Rapport JAARSTUKKEN OVER 2013
Stichting de Bibliotheek Wijchen Oude Klapstraat 80 6602 AG WIJCHEN
Aan het bestuur van Stichting de Bibliotheek Wijchen Oude Klapstraat 80 6602 AG WIJCHEN
Wijchen, 25 juni 2014
kenmerk betreft
: 5804 AvB : Jaarrekening 2013
Geachte bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2013 met betrekking tot uw stichting.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan zijn wij graag bereid deze te beantwoorden.
Hoogachtend, OOvB adviseurs en accountants
G.M.G.T. Renkens Accountant-Administratieconsulent
INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1
Algemeen
3
JAARREKENING 1 2 3 4 5
Balans per 31 december 2013 Exploitatierekening over 2013 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2013 Toelichting op de exploitatierekening over 2013
5 6 7 8 15
OVERIGE GEGEVENS 1 2
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Bestemming van de winst 2013
21 23
Accountantsverslag
Stichting de Bibliotheek Wijchen, Wijchen
_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 1
ALGEMEEN
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ Behoort bij accountantsrapport d.d. 25-06-2014 3
Stichting de Bibliotheek Wijchen, Wijchen
_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ Voor de controleverklaring verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Overige gegevens" op pagina 21 van dit rapport. Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.
Hoogachtend, OOvB adviseurs en accountants
G.M.G.T. Renkens Accountant-Administratieconsulent
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ Behoort bij accountantsrapport d.d. 25-06-2014 4
Jaarrekening
Stichting de Bibliotheek Wijchen, Wijchen
_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na winstbestemming)
31 december 2013
31 december 2012
€
€
€
€
ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa
(1)
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
111.007
143.406
Vlottende activa Vorderingen
(2)
Handelsdebiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
(3)
1.085
-
6.411
12.696
128.324
64.326 135.820
77.022
189.185
152.860
436.012
373.288
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ Behoort bij accountantsrapport d.d. 25-06-2014
_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________
31 december 2013
31 december 2012
€
€
€
€
PASSIVA Eigen vermogen
(4)
Bestemmingsreserves Overige reserves
69.875 -183.354
-183.354 -113.479
Voorzieningen
(5)
Onderhoudsfonds gebouwen Onderhoudsfonds inventaris
Langlopende schulden
41.351 160.500
32.929 150.000 201.851
182.929
111.007
143.406
(6)
Overige leningen Kortlopende schulden
-183.354
(7)
Schulden aan leveranciers en handelskredieten Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva
16.477
6.356
20.677 199.479
16.950 207.001 236.633
230.307
436.012
373.288
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ Behoort bij accountantsrapport d.d. 25-06-2014 5
Stichting de Bibliotheek Wijchen, Wijchen
_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 2
EXPLOITATIEREKENING OVER 2013
2012
2013 €
Gebruikersinkomsten en specifieke dienstverlening Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten
€
(8) (9) (10)
€
175.163 765.885 6.217
Brutomarge
€
196.018 843.094 3.485
772.102
846.579
947.265
1.042.597
Kosten Personeelskosten Afschrijvingen Huisvestingskosten Bestuur en organisatie Administratie Transport Collectie en Media Specifieke kosten Automatisering Overige kosten
(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
536.442 32.399 77.900 16.331 24.453 2.916 132.395 2.338 51.958 258
Normaal exploitatieresultaat voor belastingen Belastingen Normaal exploitatieresultaat na belastingen Bijzondere baten Bijzondere lasten Buitengewoon resultaat Exploitatieresultaat
585.263 30.340 85.216 30.901 29.167 3.079 136.220 1.027 67.380 137 877.390
968.730
69.875 -
73.867 -
69.875 (21) (22)
-
73.867 18.400 -86.327
-
-67.927
69.875
5.940
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ Behoort bij accountantsrapport d.d. 25-06-2014 6
Stichting de Bibliotheek Wijchen, Wijchen
_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 3
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ALGEMEEN
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING De jaarrekening is opgemaakt op basis van de historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Materiële vaste activa Het gebouw wordt, conform afspraken met de Gemeente Wijchen, gewaardeerd tegen de restant hoofdsom lening BNG, waarbij de afschrijvingen gelijk zijn aan de aflossingsverplichtingen. De inrichting en inventaris zijn gewaardeerd op nihil, conform afspraak met de gemeente Wijchen.
Voorzieningen Met aanwijsbare verplichtingen en risico's wordt rekening gehouden in de vorm van voorzieningen, conform afspraken met de gemeente Wijchen. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van de periode, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.
Gebruikersinkomsten en specifieke dienstverlening De netto-omzet betreft de opbrengst van de in de verslagperiode aan derden geleverde goederen en diensten na aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ Behoort bij accountantsrapport d.d. 25-06-2014 7
Stichting de Bibliotheek Wijchen, Wijchen
_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 4
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013
ACTIVA
VASTE ACTIVA 1. Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen € Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
480.000 -336.594
Boekwaarde per 1 januari 2013
143.406
Afschrijvingen
-32.399
Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
480.000 -368.993 111.007
Boekwaarde per 31 december 2013
VLOTTENDE ACTIVA 2. Vorderingen 31-12-2013
31-12-2012
€
€
Handelsdebiteuren Debiteuren
1.085
-
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ Behoort bij accountantsrapport d.d. 25-06-2014 8
Stichting de Bibliotheek Wijchen, Wijchen
_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 31-12-2013
31-12-2012
€
€
Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Pensioenen
5.946 465
2.883 9.813
6.411
12.696
5.946
2.883
126.323 2.001
60.048 4.278
128.324
64.326
115.199 4.000 1.150 1.500 1.415 2.420 639
40.717 5.187 4.820 1.751 1.380 2.103 4.090
126.323
60.048
1.058 943
3.350 928
2.001
4.278
Omzetbelasting Omzetbelasting 4e kwartaal
Overige vorderingen en overlopende activa Overige vorderingen Overlopende activa
Overige vorderingen Gemeente Wijchen frictiekosten Contributies/te laatgelden/nota's Kunst van Lezen Rente Rabobank BedrijfsteleRekening Energiebelasting Oxxio Sponsorgeld Teruggaaf basispremie WAO/WIA Overig
Overlopende activa Diverse vooruitbetaalde bedragen ArboNed
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ Behoort bij accountantsrapport d.d. 25-06-2014 9
Stichting de Bibliotheek Wijchen, Wijchen
_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 31-12-2013
31-12-2012
€
€
62.190 109.823 1.724 13.584 1.664 200
14.973 108.071 10.361 17.551 1.904 -
189.185
152.860
3. Liquide middelen Rabobank rekening-courant 1586.09.352 Rabobank BedrijfsSpaarRekening 1586.167.596 ING Bank 970563 ING Bank 1438455 Kas Gelden onderweg
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ Behoort bij accountantsrapport d.d. 25-06-2014 10
Stichting de Bibliotheek Wijchen, Wijchen
_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________
PASSIVA 4. Eigen vermogen
Bestemmingsreserves 2013
2012
€
€
Bestemmingsreserve inventaris en ICT i.v.m. verhuizing centrale vestiging Stand per 1 januari Dotatie
69.875
-
Stand per 31 december
69.875
-
De bestemmingsreserve betreft gelden die door het bestuur bestemd zijn voor de investering in inventaris en ICT i.v.m. de verhuizing van de centrale vestiging naar de Campuslaan te Wijchen.
Overige reserves Stand per 1 januari Resultaatbestemming boekjaar
-183.354 69.875
-189.294 5.940
Dotatie bestemmingsreserve
-113.479 -69.875
-183.354 -
Stand per 31 december
-183.354
-183.354
41.351 160.500
32.929 150.000
201.851
182.929
5. Voorzieningen Onderhoudsfonds gebouwen Onderhoudsfonds inventaris
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ Behoort bij accountantsrapport d.d. 25-06-2014 11
Stichting de Bibliotheek Wijchen, Wijchen
_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 2013
2012
€
€
Onderhoudsfonds gebouwen Stand per 1 januari Dotatie
32.929 10.000
22.929 10.000
Onttrekking
42.929 -1.578
32.929 -
Stand per 31 december
41.351
32.929
Stand per 1 januari Dotatie
150.000 12.000
142.005 12.000
Onttrekking Extra dotatie
162.000 -1.500 -
154.005 -52.928 48.923
Stand per 31 december
160.500
150.000
Onderhoudsfonds inventaris
6. Langlopende schulden
Overige leningen
Stand per 01-01-2013
Aflossingen Stand per 2013 31-12-2013
€ Lening BNG
€
143.406
-32.399
Saldo per 31 december
€ 111.007 111.007
7. Kortlopende schulden 31-12-2013
31-12-2012
€
€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren
16.477
6.356
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ Behoort bij accountantsrapport d.d. 25-06-2014 12
Stichting de Bibliotheek Wijchen, Wijchen
_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 31-12-2013
31-12-2012
€
€
Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Loonheffing
20.677
35 16.915
20.677
16.950
-
35
49.518 149.961
42.378 164.623
199.479
207.001
34.179 2.500 1.827 6.454 3.600 958
34.179 4.781 2.500 918 -
49.518
42.378
Omzetbelasting Suppletie omzetbelasting 2012
Overige schulden en overlopende passiva Doelsubsidies Overlopende passiva
Doelsubsidies Doelsubsidie digitale infrastructuur Doelsubsidie Boekenstart in Kinderopvang Doelsubsidie Laaggeletterden Doelsubsidie Vervolg aangepast lezen Doeldonatie Voorleesvisite Doeldonatie Project Bakfiets Gemeente Wijchen Subsidie G!ds Doelsubsidie Start met boeken
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ Behoort bij accountantsrapport d.d. 25-06-2014 13
Stichting de Bibliotheek Wijchen, Wijchen
_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ Overlopende passiva Vooruitontvangen contributies leden Reservering gewerkte meeruren Reservering vakantiegeld Administratie- en accountantskosten Hypotheekrente Nabestelling collectie Opleiding Frontoffice Overige Afrekening Cultura Boekenverkoop t.b.v. Hospice Borg Reservering ziektevervanging Reservering wifi printen Personeelsvereniging Af te dragen Plan Nederland Automatiseringskosten
69.425 26.621 17.044 11.950 7.223 6.000 4.693 1.962 1.861 1.020 630 600 560 192 180 -
74.236 27.487 20.732 7.875 9.332 6.480 8.036 680 9.765
149.961
164.623
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Voorwaardelijke verplichtingen
Geplaatste bestellingen collectie Per eind december 2013 zijn er bestellingen voor de collectie geplaatst voor een bedrag van € 8.921.
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ Behoort bij accountantsrapport d.d. 25-06-2014 14
Stichting de Bibliotheek Wijchen, Wijchen
_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 5
TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2013
8. Gebruikersinkomsten en specifieke dienstverlening
Opbrengsten Specifieke dienstververlening
Opbrengsten Contributies Leengeld Boeken Leengeld Luisterboeken Leengeld CD(-rom)/DVD/Blu-ray Leengeld Toptitels Telaatgeld Reserveringen Schadevergoedingen Verkoop afgeschreven boeken IBL Administratiekosten
Specifieke dienstververlening Huurcollectie Dienstverlening aan scholen Cursussen Opbrengst kopieerapparaat Opbrengst prints digitale media Lezingen Detachering Verkoop ingekocht materiaal
2013
2012
€
€
170.100 5.063
176.522 19.496
175.163
196.018
141.167 474 158 32 24.551 4 874 2.139 468 233
148.333 837 5 293 63 22.641 49 790 3.078 433 -
170.100
176.522
790 1.541 113 239 608 356 1.416 -
300 541 678 255 466 92 17.105 59
5.063
19.496
736.937 5.000 18.034 1.133 4.781
816.937 5.000 4.332 16.825 -
765.885
843.094
9. Subsidies Exploitatiesubsidie gemeente Doelsubsidie Zandloper Doelsubsidie G!DS/Jongln/CJG Doelsubsidie MOCW Doelsubsidie Vervolg aangepast lezen Doelsubsidie Boekenstart in Kinderopvang
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ Behoort bij accountantsrapport d.d. 25-06-2014 15
Stichting de Bibliotheek Wijchen, Wijchen
_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 2013
2012
€
€
10. Overige bedrijfsopbrengsten Rente Rabobank Sponsoring Bijdrage wifi-aansluiting Diverse baten
1.150 2.071 2.940 56
1.751 1.658 76
6.217
3.485
357.377 67.236 66.492 45.337
409.237 66.554 69.776 39.696
536.442
585.263
Brutolonen Vakantietoeslag Eindejaarsuitkering Mutatie reservering vakantiegeldverplichting Mutatie reservering meeruren Uitzendkrachten Onregelmatigheidstoeslag
410.120 31.801 5.910 -3.688 -866 4.015 -
424.789 30.268 6.129 -373 -5.205 345 215
Ziekengelduitkering Subsidies personeel Declarabele frictiekosten
447.292 -15.433 -74.482
456.168 -3.576 -2.638 -40.717
357.377
409.237
67.236
66.554
66.492
69.776
11. Personeelskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten Werkgeversdeel premies werknemersverzekeringen Pensioenlasten Premies BTER-regelingen
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ Behoort bij accountantsrapport d.d. 25-06-2014 16
Stichting de Bibliotheek Wijchen, Wijchen
_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 2013
2012
€
€
Overige personeelskosten Ziektekosten-verzuimverzekering Reiskosten dienstreizen Reiskosten woon-werkverkeer Arbo-dienst Kantinekosten Studiekosten en deskundige bevordering Advieskosten derden Jubileumuitkering Overige personeelskosten
11.545 2.628 456 3.400 2.427 8.633 11.003 1.614 3.631
9.811 4.627 456 2.426 2.144 7.668 8.542 4.022
45.337
39.696
32.399
30.340
32.399 -
52.589 -22.249
32.399
30.340
10.406 17.750 5.875 4.898 3.464 2.656 826 10.000 12.000 7.628 438 1.160 799 1.500 -1.500 1.578 -1.578
10.252 20.355 9.977 3.646 1.823 3.334 893 10.000 12.000 10.551 604 1.276 505 5.796 -5.796 -
77.900
85.216
12. Afschrijvingen Materiële vaste activa Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Extra afschrijving
Overige bedrijfskosten 13. Huisvestingskosten Huur gebouwen Energie en water Onderhoud gebouwen Belastingen/heffingen Verzekeringen Schoonmaakkosten Beveiliging/bewaking gebouw Dotatie onderhoudsfonds gebouwen Dotatie inventarisfonds Hypotheekrente Onderhoud en reparatie inrichting en inventaris Kleine inventaris aankopen Huishoudelijke artikelen Investering in inventaris Onttrekking uit onderhoudsfonds Investering in gebouw Onttrekking uit onderhoudsfonds
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ Behoort bij accountantsrapport d.d. 25-06-2014 17
Stichting de Bibliotheek Wijchen, Wijchen
_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 2013
2012
€
€
14. Bestuur en organisatie Bestuurskosten Promotie Representatie Publiciteit/voorlichting Contributies Documentatie en vakliteratuur Accountantskosten Verzekering organisatie Onderzoek betr. organisatie Overige bestuurskosten
997 782 532 3.074 6.288 996 3.368 171 -63 186
544 910 5.971 1.169 6.413 1.188 9.286 201 4.138 1.081
16.331
30.901
2.258 1.592 2.056 2.492 3.258 1.030 8.421 3.129 217
4.331 2.535 1.729 2.492 2.809 1.198 10.644 3.429 -
24.453
29.167
2.916
3.079
72.081 14 2.196 10.335 976 34.115 7.322 4.600 643 113
76.476 869 5.388 8.310 859 30.532 10.043 2.365 1.378 -
132.395
136.220
15. Administratie Kantoorbenodigdheden Reproductie/drukwerk Telefoon-, internet- en faxkosten Porti en verzendkosten Kopieerapparaten Bankkosten Financiële administratie Salarisadministratie Overige kantoorkosten
16. Transport Transport derden 17. Collectie en Media Boeken DVD CD-rom Digitale bestanden Huur mediadragers Leenrechtvergoedingen Tijdschriften/dagbladen Kosten AI's Bewerkingskosten Plak- en bindmateriaal
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ Behoort bij accountantsrapport d.d. 25-06-2014 18
Stichting de Bibliotheek Wijchen, Wijchen
_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 2013
2012
€
€
18. Specifieke kosten Leesbevorderingsactiviteiten Specifieke kosten dienstverlening onderwijs Beveiligingskosten Boetes
593 1.437 308
658 264 105 -
2.338
1.027
5.847 21.639 5.929 13.950 4.593 -
22.948 21.191 6.488 15.647 1.006 100 47.132 -47.132
51.958
67.380
19 239
137 -
258
137
-
18.400
19. Automatisering Onderhoud/reparatie automatisering Licenties automatisering Kosten catalogiseren Communicatiekosten Vrachtkosten Overige automatiseringskosten Kosten ledenaministratie/uitleensysteem Investering in selfservice Ontrekking uit onderhoudsfonds
20. Overige kosten Rekenverschillen Kasverschillen
21. Bijzondere baten Buitengewone baten
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ Behoort bij accountantsrapport d.d. 25-06-2014 19
Stichting de Bibliotheek Wijchen, Wijchen
_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 22. Bijzondere lasten
Nagekomen kosten Cultura Extra dotatie onderhoudsfonds inventaris Extra afschrijving gebouw
2013
2012
€
€ -
-15.154 -48.924 -22.249
-
-86.327
Ondertekening van de jaarrekening
Wijchen, .....................
Ondertekening bestuur:
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ Behoort bij accountantsrapport d.d. 25-06-2014 20
Stichting de Bibliotheek Wijchen, Wijchen
_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ OVERIGE GEGEVENS Aan de bestuurders van 1
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting de Bibliotheek Wijchen te Wijchen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de exploitatierekening over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ Behoort bij accountantsrapport d.d. 25-06-2014 21
Stichting de Bibliotheek Wijchen, Wijchen
_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting de Bibliotheek Wijchen per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven.
Wijchen, 25 juni 2014 OOvB adviseurs en accountants
G.M.G.T. Renkens Accountant-Administratieconsulent
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ Behoort bij accountantsrapport d.d. 25-06-2014 22
Stichting de Bibliotheek Wijchen, Wijchen
_____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 2
Bestemming van de winst 2013
De directie stelt voor om de winst over 2013 als volgt te bestemmen: 2013 €
Resultaat Dotatie bestemmingsreserve
69.875 -69.875
Toevoeging overige reserves
-
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ Behoort bij accountantsrapport d.d. 25-06-2014 23