LAPORAN PELAKSANAAN
TUGAS TAHUN 2012
KECAMATAN TURI
PEMERINTAH KABUPATENN SLEMAN
KECAMATAN TURI JLN. TURI – TEMPEL KM. 2 KERINGAN WONOKERTO TURI SLEMAN
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN TURI TAHUN 2014
PEMERINTAH KABUPATENN SLEMAN
KECAMATAN TURI JLN. TURI – TEMPEL KM. 2 KERINGAN WONOKERTO TURI SLEMAN
BAB I PENDAHULUAN
A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN. Pelaporan pelaksanaan Tugas Organisasi Perangkat Daerah sebagai suatu proses manajemen pemerintahan daerah disusun atau dibuat disamping dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Keputusan Bupati Sleman No. 67 / Kep. KDH / 2005, juga sebagai penyediaan informasi yang memuat perkembangan pencapaian kinerja Kecamatan Turi dalam jangka waktu satu tahun. Tujuan laporan ini disusun adalah sebagai salah satu bahan informasi data dalam rangka pemantauan, penilaian kinerja organisasi dan aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta merupakan bahan untuk mengetahui sejauhmana gambaran tentang Kecamatan Turi dilihat dari berbagai bidang dan pokok permasalahan yang timbul.
B. RINGKASAN ORGANISASI 1.
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Kecamatan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tanggal
4 Agustus 2009 adalah
melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk
menangani
sebagian
urusan
otonomi
daerah
dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a.
Perumusan kebijakan teknis sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan.
b.
Pelaksanaan tugas sebagian urusan otonomi derah dan tugas umum pemerintahan.
c.
Penyelenggaraan pelayanan umum.
d.
Pembinaan dan pengoordinasian wilayah.
e.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sususunan organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor : 51 tahun 2009 adalah : a. Camat b. Sekretariat terdiri dari : 1)
Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
2)
Sub. Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
c. Seksi Pemerintahan d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan f.
Seksi Kesejahteraan Masyarakat
g. Seksi Pelayanan Umum h. Kelompok Jabatan Fungsional. Sedangkan uraian tugas masing-masing organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 tahun 2009 adalah: 1. Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja Sekretariat b. Penyusunan kebijakan teknis kesekretariatan c. Penyelenggaraan urusan umum d. Penyelenggaraan urusan kepegawaian e. Penyelenggaraan urusan keuangan
f.
Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi
g. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat. 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi : a. Penyusunan
program
kerja
Subbagian
Umum
dan
Kepegawaian b. Penyiap bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian. c. Penyelenggaraan
urusan
surat-menyurat,
kearsipan,
kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga. d. Penyusunan
bahan
rencana
kebutuhan
pegawai,
pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian. e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian. 3.
Subbagian
Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi dalam
melaksanakan tugas mempunyai fungsi : a. Penyusunan
program
kerja
Subbagian
Keuangan,
Perencanaan dan Evaluasi. b. Penyiap bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan, perencanaan dan evaluasi. c. Pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan pembukuan keuangan. d. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan. e. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan
f.
Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
4.
Seksi Pemerintahan
dalam melaksanakan tugas mempunyai
fungsi : a. Penyusunan program kerja Seksi Pemerintahan b. Perumusan kebijakan teknis pemerintahan c. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. d. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan e. Penyelenggaraan fasilitasi pertanahan. f.
Pembinaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa.
g. Penyelenggaraan koordinasi pelayanan pajak bumi dan bangunan. h. Penyelenggaraan sebagaian urusan otonomi daerah dibidang pemerintahan yang dilimpahkan. i.
Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Seksi Pemerintahan.
5.
Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja Seksi Ketretraman dan Ketertiban b. Perumusan kebijakan teknis Ketretraman dan Ketertiban c. Pembinaan,
Pengkoordinasian
dan
penyelenggaraan
Ketretraman dan Ketertiban. d. Pengkoordinasian
penerapan
perundang-undangan. e. Pembinaan kesatuan bangsa.
dan
penegakan
peraturan
f.
Penyelenggaraan pemberdayaan perlindungan masyarakat.
g. Penyelenggaraan penanggulangan dan penanganan bencana. h. Penyelenggaraan
urusan
otonomi
daerah
dibidang
ketrentaman dan ketertiban yang dilimpahkan. i.
Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Seksi Ketrentraman dan Ketertiban.
6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi : a. Penyusunan
program
kerja
Seksi
Perekonomian
dan
Pembangunan b. Perumusan kebijakan teknis perekonomian dan pembangunan c. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. d. Penyelenggaraan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. e. Penyelenggaraan
pengkoordinasian
dan
fasilitasi
pemberdayaan perekonomian. f.
Penyelenggaraan fasilitasi pelayanan bantuan pembangunan.
g. Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. h. Pembinaan pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna. i.
Penyelenggaraan
urusan
otonomi
daerah
dibidang
perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan. j.
Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan.
7. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
dlm
melaksanakan
tugas
mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat. b. Perumusan kebijakan teknis kesejahteraan masyarakat c. Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. d. Pembinaan, pengembangan dan pelestarian seni dan budaya. e. Pembinaan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. f.
Penyelenggaraan fasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
g. Penyelenggaraan fasilitasi pelayanan sosial dan keagamaan. h. Penyelenggaraan fasilitasi penanggulangan kemiskinan. i.
Penyelenggaraan fasilitasi ketenagakerjaan.
j.
Penyelenggaraan fasilitasi kepemudaan dan keolahragaan.
k. Penyelenggaraan
urusan
otonomi
daerah
dibidang
kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan. l.
Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
8. Seksi Pelayanan Umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Umum b. Perumusan kebijakan teknis pelayanan umum. c. Penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan umum. d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi kependudukan. e. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
f.
Penyelenggaraan urusan otonomi daerah dibidang pelayanan umum yang dilimpahkan.
g. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Seksi Pelayanan Umum.
2. Pegawai/Sumber Daya Manusia a. Jumlah pegawai di Kantor Kecamatan Turi pada tahun 2011 menurut golongan sebagai berikut : No.
Golongan
Jabatan
Jumlah
IV
III
II
I
1. Camat
1
-
-
-
1
2. Sekretaris Kecamatan
1
-
-
-
1
3
4
3. Seksi Pemerintahan
7
4. Seksi Ketrentraman dan Ketertiban
-
2
2
-
4
5. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
-
3
-
-
3
2
1
6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
3
7. Seksi Pelayanan Umum
-
4
-
-
4
8. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
-
2
1
1
4
-
1
1
-
2
-
-
-
-
-
2
17
9
1
29
9.
Sub Bag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
10. Pejabat Fungsional Jumlah
b. Jumlah pegawai di Kantor Kecamatan Turi pada tahun 2012 menurut tingkat pendidikan sebagai berikut : No.
Pendidikan
Jabatan S-2
1.
Camat
-
Jml
S-1
Dipl
SLTA SLTP
1
-
-
-
SD
1
-
1
-
-
-
1
3
-
3
1
7
1
-
2
-
1
4
-
2
-
1
-
-
3
Seksi Kesejahteraan Masyarakat
-
-
1
2
-
7.
Seksi Pelayanan Umum
-
1
-
3
8.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
-
1
2.
Sekretaris Kecamatan
3.
Seksi Pemerintahan
4.
Seksi Ketrentraman dan Ketertiban
5.
Seksi Perekonomian dan Pembangunan
6.
Sub Bag Keuangan, Perencanaan dan
9.
Evaluasi
10.
-
-
3 4
2
1
4
1
-
1
-
-
2
Pejabat Fungsional
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah
-
11
1
14
1
2
29
c. Jumlah pejabat struktural meliputi 1 (satu) orang pejabat eselon III A, 1 (satu) orang pejabat eselon III B, 5 (lima) orang pejabat eselon IV A, 2 (dua) orang pejabat eselon IV B, 20(dua puluh ) orang staf. Pejabat fungsional tidak ada.
Data pegawai kecamatan Turi
Posisi Bulan Desember 2012 sebagai
berikut : No.
Nama
Jabatan
Gol
Pendidikan
1.
Dra. Endang Widowati
Camat
IV/ a
S1
2.
Drs. A. Haris Sunaryo
Sekretaris Camat
IV/a
S1
3.
Andry Noviandy, SE
4.
Sulistya, SE
5.
B. Krismanto, S.Sos
Kasi Pelayanan Umum
III/d
S1
6.
Munadi, S.Sos
Kasi Pemerintahan
III/d
S1
7.
Supriharja, BA
Ka. Seksi Kesejahteraan
Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kasubbag Keuangan, Perenc. dan Evaluasi
III/d
S1
III/c
S1
III/d
Sarmud
Masyarakat 8.
Anik Widaryanti, SP
9.
Rahmat Widaryanto,SP
Kasi Ekobang
III/d
Kasi Ketrentraman dan
10. Suwadi, S.IP
III/b
Ketertiban
S1
S1
11. Darus, S. Sos
Staf Seksi Pemerintahan
III/c
SMA
12. Suprapto
Staf. Seksi Tramtib
III/b
SMA
Staf.
III/b
SMEA
13.
Suparman
Seksi
Pelayanan
Umum
14. Pardiyono
Staf. Seksi Ekobang
III/b
SMA
15. Muryani
Staf. Seksi Kesmasy
III/b
SMEA
16. Rini Setyawati
Staf. Seksi Pel. Umum
III/a
SMEA
17. Hendro Susakti
Staf. Seksi Pel. Umum
III/a
SMA
Staf. Subbag Umum dan
III/a
SMK
18.
Sunartini
Kepegawaian
19. Hadi Nugroho, S.IP
Staf. Seksi Pemerintahan
III/a
S1
20. \ HB. Ratijo
Staf. Seksi Tramtib
II/d
SpbMA
21. Siskartini
22.
Anastasia Ismiyatun
Staf. Subbag Keuangan, Perencanaan dan II/d Evaluasi Staf. Subbag Umum dan II/d
SMA IPS SMK
Kepegawaian
23. Sugihartono
Staf. Seksi Kesmasy
II/d
SMA
24. Sutapa
Staf. Seksi Tramtib
II/a
SD
25. Suhastopo
Staf. Seksi Pemerintahan
II/a
SMP
27. Raden Rara Mardiyati
Staf. Subbag Umum dan Kepegawaian Staf. Seksi Pemerintahan
28. Priya Purnama 29. Widodo
26. Wagino
I/a
SD
II/a
SMEA
Staf. Seksi Pemerintahan
II/a
SMA
Staf. Seksi Pemerintahan
II/a
SMA
3. Sarana dan prasarana Sarana prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan Kecamatan Turi sebagai berikut: No.
Uraian
Jumlah
Satuan
Kondisi
1.
Gedung
1
Unit
Baik
2.
Pendopo
1
Unit
baik
3.
Rumah Dinas Camat
1
Unit
baik
4.
Komputer
7
Unit
sedang
5.
Mesin Ketik
6
Buah
sedang
6.
Radio Rig
1
buah
sedang
7.
Kendaraan bermotor roda 4
1
Unit
baik
8.
Kendaraan bermotor roda 2
8
Buah
baik
9.
LCD
1
Buah
baik
10.
Wierless
4
Buah
baik
11.
Kamera
4
Buah
sedang
12.
Laptop
1
buah
sedang
4. Anggaran No. 1. 2.
Uraian Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang/jasa c. Belanja Modal JUMLAH
Anggaran
Realisasi
Prosesntasi
1.577.968.900,00
1.361.217.019,00
86,26
515.370.000,00
505.605.937,00
98,11
236.290.000,00
234.320.000,00
99,16
279.080.000,00
271.281.937,00
97,20
0
0
2.093.338.900,00 1.866.822.956,00
0 89,18
C. VISI,MISI INSTANSI DAN TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI 1. Visi ”Terwujudnya masyarakat Kecamatan Turi yang lebih sejahtera lahir batin, berdaya saing, dan berkeadilan jender yang berbasis pertanian dan ramah lingkungan hidup pada tahun 2015”.
2. Misi 1. Meningkatkan kapasitas pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam pelayanan kepada masyarakat.
2. Memberdayakan masyarakat dalam kegiatan pembangunan 3. Memberdayakan perempuan dalam kegiatan pembangunan
3. Tantangan. 1. Pelaksanaan tugas kantor dan pelayanan kepada masyarakat belum optimal karena belum memadainya kompetensi pegawai, sistem penegakan disiplin pegawai, serta prasarana dan sarana kantor. 2. Kurang optimalnya kemampuan aparat dalam tertib administrasi ( umum, keuangan, pertanhan ), dan kesadaran masyarakat tertib administrasi pertanahan. 3. Belum optimalnya kemampuan aparat dalam pelayanan prima, kesadaran masyarakat
dalam tertib administrasi dan sering
berubahnya kebijakan pemerintah dalam administrasi kependudukan. 4. Kurang optimalnya pengelolaan usaha koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan kelompok usaha ekonomis produktif lainnya, usaha pertanian rakyat, pengelolaan lingkungan hidup, penangganan kerusakan prasarana umum, dan disiplin panitia pembangunan. 5. Belum optimalnya kesadaran masyarakat melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, pengetahuan masyarakat tentang perencanaan keluarga, keluarga sejahtera, dan pemberdayaan perempuan, pengelolaan kegiatan seni dan budaya, pembinaa generasi muda dan olahraga, pelayanan kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial dan
penanganan
penduduk
miskin,
serta
penanganan
ketenagakerjaan. 6. Kurangnya kesadaran masyarakat mematuhi peraturan perundangundangan, penegakan pelanggaran peraturan perundang oleh aparat, dan penanganan kejadian bencana yang belum maksimal.
BAB II
PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI A. URUSAN WAJIB a. Program dan Kegiatan No
URUSAN 1
1.
Program 2
Kegiatan 3
4
Anggaran 6
URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2.
3.
URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa dan Pengendalian Pembangunan Kecamatan
a) Pelayanan umum dan administrasi kependudukan b) Pemutakhiran data kependudukan melalui SAK/SIAK
14.000.000
50.000.000 6.800.000
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Penguatan kelembagaan dan pengutamaan Gender dan anak
Fasilitasi pemberdayaan perempuan dan PKK
11.700.000
Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
10.700.000
Pengamanan wilayah, patroli terpadu dan piket kantor
13.200.000
URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2) Program Pemeliharaan KAMTIBMAS dan
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2012
12
Pencegahan tindak kriminal
3) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 4) Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 5.
Implementasi wawasan kebangsaan
18.500.000
Antisipasi penanggulangan bencana alam
12.500.000
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMRINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan jasa surat-menyurat b)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2012
4.700.000
c)
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan Penyediaan jasa administrasi keuangan
d)
Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.500.000
e)
Penyediaan jasa perabikan peralatan kerja
8.000.000
f)
Penyediaan Alat Tulis Kantor
7.500.000
g) h)
5.000.000 3.000.000
i)
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan makanan dan minuman rapat
j)
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
4.000.000
k)
Penyediaan jasa keamanan kantor
l)
Pengelolaan Dokumen SKPD
a)
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
b)
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
18.000.000 7.800.000
5.800.000
7.200.000 10.500.000
8.560.000 60.370.000
13
dinas/operasional
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pengkajian Kompetensi Kepegawaian
10.700.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
9.500.000
b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan c) Penyusunan Perencanaan kerja SKPD
9.200.000 9.000.000
Program Penataan peraturan perundang-undangan
Monitoring pelaksanaan per UU an dan perijinan
9.200.000
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pelayanan Perijinan
5.000.000
Rapat Koordinasi pimpinan kecamatan Fasilitasi lomba antar wilayah Koordinasi/monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang sosial budaya Pembinaan pendidikan dan olahraga masyarakat Koordinasi/monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang Fisik LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2012
13.440.000 9.000.000 12.200.000 10.700.000 10.200.000
14
6.
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program peningkatan administrasi pemerintahan
Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintah desa
1) Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
10.200.000
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
a) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang fisik ( GR )
8.700.000
b) Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat bidang sosial c) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi d) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang budaya e) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang lingkungan hidup ( LH ).
7.
URUSAN WAJIB STATISTIK
8.800.000
25.000.000 21.800.000
11.700.000 8.200.000
3) Program Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa
Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa.
8.700.000
Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik daerah
a) Penyusunan Monografi kecamatan
4.600.000
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2012
15
b) Penyusunan Profil Desa Jml
7 Urusan Wajib
18 Program
5.200.000
42 Kegiatan
515.370.000
b. Tingkat Pencapaian Kegiatan No 1 1.
URUSAN
Program 2
Kegiatan 3
Keluaran 4
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa dan Pengendalian Pembangunan Kecamatan
3.
4.
5
6
URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN
2.
Capaian
URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Pelayanan umum dan administrasi kependudukan Pemutakhiran data kependudukan melalui SAK/SIAK
Dokumen hasil kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan Dokumen hasil kegiatan pengendalian pembangunan desa dan kecamatan
Jumlah KTP yang Diproses selesai Jumlah KK yang diproses selesai
10 exp 10 exp
4.429 bh 1.761 bh
Frekuensi data kependudukan di verifikasi
12 bln
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Penguatan kelembagaan dan pengutamaan Gender dan anak
Fasilitasi pemberdayaan perempuan dan PKK
Frekuensi pembinaan
75 kali
URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
Frekuensi pembinaan Linmas Jumlah linmas yang dibina
4 kali 40 org
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2012
16
5.
Program Pemeliharaan KAMTIBMAS dan Pencegahan tindak kriminal
Pengamanan wilayah, patroli terpadu dan piket kantor
Frekuensi patroli terpadu dilaksanakan Frekuensi posko Trantib disiagakan Frekuensi piket kantor dilaksanakan Laporn tindak kriminal
12 kali 365 hari 365 hari 12 kali
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Implementasi wawasan kebangsaan
Frek. upcara tgl 17 dilakskn. Frek. Upacara Hari Besar dilaks Jml. Paskibraka yang ikut sarasehan Frek. latihan paskibraka dilakskn.
11 kali 3 kali 70 org 10 kali
Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Antisipasi penanggulangannbencana alam)
Jumlah peserta gladi lapangan
120 org
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa suratmenyurat
Frekuensi layanan surat menyurat
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMRINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perabikan peralatan kerja
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2012
Pembayaran langganan listrik, telepon, air dan media cetak Pembayarana pengelola anggaran/ bendahara Frekuansi pelayanan kebersihan kantor terpenuhi Jumlah peralatan kantor yang dipelihara Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara
1.582 surat
12 bl 4 or/12 bln 12 bln 6 unit 3 unit
17
Jumlah komputer yang dipelihara Penyediaan Alat Tulis Kantor
Alat tulis kantor
20 jenis
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Barang cetakan
15 jenis
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Instalasi alat listrik
8 jenis
Frekuensi penyediaan makan dan minum rapat
18 kali
Mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi
6 kali
Pembayaran petugas keamanan
12 bln 12 bln
Pengelolaan Dokumen SKPD
Frekuensi pelayanan arsip dan perpustakaan Jumlah arsip aktif yang dikelola Jumlah arsip in aktif yang dikelola
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlag gedung yang dipelihara
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kendaraan roda 4 Kendaraan roda 2
1 unit 10 unit
Pengelolaan Kepegawaian
Pengelolaan kepegawaian Pembinaan pegawai
33 org 12 bln
Penyediaan makanan dan minuman rapat Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Penyediaan jasa keamanan kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2012
8 unit
1500 lbr 1400 lbr 2 unit
18
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah lapopran bulanan Jumlah laporan tahunan LAKIP
Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan
Jumlah laporan realisasi keuangan Realisasi anggaran
12 Eksp
Penyusunan Perencanaan kerja SKPD
Dokumen perencanaan kerja SKPD RKA SKPD Dokumen renstra Kecamatan
15 eks 15 eks 5 eks.
Program Penataan peraturan perundang-undangan
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan per uuan
Laporan pelanggaran peraturan per uu an
12 ekp
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pelayanan Perijinan
Jumlah pelayanan perijinan yang di fasilitasi
12 bln
Rapat Koordinasi pimpinan kecamatan
Frekuensi koordinasi pemerintahan yang dilaksanakan Frekuensi pimpinan kecamatan/Muspika yang dilaksanakan
Fasilitasi lomba antar wilayah
Koordinasi/monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang sosial budaya
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2012
Banyaknya lomba antar wilayah yang difasilitasi Frekuensi koordinasi/monitoring kegiatan ormas dan kelompok keagamaan Frekuensi koordinasi pelayanan dan rehabilitasi kesra Frekuensi koordinasipenanggulangan napza Frekuensi koordinasipembinaan org.kepemudaan danmolah raga
12 eks 1 eks 1 eKP
9 kali 10 kali
4 kali
3 kali 3 kali 3 kali 3 kali
19
6.
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Frekuensi komunikasi antar umat beragama Frekuensi monitoring pelayanan KB
3 kali
Pembinaan pendidikan dan olahraga masyarakat
Frekuensi pembinaan organisasi kepemudaan
4 kali
Koordinasi/monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang Fisik
Frekuensi koordinasi/monitoring perubahan pemanfaatan tanah Frekuensi monev fasilitas umum Frekuensi monev sampah& limbah
Program peningkatan administrasi pemerintahan
Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintah desa
Penyusunan Siklus TAHUNAN Desa yang dimonitor dan dibina Administrasi keuangan dan kekayaan desa yang dibina dan dievaluasi Pengelolaan ADD yang didampingi Pengelolaan arsip desa Data inventarisasi TKD dan SG
Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang fisik ( GR )
Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat bidang sosial
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2012
Jumlagh BPD yang dibina Frekuensi kegiatan gotong royong masyarakat desa yang difasilitasi Frekuensi kegiatan pelaksanaan pembangunan yang difasilitasi Frekuensi kegiatan P3A dan kel.tani yang difasilitasi Data dan laporan penanggulangan kemiskinan Koordinasi monitoring penanggulangan kemiskinan Fasilitasi TKPK Kecamatan Jumlah kegiatan peningkatan pendidikan non formal yang difasilitasi Jumlah kegiatan UKS pencegahan penyakit dan pelaksanaan imunisasi yang
6 kali 6 kaki 6 kali
4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali
36 orang
3 kali 3 kali 3 kali
4 eks 10 kali 12 bln 8 kegiatan 7 kegiatan
20
difasilitasi
Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi
Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang budaya
Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang lingkungan hidup ( LH ).
7.
Jml
URUSAN WAJIB STATISTIK
7 Urusan Wajib
Frekuensi kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat difasilitasi Frekuensi kegiatan pameran potensi difasilitasi Frekuensi kegiatan pendampingan PNPM Mandiri Jumlah kegiatan pelestarian adat dan budaya yang difasilitasi Jumlah pembinaan dan pengembangan seni tradisionil yang difasilitasi Frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi pengolahan sampah dan limbah difasilitsi Frekuensi penyelesaian masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
3 kali 1 kali 4 kali
9 jenis
9 jenis 2 kali
2 kali
Program Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa
Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa.
Frekuensi pembinaan perangkat Desa Frekuansi pengawasan terhadap kinerja Pemdes
Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik daerah
Penyusunan Monografi kecamatan
Data minografi kecamatan
10 eks
Penyusunan Profil Desa
Data profil desa
10 eks
42 Kegiatan
-
18 Program
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2012
4 kali 4 kali
21
c. Alokasi dan Realisasi Anggaran per kegiatan dan per program Realisasi Keuangan
NO
PROGRAM
KEGIATAN
1
2
3
1.
2
3
4 5 6
7 8
Perencanaan Pembangunan Daerah.
1
Penataan Administrasi Kependudukan Penguatan Kelembagaan & Pengarusutamaam Gender dan Anak. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pemeliharaan KAMTIBMAS dan Pencegahan Kriminal Pengembangan Kawasan Kebangsaan Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Anggaran ( Rp. ) 5
( Rp. )
%
6
7
14.000.000
100
Realisasi Fisik ( % ) 8
Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa dan Kecamatan dan Pengendalian Pembangunan.
14.000.000
1
Pelayanan umum dan administrasi kependudukan
50.000.000
49.555.000
99
100,00%
2
Pemuktahiran data kependudukan melalui SIAK
6.800.000
6.680.000
98
100,00%
1
Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan PKK
11.700.000
11.566.000
99
100,00%
1
Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
10.700.000
10.416.000
97
100,00%
13.200.000
12.983.000
98
100,00%
Implementasi wawasan kebangsaan
18.500.000
18.500.000
100
100,00%
Antisipasi pennggulangan bencana alam
12.500.000
12.307.000
98
100,00%
1 1
1
Pengamanan wilayah, patroli terpadu dan Piket Kantor
100,00%
2
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan
3
Penyediaan jasa administrasi keuangan
7.800.000
7.800.000
100
100,00%
4
Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.500.000
6.500.000
100
100,00%
5
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
8.000.000
8.000.000
100
100,00%
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2012
4.700.000
4.700.000
100
100,00%
18.000.000
11.501.137
64
100,00%
22
6
Penyediaan Alat Tulis Kantor
7.500.000
7.500.000
100
100,00%
7
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5.000.000
5.000.000
100
100,00%
8
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
3.000.000
3.000.000
100
100,00%
9
Penyediaan makanan dan minuman rapat
5.800.000
5.800.000
100
100,00%
10
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
4.000.000
4.000.000
100
100,00%
11
Penyediaan jasa keamanan kantor
7.200.000
7.200.000
100
100,00%
12
Pengelolaan Dokumen SKPD
10.500.000
10.500.000
100
100,00%
Peningkatan Sarana dan
1
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
8.560.000
8.560.000
100
100,00%
Prasarana Kantor
2
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
60.370.000
59.074.800
98
100,00%
10
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
1
Pengkajian Kopentensi Kepegawaian
10.700.000
10.700.000
100
100,00%
11
Peningkatan Pengembangan
1
Peny. laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
9.500.000
9.500.000
100
100,00%
Sistem Pelaporan Capaian
2
Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan
9.200.000
9.066.000
99
100,00%
Kinerja Keuangan
3
Penyusunan Perencanaan kerja SKPD
9.000.000
9.000.000
100
100,00%
12
Penataan Per UU-an
1
Monitoring dan Evaluasi pelaks Per UU an dan perijinan
9.200.000
8.874.000
96
100,00%
13.
Peningkatan kualitas
1
Pelayanan Perijinan
5.000.000
4.883.000
98
100,00%
Pelayanan Publik.
2
Rapat Koordinasi pimpinan kecamatan
13.440.000
13.440.000
100
100,00%
3
Fasilitasi lomba antar wilayah
9.000.000
9.000.000
100
100,00%
9
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2012
23
4
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang sosial budaya
12.200.000
12.200.000
100
100,00%
5
Pembinaan pendidikan dan olah raga masyarakat
10.700.000
10.700.000
100
100,00%
10.200.000
10.200.000
100
100,00%
6
Koordinasi penyelenggaraan /monev kegiatan bidang fisik
14.
Peningkatan administrasi Pemerintahan
1
Pembinaan dan Pengawasan tertib administrasi pemerintah desa
8.800.000
8.800.000
100
100,00%
15.
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
1
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi masyarakat pedesaan
10.200.000
10.200.000
100
100,00%
16.
Peningkatan Partisipasi
1
Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang fisik ( GR )
8.700.000
8.700.000
100
100,00%
Masy. dalam Pembangunan
2
Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang sosial
25.000.000
25.000.000
100
100,00%
3
Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi
21.800.000
21.800.000
100
100,00%
4
Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang budaya
11.700.000
11.700.000
100
100,00%
5
Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang lingkungan hidup
8.200.000
8.200.000
100
100,00%
1
Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa
8.700.000
8.700.000
100
100,00%
1
Penyusunan profil desa
5.200.000
5.200.000
100
100,00%
2
Penyusunan monografi kecamatan
4.600.000
4.600.000
100
100,00%
505.605.937
98
100,00%
17 18
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Pengembangan data dan informasi/statistik daerah
JUMLAH :
515.370.000
d. Permasalahan dan Solusinya. LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2012
24
No. 1.
Kegiatan
2.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa dan kecamatan dan Pengendalian Pembangunan. Pelayanan umum dan administrasi kependudukan
3.
Pemuktahiran data kependudukan melalui SIAK
4.
Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan PKK.
5.
Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
6.
Pengamanan wilayah, patroli terpadu dan Piket kantor
7.
Implementasi wawasan kebangsaan
8.
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM )
9.
Penyediaan jasa surat menyurat
10.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan.
11.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
12.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
13.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
14.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2012
Permasalahan yang dihadapi
Data pertambahan penduduk dari desa sering terlambat mengirimkan ke kecamatan
Solusinya
Diadakan pembinaan ke desa ybs
25
15.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
16.
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
17.
Penyediaan makanan dan minuman rapat
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
19.
Penyediaan jasa keamanan kantor
20 Pengelolaan Dokumen SKPD 21 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 22 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional 23 Pengkajian Kopentensi Kepegawaian 24 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 25 Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan 26 Penyusunan Perencanaan kerja SKPD 27 Sosialisasi peraturan per UU-an 28.
Pelayanan Perijinan
29.
Rapat koordinasi pimpinan kecamatan
30.
Fasilitasi lomba antar wilayah
31.
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang sosial budaya
32.
Pembinaan pendidikan dan olah raga masyarakat
33.
Koordinasi / monitoring dan evaluasi penye-lenggaraan kegiatan
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2012
26
bidang fisik. 34.
Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintah desa
35.
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi masyarakat pedesaan
36.
Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang fisik ( GR )
37.
Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang sosial
38.
Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi
39.
Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang budaya
40.
Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang lingkungan hidup
41.
Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa
42.
Penyusunan Profil Desa
43
Penyusuanan monografi kecamatan
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2012
Kesulitan mengumpulkan data
Dilakukan bimtek kepada petugas
27
BAB III PRESTASI TAHUN 2012
No.
Prestasi
Tingkatan
1.
Juara I lomba Lingkungan Hidup kategori Pembina Lingkungan
Kabupaten
2.
Juara II lomba Lingkungan Hidup kategori Pembina Lingkungan
Prop. DIY
3.
Juara II lomba Lingkungan Hidup kategori Perintis Lingkungan
Kabupaten
4. 5.
Juara III lomba Lingkungan Hidup Kabupaten kategori Pengabdi Lingkungan Juara II lomba GP3A Kabupaten
6.
Juara II lomba P3A
Prop.DIY
7.
Juara II Lomba Nyanyi Duet HUT Korpri Juara I Lomba Paduan Suara /Koor HUT Korpri Juara II Lomba Catur HUT Korpri Juara II Lomba PKDRT Juara Harapan I Lomba Hatinya PKK Juara Harapan I Lomba Kegiatan Remaja Juara II Lomba PHBS Juara I Lomba Keterpaduan BKB PAUD SDIDTK Juara II lomba BKR
Kab. Sleman
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
H. Sudiono (Kabag Pebangunan Desa Bangunkerto Turi ) H. Sudiono (Kabag Pebangunan Desa Bangunkerto Turi ) Hy. Mujiono, Sukomarto, Donokerto Turi Umaisaroh (PPL Kehitanan ) GP3A Tirtomanunggal Wonosari Bangunkerto P3A Sido Makmur, Pulesari Wonokerto
Kab. Sleman
Tim Koor Kec. Turi
Kab. Sleman Kab. Sleman Kab. Sleman
KontingenKec Turi TPKK Desa Wonokerto TP KK Desa Wonokerto
Kab. Sleman
TP KK Desa Wonokerto
Kab. Sleman Kab. Sleman
TPKK Desa Wonokerto Kelompok Perkutut Sidosari Wonokerto BKR Ledoklempong Wonokerto Kelompok PIK-R Ledoklemponh Wonokerto Padukuhan Kuncen Girikerto Padukuhan Kuncen Girikerto Desa Girikerto Desa Girikerto Padukuhan Kuncen Girikerto Juara I lomba Cerdas cermat JBM
Kab. Sleman
16.
Juara harapan I lomba Kegiartan Remaja (PIK-R)
Kab. Sleman
17.
Juara I lomba JBM
Kab. Sleman
18.
Juara II lomba JBM
Tk.DIY
19. 20. 21.
Juara I lomba DBKS Juara Harapan II lomba DBKS Juara I lomba Cerdas cermat JBM Juara I lomba Cerdas cermat JBM
Kab. Sleman Tk.DIY Kab. Sleman
22.
Nama Prestator
Tk.DIY
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2011
28
BAB IV P E N U T U P. Perencanaan dan program kerja tahunan yang telah kita tuangkan dalam APBD untuk Kecamatan Turi Tahun 2012, Alhamdulillah dengan segala kemampuan dan keterbatasan dapat dilaksanakan dengan baik . Seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana dengan capaian targen kinerja 100 %. Dari sisi anggaran dari belanja tidak langsung dapat terserap 86,26 % , sedangkab belanja langsung dapat terserap 98,11 %.Sisa anggaran yang tidak terserap dikembalikan ke Kas daerah. Berbagai permasalahan yang ada selama pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat relatif kecil dan dapat diatasi dengan baik karena koordinasi di masyarakat senantiasa kita lakukan. Kami berharap kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun wilayah dapat selalu terbangun agar kesejahteraan masyarakat meningkat.
Turi, 15 Januari 2012. Pengguna Anggaran
Dra, Endang Widowati NIP. 19580501 198608 2 001
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2011
28
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012 KABUPATEN SLEMAN : SLEMAN NAMA SKPD : KECAMATAN TURI URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Urusan Wajib Kependudukaan dan Catatan Sipil Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Urusan Wajib OTDA, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daaerah , Peraangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Urusan Wajib Pemberdayaan masyarakat Desa Urusan Wajib Statistik Urusan Wajib Perpustakaan No ASPEK FOKUS NO IKK RUMUSAN PERHITUNGAN 1.
2.
8.
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
3. Program Nasional( yg melekat di Kementerian LPND yang harus dilaksanakan SKPD
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah Cq. Kementerian LPNK
4. 1
2
5. Jumlah program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
Keberadaan Standard Operating Prosedure
JENIS DATA (th 2011)
6.
7.
CAPAIAN KINERJA 8.
KET 9.
Jumlah program nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program nasional X 100 %
1. Urusan Perencanaan Pembangunan 1 : 2 X 100 % = 50 % 2. Urusan Kependudukaan dan Catatan Sipil 1 : 2 X 100 % = 3. Peemberdayaan perempuaan dan perlindungan anak 1 : 2 X 100 % = 4. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1 : 2 X 100 % = 5. Urusan OTDA, Pum, Adm Keu D , P D, Kepeg dan sandi 1 : 2 X 100 % =
-
Prog pentaan Adm kependudukan
-
Prog.Pemeliharaan Kamtibmas Prog. P Kap Proff SDAprt Prog. Peningk. Kap Keuda Prog. Peningk. Kebrdyaan masy Pedesaan
-
6. Urusan Pemberdayaan masyarakat Desa 1 : 2 X 100 % = 7. Urusan Statistik 1 : 2 X 100 % = Tidak AdA
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2011
28
10. 11. No 1. 2
ASPEK 2. KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
FOKUS 3. Jumlah Perda yang harus dilaksanakaan SKPD menurut PERMEN
NO 4.
IKK 5. Rasio struktur jabatan eselo nering yang terisi
RUMUSAN PERHITUNGAN
JENIS DATA (th 2011)
6.
7.
12. Pemberdayaan perempuaan dan perlindungan anak 0 : 2 X 100 % = 13. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1 : 2 X 100 % =
-
14. Urusan OTDA, Pum, Adm Keu D , P D, Kepeg dan sandi 3: 2 X 100 % =
-
15. Urusan Pemberdayaan masyarakat Desa 10 : 2 X 100 % = 16. Urusan Statistik 0 : 2 X 100 % =
PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
KET 9.
Jumlah Perda pelaksanaan Perda yang ada dibagi jumlah Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen x 100% 1 Urusan Perencanaan Pembangunan 0 : 2 X 100 % = 2 Urusan Kependudukaan dan Catatan Sipil 3 : 2 X 100 % = -
3
CAPAIAN KINERJA 8.
Jumlah jabatan yang ada ( yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100% 1 Urusan Perencanaan Pembangunan 2: 9 X 100 % = 100% 2 Urusan Kependudukaan dan Catatan Sipil 1: 9 X 100 % = 100% Peemberdayaan perempuaan dan perlindungan anak 3 1: 9 X 100 % = 100% 4 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1: 9 X 100 % = 100% 5 Urusan OTDA, Pum, Adm Keu D , P D, Kepeg dan sandi 3: 9 X 100 % = 100% Urusan Pemberdayaan masyarakat Desa 6 0: 9 X 100 % = 0% 7 Urusan Statistik 0: 9 X 100 % =
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2011
-
Perda No. 7 / 2009 ttg Penyelengg. Pendaftaran Penduduk dan Capil Perda No.8 / ttg Ijin Retribusi Pelayanan Dok Kependudukan
Perda No. 12 / 2002 ttg Ijin Gangguan; Perda No. 8 / 2007 ttg P3 Minuman Beralkohol Perda No. 1 / 1990 ttg IMB, No. 19 / 2001 ttg IPPT dan No. 9 / 2002 ttg Pengelolaan Parkir Perda no. 6,7,8,10 / 2000; no. 9 / 2003, 2,3,4,5 / 2004 dan No. 1 / 2007
-
Perbup no. 51 / 2009 ttg SOTK Kecamatan
28
4
PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dlm menyelenggarakan tugas SKPD
5
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD
Keberadaan jabatan fung sional dalam struktur SKPD
Tidak ada jabatan fungsional
Data Nominatif Pegawai
Rasio PNS Kab. Sleman
Jumlah PNS SKPD terhadap total PNS Kabupaten 1. Urusan Perencanaan Pembangunan 2: 13.000 X 100 % = 4 Urusan Kependudukaan dan Catatan Sipil 4: 13.000 X 100 % = 5 Peemberdayaan perempuaan dan perlindungan anak 3: 13.000 X 100 % = Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 6 4: 13.000 X 100 % = 7 Urusan OTDA, Pum, Adm Keu D , P D, Kepeg dan sandi 29: 13.000 X 100 % = Urusan Pemberdayaan masyarakat Desa 8 6: 13.000 X 100 % = 9 Urusan Statistik 4: 13.000 X 100 % =
Data Nominatif Pegawai
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan d i SKPD
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100 %
Data Nominatif Pegawai
9 : 9 x 100 % = 100 % =
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100 % 9 : 9 x 100 % = 100 % Dokumen perencanaan SKPD 1. Urusan Perencanaan Pembangunan 2. Urusan Kependudukaan dan Catatan Sipil 3. Peemberdayaan perempuaan dan perlindungan anak 4. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 5. Urusan OTDA, Pum, Adm Keu D , P D, Kepeg dan sandi
6. 7.
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2011
1. 2. 3. 4.
Renstra Kec. Turi 2010 – 2015 Renja Kec.Turi 2012 RKA Kec.Turi 2012 DPA Kec.Turi 2012 5. DPPA Kec.Turi 2012
Urusan Pemberdayaan masyarakat Desa Urusan Statistik
28
Sinkronisasi program RENJA SKPD dengan Program RKPD
Jumlah program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah program yang tidak terakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalan RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% 1. Urusan Perencanaan Pembangunan : 2 X 100 % = 1 2. Urusan Kependudukaan dan Catatan Sipil 1 : 2 X 100 % = 3. Peemberdayaan perempuaan dan perlindungan anak 1 : 2 X 100 % = 4. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1 : 2 X 100 % = 5. Urusan OTDA, Pum, Adm Keu D , P D, Kepeg dan sandi : 2 X 100 % = 1 6. Urusan Pemberdayaan masyarakat Desa 1 : 2 X 100 % = 7. Urusan Statistik : 2 X 100 % =
Renja Kec.Turi
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100 %
Renja Kec.Turi
1 2 3 4 5 6 7
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Urusan Perencanaan Pembangunan 2: 2 X 100 % = Urusan Kependudukaan dan Catatan Sipil 2: 2 X 100 % = Peemberdayaan perempuaan dan perlindungan anak 1: 2 X 100 % = Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 2: 2 X 100 % = Urusan OTDA, Pum, Adm Keu D , P D, Kepeg dan sandi 8: 2 X 100 % = Urusan Pemberdayaan masyarakat Desa 3: 2 X 100 % = Urusan Statistik 2: 2 X 100 % =
Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100 % 1. 2. 3. 4.
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2011
Renja Kec.Turi
Urusan Perencanaan Pembangunan 1 : 2 X 100 % = Urusan Kependudukaan dan Catatan Sipil 1 : 2 X 100 % = Peemberdayaan perempuaan dan perlindungan anak : 2 X 100 % = 1 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1 : 2 X 100 % =
28
5. 6. 7.
6
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi Anggaran
Anggaran SKPD tehadap total belanja APBD
Besarnya belanja modal
Belanja modal terhadap total belanja SKPD(realisasi)
Alokasi anggaran SKPD dibagi tital APBD x 100 % 1 Urusan Perencanaan Pembangunan a. : 2 X 100 % = 2 Urusan Kependudukaan dan Catatan Sipil a. : 2 X 100 % = 3 Peemberdayaan perempuaan dan perlindungan anak a. : 2 X 100 % = 4 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a. : 2 X 100 % = 5 Urusan OTDA, Pum, Adm Keu D , P D, Kepeg dan sandi a. : 2 X 100 % = 6 Urusan Pemberdayaan masyarakat Desa a. : 2 X 100 % = 7 Urusan Statistik a. : 2 X 100 % = Belanja modal dibagi belanja SKPD x 100% 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang
Urusan OTDA, Pum, Adm Keu D , P D, Kepeg dan sandi 1 : 2 X 100 % = Urusan Pemberdayaan masyarakat Desa 1 : 2 X 100 % = Urusan Statistik : 2 X 100 % =
DPA 2011
Laporan keuangan 2012
Urusan Perencanaan Pembangunan 1 : 2 X 100 % = Urusan Kependudukaan dan Catatan Sipil 1 : 2 X 100 % = Peemberdayaan perempuaan dan perlindungan anak 1 : 2 X 100 % = Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1 : 2 X 100 % = Urusan OTDA, Pum, Adm Keu D , P D, Kepeg dan sandi 1 : 2 X 100 % = Urusan Pemberdayaan masyarakat Desa 1 : 2 X 100 % = Urusan Statistik : 2 X 100 % =
Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasaa SKPD x 100% 1.
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2011
Urusan Perencanaan Pembangunan 1 : 2 X 100 % =
28
dan jasa ( realisasi)
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Besaran belanja pemeliharaan
Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD x 100 % 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Laporan keuangan SKPD
Keberadaan laporan keuangan SKPD ( Neraca, Calk)
Urusan Kependudukaan dan Catatan Sipil 1 : 2 X 100 % = Peemberdayaan perempuaan dan perlindungan anak 1 : 2 X 100 % = Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri : 2 X 100 % = 1 Urusan OTDA, Pum, Adm Keu D , P D, Kepeg dan sandi 1 : 2 X 100 % = Urusan Pemberdayaan masyarakat Desa 1 : 2 X 100 % = Urusan Statistik : 2 X 100 % =
Urusan Perencanaan Pembangunan 1 : 2 X 100 % = Urusan Kependudukaan dan Catatan Sipil 1 : 2 X 100 % = Peemberdayaan perempuaan dan perlindungan anak 1 : 2 X 100 % = Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1 : 2 X 100 % = Urusan OTDA, Pum, Adm Keu D , P D, Kepeg dan sandi 1 : 2 X 100 % = Urusan Pemberdayaan masyarakat Desa 1 : 2 X 100 % = Urusan Statistik : 2 X 100 % =
Ada tidak ada laporan kkeuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2011
1.
Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Kependudukaan dan Catatan Sipil Peemberdayaan perempuaan dan perlindungan anak Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Urusan OTDA, Pum, Adm Keu D , P D, Kepeg dan sandi Urusan Pemberdayaan masyarakat Desa Urusan Statistik
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Form Validasi Form Rekapitulasi LKKR Laporan pajak Form 24 Jurnal Buku Besar Neraca saldo Kertas kerja Neraca saldo Surplus - defisit
28
7
8
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Manajemen asset SKPD
Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada tau tidaknya inventarisasi barang atau asset SKPD 1 Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan Kependudukaan dan Catatan Sipil 2 3 Peemberdayaan perempuaan dan perlindungan anak 4 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 5 Urusan OTDA, Pum, Adm Keu D , P D, Kepeg dan sandi 6 Urusan Pemberdayaan masyarakat Desa 7 Urusan Statistik
Penggunaan asset SKPD
Jumlah yang tidak digunakan
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPDx100% 1. Urusan Perencanaan Pembangunan 1 : 2 X 100 % = 2. Urusan Kependudukaan dan Catatan Sipil 1 : 2 X 100 % = 3. Peemberdayaan perempuaan dan perlindungan anak 1 : 2 X 100 % = 4. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1 : 2 X 100 % = 5. Urusan OTDA, Pum, Adm Keu D , P D, Kepeg dan sandi 1 : 2 X 100 % = 6. Urusan Pemberdayaan masyarakat Desa 1 : 2 X 100 % = 7. Urusan Statistik : 2 X 100 % =
Bentuk-bentuk fasilitas prasarana partisipasi masyarakat
Jumlah fasilitas/prasara na informasi : Papan nama Pos pengaduan Pengumuman di media masa
Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi 1 Urusan Perencanaan Pembangunan 2 Urusan Kependudukaan dan Catatan Sipil 3 Peemberdayaan perempuaan dan perlindungan anak 4 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 5 Urusan OTDA, Pum, Adm Keu D , P D, Kepeg dan sandi 6 Urusan Pemberdayaan masyarakat Desa 7 Urusan Statistik
1. Papan Pengumuman 6 buah 2. Kotak Saran 1 Buah 3. Web site
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
Keberadaan survey kepuasan masyarakat
Ada atau tidaknya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 1. Urusan Perencanaan Pembangunan 2. Urusan Kependudukaan dan Catatan Sipil 3. Peemberdayaan perempuaan dan perlindungan anak 4. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 5. Urusan OTDA, Pum, Adm Keu D , P D, Kepeg dan sandi 6. Urusan Pemberdayaan masyarakat Desa
Tidak ada
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2011
Buku Inventaris barang
ada
Tidak adaa
28
7.
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2011
Urusan Statistik
28
PENGUKURAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2012 KECAMATAN TURI Program No
Kegiatan Indikator
Uraian
Sekretariat Pelayanan Administrasi 1 Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
% Capaian Satuan
Rencana
Realisasi
Kinerja
Masukan: - Dana
Rp
- SDM
orang
4.700.000
4.700.000
100%
10
10
100%
1.500
1682
18.000.000
11.501.137
orang
2
2
bulan
12
12
100%
7.800.000
7.800.000
100%
Keluaran: -Frekuensi layanan surat-menyurat
buah
112,3%
Hasil: - Indeks kepuasan terhadap layanan surat menyurat 2
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan
Masukan:
- Dana - SDM
Rp
64% 100%
Keluaran: - Pembayaran langganan listrik, telepon, air dan media cetak Hasil: Efektifitas pelayanan umum meningkat
3
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Masukan: - Dana
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2011
Rp
28
- SDM
orang
4
4
100%
12
12
100%
Keluaran: Pembayaran pengelola anggaran/bendahara Hasil: Terpenuhinya pembayaran pengelola anggaran 4
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Masukan: - Dana
Rp
6.500.000
6.500.000
100%
- SDM
orang
1
1
100%
bulan
12
12
100%
8.000.000
8.000.000
100%
Keluaran: -Frekuensi pelayanan kebersihan kantor terpenuhi - Pembayaran jasa petugas kebersihan kantor Hasil: Kebersihan kantor meningkat 5
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Masukan: - Dana
Rp
- SDM
orang
2
2
100%
- Jumlah peralatan kantor yang dipelihara - Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara
unit
6
6
100%
unit
3
3
100%
- Jumlah komputer yang dipelihara
unit
8
8
100%
7.500.000
100%
Keluaran:
Hasil: Indeks kepuasan pegawai terhadap peralatan dan perlengkapan kantor 6
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan alat tulis kantor
Masukan: - Dana
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2011
Rp
7.500.000
28
- SDM
orang
2
2
100%
jenis
20
20
100%
5.000.000
5.000.000
100%
Keluaran: Alat tulis kantor Hasil: Kebutuhan ATK terpenuhi 7
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Masukan:
- Dana
Rp
- SDM
orang
2
2
100%
jenis
15
15
100%
3.000.000
3.000.000
100%
1
1
100%
8
8
100%
5.800.000
5.800.000
100%
2
2
100%
kali
18
18
100%
Rp
4.000.000
4.000.000
100%
Keluaran: Barang cetakan, foto copy Hasil: Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan terpenuhi Pelayanan Administrasi Perkantoran
8
Penyediaan komponen instalasi
Masukan: - Dana
listrik/penerangan
- SDM
bangunan kantor
Keluaran: Instalasi listrik
Rp orang
unit
Hasil: Kebutuhan instalasi listrik terpenuhi
9.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan makanan dan minuman rapat
Masukan: - Dana
Rp
- SDM
orang
Keluaran: Makanan dan minuman rapat, tamu Hasil: Terfasilitasinya makanan dan minuman rapat 10.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rapat – rapat koordinasi dan
Masukan: - Dana
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2011
28
konsultasi
- SDM
orang
2
2
100%
kali
6
6
100%
Masukan: - Dana
Rp
7.200.000
7.200.000
100%
- SDM
orang
1
1
100%
kali
12
12
100%
10.500.000
10.500.000
100%
Keluaran: Mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi Hasil: Terpenuhinya kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi 11.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa Keamanan kantor
Keluaran: Pembayaran petugas keamanan Hasil: Keamanan kantor terjaga 12.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pengelolaan dokumen
Masukan:
SKPD
- Dana
Rp
- SDM
orang
10
10
100%
bulan
12
12
100%
1500 1400
1500 1400
100% 100%
8.560.000
8.560.000
100%
Keluaran: Frekuensi pelayanan arsip dan perpustakaan /dokumen SKPD Jumlah arsip aktif yang dikelola Jumlah arsip in aktif yang dikelola
13
Peningkatan sarana dan prasarana kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
lembar lembar
Hasil: Pengelolaan SKPB di Kecamatan meningkat Kecepatan pencarian dokumen / arsip Masukan: - Dana
Rp
- SDM
orang
2
2
100%
unit
2
2
100%
Keluaran: Jumlah gedung yang dipelihara Hasil:
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2011
28
Indeks kepuasan pegawai terhadap peralatan dan perlengkapan kantor 14
Peningkatan sarana dan
Pemeliharaan
Masukan:
prasarana kantor
rutin/berkala
- Dana
Rp
kendaraan
- SDM
orang
dinas/operasional
Keluaran:
60.370.000
59.074.800
98%
11
11
100%
- Kendaraan roda empat
unit
1
1
100%
- Kendaraan roda dua
unit
11
9
82%
10.700.000
10.700.000
100%
9
9
100%
Hasil: Indeks kepuasan pegawai terhadap peralatan dan perlengkapan kantor 15
Peningkatan Kapasitas
Pengkajian
Masukan:
Sumber Daya Aparatur
kompetensi
- Dana
Rp
kepegawaian
- SDM
orang
Keluaran: - Pengelolaan kepegawaian
kali
35
35
100%
- Pembinaan pegawai
kali
12
12
100%
9.500.000
100%
Hasil: - Indeks Kepuasan pegawai atas pelayanan kepegawaian - Ketaatan dan kedisiplinan meningkat
16
Peningkatan pengembangan sistem, pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Masukan: - Dana
Rp
- SDM
orang
10
10
100%
- Jumlah laporan bulanan
eks
12
12
100%
- Jumlah laporan tahunan
eks
1
1
100%
- LAKIP
eks
9.500.000
Keluaran:
Hasil:
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2011
28
- Laporan capaian kinerja tersusun tepat waktu - Laporan ikhtisar SKPD
17
Peningkatan pelaporan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan
,
Masukan:
keuangan dan
- Dana
realisasi keuangan
- SDM
Rp
9.200.000
9.066.000
99%
orang
10
10
100%
- Jumlah laporan keuangan
eks
12
12
100%
- Realisasi anggaran
eks
10
10
100%
9.000.000
9.000.000
100%
Keluaran:
Hasil: - Ketepatan waktu penyampaian laporan - Kebenaran penyusunan laporan 18
Peningkatan, pelaporan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan
Masukan:
perencanaan kerja
- Dana
Rp
SKPD
- SDM
orang
18
18
100%
- Dokumen perencanaan kerja SKPD
eks
15
15
100%
- RKA SKPD
eks
15
15
100%
- Dokumen Renstra
eks
5
5
100%
- Dana
Rp
13.440.000
13.440.000
1000%
- SDM
orang
12
12
100%
kali kali kali
12 12 4
12 12 4
100% 100% 100%
Keluaran:
Hasil: Pelaksanaan sesuai perencanaan 19
Peningkatan kualitas pelayanan publik
Rapat koordinasi pimpinan kecamatan
Masukan:
Keluaran: - Koordinasi pimpinan kecamatan - Frekwensi koordinasi pimpinan instansi - Frekwensi koordinasi pemerintahan Seksi Ketenraman dan Ketertiban
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2011
28
20
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
Masukan: - Dana
Rp
- SDM
orang
10.700.000
10.416.000
97%
9
9
100%
Keluaran: - Jumlah linmas yang dibina
orang
50
50
100%
- Jumlah poskamling yang dipantau
unit
10
10
100%
Hasil: - Ketrampilan Linmas meningkat 21
Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan tindak kriminal
Pengamanan wilayah, patroli terpadu dan piket kantor
Masukan: - Dana
Rp
13.200.000
12.983.000
98%
- SDM
orang
13
13
100%
- Frekuensi Posko Siaga Trantib disiagakan
kali jam
28 24
28 24
100% 100%
- Laporan tindak kriminal
eks
24
24
100%
- Dana
Rp
18.500.000
18.500.000
100%
- SDM
orang
70
70
100%
kali
9
9
100%
kali
3
3
100%
orang
80
80
100%
kali
10
10
100%
Keluaran: - Frekuensi patroli terpadu dilaksanakan
Hasil: Kondisi wilayah aman dan tertib
22
Pengembangan wawasan kebangsaan
Implementasi wawasan kebangsaan
Masukan:
Keluaran: - Frekuensi upacara tanggal 17 dilaksanakan - Frekuensi upacara hari besar dilaksanakan - Jumlah petugas Paskibraka yang ikut serta sarasehan - Frekuensi latihan Paskibraka dilaksanakan
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2011
28
Hasil: Wawasan kebangsaan 23
Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Antisipasi penanggulangan bencana alam
Masukan:
- Dana
Rp
- SDM
orang
12.500.000
12.307.000
98%
11
11
100%
Keluaran: - Data kegiatan FKDM desa
eks
6
6
100%
- Data wilayah rawan bencana
eks
3
3
100%
kali
3
3
100%
- Dana
Rp
9.200.000
8.874.000
94%
- SDM
orang
13
13
100%
bh
6
6
100%
- dana
Rp
11.700.000
11.5660.000
99%
- SDM
Orang
10
10
100%
kali
75
75
100%
- Frekuensi pertemuan FKDM kecamatan
Hasil: Penataan Per UU an 25
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan
Kapasitas kelembagaan FKDM meningkat Masukan:
Keluaran: jumlah per UU an yang disosialisasikan Hasil: Berkurangnya tingkat pelanggaran perda Seksi Kesejahteraan Masyarakat Penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan gender 26 dan anak
Fasilitasi pemberdayaan perempuan dan PKK
Masukan:
Keluaran: Frekwensi pembinaan Hasil:
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2011
28
Peran serta perempuan dalam mewujudkan keluarga sejahtera meningkat 27
Peningkatan kualitas pelayanan publik
Pembinaan Pendidikan dan Olah raga Masyarakat
Masukan: - Dana
Rp
- SDM
10.700.000
10.700.000
100%
orang
8
8
100%
kali
6
6
100%
Keluaran: - Frekuensi pembinaan organisasi kepemudaan Hasil: - Kualitas koordinasi kegiatan organisasi kepemudaan dan olah raga meningkat
28
Peningkatan kualitas pelayanan publik
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang sosial budaya
Masukan:
- Dana
Rp
12.200.000
100%
- SDM
orang
8
8
100%
kali
4
4
100%
kali
3
3
100%
kali
4
4
100%
6
6
12.200.000
Keluaran: - Frekuensi koordinasi kegiatan Ormas dan kelompok keagamaan - Frekuensi komunikasi antar umat beragama - Frekuensi koordinasi pelayanan dan rehabilitasi kesra - Frekuensi koordinasi penanggulangan Napza
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2011
kali
100%
28
- Frekuensi koordinasi pembinaan organisasi kepemudaan
kali
6
6
100%
kali
3
3
100%
- Dana
Rp
25.000.000
25.000.000
100%
- SDM
orang
10
10
100%
kelompok
50
50
100%
4
4
100%
10
10
100%
12
12
100%
kegiatan
4
4
100%
kegiatan
3
3
100%
- Frekuensi Monev pelayanan KB Hasil: - Kualitas koordinasi kegiatan keagamaan masyarakat meningkat - Kualitas koordinasi kegiatan komunikasi meningkat - Kualitas koordinasi kegiatan pelayanan dan rehabilitasi kesra meningkat - Kualitas koordinasi kegiatan penanggulangan NAPZA meningkat - Kualitas koordinasi kegiatan organisasi kepemudaan dan olah raga meningkat - Kualitas pelayanan KB meningkat
29
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa
Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang sosial
Masukan:
Keluaran: - Jumlah kelompok perempuan dan perlindungan anak yang difasilitasi pemberdayaannya - Data dan laporan penanggulangan kemiskinan Koordinasi monitoring penanggulangan kemiskinan - Fasilitasi TK.PK kecamatan - Jumlah kegiatan peningkatan pendidikan non formal yang difasilitasi - Jumlah kegiatan UKS,pencegahan penyakit dan pelaksanaan imunisasi yang difasilitasi
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2011
eks
bln
28
Hasil: - Data yang disampaikan akurat dan otentik -Koordinasi penanggulangan kemiskinan meningkat - Kualitas kegiatan pemberdayaan perempuan dalam peningkatan pendapatan keluarga meningkat - Peran serta masyarakat dalam pendidikan formal meningkat - Kesadaran kader dalam menjaga kebersihan dan kesehatan masyarakat meningkat
30
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa
Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat bidang budaya
Masukan:
- Dana
Rp
- SDM
11.700.000
11.700.000
100%
orang
10
10
100%
jenis
9
9
100%
jenis
9
9
50.000.000
49.555.000
Keluaran: - Jumlah kegiatan pelestarian adat dan budaya yang difasilitasi - Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan seni tradisional yang difasilitasi Hasil: - Kelestarian kebudayaan dan prestasi - Kesenian daerah meningkat Seksi Pelayanan Umum Penataan Administrasi 31 Kependudukan
Pelayanan umum dan administrasi kependudukan
Masukan: - Dana
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2011
Rp
99%
28
- SDM
10
10
100%
buah
12.000
12.495
104%
buah
6.000
4.546
76%
6.800.000
6.680.000
98%
Orang
Keluaran: - Jumlah KTP yang diproses max 2 hari - Jumlah KK yang diproses max 2 hari Hasil: - Pelayanan publik dalam bidang kependudukan meningkat
32
Penataan Administrasi Kependudukan
Pemutakhiran data kependudukan melalui SAK/SIAK
Masukan:
- Dana
Rp
- SDM
orang
8
8
100%
kali
1
1
100%
- Dana
Rp Orang
5.000.000 10
4.883.000 10
98%
- SDM
100%
12
12
100%
Keluaran: - Frekwensi kependudukan di verifikasi Hasil: - Validalitas data kependudukan pada SIAK meningkat 33
Peningkatan kualitas pelayanan publik
Pelayanan perijinan
Masukan:
Keluaran: - Jumlah pelayanan perijinan yang difasilitasi
bln
Hasil: - Kualitas pelayanan meningkat
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2011
28
Seksi Perekonomian dan Pembangunan 34
Perencanaan Pembangunan Daerah
Musyawarah perencanaan pembangunan dan pengendalian pembangunan kecamatan
Masukan:
- Dana - SDM
Rp orang
14.000.000 10
14.000.000 10
10
10
100% 100%
Keluaran: - Dokumen hasil kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan - Dokumen hasil pengendalian pembangunan desa dan kecamatan
eks
100% eks
10
10
9.000.000 9
9.000.000 9
100%
4
4
100%
10.200.000 10
10.200.000 10
100%
100%
Hasil: - Peran serta masyarakat dalam perencanaan meningkat - Peran serta masyarakat dalam pengendalian pembangunan meningkat 35
Peningkatan kualitas pelayanan publik
Fasilitasi lomba antar wilayah
Masukan: - Dana
Rp
- SDM
orang
100%
Keluaran: - Banyak lomba antar wilayah yang difasilitasi
kali
Hasil: - Prestasi dalam lomba antar wilayah meningkat 36
Peningkatan kualitas pelayanan publik
Koordinasi /monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang fisik
Masukan:
- Dana - SDM
Rp orang
100%
Keluaran:
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2011
28
- Frekuensi koordinasi monitoring pengendalian perubahan pemanfaatan tanah
kali
6
6
100%
- Dana
Rp
8.700.000
8.700.000
100%
- SDM
orang
7
7
100%
kali
4
4
100%
kali
4
4
100%
- Dana
Rp
21.800.000
21.800.000
100%
- SDM
orang
11
11
100%
kali
6
6
100%
kali
8
8
100%
Hasil: Tertib penggunaan tanah hak milik
37
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat bidang fisik (GR)
Masukan:
Keluaran: - Frekuensi kegiatan gotong royong masyarakat desa difasilitasi - Frekuensi kegiatan pelaksanaan pembangunan kecamatan difasilitasi Hasil: - Peran serta masyarakat dalam membangun desa meningkat - Peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan meningkat
39
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi
Masukan:
Keluaran: - Frekuensi kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat difasilitasi - Frekuensi kegiatan pameran potensi daerah dan pasar murah difasilitasi
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2011
28
- Frekuensi kegiatan pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan difasilitasi - Frekuensi kegiatan pendampingan PNPM Mandiri Pedesaan difasilitasi
kali
4
4
100%
desa
4
4
100%
8.200.000
8.200.000
100%
Hasil: - Meningkatnya fasilitas kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat - Peran serta IKM dalam pameran potensi daerah meningkat - Peran serta masyarakat dalam menyukseskan PNPM dalam rangka pengentasan kemiskinan - Kemampuan warga miskin untuk hidup lebih layak meningkat 40
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
Fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang lingkungan hidup (LH)
Masukan:
- Dana
Rp
- SDM
orang
8
8
100%
kali
4
4
100%
kali
4
4
100%
Keluaran: - Frekuensi kegiatan koord, monev pengelolaan sampah dan limbah - Frekuensi pengendalian, penyelesaian masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup difasilitasi Hasil: - Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah meningkat - Peran serta dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup - Tersedianya data sebagai bahan laporan bidang lingkungan hidup
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2011
28
41
Pengembangan data dan informasi/ statistik daerah
Penyusunan profil desa
Masukan:
- Dana
5.200.000
5.200.000
100%
orang
10
10
100%
eks
10
10
100%
- Dana
Rp
8.800.000
8.800.000
100%
- SDM
orang
10
10
100%
desa
4
4
100%
- SDM
Rp
Keluaran: - Data profil desa Hasil: - Data profil desa tersusun tepat waktu, akurat dan outentik
42
Seksi Pemerintahan Peningkatan administrasi pemerintahan
Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa
Masukan:
Keluaran: - Penyusunan siklus tahunan desa yang dimonitor dan dibina -Administrasi keuangan dan kekayaan desa yang dibina dan dievaluasi
desa
4
4
100%
-Pengelolaan ADD yang di dampingi
desa
4
4
100%
-Data Inventarisasi TKD dan SG
eks
4
4
100%
Hasil: - Siklus tahunan desa tersusun sesuai peraturan yang berlaku dan tepat waktu -Tertib administrasi keuangan dan kekayaan desa meningkat -Tertib administrasi pengelolaan ADD meningkat - Tertib administrasi TKD dan SG meningkat
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2011
28
43
Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
Masukan: - Dana - SDM
Rp
10.200.000
10.200.000
100%
orang
10
10
100%
desa
4
4
100%
8.700.000
8.700.000
100%
10
100%
Keluaran: - Jumlah BPD yang dibina Hasil: - Kapasitas aparatur pemerintah desa meningkat 44
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa
Masukan: - Dana - SDM
Rp orang
10
Keluaran: - Frekuensi pembinaan perangkat desa - Frekuensi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa
kali
4
4
100%
kali
4
4
100%
Rp
4.600.000
4.600.000
100%
9
9
100%
10
10
100%
Hasil: - Kapasitas aparatur pemerintah desa meningkat 45
Pengembangan data dan informasi/statistik daerah
Penyusunan monografi kecamatan
Masukan: - Dana - SDM
orang
Keluaran: - Data monografi kecamatan
eks
Hasil: - Data monografi tersusun tepat waktu, akurat dan otentik
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KECAMATAN TURI TAHUN 2011
28