
Dinas Tujuan
Kesehatan dan
tahun
Sasaran
2016
Rencana
Strategis Dinas Kesehatan pada Tahun ke-3 seperti pada tabel berikut ini :
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
193
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
194
TABEL 3.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS KESEHATAN TAHUN KE-3 NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET KINERJA 2016
1 1
2 Meningkatkan kesehatan masyarakat
3
4
5
6
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, kegawat daruratan dan rujukan khususnya masyarakat miskin
1.1 Persentase Pemenuhan pencapaian SPM pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, ibu dan lansia
Persentase
87%
1.2 Persentase Persentase Pemenuhan pencapaian SPM penyakit menular yang ditangani
100%
1.3 Persentase Pemenuhan pencapaian pelayanan
100%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
Persentase
195
kesehatan lainnya
Meningkatnya kesehatan
1.4 Persentase Persentase Fasilitas kesehatan yang memiliki sertifikat ijin
100%
1.5 Persentase Persentase Pasien miskin yang dirujuk dan dilayani oleh PPK II
100%
1.6 Persentase Persentase Kecamatan dengan pemenuhan puskesmas dibandingkan ratio jumlah puskesmas dan jumlah penduduk
80,00
1.7 Persentase Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
77,31
2.1 Persentase
0,56%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
Persentase
196
masyarakat
Balita gizi buruk 2.2 Persentase Bumil KEK
Menurunnya kejadian penyakit menular di masyarakat
Persentase
20,30%
2.3 Angka 100.000 Kelahiran kematian Ibu Hidup
68,64
2.4 Angka 1000 Kelahiran Kematian Bayi Hidup
29,13
3.1 Persentase Penurunan penderita penyakit menular : a. Demam berdarah Persentase dengue (DBD)
16,15%
b. Inpeksi Saluran Persentase Pernafasan Akut (ISPA) pada Balita
4,80%
c. Diare
2,20%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
Persentase
197
3.2 Persentase Persentase Penanggulangan Kejadian Luar Biasa < dari 24 Jam 2
Meningkatkan sanitasi dasar dan prilaku hidup bersih dan sehat masyarakat
100
Meningkatnya Kesiapsiagaan masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan
4.1 Persentase Siaga Aktif
RW Persentase
70%
Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan penggunaan air minum
5.1 Persentase Persentase Kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat
20%
5.2 Persentase Persentase Rumah tangga menggunakan air minum yang memenuhi syarat
76,30%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
198
Meningkatkan tertib administrasi perkantoran, penyediaan sarana dan prasarana
Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik
6.1 Persentase Persentase Temuan BPK/ Inspektorat yg ditindaklajuti
100%
6.2 Persentase Nilai Katagori evaluasi AKIP Dinas Kesehatan Kota Bandung
B (71,00)
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
199
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
200
3.4
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah
salah
satu
rujukan
penting
dalam
perencanaan
pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi
dan
arah
kebijakan
pembangunan
kesehatan
merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengacu kepada bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran. Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas tentang upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi yang dipilih, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Strategi
dan
arah
kebijakan
SKPD
Dinas
Kesehatan
mengacu kepada strategi RPJMD Pemerintah Kota yang tertuang dalam Misi 3 yaitu Membangun Masyarakat Yang Madiri, Berkualitas Dan Berdaya Saing yang secara
rinci
dijabarkan
dalam strategi SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung ke dalam Misi 1 sampai dengan Misi 3, sebagai berikut :
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
201
TABEL3.2 Strategi dan arah Kebijakan SKP D Dinas Kesehatan Kota Bandung M ISI
TUJUAN
1 2 Meningkatkan Meningkatkan pelayanan kesehatan kesehatan masyarakat masyarakat yang paripurna, merata, bermutu, dan terjangkau
SASARAN 3 Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar, kegawat daruratan dan rujukan khususnya masyarakat miskin
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
KETERANGAN
4 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, penderita penyakit menular dan tidak menular
5
6
Peningkatan pelayanan kesahatan khusus masyarakat. Peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang dirujuk
meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat
Meningkatkan penataan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin
Penyebaran Puskesmas sesuai dengan proposi jumlah penduduk disuatu kecamatan
Meningkatkan standar pelayanan kesehatan dasar
Pengendalian standar pelayanan di fasilitas kesehatan yang memiliki sertifikat ijin
akses pelayanan kesehatan dasar yang terjangkau dengan tersebarnya puskesmas sesuai dengan proporsi jumlah penduduk disuatu wilayah deteksi dini kesehatan ibu dan bayi serta kondisi status gizi masyarakat
Meningkatnya kesehatan masyarakat
pemantauan kesehatan Ibu dan Anak serta status gizi masyarakat
Pemberantasan, penanggulangan penyakit menular
pemantauan penyakit menular
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
Meningkatkan pelayanan Puskesmas dengan fasilitas ambulance 24 jam
.
202
M ISI
1 Mewujudkan Pembangunan berwawasan kesehatan dan menggerakan masyarakat berperilaku hidup sehat
TUJUAN
SASARAN
3 2 Meningkatkan sanitasi Meningkatnya kesadaran dasar dan prilaku hidup masyarakat bersih dan sehat masyarakat
Meningkatnya penyehatan lingkungan
Meningkatkan tata kelola manajemen pembangunan kesehatan
. Meningkatkan tertib administrasi perkantoran, penyediaan sarana dan prasarana
Meningkatnya kapasitas suber daya aparatur penunjang pelayanan kesehatan
Meningkatnya pengelolaan manajemen administrasi perkantoran
Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pembangunan daerah
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
KETERANGAN
4
5
6
Penguatan Meningkatkan RW pemberdayaan Siaga aktif masyarakat, kerjasama dan kemitraan dalam peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
penyehatan lingkungan melalui kampanye hidup sehat Pembinaan, pengawasan, pengendalian kapasitas sumber daya aparatur serta system pelaporan capai kinerja keuanagan.
Meningkatkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di kelurahan
Pengawasan dan pengendalian pengelolaan administrasi Barang/ Asset daerah Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan
tercatat dan terlaporkannya barang/aset daerah melalui SIMDA Barang
Menindaklanjuti hasil temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat
Meningkatnya Nilai evaluasi LAKIP Dinas Kesehatan Kota Bandung
203
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
204
Kebijakan Program Pembangunan Kesehatan Pada Tahun 2016 adalah : a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Tujuan Meningkatkan persediaan obat dan alat kesehatan yang memadai
untuk
menunjang
Pelayanan
Kesehatan
dan
peningkatan mutu pelayanan farmasi dan komunitas. Sasaran 1) Meningkatnya ketersediaan obat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 2) Meningkatnya pengadaan dan pengembangan alat kesehatan 3) Meningkatnya pelayanan mutu farmasi dan penggunaan obat serta alkes. Kegiatan 1) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan. b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Tujuan Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang memadai untuk menunjang Pelayanan Kesehatan perorangan dan masyarakat serta penanggulangan masalah status gizi masyarakat. Sasaran 1) Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk miskin 2) Meningkatnya pelayanan dasar terhadap ibu, bayi, balita, anak, remaja 3) Meningkatnya pelayanan kesehatan khusus (mata, jiwa, gigi, kesehatan kerja, olahraga, Napza dan mata) 4) Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
205
5) Meningkatnya
pelayanan
akses
dan
mutu
pelayanan
kesehatan rujukan 6) Meningkatnya
perbaikan
dan
penanggulangan
gizi
masyarakat (bayi,balita, bumil, ibu nifas dan ibu meneteki)
Kegiatan 1) Pembinaan Keluarga Rawan 2) Pembinaan Pelayanan Sarana Kesehatan Dasar Swasta 3) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 4) Pelayanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus 5) Pelayanan Penjaringan Kesehatan Siswa SMP / SMA dan Setingkat 6) Pelayanan Kesehatan Olahraga 7) Pelayanan Kesehatan Matra 8) Pelayanan Kesehatan Indera 9) Pelayanan Kesehatan Tradisional 10) Pelayanan Kesehatan Jiwa 11) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut 12) Pelayanan Kesehatan Kerja c. Program Pengawasan Obat dan Makanan Tujuan Meningkatkan pembinaan , pengawasan dan pengendalian obat, makanan, bahan berbahaya dan NAPZA. Sasaran. 1) Meningkatnya
pemberdayaan
konsumen/masyarakat
bidang obat dan makanan 2) Meningkatnya pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya serta NAPZA
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
206
Kegiatan 1) Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. 2) Peningkatan Pengawasan Obat dan Bahan Berbahaya. d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tujuan Meningkatkan pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat dalam perilaku hidup nsehat serta meningkatkan kelompok Upaya kesehatan Bersumberdaya masyarakat. Sasaran 1) Meningkatnya PHBS rumah tangga, institusi pendidikan, institusi kesehatan, TTU dan tempat kerja 2) Meningkatnya UKBM (Posyandu, posbindu, TOGA, JPKM, UKK, dll) 3) Meningkatnya Kelurahan Siaga Kegiatan 1) Promosi Kesehatan dan Kelurahan Siaga Aktif. e. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Tujuan Meningkatkan pembangunan berwawasan kesehatan melalui penilaian
kwalitas
lingkungan
sehat
menuju
kelurahan,
kecamatan dan Kota sehat. Sasaran 1) Meningkatnya Inspeksi kesehatan lingkungan SAB, TTU, TPM dan
Industri
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
207
2) Meningkatnya Inspeksi
kesehatan
lingkungan
sarana
pembuangan sampah dan sarana pembuangan air limbah serta jamban keluarga 3)
Meningkatnya Pembinaan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Sehat
4)
Meningkatnya Inspeksi dampak pembangunan terhadap kesehatan
Kegiatan 1. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat f. Program
Pencegahan
dan
Penanggulangan
Penyakit
Menular Tujuan Menurunkan angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh penyakit menular Sasaran 1) Meningkatnya penanggulangan penyakit menular (DBD, TBC, HIV/AIDS dll) 2) Meningkatnya komunikasi, informasi dan edukasi
(KIE)
pencegahan dan pemberantasan penyakit menular Kegiatan 1) Pelayanan
Pencegahan
dan
Penenggulangan
Penyakit
Pencegahan
dan
Penanggulangan
Penyakit
Menular 2) Pelayanan
Menular Lainnya g. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Tujuan Meningkatkan standarisasi tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
208
Sasaran 1) Meningkatnya standar tenaga kesehatan 2) Meningkatnya standar fasilitas pelayanan kesehatan 3) Meningkatnya penyusunan pedoman standar pelayanan kesehatan 4) Meningkatnya sertifikasi tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan Kegiatan 1) Standarisasi Tenaga dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan h. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu
dan
Jaringannya. Tujuan Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya yang memadai untuk penunjang pelayanan kesehatan. Sasaran 1) Meningkatnya
pembagunan
sarana
dan
prasarana
puskesmas dan jaringannya 2) Meningkatnya perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya Kegiatan 1) Pembangunan Puskesmas 2) Pembangunan Puskesmas PONED ( Banprov ) 3) Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas 4) Rehabilitasi Puskesmas i. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tujuan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
209
Meningkatkan
kemitraan
jejaring
institusi
pelayanan
kesehatan dalam bidang kesehatan Sasaran 1) Meningkatnya kemitraan pelayanan kesehatan 2) Meningkatnya kemitraan pelayanan gawat darurat 3) Meningkatnya
pembinaan
kepada
pemberi
pelayanan
kesehatan (PPK) Kegiatan 1) Kemitraan Pengobatan Lanjutan bagi Pasien Rujukan j. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Tujuan Meningkatkan
akses
dan
mutu
pelayanan
kesehatan
terhadap lansia. Sasaran 1) Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar terhadap lansia 2) Meningkatnya pengembangan, pembinaan dan pelatihan pelayanan kesehatan lansia Kegiatan 1). Pelayanan kesehatan k. Program
Pengawasan
dan
Pengendalian
Kesehatan
Makanan. Tujuan Meningkatkan makanan
dari
pengawasan bahaya
dan
yang
pengendalian
kesehatan
mengakibatkan
gangguan
kesehatan Sasaran
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
210
Meningkatnya pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil industri,
produksi rumah tangga
dan makanan restaurant. Kegiatan 1). Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan makanan Restaurant. l. Program Pelayanan Kesehatan Dasar Tujuan 1). Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar. Sasaran 1) Meningkatnya pelayanan balita gizi buruk, 2) Meningkatnya pelayanan penjaringan kesehatan siswa, 3) Meningkatnya pelayanan kesehatan KB kktif, 4) Meningkatnya penemuan dan penanganan AFP, pneumoni, BTA Positif, DBD, dan Diare 5) Meningkatnya
pelayanan
Komplikasi
Kebidanan
yang
ditangani, 6) Meningkatnya pelayanan Ibu hamil, Ibu Nifas, Pelayanan K4, Neonatus dengan komplikasi 7) Meningkatnya pelayanan kunjungan bayi 8) Meningkatnya pelayanan imunisasi dasar 9) Meningkatnya pelayanan kesehatan anak balita Kegiatan 1) Pelayanan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan 2) Pelayanan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat 3) Pelayanan Peserta KB Aktif 4) Penemuan dan Penanganan AFP rate 2/100.000 Penduduk Usia < 15 th 100% 5) Penemuan dan Penanganan Penderita Pneumonia Balita
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
211
6) Penemuan dan Penanganan Pasien Baru TB / BTA Positif 7) Pelayanan Penderita DBD yang ditangani 8) Penemuan dan Penanganan Penderita Diare 9) Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin 10) Pelayanan Ibu Hamil K4 11) Pelayanan Komplikasi Kebidanan yang ditangani 12) Pelayanan Pertolongan Persalinan oleh tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan 13) Pelayanan Nifas 14) Pelayanan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani 15) Pelayanan Kunjungan Bayi ( 29 hari – 11 Bulan ) 16) Pelayanan Imunisasi dasar 17) Pelayanan Kesehatan Anak Balita 18) Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6 – 24 Bulan Keluarga Miskin m. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Tujuan Meningkatkan Ketersediaan Jasa Klaim Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kurang Mampu Sasaran 1) Meningkatnya jasa klaim pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu 2) Meningkatnya pembinaan petugas pengelola pelayanan kesehatan masyarakat miskin. 3) Meningkatnya sistem rujukan masyarakat miskin dan monitoring evaluasi Kegiatan 1) Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
212
n. Program
Perencanaan,
Pengembangan
dan
Evaluasi
Pembangunan Kesehatan Tujuan Meningkatkan perencanaan, pengembangan dan evaluasi pembangunan kesehatan Sasaran 1) Meningkatnya perencanaan pembangunan kesehatan 2) Meningkatnya evaluasi pembangunan kesehatan 3) Meningkatnya sarana kesehatan melaksanakan sistem informasi kesehatan ( SIK ) dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ( TIK )
o. Program Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB Tujuan Meningkatkan Cakupan Desa / Keluarahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam Sasaran 1) Meningkatnya Survailance Epidemiologi 2) Meningkatnya Pemantauan dan Penanggulangan KLB 3) Meningkatnya Sarana Investigasi KLB dan Bencana Kegiatan 1) Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB di Kelurahan p. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Tujuan Meningkatkan
pelayanan
administrasi
perkantoran
menunjang pencapaian pembangunan kesehatan. Sasaran
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
dalam
213
1) Meningkatnya penyediaan jasa administrasi perkantoran 2) Meningkatnya
pengadaan
peralatan
logistik
dan
perlengkapan administrasi perkantoran 3) Meningkatnya
penyediaan
dan
pengadaan
pendukung
administrasi perkantoran. 4) Meningkatnya penyediaan peralatan rumah tangga
Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor 6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran / Teknis Perkantoran 12. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor q. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tujuan Meningkatkan dan mengembangkan serta memelihara sarana dan prasarana Aparatur. Sasaran 1) Pemeliharaan gedung kantor
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
214
2) Pengadaan
dan
pemeliharaan
kendaraan
dinas/Operasional 3) Pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
Kegiatan 1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional r.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tujuan 1) Meningkatkan disiplin sumber daya aparatur Sasaran 1) Meningkatnya
Ketersediaan
Pakaian
Dinas
beserta
perlengkapan aparatur
Kegiatan 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya s.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tujuan Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur. Sasaran 1) Meningkatnya
pendidikan
dan
pelatihan
formal
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2) Meningkatnya
pembinaan
dan
bimbingan
teknis
management kesehatan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
215
3) Meningkatnya pengembangan dan analisis sumber daya aparatur
Kegiatan 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal t. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan. Tujuan Meningkatkan penataan sitem administrasi keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja pembangunan kesehatan. Sasaran 1) Meningkatnya
penyusunan
anggaran
belanja
pembangunan kesehatan 2) Meningkatnya tertib administrasi pembukuan dan akutansi keuangan 3) Meningkatnya sistem pencatatan dan pelaporan keuangan 4) Meningkatnya
tertibnya
laporan
kinerja
program
pembangunan kesehatan Kegiatan 1) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Rumusan Rencana Program
dan
kegiatan Dinas Kesehatan
Tahun 2016 dan maju perkiraan Tahun 2017 dapat dilihat dalam lampiran.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
216
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KOTA BANDUNG SKPD : Dinas Kesehatan Jumlah Sumber Dana : APBD Kota Rp
193.268.877.426
Non APBD Kota Rp NO
1
KODE
-1 1.02.15
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
-2 -3 Program Obat dan terpenuhinya Perbekalan Kesehatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan
1
1.02.1.02.0 Kegiatan Pengadaan 1.01.15.01 Obat dan Perbekalan Kesehatan
2
1.02.1.02.0 Kegiatan Pelayanan tersedianya obat 1.01.15.10 Obat Kesehatan Dasar pelayanan kesehatan (PKD) Pendamping dasar pendamping DAK (DAK)
47.972.819.200
Rencana Tahun 2016 Lokasi
Target Capaian Kinerja
-4
-5
1. Terlaksannaya kantor pengadaan obat-obatan dinas yankesdas; 2. kesehatan terlaksannya pengadaan bahan gigi; 3. terlaksnanya pengadaan alkes kedokteran; 4. terlaksannya pengadaan alkes habis pakai; 5. terlaksanya pengadaan embalage; 6. terlaksnanya pengadaanbahan kimia laboratorium dan puskesmas; 7. terlaksnanya pengadaan alkes habis pakai laboratorium; 8. terlaksnanya pengadaan alat-alat laboratorium; 9. terdistribusikanya obat ke puskesmas. Kota Bandung
-6 100% 11.974.350.00 0
1. 33 item; 2. 31 item; 3. 35 item; 4. 35 item 5. 2 item; 6. 119 item; 7. 38 item; 8. 4 item; 9. 30 UPT pusk
30 UPT
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting Sumber Dana
-7
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja
-8
9) 100%
11.674.350.00 APBD Kota 0
-
1. 33 item; 2. 31 item; 3. 35 item; 4. 35 item 5. 2 item; 6. 119 item; 7. 38 item; 8. 4 item; 9. 30 UPT pusk
300.000.000 APBD Kota
-
30 UPT
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif -10 24.800.000.000
24.000.000.000
800.000.000
217
NO
2
3
4
5
6
7
KODE
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
-1 1.02.16
-2 -3 Program Upaya 1. persentase indikator Kesehatan Masyarakat pelayanan kesehatan khusus yang mencapai target; 2. cakupan pelayanan anak sekolah 1.02.1.02.0 Kegiatan Penyediaan Tersedianya biaya 1.01.16.12 Biaya Operasional dan operasional puskesmas Pemeliharaan 1.02.1.02.0 Kegiatan Pembinaan 1. terlaksannya kegiatan 1.01.16.29 Keluarga Rawan Perkesmas; 2. terlaksananya peningkatan keterampilan teknis perkesmas; 3. Pemantapan manajemen kinerja perawat 1.02.1.02.0 Kegiatan Pembinaan 1. Evaluasi pelayanan 1.01.16.30 Pelayanan Sarana pusk 24 jam; 2 Kesehatan Dasar pertemuan peningkatan Swasta keterampilan tenaga kesehatan; 3. sosialisasi program pelayanan kesehatan dasar; 4. pembinaan tenaga mutu pelayanan kesehatan dasar; 5. tersedianyan honor jasa pelayanan tenaga kesehatan; 6. tersedianya mamin harian petugas jaga 1.02.1.02.0 Kegiatan Pencegahan 1.01.16.31 dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
1. Monev PTM; 2. Deteksi dini faktor resiko anak sekolah; 3. pelatihan pemeriksa IV test; 4. OJT portal WEB 1.02.1.02.0 Kegiatan Pelayanan 1. terlaksananya 1.01.16.32 Kesehatan Anak pelatihan penanganan Berkebutuhan Khusus kekerasan terhadap perempuan (KtP/A); 2. terlaksananya pelayanan kesehatan anak berkebutuhan khusus
Rencana Tahun 2016 Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
-5 1. 100%; 2. 41%
-6 59.987.838.75 0
-7
Kota Bandung
30 UPT
45.000.000.00 Sumber 0 Lain
Kota Bandung
1. 73 pusk; 2. 30 UPT 3. 73 Pusk
Kota Bandung
-4
Target Capaian Kinerja
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja
-8
Kapitasi dari BPJS
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
9) 2. 100; 2. 43%
-10 86.720.822.500
30 UPT
71.000.000.000
750.000.000 APBD Kota
-
1. 73 pusk; 2. 30 UPT 3. 73 Pusk
1. 30 UPT; 2. 73 pusk; 3. 30 UPT; 4. 73. Pusk; 5. 73 pusk; 6. 7 pusk
12.900.000.00 APBD Kota 0
-
1. 30 UPT; 2. 73 pusk; 3. 30 UPT; 4. 73. Pusk; 5. 73 pusk; 6. 7 pusk
13.500.000.000
Kota Bandung
1. 73 pusk; 2. 5 sekolah; 3. 50 bidan; 4. 1 kali
261.838.750 APBD Kota
-
1. 73 pusk; 2. 5 sekolah; 3. 50 bidan; 4. 1 kali
288.022.500
Kota Bandung
1. 1paket 2. 1 paket
81.500.000 APBD Kota
-
1. 1paket 2. 1 paket
89.650.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
800.000.000
218
NO
8
9
KODE
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting Sumber Dana
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
-1 -2 1.02.1.02.0 Kegiatan Penjaringan 1.01.16.33 Kesehatan Siswa SMP/SMA dan Setingkat
-3 -4 1. terselenggaranya Kota pelatihan program UKS ; Bandung 2. terlaksnanya pertemuan petugas UKS; 3. terselenggaranya penjaringan kesehatan bagi siswa SMP/SMA; 4. terselenggaranya pemeriksaan berkala kesehatan siswa SMP/ SMA; 5. terlaksanya dukungan pembinaan sekolah sehat di 2 kecamatan
-5 1. 1 kali; 2. 1 kali; 3. 1 paket; 4. 1 paket; 5. 2 Sekolah
-6 -7 80.000.000 APBD Kota
-8 -
9) 1. 1 kali; 2. 1 kali; 3. 1 paket; 4. 1 paket; 5. 2 Sekolah
-10 88.000.000
1.02.1.02.0 Kegiatan Pelayanan 1.01.16.34 Kesehatan Olah Raga
1. terlaksananya pertemuan pengelola program kesehatan olah raga puskesmas; 2. terlaksananya sosialisasi senam sehat bugar ; 3. terlaksannya pengukuran kebugaran calon jamaah haji kota Bandung 1. terlaksananya workshop BCLS/BTCLS bagi perawat; 2 terlaksannya workshop GELS bagi dokter; 3. Terselenggaranya pelayanan kesehatan pada hari besar; 4. Terlaksannya kegiatan pelayanan kesehatan mobilitas; terlaksnanya kegiatan SPGDT; terlaksnanya Revitalasi call center SPGDT KOta Bandung 1. Terlaksannya pertemuan petugas pelayanan kesehatan Indera; 2. terlaksannya workshop perawat mahir Mata; 3. tersedianya sarana pelayanan kesehatan indera di Puskesmas
Kota Bandung
1. 1Kali; 2. 1 Kali; 3. 1 Kali
41.000.000 APBD Kota
-
1. 1Kali; 2. 1 Kali; 3. 1 Kali
45.100.000
Kota Bandung
1. Paket; 2. 1Paket; 3. 1Paket; 4. 1Paket; 5. 1Paket; 6. 1Paket
Kota Bandung
1. 1Kali; 2. 1 Kali; 3. 1 Kali
10
1.02.1.02.0 Kegiatan Pelayanan 1.01.16.35 Kesehatan Matra
11
1.02.1.02.0 Kegiatan Pelayanan 1.01.16.36 Kesehatan Indera
440.000.000 APBD Kota
70.500.000 APBD Kota
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
- anggaran terkait tim kesehatan dalam kegiatan PON dan paralympics 2016
-
1. Paket; 2. 1Paket; 3. 1Paket; 4. 1Paket; 5. 1Paket; 6. 1Paket
1. 1Kali; 2. 1 Kali; 3. 1 Kali
440.000.000
77.550.000
219
NO
KODE
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting Sumber Dana
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
-1 -2 -3 -4 1.02.1.02.0 Kegiatan Pelayanan 1. Terlaksannya Kota 1.01.16.37 Kesehatan Tradisional pertemuan pelayanan Bandung kesehatan tradisional bagi petugas puskesmas; 2. Terlaksannya pertemuan evalusai hasil pelatihan Akupressur; 3. Terlaksnanya workshop pelaynan kesehatan khusus
-5 1. 30 UPT; 2 1 kali ; 3. 1 paket
-6 -7 88.000.000 APBD Kota
-8 -
9) 1. 30 UPT; 2 1 kali ; 3. 1 paket
-10 90.000.000
13
1.02.1.02.0 Kegiatan Pelayanan 1.01.16.38 Kesehatan Jiwa
Kota Bandung
1. 1Kali; 2. 1 Kali;
80.000.000 APBD Kota
-
1. 1Kali; 2. 1 Kali;
88.000.000
14
1.02.1.02.0 Kegiatan Pelayanan 1.01.16.39 Kesehatan Gigi dan Mulut
Kota Bandung
1. 1paket 2. 1 paket
115.000.000 APBD Kota
-
1. 1paket 2. 1 paket
15
1.02.1.02.0 Kegiatan Pelayanan 1.01.16.40 Kesehatan Kerja
Kota Bandung
1. 1 kali 2. 1 paket
80.000.000 APBD Kota
-
1. 1 kali 2. 1 paket
12
1. terlaksananya peningkatan kompetesi petugas pelayanan kesehatan jiwa; 2. terlaksananya pembinaan pelayanan kesehatan jiwa ke puskesmas 1. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan kesehatan gigi dan mulut; 2. Terlaksannya pelayamam kesehatan gigi dan mulut 1. terlaksanya pertemuan petugas pelayanan kesehatan kerja; 2. terlaksannya pembentukan tim pelayanan kesehatan kerja KOta Bandung;
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
126.500.000
88.000.000
220
3
16
17
4
18
1.02.17
Program Pengawasan Obat dan Makanan
1. pangan industri rumah tangga (P-IRT) yang memiliki sertifikat; 2. Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang dibina
1.02.1.02.0 Kegiatan Peningkatan 1.01.17.02 Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
1. Terlaksannya kegiatan penyuluhan keamanan pangan; 2. terlaksannya Monev PIRT; 3. terlaksannya audit PIRT; 4. terlaksannya pengawasan pangan ke pasar tradisional dan Modern 1.02.1.02.0 Kegiatan Peningkatan 1. terlaksananya bintek 1.01.17.06 Pengawasan Obat dan manajemen pengelola Bahan Berbahaya obat ke Puskesmas; 2. terlaksananya monev saryankes (Apotek, PEO, Klinik); 3. Terlaksannya supervisi ke Saryankes (Apotek, PEO, PBF); 4. Terlaksanya sosialisasi SIPNAP; 5. Terlaksananya monev ke distributor kosmetik dan salon kecantikan 1.02.19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02.1.02.0 Kegiatan Promosi 1.01.19.07 Kesehatan dan Kelurahan Siaga Aktif
1. 100%; 2. 32%
307.875.000
Kota Bandung
1. 1 kali; 2. 1 kali; 3. 1 paket; 4. 1 paket;
121.150.000 APBD Kota
Kota Bandung
1. 1 kali; 2. 1 kali; 3. 1 paket; 4. 1 paket; 5. paket
186.725.000 APBD Kota
jumlah RW siaga aktif
1. Pendataan PHBS; 2. Kota Pembahasan PHBS; 3. Bandung Promosi kesehatan melalui media cetak dan elektronik; 4. Pembentukan RW Siaga Aktif; 5. Revitalisasu RW Siaga Aktif; 6. Penyuluhan kelompok tentang masalah terkait kesehatan Ibu, Kesehatan Anak, Kesehatan Remaja dan Lansia, 7. Sosialisasi tentang kesehatan kepada masyarakat melalui kegiatan HKN; 8. Sosialisasi tentang Cuci tangan pakai sabun (CTPS); 9. Sosialisasi KTR dalam rangka HTTS
1.100; 2. 33%
338.500.000
-
1. 1 kali; 2. 1 kali; 3. 1 paket; 4. 1 paket;
133.500.000
-
1. 1 kali; 2. 1 kali; 3. 1 paket; 4. 1 paket; 5. paket
205.000.000
70% 1.345.257.000
1. 5 tatanan; 1.345.257.000 APBD Kota 2. 5 Tatanan; 3. 53 kali; 4. 196 RW Siaga aktif; 3 RW/UPT Pusk 4. 2700 Orang; 5. 1 paket; 6. 1 Paket; 7.1 Paket; 8. 1 Paket; 9. 1 paket
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
-
80%
1.438.470.000
1. 5 tatanan; 2. 5 Tatanan; 3. 53 kali; 4. 196 RW Siaga aktif; 3 RW/UPT Pusk 4. 2700 Orang; 5. 1 paket; 6. 1 Paket; 7.1 Paket; 8. 1 Paket; 9. 1 paket
1.438.470.000
221
NO
5
KODE
-1 1.02.21
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
-2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
19
1.02.1.02.0 Kegiatan Pengkajian 1.01.21.01 Pengembangan Lingkungan Sehat
6
1.02.22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-3 -4 1.Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas; 2.Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat; 3.Persentase penduduk yang menggunakan Jamban sehat; 4.Jumlah kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 1. terlaksannya Kota pemeriksaan kualitas air Bandung PDAM; 2. terbentuknya kelurahan melaksankan sanitasi total berbasis masyarakat; 3. Terlaksnanya persiapan peningkatan tatanan Kota Sehat; 4. terlaksananya pembinaan forum kecamatan sehat; 5 terlaksannya perbaikan sarana sanitasi puskesmas
-5 -6 1.75%; 2. 65%; 3.150.000.000 3. 70%; 4.50keluraha n
1. orang yang berumur 15 Th atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV; 2.Kecamatan yang melaksanakan advokasi dan sosialisasi pencegahan dan penularan; 3.Penderita penyakit menular lainnya yang ditangani
1.2%; 2. 100%; 1.332.529.600 3.100%
1. 250 sampel; 2. 6 kelurahan; 3. 4 tatanan; 4. 31 kecamatan;5. 1 puskesmas;
Catatan Penting Sumber Dana
-7
3.150.000.000 APBD Kota
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja
-8
-
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
9) 2. 80%; 2. 70%; 3. 75%; 5. 75 Kelurahan
-10 3.465.000.000
1. 250 sampel; 2. 6 kelurahan; 3. 4 tatanan; 4. 31 kecamatan;5. 1 puskesmas;
3.465.000.000
1. 2,5%; 2. 100%; 3. 100%
1.465.000.000
222
NO
20
7
21
KODE
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting Sumber Dana
-1 1.02.1.02.0 1.01.22.05
-2 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
-3 -4 1. Penanganan Filariasis; Kota 2. Pertemuan P2M bagi Bandung RS; 3. Penanganan Kusta; 4. Kegiatan Sero Survey ke Core sentinel; 5. Validasi data HIV-AIDS; 6. Refreshing Pelaporan HIV-AIDS; 7. Sosialisasi TB-HIV bagi warga peduli AIDS; 8. Evaluasi SOP layanan HIV -AIDS; 9. Evaluasi layanan komprehensif berkesinambungan; 10. Monitoring Layanan VCT/CST, 11.pertemuan Implementation Strategic Use of ART, 12.Pelatihan program penangulangan HIV/AIDS
-5 1.1kali; 2. 1kali; 3.1kali; 4.1kali; 5.1kali; 6.1kali; 7.1kali; 8.1kali; 9.1kali; 10. 1kali; 11. 1kali; 12.1kali
1.02.23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1. 100%; 2. 100% 3.40%
975.000.000
1.02.1.02.0 1.01.23.01
Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
1.Tenaga Kesehatan yang memiliki sertifikat ijin ; 2.Fasilitas kesehatan yang memiliki sertifikat ijin; 3.Puskesmas terakreditasi 1. Tersusunnya perencanaan dan pengembangan pendayagunaan tenaga dan saranan kesehatan; 2. terlaksananya pendataan dan pemetaan tenaga dan sarana kesehatan; 3. terlaksananya penyusunan standar sarana, tenaga, prasarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan; 4. terlaksananya penyusunan peencanaan pengembangan dan pembinaan tenaga dan saranan kesehatan; 5. terlaksnannya penyusunan petunjuk teknis, SOP; 6. terlaksananya pengawasan dan pembinaan saranan dan tenaga kesehatan; 7.
1. 1 dokumen; 2. 1 dokumen; 3.1 dokumen; 4. 1 dokumen; 5. 1 dokumen; 6. 30 lokasi; 7. 4 Dokumen; 8. 1 paket; 9. 1paket; 10. 1 Tahun; 11. 73 Pusk
975.000.000 APBD Kota
Kota Bandung
-6 -7 1.332.529.600 APBD Kota
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja
-8 -
-
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
9) 1.1kali; 2. 1kali; 3.1kali; 4.1kali; 5.1kali; 6.1kali; 7.1kali; 8.1kali; 9.1kali; 10. 1kali; 11. 1kali; 12.1kali
-10 1.465.000.000
1. 100%; 2. 100% 3.56%
1.075.000.000
1. 1 dokumen; 2. 1 dokumen; 3.1 dokumen; 4. 1 dokumen; 5. 1 dokumen; 6. 30 lokasi; 7. 4 Dokumen; 8. 1 paket; 9. 1paket; 10. 1 Tahun; 11. 73 Pusk
1.075.000.000
223
NO
8
KODE
-1 1.02.25
Rencana Tahun 2016 Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
-5 80 buah
-6 34.500.000.00 0
-7
terlaksanya pembangunan puskesmas
Kota Bandung
8 puskesmas
16.200.000.00 APBD Kota 0
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Kegiatan Rehabilitasi Puskesmas
tersedianya sarana dan prasarana puskesmas
Kota Bandung
78 kantor
1.300.000.000 APBD Kota
terselenggaranya rehabilitasi puskesmas
Kota Bandung
16 puskesmas
17.000.000.00 APBD Kota 0
1.02.28
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.0 1.01.28.06
Kegiatan Kemitraan Pengobatan Lanjutan bagi Pasien Rujukan
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang ditangani sarana kesehatan (RS) di kab/kota 1. terbinanya sistem rujukan PPK I,II dan III; 2. Terlaksannya evaluasi pelayanan kesehatan di FKRTL; 3. terbinanya pelayanan laboraturium pusk; 4. terbinanya kegawatdaruratan neonatus di RS; 5. Terevaluasinya jejaring rujukan PPKI, II, III; 6. terbinanya penyusunan disaster plan RS; 7. terbinanya pelayanan lab klinik; 8. terlaksannya pembinaan RS Ponek ke pusk Poned; 9. Terbinanya program kes di RS; 10. Terbinanya pelayanan kesehatan di klink utama; 11. terbinanya pencatatan dan pelaporan di RS; 12. Terlaksanya monev penyelenggaraan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut;
23
1.02.1.02.0 1.01.25.06
24
1.02.1.02.0 1.01.25.23
-4
Target Capaian Kinerja
Catatan Penting
-3 jumlah puskesmas
1.02.1.02.0 1.01.25.01
25
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
-2 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesma s pembantu & jaringannya Kegiatan Pembangunan Puskesmas
22
9
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
100%
Kota Bandung, Kel Tamansari Kec Bandung Wetan, kel Kebon pisang kec Sumur Bandung, kel cipedas kec Sukajadi, kel cipamokol an Kec Rancasari
1. 32 RS, 32 UPT; 2. 50 FKRTL; 3. 31 UPT; 4. 24 RS; 5. 32RS, 32 UPT; 6. 32 RS, 2 Klinik utama; 7. 30 lab klinik; 8. 24 RS; 9. 5 RS, 5 Poned; 10. 32 RS; 11. 25 klink utama; 12. 32 RS; 13. 10RS, 10 Klinik utama; 14.10 lab klinik
Target Capaian Kinerja -8
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
9) 82 buah
termasuk rehab total puskesmas Sukajadi sesuai hasil Reses DPRD
termasuk hasil Reses DPRD terkait BPJS
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif -10 41.500.000.000
termasuk 10 puskesmas pembanguna n puskesmas Poned di Kec Cibiru sesuai hasil Reses 80 kantor
790.000.000
790.000.000 APBD Kota
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
20.000.000.000
1.500.000.000
20 puskesmas
20.000.000.000
100%
869.000.000
1. 32 RS, 32 UPT; 2. 50 FKRTL; 3. 31 UPT; 4. 24 RS; 5. 32RS, 32 UPT; 6. 32 RS, 2 Klinik utama; 7. 30 lab klinik; 8. 24 RS; 9. 5 RS, 5 Poned; 10. 32 RS; 11. 25 klink utama; 12. 32 RS; 13. 10RS, 10 Klinik utama; 14.10 lab klinik
869.000.000
224
NO
10
26
11
27
12
KODE
-1 1.02.30
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
-2 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 1.02.1.02.0 Kegiatan Pelayanan 1.01.30.06 Kesehatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
-3 cakupan pelayanan kesehatan dasar terhadap lansia 1. terlaksananya kegiatan pemeriksaan berkala lansia; 2. Terlaksannya sosialisasi senam sehat lansia ; 3. terlaksananya pertemuan koordinasi pelayanan kesehatan lansia; 4. terlaksannya pembinaan kader lansia 1.02.31 Program Pengawasan Tempat pengelolaan dan Pengendalian makanan yang Kesehatan Masyarakat memenuhi syarat kesehatan 1.02.1.02.0 Kegiatan Pengawasan 1. terlaksannya 1.01.31.03 dan Pengendalian pembinaan bagi Keamanan dan makanan jajanan Kesehatan Makanan sekolah; 2. terlaksannya Restaurant pembinaan bagi makanan jajanan kaki lima; 3. terlaksnanya pembinaan bagi pengusaha depot air minum; 4. terlaksnanya pembinaan bagi TPM lainnya; 5. tersedianya sarana pendukung pembinaan TPM 1.02.34 Program Pelayanan 1. Pemenuhan Kesehatan Dasar pencapaian SPM pelayanan kesehatn dasar pada pada bayi,balita, anak usia sekolah dan Ibu 2. Pemenuhan pencapaian SPM penyakit menular yang ditangani
Rencana Tahun 2016 Lokasi
Target Capaian Kinerja
-4
-5 58%
Kota Bandung
1. 1 tahun; 2. 1 kali; 3. 1 kali. 4. 1 kali
35%
Kota Bandung
1. 200 pedagang; 2. 200 pedagang; 3. 200 DAM; 4. 50. TPM; 5. 1 Paket
85 % 100%
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif -6 257.000.000
Catatan Penting Sumber Dana
-7
257.000.000 APBD Kota
Target Capaian Kinerja -8
9.294.742.620
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
9) 60%
-
750.000.000
750.000.000 APBD Kota
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
1. 1 tahun; 2. 1 kali; 3. 1 kali. 4. 1 kali
45%
-
1. 200 pedagang; 2. 200 pedagang; 3. 200 DAM; 4. 50. TPM; 5. 1 Paket
85 % 100%
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif -10 300.000.000
300.000.000
825.000.000
825.000.000
10.874.021.750
225
NO
28
29
30
31
KODE
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting Sumber Dana
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
-1 -2 -3 -4 1.02.1.02.0 Kegiatan Pelayanan 1. terlaksanyanya bulan Kota 1.01.34.01 Balita Gizi Buruk penimbangan balita; 2. Bandung Mendapat Perawatan. terlaksananya koordinasi program gizi institusi LP dan LS; 3. terlaksananya sosialisasi program gizi masyarakat dan institusi; 4. terlaksananya peningkatan kinerja pengelola program gizi dan kader; 5. terlaksananya pelatihan pemberian makanan bayi dan anak; 6. tersedianya food model
-5 1. 73 pusk 2. 73 pusk. 3. 73 pusk. 4. 73 pusk. 5. 12 pusk 6. 48 paket
-6 -7 603.982.620 APBD Kota
-8 -
9) 1. 73 pusk 2. 73 pusk. 3. 73 pusk. 4. 73 pusk. 5. 12 pusk 6. 48 paket
-10 664.380.750
1.02.1.02.0 Kegiatan Pelayanan 1.01.34.02 Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat.
Kota Bandung
1. 30 pusk 2.1 thn. 3. 1 thn. 4. 1 paket
484.000.000 APBD Kota
-
1. 30 pusk 2.1 thn. 3. 1 thn. 4. 1 paket
532.400.000
Kota Bandung
30 UPT; 73 pusk
45.500.000 APBD Kota
-
30 UPT; 73 pusk
Kota Bandung
1. 280 orang; 2. 50 orang; 3. 1 dokumen; 4. 1 dokumen; 5. 936 orang
398.400.000 APBD Kota
-
1. 280 orang; 2. 50 orang; 3. 1 dokumen; 4. 1 dokumen; 5. 936 orang
1. terlaksananya pelatihan dokcil; 2. terlaksananya penjaringan kes anak sekolah; 3. terlaksananya pemeriksaan berkala kes anak sekolah; 4. tersedianya sarana sekretariat UKS Kota Bandung 1.02.1.02.0 Kegiatan Pelayanan 1. terlaksananya 1.01.34.03 Peserta KB Aktif. orientasi jaminan mutu program KB bagi bidan pengelola program KB Puskesmas; 2. terlaksananya bintek program KB 1.02.1.02.0 Kegiatan Penemuan 1. Terlaksanya 1.01.34.04 dan Penanganan pertemuan monev AFP, Acute Flacid Paralysis PD3I dan surveilans aktif (AFP) Rate per 100.000 RS; 2. pertemuan Penduduk < 15 Tahun. sosialisasi AFP dan PD3I bagi dokter spesialis; 3. terlaksannya tatalaksana kasus AFP dan PD3I;4. tersedianya media informasi tentang AFP bagi petugas kesehatan dan masyarakat; 5. surveilans aktif RS
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
50.050.000
438.240.000
226
NO
32
KODE
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
-1 -2 1.02.1.02.0 Kegiatan Penemuan 1.01.34.05 dan Penanganan Penderita Pneumonia Balita.
33
1.02.1.02.0 Kegiatan Penemuan 1.01.34.06 dan Penanganan Pasien Baru TB BTA Positif
34
1.02.1.02.0 Kegiatan Pelayanan 1.01.34.07 Penderita DBD yang Ditangani.
35
1.02.1.02.0 Kegiatan Penemuan 1.01.34.08 dan Penanganan Penderita Diare.
36
1.02.1.02.0 Kegiatan Pelayanan 1.01.34.09 Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin.
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting Sumber Dana
-3 1. Pertemuan Review dan evaluasi ISPA; 2. pertemuan sosialisasi pneumonia balita bagi kader; 3. care seeking pneumonia 4. validasi data ISPA; 5 supervisi program ISPA . Pemeriksaan Cross Cek TB1. pelayanan TB MDR; 2. validasi data TB; 3. monev lab TB; 4. refreshing pelaporan SITT; 5. Monev PPM; 6. pertemuan wilayah TB; 7. TB Day; 1. terlaksananya gerakan serentak pemberantasan sarang nyamuk; 2. terlaksananya pelatihan jumantik cilik di sekolah; 3. terlaksannya pemeriksaan jentik berkala; 4. terlaksananya pelatihan program pencegahan dan penangulangan DBD; 5. terlaksannya kegiatan penyemprotan focus;
-4 kota Bandung
-5 1. 1 Kali; 2. 2 kali; 73 pusk; 4. 1 kali; 5. 73 pusk
-6 -7 60.000.000 APBD Kota
Kota Bandung
720 jam ; 2 kali; 2 kali; 2 kalli ; 2 kali; 1 kali; 1 kali; 4 kali
Kota Bandung
1. Tersedianya KIE Diare; 2. Peningkatan kapasitas petugas LROA; 3. Review dan evaluasi program diare; 1. terselenggaranya pelatihan kader Gizi/KIA di kawasan kumuh maskin; 2. terselenggaranya kegiatan lokmin; 3. terselenggaranya pemantapan pelayanan kesehatan di kawasan pemukiman kumuh dan maskin; 4. terlaksannya bintek tim kawasan kumuh miskin
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
-8 -
9) 1. 1 Kali; 2. 2 kali; 73 pusk; 4. 1 kali; 5. 73 pusk
-10 70.000.000
1.119.755.000 APBD Kota
-
720 jam ; 2 kali; 2 kali; 2 kalli ; 2 kali; 1 kali; 1 kali; 4 kali
1.231.730.500
1. 30 UPT; 2. 100 SD; 3. 30 UPT; 4. 45 Orang; ; 5. 1000 Focus
1.307.700.000 APBD Kota
Termasuk Hasil Reses DPRD terkait Fogging
1. 30 UPT; 2. 100 SD; 3. 30 UPT; 4. 45 Orang; ; 5. 1000 Focus
1.438.470.000
Kota Bandung
1. 1 Kali; 2. 1 kali; 3. 2 kali
47.550.000 APBD Kota
-
1. 1 Kali; 2. 1 kali; 3. 2 kali
52.305.000
Kota Bandung
1. 1 paket; 2. 30 upt; 3. 30 UPT, 15 SKPD; 4. 30 UPT
304.890.000 APBD Kota
-
1. 1 paket; 2. 30 upt; 3. 30 UPT, 15 SKPD; 4. 30 UPT
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
335.379.000
227
NO
37
38
39
40
41
42
KODE
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
-1 -2 1.02.1.02.0 Kegiatan Pelayanan 1.01.34.10 Ibu Hamil K4.
Rencana Tahun 2016 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting Sumber Dana
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
-3 1. orientasi PPIA bagi petugas kesehatan fasilitator; 2. pertemuan pembinaan bidan praktik mandiri mengenai program KIAKB di Kota Bandung; 3. Pelatihan fasilitator kelas Ibu Hamil; 4. tersedianya barang cetakan program KIA 1.02.1.02.0 Kegiatan Pelayanan 1. terlaksananya 1.01.34.11 Komplikasi Kebidanan pengembangan yang Ditangani. puskesmas PONED. 2. terlaksananya pengkajian kasus AMP kota Bandung; 3. terlaksananya orientasi deteksi dini risiko tinggi obstetri dan neonatal bagi tenaga kesehatan di puskesmas 1.02.1.02.0 Kegiatan Pelayanan 1. orientasi pelayanan 1.01.34.12 Pertolongan kesehatan Ibu dan anak Persalinan oleh terintegrasi bagi bidan Tenaga Kesehatan pengelola KIA di yang Memiliki Puskesmas Kompetensi Kebidanan. 1.02.1.02.0 Kegiatan Pelayanan 1. terlaksananya bina 1.01.34.13 Nifas. wilayah program KIA-KB bagi bidan; 2. terlaksananya monev supervisi fasilitatif bidan untuk program KIA KB
-4 Kota Bandung
-5 1. 73 Pusk; 2. 400 BPM; 3. 73 Pusk; 4. 1 paket
-6 -7 449.600.000 APBD Kota
-8 -
9) 1. 73 Pusk; 2. 400 BPM; 3. 73 Pusk; 4. 1 paket
-10 500.000.000
Kota Bandung
1. 1 paket; 2. 4 paket; 3. 73 pusk
347.410.000 APBD Kota
-
1. 1 paket; 2. 4 paket; 3. 73 pusk
382.151.000
Kota Bandung
1. 73 pusk; 2. 5 UPT
588.255.000 APBD Kota
-
1. 73 pusk; 2. 5 UPT
647.080.500
Kota Bandung
1. 30 UPT; 2. 30 UPT
45.500.000 APBD Kota
-
1. 30 UPT; 2. 30 UPT
50.050.000
1.02.1.02.0 Kegiatan Pelayanan 1.01.34.14 Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani
Kota Bandung
1. 30 UPT; 2. 30 UPT
93.750.000 APBD Kota
-
1. 30 UPT; 2. 30 UPT
103.125.000
Kota Bandung
1. 73 pusk; 2. 1 paket
78.100.000 APBD Kota
-
1. 73 pusk; 2. 1 paket
1. terlaksananya pelatihan manajemen BBLR dan Asfiksia; 2. terlaksananya supervisi pasca pelatihan 1.02.1.02.0 Kegiatan Pelayanan 1. terselenggaranya 1.01.34.15 Kunjungan Bayi (umur pelatihan fasilitator 29 hr - 11 bulan) kelas ibu balita; 2. terlaksananya supervisi pasca pelatihan fasilitator kelas ibu balita
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
85.910.000
228
NO
43
44
45
46
KODE
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Lokasi
-1 -2 1.02.1.02.0 Kegiatan Pelayanan 1.01.34.16 Imunisasi Dasar.
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting Sumber Dana
-3 -4 1. terselenggaranya Kota pertemuan intensifikasi Bandung konsultasi peningkatan prog imunisasi; 2. terselenggaranya pertemuan akselerasi pencapaian cakupan program imunisasi; 3. terselenggaranya kegiatan bulan imunisasi anak sekolah; 4. terselenggaranya feedback analisa evaluasi pencapaian cakupan imunisasi; 5. terselenggaranya penguatan pengelolaan kualitas cold chain dan pelayanan imunisasi ; 6. terselenggaranya penguatan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan prog imunisasi ke RS, RSIA, RSB, 7. terselenggaranya penguatan pengelolaan kualitas cold chain dan 1.02.1.02.0 Kegiatan Pelayanan 1. terselenggaranya Kota 1.01.34.17 Kesehatan Anak stimulasi deteksi dini Bandung Balita. tumbuh kembang; 2. terselenggaranya pelatihan PKPR; 1.02.1.02.0 Kegiatan Pemberian terlaksananya Kota 1.01.34.18 Makanan Pendamping pemberian MP ASI balita Bandung ASI pada Anak Usia 6- gizi kurang dan buruk 24 Bulan Keluarga Miskin.
-5 -6 -7 1. 2 kali; 2. 2 2.081.350.000 APBD Kota kali; 3. 73 pusk; 4. 4 kali; 5. 73 pusk; 6. 2 kali; 7. 2 kali; 8. 2 kali; 9. 1 kali; 10. 1 kali; 11. 1 kali; 12. 1 kali; 13. 1 kali; 14. 2 kali; 15. 151 kel
1.02.1.02.0 Pelayanan Kesehatan 1.01.34.xz Ibu hamil KEK
terlaksananya Kota pemberian PMT bagi Ibu Bandung hamil KEK dari Keluarga Maskin
Target Capaian Kinerja -8 -
1. 30 UPT; 2. 30 UPT
264.000.000 APBD Kota
-
300 anak
650.000.000 APBD Kota
100 Orang
325.000.000 APBD Kota
-pemberian PMT dilakukan minimal 90 hari tidak boleh terputus -pemberian PMT dilakukan minimal 90 hari tidak boleh terputus
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
9) 1. 2 kali; 2. 2 kali; 3. 73 pusk; 4. 4 kali; 5. 73 pusk; 6. 2 kali; 7. 2 kali; 8. 2 kali; 9. 1 kali; 10. 1 kali; 11. 1 kali; 12. 1 kali; 13. 1 kali; 14. 2 kali; 15. 151 kel
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif -10 2.894.850.000
1. 30 UPT; 2. 30 UPT
290.400.000
300 anak
750.000.000
100 orang
357.500.000
229
NO
13
KODE
-1 1.02.35
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
-2 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan
47
1.02.1.02.0 Kegiatan Pelayanan 1.01.35.01 Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
14
1.02.36
Program Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Lokasi
-3 -4 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin, Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus ditangani sarana kesehatan (RS) 1. tersedianya jasa klaim Kota pelayanan kesehatan Bandung masyarakat kurangmampu; 2. tersedianya dana premi untuk PBI daerah; 3. terlaksananya petugas pengelola pelayanan kesehatan masyarakat miskin di RS; 4. terlaksananya koordinasi pelayanan kesehatan maskin; 5. terevaluasinya pelayanan rujukan masyarakat miskin; 6. terverifikasinya klaim pelayanan kesehatan masyarakat miskin 1. Persentase dokumen perencanaan pembangunan kesehatan 2. Persentase dokumen evaluasi pembangunan kesehatan 3. persentase dokumen data dan informasi pembangunan kesehatan
Target Capaian Kinerja -5 100%, 100%
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
-6 63.532.338.00 0
-7
1. 1 Tahun; 2. 63.532.338.00 APBD Kota 1 Tahun; 3. 32 0 RS, 2 klink; 4. 1 paket; 5. 32 RS , 2 klinik utama; 6. 1 Tahun
1. 100% 2. 100% 3. 100%
13.372.485.24 6
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja
-8
-
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
9) 100%, 100%
-10 118.000.000.000
1. 1 Tahun; 2. 1 Tahun; 3. 32 RS, 2 klink; 4. 1 paket; 5. 32 RS , 2 klinik utama; 6. 1 Tahun
118.000.000.000
1. 100% 2. 100% 3. 100%
14.701.233.771
230
NO
48
49
KODE
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Pelaporan Pembangunan Kesehatan
1.02.1.02.0 Kegiatan 1.01.36.03 Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan Kesehatan
Rencana Tahun 2016 Lokasi
-1 -2 -3 1.02.1.02.0 Kegiatan Perencanaan 1. tersusunnya 1.01.36.01 Pembangunan perjanjian kinerja Dinas Kesehatan. Kesehatan; 2. tersedianya aplikasi eplanning; 3. terlaksananya musrenbang di kecamatan; 4. terselenggaranya rapat kerja kesehatan Kota Bandung; 5. terlaksananya asistensi penyusunan pembangunan kesehatan tahun anggaran 2016; 6. terselenggaranya pemantapan perencanaan pembangunan kesehatan; 7. Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran kesehatan terpadu tingkat UPT; 8. penyusunan RENJA; 9. Penyusunan KUA Dinas 1.02.1.02.0 Kegiatan Evaluasi dan 1. tersusunnya LAKIP 1.01.36.02
50
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting Sumber Dana
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
-4 Kota Bandung
-5 1. 1 Dokumen. 2. 1 Aplikasi; 3. 30 Kecamatan; 4. 200 orang; 5. 80 orang; 6. 50 orang; 7. 32 dokumen; 8. 1 dokumen; 9. 1 dokumen; 10. 8 SWK; 11. 2 Dokumen
-6 -7 985.000.000 APBD Kota
-8 -
9) 1. 1 Dokumen. 2. 1 Aplikasi; 3. 30 Kecamatan; 4. 200 orang; 5. 80 orang; 6. 50 orang; 7. 32 dokumen; 8. 1 dokumen; 9. 1 dokumen; 10. 8 SWK; 11. 2 Dokumen
-10 1.075.000.000
Kota dinas kesehatan, 2. Bandung tersusunnya bahan LKPJ. 3. Tersusunnya LPPD. 4 TErsusunnya rekapitulasi laporan. 5. Tersusunnya Juknis laporan
1. 1 dokumen; 2. 1 dokumen; 3.1 dokumen; 4. 6 dokumen; 5. 5dokumen;
656.250.000 APBD Kota
-
1. 1 dokumen; 2. 1 dokumen; 3.1 dokumen; 4. 6 dokumen; 5. 5dokumen;
721.875.000
1. tersusunnya dokumen Kota data informasi; 2. Bandung tersusunnya data sasaran pembangunan kesehatan; 3. tersusunnya profil kesehatan Kota Bandung; 4. terlaksannya SPGDT; 5. Terlaksannya jasa layanan kesehatan publik berbasis IT
1. 2. 3. 4.
11.731.235.24 APBD Kota 6
-
1. 100 buku; 2. 200 buku; 3. 37 faskes; 4. 5 aplikasi
12.904.358.771
100 buku; 200 buku; 37 faskes; 5 aplikasi
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
231
NO
15
51
16
52
KODE
-1 1.02.37
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Lokasi
-2 -3 -4 Program Penyelidikan Cakupan Desa/ Epidemiologi dan Kelurahan mengalami Penanggulangan KLB KLB yang dilakukan penyelidikan < 24 jam 1.02.1.02.0 Kegiatan Penyelidikan 1. terlaksanya Kota 1.01.37.01 Epidemiologi dan pertemuan monev Bandung Penanggulangan KLB survelance dan ewars; 2. terlaksannya pemantauan dan penangulangan KLB; 3. tersedianya petugas dan pegawai terlatih meningkatnya kapasitas dan penanggulangan KLB; 4. TErlaksnanya pertemuan sosialisasi pengendalian faktor risiko CJH; 5.terlaksananya pemantauan dan pembinaan kesehatan CJH; 6. terlaksnanya sosialisasi surveilans penyakit berbasis masyarakat; 7. Terlaksannya pertemuan peningkatan surveilance epidemiologi dan kewaspadaan terhadap penyakit MERS CoV dan Ebola; 8. meningkatnya kualitas jaringan 1.02.x1 Program Obat dan tersedianya obat dan Perbekalan Kesehatan perbekalan kesehatan (DAK) 1.02.1.02.0 Kegiatan Pengadaan tesedianya obat Kota 1.01.x1.01 Obat Pelayanan Pelayanan Kesehatan Bandung Kesehatan Dasar dasar DAK (DAK)
Target Capaian Kinerja -5 100%
1. 106 orang; 2. 1 dokumen; 3. 20 orang; 4. 5 kali. 5. 1 dokumen. 6. 230 orang. 7. 60 orang. 8. 2 unit. 9. 1 unit, 10. 35 vial
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif -6 682.700.000
Catatan Penting Sumber Dana
-7
682.700.000 APBD Kota
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja
-8
9) 100%
-
2.972.819.200 APBN
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
-
-10 750.000.000
1. 106 orang; 2. 1 dokumen; 3. 20 orang; 4. 5 kali. 5. 1 dokumen. 6. 230 orang. 7. 60 orang. 8. 2 unit. 9. 1 unit, 10. 35 vial
750.000.000
100%
8.000.000.000
100% 2.972.819.200 30 UPT
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
30 UPT
8.000.000.000
232
NO
16
52
17
53
18
54
KODE
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
-2 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 1.02.1.02.0 Kegiatan Pengadaan 1.01.x1.01 Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) 1.20.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20.1.02.0 Kegiatan 1.01.17.33 Penyusuanan Dan Pemutahiran Database Asset 1.24.16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 1.24.1.02.0 Kegiatan Pendataan 1.01.16.02 dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
-3 tersedianya obat dan perbekalan kesehatan
-1 1.02.x1
tesedianya obat Pelayanan Kesehatan dasar DAK tertatanya aset dinas kesehatan
1. terlaksananya pendataan aset; 2. tersusunnya database aset terasipkanya dokumen dinas kesehatan
Rencana Tahun 2016 Lokasi
Target Capaian Kinerja
-4
-5
Kota Bandung
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-6 100% 2.972.819.200
30 UPT
Catatan Penting Sumber Dana
-7
2.972.819.200 APBN
100%
kantor 1. 33 kantor ; dinas 2. 1 dokumen kesehatan 33 kantor
1. terlaksananya kantor 1. 1 tahun ; 2. penataan arsip dinas 1 tahun keuangan; 2. kesehatan terlaksananya penataan arsip umum dinas kesehatan
Target Capaian Kinerja -8
-
-
225.000.000
225.000.000 APBD Kota
205.539.935.4 16
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
9) 100%
90.000.000
90.000.000 APBD Kota
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
-
30 UPT
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif -10 8.000.000.000
8.000.000.000
100%
99.000.000
1. 33 kantor ; 2. 1 dokumen
99.000.000
33 kantor
250.000.000
1. 1 tahun ; 2. 1 tahun
250.000.000
315.471.048.021
233
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 KODE
NO
-1
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
-2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
-3
Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
-4
-5
-6
-7
cakupan pelayanan administrasi perkantoran
100%
-8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
9)
-10
26.680.246.21 0
100%
30.917.585.000
19
01
55
Kegiatan Penyediaan 1.02.1.02.0 Jasa Komunikasi, 1.01.01.02 Sumber Daya Air dan Listrik
tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik
Dinas kesehatan 33 kantor dan UPT
1.250.000.000 APBD Kota
-
33 kantor
1.750.000.000
56
Kegiatan Penyediaan 1.02.1.02.0 Jasa Kebersihan 1.01.01.08 Kantor
tersedianya petugas kebersihan kantor
Dinas kesehatan 33 kantor dan UPT
1.800.000.000 APBD Kota
-
33 kantor
1.980.000.000
57
1.02.1.02.0 Kegiatan Penyediaan 1.01.01.10 Alat Tulis Kantor
tersedianya alat tulis kantor
Dinas kesehatan 33 kantor dan UPT
100.000.000 APBD Kota
-
33 kantor
150.000.000
58
Kegiatan Penyediaan 1.02.1.02.0 Barang Cetakan dan 1.01.01.11 Penggandaan
tersedianya barang cetakan dan penggandaan dinas
dinas 1 paket kesehatan
450.000.000 APBD Kota
-
1 paket
495.000.000
59
Kegiatan Penyediaan 1.02.1.02.0 Komponen Instalasi 1.01.01.12 Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
terpeliharanya penerangan/ instalasi listrik bangunan kantor
Dinas kesehatan 78 kantor dan UPT
80.000.000 APBD Kota
-
80 kantor
90.000.000
60
Kegiatan Penyediaan 1.02.1.02.0 Peralatan dan 1.01.01.13 Perlengkapan Kantor
terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas kesehatan 78 kantor dan UPT
3.500.000.000 APBD Kota
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
-peralatan kantor 78 kantor terutama untuk kelengkapan
5.000.000.000
234
NO
KODE
-1
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
-2
-3
Catatan Penting
Rencana Tahun 2016 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
-4
-5
-6
-7
-8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
9)
-10
kantor 33 kantor dinas kesehatan
70.000.000 APBD Kota
-
33 kantor
80.000.000
61
Kegiatan Penyediaan 1.02.1.02.0 Peralatan Rumah 1.01.01.14 Tangga
62
Kegiatan Penyediaan tersedianya dokumen 1.02.1.02.0 Bahan Bacaan dan peraturan perundang1.01.01.15 Peraturan Perundangundangan Undangan
dinas 1 Dokumen kesehatan
90.000.000 APBD Kota
-
1 dokumen
95.000.000
63
Kegiatan Penyediaan 1.02.1.02.0 Makanan dan 1.01.01.17 Minuman
tersedianya makan minum rapat pimpinan
dinas 1 tahun kesehatan
87.896.210 APBD Kota
-
1 tahun
90.000.000
64
Kegiatan Rapat-Rapat 1.02.1.02.0 Kordinasi dan 1.01.01.18 Konsultasi ke Luar Daerah
terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi pimpinan ke luar daerah
Kota Bandung
400.000.000 APBD Kota
-
1 tahun
450.000.000
65
Kegiatan Penyediaan 1.02.1.02.0 Jasa Pengamanan 1.01.01.20 Kantor
tersedianya jasa pengamanan kantor
kantor 33 kantor dinas kesehatan
2.300.000.000 APBD Kota
-
33 kantor
tersedianya peralatan rumah tangga
1 tahun
66
tersedianya jasa tenaga Penyediaan Jasa 1.02.1.02.0 Tenaga Kesehatan dan kesehatan dan 1.01.01.xa Administrasi Non PNS administrasi non PNS
kantor 33 kantor dinas kesehatan
14.152.350.00 APBD Kota 0
67
Penyediaan Jasa Pengemudi 1.02.1.02.0 Kendaraan 1.01.01.xb Operasional Dinas Kesehatan
kantor 33 kantor dinas kesehatan
2.400.000.000 APBD Kota
tersedianya jasa pengemudi ambulance dan pusling
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
- kegiatan ini untuk membayar gaji dokter 33 kantor dan bidan PTT di puskesmas
-
33 kantor
2.530.000.000
15.567.585.000
2.640.000.000
235
NO
KODE
-1
20
02
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
-2
-3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rencana Tahun 2016 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
-4
-5
-6
-7
cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
100%
68
Kegiatan Pengadaan 1.02.1.02.0 Kendaraan 1.01.02.05 Dinas/Operasional
tersedianya ambulance dan mobil jenasah
69
1.02.1.02.0 Kegiatan Pengadaan 1.01.02.10 Mebeulair
kantor terpenuhinya mebeulair dinas 33 kantor di Dinas kesehatan kesehatan
70
Kegiatan 1.02.1.02.0 Pemeliharaan terpeliharanya gedung 1.01.02.22 Rutin/Berkala Gedung kantor Kantor
71
Kegiatan Pemeliharaan 1.02.1.02.0 Rutin/Berkala 1.01.02.24 Kendaraan Dinas/Operasional
21
03
72
Kegiatan Pengadaan terlaksananya 1.02.1.02.0 Pakaian Dinas Beserta pengadaan pakaian 1.01.03.02 Perlengkapannya dinas
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
persentase tingkat disiplin pegawai
Catatan Penting
kantor dinas 3 unit kesehatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
9)
-10
-8
6.790.000.000
1.200.000.000 APBD Kota
100%
termasuk hasil reses DPRD terkait pengadaan 3 unit ambulance dan mobil jenasah
7.490.000.000
1.320.000.000
400.000.000 APBD Kota
-
33 kantor
450.000.000
kantor dinas 78 kantor kesehatan
1.490.000.000 APBD Kota
-
80 kantor
1.650.000.000
kantor dinas 33 kantor kesehatan
3.700.000.000 APBD Kota
-
33 kantor
4.070.000.000
100%
kantor dinas 33 kantor kesehatan
500.000.000
500.000.000 APBD Kota
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
100%
-
33 kantor
550.000.000
550.000.000
236
NO
KODE
-1
22
05
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
-2
-3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD
73
1.02.1.02.0 Kegiatan Pendidikan 1.01.05.01 dan Pelatihan Formal
23
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
74
06
Kegiatan Penyusunan 1.02.1.02.0 Pelaporan Keuangan 1.01.06.04 Akhir Tahun
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
-4
-5
-6
-7
persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
100%
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
9)
-10
-8
881.515.000
100%
1. terselenggaranya rekrutmen kebutuhan tenaga ; 2.terselenggaranya perpanjangan kontrak kerja PTT; 3.tersosialisasikannya peraturan kepegawaian; 4. terselenggaranya kantor kegiatan customer dinas service; 5. kesehatan terselenggaranya orientasi hasil rekrutmen tenaga P3K , 6. terselengaranya sosialisasi pengangkatan pertama dan KP JFT; 7. terselenggaranya kegiatan revitalisasi data pegawai
1.159 orang; 2. 253 orang; 3. 100 orang; 4.100 orang; 5. 159 orang; 6. 100 orang; 7. 47 unit kerja
881.515.000 APBD Kota
tingkat kewajaran laporan SKPD
WDP
850.000.000
WDP
850.000.000 APBD Kota
1. 2 Dokumen; 2. 1 Dokumen; 3. 79 orang; 4. 73 orang
1. tersusunnya laporan keuangan ; 2. tersusunnya laporan kapitasi; 3. Terbinanya bendahara pengeluaran dan penerimaan ; 4. Terbinanya bendahara Kapitasi dan pembantu bendahara
1. 2 kantor Dokumen; 2. dinas 1 Dokumen; kesehatan 3. 79 orang; 4. 73 orang
35.701.761.21 0
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016
Termasuk Hasil Reses DPRD terkait Penambahan Jumlah Dokter
-
1.159 orang; 2. 253 orang; 3. 100 orang; 4.100 orang; 5. 159 orang; 6. 100 orang; 7. 47 unit kerja
969.000.000
969.000.000
900.000.000
900.000.000
40.826.585.000
237
BAB 4 PENUTUP
Rencana Kerja (RENJA) 2016 Dinas Kesehatan Kota Bandung
Rencana
Kerja
Dinas
Kesehatan
Tahun
2016
merupakan
pelaksanaan tahun Kedua Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 20013 - 2018, berdasarkan RPJMD Kota Bandung Tahap Ketiga Tahun 2013 - 2018, sehingga tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk memulai merencanakan program dan kegiatan unggulan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Bandung,
4 Juni
2015
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG
dr.Hj. AHYANI RAKSANAGARA,MKes Pembina Utama Muda NIP. 19620713 198803 2 006
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2016