PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: DR. Ir. H. SAFRIAL, MS
Jabatan
: BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT.
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Kuala Tungkal,
Maret
2016.
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
DR. Ir. H. SAFRIAL, MS
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
No
Sasaran Strategis
1
Peningkatan pembangunan infrastruktur transportasi darat dan sungai
Indikator Kinerja (outcome) 1
2 3 2 3
4
5
6
Peningkatan pembangunan infrastruktur energi dan listrik & telekomunikasi Peningkatan ketersediaan air bersih dan jaringan irigasi yg lebih merata
1
Peningkatan pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan perumahan rakyat Penerapan tata ruang wilayah sebagai acuan kebijakan pembangunan kewilayahan yang berkelanjutan Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penentuan kebutuhan pangan
1
1 2
Persentase jalan yang dapat dilalui masyarakat dengan lancar Persentase laka lantas Jumlah desa terisolir yang terbuka Ratio elektrifikasi
86,85
%
20 10
% %
70
%
Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih Luas lahan pertanian yang teraliri air irigasi Presentase Jumlah rumah layak huni
80
%
Jumlah pemanfaatan tata ruang sesuai RT RW
7
1
Persentase ketersediaan energi dan protein per kapita Skor pola pangan harapan Persentase penanganan daerah rawan pangan Indeks gini ratio
2.200
Peningkatan distribusi pendapatan & berkurangnya kesenjangan pembangunan daerah Peningkatan iklim pasar kerja yang lebih berpihak pada tenaga kerja lokal guna mengurangi angka Pengangguran
1
1
Persentase penurunan angka pengangguran
9
Peningkatan kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah sosial
1
10
Pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas Peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas
8
11
12
Peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat yang berkualitas
106
1
2 3 7
Target
unit
kkal/kap /hari
81,56
0,315
%
Jumlah penurunan angka kemiskinan
8,85
%
1
Persentase laju Pertumbuhan penduduk
324,998
1 2
Angka Melek huruf Angka rata-rata lama sekolah Angka putus sekolah Presentase Angka Usia Harapan Hidup
98,9 8,5
% tahun
0,05 73,8
% tahun
3 1
jiwa
13
14 15
16 17
18
19
20 21
Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama Peningkatan pengembangan nilainilai budaya daerah Peningkatan peran pemuda dan atlet berprestasi dalam olahraga (prestise daerah) Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial
1
Presentase kejahatan
penurunan
0,34
%
1
Jumlah kebudayaan yang terlestarikan Jumlah penghargaan cabang olah raga
65
%
65
medali
100
Peningkatan stabilitas ekonomi makro dalam mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas
1 2 3
Peningkatan iklim investasi yang sehat dan efisien melalui reformasi kelembagaan ekonomi Pengembangan ekspor dan kepariwisataan daerah berbasis potensi daerah Peningkatan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi Pengembangan agribisnis dan agroindustri berbasis komoditas unggulan daerah
1 2 3 1 2
Presentase peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Pertumbuhan PDRB Laju inflasi PDRB perkapita (dengan migas) PDRB perkapita (tanpa migas) Pendapatan daerah Jumlah PMA Jumlah PMDN Besaran nilai ekspor Pendapatan sektor hotel dan restoran Jumlah UMKM Jumlah Koperasi sehat
1
1
4
1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
22
23
Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dan berwawasan lingkungan meningkatkan ketahanan pangan, optimalisasi pemanfaatan SDA yang berwawasan lingkungan Penataan manajemen pemerintahan yang baik, bersih,
1
1
Produktifitas padi Produktifitas jagung Produktifitas kedele Produktifitas ubi kayu Produktifitas ubi jalar Produktifitas kacang hijau Produktifitas kacang tanah Produktifitas sayuran Produktifitas buah-buahan Produksi kelapa dalam Produksi karet Produksi kelapa sawit Produktifitas kopi Produksi pinang Produksi daging rumansia besar Produksi perikanan tangkap Produksi perikanan budidaya Presentase jumlah perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan
Indeks masyarakat
kepuasan
%
8,14 6,5 40,14
% % Rp.juta
32,14
Rp.juta
7 Pr 21 Pr 260,000,000 2,150,000,000 5.500 125 43,52 35,35 17,31 169,22 118,73 19,6 16,96 34,22 12,34 64,98 8,329 540.000 1,175 10000 354,895
org unit kwtl/ha kwtl/ha kwtl/ha kwtl/ha kwtl/ha kwtl/ha kwtl/ha kwtl/ha kwtl/ha ton ton ton ton ton ton
24,383
ton
4.254,70
ton
92,52
%
74,46
%
efisien, berwibawa, transparan dan profesional berbasis eplaning, e-budget, dan e-audit 24
Peningkatan jaminan kepastian hukum dan perlindungan HAM secara adil
1
Presentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
25
Peningkatan kesetaraan gender yang proporsional dalam pembangunan daerah dan berorientasi pada profesionalisme
1
Jumlah dilembaga pemerintahan
26
Peningkatan standar pelayanan minimal bagi masyarakat
1
Persentase capaian SPM
perempuan
100
%
49,75
%
Program
Anggaran 2016
1.
Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dan Pedesaan
Rp 45.260.180.000
2.
Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya Penyediaan dan Pelayanan Air Bersih Pembangunan Jalan dan Jembatan, Peningkatan Jalan dan Jembatan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Mikro Kecil Menengah - Pemberdayaan dan Pembinaan KSP/USP Koperasi/UMKM Penerima Dana Fasilitas Pemerintah Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi - Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Koperasi dan UMKM Peningkatan Ketahanan Pangan - Pembinaan Desa Mandiri Pangan dan Replikasi - Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan - Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan (P2KP-KRPL) - Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan - Analisis Ketersediaan Pangan Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Perlindungan Sosial Peningkatan Kesempatan Kerja Pengelolaan Keragaman Budaya - Pembinaan dan Pagelaran Sanggar Pemuda Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Pengembangan Budidaya Keramba dan Kolam
Rp 10.361.258.000
3. 4. 5. 6 7.
8.
9.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Rp 3.450.600.000 Rp 67.650.160.000 Rp 111.175.000 Rp 677.594.500
Rp 84.153.000
Rp 85.839.000
Rp 57.145.000 Rp 115.450.000 Rp 121.100.000 Rp 62.140.000 Rp Rp Rp Rp
73.551.000 197.590.000 101.685.000 269.700.000
Rp Rp Rp Rp
298.870.000 494.750.000 1.669.985.000 260.000.000
Rp 365.000.000
1
dokumen
18. 19. 20.
21.
22.
23.
24. 25. 26.
27.
28.
29.
30.
Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) dan UPBAP Pengembangan Perikanan Tangkap Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan - Standar Pelayanan Minimal - Peningkatan Pelayanan Publik Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - Pengkajian Dampak Lingkungan Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) - Perlindungan Tanaman Pangan - Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian/Perkebunan - Pengendalian Hama Penyakit Tanaman - Peningkatan Perlindungan Usaha Perkebunan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan - Pengolahan Lahan Mendukung Pertanian - Pengolahan Air Mendukung Pertanian - Pembinaan dan Pemeliharaan Lanjutan Pengembangan Tanaman Buah - Buahan - Pengembangan Komoditi Sayur-sayuran Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Produksi Perkebunan - Intensifikasi Kebun Kopi Rakyat Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Data Penerimaan PBB P2 dan BPHTB yang Akurat dan Efisien Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Penyampaian/penagihan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan - Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah - Koordinasi Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan - Optimalisasi Pelayanan Pembayaran Pajak/Retribusi Daerah - Koordinasi Peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Dari Provinsi - Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak - Fasilitasi Pengembangan P2TP2A - Pembinaan dan Pengembangan Tumbuh Kembang Anak Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH - Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala - Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan - Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp 301.430.000 Rp 760.880.000
Rp 38.125.000 Rp 189.150.000
Rp 82.636.000
Rp 553.600.000 Rp 374.070.000 Rp 77.960.000 Rp 180.713.550
Rp 408.535.000 Rp 416.005.000 Rp 135.879.100 Rp 73.732.000 Rp 106.595.000 Rp 308.577.500
Rp 134.010.000
Rp 536.400.000 Rp 245.100.000 Rp 154.900.000 Rp 130.800.000 Rp 111.700.000 Rp 184.000.000
Rp 82.550.000 Rp 95.050.000
Rp 1.731.400.000 Rp 325.400.000 Rp 132.750.000
31. 32. 33. 34. 36.
- Penyediaan Dana Alokasi Khusus Bidang SD Pendidikan Anak Usia Dini Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pendidikan Menengah Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1.224.890.000 2.290.395.000 1.944.519.800 1.435.320.050 9.835.400.000 367.800.000
Kuala Tungkal, Maret 2016. BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
Dr. Ir. H. SAFRIAL, MS
Sumber Data: RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2016 dan SKPD terkait