RAPAT KOORDINASI MONITORING PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016 Ruang Rapat Menko Jumat, 29 Juli 2016
Agenda
Pagu dan Realisasi s.d. 29 Juli 2016
Upaya pengoptimalan Capaian Realisasi Anggaran dan Kinerja Tahun 2016
Temuan Pemeriksaan BPK TA 2005-2015 dan Tindak Lanjut Temuan APIP Tahun 2007-2010
Bahan rapat dapat diunduh di situs
www.simkeu.ekon.go.id
Diskusi & Arahan
1 .
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja s.d. 29 Juli 2016 Pukul 11.00 WIB
Kinerja Keuangan s.d. 29 Juli 2016 Pukul 11.00 WIB A. Capaian Realisasi Anggaran
Tahun
Pagu (Rp 000)
Realisasi (Rp 000)
%
Rp 359,23 359,23 Milyar
Realisasi 37,54% Rp 134,87 Milyar
Pagu
2013
288.739.637
206.242.591
71,43%
2014
293.100.133
204.576.326
69,80%
2015
329.204.232
232.513.452
70,63%
s.d. 29 Juli 2016
359.230.685
134.871.109
37,54%
Realisasi
B. Penyelesaian Tagihan Jumlah SPM/SP2D
:
3.947 berkas dokumen (s.d. 28 Juli 2016)
Rata-rata waktu penyelesaian tagihan kontraktual (terhitung sejak selesai kontrak s.d. Penerbitan SP2D)
2014 29,66
2015 25,75
2016 25,02
Norma Waktu (PMK190/2012 ) 17 Hari Kerja
Rata-rata waktu antara penerbitan SPM menjadi SP2D : 2 Hari Kerja Hambatan utama : •
Kurang disiplinnya pelaksana anggaran untuk segera mempertanggungjawabkan tagihan setelah pelaksanaan kegiatan.
•
Jumlah sumber daya manusia yang kurang dalam pengadministrasian tagihan.
PAGU DAN REALISASI BELANJA s.d. 29 Juli 2016 Pukul 11.00 WIB Perbandingan Empat Kementerian Koordinator Menko Perekonomian di urutan ke 48 dari 87 K/L 600.000.000.000
500.000.000.000
60,00%
48,50%
400.000.000.000
50,00%
40,00%
37,54%
300.000.000.000
30,00%
17,18%
200.000.000.000
20,00%
14,78%
100.000.000.000
-
Peringkat Realisasi K/L PAGU REALISASI PERSENTASE (%)
10,00%
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 12 280.915.962.000 136.240.612.856 48,50%
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 48 359.230.685.000 134.871.109.817 37,54%
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 81 487.378.446.000 83.745.993.342 17,18%
0,00% KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN 84 500.000.000.000 73.916.153.485 14,78%
PAGU DAN REVISI PAGU s.d. 29 Juli 2016 450.000.000.000
427752 (menko) Revisi ke-4
Perkembangan Pagu 2016
400.000.000.000 350.000.000.000 300.000.000.000
385.110.728.000 343.314.997.000
342.855.056.000
250.000.000.000 200.000.000.000 150.000.000.000 100.000.000.000 50.000.000.000
18.300.000.000
18.300.000.000
Jan-April
Mei-Juni
16.375.629.000
427755 (KEK) Revisi ke-2
-
No
Unit Kerja
29-Jul-16
Pagu Awal
Pengurangan Pagu
Pagu Akhir
% dari Pagu
1
Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
12.300.000.000
2.835.057.000
9.464.943.000
23,05%
2
Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)
41.795.731.000
1.938.674.000
39.857.057.000
4,64%
3
Kedeputian Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian
16.900.000.000
3.542.000.000
13.358.000.000
20,96%
4
Kedeputian Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
21.650.000.000
5.330.500.000
16.319.500.000
24,62%
5
Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM
11.800.000.000
2.714.000.000
9.086.000.000
23,00%
6
Kedeputian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
17.000.000.000
3.910.000.000
13.090.000.000
23,00%
7
Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
43.300.000.000
8.049.999.000
35.250.001.000
18,59%
8
Kedeputian Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional
13.600.000.000
2.720.400.000
10.879.600.000
20,00%
9
Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
18.300.000.000
1.924.371.000
16.375.629.000
10,52%
10
Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)
77.634.552.000
9.770.947.000
67.863.605.000
12,59%
11
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
129.130.445.000
1.444.095.000
127.686.350.000
1,12%
403.410.728.000
44.180.043.000
359.230.685.000
10,95%
TOTAL
TREND PENYERAPAN ANGGARAN
100,0
93%
Capaian Realisasi Per Bulan Tahun 2015 dan 2016 90,0
Catatan: s.d. Juli 2016, capaian realisasi per bulan masih lebih tinggi dalam 4 tahun terakhir.
80,0
70,0
60,0
50,0
s.d. 29 Juli 2016 37,54%
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0 2013 2014 2015 2016
Jan 1,0 0,9 1,3 1,4
Feb 3,1 3,1 3,1 5,7
Mar 6,1 5,8 5,9 12,2
Apr 11,6 9,5 9,3 17,1
Mei 16,8 14,2 13,2 19,9
Juni 20,9 21,4 17,9 28,3
Juli 28,0 28,2 24,0 37,5
Agust 33,0 33,0 28,6
Sep 38,6 38,7 33,2
Okt 44,9 46,4 35,3
Nov 52,5 58,2 47,9
Des 71,4 69,8 70,6
TREND PENYERAPAN ANGGARAN Pagu dan Realisasi Tahun 2013 - 2016 400.000.000.000
Pagu semakin meningkat dalam 4 tahun terakhir, dan capaian realisasi anggaran hanya berkisar +70%
359.230.685.000 329.204.232.000
T A R G E T
320.000.000.000 288.739.637.000
293.100.133.000
240.000.000.000
% R E A L I S A S I
70,6% 69,8%
71,4%
93% +Rp334 Milyar
160.000.000.000
s.d. 29 Juli 2016 37,54%
80.000.000.000
Pagu Realisasi 2013
2014
2015
2016
Realisasi Anggaran dan Rencana Penyerapan TA 2016 Berdasarkan Target Penyerapan Anggaran di Halaman III DIPA Tahun 2016
120
Catatan: - Setelah Kuartal I Tahun 2016, realisasi rencana penyerapan mulai berada di bawah target penyerapan anggaran, sebagaimana tertera di Halaman III DIPA TA 2016
100,00
100
84,72
80 72,34
61,75
60
50,02
40
Capaian: 37,54 28,95
Target: 39,67
28,3
21,33
17,1
20
19,9
12,19 15,13
5,7 1,36 0
Penyerapan 2016
9,08
4,87
Target Penyerapan 2016
1,98
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
Capaian Persentase pada Bulan
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER DESEMBER
PAGU DAN REALISASI PER UNIT KERJA S.D. 29 JULI 2016 PUKUL 11.00 WIB
2016
Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
2015
40,75%
18,06%
39,20%
17,10%
Kedeputian Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
38,84%
24,18%
Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM
46,44%
10,54%
62,20%
25,47%
29,96%
13,89%
51,86%
36,99%
33,10%
1,16%
44,82%
36,92%
7,97%
0,00%
51,18%
35,56%
Kedeputian Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian
Kedeputian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kedeputian Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Komite Ekonomi dan Industri Nasional
Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus -
40.000.000.000
80.000.000.000
120.000.000.000
Kedeputian Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Pagu
Realisasi
9.464.943.000
3.857.266.737
2016
2015
40,75%
18,06%
3.000.000.000 2.755.161.000
2.500.000.000 2.191.878.000 2.000.000.000 1.647.856.000 1.470.048.000
1.500.000.000
1.400.000.000
1.093.365.840 1.000.000.000 799.905.114
760.130.763 612.778.707
591.086.313
500.000.000
KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG MONETER DAN NERACA PEMBAYARAN
KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG BUMN
KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH DAN SEKTOR RIIL
KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG FISKAL
KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
2492
2498
2501
2503
2518
42,22%
46,13%
39,68%
36,49%
41,68%
Kedeputian Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Pagu
Realisasi
13.358.000.000
5.236.383.776
2016
2015
39,20%
17,10%
6.000.000.000
5.200.100.000 5.000.000.000
4.000.000.000
3.117.900.000 3.000.000.000
2.000.000.000 1.626.269.159
1.680.000.000
1.048.530.096
1.680.000.000
1.680.000.000
1.111.669.900 851.792.812
1.000.000.000 598.121.809
2516|Koordinasi Kebijakan Pangan
31,27%
2524|Koordinasi Kebijakan Peternakan dan Perikanan
62,41%
2525|Koordinasi Kebijakan Perkebunan dan Hortikultura
2526|Koordinasi Kebijakan Bidang Agribisnis
2528|Koordinasi Kebijakan Bidang Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian
35,65%
35,60%
50,70%
Kedeputian Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Pagu
Realisasi
2016
2015
16.319.500.000
6.338.762.923
38,84%
24,18%
10.000.000.000 9.035.000.000
8.000.000.000
6.000.000.000
4.000.000.000
2.271.500.000 2.000.000.000
1.753.446.233
1.771.000.000
1.771.000.000
1.471.000.000 916.841.228
1.463.333.446 1.086.609.978
1.118.532.038
KOORDINASI KEBIJAKAN KOORDINASI KEBIJAKAN KOORDINASI KEBIJAKAN KOORDINASI KEBIJAKAN KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG BIDANG KEHUTANAN BIDANG PELESTARIAN PRODUKTIFITAS ENERGI BIDANG INDUSTRI INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN HIDUP EKSTRAKTIF ENERGI 2502
2504
2508
2509
2515
31,27%
62,41%
35,65%
35,60%
50,70%
Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM Pagu 9.086.000.000
Realisasi 4.219.328.971
2016
2015
46,44%
10,54%
2.000.000.000 1.771.000.000 1.540.000.000
1.540.000.000
1.540.000.000
1.540.000.000
1.500.000.000 1.155.000.000 999.476.821 1.000.000.000 834.587.904
769.924.812 597.006.458 500.000.000
609.809.138
408.523.838
KOORDINASI PENATAAN KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN UKM BERBASIS TEKNOLOGI 2496
35.37%
KOORDINASI KOORDINASI KOORDINASI KOORDINASI KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG KEBIJAKAN BIDANG KEBIJAKAN. BIDANG KEBIJAKAN BIDANG KEBIJAKAN BIDANG PENINGKATAN DAYA PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN PENINGKATAN DAYA KETENAGAKERJAAN SAING KOPERASI EKONOMI KREATIF KEWIRAUSAHAAN SAING EKONOMI DAN UMKM KAWASAN 2505
5226
5227
5228
5229
64.90%
43.47%
38.77%
39.60%
54.19%
Kedeputian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Pagu 13.090.000.000
Realisasi 8.142.174.598
2016
2015
62,20%
25,47%
4.000.000.000 3.466.717.000
3.500.000.000
3.080.000.000 3.000.000.000 2.500.000.000
2.000.000.000
1.539.900.000
1.540.000.000
1.500.000.000 1.000.000.000
2.040.521.369
1.932.525.993
1.924.220.000
1.539.163.000
1.244.768.760 967.763.104
1.060.882.977 895.712.395
500.000.000 KOORDINASI KOORDINASI KOORDINASI KOORDINASI KOORDINASI KOORDINASI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN BIDANG KEBIJAKAN KEBIJAKAN BIDANG KEBIJAKAN BIDANG KEBIJAKAN DAN PENERAPAN PENGUATAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM NASIONAL PASAR DALAM LOGISTIK INDUSTRI EKSPOR DAN INVESTASI SINGLE WINDOWS NEGERI DAN NASIONAL FASILITASI DAN INTEGRASI KE TERTIB USAHA PERDAGANGAN DALAM SISTEM INTERNASIONAL ASW 2495
50.29%
2499
2500
2519
2521
58.17%
55.75%
80.83%
68.93%
2522
66.25%
Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Pagu
Realisasi
35.250.001.000
10.562.017.699
2016
2015
29,96%
13,89%
14.000.000.000 12.240.000.000 12.000.000.000
10.000.000.000
8.000.000.000 6.850.001.000 6.000.000.000
5.550.000.000 4.540.000.000
4.000.000.000 3.050.000.000
3.020.000.000
2.587.524.612 2.147.495.831
2.027.942.219
1.669.869.978
2.000.000.000
1.310.727.382 818.457.677
KOORDINASI KOORDINASI KOORDINASI KOORDINAI KOORDINASI KOORDINASI KEBIJAKAN KEBIJAKAN SISTEM KEBIJAKAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN PERCEPATAN DAN BIDANG TRANSPORTASI PENATAAN RUANG PERUMAHAN, BIDANG PERLUASAN INFRASTRUKTUR MULTI MODA DAN KAWASAN PERTANAHAN, DAN TELEMATIKA DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA AIR STRATEGIS PEMBIAYAAN UTILITAS EKONOMI EKONOMI INFRASTRUKTUR INDONESIA 2506
2507
2520
2527
2529
29.60%
46.62%
13.64%
26.83%
43.40%
5200
47.30%
Kedeputian Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Pagu
Realisasi
10.879.600.000
5.642.405.147
2016
2015
51,86%
36,99%
3.500.000.000 3.245.170.000 3.000.000.000 3.000.000.000 2.650.000.000
2.704.830.000
2.500.000.000
2.000.000.000 2.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000 585.469.175 417.713.632
500.000.000
449.149.854
283.306.313
231.206.398 -
KOORDINASI KOORDINASI KOORDINASI KOORDINASI KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG KEBIJAKAN BIDANG KEBIJAKAN BIDANG KEBIJAKAN BIDANG KEBIJAKAN BIDANG KERJA SAMA EKONOMI KERJA SAMA EKONOMI KERJA SAMA EKONOMI KERJA SAMA EKONOMI KERJA SAMA EKONOMI AMERIKA DAN PASIFIK ASIA EROPA, AFRIKA DAN MULTILATERAL DAN REGIONAL DAN SUB TIMUR TENGAH PEMBIAYAAN REGIONAL 2510
2511
2512
2513
2514
49.28%
60.83%
60.71%
48.59%
40.18%
Sekretariat Pagu
Realisasi
127.686.350.000
57.228.098.884
2016
2015
44,82%
36,92%
120.000.000.000
114.030.445.000
100.000.000.000
80.000.000.000
60.000.000.000
40.000.000.000
22.915.225.649 20.000.000.000
4.500.000.000 439.786.471
7.500.000.000
600.000.000
1.707.040.740
56.556.700
2.500.000.000 414.292.745
PENINGKATAN PELAYANAN PERENCANAAN
PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN PERSIDANGAN, HUKUM DAN HUMAS
PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN PELAYANAN UMUM (MANAJEMEN)
PENGAWASAN INSPEKTORAT
PENELAAHAN KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN
2486
2487
2488
2489
2490
43.08%
45.13%
45.03%
27.52%
41.69%
SETDENAS KEK -
KEIN -
KPPIP
80.000.000.000
67.863.605.000
70.000.000.000
60.000.000.000
50.000.000.000
39.857.057.000
40.000.000.000
30.000.000.000 22.463.500.044 20.000.000.000
10.000.000.000
16.375.629.000
8.380.384.321 3.177.889.340
KOORDINASI KEBIJAKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Komite Ekonomi dan Industri Nasional
KOORDINASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS
5047
KEIN
5266
51,18%
7,97
33,10%
2 .
Upaya Optimalisasi Capaian Realisasi Anggaran dan Kinerja Tahun 2016
Rekomendasi Perencanaan Penyelesaian Anggaran Tagihan •
Reviu Petunjuk Operasional Kegiatan dengan Rencana Kerja Semester II 2016
• •
• •
Optimalisasi sisa anggaran atas lelang yang telah terlaksana, lelang yang gagal, atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan di tahun 2016.
•
Intensifikasi
Instruksi Menko Perekonomian
Monev Anggaran
Penyelesaian Aplikasi e-Perjadin. • Penyusunan online routing slip dalam penyelesaian tagihan. Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Anggaran • melalui pelatihan mandiri. Meningkatkan sosialisasi situs simkeu.ekon.go.id dalam upaya penyampaian ketentuan pelaksanaan anggaran dan monitoring realisasi anggaran.
•
Penekanan capaian realisasi anggaran per unit kerja di setiap Rapat Pimpinan.
•
Penandatangan Notulen Rapat dalam setiap Rapim untuk dimonitor pelaksanaan tindak lanjut
Rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran per bulan
Sosialisasi ketentuanketentuan pelaksanaan anggaran kepada masing-masing unit kerja.
3 .
Temuan Pemeriksaan BPK TA 2005-2015 dan Tindak Lanjut Temuan APIP Tahun 2007-2010
Perkembangan Temuan BPK RI Tahun 2005 s.d. Semester I 2016 Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan
Rekomendasi
Objek Pemeriksaan Jml LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2005 LK Kementerian Koordinator Bidang 2 Perekonomian TA 2006 LK Kementerian Koordinator Bidang 3 Perekonomian TA 2007 LK Kementerian Koordinator Bidang 4 Perekonomian TA 2008 LK Kementerian Koordinator Bidang 5 Perekonomian TA 2009 LK Kementerian Koordinator Bidang 6 Perekonomian TA 2010 LK Kementerian Koordinator Bidang 7 Perekonomian TA 2011 LK Kementerian Koordinator Bidang 8 Perekonomian TA 2012 LHP atas Efektivitas Kegiatan Audit dan Reviu 9 LK oleh APIP LK Kementerian Koordinator Bidang 10 Perekonomian TA 2013 LK Kementerian Koordinator Bidang 11 Perekonomian TA 2014 LK Kementerian Koordinator Bidang 12 Perekonomian TA 2015 Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2005 s.d. Semester I 2016 1
Nilai
Jml
Dalam Proses Tindak Lanjut
Sesuai dengan Rekomendasi
Nilai
Jml
Nilai
Jml
Nilai
Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara (Rp)
4
Rp100.070.000
4
Rp100.070.000,00
4
Rp100.070.000,00
-
-
Rp334.170.000,00
6
Rp1.242.689.594
6
Rp767.089.594,00
6
Rp767.089.594,00
-
-
Rp544.145.069,46
3
-
3
-
3
-
-
-
-
2
Rp41.250.000,00
2
Rp41.250.000,00
2
Rp41.250.000,00
-
-
Rp41.250.000,00
2
-
2
-
2
-
-
-
-
4
Rp40.919.700,00
4
-
4
-
-
-
Rp40.919.700,00
5
Rp933.723.000,00
7
Rp163.198.000,00
7
Rp163.198.000,00
-
-
Rp163.198.000,00
8
Rp427.891.722,42
14
Rp370.199.025,00
14
Rp370.199.025,00
-
Rp45.076.120,00
26
-
39
-
39
-
1
-
-
7
Rp121.741.830,00
12
Rp117.003.330,00
12
Rp117.003.330,00
-
-
Rp102.858.885,00
8
Rp88.192.500,00
25
Rp88.192.500,00
24
Rp88.192.500,00
1
-
Rp88.192.500,00
7
Rp542.541.780,00
13
Rp542.541.780,00
10
Rp140.877.500,00
2
401.664.280
Rp140.877.500,00
82
Rp3.539.020.126,42
131
Rp2.189.544.229,00
127
Rp1.787.879.949,00
4
401.664.280 Rp1.500.687.774,46
Kepatuhan di Bidang Keuangan A. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2010-2015 : “Wajar Tanpa Pengecualian” B. Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Temuan BPK 100,00%
96,95% Selesai ditindaklanjuti
93,22% 80,00%
56,99% 60,00%
73,73%
54,32% 50,54%
40,00%
45,68%
49,46%
43,01% 26,27%
20,00%
6,78%
Dalam proses tindak lanjut
3,05%
0,00%
Semester II 2013
Semester I 2014
Semester II 2014
Semester I 2015
Semester II 2015
Semester I 2016
C. Penyelesaian Kerugian Negara/Indikasi Kerugian Negara 1.
Dari 78 Kasus senilai Rp 975.943.260,00 telah diselesaikan 75 Kasus senilai Rp 873.794.426,00, terdapat sisa 3 Kasus dalam penyelesaian senilai Rp 102.148.834,00;
2.
Terdapat Informasi Kerugian dari Hasil Pemeriksaan APIP tahun 2007-2010 sebesar Rp 2.345.873.827,00 dalam tahap verifikasi dan telah ditindaklanjuti senilai Rp 213.726.000,00.
Temuan Pemeriksaan TA 2007-2010 Belum Ditindaklanjuti 1.200.000.000
1.122.665.485
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
456.313.933 413.838.962 400.000.000
192.891.298
200.000.000
92.423.549
67.740.600
-
Sekretariat
Dep I
Dep II
Telah terdapat penyetoran sebesar Rp 213.726.000,- s.d. 28 Juli 2016.
Dep III
Dep IV dan V
Dep VI
“ DISKUSI DAN ARAHAN SESMENKO
Terimakasih!