PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalamrangkamewujudkanmanajemenpemerintah yang efektif, transparan, danakuntabelsertaberorientasipadahasil, yang bertandatangandi bawahini: Nama Jabatan
: Drs. H. SYAMSUAR, M.Si : BUPATI SIAK
berjanjiakanmewujudkan target seharusnyasesuailampiranperjanjianini,dalamrangkamencapai kinerjajangkamenengahseperti telahditetapkandalamdokumenperencanaan.
kinerjayang target yang
Keberhasilandankegagalanpencapaian kinerjatersebutmenjaditanggungjawab kami.
Siak Sri Indrapura,
target
Januari2016 BUPATI SIAK,
Drs. H. SYAMSUAR, M.Si
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
1
2
3
4
5
%
64.00
%
91.00
APM SMP/MTs
%
95.00
AL SD/MI
%
100.00
AL SMP/MTs
%
100.00
APS SD/MI
%
0.02
APS SMP/MTs
%
0.05
APM SMA/MA/SMK
%
67.00
AL SMA/MA/SMK
%
100.00
APS SMA/MA/SMK
%
0.03
Angka melek huruf
%
99.98
Tahun
9,10
Persentase pendidik berkualifikasi D4, S1, S2 untuk:- SD,SMP, SMA/SMK
%
86.25
Persentase pendidik bersertifikasi
%
60.00
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI
Rasio
1 : 275
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs
Rasio
1 : 230
Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK
Rasio
1 : 375
1
2
3
4
5
6
Makin terbukanya akses pendidikan hingga pada anak usia dini (PAUD).
APK PAUD
Terwujudnya pelaksanaan Wajar 9 Tahun dan inisiasi WAJAR 12 APM SD/MI tahun.
Optimalnya pelaksanaan dan pencapaian sasaran pelaksanaan Pendidikan menengah.
Optimalnya pelaksanaan dan pencapaian sasaran pelaksanaan pendidikan non formal. Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme para pendidik dan tenaga kependidikan
Optimalnya manajemen pelayanan Pendidikan
Rata-rata lama sekolah
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
1
2
3
4
5
Rasio guru/murid SD/MI
Rasio
1:30
Rasio guru/murid SMP/MTs
Rasio
1:30
Rasio guru/murid SMA/MA/SMK
Rasio
1:30
Angka Harapan Hidup
Tahun
72,15
Prevalensi Kasus HIV
%
<0,5%
Rasio posyandu per 100 balita
Rasio
1.10
Rasio puskesmas per 100.000 penduduk
Rasio
3.60
Rasio poliklinik/polindes per 10.000 penduduk
Rasio
1.40
Rasio pustu per 10.000 penduduk]
Rasio
1.72
Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk
Rasio
0.25
Rasio dokter per 100.000 penduduk
Rasio
16.00
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
%
100.00
Penduduk Kabupaten Siak yang mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan secara gratis
%
100.00
Angka Kematian bayi
per 1.000 KLH
5
Angka kematian balita
per 1.000 KLH
5
per 100.000 KLH
90
%
< 0,5
7
Terwujudnya peningkatan kualitas dan aksesabilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat
Angka kematian ibu Prevalensi Balita gizi buruk
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
1
2
3
4
5
%
<2
per 1.000 penduduk
<1
Tingkat kematian karena tuberkulosis
per 100.000 penduduk
1.00
Prevalensi tuberkulosis
per 100.000 penduduk
33.50
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
%
100.00
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
%
100.00
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
%
100.00
Cakupan kunjungan bayi
%
100.00
Cakupan kunjungan ibu hamil K-4
%
100.00
Partisipasi angkatan kerja perempuan
%
40.00
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
%
70.00
Cakupan peserta KB aktif
%
71.70
Cagar Budaya
2
Event
2
Prevalensi Balita gizi Kurang Angka kesakitan Malaria
8
9
10
Meningkatnya Pemberdayaan perempuan dan perlindungan kepada anak
Terwujudnya pemasaran dan pelayanan KB serta berkembangnya sistem informasi KB.
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya melalui implementasi nilai-nilai budaya Melayu yang ditunjang dengan pengelolaan, Jumlah Benda Cagar Budaya yang pengembangan dan pelestarian dilestarikan nilai, cagar dan benda budaya
Jumlah Peristiwa Budaya
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
1
2
3
4
5
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan layanan kepustakaan
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
%
30.00
Terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat
Jumlah pengunjung perpustakaan
orang
35,000
Pembinaan terhadap pemuda dan organisasi kepemudaan
kegiatan
12
Wisatawan
115,000
Event
7
%
56.95
Kw/Ha
45.91
Produksi Pangan Utama Beras
Ton
24,855.63
Produksi Komoditi Palawija
Ton
7,331.00
Produksi Komoditi Buah-buahan
Ton
16,517.00
Produksi Komoditi Sayur-sayuran
Ton
5,167.38
Persentase Ketersediaan Pangan Palawija
%
139.97
Persentase Ketersediaan Pangan Buahbuahan
%
169.3
Persentase Ketersediaan Pangan Sayursayuran
%
67.09
11
12
13
14
Terwujudnya kemandirian pemuda Meningkatnya Wisatawan lokal dan wisatawan asing
Kunjungan wisatawan Jumlah event pariwisata
15
16
17
18
Terpenuhinya kebutuhan pangan dari aspek kuantitas dan Persentase Ketersediaan Pangan Utama kualitas Beras Meningkatnya pendapatan dari sektor pertanian Meningkatnya kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui peningkatan pola pangan harapan
Meningkatnya produksi perkebunan dari aspek kuantitas dan kualitas
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya
Jumlah produksi perkebunan : - Kelapa Sawit
ton
4,900,000.00
- Karet
ton
10,700.00
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
1
2
3
4
5
19
Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk peternakan
- Kakao
ton
23.00
- Kelapa
ton
1,300.00
- Sagu
ton
20,100.00
Jumlah hasil produksi komoditas peternakan: - Daging
ton
3500.00
- Telur
ton
227.00
Konsumsi Daging
Ton
Jumlah produksi hasil perikanan tangkap
Ton
2,741
Jumlah produksi perikanan budidaya
Ton
1,425.50
Meningkatnya pendapatan dari sektor perikanan
Konsumsi ikan
Ton
16.97
Terwujudnya sistem distribusi kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha
Persentase kenaikan rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama
%
5.00
24
Meningkatnya peran industri kecil menengah.
Pertumbuhan Industri
%
2.10
25
Terciptanya iklim investasi yang Jumlah investor berskala nasional kondusif
Investor
20
Milyar Rupiah
1000.00
Jumlah izin prinsip yang diterbitkan
Izin prinsip
20
Lama proses perijinan
Hari Kerja
14
%
5.26
20
Meningkatnya pendapatan dari sektor peternakan
21 Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk perikanan
22
23
Jumlah nilai investasi berskala nasional
26
Meningkatnya cakupan penanganan PMKS
Persentase Penduduk Miskin
1,143.20
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
1
2
3
4
5
UED-SP
0
LPM
122
UMKM
2,606
Persentase Koperasi aktif
%
75.00
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
%
63.9
Tingkat Pengangguran terbuka
%
2,37
%
88.26
%
92.57
%
17.00
%
59.00
- KTP
hari
14
- Akte pencatatan sipil
hari
14
- KK
hari
14
%
44.97
27
28
29
30
31
32
Meningkatnya peranan dan kemandirian ekonomi masyarakat perdesaan Menigkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan perdesaan Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Jumlah UED-SP
Jumlah LPM aktif
Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Meningkatnya Kualitas Koperasi
Menurunnya tingkat Pengangguran
Meningkatnya perlindungan dan Besaran pekerja/buruh yang menjadi kesejahteraan pekerja peserta jamsostek Persentase UMR terhadap KHL
33
34
35
36
37
Tertatanya tata kelola administrasi kependudukan dan Cakupan kepemilikan akta kelahiran catatan sipil daerah Cakupan kepemilikan KTP Terbangunnya sistem informasi kependudukan
Lama maksimal proses pengurusan:
Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
Meningkatnya kualitas sistem drainase, irigasi
Panjang Drainase yang dibangun
Meter
1,270.00
Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
%
93.34
Meningkatnya kualitas air baku Persentase Penduduk yang mendapatkan dan air bersih akses air minum yang aman
%
64.66
38
Terbangunnya infrastruktur di wilayah perdesaan
Panjang semenisasi jalan desa yang dibangun
39
Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan daerah
Persentase elektrifikasi
meter %
2,585.00 65.00
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
1
2
3
4
5
40
Meningkatnya kualitas perumahan
Cakupan Ketersediaan rumah layak huni
%
99.04
41
Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang
Persentase rumah ber-IMB
%
15.00
42
Meningkatnya kualitas layanan perhubungan
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)
Hari
1
43
Terciptanya lalu lintas yang aman dan nyaman
Persentase angkutan darat
%
4.00
44
Meningkatnya pembangunan yang berwawasan lingkungan
Persentase penanganan sampah
%
70.00
45
Meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA dan LH
Jumlah dokumen database SDA dan LH
Dokumen
5
46
Terkendalinya kebakaran hutan dan lahan Jumlah titik panas
Hot spot
100
%
35.00
47
Terkelolanya RTH Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)
48
Terselesaikannya konflik-konflik Persentase penyelesaian konflik pertanahan pertanahan
%
100.00
49
Terwujudnya tertib administrasi Cakupan lahan bersertifikat pertanahan
%
100.00
50
Berjalannya pembangunan yang Jumlah dokumen Perencanaan: RKPD yg terencana, terkordinasidan telah ditetapkan dgn PERKADA sinergis
Dokumen
1
Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD
%
92.00
Persentase tingkat kemandirian daerah (PAD/Pendapatan)
%
14.06
Perda
2
Perbup
2
Opini
WTP
Predikat
B
51
52
Terwujudnya implementasi desentralisasi Keuangan
Terwujudnya Implementasi desentralisasi Administratif
Peraturan daerah tentang APBD dan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Peraturan KDH tentang penjabaran APBD dan peraturan KDH tentang penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
53
Terwujudnya pemerintahan yang Opini BPK terhadap laporan keuangan responsif, transparan,dan pemerintah daerah akuntabel Tingkat Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
1
2
3
4
5
54
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pemerintah daerah Meningkatnya stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat Terbentuknya kelembagaan desa sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara Optimal
%
85.00
Gangguan
21
Rasio ketersediaan dokumen perencanaan desa
Rasio
1:1
Persentase Pendapatan Asli Desa (PA Desa) terhadap Pendapatan Desa
%
0.60
Rasio
1:1
55 56
57
58
Terwujudnya kemadirian keuangan desa
Terwujudnya tata kelola administrasi pemerintahan Desa
1 Pendidikan Anak Usia Dini
Rataan Capaian kinerja pembangunan Daerah Jumlah gangguan kantramtibmas
Rasio Desa Memberikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati
Program
Anggaran Rp. 2,244,613,700
2 Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Rp.
43,098,267,220
3 Pendidikan Menengah
Rp.
44,954,552,000
4 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Rp.
4,961,183,500
5 Manajemen Pelayanan Pendidikan
Rp.
10,815,907,900
6 Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi
Rp.
18,106,675,000
7 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kependidikan
Rp.
44,500,600,000
8 Obat dan Perbekalan Kesehatan
Rp.
6,977,451,000
9 Upaya Kesehatan Masyarakat
Rp.
32,270,699,140
10 Pengawasan Obat dan Makanan
Rp.
129,470,000
11 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Rp.
967,482,500
12 Perbaikan Gizi Masyarakat
Rp.
1,814,670,000
13 Pengembangan lingkungan sehat
Rp.
269,920,000
14 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Rp.
2,525,045,000
15 Standarisasi pelayanan kesehatan
Rp.
915,205,000
16 Pengadaan; peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
Rp.
25,557,771,000
17 Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Rp.
27,465,480,000
18 Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
Rp.
129,015,000
19 Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Rp.
356,755,000
20 Pengadaan; peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Rp.
5,589,990,000
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
1
2
3
4
5
21 Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
Rp.
1,069,862,750
22 Pelayanan Kesehatan
Rp.
161,910,000
23 Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Rp.
420,676,000
24 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Rp.
29,000,000,000
25 Pembangunan jalan dan jembatan
Rp.
267,989,498,005
26 Pembangunan turap/talud/bronjong
Rp.
44,175,440,000
27 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Rp.
48,972,430,000
28 Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Rp.
6,007,343,500
29 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Rp.
22,538,825,000
30 Pengendalian Banjir
Rp.
12,615,855,000
31 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Rp.
10,455,830,800
32 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Rp.
45,155,434,400
33 Lingkungan Sehat Perumahan
Rp.
14,743,081,600
34 Pengelolaan areal pemakaman
Rp.
268,840,000
35 Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Rp.
11,901,756,000
36 Perencanaan Tata Ruang
Rp.
1,179,690,000
37 Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Rp.
111,295,000
38 Perencanaan Tata Ruang
Rp.
346,890,000
39 Pengembangan data/informasi
Rp.
1,518,795,000
40 Kerjasama pembangunan
Rp.
657,780,000
41 Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Rp.
121,200,000
42 Perencanaan pembangunan daerah
Rp.
4,347,505,278
43 Perencanaan pembangunan ekonomi
Rp.
1,980,719,000
44 Perencanaan sosial dan budaya
Rp.
2,305,080,000
45 Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Rp.
1,452,345,000
46 Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Rp.
1,547,500,000
47 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Rp.
705,550,000
48 Peningkatan pelayanan angkutan
Rp.
4,373,591,000
49 Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
Rp.
1,460,050,000
50 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Rp.
745,210,000
51 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Rp.
16,174,854,000
52 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Rp.
2,444,871,000
53 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Rp.
214,620,000
54 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Rp.
166,580,000
55 Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Rp.
10,997,382,500
56 Penataan penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah
Rp.
3,989,316,000
57 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Rp.
263,785,000
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
1
2
3
4
5
58 Pengembangan sistem informasi pertanahan
Rp.
686,165,000
59 Penataan Administrasi Kependudukan
Rp.
1,464,348,000
60 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Rp.
446,105,000
61 Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Rp.
1,111,342,500
62 Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Perlindungan Anak
Rp.
1,729,045,000
63 Keluarga Berencana
Rp.
925,975,000
64 Kesehatan Reproduksi Remaja
Rp.
300,010,000
65 Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
Rp.
222,420,800
66 Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
Rp.
210,300,800
67 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Rp.
449,900,000
68 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Rp.
621,870,000
69 Pembinaan anak terlantar
Rp.
299,050,000
70 Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Rp.
400,777,000
71 Pembangunan makam pahlawan
Rp.
1,007,320,000
72 Bantuan dan jaminan sosial serta perlindungan sosial
Rp.
1,000,022,500
73 Penyelenggaran Penaggulangan Bencana
Rp.
415,600,000
74 Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi
Rp.
227,695,000
75 Pencegahan Dini dan Mitigasi Bencana
Rp.
1,300,261,000
76 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Rp.
400,079,800
77 Peningkatan Kesempatan Kerja
Rp.
525,925,000
78 Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Rp.
2,302,336,000
79 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Rp.
801,135,000
80 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Rp.
64,515,000
81 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Rp.
685,878,000
82 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Rp.
841,860,000
83 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Rp.
353,478,900
84 Pengelolaan Kekayaan Budaya
Rp.
1,403,767,000
85 Pengelolaan Keragaman Budaya
Rp.
869,586,300
86 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
Rp.
2,911,102,000
87 Peningkatan peran serta kepemudaan
Rp.
3,774,622,100
88 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Rp.
9,912,109,200
89 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Rp.
7,617,907,600
90 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Rp.
723,927,500
91 Pengembangan wawasan kebangsaan
Rp.
3,849,930,000
92 Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaaan
Rp.
195,840,000
93 Pendidikan politik masyarakat
Rp.
273,170,000
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
1
2
3
4
5
94 Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Rp.
435,410,000
95 Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Rp.
2,516,520,000
96 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp.
223,696,092,520
97 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp.
153,073,122,533
98 Peningkatan disiplin aparatur
Rp.
2,225,006,600
99 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp.
10,669,135,352
100 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rp.
2,885,515,980
101 Peningkatan kualitas kelembagaan
Rp.
493,310,000
102 Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
Rp.
6,285,793,200
103 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Rp.
16,950,443,142
104 Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Rp.
3,290,771,873
105 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Rp.
118,190,000
106 Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Rp.
1,845,312,000
107 Optimalisasi Pelayanan Publik
Rp.
801,252,376
108 Penataan Organisasi Perangkat Daerah
Rp.
728,400,000
109 Pembinaan dan Pengembangan BUMD
Rp.
81,987,985
110 Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama
Rp.
4,782,922,191
111 Jaminan Sosial
Rp.
801,775,000
112 Pengembangan sistem penilaian kinerja kelembagaan aparatur
Rp.
816,697,000
113 Sosialisasi Hukum Daerah
Rp.
848,295,465
114 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan kerukunan beragama
Rp.
12,083,984,152
115 Optimalisasi, Perencanaan Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan
Rp.
297,934,000
116 Batas Wilayah Pemerintahan
Rp.
430,700,000
117 Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Rp.
14,108,866,000
118 Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Rp.
382,550,000
119 Pendidikan Kedinasan
Rp.
3,642,772,000
120 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Rp.
6,812,821,000
121 Pengembangan dan Pemberdayaan Kecamatan
Rp.
19,613,093,000
122 Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama
Rp.
846,000,000
123 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Rp.
1,896,325,000
124 Peningkatan Ketahanan Pangan
Rp.
1,369,366,000
125 Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
Rp.
327,995,000
126 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan
Rp.
304,435,000
127 Peningkatan Produksi Perkebunan
Rp.
393,310,460
128 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Rp.
4,399,979,000
129 Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Rp.
1,161,420,000
130 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Rp.
2,233,810,500
131 Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Rp.
350,846,920
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
1
2
3
4
5
132 Pengembangan Komunikasi; Informasi dan Media Massa
Rp.
2,309,205,000
133 Kerjasama informasi dengan mas media
Rp.
11,352,647,000
134 Pengembangan data dan statistik.
Rp.
346,450,000
135 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Rp.
888,730,000
136 Pengembangan manajemen pelayanan perpustakaan
Rp.
360,640,000
137 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
Rp.
1,128,770,000
138 Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura
Rp.
446,510,000
139 Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian
Rp.
812,860,500
140 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
Rp.
836,410,000
141 Peningkatan Kesejahteraan Petani
Rp.
708,710,500
142 Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Rp.
763,309,000
143 Peningkatan produksi hasil peternakan
Rp.
1,378,346,000
144 Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Rp.
78,397,000
145 Peningkatan penerapan teknologi peternakan
Rp.
272,280,000
146 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Rp.
229,955,000
147 Rehabilitasi hutan dan lahan
Rp.
279,525,000
148 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
Rp.
460,898,870
149 Perencanaan dan pengembangan hutan
Rp.
73,410,000
150 Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
Rp.
129,400,000
151 Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
Rp.
18,909,981,817
152 Pembinaan dan Pengawasan Bidang Minyak dan Gas
Rp.
190,760,000
153 Pengelolaan Data dan Informasi Geologi, Sumber Daya Mineral dan Air Tanah
Rp.
790,737,000
154 Pengembangan Penerangan Jalan Umum (PJU)
Rp.
14,331,516,000
155 Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Rp.
2,650,622,500
156 Pengembangan Destinasi Pariwisata
Rp.
1,990,240,000
157 Pengembangan budidaya perikanan
Rp.
734,979,250
158 Pengembangan perikanan tangkap
Rp.
324,165,000
159 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Rp.
327,310,000
160 Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Rp.
420,180,000
161 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Rp.
547,400,000
162 Pengembangan Kinerja Pasar
Rp.
9,090,631,400
163 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Rp.
161,070,000
164 Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Rp.
293,874,670
165 Penataan Struktur Industri
Rp.
1,180,190,000
166 Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Rp.
102,020,000
Total Anggaran Keseluruhan
Rp. 1.476.096.714.549
Siak Sri Indrapura,
Bupati Siak
Januari 2016
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
1
2
3
4
5
Drs. H. SYAMSUAR, M.Si