RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (04) (664262) (01) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN APLIKASI INFORMATIKA DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN
(1)
(2)
059.04.08
BAGIAN-A
(3)
Program Pengembangan Aplikasi Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
110.190.797.000
110.190.797.000
15.513.928.000
15.513.928.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) penyelesaian dokumen masterplan, blueprint, dan arsitektur e-Government Nasional 02 Nilai Index eGovernment untuk 10% kabupaten dan kota mencapai 3,4 (skala 4.0) 03 Jumlah Penyelenggaran Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang beroperasi 04 Jumlah Instansi Penyelenggara Sistem Elektronik Layanan Publik yang mengikuti Pemeringkatan Indeks Keamanan Informasi 05 Jumlah agen perubahan Informatika 06 Jumlah peraturan perundangan di bidang aplikasi informatika Outcome : 01. Terlaksananya Penyelenggaran Sistem elektronik yang Aman, Handal dan Bertanggung Jawab 3029
Pembinaan dan Pengembangan E-Bisnis Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Jumlah Produk Peraturan Perundang-Undangan di Bidang e-Business
002
Jumlah situs internet bermuatan negatif yang tertangani
003
Jumlah Tanda Daftar Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang Diterbitkan
004
Jumlah Fasilitasi Layanan Teknis e-Business
005
Jumlah Domain .ID gratis untuk ukm dan sekolah
006
Jumlah Seminar Ekonomi Digital yang dilaksanakan
3029.001
Regulasi / Kebijakan bidang E-Business
2 Regulasi/kebijaka
1.088.100.000
0
1.088.100.000
3029.002
Layanan Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif
1 layanan
2.054.640.000
0
2.054.640.000
3029.003
Layanan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelaku e-Business
2 layanan
1.948.900.000
0
1.948.900.000
3029.004
Nama domain Indonesia yang terdaftar
20.000 Domain
6.081.900.000
0
6.081.900.000
3029.005
Layanan implementasi ekonomi digital
1 Dokumen
4.340.388.000
0
4.340.388.000
3030
Pembinaan dan Pengembangan E-Government
14.704.420.000
14.704.420.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Jumlah Draft Regulasi/Kebijakan di Bidang e-Government
002
jumlah instansi yang terdaftar melalui Pendaftaran Sistem Elektronik
003
Jumlah instansi yang memanfaatkan layanan eGovernment yang terkonsolidasi, terintegrasi, aman dan berkualitas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK nasional
3030.001
Regulasi / Kebijakan di bidang e-Government
3030.003 3030.004 3031
1 regulasi/kebijakan
300.000.000
0
300.000.000
Layanan Egoverment Indonesia
50 Instansi
4.404.400.000
0
4.404.400.000
Layanan publik berbasis TIK
50 Instansi
10.000.020.000
0
10.000.020.000
Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri Informatika Indikator Kinerja Kegiatan :
7.420.654.000
7.420.654.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (04) (664262) (01) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN APLIKASI INFORMATIKA DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT
Halaman : 2 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN
(1)
(2)
001
Jumlah Promosi dan Sosialisasi yang mendukung program 1000 technopreneurs
002
Jumlah peraturan perundang-undangan dan tata kelola pemberdayaan industri TIK
003
Jumlah Pemanfaatan, Fasilitasi dan Promosi dalam Mendorong Industri TIK Nasional
3031.001
Regulasi / Kebijakan di bidang pemberdayaan industri TIK
3031.004
Fasilitasi Promosi Produk dan Jasa TIK
3031.005
Layanan fasilitas dalam mendukung penciptaan 1000 technopreneurs
3032
BAGIAN-A
(3)
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
2 Regulasi/Kebijaka
500.000.000
0
500.000.000
7 kegiatan
4.571.854.000
0
4.571.854.000
1 Dokumen
2.348.800.000
0
2.348.800.000
Pembinaan dan Pengembangan Tik Untuk Pemberdayaan Masyarakat
14.345.508.000
14.345.508.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Jumlah agen perubahan informatika untuk mendorong pemberdayaan TIK
002
Jumlah data whitelist nusantara dan implementasi pada institusi pendidikan / pesantren
3032.003
Agen perubahan informatika untuk mendorong pemberdayaan TIK
3032.004
Sistem whitelist nusantara untuk menciptakan internet positif
3033
18.000 Agen
10.345.508.000
0
10.345.508.000
250.000 Data
4.000.000.000
0
4.000.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi
16.880.667.000
16.880.667.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Jumlah Sertifikat Digital yang Diterbitkan
002
Jumlah Framework Perlindungan Informasi Bagi Sektor Strategis Nasional
003
Jumlah laporan kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik yang menerapkan standar keamanan informasi
004
Jumlah Penegakan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik
3033.002
FRAMEWORK PERLINDUNGAN INFORMASI INFRASTRUKTUR BAGI SEKTOR STRATEGIS NASIONAL
3033.007
Sistem verifikasi online nasional
3033.008
Penyelenggara pelayanan publik yang menerapkan standar keamanan informasi
3033.009
Layanan penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik
3034
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Aplikasi Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penyusunan dan pembahasan Rancangan UU tentang perubahan UU ITE
002
Persentase penyusunan dan pembahasan RUU tentang Tata Cara Intersepsi
003
Persentase penyusunan RPP PDES
004
Jumlah Perpres/Peraturan Menteri
1 framework 6 sek
1.174.200.000
0
1.174.200.000
5.000 Sertifikat Digital
12.000.000.000
0
12.000.000.000
20 Instansi
1.548.800.000
0
1.548.800.000
5 Kasus
2.157.667.000
0
2.157.667.000
41.325.620.000
41.325.620.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (04) (664262) (01) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN APLIKASI INFORMATIKA DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT
Halaman : 3 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN
(1)
005
BAGIAN-A
(2)
(3)
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
Jumlah rencana kerja dan anggaran, laporan evaluasi program kerja dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana dan prasarana; Jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan, penelaahan hukum, pelaksanaan sosialisasi peraturan perunda
3034.001
Tersedianya peraturan perundang dibidang aplikasi informatika
4 undang-undang
2.412.300.000
0
2.412.300.000
3034.002
Tersedianya dukungan administrasi dan pelayanan teknis lainnya ditjen aptika
4 dukungan
8.736.719.000
0
8.736.719.000
3034.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
29.830.990.000
0
29.830.990.000
3034.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
24 Unit
145.611.000
0
145.611.000
3034.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
50 Unit
200.000.000
0
200.000.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (07) (664302) (01) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.07.09
BAGIAN-A
(3)
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
133.735.193.000
133.735.193.000
7.518.310.000
7.518.310.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) Pemda yang menyebarkan konten informasi publik sesuai regulasi penyebaran informasi 02 Persentase (%) masyarakat daerah yang sadar informasi 03 Persentase (%) tingkat pertumbuhan produksi konten berbasis edukasi 04 Persentase (%) Akses Masyarakat Terhadap Media Publik 05 Persentase (%) akses masyarakat terhadap informasi melalui Lembaga sosial dan Lembaga penyiaran/media yang strategis Outcome : 01. Meningkatnya Penyebaran, Pemerataan, dan Pemanfaatan Informasi Publik 02. Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik 3044
Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Nasional Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Jumlah Regulasi/Kebijakan Bidang Komunikasi Publik
002
Jumlah aparatur SKPD Provinsi yang meningkat kualitas tata kelolanya di bidang informasi dan komunikasi publik
003
Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan kualitasnya
004
Jumlah SDM Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik Negara yang meningkat kemampuannya dalam implementasi UU KIP
005
Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang UU KIP
3044.001
Regulasi/Kebijakan Bidang Komunikasi Publik
3044.002 3044.003
3045
5 Dokumen
1.877.886.000
0
1.877.886.000
Layanan pembinaan SDM bidang Komunikasi Publik
12 Orang
3.050.372.000
0
3.050.372.000
Layanan Pembinaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Komunikasi Publik
12 Orang
2.590.052.000
0
2.590.052.000
Pengelolaan dan Penyediaan Informasi
8.941.800.000
8.941.800.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Jumlah analisis bidang polhukam, perekonomian, dan kemaritiman sebagai rekomendasi penyusunan kebijakan
002
Jumlah Dokumen Database Informasi Publik Sektoral, videografis dan Infografis informasi publik
003
Jumlah judul konten informasi yang siap pakai, dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan disebarkan ke masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya (terutama daerah terdepan, terluar, tertinggal)
004
Jumlah kebijakan pengelolaan dan penyebaran informasi publik dalam rangka mendorong konten lokal yang berbasis edukasi
3045.001
Analisis isu publik di bidang polhukam, perekonomian, dan kemaritiman
3045.002
Paket Informasi Publik yang siap pakai
12 Dokumen
2.236.880.000
0
2.236.880.000
12 Judul
4.592.080.000
0
4.592.080.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (07) (664302) (01) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT
VOLUME/ SATUAN (1)
3046
(2)
Sistem Database Terpadu untuk Mendukung Government Public Relation (GPR)
Halaman : 2 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
3045.003
BAGIAN-A
(3)
12 Dokumen
Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Media Publik
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
2.112.840.000
JUMLAH (6)
0
17.926.141.000
2.112.840.000
17.926.141.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Media Publik
002
Jumlah Penyediaan sarana prasarana media center yang lengkap dan dan berfungsi efektif di Provinsi/Kabupaten/Kota di daerah terluar/Terdepan/Pasca Konflik.
003
Jumlah media publik yang dimanfaatkan untuk diseminasi informasi (media cetak, elektronik, media sosial) bertemakan prioritas dan dimensi pembangunan Indonesia
004
Strategi komunikasi kepada masyarakat terkait kampanye revolusi mental pada proyek percontohan ruang terbuka di 200 kecamatan
005
Promosi, publikasi dan advokasi kepada masyarakat untuk menciptakan awareness/berpartisipasi/menonton film terkait revolusi mental pada proyek percontohan ruang terbuka di 200 kecamatan
006
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi komunikasi kampanye revolusi mental
3046.001
Layanan Pengelolaan Media Publik
215 Kegiatan
14.189.241.000
0
14.189.241.000
3046.002
Layanan Informasi Publik melalui media publik terkait Kampanye Revolusi Mental
4 Kegiatan
3.736.900.000
0
3.736.900.000
3047
Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi
24.364.764.000
24.364.764.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Jumlah pelayanan informasi publik melalui kemitraan dengan SKPD/OPD
002
Jumlah Konten yang tersusun Berdasarkan Narasi Tunggal
003
Jumlah Laporan Diseminasi Informasi Program Prioritas masing-masing K/L
004
Jumlah kemitraan dalam rangka penguatan organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan
005
Jumlah peserta forum edukasi literasi media untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan/kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai kebutuhannya
006
Jumlah Peserta Bimtek Media Komunitas di daerah perbatasan/terluar, terpencil dan pasca konflik sebagai penyebar informasi publik kepada masyarakat
007
Jumlah Peserta Bimtek Kelompok informasi masyarakat di daerah perbatasan/terluar, terpencil dan pasca konflik
3047.001
Layanan Informasi dan Komunikasi Publik melalui lembaga mitra dalam rangka implementasi GPR (Government Public Relations)
10 Kegiatan
22.755.024.000
0
22.755.024.000
3047.002
Lembaga ormas, lembaga profesi, dan lembaga media yang diberdayakan
12 Lembaga
1.609.740.000
0
1.609.740.000
3048
Pengembangan Kemitraan Pelayanan Informasi Internasional Indikator Kinerja Kegiatan :
6.459.600.000
6.459.600.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (07) (664302) (01) (51)
BAGIAN-A
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN
(1)
(2)
001
Jumlah kemitraan layanan informasi dengan perwakilan negara asing, lembaga internasional serta media asing
002
Jumlah publikasi konten isu strategis di media cetak dan elektronik berbahasa asing
003
Jumlah masyarakat Indonesia dan masyarakat asing di luar negeri yang menerima informasi tentang kebijakan pemerintah
Halaman : 3
(3)
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
3048.001
Layanan Kemitraan dengan perwakilan negara asing, Lembaga Internasional serta mitra strategis
6 Kegiatan
1.716.100.000
0
1.716.100.000
3048.002
Layanan Penyebaran Konten Informasi Nasional dan Internasional
9 Kegiatan
4.743.500.000
0
4.743.500.000
3051
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
68.524.578.000
68.524.578.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Jumlah Dokumen Perencanaan
002
Jumlah Dokumen Pendukung Penerapan Reformasi Birokrasi
003
Jumlah Dokumen Peraturan Perundangan-undangan
004
Jumlah Dokumen Kerjasama
005
Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai SAI dan peraturan perundang-undangan lainnya
006
Jumlah Dokumen Monev Program dan Kegiatan dan Laporan Kinerja
007
Peningkatan Kapasitas Pegawai
008
Pelaksanaan Ketatausahaan
009
Dukungan Operasional Pelaksanaan Inpres No.9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik
010
Jumlah regulasi tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
3051.001
Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
3051.002
Regulasi tentang undang-undang perlindungan data pribadi
3051.994
Layanan Perkantoran
3051.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
3051.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
12 Bulan
22.138.563.000
0
22.138.563.000
1 Dokumen
1.223.415.000
0
1.223.415.000
12 Bulan Layanan
43.357.900.000
0
43.357.900.000
116 Unit
948.700.000
0
948.700.000
87 Unit
856.000.000
0
856.000.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (05) (664276) (01) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.05.07
BAGIAN-A
(3)
Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
720.340.532.000
720.340.532.000
452.203.220.000
452.203.220.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Jumlah BTS yang beroperasi di daerah blankspot layanan telekomunikasi (Akumulasi) 02 Jumlah lokasi penyediaan akses internet (Akumulasi) 03 Persentasi tersedianya ekosistem pendukung akses broadband & penyiaran 04 Persentase pembangunan jaringan tulang punggung serat optik Nasional Palapa Ring 05 Jumlah Dokumen Revisi UU No 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi 06 Jumlah Dokumen RUU Pos 07 Jumlah Dokumen Revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran 08 Jumlah lokasi stasiun pemancar LPP TVRI yang direhabilitasi 09 Jumlah KPCLPU yang beroperasi & mendapatkan dana PSO Pos 10 Jumlah Sarana/Tugu Berkode di wilayah terpencil, terdepan & tertinggal di Indonesia Outcome : 01. Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial 02. Tersedianya regulasi di bidang penyelengaraan Pos dan informatika 03. Tersedianya layanan siaran TV digital di seluruh Indonesia 04. Tersedianya infrastruktur dan layanan pos yang merata 3061
Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penyusunan materi kebijakan teknis dibidang Infrastruktur Pita Lebar
002
Persentase (%) penyusunan materi kebijakan teknis dibidang Ekosistem Pita Lebar
003
Persentase (%) persiapan penyediaan satelit Pemerintah
004
Persentase (%) Tersedianya Infrastruktur dibidang Ekosistem Pita Lebar
005
Persentase (%) tersedianya Infrastruktur Pita Lebar
006
Persentase (%) penyediaan Public Protection and Disaster Relief (PPDR) dan integrasi sistem informasi kebencanaan
007
Persentase (%) penyediaan layanan panggilan tunggal untuk gawat darurat dan keselamatan umum (emergency call)
008
Persentase (%) penyediaan Government Network (GN)
009
Jumlah Lokasi Pemancar LPP TVRI yang direvitalisasi
010
Jumlah Lokasi pengembangan dan pemerataan pembangunan jaringan infrastruktur penyiaran digital dan peningkatan wilayah jangkauan siaran LPP terhadap populasi di wilayah perbatasan, terluar dan terpencil
011
Jumlah lokasi pemancar LPP TVRI diluar lokasi ITTS Phase 2
3061.001
Regulasi/kebijakan bidang pengembangan pita lebar
3061.002
Infrastruktur TIK untuk keperluan khusus
11 dokumen
12.752.636.000
0
12.752.636.000
88 lokasi
22.167.065.000
0
22.167.065.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : :
(059) (05) (664276) (01) (51)
KODE
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT
VOLUME/ SATUAN (1)
3062
(2)
Infrastruktur penyiaran publik yang direvitalisasi
Halaman : 2 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
3061.003
BAGIAN-A
(3)
2 lokasi
Pengendalian Penyelenggaraan Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
417.283.519.000
JUMLAH (6)
0
29.409.382.000
417.283.519.000 29.409.382.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) pencapaian target PNBP dari BHP Telekomunikasi
002
Persentase (%) kepatuhan : Penyelenggara Pos
003
Persentase (%) kepatuhan : Penyelenggara Jaringan telekomunikasi
004
Persentase (%) kepatuhan : Penyelenggara Jasa telekomunikasi
005
Persentase (%) kepatuhan : LPS dan LPB
006
Persentase (%) verifikasi TKDN dalam peyelenggaraan telekomunikasi sesuai amanat regulasi
007
Persentase (%) capaian QoS penyelenggara selular
3062.001 3063
Layanan Pengendaian Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran
15 Laporan
Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos
29.409.382.000
0
38.825.000.000
29.409.382.000 38.825.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) revisi penyusunan materi kebijakan bidang Pos UU No.38 Tahun 2009 tentang Pos
002
Persentase (%) penyusunan materi kebijakan dan regulasi pendukung bidang Pos
003
Jumlah KPCLPU
004
Persentase (%) Verifikasi Pemantauan terhadap layanan pos, pelaksanaan tarif LPK dan LPU
005
Jumlah Tugu Berkodepos yang dibangun didaerah perbatasan, pulau terluar
006
Persentase (%) penanganan permohonan layanan perizinan bidang pos
007
Jumlah tema dan Penerbitan Prangko
008
Persentase(%)Pemanfaatan dan Pembinaan Filateli ditingkat Propinsi, Kab/Kota
3063.001
Kebijakan/Regulasi di Bidang Pos
3063.002
Infrastruktur dan layanan pos yang merata dan terjangkau
3063.003
Layanan perijinan bidang pos
3063.004
Layanan pembinaan prangko dan filateli
3064
17 Dokumen
11.616.428.000
0
11.616.428.000
73 tugu berkode pos
20.636.981.000
0
20.636.981.000
6 dokumen
2.218.866.000
0
2.218.866.000
15 15 seri
4.352.725.000
0
4.352.725.000
Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi
46.355.000.000
46.355.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penyusunan materi regulasi dan kebijakan bidang Telekomunikasi
002
Persentase (%) penanganan perizinan bidang telekomunikasi
003
Jumlah ISP/NAP/IX/titik strategis lainnya telah ditempatkan perangkat deteksi dengan availabilitas 99% dan terhubung dengan sistem pemantauan
3064.001
Kebijakan/Regulasi di Bidang Telekomunikasi
100 % (Persen)
24.044.326.000
0
24.044.326.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (05) (664276) (01) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
3064.002
Pelayanan perijinan penyelenggaraan telekomunikasi
3064.003
Layanan Pengamanan jaringan internet
Halaman : 3 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
3065
BAGIAN-A
(3)
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
100 % (Persen)
8.192.182.000
0
8.192.182.000
14 Dokumen
14.118.492.000
0
14.118.492.000
Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran
25.625.000.000
25.625.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) Penyusunan Materi Regulasi dan Kebijakan di Bidang Penyiaran
002
Persentase (%) Tersedianya Data untuk Peluang Usaha Penyiaran
003
Persentase (%) Migrasi Sistem Penyiaran Televisi dari Analog ke Digital
004
Persentase (%) Penanganan Proses Perizinan Penyiaran Radio dan Televisi
3065.001
Kebijakan dan Regulasi di Bidang Penyiaran
9 dokumen
11.685.000.000
0
11.685.000.000
3065.002
Layanan Digitalisasi Penyiaran
2 dokumen
3.356.300.000
0
3.356.300.000
3065.003
Layanan Perizinan di Bidang Penyiaran
6 dokumen
10.583.700.000
0
10.583.700.000
3066
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika
127.922.930.000
127.922.930.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Jumlah rencana kerja dan anggaran,laporan evaluasi dan data
002
Dukungan layanan perkantoran
003
Jumlah Laporan pelaksanaan rumah tangga dan ketatausahaan serta kepegawaian
004
Jumlah rancangan peraturan perundang undangan dan kerjasama serta bantuan hukum
005
Jumlah laporan pelaksanaan keuangan
3066.001
Layanan dukungan administrasi dan dukungan teknis lainnya
12 bulan layanan
64.958.477.000
0
64.958.477.000
3066.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
61.594.453.000
0
61.594.453.000
3066.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
1.210 Unit
1.370.000.000
0
1.370.000.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (664255) (01) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
663.919.832.000
663.919.832.000
30.999.132.000
30.999.132.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3054
Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum dan Orbit Satelit Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) pelayanan perizinan frekuensi radio yang tepat waktu (termasuk layanan M2M)
002
Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sertifikasi operator radio
003
Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan frekuensi radio
004
Persentase (%) pencapaian target PNBP
005
Persentase (%) pelayanan operator radio yang bersertifikat dan tepat waktu
3054.001
LAYANAN PERIJINAN PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO
25 dokumen
19.486.563.000
0
19.486.563.000
3054.002
NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
2 dokumen
741.610.000
0
741.610.000
3054.004
BHP FREKUENSI RADIO
8 dokumen
3.315.722.000
0
3.315.722.000
3054.005
LAYANAN SERTIFIKASI OPERATOR RADIO
9 dokumen
7.455.237.000
0
7.455.237.000
3055
Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika
002
Persentase (%) implementasi dan operasional infrastruktur dan aplikasi layanan on line SIMS
003
Persentase (%) implementasi dan operasional infrastruktur Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR)
004
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio
286.369.073.000
286.369.073.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (664255) (01) (51)
BAGIAN-A
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN
(1)
(2)
Halaman : 2
(3)
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
3055.001
LAYANAN PEMBINAAN MONITORING DAN PENERTIBAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
8 dokumen
12.128.125.000
0
12.128.125.000
3055.002
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SPEKTRUM (SIMS) DAN SISTEM MONITORING FREKUENSI RADIO (SMFR)
18 dokumen
271.249.295.000
0
271.249.295.000
3055.003
LAYANAN KOORDINASI PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO
4 dokumen
2.991.653.000
0
2.991.653.000
3056
Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
28.044.357.000
28.044.357.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) pertambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband.
002
Persentase (%) tersedianya regulasi tentang penggunaan spektrum secara dinamis dan fleksibel (1 PP terkait Spektrum Flexibility).
003
Persentase (%) ketersediaan spektrum untuk keperluan televisi siaran digital terrestrial
004
Persentase (%) ketersediaan alokasi spektrum frekuensi radio dalam rangka migrasi teknologi radio komunikasi Dinas Maritim dari analog ke digital
005
Persentase (%) ketersediaan alokasi spektrum frekuensi radio dalam rangka mendukung tanggap darurat kebencanaan atau PPDR (Public Protection Disaster Relief)
006
Jumlah notifikasi penggunaan frekuensi radio
007
Persentase (%) terjaganya keberlangsungan slot orbit indonesia yang sudah ternotifikasi di ITU
3056.001
KEBIJAKAN / REGULASI BIDANG PENATAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
21 dokumen
17.001.481.000
0
17.001.481.000
3056.002
LAYANAN PENATAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT
17 dokumen
11.042.876.000
0
11.042.876.000
3057
Penetapan dan Pengembangan Standardisasi Perangkat dan Layanan Pos dan Informatika
35.200.227.000
35.200.227.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan
002
Jumlah pra-proto type dan prototype produk dalam negeri bidang informatika
003
Persentase (%) penetapan dan implementasi Permenkominfo tentang TKDN 4G LTE
004
Jumlah kebijakan dan regulasi standar pos dan informatika
3057.001
STANDARISASI DAN SERTIFIKASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
9 dokumen
6.039.141.000
0
6.039.141.000
3057.002
PRA DAN ATAU PROTOTYPE PRODUK DALAM NEGERI BIDANG INFORMATIKA
4 dokumen
14.327.082.000
0
14.327.082.000
3057.003
KEBIJAKAN BIDANG STANDARISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
19 dokumen
14.834.004.000
0
14.834.004.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (664255) (01) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 3
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
3058
BAGIAN-A
(3)
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
283.307.043.000
283.307.043.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Jumlah rencana kerja dan anggaran laporan evaluasi dan data
002
Laporan pelaksanaan rumah tangga dan ketatausahaan serta kepegawaian
003
Jumlah peraturan perundang-undangan dan kerjasama
004
Jumlah laporan pelaksanaan keuangan
3058.001
LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN SDPPI
49 dokumen
120.008.828.000
0
120.008.828.000
3058.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
119.687.337.000
0
119.687.337.000
3058.995
Kendaraan Bermotor
16 Unit
106.580.000
0
106.580.000
3058.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
131 Unit
1.739.960.000
0
1.739.960.000
3058.998
Gedung/Bangunan
3.042 M2
41.764.338.000
0
41.764.338.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (01) (664241) (01) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN
(1)
(2)
059.01.01
BAGIAN-A
(3)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
180.730.817.000
180.730.817.000
5.450.000.000
5.450.000.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Skor implementasi reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika 02 Persentase (%) pencapaian Index Pemeringkatan e-Government (Pegi) Kemkominfo sesuai dengan target nasional Outcome : 01. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika 3011
Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-Undangan, Penelaahan dan Evaluasi Produk Hukum dan Bantuan Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penyusunan peraturan perundang-undangan yang sesuai ketentuan hukum
002
Persentase (%) hasil monitoring, evaluasi dan penelaahan peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informatika
003
Presentase (%) penanganan kasus hukum
3011.001
Layanan Perumusan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kominfo
12 Bulan Layanan
4.216.545.000
0
4.216.545.000
3011.002
Layanan Bantuan Hukum Kementerian Kominfo
12 Bulan Layanan
1.233.455.000
0
1.233.455.000
3012
Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Penataan Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika
11.200.000.000
11.200.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Index Kepuasan Pegawai Kemkominfo terhadap Layanan Kepegawaian
002
Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan yang berhasil diselesaikan
3012.001
Layanan Kepegawaian Kementerian Kominfo
12 Bulan Layanan
8.842.611.000
0
8.842.611.000
3012.002
Layanan Penataan Organisasi, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo
12 Bulan Layanan
2.357.389.000
0
2.357.389.000
3013
Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Kementerian Komunikasi dan Informatika
60.338.200.000
60.338.200.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Jumlah Laporan Keuangan Kementerian Kominfo yang berhasil diselesaikan
002
Jumlah Laporan Realisasi Anggaran dan Monev Pengadaan Barang/Jasa yang berhasil diselesaikan
003
Jumlah Laporan PNBP dan Penyelesaian Ganti Rugi Kementerian Kominfo yang berhasil diselesaikan
004
Jumlah Laporan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kominfo yang berhasil diselesaikan
994
Jumlah bulan layanan pembayaran dan tunjangan gaji yang berhasil diselesaikan
3013.001
Layanan Administrasi Keuangan Kementerian Kominfo
9 Dokumen
4.271.866.000
0
4.271.866.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (01) (664241) (01) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT
Halaman : 2 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN
(1)
(2)
3013.002
Layanan Penatausahaan Barang Milik Negara
3013.994
Layanan Perkantoran
3014
BAGIAN-A
(3)
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
4 Dokumen
1.478.134.000
0
1.478.134.000
12 Bulan Layanan
54.588.200.000
0
54.588.200.000
Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran, Lintas Sektoral dan Daerah serta Evaluasi dan Laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika
6.843.948.000
6.843.948.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 001
3014.004
3015
Persentase (%) terselesaikannya Dokumen Perencanaan Program, Anggaran, Lintas Sektor dan Daerah serta Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan yang tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku
Rencana Program dan Anggaran serta Hasil Evaluasi Program Kementerian Komunikasi Dan Informatika
3 Dokumen
Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi, Pengadaan Barang/Jasa serta Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika
6.843.948.000
0
64.715.100.000
6.843.948.000
64.715.100.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) Layanan Ketatausahaan dan Keprotokolan yang tepat sasaran dan tepat waktu
002
Persentase (%) Layanan rumah tangga dan tata usaha Biro yang tepat waktu
003
Jumlah pembinaan/bimtek penataan surat menyurat dan kearsipan
004
Jumlah laporan perencanaan, pelaksanaan pengadaaan dan pelaporan sarana dan prasarana pelayanan internal Kementerian
3015.001
Layanan Tata Usaha, Rumah Tangga dan Perlengkapan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kominfo
12 Bulan Layanan
4.043.848.000
0
4.043.848.000
3015.002
Layanan Pengadaan di lingkungan Kementerian Kominfo (ULP)
12 Dokumen
1.509.645.000
0
1.509.645.000
3015.003
Layanan Persuratan dan Kearsipan di lingkungan Kementerian Kominfo
12 Bulan Layanan
1.115.396.000
0
1.115.396.000
3015.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
54.265.100.000
0
54.265.100.000
3015.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
221 Unit
1.463.500.000
0
1.463.500.000
3015.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
560 Unit
2.317.611.000
0
2.317.611.000
3016
Pelayanan, Pengelolaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Data dan Informasi serta Sarana Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
9.949.400.000
9.949.400.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) Ketersediaan Informasi dan Layanan Kementerian Kominfo yang dapat diakses oleh pengguna web
002
Persentase (%) Sistem Informasi dan Data yang Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kominfo serta peningkatan nilai Pegi Kemkominfo
003
Persentase (%) Ketersediaan Akses Jaringan Kementerian
3016.001
Layanan Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Sarana Informatika Kementerian Kominfo
12 Bulan Layanan
9.949.400.000
0
9.949.400.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (01) (664241) (01) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT
Halaman : 3 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN
(1)
3017
BAGIAN-A
(2)
(3)
Pelayanan Informasi, Promosi, Penyediaan Akses Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
5.450.000.000
5.450.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Jumlah promosi dan publikasi kepada publik secara langsung dan melalui media
002
Persentase (%) tanggapan atas permintaan informasi publik yang disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Kominfo
003
Jumlah dokumen hasil analisa isu publik yang berkaitan dengan Kementerian Kominfo
004
Jumlah hasil peliputan dalam bentuk berita, foto dan video kegiatan kementerian yang dipublikasikan melalui Kerjasama media
3017.001 3018
Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kominfo
12 Bulan Layanan
Pelayanan Ketatalaksanaan dan Penyusunan Naskah Kerja Sama Internasional Kementerian Komunikasi dan Informatika
5.450.000.000
0
4.700.000.000
5.450.000.000 4.700.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) capaian penyusunan naskah dan tatalaksana kerjasama bidang multilateral yang berkelanjutan
002
Persentase (%) capaian penyusunan naskah dan tatalaksana kerjasama bidang regional yang berkelanjutan
003
Persentase (%) capaian penyusunan naskah dan tatalaksana kerjasama bidang bilateral yang berkelanjutan
3018.001
3019
Layanan Tata Laksana dan Naskah Kerjasama Internasional Bidang Komunikasi dan Informatika
6 Bulan Layanan
Pelaksanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika
4.700.000.000
0
12.084.169.000
4.700.000.000
12.084.169.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
002
Jumlah Peserta Diklat Struktural, Fungsional dan Teknis
3019.001
Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika
12 Dokumen
12.084.169.000
0
12.084.169.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : :
(059) (01) (664241) (01) (51)
KODE
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT
Halaman : 4 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN
(1)
(2)
059.01.02
BAGIAN-A
(3)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Outcome : 01. Terlaksananya Rehabilitasi Gedung dan Renovasi Biro Umum Sarana dan Prasarana 3023
Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
3023.998
Luas Renovasi Gedung dan Renovasi Ruang Kerja Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika
Gedung/Bangunan
8.315 M2
100.000.000
0
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
100.000.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (01) (664323) (01) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PENYIARAN INDONESIA DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN
(1)
(2)
059.01.01
BAGIAN-A
(3)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
48.182.400.000
48.182.400.000
48.182.400.000
48.182.400.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Skor implementasi reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika 02 Persentase (%) pencapaian Index Pemeringkatan e-Government (Pegi) Kemkominfo sesuai dengan target nasional Outcome : 01. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika 3021
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Jumlah Kebijakan dan Peraturan Penyelenggaraan Penyiaran
002
Persentase (%) Pengaduan Masalah Konten Siaran Yang Terselesaikan
003
Jumlah Pemantauan Isi Siaran Pada Lembaga Penyiaran Yang Melaksanakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran
004
Persentase (%) Tindak Lanjut Pelayanan Proses Perizinan Penyiaran Sesuai Kewenangan KPI
005
Jumlah Publikasi Hasil Survei Kualitas Isi Siaran yang dimuat di media Nasional
006
Layanan administrasi dan dukungan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia
3021.001
Layanan Administrasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat
3021.002
Layanan Pembinaan, Penataan dan Pengawasan Lembaga Penyiaran
3021.994
Layanan Perkantoran
36 12 Bulan Layanan
2.598.601.000
0
2.598.601.000
16 4 Laporan
23.089.399.000
0
23.089.399.000
12 Bulan Layanan
22.494.400.000
0
22.494.400.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (02) (664280) (01) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN
(1)
(2)
059.02.03
BAGIAN-A
(3)
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
23.606.100.000
23.606.100.000
1.097.011.000
1.097.011.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase Penerapan SPIP pada seluruh Satker Eselon I Kemkominfo 02 Skor tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 03 Opini atas Laporan Keuangan 04 Penilaian Laporan Kinerja Kemkominfo 05 Skor tingkat kapabilitas APIP Outcome : 01. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Kominfo serta peningkatan peran aktif fungsi Itjen dalam mendukung pencapaian program-program pemerintah di Kemkominfo 3024
Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) Penerapan SPIP pada Ditjen SDPPI
002
Penilaian hasil evaluasi AKIP di lingkungan Ditjen SDPPI
003
Persentase (%) ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pengawasan dalam rangka pencapaian opini WTP atas laporan keuangan pada Ditjen SDPPI
004
Persentase (%) pelaksanaan kegiatan pengawasan yang mendukung pencapaian Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) pada Ditjen SDPPI
3024.001
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Ditjen SDPPI
4 Laporan
340.200.000
0
340.200.000
3024.002
Penerapan sistem internal audit pada Ditjen SDPPI yang mengedepankan pengawasan yang proaktif (pencegahan)
10 Laporan
756.811.000
0
756.811.000
3025
Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
1.404.467.000
1.404.467.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) Penerapan SPIP pada Ditjen PPI
002
Penilaian hasil evaluasi AKIP di lingkungan Ditjen PPI
003
Persentase (%) ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pengawasan dalam rangka pencapaian opini WTP atas laporan keuangan pada Ditjen PPI
004
Persentase (%) pelaksanaan kegiatan pengawasan yang mendukung pencapaian Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) pada Ditjen PPI
3025.001
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Ditjen PPI
4 Laporan
340.200.000
0
340.200.000
3025.002
Penerapan Sistem Audit Internal pada Ditjen PPI yang Mengedepankan Pengawasan yang Proaktif
12 Laporan
1.064.267.000
0
1.064.267.000
3026
Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Indikator Kinerja Kegiatan :
1.868.907.000
1.868.907.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (02) (664280) (01) (51)
BAGIAN-A
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT
Halaman : 2 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN
(1)
(2)
001
Persentase (%) Penerapan SPIP pada Ditjen Aptika dan Ditjen IKP
002
Penilaian hasil evaluasi AKIP di lingkungan Ditjen Aptika dan Ditjen IKP
003
Persentase (%) ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pengawasan dalam rangka pencapaian opini WTP atas laporan keuangan pada Ditjen Aptika dan Ditjen IKP
004
Persentase (%) pelaksanaan kegiatan pengawasan yang mendukung pencapaian Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) pada Ditjen Aptika dan Ditjen IKP
(3)
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
3026.001
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Ditjen Aptika dan Ditjen IKP
5 Laporan
1.291.280.000
0
1.291.280.000
3026.002
Penerapan Sistem Internal Audit pada Ditjen Aptika dan Ditjen IKP yang Mengedepankan Pengawasan yang Proaktif (Pencegahan)
10 Laporan
577.627.000
0
577.627.000
3027
Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan Litbang SDM
1.501.140.000
1.501.140.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) Penerapan SPIP pada Setjen, Balitbang SDM, dan Itjen
002
Penilaian hasil evaluasi AKIP di lingkungan Setjen, Balitbang SDM, dan Itjen
003
Persentase (%) ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pengawasan dalam rangka pencapaian opini WTP atas laporan keuangan pada Setjen, Balitbang SDM, dan Itjen
004
Persentase (%) pelaksanaan kegiatan pengawasan yang mendukung pencapaian Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) pada Setjen, Balitbang SDM, dan Itjen
3027.001
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Setjen, Balitbang SDM, dan Itjen
6 Laporan
987.000.000
0
987.000.000
3027.002
Penerapan Sistem Internal Audit pada Setjen, Balitbang SDM, dan Itjen yang Mengedepankan Pengawasan yang Proaktif (Pencegahan)
15 Laporan
514.140.000
0
514.140.000
3028
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal
17.734.575.000
17.734.575.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) aparat pengawasan lulus sertifikasi auditor
002
Persentase (%) auditor yang mengikuti bimtek dan diklat penunjang pelaksanaan pengawasan
003
Persentase (%) auditor yang memiliki sertifikat keahlian khusus di bidang pengawasan
004
Persentase (%) realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pendukung pengawasan yang telah direncanakan
005
Persentase (%) laporan hasil pengawasan dan pelaksanaan kegiatan yang diadministrasikan
3028.001
Layanan Pembinaan dan Administrasi serta Dukungan Teknis Inspektorat Jenderal
15 Laporan
3.951.731.000
0
3.951.731.000
3028.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
13.302.112.000
0
13.302.112.000
3028.995
Kendaraan Bermotor
3 Unit
57.000.000
0
57.000.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (02) (664280) (01) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT
Halaman : 3 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN
(1)
BAGIAN-A
(2)
(3)
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
3028.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
30 Unit
324.532.000
0
324.532.000
3028.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
8 Unit
99.200.000
0
99.200.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (01) (664990) (01) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT DEWAN PERS DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN
(1)
(2)
059.01.01
BAGIAN-A
(3)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
21.267.400.000
21.267.400.000
21.267.400.000
21.267.400.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Skor implementasi reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika 02 Persentase (%) pencapaian Index Pemeringkatan e-Government (Pegi) Kemkominfo sesuai dengan target nasional Outcome : 01. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika 3022
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dewan Pers Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) fasilitasi pengaduan bidang pers yang terselesaikan
002
Jumlah progam kegiatan peningkatan peran Dewan Pers
3022.001
Layanan Administrasi Pengaduan Bidang Pers
12 Bulan Layanan
13.315.238.000
0
13.315.238.000
3022.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
7.882.162.000
0
7.882.162.000
3022.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
2 Unit
70.000.000
0
70.000.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (01) (677382) (01) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN
(1)
(2)
059.01.01
BAGIAN-A
(3)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
21.698.499.000
21.698.499.000
21.698.499.000
21.698.499.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Skor implementasi reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika 02 Persentase (%) pencapaian Index Pemeringkatan e-Government (Pegi) Kemkominfo sesuai dengan target nasional Outcome : 01. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika 3020
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Informasi (KI) Pusat Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Informasi Pusat
002
Persentase (%) Layanan Sengketa Informasi Publik
003
Jumlah Layanan Sosialisasi Edukasi, dan Advokasi Keterbukaan Informasi Publik dikalanganMasyarakat dan Badan Publik
004
Persentase (%) Layanan Kelembagaan dan Jaringan Komisi Informasi dalam Pelaksanaan UU KIP di Pusat dan Daerah
005
Persentase (%) Fasilitasi Pembentukan Komisi Informasi Provinsi
3020.001
Layanan Administrasi Komisi Informasi (KIP) Pusat
13 Dokumen
1.039.729.000
0
1.039.729.000
3020.002
Layanan Keterbukaan Informasi Publik
27 Dokumen
9.480.634.000
0
9.480.634.000
3020.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
11.085.136.000
0
11.085.136.000
3020.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
1 Unit
33.000.000
0
33.000.000
3020.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
1 Unit
60.000.000
0
60.000.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : :
(059) (06) (664297) (01) (51)
KODE
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.06.04
BAGIAN-A
(3)
Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
83.601.856.000
83.601.856.000
4.141.181.000
4.141.181.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian 02 Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah 03 Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah 04 Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda 05 Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan informatika dalam dan luar negeri 06 Jumlah mahasiswa STMM 07 Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo 08 Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK Outcome : 01. Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian 02. Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informatika 03. Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional 3038
Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan
002
Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi
003
Persentase (%) pemprosesan jurnal ilmiah dalam bentuk elektronik (online journal/e-journal)
004
Persentase (%) pemprosesan akreditasi pranata penelitian dan pengembangan 2016-50% 2015-10%
3038.001
Hasil kajian/penelitian bagi formulasi kebijakan bidang APTIKA IKP
3038.002
Jurnal ilmiah dan pranata litbang bidang APTIKA IKP yang terakreditasi
3039
4 kajian/penelitian
3.644.231.000
0
3.644.231.000
2 jurnal/pranata
496.950.000
0
496.950.000
Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi, serta Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika
31.883.290.000
31.883.290.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan
002
Jumlah Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT pengelola TIK dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah
003
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda
004
Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan informatika dalam dan luar negeri
005
Jumlah regulasi SKKNI Bidang Kominfo
006
Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK
3039.002
SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang terlatih
3039.003
RSKKNI bidang Kominfo
3039.004
Masyarakat yang bertambah kemampuan TIK
1.210 orang
27.707.669.000
0
27.707.669.000
4 paket
2.191.653.000
0
2.191.653.000
1.100 orang
1.983.968.000
0
1.983.968.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (06) (664297) (01) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 2 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
3040
BAGIAN-A
(3)
Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
4.161.938.000
4.161.938.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Jumlah kajian dan/penelitian yang menjadi bahan kebijakan
002
Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi
003
Jumlah jurnal ilmiah yang terpelihara akreditasinya
004
Persentase (%) pemprosesan jurnal ilmiah dalam bentuk elektronik (online journal/e-journal)
005
Persentase (%) pemprosesan akreditasi pranata penelitian dan pengembangan
3040.001
Hasil kajian/penelitian bagi formulasi kebijakan bidang PPI
3040.002
Jurnal ilmiah dan pranata litbang bidang PPI yang terakreditasi
3041
3 kajian/penelitian
3.827.398.000
0
3.827.398.000
2 hurnal/pranata
334.540.000
0
334.540.000
Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
4.559.101.000
4.559.101.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan
002
Jumlah jurnal ilmiah yang terpelihara akreditasinya
003
Persentase (%) pemprosesan jurnal ilmiah dalam bentuk elektronik (online journal/e-journal)
004
Jumlah pranata penelitian dan pengembangan SDM yang terpelihara akreditasinya
3041.001
Hasil kajian/penelitian bagi formulasi kebijakan bidang SDPPI
3041.002
Jurnal ilmiah dan pranata litbang bidang SDPPI yang terakreditasi
3042
4 kajian/penelitian
4.051.101.000
0
4.051.101.000
2 jurnal/pranata
508.000.000
0
508.000.000
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan SDM
36.953.990.000
36.953.990.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Monitoring , Evaluasi dan Kerjasama
002
Jumlah Dokumen Akuntansi/Laporan Keuangan dan perbendaharaan
003
Jumlah Dokumen Layanan Kerumahtanggaan, Ketatausahaan, dan Pengelolaan Aset BMN
004
Jumlah Dokumen Manajemen Kepegawaian, Repormasi Birokrasi dan Organisasi Tata Laksana
3042.001
Layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di lingkungan Badan Litbang SDM
48 bulan/layanan
6.219.587.000
0
6.219.587.000
3042.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
30.734.403.000
0
30.734.403.000
3043
Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola TIK dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah
002
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda
003
Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK
1.902.356.000
1.902.356.000
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (06) (664297) (01) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT
(2)
3043.001
SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang terlatih
3043.002
Masyarakat yang bertambah kemampuan TIK
Halaman : 3 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN
(1)
BAGIAN-A
(3)
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
550 orang
1.166.765.000
0
1.166.765.000
1.750 orang
735.591.000
0
735.591.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (613409) (03) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II SEMARANG JAWA TENGAH KOTA SEMARANG
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
17.686.691.000
17.686.691.000
17.686.691.000
17.686.691.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3053
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi
002
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio.
003
Layanan Dukungan Teknis
3053.001
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio
12 dokumen
7.016.392.000
0
7.016.392.000
3053.007
Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II Semarang
54 Dokumen
1.230.280.000
0
1.230.280.000
3053.044
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Semarang
17 Dokumen
267.400.000
0
267.400.000
3053.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
7.615.619.000
0
7.615.619.000
3053.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
28 Unit
1.302.000.000
0
1.302.000.000
3053.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
15 Unit
255.000.000
0
255.000.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (613366) (02) (57)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI JAWA BARAT KOTA BEKASI
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
42.952.383.000
42.952.383.000
42.952.383.000
42.952.383.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3052
Pelaksanaan Layanan Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) layanan pengujian perangkat pos dan telekomunikasi
002
Persentase (%) kesesuaian laboratorium pengujian dan kalibrasi dengan persyaratan teknis dan standar ITU
003
Persentase (%) jumlah hasil kalibrasi perangkat pos dan informatika
004
Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis
3052.001
LAYANAN PENGUJIAN DAN KALIBRASI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
14 dokumen
10.290.465.000
0
10.290.465.000
3052.004
LAYANAN DUKUNGAN TEKNIS BBPPT
13 dokumen
15.458.900.000
0
15.458.900.000
3052.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
13.136.638.000
0
13.136.638.000
3052.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
16 Unit
309.440.000
0
309.440.000
3052.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
66 Unit
756.940.000
0
756.940.000
3052.998
Gedung/Bangunan
15.000 M2
3.000.000.000
0
3.000.000.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (653945) (06) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANDA ACEH ACEH KOTA BANDA ACEH
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
10.116.158.000
10.116.158.000
10.116.158.000
10.116.158.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3053
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi
002
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio.
003
Layanan Dukungan Teknis
3053.001
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio
12 dokumen
3.905.539.000
0
3.905.539.000
3053.018
Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II Banda Aceh
37 Dokumen
765.814.000
0
765.814.000
3053.055
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Banda Aceh
4 Dokumen
47.100.000
0
47.100.000
3053.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
4.060.240.000
0
4.060.240.000
3053.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
17 Unit
1.326.399.000
0
1.326.399.000
3053.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
20 Unit
11.066.000
0
11.066.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (613391) (02) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANDUNG JAWA BARAT KOTA BANDUNG
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
22.137.231.000
22.137.231.000
22.137.231.000
22.137.231.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3053
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi
002
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio.
003
Layanan Dukungan Teknis
3053.001
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio
12 dokumen
6.968.803.000
0
6.968.803.000
3053.006
Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II Bandung
86 Dokumen
2.549.170.000
0
2.549.170.000
3053.043
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Bandung
25 Dokumen
815.000.000
0
815.000.000
3053.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
8.786.758.000
0
8.786.758.000
3053.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
1 Unit
770.500.000
0
770.500.000
3053.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
18 Unit
491.000.000
0
491.000.000
3053.998
Gedung/Bangunan
770 M2
1.756.000.000
0
1.756.000.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (653970) (32) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BATAM KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
10.228.372.000
10.228.372.000
10.228.372.000
10.228.372.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3053
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi
002
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio.
003
Layanan Dukungan Teknis
3053.001
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio
12 dokumen
3.671.677.000
0
3.671.677.000
3053.019
Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II Batam
58 Dokumen
1.195.988.000
0
1.195.988.000
3053.056
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Batam
8 Dokumen
78.900.000
0
78.900.000
3053.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
4.027.464.000
0
4.027.464.000
3053.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
63 Unit
80.000.000
0
80.000.000
3053.998
Gedung/Bangunan
254 M2
1.174.343.000
0
1.174.343.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (613476) (22) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II DENPASAR BALI KOTA DENPASAR
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
26.517.321.000
26.517.321.000
26.517.321.000
26.517.321.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3053
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi
002
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio.
003
Layanan Dukungan Teknis
3053.001
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio
12 dokumen
5.623.322.000
0
5.623.322.000
3053.014
Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II Denpasar
66 Dokumen
1.433.058.000
0
1.433.058.000
3053.051
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Denpasar
14 Dokumen
213.080.000
0
213.080.000
3053.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
7.299.521.000
0
7.299.521.000
3053.995
Kendaraan Bermotor
1 Unit
468.830.000
0
468.830.000
3053.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
2 Unit
40.000.000
0
40.000.000
3053.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
119 Unit
885.000.000
0
885.000.000
3053.998
Gedung/Bangunan
200 M2
10.554.510.000
0
10.554.510.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (613502) (25) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II JAYAPURA PAPUA KOTA JAYAPURA
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
9.556.395.000
9.556.395.000
9.556.395.000
9.556.395.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3053
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi
002
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio.
003
Layanan Dukungan Teknis
3053.001
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio
12 dokumen
2.963.239.000
0
2.963.239.000
3053.017
Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II Jayapura
49 Dokumen
1.581.825.000
0
1.581.825.000
3053.054
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Jayapura
3 Dokumen
60.620.000
0
60.620.000
3053.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
4.746.461.000
0
4.746.461.000
3053.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
10 Unit
48.300.000
0
48.300.000
3053.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
27 Unit
155.950.000
0
155.950.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (613370) (01) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I JAKARTA DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
15.774.035.000
15.774.035.000
15.774.035.000
15.774.035.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3053
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi
002
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio.
003
Layanan Dukungan Teknis
3053.001
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio
12 dokumen
5.223.337.000
0
5.223.337.000
3053.004
Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas I Jakarta
85 Dokumen
912.350.000
0
912.350.000
3053.041
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas I Jakarta
53 Dokumen
381.700.000
0
381.700.000
3053.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
8.315.698.000
0
8.315.698.000
3053.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
20 Unit
739.000.000
0
739.000.000
3053.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
55 Unit
151.350.000
0
151.350.000
3053.998
Gedung/Bangunan
44 M2
50.600.000
0
50.600.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (613480) (24) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR KOTA KUPANG
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
14.120.147.000
14.120.147.000
14.120.147.000
14.120.147.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3053
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi
002
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio.
003
Layanan Dukungan Teknis
3053.001
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio
12 dokumen
5.422.354.000
0
5.422.354.000
3053.015
Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II Kupang
65 Dokumen
1.983.720.000
0
1.983.720.000
3053.052
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Kupang
3 Dokumen
66.750.000
0
66.750.000
3053.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
5.546.323.000
0
5.546.323.000
3053.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
20 Unit
528.500.000
0
528.500.000
3053.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
3 Unit
185.000.000
0
185.000.000
3053.998
Gedung/Bangunan
50 M2
387.500.000
0
387.500.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (613434) (19) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MAKASSAR SULAWESI SELATAN KOTA MAKASSAR
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
17.849.183.000
17.849.183.000
17.849.183.000
17.849.183.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3053
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi
002
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio.
003
Layanan Dukungan Teknis
3053.001
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio
12 dokumen
5.973.692.000
0
5.973.692.000
3053.010
Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II Makassar
117 Dokumen
2.619.910.000
0
2.619.910.000
3053.047
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Makasar
16 Dokumen
336.800.000
0
336.800.000
3053.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
7.329.781.000
0
7.329.781.000
3053.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
20 Unit
790.000.000
0
790.000.000
3053.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
24 Unit
230.000.000
0
230.000.000
3053.998
Gedung/Bangunan
2.500 M2
569.000.000
0
569.000.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (613497) (17) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MANADO SULAWESI UTARA KOTA MANADO
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
10.794.515.000
10.794.515.000
10.794.515.000
10.794.515.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3053
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi
002
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio.
003
Layanan Dukungan Teknis
3053.001
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio
12 dokumen
3.385.824.000
0
3.385.824.000
3053.016
Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II Manado
63 Dokumen
1.852.885.000
0
1.852.885.000
3053.053
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Manado
3 Dokumen
61.350.000
0
61.350.000
3053.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
4.408.646.000
0
4.408.646.000
3053.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
16 Unit
165.000.000
0
165.000.000
3053.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
88 Unit
758.560.000
0
758.560.000
3053.998
Gedung/Bangunan
450 M2
162.250.000
0
162.250.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (613387) (07) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MEDAN SUMATERA UTARA KOTA MEDAN
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
13.187.453.000
13.187.453.000
13.187.453.000
13.187.453.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3053
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi
002
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio.
003
Layanan Dukungan Teknis
3053.001
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio
12 dokumen
4.958.536.000
0
4.958.536.000
3053.005
Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II Medan
70 Dokumen
1.120.909.000
0
1.120.909.000
3053.042
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Medan
7 Dokumen
75.907.000
0
75.907.000
3053.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
6.987.101.000
0
6.987.101.000
3053.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
53 Unit
45.000.000
0
45.000.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (654205) (25) (07)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MERAUKE PAPUA KAB. MERAUKE
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
8.469.073.000
8.469.073.000
8.469.073.000
8.469.073.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3053
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi
002
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio.
003
Layanan Dukungan Teknis
3053.001
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio
12 dokumen
1.943.500.000
0
1.943.500.000
3053.031
Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II Merauke
38 Dokumen
1.727.355.000
0
1.727.355.000
3053.068
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Merauke
2 Dokumen
54.975.000
0
54.975.000
3053.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
4.743.243.000
0
4.743.243.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (613455) (11) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PALEMBANG SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
10.338.837.000
10.338.837.000
10.338.837.000
10.338.837.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3053
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi
002
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio.
003
Layanan Dukungan Teknis
3053.001
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio
12 dokumen
3.536.986.000
0
3.536.986.000
3053.012
Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II Palembang
59 Dokumen
1.350.468.000
0
1.350.468.000
3053.049
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Palembang
6 Dokumen
116.700.000
0
116.700.000
3053.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
5.187.783.000
0
5.187.783.000
3053.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
74 Unit
146.900.000
0
146.900.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (613441) (09) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PEKANBARU RIAU KOTA PEKANBARU
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
12.513.969.000
12.513.969.000
12.513.969.000
12.513.969.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3053
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi
002
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio.
003
Layanan Dukungan Teknis
3053.001
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio
12 dokumen
4.613.830.000
0
4.613.830.000
3053.011
Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II Pekanbaru
67 Dokumen
1.376.010.000
0
1.376.010.000
3053.048
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Pekanbaru
4 Dokumen
50.300.000
0
50.300.000
3053.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
4.836.629.000
0
4.836.629.000
3053.995
Kendaraan Bermotor
1 Unit
420.200.000
0
420.200.000
3053.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
6 Unit
100.000.000
0
100.000.000
3053.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
1 Unit
67.000.000
0
67.000.000
3053.998
Gedung/Bangunan
2.000 M2
1.050.000.000
0
1.050.000.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (654137) (13) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PONTIANAK KALIMANTAN BARAT KOTA PONTIANAK
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
8.075.283.000
8.075.283.000
8.075.283.000
8.075.283.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3053
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi
002
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio.
003
Layanan Dukungan Teknis
3053.001
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio
12 dokumen
2.747.965.000
0
2.747.965.000
3053.024
Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II Pontianak
59 Dokumen
1.243.280.000
0
1.243.280.000
3053.061
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Pontianak
5 Dokumen
57.200.000
0
57.200.000
3053.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
3.941.338.000
0
3.941.338.000
3053.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
2 Unit
20.000.000
0
20.000.000
3053.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
1 Unit
2.500.000
0
2.500.000
3053.998
Gedung/Bangunan
225 M2
63.000.000
0
63.000.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (613420) (16) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR KOTA SAMARINDA
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
10.719.178.000
10.719.178.000
10.719.178.000
10.719.178.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3053
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi
002
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio.
003
Layanan Dukungan Teknis
3053.001
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio
12 dokumen
3.748.237.000
0
3.748.237.000
3053.009
Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II Samarinda
52 Dokumen
1.634.597.000
0
1.634.597.000
3053.046
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Samarinda
7 Dokumen
206.550.000
0
206.550.000
3053.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
4.844.794.000
0
4.844.794.000
3053.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
4 Unit
285.000.000
0
285.000.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (613413) (05) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II DI SURABAYA JAWA TIMUR KOTA SURABAYA
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
18.756.986.000
18.756.986.000
18.756.986.000
18.756.986.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3053
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi
002
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio.
003
Layanan Dukungan Teknis
3053.001
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio
12 dokumen
6.634.286.000
0
6.634.286.000
3053.008
Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II Surabaya
51 Dokumen
1.330.621.000
0
1.330.621.000
3053.045
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Surabaya
8 Dokumen
115.600.000
0
115.600.000
3053.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
8.388.703.000
0
8.388.703.000
3053.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
109 Unit
1.035.140.000
0
1.035.140.000
3053.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
76 Unit
436.900.000
0
436.900.000
3053.998
Gedung/Bangunan
59 M2
815.736.000
0
815.736.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (654251) (29) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II TANGERANG BANTEN KOTA TANGERANG
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
20.485.337.000
20.485.337.000
20.485.337.000
20.485.337.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3053
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi
002
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio.
003
Layanan Dukungan Teknis
3053.001
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio
12 dokumen
5.478.431.000
0
5.478.431.000
3053.036
Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II Tangerang
84 Dokumen
1.327.154.000
0
1.327.154.000
3053.075
Dokumen Penyelesaian Penanganan GangguanBalmon Kelas II Tangerang
22 Dokumen
194.710.000
0
194.710.000
3053.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
6.796.842.000
0
6.796.842.000
3053.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
4 Unit
4.706.000.000
0
4.706.000.000
3053.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
11 Unit
267.000.000
0
267.000.000
3053.998
Gedung/Bangunan
640 M2
1.715.200.000
0
1.715.200.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (613462) (04) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA KOTA YOGYAKARTA
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
16.768.170.000
16.768.170.000
16.768.170.000
16.768.170.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3053
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi
002
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio.
003
Layanan Dukungan Teknis
3053.001
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio
12 dokumen
5.205.932.000
0
5.205.932.000
3053.013
Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II Yogyakarta
81 Dokumen
933.848.000
0
933.848.000
3053.050
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Yogyakarta
11 Dokumen
190.960.000
0
190.960.000
3053.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
9.162.230.000
0
9.162.230.000
3053.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
5 Unit
377.100.000
0
377.100.000
3053.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
2 Unit
8.100.000
0
8.100.000
3053.998
Gedung/Bangunan
890 M2
890.000.000
0
890.000.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (654212) (21) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO AMBON MALUKU KOTA AMBON
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
7.344.439.000
7.344.439.000
7.344.439.000
7.344.439.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3053
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi
002
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio.
003
Layanan Dukungan Teknis
3053.001
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio
12 dokumen
2.560.170.000
0
2.560.170.000
3053.032
Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka Ambon
42 Dokumen
886.335.000
0
886.335.000
3053.071
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Ambon
2 Dokumen
25.520.000
0
25.520.000
3053.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
3.703.814.000
0
3.703.814.000
3053.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
39 Unit
168.600.000
0
168.600.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (654179) (16) (52)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BALIKPAPAN KALIMANTAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
8.484.572.000
8.484.572.000
8.484.572.000
8.484.572.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3053
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi
002
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio.
003
Layanan Dukungan Teknis
3053.001
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio
12 dokumen
3.052.494.000
0
3.052.494.000
3053.028
Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka Balikpapan
46 Dokumen
964.130.000
0
964.130.000
3053.065
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Balikpapan
5 Dokumen
81.550.000
0
81.550.000
3053.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
3.802.248.000
0
3.802.248.000
3053.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
15 Unit
567.950.000
0
567.950.000
3053.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
6 Unit
16.200.000
0
16.200.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (654141) (15) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BANJARMASIN KALIMANTAN SELATAN KOTA BANJARMASIN
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
9.753.572.000
9.753.572.000
9.753.572.000
9.753.572.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3053
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi
002
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio.
003
Layanan Dukungan Teknis
3053.001
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio
12 dokumen
2.772.989.000
0
2.772.989.000
3053.025
Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka Banjarmasin
40 Dokumen
967.805.000
0
967.805.000
3053.062
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Banjarmasin
3 Dokumen
65.400.000
0
65.400.000
3053.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
3.505.335.000
0
3.505.335.000
3053.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
14 Unit
345.832.000
0
345.832.000
3053.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
4 Unit
41.139.000
0
41.139.000
3053.998
Gedung/Bangunan
396 M2
2.055.072.000
0
2.055.072.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (654116) (26) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BENGKULU BENGKULU KOTA BENGKULU
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
8.690.316.000
8.690.316.000
8.690.316.000
8.690.316.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3053
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi
002
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio.
003
Layanan Dukungan Teknis
3053.001
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio
12 dokumen
2.927.538.000
0
2.927.538.000
3053.022
Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka Bengkulu
67 Dokumen
1.221.355.000
0
1.221.355.000
3053.059
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Bengkulu
5 Dokumen
90.000.000
0
90.000.000
3053.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
3.590.923.000
0
3.590.923.000
3053.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
47 Unit
383.600.000
0
383.600.000
3053.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
30 Unit
411.000.000
0
411.000.000
3053.998
Gedung/Bangunan
55 M2
65.900.000
0
65.900.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (654247) (31) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO GORONTALO GORONTALO KOTA GORONTALO
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
7.188.043.000
7.188.043.000
7.188.043.000
7.188.043.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3053
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi
002
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio.
003
Layanan Dukungan Teknis
3053.001
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio
12 dokumen
2.398.670.000
0
2.398.670.000
3053.035
Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka Gorontalo
48 Dokumen
834.560.000
0
834.560.000
3053.074
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Gorontalo
4 Dokumen
57.850.000
0
57.850.000
3053.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
2.865.403.000
0
2.865.403.000
3053.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
27 Unit
560.100.000
0
560.100.000
3053.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
14 Unit
196.260.000
0
196.260.000
3053.998
Gedung/Bangunan
963 M2
275.200.000
0
275.200.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (654102) (10) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO JAMBI JAMBI KOTA JAMBI
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
9.256.314.000
9.256.314.000
9.256.314.000
9.256.314.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3053
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi
002
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio.
003
Layanan Dukungan Teknis
3053.001
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio
12 dokumen
3.545.199.000
0
3.545.199.000
3053.021
Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka Jambi
69 Dokumen
1.374.834.000
0
1.374.834.000
3053.058
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Jambi
3 Dokumen
57.450.000
0
57.450.000
3053.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
3.618.991.000
0
3.618.991.000
3053.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
5 Unit
429.840.000
0
429.840.000
3053.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
2 Unit
32.000.000
0
32.000.000
3053.998
Gedung/Bangunan
77 M2
198.000.000
0
198.000.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (654190) (20) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KENDARI SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
10.879.520.000
10.879.520.000
10.879.520.000
10.879.520.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3053
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi
002
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio.
003
Layanan Dukungan Teknis
3053.001
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio
12 dokumen
3.660.618.000
0
3.660.618.000
3053.030
Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka Kendari
73 Dokumen
1.447.628.000
0
1.447.628.000
3053.067
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Kendari
6 Dokumen
97.140.000
0
97.140.000
3053.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
3.645.134.000
0
3.645.134.000
3053.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
15 Unit
1.349.000.000
0
1.349.000.000
3053.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
8 Unit
170.000.000
0
170.000.000
3053.998
Gedung/Bangunan
100 M2
510.000.000
0
510.000.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (654120) (12) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO LAMPUNG LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
9.883.949.000
9.883.949.000
9.883.949.000
9.883.949.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3053
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi
002
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio.
003
Layanan Dukungan Teknis
3053.001
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio
12 dokumen
3.008.196.000
0
3.008.196.000
3053.023
Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka Lampung
80 Dokumen
1.337.005.000
0
1.337.005.000
3053.060
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Lampung
2 Dokumen
36.760.000
0
36.760.000
3053.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
3.517.043.000
0
3.517.043.000
3053.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
2 Unit
1.155.500.000
0
1.155.500.000
3053.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
1 Unit
150.565.000
0
150.565.000
3053.998
Gedung/Bangunan
431 M2
678.880.000
0
678.880.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (654207) (34) (02)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MAMUJU SULAWESI BARAT KAB. MAMUJU
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
4.805.842.000
4.805.842.000
4.805.842.000
4.805.842.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3053
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi
002
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio.
003
Layanan Dukungan Teknis
3053.001
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio
12 dokumen
1.772.926.000
0
1.772.926.000
3053.040
Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka Mamuju
30 Dokumen
630.984.000
0
630.984.000
3053.070
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Mamuju
2 Dokumen
25.050.000
0
25.050.000
3053.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
2.315.432.000
0
2.315.432.000
3053.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
5 Unit
55.950.000
0
55.950.000
3053.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
3 Unit
5.500.000
0
5.500.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (654206) (33) (01)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MANOKWARI PAPUA BARAT KAB. MANOKWARI
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
9.138.236.000
9.138.236.000
9.138.236.000
9.138.236.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3053
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi
002
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio.
003
Layanan Dukungan Teknis
3053.001
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio
12 dokumen
1.336.027.000
0
1.336.027.000
3053.039
Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka Manokwari
19 Dokumen
862.624.000
0
862.624.000
3053.069
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Manokwari
2 Dokumen
34.850.000
0
34.850.000
3053.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
2.687.914.000
0
2.687.914.000
3053.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
2 Unit
450.700.000
0
450.700.000
3053.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
9 Unit
26.570.000
0
26.570.000
3053.998
Gedung/Bangunan
3.200 M2
3.739.551.000
0
3.739.551.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (654162) (23) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MATARAM NUSA TENGGARA BARAT KOTA MATARAM
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
9.746.792.000
9.746.792.000
9.746.792.000
9.746.792.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3053
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi
002
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio.
003
Layanan Dukungan Teknis
3053.001
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio
12 dokumen
4.117.750.000
0
4.117.750.000
3053.027
Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka Mataram
60 Dokumen
1.024.379.000
0
1.024.379.000
3053.064
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Mataram
6 Dokumen
45.918.000
0
45.918.000
3053.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
4.463.930.000
0
4.463.930.000
3053.998
Gedung/Bangunan
35 M2
94.815.000
0
94.815.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (654094) (08) (55)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PADANG SUMATERA BARAT KOTA PADANG
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
15.343.494.000
15.343.494.000
15.343.494.000
15.343.494.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3053
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi
002
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio.
003
Layanan Dukungan Teknis
3053.001
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio
12 dokumen
2.723.700.000
0
2.723.700.000
3053.020
Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka Padang
65 Dokumen
927.980.000
0
927.980.000
3053.057
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Padang
6 Dokumen
61.440.000
0
61.440.000
3053.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
3.916.934.000
0
3.916.934.000
3053.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
3 Unit
18.000.000
0
18.000.000
3053.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
7 Unit
94.000.000
0
94.000.000
3053.998
Gedung/Bangunan
800 M2
7.601.440.000
0
7.601.440.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (654158) (14) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PALANGKARAYA KALIMANTAN TENGAH KOTA PALANGKARAYA
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
7.287.442.000
7.287.442.000
7.287.442.000
7.287.442.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3053
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi
002
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio.
003
Layanan Dukungan Teknis
3053.001
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio
12 dokumen
2.488.178.000
0
2.488.178.000
3053.026
Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka Palangkaraya
53 Dokumen
1.126.230.000
0
1.126.230.000
3053.063
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Palangkaraya
2 Dokumen
40.190.000
0
40.190.000
3053.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
3.458.244.000
0
3.458.244.000
3053.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
10 Unit
135.600.000
0
135.600.000
3053.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
9 Unit
39.000.000
0
39.000.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (654183) (18) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PALU SULAWESI TENGAH KOTA PALU
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
10.813.912.000
10.813.912.000
10.813.912.000
10.813.912.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3053
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi
002
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio.
003
Layanan Dukungan Teknis
3053.001
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio
12 dokumen
3.889.791.000
0
3.889.791.000
3053.029
Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka Palu
61 Dokumen
1.488.478.000
0
1.488.478.000
3053.066
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Palu
3 Dokumen
62.070.000
0
62.070.000
3053.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
4.333.573.000
0
4.333.573.000
3053.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
25 Unit
322.000.000
0
322.000.000
3053.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
36 Unit
327.500.000
0
327.500.000
3053.998
Gedung/Bangunan
412 M2
390.500.000
0
390.500.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (654230) (30) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PANGKAL PINANG KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KOTA PANGKALPINANG
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
7.410.657.000
7.410.657.000
7.410.657.000
7.410.657.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3053
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi
002
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio.
003
Layanan Dukungan Teknis
3053.001
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio
12 dokumen
2.446.516.000
0
2.446.516.000
3053.034
Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka Pangkal Pinang
89 Dokumen
1.407.865.000
0
1.407.865.000
3053.073
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Pangkal Pinang
3 Dokumen
43.080.000
0
43.080.000
3053.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
3.468.196.000
0
3.468.196.000
3053.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
1 Unit
45.000.000
0
45.000.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (677070) (17) (09)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TAHUNA SULAWESI UTARA KAB. KEP.SANGIHE TALAUD
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
6.076.608.000
6.076.608.000
6.076.608.000
6.076.608.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3053
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi
002
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio.
003
Layanan Dukungan Teknis
3053.001
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio
12 dokumen
3.045.920.000
0
3.045.920.000
3053.038
Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka Tahuna
13 Dokumen
585.325.000
0
585.325.000
3053.077
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Tahuna
2 Dokumen
39.920.000
0
39.920.000
3053.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
2.289.443.000
0
2.289.443.000
3053.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
22 Unit
116.000.000
0
116.000.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (654226) (28) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TERNATE MALUKU UTARA KOTA TERNATE
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
6.463.935.000
6.463.935.000
6.463.935.000
6.463.935.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3053
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi
002
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio.
003
Layanan Dukungan Teknis
3053.001
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio
12 dokumen
2.422.516.000
0
2.422.516.000
3053.033
Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Loka Ternate
39 Dokumen
944.454.000
0
944.454.000
3053.072
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Loka Ternate
2 Dokumen
35.510.000
0
35.510.000
3053.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
2.770.205.000
0
2.770.205.000
3053.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
10 Unit
65.000.000
0
65.000.000
3053.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
31 Unit
226.250.000
0
226.250.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (03) (677066) (33) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA POS MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SORONG PAPUA BARAT KOTA SORONG
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.03.06
BAGIAN-A
(3)
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
9.771.809.000
9.771.809.000
9.771.809.000
9.771.809.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband 02 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio 03 Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika 04 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi 05 Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio , Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi Outcome : 01. Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (Bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan) 02. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan 3053
Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi
002
Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang spektrum frekuensi radio.
003
Layanan Dukungan Teknis
3053.001
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio
12 dokumen
2.307.880.000
0
2.307.880.000
3053.037
Dokumen Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Pos Sorong
19 Dokumen
489.809.000
0
489.809.000
3053.076
Dokumen Penyelesaian Penanganan Gangguan Posmon Sorong
2 Dokumen
24.780.000
0
24.780.000
3053.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
2.008.902.000
0
2.008.902.000
3053.998
Gedung/Bangunan
796,5000 M2
4.940.438.000
0
4.940.438.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : :
(059) (06) (677265) (02) (57)
KODE
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BALAI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI JAWA BARAT KOTA BEKASI
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.06.04
BAGIAN-A
(3)
Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
8.596.397.000
8.596.397.000
8.596.397.000
8.596.397.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian 02 Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah 03 Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah 04 Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda 05 Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan informatika dalam dan luar negeri 06 Jumlah mahasiswa STMM 07 Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo 08 Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK Outcome : 01. Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian 02. Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informatika 03. Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional 3043
Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola TIK dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah
002
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda
003
Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK
3043.001
SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang terlatih
1.250 orang
2.090.862.000
0
2.090.862.000
3043.002
Masyarakat yang bertambah kemampuan TIK
800 orang
305.859.000
0
305.859.000
3043.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
5.893.631.000
0
5.893.631.000
3043.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
3 Unit
108.861.000
0
108.861.000
3043.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
5 Unit
197.184.000
0
197.184.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (07) (651969) (01) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK MUSEUM PENERANGAN DI JAKARTA DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN
(1)
(2)
059.07.09
BAGIAN-A
(3)
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
6.078.431.000
1.317.439.000
7.395.870.000
6.078.431.000
1.317.439.000
7.395.870.000
12 Kegiatan
0
1.317.439.000
1.317.439.000
12 Bulan Layanan
5.883.168.000
0
5.883.168.000
15 Unit
195.263.000
0
195.263.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) Pemda yang menyebarkan konten informasi publik sesuai regulasi penyebaran informasi 02 Persentase (%) masyarakat daerah yang sadar informasi 03 Persentase (%) tingkat pertumbuhan produksi konten berbasis edukasi 04 Persentase (%) Akses Masyarakat Terhadap Media Publik 05 Persentase (%) akses masyarakat terhadap informasi melalui Lembaga sosial dan Lembaga penyiaran/media yang strategis Outcome : 01. Meningkatnya Penyebaran, Pemerataan, dan Pemanfaatan Informasi Publik 02. Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik 3050
Pelayanan Informasi dan Pelestarian Benda-Benda Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Jumlah Pengunjung Museum Penerangan
002
Jumlah Layanan Informasi kepada Masyarakat melalui Museum Penerangan
003
Jumlah Koleksi Baru Yang Dapat Ditampilkan
3050.001
Layanan Informasi Benda-benda Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi
3050.994
Layanan Perkantoran
3050.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : :
(059) (06) (432716) (19) (51)
KODE
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MAKASSAR SULAWESI SELATAN KOTA MAKASSAR
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.06.04
BAGIAN-A
(3)
Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
10.813.570.000
10.813.570.000
10.813.570.000
10.813.570.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian 02 Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah 03 Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah 04 Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda 05 Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan informatika dalam dan luar negeri 06 Jumlah mahasiswa STMM 07 Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo 08 Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK Outcome : 01. Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian 02. Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informatika 03. Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional 3035
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika, 2 Lokasi B2P2KI Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan
002
Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah
003
Jumlah Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT pengelola TIK dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah
004
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda
005
Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK
006
Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi
007
Jumlah jurnal ilmiah yang terpelihara akreditasinya
008
Persentase (%) pemrosesan jurnal ilmiah dalam bentuk elektronik (online jurnal/e-journal)
009
Persentase (%) pemrosesan akreditasi pranata penelitian dan pengembangan
3035.001
Hasil kajian/penelitian bagi formulasi bidang Kominfo
3 kajian/penelitian
2.421.987.000
0
2.421.987.000
3035.002
SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang terlatih
150 orang
578.173.000
0
578.173.000
3035.003
Masyarakat yang bertambah kemampuan TIK
100 Orang
275.990.000
0
275.990.000
3035.004
Jurnal ilmiah dan pranata litbang yang terakreditasi
2 jurnal/pranata
406.458.000
0
406.458.000
3035.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
7.064.962.000
0
7.064.962.000
3035.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
20 Unit
66.000.000
0
66.000.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : :
(059) (06) (432680) (07) (51)
KODE
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MEDAN SUMATERA UTARA KOTA MEDAN
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.06.04
BAGIAN-A
(3)
Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
9.884.857.000
9.884.857.000
9.884.857.000
9.884.857.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian 02 Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah 03 Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah 04 Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda 05 Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan informatika dalam dan luar negeri 06 Jumlah mahasiswa STMM 07 Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo 08 Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK Outcome : 01. Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian 02. Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informatika 03. Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional 3035
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika, 2 Lokasi B2P2KI Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan
002
Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah
003
Jumlah Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT pengelola TIK dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah
004
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda
005
Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK
006
Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi
007
Jumlah jurnal ilmiah yang terpelihara akreditasinya
008
Persentase (%) pemrosesan jurnal ilmiah dalam bentuk elektronik (online jurnal/e-journal)
009
Persentase (%) pemrosesan akreditasi pranata penelitian dan pengembangan
3035.001
Hasil kajian/penelitian bagi formulasi bidang Kominfo
3 kajian/penelitian
1.219.889.000
0
1.219.889.000
3035.002
SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang terlatih
200 orang
1.046.000.000
0
1.046.000.000
3035.003
Masyarakat yang bertambah kemampuan TIK
100 Orang
260.000.000
0
260.000.000
3035.004
Jurnal ilmiah dan pranata litbang yang terakreditasi
2 jurnal/pranata
347.700.000
0
347.700.000
3035.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
7.011.268.000
0
7.011.268.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : :
(059) (06) (432696) (15) (51)
KODE
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANJARMASIN KALIMANTAN SELATAN KOTA BANJARMASIN
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.06.04
BAGIAN-A
(3)
Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
5.017.130.000
5.017.130.000
5.017.130.000
5.017.130.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian 02 Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah 03 Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah 04 Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda 05 Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan informatika dalam dan luar negeri 06 Jumlah mahasiswa STMM 07 Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo 08 Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK Outcome : 01. Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian 02. Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informatika 03. Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional 3036
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan
002
Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah
003
Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK
004
Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi
005
Jumlah jurnal ilmiah yang terpelihara akreditasinya
006
Persentase (%) Pemrosesan Jurnal Ilmiah dalam bentuk elektronik (online journal/e-journal)
007
Persentase Pemrosesan Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan
008
Jumlah pranata penelitian dan pengembangan yang terpelihara akreditasinya
3036.001
Hasil kajian/penelitian bagi formulasi bidang Kominfo
3 kajian/penelitian
925.928.000
0
925.928.000
3036.002
Masyarakat yang bertambah kemampuan TIK
100 orang
35.300.000
0
35.300.000
3036.003
Jurnal ilmiah dan pranata litbang yang terakreditasi
2 jurnal/pranata
310.690.000
0
310.690.000
3036.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
3.679.872.000
0
3.679.872.000
3036.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
16 Unit
65.340.000
0
65.340.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : :
(059) (06) (432659) (02) (51)
KODE
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANDUNG JAWA BARAT KOTA BANDUNG
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.06.04
BAGIAN-A
(3)
Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
6.539.579.000
6.539.579.000
6.539.579.000
6.539.579.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian 02 Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah 03 Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah 04 Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda 05 Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan informatika dalam dan luar negeri 06 Jumlah mahasiswa STMM 07 Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo 08 Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK Outcome : 01. Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian 02. Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informatika 03. Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional 3036
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan
002
Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah
003
Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK
004
Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi
005
Jumlah jurnal ilmiah yang terpelihara akreditasinya
006
Persentase (%) Pemrosesan Jurnal Ilmiah dalam bentuk elektronik (online journal/e-journal)
007
Persentase Pemrosesan Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan
008
Jumlah pranata penelitian dan pengembangan yang terpelihara akreditasinya
3036.001
Hasil kajian/penelitian bagi formulasi bidang Kominfo
2 kajian/penelitian
697.213.000
0
697.213.000
3036.002
Masyarakat yang bertambah kemampuan TIK
100 orang
55.600.000
0
55.600.000
3036.003
Jurnal ilmiah dan pranata litbang yang terakreditasi
2 jurnal/pranata
166.769.000
0
166.769.000
3036.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
5.528.497.000
0
5.528.497.000
3036.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
13 Unit
81.400.000
0
81.400.000
3036.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
3 Unit
10.100.000
0
10.100.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : :
(059) (06) (578321) (01) (51)
KODE
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JAKARTA DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.06.04
BAGIAN-A
(3)
Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
6.394.122.000
6.394.122.000
6.394.122.000
6.394.122.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian 02 Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah 03 Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah 04 Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda 05 Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan informatika dalam dan luar negeri 06 Jumlah mahasiswa STMM 07 Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo 08 Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK Outcome : 01. Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian 02. Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informatika 03. Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional 3036
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan
002
Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah
003
Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK
004
Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi
005
Jumlah jurnal ilmiah yang terpelihara akreditasinya
006
Persentase (%) Pemrosesan Jurnal Ilmiah dalam bentuk elektronik (online journal/e-journal)
007
Persentase Pemrosesan Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan
008
Jumlah pranata penelitian dan pengembangan yang terpelihara akreditasinya
3036.001
Hasil kajian/penelitian bagi formulasi bidang Kominfo
3 kajian/penelitian
1.316.635.000
0
1.316.635.000
3036.002
Masyarakat yang bertambah kemampuan TIK
100 orang
91.804.000
0
91.804.000
3036.003
Jurnal ilmiah dan pranata litbang yang terakreditasi
2 jurnal/pranata
150.298.000
0
150.298.000
3036.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
4.760.385.000
0
4.760.385.000
3036.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
7 Unit
70.000.000
0
70.000.000
3036.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
1 Unit
5.000.000
0
5.000.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : :
(059) (06) (432700) (17) (51)
KODE
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MANADO SULAWESI UTARA KOTA MANADO
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.06.04
BAGIAN-A
(3)
Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
5.823.347.000
5.823.347.000
5.823.347.000
5.823.347.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian 02 Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah 03 Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah 04 Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda 05 Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan informatika dalam dan luar negeri 06 Jumlah mahasiswa STMM 07 Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo 08 Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK Outcome : 01. Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian 02. Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informatika 03. Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional 3036
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan
002
Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah
003
Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK
004
Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi
005
Jumlah jurnal ilmiah yang terpelihara akreditasinya
006
Persentase (%) Pemrosesan Jurnal Ilmiah dalam bentuk elektronik (online journal/e-journal)
007
Persentase Pemrosesan Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan
008
Jumlah pranata penelitian dan pengembangan yang terpelihara akreditasinya
3036.001
Hasil kajian/penelitian bagi formulasi bidang Kominfo
3 kajian/penelitian
793.302.000
0
793.302.000
3036.002
Masyarakat yang bertambah kemampuan TIK
120 orang
53.945.000
0
53.945.000
3036.003
Jurnal ilmiah dan pranata litbang yang terakreditasi
2 jurnal/pranata
373.510.000
0
373.510.000
3036.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
4.220.690.000
0
4.220.690.000
3036.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
25 Unit
235.800.000
0
235.800.000
3036.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
34 Unit
146.100.000
0
146.100.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : :
(059) (06) (432671) (05) (51)
KODE
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SURABAYA JAWA TIMUR KOTA SURABAYA
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.06.04
BAGIAN-A
(3)
Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
5.253.721.000
5.253.721.000
5.253.721.000
5.253.721.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian 02 Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah 03 Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah 04 Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda 05 Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan informatika dalam dan luar negeri 06 Jumlah mahasiswa STMM 07 Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo 08 Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK Outcome : 01. Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian 02. Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informatika 03. Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional 3036
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan
002
Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah
003
Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK
004
Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi
005
Jumlah jurnal ilmiah yang terpelihara akreditasinya
006
Persentase (%) Pemrosesan Jurnal Ilmiah dalam bentuk elektronik (online journal/e-journal)
007
Persentase Pemrosesan Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan
008
Jumlah pranata penelitian dan pengembangan yang terpelihara akreditasinya
3036.001
Hasil kajian/penelitian bagi formulasi bidang Kominfo
3 kajian/penelitian
453.491.000
0
453.491.000
3036.002
Masyarakat yang bertambah kemampuan TIK
105 orang
44.828.000
0
44.828.000
3036.003
Jurnal ilmiah dan pranata litbang yang terakreditasi
1 jurnal/pranata
243.992.000
0
243.992.000
3036.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
4.378.339.000
0
4.378.339.000
3036.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
45 Unit
133.071.000
0
133.071.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : :
(059) (06) (432665) (04) (51)
KODE
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA KOTA YOGYAKARTA
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.06.04
BAGIAN-A
(3)
Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
7.008.735.000
7.008.735.000
7.008.735.000
7.008.735.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian 02 Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah 03 Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah 04 Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda 05 Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan informatika dalam dan luar negeri 06 Jumlah mahasiswa STMM 07 Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo 08 Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK Outcome : 01. Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian 02. Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informatika 03. Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional 3036
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Jumlah kajian/penelitian yang menjadi bahan kebijakan
002
Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah
003
Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK
004
Jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi
005
Jumlah jurnal ilmiah yang terpelihara akreditasinya
006
Persentase (%) Pemrosesan Jurnal Ilmiah dalam bentuk elektronik (online journal/e-journal)
007
Persentase Pemrosesan Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan
008
Jumlah pranata penelitian dan pengembangan yang terpelihara akreditasinya
3036.001
Hasil kajian/penelitian bagi formulasi bidang Kominfo
8 kajian/penelitian
864.553.000
0
864.553.000
3036.002
Masyarakat yang bertambah kemampuan TIK
100 orang
21.500.000
0
21.500.000
3036.003
Jurnal ilmiah dan pranata litbang yang terakreditasi
4 jurnal/pranata
254.630.000
0
254.630.000
3036.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
5.784.252.000
0
5.784.252.000
3036.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
7 Unit
61.250.000
0
61.250.000
3036.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
8 Unit
22.550.000
0
22.550.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (05) (668444) (01) (51)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BPPPTI) DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.05.07
BAGIAN-A
(3)
Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
2.543.617.600.000
30.000.000.000
2.573.617.600.000
2.543.617.600.000
30.000.000.000
2.573.617.600.000
1.644.776.173.000
0
1.644.776.173.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Jumlah BTS yang beroperasi di daerah blankspot layanan telekomunikasi (Akumulasi) 02 Jumlah lokasi penyediaan akses internet (Akumulasi) 03 Persentasi tersedianya ekosistem pendukung akses broadband & penyiaran 04 Persentase pembangunan jaringan tulang punggung serat optik Nasional Palapa Ring 05 Jumlah Dokumen Revisi UU No 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi 06 Jumlah Dokumen RUU Pos 07 Jumlah Dokumen Revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran 08 Jumlah lokasi stasiun pemancar LPP TVRI yang direhabilitasi 09 Jumlah KPCLPU yang beroperasi & mendapatkan dana PSO Pos 10 Jumlah Sarana/Tugu Berkode di wilayah terpencil, terdepan & tertinggal di Indonesia Outcome : 01. Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial 02. Tersedianya regulasi di bidang penyelengaraan Pos dan informatika 03. Tersedianya layanan siaran TV digital di seluruh Indonesia 04. Tersedianya infrastruktur dan layanan pos yang merata 3060
Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Jumlah Data Center dan Backhaul
002
Jumlah Desa Broadband Terpadu
003
Jumlah BTS yang dibangun di daerah blankspot layanan telekomunikasi
004
Jumlah penyediaan akses internet
005
Jumlah insfrastruktur penyiaran di daerah perbatasan, terpencil dan pulau terluar
006
Jumlah penyediaan perangkat pendukung (hibah)
007
Jumlah kab/ kota yang terhubung dengan aplikasi nomor tunggal
008
Jumlah Pengamanan Infrastruktur dan Layanan IP Dasar untuk Ekosistem Pita Lebar
009
Jumlah Ducting & Tower Bersama
010
Terpenuhinya Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya (meliputi Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya)
011
Persentase (%) terselesaikannya pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional
012
Persentase (%) penyelesaian kewajiban kontrak layanan jasa akses internet
013
Persentase (%) penyediaan satelit multi fungsi
3060.001
Infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial
1.015 Jumlah Lokasi dan
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (05) (668444) (01) (51)
BAGIAN-A
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BPPPTI) DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN
(1)
(2)
3060.002
Dukungan TIK untuk mempercepat pengembangan ekosistem dan adopsi TIK di masyarakat
3060.003
Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya
3060.004
Jaringan internet super cepat (Fix Broadband)
3060.005
Kontrak Layanan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika yang terselesaikan
3060.006
Satelit multifungsi
3060.994
Layanan Perkantoran
3060.996 3060.997
Halaman : 2
(3)
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
130 Jumlah Lokasi
114.801.012.000
0
114.801.012.000
47 Laporan
96.144.415.000
0
96.144.415.000
26 Jumlah Kabupaten
47.050.000.000
0
47.050.000.000
60 Dokumen
630.700.000.000
0
630.700.000.000
1 kajian
0
30.000.000.000
30.000.000.000
12 Bulan Layanan
6.500.000.000
0
6.500.000.000
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
92 Unit
2.646.000.000
0
2.646.000.000
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
20 Unit
1.000.000.000
0
1.000.000.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI
: : : : :
(059) (06) (432722) (04) (51)
KODE
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA (MMTC) YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA KOTA YOGYAKARTA
VOLUME/ SATUAN (1)
(2)
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
059.06.04
BAGIAN-A
(3)
Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
48.201.566.000
48.201.566.000
48.201.566.000
48.201.566.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian 02 Jumlah kajian komunikasi dan TIK di daerah 03 Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola TIK, dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah 04 Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda 05 Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan informatika dalam dan luar negeri 06 Jumlah mahasiswa STMM 07 Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo 08 Jumlah peserta program pengenalan internet dan TIK Outcome : 01. Meningkatnya jumlah kebijakan yang berbasis penelitian 02. Meningkatnya keahlian dan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informatika 03. Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional 3037
Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STMM Yogyakarta Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Jumlah Mahasiswa
002
Jumlah Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
003
Jumlah Laporan Penelitian
004
Jumlah Laporan Pengembangan Layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi
005
Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda
3037.001
Pendidikan Diploma-IV, Strata-1, dan Pendidikan Pelatihan Teknis
1.979 orang
15.153.002.000
0
15.153.002.000
3037.002
Penyelengaraan Pengembangan SDM dan Kelembagaan STMM
21 dokumen
1.784.431.000
0
1.784.431.000
3037.003
SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang terlatih
200 Orang
124.025.000
0
124.025.000
3037.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
27.275.701.000
0
27.275.701.000
3037.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
95 Unit
364.957.000
0
364.957.000
3037.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
60 Unit
3.499.450.000
0
3.499.450.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 KEMEN/LEMB UNIT ORG SATUAN KERJA PROPINSI LOKASI KODE
: : : : :
(059) (07) (951980) (03) (56)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK MONUMEN PERS NASIONAL DI SURAKARTA JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA
Halaman : 1 ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN
(1)
(2)
059.07.09
BAGIAN-A
(3)
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
BASELINE
INISIATIF BARU
(4)
(5)
JUMLAH (6)
7.665.399.000
7.665.399.000
7.665.399.000
7.665.399.000
Indikator Kinerja Utama Program : 01 Persentase (%) Pemda yang menyebarkan konten informasi publik sesuai regulasi penyebaran informasi 02 Persentase (%) masyarakat daerah yang sadar informasi 03 Persentase (%) tingkat pertumbuhan produksi konten berbasis edukasi 04 Persentase (%) Akses Masyarakat Terhadap Media Publik 05 Persentase (%) akses masyarakat terhadap informasi melalui Lembaga sosial dan Lembaga penyiaran/media yang strategis Outcome : 01. Meningkatnya Penyebaran, Pemerataan, dan Pemanfaatan Informasi Publik 02. Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik 3049
Pelayanan Informasi dan Pelestarian Benda-Benda Bersejarah di Bidang Pers Indikator Kinerja Kegiatan : 001
Jumlah Pengunjung Monumen Pers Nasional
002
Jumlah Event Penyebaran Informasi mengenai Koleksi Monumen Pers Nasional
003
Jumlah Pemetaan Benda Pers dan Terpeliharanya Koleksi Monumen Pers Nasional
3049.001
Layanan Informasi Benda-benda Bersejarah di Bidang Pers
12 Kegiatan
1.717.028.000
0
1.717.028.000
3049.002
Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis
12 Bulan
754.435.000
0
754.435.000
3049.994
Layanan Perkantoran
12 Bulan Layanan
4.772.936.000
0
4.772.936.000
3049.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
53 Unit
358.000.000
0
358.000.000
3049.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
11 Unit
63.000.000
0
63.000.000
, 3 M e i 2016 ............... ...............
...............