PENETAPAN KINERJA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLEH RAGA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOME TARGET
URAIAN
TARGET
ANGGARAN
PROGRAM UTAMA
(RP)
1
Terwujudnya Kelancaran Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Surat Menyurat/Jumlah Surat Keluar
12 Bulan
Terciptanya Tertib Administrasi Perkantoran
12 Bulan 100%
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (Penyediaan Jasa Surat Menyurat)
Rp
2.520.000,00
2
Terwujudnya Sarana telepon air dan penerapan untuk administrasi perkantoran
Tersedianya Sarana Telepon air dan penerangan
12 Bulan
Terciptanya Sarana Penunjang Kinerja
12 Bulan 100%
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik)
Rp
11.000.000,00
3
Terwujudnya Jasa Administrasi Keuangan
Dilaksanakannya administrasi keuangan SKPD selama satu tahun
12 Bulan
Terciptanya tertib administrasi pengelolaan keuanganSKPD
12 Bulan 100%
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan)
Rp
74.700.000,00
4
Tersedianya kebersihan ruang kantor Tersedianya jumlahnya bahan dan tempa kerja peralatan kebersihan
12 Bulan
Tersedianya Kenyamanan Ruang tempat kerja
12 Bulan 100%
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN ( Jasa Kebersihan Kanor)
Rp
13.505.000,00
5
Terwujudnya administrasi perkantoran yang memadai
Tersedianya bahan paka habis admonistrasi kantor
12 Bulan
Terciptanya kelancaran kinerja
12 Bulan 100%
PELAYANA ADMINISTRASI PERKANTORAN (Penyedian Alat Tulis Kantor)
Rp
37.494.500,00
6
Terselenggaranya pelayanan adminisrasi perkantoran
Jumlah barang cetakan dan pengadaan
12 Bulan
Tersedianya barang cetakan dan pengadaan
12 Bulan 100%
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan)
Rp
18.500.000,00
7
Terselenggaranya penerangan untuk Jumlah Instalasi listrik yang diadakan kegiatan administrasi perkantoran
1 Paket
Terciptanya fasilias instalasi listrik yang memadai
1 Paket 100%
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (Penyediaan Komponen Intalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor)
Rp
6.300.000,00
8
Tersedianya bahan bacaan penunjang Tersedianya jumlah bahan bacaan koran dan majalah pelayanan administrasi perkanoran
12 Bulan
Tersedianya Informasi dan wawasan
12 Bulan 100%
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan)
Rp
15.000.000,00
9
Terselenggaranya konsumsi program Tersedianya jumlah makanan dan minuman pelayanan adminisrasi perkantoran bagi aparatur
12 Bulan
Terpenuhinnya kebutuhan konsumsi aparatur unuk menunjang pelayanan adminisrasi perkantoran
12 Bulan 100%
PELAYANA ADMINISTRASI PERKANTORAN (Penyediaan makan dan minuman)
Rp
39.625.000,00
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOME TARGET
URAIAN
TARGET
ANGGARAN
PROGRAM UTAMA
(RP)
10 Tercapainya koordinasi yang baik untuk menunjang kinerja pelayanan
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi bagi aparatur Gol. II, III DAN IV
12 Bulan
Tercapainya koordinasi dan konsultasi aparatur untuk menunjang kinerja
12 Bulan 100%
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah)
Rp 150.000.000,00
11 Tercapainya koordinasi dalam pelayanan administrasi perkantoran
Terlaksananya koordinasi dalam daerah guna penunjang pelayanan administrasi perkantoran
12 Bulan
Tercapainya koordinasi yang baik dalam rangka pelayanan administrasi
12 Bulan 100%
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (Biaya Perjalan Dinas dalam Daerah)
Rp
12 Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang ditunjang tenaga honda yang memadai
Jumlah tenaga honda pendukung administrasi dan operasional
12 Bulan 27 Orang
Terpenuhinya enaga honda administrasi dan operasional
12 Bulan PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN 27 Orang (Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran) 100%
13 Terlaksananya prasarana gedung kanor yangg memadai
Terlaksananya peningkatan prasarana gedung kantor
4 Paket
Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor
4 Paket 100%
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (Pembangunan gedung kantor)
Rp
49.400.000,00
14 Sarana dan prasarana kelengkapan kantor
Tersedianya julah sarana kelengkapan kantor
12 Bulan
Terciptanya keyamanan dan penunjang kegiatan kantor
12 Bulan 100%
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR ( Pengadaan perlengkapan gedung kantor)
Rp
6.700.000,00
15 Peralatan gedung kantor
Tersediannya jumlah sarana dan prasarana kantor
12 Bulan
Tersedianya/terpenuhinya penunjang kelancaran tugas
12 Bulan 100%
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (Pengadaan Peralatan Gedung kantor)
Rp
31.250.000,00
16 Tercapainya peningkatan sarana dan Tersedianya mebeuler dinas yang memadai prasarana aparatur
1 Tahun
Terciptanya Sarana Meubeuler untuk menunjang kinerja aparatur
1 Tahun 100%
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (Pengadaan Meubeler)
Rp
13.800.000,00
17 Tercapainya peningkatan sarana komputer
3 Buah 1 Unit
Terwujudnya komputerisasi sarana penunjang kinerja aparatur
3 Buah 1 Unit 100%
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (Pengadaan komputer)
Rp
7.000.000,00
2 Unit
Terciptanya sarana sebagai penunjang
2 Unit 100%
PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATU (Pengadaan alat studio dinas yang memadai)
Rp
30.750.000,00
PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA APARATUR (Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor)
Rp
37.000.000,00
Tersedianya sarana komputer bagi aparatur
18 Tercapainya peningkatan sarana dan Tersedianya alat studio dinas yang memadai prasarana aparatur
19 Terlaksananya prasarana pemeliharaan gedung kantor
Terlaksananya peningkatan prasarana gedung kantor
1 Paket
Tersedianya sarana dan prasarana pemeliharaan gedung kantor
1 paket 100%
20.000.000,00
Rp 241.200.000,00
NO
SASARAN
20 Kendaraan dinas dan bahan bakar/pelumas
INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIAN jumlah kendaraan yang dipelihara
INDIKATOR KINERJA OUTCOME TARGET
URAIAN
TARGET
ANGGARAN
PROGRAM UTAMA
(RP)
12 Bulan
Terpeliharanya kendaraan dinas
12 Bulan 100%
PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA APARATUR (Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional)
Rp
71.000.000,00
21 Terpeliharanya sarana dan prasarana Peralatan kantor yang dipelihara aparatur yang memadai
1 Tahun 10 Unit
Terpeliharanya peralatan kantor
1 Tahun 10 Unit 100%
PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA APARATUR (Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor)
Rp
20.000.000,00
22 Tercapainyya Program Peningkatan disipli aparatur
Tersedianya Pakaian dinas bagi aparatur
12 Bulan
Terciptanya disiplin pegawai
12 Bulan 100%
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR (Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu)
Rp
60.350.000,00
23 Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Jumlah aparatur SDM yang dilatih
5 Orang
Tersedianya SDM yang terlatih
5 Orang 100%
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Rp APARATUR (Pendidikan dan pelatihan formal)
20.000.000,00
24 Terwujudnya Penyusunan Laporan Semeseran
Terlaksananya Penyusun Laporan keuangan sementara SKPD
6 Bulan
Tercapainya Penyusunan program penyusunan laporan keuangan semesteran
6 Bulan 100%
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR (Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran)
Rp
22.920.000,00
25 Tercatatnya dokumen aset SKPD
Dokumen aset
12 Bulan
Tersedianya data aset SKPD
12 Bulan 100%
PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN (Penata usahaan aset)
Rp
21.259.020,00
26 Adannya program perencanaan kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan laporan perancanaan kinerja SKPD
1 Tahun
Tercapainya penyusunan program perencanaan kinerja SKPD
1 Tahun 100%
PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN (Penyusunan program perencanaan kinerja SKPD)
Rp
33.752.000,00
28 Terselenggaranya penyebaran informasi pariwisata kab. Merangin
Terlaksananya pameran pembangunan Provinsi Jambi dan Kabupaten Merangin
3 Kegiatan Terselenggaranya pemberian informasi pariwisata kepada 1 Tahun masyarakat
3 Kegiatan PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Rp 122.782.000,00 1 Tahun (Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata) 100%
29 Terlaksananya program pengembagan pemasaran pariwisata
Terciptanya Pembinaan dan jasa usaha kepariwisataan
1 Kegiatan Terbinanya kerja sama dalam 1 Tahun usaha kepariwisataan
1 Kegiatan PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Rp 1Tahun (Pembinaan pemasaran usaha 100% kepariwisataan)
30 Terlaksananya Pembangunan sarana Jumlah sarana dan prasarana objek wisata dan prasarana objek wisata yang disediakan
16 Paket
Tersedianya sarana dan prasarana objek wisata
16 Paket 100%
PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA (Peningkaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata)
27.194.000,00
Rp 815.700.000,00
NO
SASARAN
31 Terlaksananya Pengadaan obat-obat dan pakaian satwa objek wisata
INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIAN Tersedianya jumlah pakan satwa
32 Tercapainya penataan kawasan objek Terpilihnya desa-desa wisata yang akan wisata dalam Kab. Merangin dikembangkan di Kab. Merangin
33 Tercapainya informasi kepariwisataan Tersedianya bahan informasi kepariwisataan
INDIKATOR KINERJA OUTCOME TARGET 12 Bulan
URAIAN Tersedianya pakan dan kelangsungan hidup satwan
1 Kegiatan Tersedianya data dan informasi 2 Paket bidang pariwisata
1 Tahun
Tersedianya informasi tentang usaha pendukung pariwisata
TARGET 12 Bulan 100%
PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA (Pengadaan Obat-obatan dan pakan satwa objek wisata)
1 Kegiatan PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 2 Paket (Penyusunan perencanaan pariwisata) 100% 1 Tahun 100%
ANGGARAN
PROGRAM UTAMA
PENGEMBANGAN KEMITRAAN (Pengembangan dan penguatan informasi)
(RP) Rp
62.640.000,00
Rp 231.400.000,00
Rp
9.699.000,00
34 Terlaksananya pengembanan dan profesional bidang pari wisata
Terbenuknya kelembagaan yang kuas dalam kelompok sadar wisata, pembinaan dan pelatihan, menciptakan perekonomian kreatif dibidang kepariwisataan
1 Kegiatan Terbentuknya pembangunan 1 Tahun kepariwisataan didukung kegiatan ekonomi masyarakat kreatif
1 Kegiatan PENGEMBANGAN KEMITRAAN (Peningkatan Rp 1 Tahun peran serta masyarakat dalam pembangunan 100% kepariwisataan)
30.000.000,00
35 Terlaksananya pengembanga kemitraan
Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi penerimaan PNPM Mandiri Pariwisata dan pembinaan kelompok sadar wisata
1 Kegiatan Terbentuknya penguatan 1 Tahun kelembagaan didesa wisata, menuju desa wisata yang mandiri
1 Kegiatan PENGEMBANGAN KEMITRAAN (Peningkatan Rp 1 Tahun peran serta masyarakat dalam pembangunan 100% kemitraan)
25.000.000,00
36 Sanggar-sanggar kesenian daerah Kab. Merangin
Terlaksananya dokumentasi pengembangan kesenian daerah
1 Kegiatan Promosi kesenian daerah tingkat 12 Bulan nasional
1 Kegiatan PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA (Karya 12 Bulan cetak dan karya rekaman) 100%
Rp
31.075.000,00
37 Pelajar, pemuda dan mahasiswa
Adanya duta seni budaya daerah Adanya pembinaan saggar tari
60 Orang, PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 12 duta (Merangin EXSPO/Pemilihan bujang upik seni dan 3 merangin dan festival adat budaya daerah) sanggar 100%
Rp
50.000.000,00
38 Terlaksananya Dukungan Pengelolaan Penggunaan Kelembagaan Kabupaten dan kekayaan budaya Desa, pembinaan dan pelatihan, sosialisasi dan rakor 39 Tersedianya alat musik tradisional
Tersedianya peralaan musik
60 Orang, Budaya dan pariwisata dapat 12 duta seni dikenal oleh mmasyarakatt luas dan 3 sanggar 1 Tahun
Percepatan pengembangan Geopark Merangin
1 Kegiatan Pengembangan Kreaifitas seni 12 Bulan
1 Tahun 100%
PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA (Fasilitasi Rp 225.000.000,00 Penggalian cultural diversity geopak)
1 Kegiatan PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 12 Bulan (Pengadaan peralatan musik ) 100%
Rp
40.203.000,00
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIAN
40 Pengembangan prestasi seni budaya Terlaksananya pesona budaya daerahh kelompok masyarakat dan sanggar se- merangin, pengiriman duta seni dan budaya kab. Meangin daerah merangin pada event-event seni/budaya keluar daerah,terlaksananya lomba lahu daerah
INDIKATOR KINERJA OUTCOME TARGET 3 Kali
URAIAN
TARGET
ANGGARAN
PROGRAM UTAMA
Tercapainay pembinaan sanggar 3 Kali 80% PENGEMBANGAN RAGAM BUDAYA seni budaya secara (Penyelanggaraan fesival kebudayaan kesenambungan, mengukur daerah) tingkat prestasi seni budaya kelompok masyarakat dan sanggar, dikenalnya senii budaya daerah Kab. Merangin luar daerah
(RP) Rp
30.103.000,00
41 Terlaksananya pembinaan sanggarsanggar seni kab. Merangin
Terwujudnya sanggar seni yang mandiri
21 Sanggar Kebudayaan Kab. Merangin dikenal ole masyarakat luas
21 Sanggar PENGEMBANGAN RAGAM BUDAYA 83% (Pembinaan sanggar seni)
Rp
75.000.000,00
42 Mesium dan Keperbakalaan
Terlaksananya pelayanan dan koleksi mesium
1 Kegiatan Museum dan kepurbakalaan 12 Bulan dapat dikenal masyarakat luas
1 Kegiatan PENGEMBANGAN RAGAM BUDAYA 12 Bulan (Peningkatan Pembinaan Museum dan 100% Kepurbakalaan)
Rp
16.778.750,00
43 Terpasilitasinya Pelaksanaan Bulan promosi budpar Kab. Merangin di TMII
Acara tampilan seni budaya
100 % 1 Paket
Keselarasan Program kegiatan antara provinsidenga kabbupaten/koa se-Provinsi Jambi
100% 1 Paket 80%
PENGEMBANGAN KERJA SAMA Rp 149.820.000,00 PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN PARIWISATA (Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata)
44 Terselenggaranya keiku sertaan LKP, Terlaksananya LKP, penyuluhan Narkoba, penyuluhan Narkoba, pertukaran pertukaran pemuda, SP3 pemuda, SP3
1 Tahun Terkirimnya Perserta 4 Kegiatan
1 Tahun PENGEMBANGAN KESERASIAN KEBIJAKAN Rp 4 Kegiatan PEMUDA (Pengiriman Perserta Pelatihan 100% Kepemimpinan Pemuda, Penyuluhan Narkoba TK. Provinsi, Pertukarann Pemuda, Napak Tilas Provinsi dan Sarjana Penggerak Perdesaan)
8.000.000,00
45 Terlaksananya Pengibaran Bendera Merahh Putih pada upacara 17 Agustus
Terwujudnya pelaksanaan HUT RI dan upacara 17 Agustus
1 Kegiatan Terciptanya kencitaan pemuda terhadap tanah air dan bangsa
1 Kegiatan PENINGKATAN PERAN SERTA PEMUDA 100% (Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan/plaihan paskibrata)
46 Terhindar darii pengaruh narkoba
Terlaksananya penyuluhan tentang bahaya narkoba
2 Kali Terwujudnya generasi muda 2 Kegiatan yang anti narkoba
2 Kali UPAYA PENCEGAHAN DAN PENYALAGUNAAN Rp 2 Kegiatan NARKOBA (Pemberian penyuluhan tentang 100% bahaya narkoba bagi pemuda)
29.307.000,00
47 Terselenggaranya kegiatan lari
Pembinaan Atlit lari 10 K Kab. Merangin
1 Kegiatan Terciptanya atlit berprestasi lari 10 k Kab. Merangin
1 Kegiatan PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH 100% RAGA (Pemasalahan Olah raga bagi pelajar mahasiswa dan masyarakat)
38.250.000,00
Rp 426.052.000,00
Rp
NO
INDIKATOR KINERJA OUTPUT
SASARAN
48 Pembinaan olah raga yangg berkembang di masyarakat
URAIAN Meningkatnya pengembangan olah raga sepak bola dimasyarakat
49 Tercapainnya pembinaan cabang olah Terbinannya atlit olah raga daerah raga prastasi ditingkat daerah
INDIKATOR KINERJA OUTCOME TARGET
URAIAN
1 Kegiatan Terpilihnya atlit sepak bola yang berprestasi
1 Tahun
Terpilihnya Atlit yang berprestasi
Terciptanya Jasmani yang segar
50 Terlaksanannya peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
Terlatihnya masyarakat melalui lomba senam kesegaranjasmani
200 Orang 1 Cabang
51 Terlaksananya kompetensi olah raga khususnya atlit arunjeram
Terlaksananya kegiatan arung jeram tingka nasional 2014
1 Kegiatan Menunjang promosi geopark Merangin menuju pengakuan dunia
52 Tercapainya pembinaan cabang olah raga prestasi
Terbinanya atlit-atlit Kab. Merangin
12 Bulan
53 Tercapainya pengembangan olah raga penyadang cacat tk.pelajar
Terkirimnya atlit olah raga penyandang cacat pada ajang PEPARPEDA 2014
10 Orang
54 Tercapainya peningkatan sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana olah prasarana olah raga raga teknis peningkatan sarana dan prasarana olahh raga
TARGET
1 kegiaan PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH 100% RAGA (Pembinaan olah raga yangg berkembang dimasyarakat/Gubenur CUP) 1 Tahun 89%
ANGGARAN
PROGRAM UTAMA
PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA (Pembinaan cabang olah raga prestasi ditingkat daerah)
(RP) Rp 100.000.000,00
Rp 861.750.000,00
200 Orang PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH 1 Cabang RAGA (Peningkatan kesegaran jasmani dan 100% rekreasi/haornas)
Rp
1 Kegiaan PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH 85 % RAGA (Penyelenggaraan kompeensi olah raga)
Rp 300.000.000,00
Terpelihnya atlit yang berpresasi
12 Bulan 100%
Rp 110.592.000,00
Terpilihnya Atlit penyadangg cacat yang berprestasi tk.pelajar
10 Orang PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH 100% RAGA (Pengembangan olah raga lanjut usia termasuk penyadang cacat)
Rp
34.162.500,00
3 Paket PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH 1 Lapangan RAGA (Peningkatan pembangunan sarana 100% dan prasarana olah raga)
Rp
50.000.000,00
3 Paket Tercapainya perencanaan 1 Lapangan peningkatan sarana dan prasaranan olahh raga
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
= = = = = =
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
4.950.383.770,00 629.844.500,00 266.900.000,00 60.350.000,00 22.920.000,00 55.011.020,00
PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
= = =
Rp Rp Rp
1.259.716.000,00 64.699.000,00 468.159.750,00
PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA (Permasalahan olah raga bagi pelaja mahasiswa dan masyarakat/POPDA)
14.850.000,00
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA OUTPUT URAIAN
INDIKATOR KINERJA OUTCOME TARGET
URAIAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KERJA SAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN PARIWISATA
=
Rp
149.820.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA PEMUDA UPAYA PENCEGAHAN DAN PENYALAGUNAAN NARKOBA PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA
= = = =
Rp Rp Rp Rp
8.000.000,00 426.052.000,00 29.307.000,00 1.509.604.500,00
BUPATI MERANGIN
AL HARIS, S. Sos, MH
TARGET
PROGRAM UTAMA
ANGGARAN (RP)
Bangko, 2014 KADIS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA KAB. MERANGIN
Drs. NURDIN NIP. 196503011994031005