PERNYATAAN PERNJANJIAN KINERJA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam
rangka
mewujudkan
manajemen
pemerintahan
yang
efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: JUFRI HASANUDDIN
Jabatan
: Bupati Aceh Barat Daya
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Blangpidie,
Maret 2015
Bupati Aceh Barat Daya
JUFRI HASANUDDIN
PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2016 SASARAN STRATEGIS KABUPATEN 1. Perbaikan tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien
No
INDIKATOR KINERJA
TARGET KABUPATEN
1. Meningkatnya Nilai Perolehan SAKIP Kabupaten
CC
2. Tersedianya Indeks Kepuasaan Layanan Masyarakat (IKM) 3. Meningkatnya angka perolehan Nilai Standar Pelayanan Minimal 4. Tersedianya Analisis Jabatan 5. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA (Qanun) 6. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (Qanun) 7. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA (Perbup)
Tersedia
8. Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 9. Tersedianya Buku “Kabupaten Dalam Angka “
50%
55,00 Tersedia Tersedia Tersedia
Tersedia
Tersedia
10. Tersedianya Buku “PDRB Kabupaten” Tersedia 12. Cakupan Cabang Olah Raga yang mendulang 75% Prestasi 2. Meningkatnya kinerja 1. Persentase Penduduk yang telah memiliki e-KTP 55% dan pelayanan kepada masyarakat 2. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 80% penduduk (%) 3. Rasio Pendampingan Keluarga Berencana 0,01 Gampong (PPKBG) Terhadap Akseptor KB 4. Rasio Tenaga Penyuluh Pertanian terhadap Luas Areal Persawahan 0,15 5. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 100% (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten (%). 6. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran 25% 7. Persentase Korban Bencana yang menerima 100% bantuan selama masa tanggap darurat 3. Terciptanya 1. Hasil audit BPK dengan opini terbaik WTP pemerintah yang baik 2. Menurunnya penyimpangan terhadap anggaran 35% (good governance), 3. Jumlah Auditor Bersertifikasi 6 Orang bersih dan berwibwa 4. Tersedianya Website Pemerintah Kabupanten Tersedia (clean government) Aceh Barat Daya (www.acehbaratdaya.go.id) berdasarkan UUPA 5. Tersedianya Layanan Pengadaan Secara Tersedia Elektronik (LPSE) online (www.lpse.acehbaratdaya.go.id) 6. Tersedianya buku berita daerah dan lembaran daerah Tersedia 4. Terciptanya sosial 1. Cakupan Penegakan Syariat Islam secara Kaffa 85% budaya masyarakat (%) berdasarkan Syariat 2. Cakupan TPA Aktif (%) 100 Islam 3. Cakupan Pemberdayaan Dayah dan Pasantren 100 (%) 4. Cakupan Peningkatan ZIS (%) 65%
SASARAN STRATEGIS KABUPATEN 5. Meningkatnya produktivitas perekonomian rakyat
6. Meningkatnya pendapatan masyarakat 7. Meningkatnya kualitas dan keahlian SDM Aparatur pemerintah dan masyarakat 8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan
9. Meningkatnya kualitas Pelayanan dan Derajat Kesehatan masyarakat
10. Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah
TARGET KABUPATEN
INDIKATOR KINERJA
No
1. Cakupan Koperasi Aktif (%) 2. Cakupan Koperasi Sehat (%) 3. Cakupan Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (%) 4. Produktivitas Padi Per Hektare 5. Produktivitas Hasil Perikanan 1. Rasio Nelayan yang Memiliki Sarana Tangkap dan Pengolahan Ikan 2. Cakupan Lahan Pertanian /Perkebunan yang dapat teraliri oleh irigasi (%) 1. Cakupan Dana APBK untuk peningkatan/profesionalisme PNS (%)
1. Persentase Angka Melek Huruf 2. Persentase Angka Kelulusan 3. Rasio guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1.
APK SD/MI/ PAKET A APK SMP/MTS/ PAKET B APK SMA/SMK/MA/PAKET C APM SD/MI/PAKET A APM SMP/MTS/PAKET B APM SMA/SMK/MA/PAKET C Rata-Rata Nilai UNAS SD/MI Rata-Rata Nilai UNAS SMP/MT Rata-Rata Nilai UNAS SMA/SMK/MA Angka Kematian Bayi
55% 15% 25% 8 Ton 21.474 Ton 5,00 100% 0,20%
100% 100% 100
100 100 100 80 80 80 80 80 80 23/1.000 Kelahiran hidup 3,55/100 balita Child 75%
2. Rasio Posyandu per satuan Balita 3. Cakupan desa/kelurahan Universal Immunization 4. Cakupan Puskesmas yang menyelenggarakan rawat inap. 5. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
25% 100%
6. Cakupan Kunjungan ibu hamil K4 7. Cakupan kompilasi kebidanan yang ditangani
92% 95%
8. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
92%
9. Cakupan pelayanan nifas 10. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 11. Cakupan pelayanan anak balita 12. Cakupan penjaringan kesehatan Siswa SD setingkat 13. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam
90% 20%
14. Cakupan Desa Siaga Aktif 1. Cakupan lahan persawahan terbantu pengadaan bibitnya.
rakyat
yang
43% 30% 100%
55% 100%
SASARAN STRATEGIS KABUPATEN 11. Terpeliharanya Kualitas lingkungan No
12. Meningkatnya Pendapatan Daerah 13. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana 14. Terciptanya pusatpusat pertumbahan (growth center)
TARGET KABUPATEN
INDIKATOR KINERJA 1. Persentase pengelolaan sampah 2. Cakupan DAS yang direboisasi (Penghijauan)
60% 2%
1. Persentase Peningkatan PAD 2. Persentase Qanun / Pajak Daerah dan Retribusi yang telah disahkan 1. Panjang jalan baru yang terbangun 2. Jembatan baru yang terbangun 3. Cakupan jalan rusak yang diperbaiki 1. Jumlah Pasar Tradisional dan Modern yang terbangun
PROGRAM Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pengembangan data/informasi
5% 100% 25 km 5 Unit 5% 5 Unit
Rp
ANGGARAN 627.350.000
Rp
187.000.000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
65.000.000 26.000.000 897.100.000 120.000.000 2.704.451.000 258.708.700 2.291.100.500
Program Pelayanan Kontrasepsi Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunanan lapangan
Rp Rp
30.250.000 181.293.200
Program Pengembangan dan Peningkatan Penyuluhan
Rp
705.560.000
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Rp
30.000.000
Program Program Program Program
Rp Rp Rp Rp
436.843.000 435.000.000 732.597.690 699.588.980
Program Program Program Program Program Program Program
Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan daerah perencanaan pembangunan ekonomi Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Penataan Administrasi Kependudukan Keluarga Berencana
pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal penanggulangan bencana tanggap darurat sarana dan prasarana
Program rekontruksi sarana dan prasarana umum
Rp 19.201.485.000
Program bantuan masa panik dan pengumpulan dana sosial
Rp
117.860.000
Program peningktan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program kerjasama informasi dan mass media Program penataa peraturan perundang – undangan Program bina hukum Syari’at Islam
Rp
871.590.700
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
20.050.000 92.000.000 764.350.000 1.670.724.000 375.000.000 114.000.000
Program Program Program Program Program
Rp Rp Rp Rp Rp
3.375.690.000 2.536.573.000 4.950.000.000 55.700.000 2.156.064.289
pengembangan sumber daya Syari’at Islam peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pembangunan sarana dan prasarana dayah pembinaan lembaga sosial dan keagamaan pemberdayaan ekonomi masyarakat
PROGRAM
ANGGARAN
Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Rp Rp Rp
32.500.000 1.023.270.000 9.062.053.700
Pogram pengembangan budidaya perikanan
Rp
1.334.856.800
Program pengembangan sistem penyuluh perikanan
Rp
40.972.000
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program perencanaan, pembangunan dan pengembangan perikanan Program peningkatan kualitas, produktivitas dan pemagangan tenaga kerja
Rp
231.419.000
Rp Rp Rp
1.030.000.000 3.105.696.000 246.400.000
Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program
pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Pengembangan Perikanan Tangkap pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan kerjasama pembangunan pendidikan kedinasan pembinaan dan pengembangan aparatur pendidikan anak usia dini wajib belaja pendidikan dasar Sembilan tahun pendidikan menengah pendidikan non formal pendidikan luar biasa
Rp 1.371.720.000 Rp 8.684.390.000 Rp 13.208.381.560 Rp 197.750.000 Rp 96.636.000 Rp 861.765.100 Rp 3.374.100.475 Rp 20.392.049.525 Rp 6.105.097.795 Rp 130.000.000 Rp 115.000.000
Program Program Program Program
manajemen pelayanan pendidikan peningkatan mutu pendidikan dan sumber daya manusia obat dan perbekalan kesehatan upaya kesehatan masyarakat
Rp Rp Rp Rp
776.387.500 10.000.000 4.035.000.000 40.000.000
Program pengawasan obat dan makanan Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Rp Rp
40.000.000 40.000.000
Program perbaikan gizi masyarakat
Rp
770.000.000
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Rp 218.000.000 Rp 28.783.725.000 Rp 8.585.000.000
Program regulasi layanan kesehatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Rp Rp Rp
10.000.000 1.920.340.000 609.931.000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan dan pengembagan pengelolaan keuangan daerah
Rp Rp
75.000.000 403.873.223
Blangpidie, Maret 2016 BUPATI ACEH BARAT DAYA
JUFRI HASANUDDIN