Laporan Tahunan Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 Oleh : Drg. Nazaruddin, MPH
KALIMANTAN BARAT
Temajo Liku T.Hitam
Ke Sarawak
Sajingan
Kab. Sambas SAMBAS
Pemangkat
Tebas
SARAWAK
Ke Sarawak
Seluas
Subah
Ledo Kab. Bengkayang BENGKAYANG
Badau Senaning
Serimbu
Kab. Landak Karangan Anjungan MEMPAWAH NGABANG S. Pinyuh Kab. Sanggau Tanjung Sidas Sosok Bodok Sebadu
S.Kakap
Bl.Sepuak
Sekadau
PONTIANAK S.Durian Teraju
Kab. RasauPontianak Jaya
Ng.Marakai Semubuk
Bl.Sebut
SANGGAU
Tayan
Kab. Sekadau
Meliau
Rawak Ng.Taman
Ng.Mahap
Lanjak Bn.Martinus
Ng.Kantuk
B. Karangan Kembayan
S. Tiga
S.Duri
Ke Sarawak
Kab. Kapuas Hulu Semitau Sejiram
Ng.Semangut
Sp.Sejiram Ng.Tepuai Sp.Silat
SINTANG Tebelian
Ng.Tebidah Ng.Pinoh
Ela Hilir
Ng.Serawai
Kab. Melawi
Bl.Berkuak
Kota Baru
Ke Kalteng T.Batang
Ng.Sokan
Aur Kuning Sandai
Sukadana Siduk
Kab. KetapangS.Kelik KETAPANG Pelang Pesaguan
Ng.Tayap Ke Kalteng T.Titi Tanjung Marau
Kendawangan
Manis Mata
Ke Kaltim PUTSSIBAU
Ng.Kemangai
SASARAN PROGRAM GIZI < 6 bln Kab. Sambas Kota Singkawang Kab. Kayung Utara Kab. Kapuas Hulu Kab. Pontianak Kab. Bengkayang Kab. Sekadau Kab. Landak Kab. Kubu Raya Kab. Ketapang Kab. Sintang Kab. Melawi Kab. Sanggau Kota Pontianak
KALBAR
Balita Ibu Hamil
11.285 319 1.085 3.498 2.427 2.511 4.155 9.468 6.137 10.584 8.190 1.802 9.992 13.327
65.829 8.872 21.710 23.915 28.126 18.991 13.910 30.135 52.877 24.123 32.858 17.816 35.875 45.226
12.414 4.155 2.314 5.787 5.339 5.336 4.570 8.453 9.969 9.448 9.113 3.958 8.978 10.417
84.781
420.263
100.251
TARGET PENCAPAIAN PROGRAM 2010 Indikator
Target
Bulan Jan-Jun
Jul
Agust
Sep
Persentase Gizi Buruk ditemukan yang mendapat perawatan
100
100
100
100
100
Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Ekslusif
65
16,57
18,77
13,48
12,18
Cakupan RT yang mengkonsumsi garam yodium
75
0,00
0
0,00
0,00
Persentase anak 6-59 bulan dapat vit A
75
72,58
Persentase ibu hamil mendapat Fe Tablet
71
48,21
51,23
47,81
56,10
Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan surveilan gizi
100
100
100
100
100
Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)
65
40,42
46,32
47,64
44,18
Persentase Penyediaan bufferstock MP-ASI untuk bencana
100
0
0
0
0
72,73
P R O G R A M G I Z I
1. 2.
PELATIHAN KONSELING MENYUSUI PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS DENGAN STANDAR ANTROPOMETRI BARU 3. PERTEMUAN PERENCANAAN PROGRAM GIZI 4. PENGADAAN YODINA TES DAN MINERAL MIX 5. BANTUAN PUSKES PERAWATAN GIZI BURUK 6. PSG DAN KADARZI 7. PERTEMUAN EVALUASI PROG GIZI 8. PENINGKATAN SURVELENS GIZI BERBASIS INTERNET 9. PELACAKAN KASUS GIZI BURUK. 10. PERTEMUAN KOORDINASI SISTEM INFORMASI SURVELENS. 11. PENGADAAN POSTER GIZI DAN BUKU PEMANTAUAN PERTUMBUHAN
CAKUPAN PROGRAM
PREVALENSI GIZI BURUK 2005 - 2009
2.87
2.51 2.04
3.03 1.13
2005
2006
2007
SITUASI GIZI DI KALBAR
2008
2009
Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Total
Kasus 51 98 37 23 15 15 4 2 4 1 0 250
Jumlah Kasus Gizi Buruk Menurut Kab Kab.. / Kota di KALBAR Tahun 2010 Lokasi Kota Pontianak Kab. Pontianak Bengkayang Singkawang Sambas Landak Sanggau Sekadau Sintang Melawi Ketapang Kapuas Hulu Kubu Raya Kayong Utara Total
Kasus
Kematian
23 24 4 74 41 17 19 44 4 250
1
1 1
2 5
PENYEBAB GIZI BURUK DI KALBAR PENYEBAB MASALAH KELUARGA : - Tidak Mau/Jarang Menimbang Ke POSYANDU - Pola Asuh Anak Kurang Baik - Jumlah Anak Terlalu Banyak - Kehaormonisan Rumah Tangga MASYARAKAT : - POSYANDU TIidak aktifF NON KESEHATAN : - Alasan Ekonomi (Kemiskinan) - Ketersedian Pangan di Rumah Tangga Terbatas - Tingkat Pendidikan rendah - Infrastruktur - Geografis - Lingkungan kurang baik KESEHATAN : - Penyakit Infeksi dan Menular - Pengetahuan Gizi Kurang - Pengetahuan tentang Pola Asuh Anak Kurang 9
PERSENTASE POSYANDU AKTIF TAHUN 2005 S.D TAHUN 2009 DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
22.34
2005
24.38
25.19 18.87
2006
2007
2008
20.21
2009
% Posyandu Aktif = Posyandu Purnama + Posyandu Mandiri 10
Pencapaian Program SKDN Tahun 2008 - 20 201 10
K/S D/S N/D D/K BGM / D
52,53% 28,58% 74,84% 54,41% 1,33%
Data Cakupan s/d Oktober 2010
REALISASI KEUANGAN
Realisasi APBN Januari – Nopember 2010 No
Kegiatan
Jumlah Anggaran
Jumlah Realisasi
%
1
Administrasi Kegiatan
Rp
100.610.000
Rp
64.331.400
63,94
2
Pembuatan Leaflet/Poster
Rp
15.000.000
Rp
-
0,00
3
Pengadaan Buku Lainnya
Rp
25.000.000
Rp
-
0,00
4
Pendidikan dan Pelatihan Teknis a. Pelatihan Konseling Menyusui
Rp
177.485.000
Rp
151.628.500
85,43
b. Peningkatan Kapasitas Petugas dengan Standar
Rp
123.240.000
Rp
106.108.800
86,10
a. Rapat Konsultasi Teknis Program Gizi 2010
Rp
13.450.000
Rp
13.450.000
100,00
b. Pertemuan Lintas Sektor
Rp
10.600.000
c. Pertemuan Perencanaan Program Gizi dan
Rp
120.415.000
Rp
104.131.000
86,48
Rp
10.000.000
Rp
-
0,00
Antropometri Baru 5
Penyusunan Program dan Rencana Kerja / Teknis/Program 0,00
Persiapan Bansos d. Penyusunan Laporan Program Gizi
No
Kegiatan
6
Pengadaan Obat-obatan / Vaksin
7
Pelayanan Kesehatan/Perbaikan Gizi Ibu/Anak & KB a.
8
9
Bantuan untuk Puskesmas Perawatan Gizi Buruk
Jumlah Anggaran
Jumlah Realisasi
%
Rp
12.000.000
Rp
12.000.000
100,00
Rp
31.000.000
Rp
16.627.400
53,64
Pemantauan dan Evaluasi a.
Pemantauan Status Gizi dan Kadarzi
Rp
401.290.000
Rp
282.328.200
70,36
b.
Pemantauan dan Evaluasi Bansos
Rp
54.847.800
Rp
19.922.000
36,32
c.
Pertemuan Evaluasi Program Gizi di Pusat
Rp
9.305.000
Rp
9.318.000
100,14
d.
Pertemuan Evaluasi Program Gizi di Propinsi
Rp
103.405.000
Rp
-
e.
Peningkatan Surveilens Gizi Berbasis Internet
Rp
49.200.000
Rp
49.200.000
100,00
f.
Pelacakan Kasus Gizi Buruk
Rp
75.712.200
Rp
75.712.200
100,00
Rp
117.440.000
Rp
102.858.400
87,58
0,00
Sosialisasi dan Koordinasi Sistem Informasi Surveilens a.
Pertemuan Koordinasi Sistem Informasi Surveilens
JUMLAH
Rp 1.450.000.000
Rp 1.007.615.900
69,49
Sasaran Proyek Desa : 687 NICE : 240
Fasilitator : 123 FM Lk = 71 Pr = 95 Posyandu : 1.393 NICE : 808
Kader : 4.090
Bumil : 38.030 NICE : 18.749
KGM : 246 Laki – laki : 603 Jiwa Perempuan : 1.419 Jiwa
Balita : 152.967 NICE : 86.679
Puskemas : 79 Nakes : 358
SD : 1.487 NICE : 507 Desa : 687 Penerima Paket : 246
CAPAIAN INDIKATOR NICE KALBAR
Komponen 1. Pengembangan institusi untuk kebijakan kebijakan,, program dan surveilance gizi No
Jenis Kegiatan
1
Tersusunnya kebijakan strategis gizi masyarakat
2
Jumlah Nakes terlatih meningkat sebesar 50% dari data dasar
3
Semua kabupaten/kota mempunyai Rencana Aksi Pangan dan Gizi Daerah tahun 2010-2014
Target
Real
5
5
Ket
2.231
5 bh
0
TH. 2011
Komponen 2 : Pelayanan Gizi Terpadu No
Jenis Kegiatan
Target
Real
1.582 (70 %)
1
Tenaga gizi puskesmas terlatih separuhnya adalah perempuan
50 %
2
Sekurang-kurangnya 90% puskesmas dilengkapi dengan peralatan pelayanan gizi
90 %
3
Sekurang-kurangnya 80% posyandu buka setiap bulan dengan cakupan D/S 80%
80 %
35,22 %
4
Sekurang-kurangnya 90% posyandu mempunyai 2 kader terlatih
90 %
100 %
5
Pemberian Fe untuk ibu hamil 90 tablet = 90%
90 %
53,30 %
Ket
Komponen 3 : Pemberdayaan Gizi Masyarakat No 1 2
3
4
Jenis Kegiatan Terbentuknya 246 Kelompok Gizi Masyarakat pada akhir tahun kedua (2009), dan sekurang-kurangnya 60% anggotanya adalah perempuan Sekurang-kurangnya 70% usulan Paket Gizi Masyarakat di setujui pada tahun 2010 Sekurang-kurangnya 123 fasilitator gizi masyarakat telah terlatih dan 50% diantaranya adalah perempuan pada akhir tahun kedua, dan 23 sisanya dilatih pada tahun ketiga Proporsi Sekolah Dasar/Madrasah di 246 desa memiliki fasilitas air bersih dan sanitasi dasar meningkat sebesar 50% dari data dasar
Target
Real
%
50 %
246
100
70 %
49
20 %
50 %
123
85 %
50 %
0
0
Komponen 4. Fortifikasi dan Komunikasi Gizi No
Jenis Kegiatan
1
Tersedia “sprinkle” di pasaran sekurangkurangnya di 2 propinsi lokasi
2
Semua laboratorium daerah memiliki tenaga terlatih dalam pengawasan fortifikasi tepung terigu dan garam
3
Keluarga sadar gizi meningkat sekurangkurangnya 50% dari data dasar
Target
Real
%
50 %
0
0
0
0
50 %
0
0
Komponen 5. Penguatan Program, Perencanaan dan Manajemen Gizi No
Jenis Kegiatan
Target Realisasi
%
1
Semua unit pelaksana proyek mempunyai jadwal kegiatan dan strategi pemantauan proyek secara rinci
4 Kab
4
100
2
Memantau pelaksanaan teknis dan keuangan proyek
6 Kl
4
80
3
Penyebarluasan informasi proyek
1 Kl
1
100
REALISASI PELAKSANAAN PROYEK NICE TAHUN 2010 A
Category 1 :
VOLUME
ADB/RMP
REALISASI
JUMLAH
Pengadaan alat pelayanan gizi & 4 pelayanan makanan
8 Paket
321.000.000
-
Pengadaan 5 kendaraan R2
84 Unit
1.176.000.000
-
1.176.000.000
VOL
ADB
RMP
JUMLAH
1 Paket
300.000.000
-
B
Category 2 :
5 Pelatihan Manajemen Proyek NICE
KET
321.000.000
300.000.000
KET
C
PELAKSANAAN PROYEK NICE TAHUN 2010 Category 3 :
VOL
ADB /RPP
REALISASI
JUMLAH
KET 11 KGM Kota Pontianak sudah cair 53 KGM Kab. Landak sudah di KPPN
1
Paket pemberdayaan Masyarakat
246 Paket
14.760.000.000
2.236.834.400
12.523.165.600 14 KGM Kab. Ketapang sudah di Tim SPM 48 KGM Kab. Sintang Senin masuk Ke Tim SPM
453 Pos
2
Peningkatan Cakupan Posyandu
3
Review Proposal Pemberdayaan 4 Kab Masyarakat
58.800.000
4
Pembinaan Kelompok Gizi Masyarakat
4 Kab
425.740.000
5
Biaya Distribusi Taburia
4 Kab
6
Pengadaan Fasilitator Gizi Masyarakat & Oprasional
1 Paket
226.500.000
13.200.000 4.428.000.000
9.900.000 30.710.000 1.205.040.000
226.500.000 48.900.000 395.030.000 13.200.000 3.222.960.000
FM Kab. Ketapang sudah di KPPN
PELAKSANAAN PROYEK NICE TAHUN 2010 D
Category 5 :
VOL
ADB
1
Sosialisasi Taburia di Propinsi
1 Kali
-
E 1 2 3 4 5
Category 6 : Tenaga full time proyek NICE propinsi 2010 Tenaga full time proyek NICE propinsi 2009 Tenaga full time proyek NICE kab/kota 2010 Tenaga full time proyek NICE kab/kota 2009 Asisten Manajer Proyek NICE Kab/Kota
VOL
ADB
12 Bln 270.000.000 12 Bln 202.500.000
Realisasi
JUMLAH
KET
114.165.000 98.926.500 Realisasi
JUMLAH
135.000.000 135.000.000 -
202.500.000
12 Bln 720.000.000 330.000.000 330.000.000 12 Bln 270.000.000
-
270.000.000
12 Bln 288.000.000
-
288.000.000
KET 50% Sedang di KPPN 50% Sedang di KPPN
F Category 1A :
VOL
ADB
RMP
JUMLAH
1
Paket Finishing Perbaikan dan Sarana Ged. Sekretaris NICE
1 Paket
-
68.200.000
68.200.000
2
Pengadaan Ruangan Pelay. Gizi dan 1 Paket Sarana Perlengk. Kab.Sintang
-
15.000.000
15.000.000
3
Pengadaan Ruangan Pelay. Gizi dan 5 Paket Sarana Perlengk. Kab. Ketapang
-
177.000.000 177.000.000
4
Pengadaan Ruangan Pelay. Gizi dan 2 Paket Sarana Perlengk. Kab.Landak
-
70.000.000
5
Pengadaan Ruangan Pelay. Gizi dan 4 Paket Sarana Perlengk. Kota Pontianak
-
131.000.000 131.000.000
70.000.000
KET
PELAKSANAAN PROYEK NICE TAHUN 2010 G Category 7A :
VOL ADB
RMP
REALISASI JUMLAH
1
Pembelian Paket Penanggulangan Gizi Buruk
1609 kl
-
48.270.000
-
48.270.000
2
Penyusunan rencana kerja NICE 2010 propinsi
1 Kali
-
78.060.000
-
78.060.000
3
Pengelolaan proyek NICE
4
a. Bahan - bahan utk prop dan 12 Bln kab/kota
-
149.801.000 49.211.000 100.590.000
5
b. Honor Pengelola di Prop dan Kab/Kota
12 Bln
-
320.400.000 79.500.000 240.900.000
6
c. Belanja Perjalan untuk Prop 12 Bln dan Kab/ Kota
-
139.864.000 59.404.000
960.000
KET
MASALAH PROYEK NICE TAHUN 2010 • Proyek NICE belum standar seperti pencairan dana harus melampirkan PCSS dipaksakan tidak menggunakan PCSS sehingga menghambat • Sebagian besar permintaan dan intruksi berdasarkan lisan (via Telpon) seperti kekurangan administrasi pengusulan asisten manajer dan Finance sehingga sampai saat ini terhambat pembayarannya • TIM SPM dan Finance DPIU belum mempunyai pengalaman dan pemahaman yang sama sehingga menghambat pertanggungjawaban keuangan • Gaji FM terlambat dan pemahaman KGM dalam membuat proposal masih kurang menyebabkan terlambatnya pembuatan proposal
UPAYA PEMECAHAN MASALAH PROYEK NICE TAHUN 2010 • MEMPERCEPAT PERSETUJUAN PCSS DARI ADB UNTUK DIKELUARKAN • MINTA PENEGASAN SECARA TERTULIS DARI NICE PUSAT • BERKORRDINASI ANTARA TIM SPM, KPPN DAN TIM SEKRETARIAT NICE PROPINSI/KABUPATEN SERTA SELALU BERDISKUSI MENCARIKAN SOLUSI • TIM SEKRETARIAT PROPINSI DAN KABUPATEN MEMBANTU DALAM PEMBUATAN PROPOSAL SEHINGGA REALISASI PROYEK NICE TAHUN 2010 SEBESAR 22,54 %
DISKUSI KOMANDAN NICE UNTUK MEMPERCEPAT KEGIATAN
Penyerahan Mobil NICE Oleh Gubernur Kalbar
T I M N I C E M E N Y E L E S A I K A N A D M I S T R A S I K E G I ATA N
FM DAN KGM MELAKUKAN SMD/MMD DALAM RANGKA PEMBUATAN PROPOSAL