Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan
Tujuan
1
Sasaran
2
Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Meningkatnya Masyarakat serta Kualitas Manusia Terwujudnya Lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan
Indikator Sasaran
Kode
3
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Program (outcome) dan Kegiatan (output) 5
Cakupan Tatanan PHBS yang memenuhi syarat Kesehatan meningkat 1,02 dari 37,04% tahun 2009 menjadi 56% tahun 2015
19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
6
Cakupan Desa Siaga Aktif
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010)
Target
Rp (000)
Target
Rp (000)
Target
Rp (000)
Target
Rp (000)
Target
Rp (000)
Target
Rp (000)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
42,59% (23 Desa/Kel)
11,11% (6 Desa/Kel)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011
2012
2013
11,11% (6 DesaKel)
109.674
2014
11,11% (6 Desa/Kel)
385.000
11,11% (6 Desa/Kel)
435.000
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
2015
12,96% (7 Desa/Kel)
455.000
Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
Lokasi
20
21
100% (54 Desa/Kel)
495.000
1.879.674
Pekerja Sektor Informal yg menerapkan syarat syarat kesehatan kerja
70%
1%
1%
1%
1%
1%
75%
Cakupan Posyandu Purnama
46%
3%
4%
4%
4%
4%
65%
3 jenis media
1 jenis
11.280
1 jenis media
40.000
1 jenis media
45.000
1 jenis media
50.000
1 jenis media
55.000
7 jenis media
201.280
Seksi Promosi Dinkes + Kesehatan 10 Pusk
1,02
Pengembangan Media Tersedianya Media 19 01 Promosi Kesehatan dan Promosi Kesehatan dan Informasi Sadar Sehat Informasi Sadar sehat
1,02
19 02
Terlaksananya Penyuluhan Masyarakat Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup sehat Pola Hidup sehat
55,000 org
60,000 org
34.657
70,000 org
130.000
80,000 org
140.000
85,000 org
150.000
90,000 org
165.000
90,000 org
619.657
Seksi Promosi 54 Desa/ Kesehatan Kel
1,02
19 06
Pengembangan Kerja Terbinanya Kerja Sama Sama dalam Pembinaan dengan Kelompok Usaha Kesehatan Masyarakat Masyarakat
54 Forum Desa Siaga
54 Desa Siaga
40.812
54 Forum Desa Siaga
145.000
54 Forum Desa Siaga
150.000
54 Forum Desa Siaga
155.000
54 Forum Desa Siaga
165.000
54 Forum Desa Siaga
655.812
Seksi Kesehatan 54 Desa/ Institusi dan Kel PSM
1,02
19 07
Promosi Kesehatan pada Sektor Informal
10 Klp
12 klp
22.925
14 klp
70.000
16 klp
100.000
18 Klp
100.000
20 Klp
110.000
20 Kelompok
402.925
Seksi Promosi 54 Desa/ Kesehatan Kel
16
Persentase puskesmas Program Upaya yg menerapkan Kesehatan Masyarakat pelayanan berbasis masyarakat
40%
5%
64%
6%
54 Desa
54 Desa/Kel
83.239
54 Desa/Kel
150.000
54 Desa/ Kel
175.000
54 Desa/ Kel
180.000
54 Desa/ Kel
185.000
54 Desa/Kel
773.239
Seksi Bina Kesehatan Lingkungan
54 Desa/ Kel
16 06
Revitalisasi Sistem Kesehatan
Terlaksananya model kerjasama dlm Pelayanan Kesehatan Dasar yg berbasis masyarakat (Model Manajemen Prima Kesehatan)
28 Desa/kel
40 Desa/ Kel
89.350
54 Desa/Kel
125.000
54 Desa/ Kel
130.000
54 Desa/ Kel
135.000
54 Desa/ Kel
140.000
54 Desa
619.350
Subag Program
54 Desa/ Kel
15
Cakupan ketersediaan Program Obat dan Obat dan Perbekalan Perbekalan Kesehatan kesehatan sesuai kebutuhan
100%, 100%
100%, 100%
2.198.474
100%, 100%
2.750.000
100%, 100%
3.200.000
100%, 100%
3.250.000
100%, 100%
3.800.000
100%, 100%
Cakupan Desa Kategori Sehat Meningkat dari 1,02 13% pada tahun 2009 menjadi 46,30% tahun 2015
Terbinanya kelompok Pekerja sektor Informal
172.589 Cakupan penggunaan sarana sanitasi dasar dan TTU/TPM/TP3 yg memenuhi syarat
1,02
1,02
Persentase Puskesmas Meningkatnya Efektivitas yang menerapkan Pelayanan Perawatan dan 1,02 pelayanan Prima Pengobatan Penyakit Minimal 50% tahun 2015
5%
Terselenggaranya Pembinaan Sanitasi Dasar (jamban Penyelenggaraan 16 14 keluarga, SPAL, Air Penyehatan Lingkungan Bersih, Kebersihan Lingk, Penyehatan Lingk Pemukiman)
10% 275.000
6%
10% 305.000
8%
10% 315.000
8%
80% 325.000
8%
1.392.589 90%
15.198.474
1,02
Pengadaan Perbekalan 15 08 Kesehatan (Alat Medis dan Penunjang Medis)
Tersedianya perbekalan kesehatan (alat medis dan penunjang)
280 Jenis Alkes (2010)
30 Jenis Alkes
792.700
1,02
15 07
Pengadaan Obat untuk Pelayanan Kesehatan
Tersedianya obat untuk pelayanan kesehatan
136 jenis Obat
148 Jenis Obat
1.405.774
1,02
16
Persentase Puskesmas Program Upaya yg menerapkan Standar Kesehatan Masyarakat mutu pelayanan : ISO
0%
0%
1,02
16 02
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas
144,363 151,581 kunjungan rawat kunjungan rawat jalan dan 2,158 jalan dan 2,183 rawat Inap rawat inap
Terlaksananya Perawatan kesehatan 300 kunjungan ke masyarakat (kunjungan rumah rumah) Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi Lansia
Menurunnya kasus keracunan Obat, Makanan dan Minuman yang tidak memenuhi syarat atau karena penyalahgunaan dari 3 kasus tahun 2009 menjadi maksimal 1 kasus tahun 2015
662 kunjungan ke rumah
2,466 org Lansia 2510 org Lansia yg dilayani
30 jenis alkes
1.000.000
30 jenis Alkes
1.200.000
30 Jenis Alkes
1.250.000
30 Jenis Alkes
1.550.000
430 Jenis Alkes
5.792.700
Seksi Bina Sarana Pel. Kes. Umum
148 Jenis Obat
1.750.000
148 Jenis Obat
2.000.000
148 Jenis Obat
2.000.000
148 Jenis Obat
2.250.000
148 Jenis Obat
9.405.774
Seksi Bina Farmasi, 10 Pusk Makanan & Lab.
229.846
0%
780.000
20% (2 pusk)
1.150.000
20% (2 pusk)
825.000
10% (1 pusk)
740.000
50%
3.724.846
48.820
159,160 kunjungan rawat jalan dan 2,233 rawat inap
90.000
170,301 kunjungan rawat jalan dan 2,333 rawat inap
95.000
187,331 kunjungan rawat jalan dan 2,453 rawat inap
100.000
234,163 kunjungan rawat jalan dan 2,603 rawat inap
105.000
234,163 kunjungan rawat jalan dan 2,603 rawat inap
438.820
Seksi RS & PKM, Kesehatan Khusus
10 Pusk
21.000
750 kunjungan ke rumah
1,323 kunjungan ke rumah
50.000
1,323 kunjungan ke rumah
191.000
Seksi RS & PKM, Kesehatan Khusus
54 Desa/ Kel
Seksi Bina Kesehatan Lansia
54 Desa/ Kel
35.000
882 kunjungan ke rumah
40.000
1,103 kunjungan ke rumah
45.000
52.800 2560 org Lansia
70.000
2610 org Lansia
75.000
2660 org Lansia
85.000
2710 org Lansia
95.000
2710 org Lansia
377.800
222.526
Dinkes
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Khusus
900 kunjungan
1500 kunjungan
12.526
2000 kunjungan
35.000
2800 kunjungan
40.000
3900 kunjungan
45.000
4500 kunjungan
90.000
4500 kunjungan
Pengembangan Sistem 16 16 Administrasi dan Manajemen Kesehatan
Terwujudnya Pembinaan Sistem Administrasi dan Manajemen Kesehatan untuk mencapai Puskesmas ISO
10 Pusk, 0 pusk ISO
10 pusk, 0 pusk ISO
9 pusk rutin, 1 94.700 pusk Binaan utk ISO
550.000
8 pusk rutin, 2 Pusk binaan utk ISO
900.000
5 pusk rutin, 2 pusk binaan utk ISO
550.000
5 pusk rutin, 5 pusk binaan ISO
400.000
10 pusk (termasuk 5 Pusk ISO)
2.494.700
1,02 17
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Cakupan Sarana produksi dan distribusi obat dan makanan/minuman yg memenuhi syarat
60%
5%
48.079
5%
250.000
10%
280.000
10%
305.000
10%
310.000
100%
1.193.079
1,02 17 03
Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan
Terlaksananya Pengambilan Sampel Obat dan Makanan dan pemeriksaan sederhana/ terbatas
20 Sampel
25 Sampel
8.500
30 sampel
45.000
35 sampel
50.000
40 sampel
55.000
50 sampel
60.000
50 sampel
218.500
Seksi Bina Farmasi, 54 Desa/ Makanan & Kel Lab.
1 Kasus
1 kasus
9.150
2.kasus
35.000
2 kasus
45.000
2 kasus
50.000
1 kasus
25.000
1 kasus
164.150
Seksi Bina Farmasi, 54 Desa/ Makanan & Kel Lab.
6,000 org
7,000 Org
7,500 org
85.000
9,000 org
95.000
9,500 org
105.000
10,000 org
125.000
40.000
435.689
Seksi Bina Farmasi, 54 Desa/ Makanan & Kel Lab.
74 produsen dan 194 Distributor
85.000
85 produsen dan 204 Distibutor
90.000
94 produsen dan 222 Distributor
95.000
104 Produsen dan 250 Distributor
100.000
100% Produsen dan Distribustor
374.740
Seksi Bina Farmasi, 54 Desa/ Makanan & Kel Lab.
1,02
16 17
1,02
Pelayanan Kesehatan Khusus
Terlaksananya Peningkatan Penyidikan penyidikan dan dan Penegakan Hukum penegakan hukum di di bidang Obat dan bidang Obat dan Makanan Makanan
1,02
17 04
1,02
Peningkatan Pemberdayaan 17 01 Konsumen /masyarakat di bidang obat dan makanan
1,02
17 2
Peningkatan pengawasan pangan dan bahan berbahaya lainnya
Terlaksananya pembinaan Masyarakat ttg Obat dan Makanan
Terlaksananya pengawasan pangan dan bahan berbahaya lainnya pada sarana produksi dan distribusi
54 Produsen dan 154 . Distributor
64 produsen dan 174 Distributor
25.689
4.740
54 Desa/ Kel
Subag Program/ Seksi Puskesmas
Dinkes + 10 Pusk
Dipertahankannya persentase pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan 1,02 gratis dari 100% tahun 2009 tetap 100% tahun 2015
Meningkatnya Status Gizi Masyarakat
Menurunnya prevalensi status Gizi Kurang pada Balita dari 9,62% tahun 1,02 2009 menjadi 5,12% tahun 2015
16
20
Program Upaya Cakupan pelayanan Kesehatan Masyarakat kesehatan gratis
Menurunnya prevalensi balita pendek dari 29% pada tahun 2009 menjadi 26% pada tahun 1,02 2015
1,02 Menurunnya prevalensi Balita kurus dari 6,9 persen pada tahun 2009 menjadi 5% pada tahun 1,02 2015
1,02
Menurunnya Angka Kematian Bayi, Balita, dan Ibu Melahirkan
Menurunnya angka kematian Ibu melahirkan dari 1 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2009 menjadi 0 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015
100%
2.500.000
100%
2.550.000
100%
2.600.000
100%
2.650.000
100%
12.800.000
100%
2.500.000
100%
2.550.000
100%
2.600.000
100%
2.650.000
100%
12.800.000
100%
100%
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Cakupan Balita yg naik berat badannya
84%
1%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
33 peta
33 peta
507 sasaran Rawan Gizi yg diawasi
564 sasaran rawan gizi yg diawasai
Terlaksananya pembinaan kelompok Sadar Gizi di Desa
0 klp
0 klp
Terlaksananya penguatan petugas pendamping keluarga Sadar Gizi
0 org
Tersedianya Peta dan Informasi Masyarakat kurang Gizi
2.500.000
1%
282.370
6.855
1%
437.500
1%
358.000
2%
385.500
Seksi RS & PKM, Kesehatan Khusus
10 Pusk
59.855
Seksi Bina Gizi Masyarakat
Dinkes + 10 Pusk
90%
402.000
1.865.370
33 peta
12.500
33 peta
13.000
33 peta
13.500
33 peta
14.000
33 Peta
659 sasaran rawan gizi yg diawasi
95.000
752 sasaran rawan gizi
100.000
847 sasaran rawan gizi
110.000
942 sasaran rawan gizi
115.000
942 sasaran rawan gizi yg diawasi
435.365
Seksi Bina Gizi Masyarakat
54 Desa/ Kel
5.240
14 klp
130.000
14 klp
135.000
14 klp
140.000
12 klp
145.000
54 Klp di Desa
555.240
Seksi Bina Gizi Masyarakat
54 Desa/ Kel
15 Petugas Gizi
9.035
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.035
Seksi Bina Gizi Masyarakat
Dinkes
272 anak BGM + 276 anak 2 T
152.595
322 anak BGM + 316 anak 2 T
155.000
370 anak BGM + 26 anak 2 T
60.000
420 anak BGM + 396 anak 2 T
65.000
470 anak BGM + 2 anak 2 T
70.000
470 anak BGM dan 2 anak 2 T
502.595
Seksi Bina Gizi Masyarakat
54 Desa/ Kel
1,174 kasus
1,100 kasus
93.280
750 kasus
45.000
700 kasus
50.000
650 kasus
57.000
600 kasus
58.000
600 kasus
303.280
Seksi Bina Gizi Masyarakat
54 Desa/ Kel
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Peningkatan Upaya 20 07 Kewaspadaan Pangan dan Gizi
20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
20 04
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar Gizi (Kadarzi)
Terlaksananya pemantauan kerawanan pangan dan Gizi
1,02
20 02
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
Terlaksananya pemberian Makanan 122 anak BGM + Tambahan dan Vitamin 276 anak 2 T pada bayi dan Balita
1,02
20 03
Penanggulangan KEP, anemis gizi, GAKY, KVA dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Tertanggulanginya seluruh kasus KEP, KVA, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
83,7%
2%
Cakupan peserta KB Aktif
54,8%
6%
1,03 30
2.500.000
Terlayaninya seluruh masyarakat dalam pelayanan kesehatan gratis.
Penyusunan Peta 20 01 Informasi masyarakat Kurang Gizi
20
100%
Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas
Cakupan pemberian MPASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Caklupan Balita Gizi Buruk yg mendapat perawatan
1,02
100%
15.365
3%
28.004
8%
4%
50.000
7%
4%
55.000
7%
3,3%
60.000
7,2%
100%
65.000
90%
738.504
1,02
Dipertahankannya prosentase Ibu melahirkan yang dilayani dengan PONED 1,02 (pelayanan obstetri, neonatal, emergency dasar) sebesar 100% pada tahun 2009 dan tahun 2015
1,02
Terpenuhinya Kebutuhan sarana/ prasarana Kesehatan, Teknologi Kesehatan dan Tenaga Kesehatan sesuai bidangnya
Meningkatnya Cakupan pelayanan sarana kesehatan (Puskesmas, Pustu, 1,02 Poskesdes, Polindes) dari 80,53% tahun 2009 menjadi 90% tahun 2015
30 05
30
Cakupan pelayanan Nifas oleh Tenaga Kesehatan
89,08%
1%
1%
1%
1,52%
1,4%
95%
Cakupan kunjungan Bayi
89,08%
90%
92%
93%
94%
95%
95%
Cakupan Pelayanan Anak Balita
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
3,099 org
3,250 org
3,450 org
50.000
3,650 org
55.000
3800 org
60.000
4000 org
65.000
18,150 org
258.004
Seksi Bina KIA
54 Desa/ Kel
Terlaksananya pelayanan KB
9,088 org
9,239 org
9,439 org
20.000
9,650 org
23.000
9,855 org
26.000
10,055 org
27.500
10,055 org
96.500
Seksi Bina KIA
54 Desa/ Kel
Terlaksananya pelayanan Nifas oleh Tenaga Kesehatan
3,027 org
3,178 org
3329 org
20.000
3480 org
23.000
3,631 org
26.000
3,782 org
30.000
3,782 org
99.000
Seksi Bina KIA
54 Desa/ Kel
Terlaksananya kunjungan Bayi
3,027 org
3.178
3,329 org
25.000
3,480 org
30.000
3,631 org
35.000
3,782 org
40.000
3,782 org
130.000
Seksi Bina KIA
54 Desa/ Kel
Terlaksananya pelayanan Anak Balita
3,363 org
3.531
3,699 Balita
35.000
3,867 Balita
37.500
4,035 Balita
40.000
4,203 Balita
42.500
4,203 Balita
155.000
Seksi Bina KIA
54 Desa/ Kel
Cakupan Komplikasi Kebidanan yg ditangani
57,4%
6%
8%
Seksi Bina KIA
54 Desa/ Kel
Peningkatan Pelayanan Terlaksananya Kesehatan Ibu dan Anak kunjungan Bumil K4
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
28.004
21.130
Peningkatan dan 30 05 Pemeliharaan Kesehatan Keluarga
10%
98.000
10%
100.000
8,26%
102.000
100%
105.000
765.630
Cakupan pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan
83,5%
3%
3%
3%
4%
3,5%
100%
Cakupan penanganan Komplikasi Neonatus
67,90%
5%
7%
7%
7%
6,1%
100%
Terlaksananya Komplikasi Kebidanan yg ditangani
405 org
384 org
363 0rg
98.000
342 org
100.000
321 org
102.000
300 org
105.000
300 org
Terlaksananya pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan
2,956 org
3,104 org
3,252 org
40.000
3,400 org
42.500
3,548 org
45.000
3,696 org
47.000
3696 org
174.500
Seksi Bina KIA
Terlaksananya penanganan Komplikasi Neonatus
442 org
420 org
398 org
37.500
376 org
40.000
354 org
42.500
332 org
45.000
332 org
165.000
Seksi Bina KIA
60%
5%
10 puskesmas
0
0
0
33 pustu
0
0
1 unit
250.000
23 unit
0
0
3 unit
750.000
25
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya
Cakupan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhan
1,02
25 01
Pembangunan Puskesmas
Terbangunnya puskesmas
1,02
25 02
Pembangunan Puskesmas Pembantu
Terbangunnya puskesmas Pembantu Terlaksananya pembangunan Poskesdes
21.130
1.510.730
5%
2.618.000
0
5%
0
2.770.000
5%
3.590.000
5%
0
1 unit
450.000
0
1 unit
250.000
2 unit
500.000
3 unit
750.000
3 unit
750.000
2.805.000
90%
426.130
13.293.730
0
11 pusk
450.000
1 unit
250.000
35 pustu
1.250.000
3 unit
750.000
35 unit
3.000.000
Seksi Bina Sarana Pel. Kes. Umum Seksi Bina Sarana Pel. Kes. Umum Seksi Bina Sarana Pel. Kes. Umum
Kec. Tanete Rilau 40 Desa/Kel
Meningkatnya kemampuan tangkal atas penyakit menular dan penyakit tertentu seperti HIV/AIDS, Flu Burung serta potensi/gangguan kesehatan akibat pemanasan Global
Menurunnya prevalensi Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3i) dari 1% tahun 2009 menjadi 0,5% tahun 2015
Terlaksananya pembangunan Pagar Pustu/Poskesdes
25 unit
0
0
3 unit
150.000
4 unit
200.000
4 unit
210.000
4 unit
220.000
40 unit
780.000
Seksi Bina Sarana Pel. Kes. Umum
Terlaksananya penyediaan Paving Blok Pustu/Poskesdes
21 unit
0
0
5 unit
150.000
6 unit
180.000
8 unit
240.000
10 unit
300.000
50 unit
870.000
Seksi Bina Sarana Pel. Kes. Umum
1 unit
240.000
1 unit
250.000
15 Unit
950.000
50 unit
98.000
167 unit
1,02
25 04
Pengadaan Puskesmas Tersedianya Puskesmas Keliling Keliling
10 unit
0
0
1 unit
225.000
1 unit
235.000
1,02
25 07
Pengadaan Sarana dan Tersedianya sarana Prasarana Puskesmas prasarana Puskesmas
26 unit
0
0
12 unit
48.000
12 unit
50.000
0
-
0
1,02
Pengadaan Sarana dan Tersedianya sarana 25 08 Prasarana Puskesmas prasarana Puskesmas pembantu Pembantu
91 Unit
0
0
38 unit
120.000
38 unit
130.000
0
-
0
1,02
Peningkatan Puskesmas Meningkatnya 25 12 Menjadi Puskesmas Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap Rawat Inap
8 puskesmas
1 puskesmas
0
0
1,02
Pemeliharaan Rutin/ 25 14 Berkala sarana dan prasarana Puskesmas
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas
10 Pusk.
0
1,02
Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana dan 25 15 prasarana Puskesmas Pembantu
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas pembantu
33 Pustu
0
0
1,02
Rehabilitasi 25 21 sedang/berat Puskesmas Pembantu
Terehabilitasinya puskesmas pembantu
3 Pustu
1
225.000
Terehabiltasinya Poskesdes
0 Poskesdes
0
-
0
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas
Terehabilitasinya Puskesmas
3 Puskesmas
0
-
1 Pusk
250.000
1 Pusk
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Cakupan Desa/Kel Universal Child Imunization (UCI)
70%
5%
55.201
6%
145.000
3,495 balita
3,326 balita
55.201
3,492 balita
145.000
70%
5%
1,02 22
1,02 Menurunnya prevalensi penyakit menular bersumber binatang yaitu DBD (0,34%tahun 2009 menjadi 0,04% thn 2015), Malaria (0,02% thn 2009 menjadi 0% 1,02 thn 2015), Flu burung ((1,2 per 100.000 pddk menjadi 0,6 per 100.000 pddk thn 2015
22 08 Peningkatan Imunisasi
22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Terlaksananya pelayanan imunisasinya
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular
1.285.730
0
0
10 pusk
-
150.000
0
10 pusk
175.000
10 pusk
0
200.000
0
10 pusk
Seksi Bina Sarana Pel. Kes. Umum Seksi Bina Sarana Pel. Kes. Umum
Pusk. Bojo, Pekkae, 16 Desa Kel dan 10 Pusk
250.000
Seksi Bina Sarana Pel. Kes. Umum
33 Pustu
9 Puskesmas
1.285.730
Seksi Bina Sarana Pel. Kes. Umum
210.000 10 Puskesmas
735.000
Seksi Bina Sarana Pel. Kes. Umum
-
-
0
Kec. Malluseta si
10 Pusk
Seksi Bina Sarana Pel. Kes. Umum 33 pustu
2
75.000
450.000
-
6%
220.476
33 pustu
100.000
33 pustu
125.000
33 pustu
150.000
33 pustu
450.000
2
450.000
2
450.000
2
450.000
15 pustu
2.025.000
0
-
2 unit
150.000
3 unit
225.000
5 Poskesdes
375.000
250.000
1 Pusk
275.000
0
6 Pusk
775.000
7%
155.000
6%
160.000
6%
175.000
100%
690.201
3,666 balita
155.000
3,849 balita
160.000
4,041 balita
175.000
3,800 sasaran
690.201
6%
235.000
7%
240.000
-
Seksi Bina Sarana Pel. Kes. Umum Seksi Bina Sarana Pel. Kes. Umum Seksi Bina Sarana Pel. Kes. Umum
Seksi Bina Kesehatan Matra
8 Pustu
4 Kec.
54 Desa/ Kel
Seksi Pengamatan 54 Desa/ & Kel Pencegahan Penyakit
6%
250.000
33 Pustu
255.000
2.042.061
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Menurunnnya prevalensi penyakit menular langsung yaitu Tuberculosis (0,05% thn 2009 menjadi 0,02% thn 2015), kusta (16,6 per 100.000 pddk thn 2009 menjadi 10,2 per 100.000 pddk thn 2015), ISPA (0,14% thn 2009 menjadi 0,09% thn 2015) dan HIV/AIDS dari 0% thn 2009 menjadi 0% thn 2015
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1,02
Terlaksananya penemuan Dini Pelayanan Pencegahan penyakit menular dan 22 05 dan Penanggulangan penanganannya (TBC, Kusta, Malaria, Positif Penyakit Menular DBD, Diare, Flu Burung, HIV/AIDS)
Menurunnya Prevalensi Penyakit Menular Langsung yaitu Tuberculosis (0,05% thn 2009 menjadi 0,02% thn 2015) dan Kusta (16,6 per 100.000 penduduk thn 2009 menjadi 10,2 per 100.000 penduduk tahun 2015), Typhoid (0,34% thn 2009 menjadi 0,20% tahun 2015), Diare (1% thn 2009 menjadi 0,5% thn 2015) dan ISPA (0,14% thn 2009 menjadi 0,09% thn 2015), tertanganinya penderita HIV/AIDS dengan baik dari 0% tahun 2009 menjadi 0% tahun 2015)
100%
100%
TBC 137 kasus, kusta 26 kasus, DBD 12 kaus, Diare 4,601 kasus, ISPA 80 kasus, Thypoid 730 kasus, Malaria 61 kasus, penyakit menular seksual 6 kasus, kecacingan 93 kasus, dan Filariasis 1 kasus.
TBC 40 kasus, kusta 5 kasus, DBD 10 kasus, Diare 200 kasus, ISPA 20 kasus, Thypoid 40 kasus, Malaria 10 kasus, penyakit menular seksual 6 kasus, kecacingan 93 kasus, dan Filariasis 1
3 jenis penyakit (Diare akut, Gizi Buruk, dan Rabies)
3 jenis penyakit
100%
100%
100%
TBC 50 kasus, kusta 5 kasus, DBD 10 kasus, Diare 300 kasus, ISPA 30 kasus, Thypoid 50 184.314 kasus, Malaria 5 kasus, penyakit menular seksual 10 kasus, kecacingan 150 kasus.
100%
100%
100%
TBC 60 kasus, kusta 10 kasus, DBD 10 kasus, Diare 400 kasus, ISPA 40 kasus, Thypoid 160.000 60 kasus, Malaria 5 kasus, penyakit menular seksual 10 kasus, kecacingan 150 kasus.
TBC 70 kasus, kusta 10 kasus, DBD 10 kasus, Diare 500 kasus, ISPA 50 kasus, Thypoid 70 kasus, 160.000 Malaria 4 kasus, penyakit menular seksual 10 kasus, kecacingan 100 kasus.
TBC 80 kasus, kusta 10 kasus, DBD 10 kasus, Diare 600 kasus, ISPA 60 kasus, Thypoid 80 kasus, 165.000 Malaria 3 kasus, penyakit menular seksual 10 kasus, kecacingan 100 kasus.
75.000 3 jenis penyakit
80.000 3 jenis penyakit
85.000 3 jenis penyakit
TBC 80 kasus, kusta 10 kasus, DBD 10 kasus, Diare 600 kasus, ISPA 60 kasus, Thypoid 170.000 80 kasus, Malaria 3 kasus, penyakit menular seksual 10 kasus, kecacingan 100 kasus.
839.314
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1,02
Berkurangnya jumlah Tercapainya penduduk miskin, Kesejahteraan kedalaman kemiskinan ekonomi dan dan kerentanan untuk Sosial Masyarakat miskin
Cakupan Desa/Kel mengalami KLB yg dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
Persentase masyarakat miskin yang memperoleh Jaminan Askeskin meningkat dari 1,02 91,53% tahun 2009 menjadi 100% tahun 2015
22 09
Peningkatan Surveilance Terlaksananya Epidemiologi dan pelayanan penanganan Penanggulangan potensi KLB/Wabah Wabah
24
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin
36.162
3 jenis penyakit
100% 111.585
100% 160.000
100% 175.000
100% 180.000
85.000
215.000
3 kasus
361.162
100%
841.585
Seksi Pengamatan 54 Desa/ & Kel Pencegahan Penyakit
Terciptanya Sistem Penanganan bencana yang tanggap, efektif dan efesien
Tercapainya efektifitas dan efesiensi pengelolaan program/ kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif
1500 org
1500 org
37.890
1500 org
75.000
1500 org
90.000
1500 org
100.000
100%
120.000
1500 org
422.890
10 org Balita Gizi Buruk
73.695
9 Balita Gizi Burul
85.000
9 Balita Gizi Buruk
85.000
8 Balita Gizi Buruk
80.000
7 Balita Gizi Buruk
95.000
7 Balita Gizi Buruk
418.695
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin di Daerah Terpencil
1,02
Pelayanan Kesehatan 24 08 Akibat Gizi Buruk/ busung Lapar
Terlaksananya Pelayanan Penanggulangan akibat 11 org Balita Gizi Buruk Gizi Buruk/ busung lapar
1,02
19
Dipertahankannya persentase korban dan lokasi bencana yang ditangani sebesar 100% 1,02 tahun 2009 dan tahun 2015
Tertibnya administrasi dan keuangan dari 90 % Pada Tahun 2009 menjadi 100% Pada tahun 2015
100%
Usaha Pelayanan 24 11 Kesehatan Daerah Terpencil
1,02
Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efesien serta memuaskan masyarakat
100%
1,02
1,02
Terpeliharanya dan Semakin meningkatnya Kebersamaan antar Berbagai unsur dalam Tatanan Daerah
Cakupan penanggulangan Gizi Buruk bagi masyarakat miskin
Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
100%
100%
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin
100%
100%
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
100%
100%
Terlaksananya pemberian Jaminan 44,501 org miskin Pemeliharaan yg dilayani Kesehatan masyarakat miskin
100%
100%
1.750.000
100%
100%
100%
43.000
100%
100%
100%
100%
44.900
100%
100%
100%
100%
48.500
100%
100%
Seksi Bina RS & PKM, Kes. 7 Kec Khusus/ Puskesmas
Seksi Bina Gizi Masyarakat
54 Desa/ Kel
Seksi Bina JPKM
54 Desa/ Kel
Seksi RS & PKM, Kesehatan Khusus
54 Desa/ Kel
100%
52.000
100%
100%
1.938.400
100%
19 08
Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)
16
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus Program Upaya diberikan sarana Kesehatan Masyarakat kesehatan (RS) di Kabupaten
100%
Cakupan penanggulangan kesehatan Bencana alam
100%
100%
Terlaksananya Pelayanan terhadap bencana dan Kegawatdaruratan Kesehatan
3 kasus
2 kasus
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dipertahankannya Layanan Administrasi Perkantoran 100%
100%
100%
100%
168.970
100%
174.967
100%
189.967
100%
205.566
100%
174.071.309
Penyediaan jasa Surat Menyurat
Terlaksananya penyelesaian jasa surat menyurat
100%
100%
100%
35.000
100%
30.000
100%
35.000
100%
40.000
100%
173.471.839 Subag Umum
Terlaksananya pembayaran honorarium tenaga honorer
4 OK
4 OK
4 OK
12.000
4 OK
12.000
4 OK
12.000
4 OK
12.000
4 OK
48.000
90 jenis
65.000
95 jenis
70.000
95 jenis
75.000
100 jenis
80.000
100 jenis
290.000
Peningkatan Pelayanan 16 12 dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
1,02 01
1,02
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
100%
01 01
Terlaksananya penyediaan Alat Tulis menulis dan Kantor
44,501 org miskin yg dilayani
1.750.000
100%
43,611 Org miskin
43.000
100% 89.000
2 kasus
44.900
10% 115.000
100%
89.000
42,741 Org miskin
2 kasus
48.500
10% 120.000
100%
115.000
41,887 Org miskin
2 kasus
52.000
5% 125.000
100%
120.000
41,050 Org miskin
2 kasus
1.938.400
80% 135.000
100%
125.000
41,050 org miskin
584.000
100%
135.000
2 kasus
584.000
Dinkes + 10 Pusk
173.331.839 Dinkes + 10 Pusk 85 Jenis
85 Jenis
Subag Umum
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan format pelaporan, format administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan administrasi umum lainnya
Tersedianya makan dan minum harian
Persentase pencapaian sasaran kinerja dari 90% tahun 2009 menjadi 100% tahun 2015
70 jenis
70 jenis
70 jenis
45.000
70 Jenis
50.000
70 Jenis
55.000
70 Jenis
60.000
70 jenis
16,245 OH
16,245 OH
17100 OH
11.970
18,525 OH
12.967
18,525 OH
12.967
19,380 OH
13.566
100%
100%
100%
4.000
100%
4.000
100%
4.000
100%
4.000
100%
35.814
19.380
210.000
51.470
1,02
06
Program Peningkatan Tersampaikannya laporan Pengembangan Sistem capaian kinerja secara Pelaporan Capaian tepat waktu Kinerja dan Keuangan
1,02
06 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan LAKIP
1 dokumen
1 dokumen
4.925
1 dokumen
1.000
1 dokumen
1.000
1 dokumen
1.000
1 dokumen
1.000
6 dokumen
8.925
1,02
06 02
Penyusunan Laporan Semesteran
Terlaksananya penyusunan laporan semesteran
1 dokumen
1 dokumen
4.925
1 dokumen
1.000
1 dokumen
1.000
1 dokumen
1.000
1 dokumen
1.000
6 dokumen
8.925
1,02
06 04
Penyusunan Laporan Akir Tahun
Terlaksananya Laporan keuangan akhir tahun
1 dokumen
1 dokumen
4.981
1 dokumen
1.000
1 dokumen
1.000
1 dokumen
1.000
1 dokumen
1.000
6 dokumen
8.981
1,02
06 06
Penyusunan RKA dan DPA
Terlaksananya Penyusunan Laporan RKA dan DPA
2 dokumen
2 dokumen
4.983
2 dokumen
1.000
2 dokumen
1.000
2 dokumen
1.000
2 dokumen
1.000
12 dokumen
8.983
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dipertahankannya Layanan Administrasi Perkantoran 100%
100%
100%
532.245
100%
357.100
100%
390.100
100%
438.600
100%
467.600
100%
100%
3 paket
162.482
3 paket
30.000
3 paket
35.000
3 paket
40.000
3 paket
45.000
3 Paket
1,02 01
1,02
Penyediaan jasa 01 02 komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya pembayaran rekening telepon
1,02
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan 01 06 perizinan kendaraan Dinas/ Operasional
Terlaksananya pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1,02
01 08
1,02
Penyediaan Jasa 01 09 perbaikan peralatan kerja
1,02
01 12
1,02
1,02
01 14
19.814
Subag Umum Dinkes
Subag Program/ Subag Keuangan Subag Program/ Subag Keuangan Subag Program/ Subag Keuangan Subag Program/ Subag Keuangan
Dinkes + 10 Pusk
Dinkes + 10 Pusk
Dinkes + 10 Pusk Dinkes + 10 Pusk
2.185.645
312.482
Subag Keuangan
Dinkes + 10 Pusk Dinkes + 10 Pusk
171 Unit
171 Unit
10.595
171 Unit
15.000
171 Unit
17.500
171 Unit
20.000
171 Unit
22.500
171 Unit
85.595 Subag umum
Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor
0
0
27.800
1 ok
3.600
1 ok
3.600
1 ok
3.600
1 ok
3.600
5 OK
42.200 Subag umum
Dinkes + 10 Pusk
Terlaksananya perbaikan peralatan kerja (komputer, printer, mesin ketik dll)
0
1 pkt
15.075
5 jenis
15.000
5 jenis
17.000
5 jenis
20.000
5 jenis
20.000
20 jenis
87.075 Subag umum
Dinkes + 10 Pusk
Terlaksananya penyediaan instalasi listrik, peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor
0
5 jenis
9.317
5 jenis
15.000
5 jenis
18.000
5 jenis
20.000
5 jenis
22.500
25 jenis
84.817
Subag umum
Dinkes + 10 Pusk
Penyediaan peralatan 01 13 dan perlengkapan kantor
Terlaksananya penyediaan komputer dan printer
9 unit
1 unit + Accesoris
42.733
2 unit
15 Unit
65.233 Subag umum
Dinkes + 10 Pusk
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Terlaksananya penyediaan peralatan makan dan minum
0
4 jenis
10.752
0
4 jenis
16.752 Subag umum
Dinkes + 10 Pusk
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
9.000
-
1 unit
0
4.500
1 unit
4.500
1 unit
-
4 jenis
6.000
0
4.500
-
1,02
Penyediaan Bahan 01 15 Bacaan dan Peraturan Peundang - undangan
1,02
01 18
1,02
Rapat - Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlakananya penyediaan buku bacaan dan peraturan perundang - undangan
0 buku
22 buku
12.400
22 buku
Terselenggaranya rakor dan konsultasi luar daerah
90 OK
83 .OK
128.325
95 OK
Terlaksananya makan minum rapat dan tamu
450 org
470 Org
33.000
900 Org
35.000
950 Org
650 kali
630 kali
79.766
635 kali
55.000
100%
100%
14.690
100%
28.000
4 kali per tahun
4 kali per tahun
14.690
4 kali per tahun
60%
60%
229.889
65%
33.000
4 AC, 102 pengaman jendela dan gorden
Rapat-Rapat Koordinasi Terselenggaranya rakor 01 19 dan Konsultasi ke Dalam dalam daerah Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Tersedianya laporan Kinerja dan Keuangan kinerja dan kegiatan
1,02
06
1,02
06 05 Monitoring dan Evaluasi
1,02
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,02
Pengadaan 02 07 Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya laporan monitoring dan evaluasi Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur kesehatan sesuai kebutuhan dari 60% menjadi 90% tahun 2015
Terlaksananya pengadaan 4 AC, 5 kipas perlengkapan gedung angin 0 Jendela 2 AC, 1 Sound kantor (AC, kipas angin, terdapat gorden, System, 1 LCD 37 jendela yg Sound System, LCD, meeting memiliki Pengaman Jendela dan pengaman jendela Gorden)
Terlaksananya peralatan gedung kantor (Mesin rumput, Sapu, Alat Pel, tempat sampah, sekop sampah, Sikat Kamar Mandi, Sabit, Gerobak pembuangan sampah)
1 mesin rumput, 5 sapu, 3 tempat sampah, 5 sikat kamar mandi, 0 sabit, 0 cangkul, o sekop, 1 tangga lipat, 0 grobak sampah
0
34 unit (Meja + Kursi dan 19 Lemari
40 kursi meeting, 10 Meja Meeting
1 unit
1 unit
171 Unit
171 unit
1,02
02 09
1,02
02 09 Pengadaan Meubiler
1,02
02 22
1,02
Terlaksananya Pemeliharaan pemeliharaan rutin/ 02 24 Rutin/Berkala kendaraan berkala kendaraan Dinas/ Operasional Dinas/ operasional
1,02
Pemeliharaan Rutin/ 02 25 berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
1 jenis
1 jenis
1,02
Pemeliharaan 02 28 rutin/berkala peralatan gedung kantor
Teraksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
1 jenis
0
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya Pengadaan Meubiler Dinas Kesehatan Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
2.450
1 mesin rumput, 20 sapu ijuk, 5 alat pel, 5 sabit, 2 grobak sampah, 2 cangkul
4.500
175.000
22 buku
4.500
22 buk
4.500
98 OK
215.000
100 OK
230.000
1 paket
943.325
35.000
1,000 Org
40.000
1,100 Org
45.000
4420 org
188.000 Subag Umum
640 kali
60.000
645 kali
65.000
650 kali
70.000
650 kali
329.766
100%
30.000
100%
32.000
100%
35.000
100%
139.690
97 OK
28.000 4 kali per tahun
249.500
65.000
4.500
70%
2 unit AC, 3 kipas angin
0
4.500
195.000
22 buku
30.000 4 kali per tahun
146.000
11.000
0
75%
32.000 4 kali per tahun
151.000
0
0
-
0
80%
35.000 4 Kali per tahun
168.500
0
0
2 mesin rumput, 25 sapu, 5 tempat sampah, 5 sikat kamar mandi, 5 sabit, 2 cangkul, 2 sekop, 1 tangga lipat, 2 grobak sampah
0
55.000
0
-
0
1 unit
10.000
1
15.000
1
20.000
1
25.000
171 unit
95.000
171 unit
171 unit
110.000
171 Unit
120.000
3.510
1 jenis
5.000
1 jenis
5.000
1 jenis
5.500
1 jenis
6.000
1.294
1 jenis
7.500
1 jenis
7.500
1 jenis
8.000
1 jenis
10.000
3.514
156.471
100.000
-
0
80%
10 AC, 8 kipas angin, 139 jendela memiliki pengaman dan gorden
-
23 unit (Meja + Kursi) dan 11 lemari arsip
29.650
110 buku
-
57 unit (Meja + Kursi), 30 lemari arsip dan 24 Meja + 40 Kursi Meeting
30.400 Subag umum Dinkes.
139.690
Subag Keuangan
Dinkes
Subag Keuangan
Dinkes + 10 Pusk
Subag program/ subag keuangan
Dinkes
943.595
109.000 Subag umum
Dinkes + 10 Pusk
6.950
84.650 Subag umum
Dinkes + 10 Pusk
6 Kali pemeliharaan
73.514 Subag umum
Dinkes + 10 Pusk
173 unit
581.471 Subag umum
Dinkes + 10 Pusk
1 Jenis pemeliharaan berkala
25.010 Subag umum
Dinkes + 10 Pusk
1 jenis
33.000 Subag umum
Dinkes + 10 Pusk
Persentase Data yang terintegrasi secara akurat dan up to date dari dari 66,67% pada tahun 2009 menjadi 100%% tahun 2015
Terciptanya Pelayanan Publik yang Prima
Meningkatnya Kemampuan Manajerial dan Teknis aparatur
Pemeliharaan rutin/ berkala meubiler
1,02
02 29
1,02
Rehabilitasi sedang/ 02 42 berat rumah gedung kantor
terlaksananya pemeiharaan rutin/ berkala meubiler
0
0
-
5 meubiler
Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
0
0
-
0
100%
100%
1,23
16
Program Peningkatan dan Pengembangan Statistik
Tersedianya Data dan Informasi Kondisi dan Kemajuan Pembangunan Kesehatan setiap tahun
1,23
16 02
Penyusunan Profil Kesehatan
Tersusunnya profil kesehatan Kabupaten setiap Tahun
Program Peningkatan Pelayanan Publik
Meningkatnya tingkat kepuasan masyarak/pelanggan
Penyusunan Standar Pelayanan
Tersusunnya standar pelayanan kesehatan 1 Standar (SPM) (SPM, SPP, SOP, ISO)
Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur
Persentase peningkatan Kapasitas Aparatur sesuai Fungsinya dari 60% tahun 2009 menjadi 80% tahun 2015
Tersusun dan Terimplementasikannya SOPP dari 50% tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 2015
Persentase aparat yang mengkuti Diklat Teknis dan Fungsional dari 64% 1,02 tahun 2009 menjadi 80% tahun 2015
05
1 Dokumen
60%
14 Org
5 org
Terlaksananya sosialisasi perundang undangan
1 Kali
0
5 Org
0
1,02
1,02
05 02
1,02
Bimibingan Teknis Terlaksananya 05 03 implementasi perundang bimbingan teknis perundang-undangan - undangan
0
7.500
-
5 meubiler
0
7.500
-
5 meubiler
0
7.500
-
25 meubiler
0
30.000 Subag umum
Dinkes + 10 Pusk
Subag umum
Dinkes + 10 Pusk
Subag program
Dinkes + 10 Pusk
Subag Program
Dinkes + 10 Pusk
0
10.000
100%
125.000
100%
15.000
100%
17.500
100%
177.500
10.000 1 Dokumen
10.000
1 Dok
125.000
1 Dok
15.000
1 Dok
17.500
1 Dok
177.500
1 Dokumen (SPM)
65%
-
5 meubiler
100%
9.650
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Fungsional Kesehatan dan Teknis Kesehatan
Pendidikan dan 05 01 Pelatihan Formal
Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan
1 Dokumen
10.000
7.500
9.650
15.250
15.250
47.500
50.000
72.500
50.000
229.650
1 dok (SOP) dan 1 Dok ISO
47.500
1 Dok (SPP)
50.000
1 Dok (ISO)
72.500
0
50.000
4 standar
229.650
70%
40.000
75%
44.500
80%
55.000
80%
57.500
80%
212.250
63 Org pelatihan fungsional kesehatan, 50 Org pelatihan teknis
137.750 Subag umum
Dinkes + 10 Pusk
10 Org
25.000
10 Org
25.000
14 org
35.000
15 org
37.500
0
1 kali
3.000
1 kali
3.500
1 kali
4.000
1 kali
4.000
5 kali
14.500 Subag umum
Dinkes + 10 Pusk
0
3 org
12.000
4 Org
16.000
4 Org
16.000
4 Org
16.000
20 org
60.000 Subag umum
Dinkes + 10 Pusk