LAPORAN DANA DEKONSENTRASI SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2015 No
Nomor DIPA
1
2
Fungsi/SubFungsi/Program/Kegiatan/Keluaran(Output)
01 SP DIPA-
I 024.01.3.2900
01.01
04/2014
024.01.01
1
2034
2034.013
2
2035
2035.015
3 Pelayanan Umum Lembaga Eksekutif dan Legeslatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, Serta Urusan Luar Negeri
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementrian Kesehatan
Anggaran (Rp. 000) No. Loan PHLN 4 5
PNBP 6
Rupiah Murni 7 3,219,646,000
Total 8=5+6+7 3,219,646,000
3,219,646,000
3,219,646,000
3,219,646,000
3,219,646,000
Bobot 9
0.1
Rencana Keg 10
8
Realisasi Keg 11
9
Penyerapan (Rp) S 12
1,835,271,000
Penyerapan (%) R 13
2,487,731,490
S 14
R 15
57.00
IKU Program 16
Hasil (OutCome) Program/Indikator Kinerja Kegiatan Narasi 17
Satuan (unit) 18
S 19
R 20
Kode Satker 21
01. Jumlah Kab/kota yang Mempunyai Kemampuan Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana 77.27 02. Persenatase (%) Rumah Tangga yang Melaksanakan Perilaku hidup Bersih dan Sehat (Phbs)
Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Manajemen Kementrian Kesehatan
55.03
62.61
01. Persentase (%) Pemenuhan Kebutuhan SDM Aparatur (Pns dan Ptt) 02. Persentase (%) Penyelesaian administrasi Kepegawaian tepat waktu. 03. Persentase (%) Produk Administrasi Kepegawaian yang di kelola melalui sistem layanan kepegawaian. 04. Persentase (%) Pegawai yang menerima reward. 05. Persentase (%) Pegawai yang menerima Panishment. 06. Tersedianya sistem Rekruitmen yang transparan. 07. Penetapan tenaga kesehatan strategis tenaga kesehatan terutama dokter, Bidan dan Perawat di daerah daerah sesuai kebutuhan terutama di daerah bermasalah kesehatan (DBK) dan daerah terpencil perbatasan.
88.95
83.05
89
83
47.40
24.83
47
25
Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kementrian Kesehatan
91,921,000
91,921,000
0.0
3
2
81,761,000
86,504,600
88.95
94.11
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Kepegawaian
91,921,000
91,921,000
1
89
83
81,761,000
86,504,600
89
94
Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
172,447,000
172,447,000
0.1
3
1
81,741,000
164,092,000
47.40
95.16
Laporan Kegiatan Dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Negara
172,447,000
172,447,000
1.0
47
25
81,741,000
164,092,000
47
95
1029 Tenaga
01. Jumlah Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan untuk mencapai wajar tanpa pengecualian (Wtp) 02. Persentase (%) Pengadaan menggunakan E-Procurement
5 Laporan
290004
Instansi Penanggungjawab 22
Dinas Kesehatan Provinsi Banten
Lokasi 23
Serang
290451 BAPPEDA Kab. Tangerang
No
Nomor DIPA
Fungsi/SubFungsi/Program/Kegiatan/Keluaran(Output)
1
2
3
3
5
6
No. Loan PHLN 4 5
PNBP 6
Rupiah Murni 7
Total 8=5+6+7
Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
491,804,000
491,804,000
Dokumen Hasil koordinasi/konsultasi pusat dan daerah [Base Line]
491,804,000
491,804,000
2037
Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji
63,950,000
63,950,000
2037.002
Laporan Kegiatan dan Pembinaan [Base Line]
63,950,000
63,950,000
2036
2036.014
4
Anggaran (Rp. 000)
Bobot 9
0.2
Rencana Keg 10
Realisasi Keg 11
Penyerapan (Rp) S 12
Penyerapan (%) R 13
S 14
R 15
15
15
471,124,000
487,028,300
95.80
99.03
96
95
471,124,000
487,028,300
96
99
0.0
1
1
45,275,000
49,983,090
71
78
1
71
63
45,275,000
49,983,090
71
78
1.0
2038
Pengolahan Data dan Informasi Kesehatan
143,670,000
143,670,000
0.0
2
2
143,670,000
142,090,000
100.00
98.90
2038.001
Pegawai Terlatih Dan Penguatan Sdm [Base Line]
80,070,000
80,070,000
1
56
56
80,070,000
78,790,000
100
98
2038.014
Paket Data dan Informasi Kesehatan [Base Line]
63,600,000
63,600,000
-
-
63,600,000
63,300,000
2043
2043.012
Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
573,204,000
573,204,000
0.2
11
14
339,978,000
500,158,000
59.31
87.26
Provinsi Melaksanakan Kegiatan Pembiayaan Dan Jaminan Kesehatan
573,204,000
573,204,000
1
59
77
339,978,000
500,158,000
59
87
IKU Program 16
Hasil (OutCome) Program/Indikator Kinerja Kegiatan Narasi 17
Satuan (unit) 18
S 19
R 20
95.80
95.29
96
95
70.80
63.07
71
63
55.73
55.73
20 Orang
100
100
1 Paket
100
82
59.31
76.52
59
76.52
01. Jumlah Dokumen Kebijakan Strategis dalam pembangunan Kesehatan. 02. Jumlah Dokumen Perencanaan yang di hasilkan. 03. Jumlah Dokumen Anggaran yang dihasilkan. 04. Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi yang di Hasilkan. 05. Jumlah Dokumen Kesepakatan Rakerkesnas yang Dihasilkan. 06. Persentase (%) Penetapan Sakip, Renstra, Penilaian Kinerja, Kontrak Kinerja, Pengendalian. 15 Dokumen
1 laporan
01. Persentase (%) Ketersediaan Profil Kesehatan Nasional, Provinsi dan Kab/Kota Per Tahun 02. Persenatsae (%) Provinsi Kab dan Kota yang memiliki bank data Kesehatan. 03. Persentase (%) Kab/Kota yang data kesehatan terpilah menurut jenis kelamin.
01. Persentase (%) Penduduk (Termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki Jaminan Kesehatan. 02. Tersedianya Data Nha setiap tahun. 03. Jumlah Kab/Kota Mulai Melaksanakan Dha. 04. Jumlah Provinsi Mulai Melaksanakan Pha. 05. Jumlah kebijakan teknis pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat. 06. Jenis perhitungan kebutuhan biaya pelayanan kesehatan prioritas yang di kembangkan. 07. Jumlah ketersediaan data kebutuhan biaya pelayanan kesehatan perioritas. 08. Jumlah Data Pha yang tersedia. 09. Jumlah data Dha yang tersedia. 1 Provinsi
Kode Satker
Instansi Penanggungjawab
Lokasi
21
22
23
No
Nomor DIPA
Fungsi/SubFungsi/Program/Kegiatan/Keluaran(Output)
1
2
3
7
No. Loan PHLN 4 5
PNBP 6
Rupiah Murni 7
Total 8=5+6+7
Bobot 9
Rencana Keg 10
Realisasi Keg 11
Penyerapan (Rp) S 12
Penyerapan (%) R 13
S 14
R 15
IKU Program 16
Hasil (OutCome) Program/Indikator Kinerja Kegiatan Narasi 17
Satuan (unit) 18
01. Persentase (%) Rumah Tangga yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Phbs) 02. Persentase Desa Siaga Aktif 03. Persentase (%) Sekolah Dasar yang Mempromosikan Kesehatan 04. Jumlah Kebijakan Teknis Promosi Kesehatan yang terintegrasi dalam upaya pencapayan tujuan pembangunan Kesehatan. 05. Jumlah Kab/Kota yang Menetapkan kebijakan yang berwawasan Kesehatan
S 19
R 20
39.92
51.65
65
57
-
19
2048
Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
1,682,650,000
1,682,650,000
0.5
21
27
671,722,000
1,057,875,500
39.92
63
2048.016
Dokumen perencanaan program dan anggaran [Base Line]
104,990,000
104,990,000
0.1
4
4
68,350,000
65,960,000
65
63
11 Dokumen
2048.032
Jumlah Kebijakan Publik yang Berwawasan Kesehatan [Base Line]
179,104,000
179,104,000
0.1
-
2
-
34,900,000
-
19
3 Kebijakan
2048.034
jumlah Kelompok Kerja UKBM atau Forum Peduli Kesehatandi Level Provinsi dan Kab/Kota [Base Line]
871,116,000
871,116,000
0.5
32
45
535,230,000
734,730,000
61
84
5 Pokjanal
61
87
2048.035
Jumlah Kemitraan dengan Dunia Usaha/Swasta/INGO dan Pihak Lain [Base Line]
324,766,000
324,766,000
0.2
3
-
48,588,000
112,508,000
3 Mitra
15
-
2048.036
Jumlah Tema Kesehatan dalam Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Masyarakat [Base Line]
202,674,000
202,674,000
0.1
1
1
19,554,000
109,777,500
5 Tema Kesehatan
10
10
-
-
01
SP DIPA-
II 024.03.3.2990
Anggaran (Rp. 000)
01.01
00/2014
024.03.06
Pelayanan Umum
-
-
11,613,424,000
11,613,424,000
-
-
Lembaga Eksekutif dan Legeslatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, Serta Urusan Luar Negeri
-
-
11,613,424,000
11,613,424,000
-
-
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
-
-
11,613,424,000
11,613,424,000
0.5
31
16
10
54
Kode Satker
Instansi Penanggungjawab
Lokasi
21
22
23
290004
7,721,057,000
7,839,908,796
66.48
01. Ibu Bersalin yang di tolong oleh Nakes Terlatih (cakupan Pn) 02. Cakupan Kunjungan 67.51 Neonatal Pertama (Kn 1) 03. Persentase (%) Balita di timbang berat badannya Jumlah Balita di timbang/Balita seluruhnya (D/S).
Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu Bagi Seluruh Masyarakat
63
32
Dinas Kesehatan Provinsi Banten
Serang
No
Nomor DIPA
Fungsi/SubFungsi/Program/Kegiatan/Keluaran(Output)
1
2
3
1
2080
Pembinaan Gizi Masyarakat
Anggaran (Rp. 000) No. Loan PHLN 4 5
PNBP 6
Rupiah Murni 7
Total 8=5+6+7
Bobot 9
Rencana Keg 10
Realisasi Keg 11
Penyerapan (Rp) S 12
Penyerapan (%) R 13
S 14
R 15
IKU Program 16
3,943,735,000
3,943,735,000
0.3
9.2
6
1,288,568,000
1,572,574,000
32.67
39.88
Hasil (OutCome) Program/Indikator Kinerja Kegiatan Narasi 17
Satuan (unit) 18
01. Persentase (%) Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan. 02. Persentase (%) Balita Ditimbang Berat Bandannya (D/S). 03. Persenatse (%) Bayi Usia 06 Bulan Mendapat ASI Eksklusif 04. Cakupan RT yang mengkonsumsi garam beryodium. 05. Persenatse (%) 6-59 Bulan Dapat Kapsul Vitamin A. 06. Persentase (%) Ibu HAmil Mendapat Fe 90 Tablet. 07. Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan Survailans Gizi. 08. Persentase (%) Penyediaan Bufferstock MpASI
S 19
R 20
27.14
18.03
2080.002
Kabupaten/Kota Menyelenggarakan Pembinaan Gizi Masyarakat
861,100,000
861,100,000
0.2
-
-
761,500,000
791,900,000
88.43
91.96
8 kab/Kota
-
-
2080.003
Sdm Yang Ditingkatkan Kapasitas Teknis Dan Atau Manajemen
576,872,000
576,872,000
0.1
15
7
314,876,000
514,372,000
54.58
89.17
135 Orang
100.00
49.30
2080.005
Laporan Kegiatan Sosialisasi, Advokasi, Kampanye/Gerakan Masyarakat Dalam Rangka Pembinaan Gizi
537,404,000
537,404,000
0.1
12
11
188,304,000
242,414,000
35.04
45.11
18 Laporan
91.11
78.68
2080.006
Makanan Tambahan (PMT), Taburia Untuk Ibu Hamil KEK, Bayi dan Balita Gizi Kurang dan Buruk [Base Line]
1,494,780,000
1,494,780,000
0.4
-
-
-
-
-
-
7060 Kg
-
-
2080.007
Buku/Modul [Base Line]
264,000,000
264,000,000
0.1
-
-
-
-
-
-
4400 Buku
-
-
2080.008
Media Promosi [Base Line]
147,074,000
147,074,000
0.0
-
-
-
-
-
-
5489 Lembar
-
-
2080.016
Laporan Pembinaan teknis, supervisi, monitoring dan pendampingan [Base Line]
23,888,000
23,888,000
0.0
0
0
23,888,000
23,888,000
16
16
2080.017
Laporan Perencanaan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan Barang Milik Negara [Base Line]
38,617,000
38,617,000
0.0
-
-
-
-
-
-
100 100.00
-
-
43 Laporan
7 Laporan
Kode Satker
Instansi Penanggungjawab
Lokasi
21
22
23
No
Nomor DIPA
Fungsi/SubFungsi/Program/Kegiatan/Keluaran(Output)
1
2
3
2
3
2081
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak
Anggaran (Rp. 000) No. Loan PHLN 4 5
PNBP 6
Rupiah Murni 7
Total 8=5+6+7
Bobot 9
Rencana Keg 10
Realisasi Keg 11
Penyerapan (Rp) S 12
Penyerapan (%) R 13
S 14
R 15
1,418,596,000
1,418,596,000
0.1
11
8
1,418,596,000
1,291,831,000
100.00
91.06
IKU Program 16
Hasil (OutCome) Program/Indikator Kinerja Kegiatan Narasi Satuan (unit) 17 18 01. Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (Kn1) 02. Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (Kn Lengkap). 03. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi 04. Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita. 05. Cakupan Penanganan Neonatal Komplikasi. 06. Cakupan Sd/Mi Melaksanakan Penjaringan Siswa Kelas I. 07. Persentase (%) Kab/Kota Memiliki Minimal 4 Puskesmas Mampu Laksana Pkpr (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja). 08. Persentase (%) Kab/Kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang mampu Tatalaksana Kasus Kekerasan
S 19
R 20
88.11
66.28
2081.005
Kabupaten/Kota Yang Ditingkatkan Pelayanan Kesehatan Neonatus [Base Line]
230,076,000
230,076,000
0.2
16
16
230,076,000
230,026,000
100
100
8 kab/Kota
100
100
2081.006
Kabupaten/Kota Yang Ditingkatkan Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak Balita Dan Pra Sekolah [Base Line]
1,073,054,000
1,073,054,000
0.8
64
47
1,073,054,000
951,939,000
100
89
8 kab/Kota
85
62
2081.007
Kabupaten/Kota Yang Ditingkatkan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah [Base Line]
62,316,000
62,316,000
0.0
4
-
62,316,000
61,816,000
100
99
8 kab/Kota
100
-
2081.009
Kabupaten/Kota Yang Ditingkatkan Pelayanan Perlindungan Kesehatan Anak [Base Line]
53,150,000
53,150,000
0.0
3
3
53,150,000
48,050,000
100
90
8 kab/Kota
85.29
85
100.00
15.69
2082
Pembinaan Kesehatan Ibu dan Reporoduksi
2082.003
Dokumen Hasil Pertemuan Teknis dan Manajemen [Base Line]
2082.006
Laporan pembinaan teknis, supervisi, monitoring dan pendampingan [Base Line]
01. Persentase (%) Ibu bersalin yang di tolong oleh Nakes terlatih (Cakupan Pn). 02. Persenatse (%) Ibu hamil mendapat Pelayanan Ante Natal Care (Anc) 03. Persenatse (%) Ibu hamil yang mendapatkan Pelayanan Antenatal (Cakupan K4). 04. Persentase (%) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB Sesuai Standar. 05. Persentse (%) Ibu Nifas yang mendapatkan Pelayanan (Cak Kf) 06. Persenatse (%) Ibu Hamil Bersalin, dan Nifas yang mendapatkan Penanganan Komplikasi Kebidanan (Cakupan PK). 07. Persentase (%) Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta KB Aktif (Cpr). 08. Persentase (%) Puskesmas Mampu Pkre terpadu. 09. Persentase (%) Puskesmas Mampu Tatalaksana Ppktp termasuk korban Ptppo. 10. Persentase (%) Unit Utama
2,861,434,000
2,861,434,000
0.2
25
4
2,861,434,000
2,360,773,400
100.00
82.50
518,242,000
518,242,000
0.2
18
13
518,242,000
370,627,200
100
72
21 Laporan
100
71
11,520,000
11,520,000
0.0
0
0
11,520,000
5,570,000
100
48
5 Laporan
100
17
Kode Satker
Instansi Penanggungjawab
Lokasi
21
22
23
No
Nomor DIPA
Fungsi/SubFungsi/Program/Kegiatan/Keluaran(Output)
1
2
3
4
5
Anggaran (Rp. 000) No. Loan PHLN 4 5
PNBP 6
Rupiah Murni 7
Total 8=5+6+7
Bobot 9
Rencana Keg 10
Realisasi Keg 11
Penyerapan (Rp) S 12
Penyerapan (%) R 13
S 14
2082.022
SDM yang ditingkatkan Kapasitas Teknis dan atau Manajemen [Base Line]
940,497,000
940,497,000
0.3
33
3
940,497,000
924,200,000
2082.025
Paket KIE Kesehatan Ibu dan Reproduksi [Base Line]
189,000,000
189,000,000
0.1
7
-
189,000,000
2082.027
Alat Bantu Deteksi Resiko Ibu Hamil [Base Line]
1,202,175,000
1,202,175,000
0.4
42
-
1,202,175,000
2085
Dukungan Manajemenn dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
2085.051
Jumlah Laporan Pengelolaan BMN [Base Line]
2085.053
573,630,000
573,630,000
0.0
-
-
-
-
R 15
100
IKU Program 16
Hasil (OutCome) Program/Indikator Kinerja Kegiatan Narasi 17
98
Satuan (unit) 18
S 19
R 20
479 Orang
100
9
186,316,200
378 Set
100
-
874,060,000
685 Paket
100
-
-
-
-
345,680,396
-
60.26
01. Jumlah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Beroperasi. 02. Persentase (%) ketersediaan dukungan sarana dan prasarana Kia dan Gizi di Puskesmas
13,120,000
13,120,000
0.0
-
-
-
13,120,000
-
100
10 Dokumen
-
-
Jumlah Dokumen Perencanaan [Base Line]
508,688,000
508,688,000
0.9
-
-
-
313,858,396
-
62
9 Dokumen
-
-
2085.055
Jumlah Laporan Evaluasi Program Bina Gizi dan KIA [Base Line]
33,120,000
33,120,000
0.1
-
-
-
-
-
-
2 Laporan
-
-
2085.056
Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Informasi [Base Line]
18,702,000
18,702,000
0.0
-
-
-
18,702,000
-
100
1 Dokumen
-
-
99.44
60.46
100
93
2089
Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olah Raga
1,590,225,000
1,590,225,000
0.1
14
8
1,581,285,000
1,441,219,000
99.44
90.63
01. Persenatase (%) Kab/Kota yang Minimal mempunyai 4 Puskesmas yang telah melaksanakan upaya kesehatan kerja. 02. Persenatase (%) Kab/Kota dengan sarana Kesehatan (Rs Lab, Gudang Farmasi, Dinas Kesehatan) Pemerintah telah menerapkan kesehatan Kerja. 03. Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengendalian faktor resiko dan pelayanan kesehatan penyelaman. 04. Jumlah Kkp yang melaksanakan kesehatan penerbangan. 05. Jumlah lokasi situasi khusus dan pungsi yang di kendalikan faktor resikonya.
2089.001
Tenaga Kesehatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya [Base Line]
293,713,000
293,713,000
0.2
18
17
293,713,000
281,050,000
100
96
20 Dokumen
2089.004
Dokumen kegiatan koordinasi, sosialisasi, advokasi [Base Line]
927,002,000
927,002,000
0.6
58
37
918,062,000
790,659,000
99
85
14 Laporan
99
63
2089.005
Laporan Pembinaan Teknis, Supervisi, Monitoring dan pendampingan [Base Line]
369,510,000
369,510,000
0.2
23
7
369,510,000
369,510,000
100
100
5 Dokumen
100
29
Kode Satker
Instansi Penanggungjawab
Lokasi
21
22
23
No
Nomor DIPA
Fungsi/SubFungsi/Program/Kegiatan/Keluaran(Output)
1
2
3
6
No. Loan PHLN 4 5
PNBP 6
Rupiah Murni 7
Total 8=5+6+7
Bobot 9
Rencana Keg 10
Realisasi Keg 11
Penyerapan (Rp) S 12
Penyerapan (%) R 13
S 14
R 15
IKU Program 16
Hasil (OutCome) Program/Indikator Kinerja Kegiatan Narasi 17
Satuan (unit) 18
01. Jumlah Rs yang menyediakan pelayanan kesehatan tradisional/komplementer alternatif. 02. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tradisional yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional sesuai pedoman kesehatan 03. Jumlah Metode Pelayanan kesehatan komplementer alternatif yang telah di tetapkan aman dan efektif untuk di gunakan dalam pelayanan kesehatan. 04. Jumlah Rs Pendidikan melaksanakan Sinergi Pelayanan Komplementer Alternatif.
S 19
R 20
60.49
76.48
Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional Alternatif, dan komplementer
875,804,000
875,804,000
0.1
4.6
6
571,174,000
827,831,000
65.22
94.52
2092.001
Laporan kegiatan koordinasi, sosialisasi, advokasi [Base Line]
375,569,000
375,569,000
0.4
23
27
239,074,000
357,131,000
64
95
1 Laporan
53
64
2092.016
Laporan pembinaan teknis, supervisi, monitoring dan pendampingan [Base Line]
16,640,000
16,640,000
0.0
2
5
16,640,000
16,640,000
100
100
2 Laporan
100
260.67
2092.019
SDM yang ditingkatkan Kapasitas Teknis dan atau Manajemen [Base Line]
301,560,000
301,560,000
0.3
17
33
146,620,000
288,575,000
49
96
65 Orang
49
96.92
2092.020
Dokumen data dan Informasi [Base Line]
32,375,000
32,375,000
0.0
2
-
19,180,000
31,875,000
59
98
65 Orang
59
-
2092.024
Dukungan Manajemen SP3T [Base Line]
73,590,000
73,590,000
0.1
8
2
73,590,000
59,190,000
100
80
4 Dokumen
100
28.03
2092.025
Dukungan Penapisan SP3T [Base Line]
76,070,000
76,070,000
0.1
9
9
76,070,000
74,420,000
100
98
1 Dokumen
100
97.90
2093
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
350,000,000
350,000,000
0.0
-
-
-
-
83,620,000
83,620,000
0.2
18
18
62,840,000
78,020,000
75
93
1 Dokumen
75
75.15
266,380,000
266,380,000
0.8
24
31
88,440,000
261,680,000
33
98
3 Laporan
32
40.71
2092
2093.003
PERENCANAAN BOK
2093.005
LAPORAN KEGIATAN/SOSIALISASI/PEMBINAAN
01
SP DIPAIII 024.04.3.2990 01/2014
Anggaran (Rp. 000)
01.01
024.04.07
Pelayanan Umum
-
-
2,209,734,000
2,209,734,000
-
-
Lembaga Eksekutif dan Legeslatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, Serta Urusan Luar Negeri
-
-
2,209,734,000
2,209,734,000
-
-
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2,209,734,000
2,209,734,000
0.1
2
2
Kode Satker
Instansi Penanggungjawab
Lokasi
21
22
23
290004
385,365,000
613,963,000
17.44
01. Jumlah Kota di Indonesia yang Memiliki Rs Standar Kelas Dunia(Word Class) 27.78 02. Jumlah Puskesmas yang menjadi Puskesmas Perawatan di Perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk
Meningkatnya upaya kesehatan dasar, Rujukan, tradisional, Alternatif dan klomenter, Kesehatan kerja, olahraga dan matra serta standarisasi, akreditasi, dan peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan
18
17
Dinas Kesehatan Provinsi Banten
Serang
No
Nomor DIPA
Fungsi/SubFungsi/Program/Kegiatan/Keluaran(Output)
1
2
3
2087
1
Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar
Rupiah Murni 7
Total 8=5+6+7
9
Realisasi Keg 11
Penyerapan (Rp) S 12
Penyerapan (%) R 13
S 14
R 15
1,653,485,000
1,653,485,000
0.7
-
-
-
101,050,000
-
6.11
114,710,000
114,710,000
0.1
-
-
-
101,050,000
-
88
IKU Program 16
Hasil (OutCome) Program/Indikator Kinerja Kegiatan Narasi Satuan (unit) 17 18 01. Jumlah Upt vertikal yang di tingkatkan sarana prasarananya. 02. Peningkatan Jumlah Rs/Blk yang terpenuhi Fasilitas sarana dan prasarananya. 03. Pengembangan Upt Puskesmas. 04. Jumlah Nspk di Bidang pelayanan medik yang harus di tetapkan. 05. Persentase (%) Rs yang melaksanakan Sirs Baik Online maupun Manual. 06. Jumlah Provinsi yang mendukng melaksanakan program upaya pelayanan
S 19
R 20
-
-
-
-
100
100
100
100
69
68
2087.008
Tenaga kesehatan terlatih di bidang pelayanan teknis kesehatan dasar [Base Line]
1,330,570,000
1,330,570,000
0.8
170 Orang
2087.032
Laporan kegiatan dan pembinaan dalam mendukung pelayanan kesehatan primer [Base Line]
208,205,000
208,205,000
0.1
1 laporan
Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
120,924,000
120,924,000
0.1
5
5
120,924,000
120,064,000
2090.052
Dana Dekonsentrasi Pembinaan Pelayanan Rujukan [Base Line]
120,924,000
120,924,000
1.0
100
100
120,924,000
120,064,000
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan
384,741,000
384,741,000
0.2
12
12
264,441,000
344,149,000
2094.001
Layanan Perkantoran [Base Line]
104,760,000
104,760,000
0.3
14
14
53,800,000
104,760,000
12 Bulan
51
51
2094.062
Laporan Pembinaan Program dan Rencana Kerja/Teknis [Base Line]
279,981,000
279,981,000
0.7
55
54
210,641,000
239,389,000
3 Laporan
76
75
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa
50,584,000
50,584,000
0.0
-
-
-
48,700,000
-
96
-
-
Pembinaan dan Monitoring Program Keswa [Base Line]
50,584,000
50,584,000
1.0
-
-
-
48,700,000
-
96
-
-
-
-
2095.014
01 SP DIPA02/2014
PNBP 6
Rencana Keg 10
Laporan kegiatan dan pembinaan di bidang pelayanan kesehatan dasar [Base Line]
2095
IV 024.05.3.2990
No. Loan PHLN 4 5
Bobot
2087.006
2090
2
Anggaran (Rp. 000)
01.01
Pelayanan Umum
-
-
5,648,589,000
5,648,589,000
-
-
Lembaga Eksekutif dan Legeslatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, Serta Urusan Luar Negeri
-
-
5,648,589,000
5,648,589,000
-
-
100
1 Laporan
99
2 Laporan
1 Laporan
Kode Satker
Instansi Penanggungjawab
Lokasi
21
22
23
290004
Dinas Kesehatan Provinsi Banten
Serang
No
Nomor DIPA
Fungsi/SubFungsi/Program/Kegiatan/Keluaran(Output)
1
2
3
024.05.08
1
2
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian dan Kecatatan akibat penyakit
Anggaran (Rp. 000) No. Loan PHLN 4 5
PNBP 6
-
-
Rupiah Murni 7
Total 8=5+6+7
Bobot 9
Rencana Keg 10
Realisasi Keg 11
Penyerapan (Rp) S 12
Penyerapan (%) R 13
S 14
R 15
IKU Program
Hasil (OutCome) Program/Indikator Kinerja Kegiatan Narasi 17
5,648,589,000
5,648,589,000
0.2
18
13
4,301,207,300
3,772,375,800
76.15
16 01. Persentase (%) Bayi usia 011 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap. 02. Angka Penemuan Kasus Malaria Per 000 Penduduk. 03. Jumlah Kasus Tb (Per 100.000 Penduduk) 04. Persenatse (%) Kasus baru Tb Paru (Bta Positif) yang di temukan. 05. Persentas (%) Kasus baru Tb Paru (Bta Positif yang di sembuhkan. 06. Angka Kesekitan Penderita Menurunnya Angka Kesakitan, DBD per 100.000 Penduduk 67 Kematian dan catatan akibat 07. Prevalensi Kasus HIV. penyakit 08. Jumlah Kasus Diare Per 000 Penduduk. 09. Jumlah Desa yang melaksanakan sanitasi Total Berbasis masyarakat (Stbm). 10. Persentase Kab/Kota Kawasan yang telah melaksanakan kab/kota / Kawasan Sehat. 11. Persentase (%) Provinis dengan angka kasus Baru Tb Paru Bta Positif/ Cdr (Case Detection Rate) Minimal 70 %. 12. Persentase (%) Provinsi mencapai angka keberhasilan
Satuan (unit) 18
S 19
R 20
75
55
47.96
77.65
2058
Pembinaan Surveilans, Imuniasi, Karantina Dan Kesehatan Matra
1,114,303,000
1,114,303,000
0.2
9
15
968,425,800
968,425,800
86.91
87
2058.004
Tenaga Imunisasi yang terlatih [Base Line]
435,601,000
435,601,000
0.4
33
39
386,841,000
386,841,000
88.81
89
495 Orang
84.62
100.00
2058.018
Investigasi dan Penanggulangan KLB [Base Line]
134,746,000
134,746,000
0.1
11
11
120,048,000
120,048,000
89.09
89
50 Kejadian
94.05
94.05
2058.084
Provinsi yang melakukan Penguatan Kewaspadaan Dini KLB Penyakit [Base Line]
196,275,000
196,275,000
0.2
0
0
170,353,000
170,353,000
86.79
87
1 Provinsi
0.86
1.34
2058.086
Kab/Kota yang melakukan penemuan kasus discarded campak [Base Line]
47,364,000
47,364,000
0.0
-
-
-
-
-
-
8 kab/Kota
-
-
2058.096
Capaian cakupan bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap [Base Line]
300,317,000
300,317,000
0.3
3
27
291,183,800
291,183,800
96.96
97
8 kab/Kota
12.47
100.00
2059
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
343,395,000
343,395,000
0.1
5
3
262,220,000
218,330,000
76.36
64
80.09
51.89
2059.035
penurunan IR DBD per provinsi [Base Line]
69,705,000
69,705,000
0.2
2
2
60,460,000
60,460,000
86.74
87
40 kasus
11.58
11.58
2059.038
Kab/kota dengan cakupan penatalaksanaan kasus malaria sesuai standar [Base Line]
133,010,000
133,010,000
0.4
39
39
127,510,000
127,510,000
95.86
96
2 Kab/Kota
100.00
100.00
2059.043
Kab/Kota endemis rabies yang melakukan pengendalian Rabies sesuai standar [Base Line]
43,890,000
43,890,000
0.1
13
-
43,890,000
-
100.00
-
2 Kab/Kota
100.00
-
2059.057
advokasi/sosialisasi/koordinasi POMP Filariasis pada kab/kota endemis [Base Line]
37,090,000
37,090,000
0.1
9
11
30,360,000
30,360,000
81.85
82
1 kab/Kota
81.85
100.00
2059.063
kab/kota yang melakukan kegiatan surveilans/pengendalian vektor [Base Line]
59,700,000
59,700,000
0.2
17
-
-
-
1 kab/Kota
100.00
-
Kode Satker
Instansi Penanggungjawab
Lokasi
21
22
23
No
Nomor DIPA
Fungsi/SubFungsi/Program/Kegiatan/Keluaran(Output)
1
2
3
3
4
2060
Pengendalian Penyakit Menular Langsung
Anggaran (Rp. 000) No. Loan PHLN 4 5
PNBP 6
Rupiah Murni 7
Total 8=5+6+7
Bobot 9
Rencana Keg 10
Realisasi Keg 11
Penyerapan (Rp) S 12
Penyerapan (%) R 13
S 14
R 15
IKU Program 16
1,439,201,000
1,439,201,000
0.3
24
6
721,541,000
706,241,000
50.13
49
Hasil (OutCome) Program/Indikator Kinerja Kegiatan Narasi 17
Satuan (unit) 18
S 19
R 20
94.18
23.07
2060.084
Layanan HIV AIDS oleh kab/kota [Base Line]
53,640,000
53,640,000
0.0
4
4
45,260,000
45,260,000
84.38
84
8 kab/Kota
100.00
94.63
2060.089
Penemuan kasus TB [Base Line]
54,885,000
54,885,000
0.0
4
4
44,885,000
44,885,000
81.78
82
66 Kasus
100.00
100.00
2060.094
Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA) [Base Line]
67,141,000
67,141,000
0.0
2
2
19,891,000
19,891,000
29.63
30
1 Laporan
44.15
44.15
2060.095
Kab/kota yang melakukan SKD KLB Diare [Base Line]
46,110,000
46,110,000
0.0
3
3
37,860,000
37,860,000
82.11
82
8 kab/Kota
100.00
100.00
2060.096
Kab/Kota yang melakukan Sosialisasi dan atau advokasi tentang Hepatitis Virus [Base Line]
32,290,000
32,290,000
0.0
2
2
20,140,000
20,140,000
62.37
62
1 kab/Kota
100.00
100.00
2060.097
Bumil dan kelompok berisiko yang melakukan deteksi dini hepatitis B dan atau C [Base Line]
1,020,610,000
1,020,610,000
0.7
71
-
397,630,000
397,630,000
750 Orang
100.00
-
2060.098
Kab/kota yang melakukan sosialisasi dan atau advokasi ttg Tifoid pada kelopok berisiko [Base Line]
46,255,000
46,255,000
0.0
-
-
37,605,000
37,605,000
1 kab/Kota
-
-
2060.100
Daerah dengan cakupan penemuan pneumoni balita minimal 80 % [Base Line]
59,030,000
59,030,000
0.0
4
4
59,030,000
48,730,000
8 Daerah
100.00
100.00
2060.102
Kabupaten/ kota yang melakukan penemuan kasus kusta secara aktif dan ditata laksana sesuai standar [Base Line]
59,240,000
59,240,000
0.0
4
4
59,240,000
54,240,000
8 kab/Kota
100.00
100.00
1,571,060,000
1,571,060,000
0.3
18
13
1,337,786,000
907,851,000
85.15
58
66.28
45.58
53.58
53.58
2061
Pengendalian Penyakit Tidak Menular
2061.067
Desa yang melaksanakan Monitoring faktor risiko PTM melalui Posbindu PTM [Base Line]
161,136,000
161,136,000
0.1
5
5
161,136,000
69,026,000
100.00
43
2061.068
Forum komunikasi masyarakat [Base Line]
102,580,000
102,580,000
0.1
-
-
-
-
-
-
2 Forum
-
-
2061.075
Pere pua Usia 30 – 50 th ya g di deteksi dini kanker serviks dan payudara. [Base Line]
327,770,000
327,770,000
0.2
18
12
327,770,000
268,870,000
100.00
82
8 Orang
85.87
57.25
2061.077
Penduduk usia >15 th yang melakukan pemeriksaan gula darah [Base Line]
86,180,000
86,180,000
0.1
-
-
86,180,000
49,985,000
100.00
58
8 Orang
-
-
2061.079
fasyankes primer yang melaksanakan upaya deteksi, tindak lanjut dini, rehabilitasi dan atau paliatif PTM dan Cedera [Base Line]
130,694,000
130,694,000
0.1
8
-
-
99,850,000
-
76
10 Fanyankes
100.00
-
2061.081
Jumlah penduduk yang berusia >15 tahun yang dilakukan pemeriksaan tekanan darah [Base Line]
81,740,000
81,740,000
0.1
5
5
81,740,000
60,840,000
100.00
74
633 Orang
100.00
100.00
2061.083
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer yang melakukan Penanganan kasus Hipertensi [Base Line]
54,490,000
54,490,000
0.0
3
3
54,490,000
39,970,000
231 Fasyankes
100.00
100.00
2061.085
Jumlah penduduk dengan kasus DM yang berobat ke fasyankes primer [Base Line]
246,120,000
246,120,000
0.2
16
16
246,120,000
221,040,000
6866 Orang
100.00
100.00
2061.087
Peningkatan jumlah peraturan KTR di Kab/Kota [Base Line]
219,880,000
219,880,000
0.1
-
-
219,880,000
-
8 kab/Kota
-
-
1000 Desa
Kode Satker
Instansi Penanggungjawab
Lokasi
21
22
23
No
Nomor DIPA
Fungsi/SubFungsi/Program/Kegiatan/Keluaran(Output)
1
2
3
5
6
Anggaran (Rp. 000) No. Loan PHLN 4 5
PNBP 6
Rupiah Murni 7
Total 8=5+6+7
Bobot 9
Rencana Keg 10
Realisasi Keg 11
Penyerapan (Rp) S 12
Penyerapan (%) R 13
S 14
R 15
IKU Program 16
Hasil (OutCome) Program/Indikator Kinerja Kegiatan Narasi 17
Satuan (unit) 18
S 19
R 20
2061.091
Kab/Kota yang melakukan Pengendalian Kecelakaan [Base Line]
100,720,000
100,720,000
0.1
6
-
100,720,000
51,420,000
8 kab/Kota
100.00
-
2061.093
Penduduk usia>15th yang telah dilakukan pemeriksaan obesitas [Base Line]
55,750,000
55,750,000
0.0
4
4
55,750,000
42,850,000
4 orang
100.00
100.00
2061.094
Pengendalian Dampak Rokok terhadap Kesehatan berupa penurunan proporsi perokok [Base Line]
4,000,000
4,000,000
0.0
0
0
4,000,000
4,000,000
1 Jumlah Pendud 100.00
100.00
Penyehatan Lingkungan
969,962,000
969,962,000
0.2
17
16
879,286,500
803,656,000
90.65
83
96.52
90.34
2062.142
Tenaga terlatih Bidang STBM [Base Line]
185,484,000
185,484,000
0.2
9
19
89,564,000
179,444,000
48.29
97
52 Orang
48.29
100.00
2062.143
kab/kota yang melaksanakan STBM [Base Line]
54,522,000
54,522,000
0.1
6
6
54,522,000
41,240,000
100.00
76
4 Lokasi
100.00
100.00
2062.145
Dokumen Perencanaan dan Anggaran Penyehatan Lingkungan [Base Line]
1,000,000
1,000,000
0.0
0
0
1,000,000
1,000,000
100.00
100
1 Dokumen
100.00
100.00
2062.147
Laporan keuangan dan BMN Penyehatan Lingkungan [Base Line]
68,860,000
68,860,000
0.1
7
6
68,860,000
56,600,000
100.00
82
12 Laporan
100.00
90.55
2062.148
Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Penyehatan Lingkungan [Base Line]
172,770,000
172,770,000
0.2
18
18
115,802,500
150,670,000
67.03
87
7 Dokumen
100.00
100.00
2062.150
Tenaga terlatih bidang pengawasan kualitas air minum [Base Line]
101,440,000
101,440,000
0.1
10
10
101,440,000
88,280,000
100.00
87
33 Orang
100.00
100.00
2062.152
Peta kualitas air minum [Base Line]
27,484,000
27,484,000
0.0
3
3
27,484,000
25,100,000
100.00
91
2 Dokumen
100.00
92.78
2062.171
Rencana kerja di bidang penyehatan TTU [Base Line]
117,190,000
117,190,000
0.1
12
12
117,190,000
81,030,000
100.00
69
1 Dokumen
100.00
100.00
2062.180
Tenaga terlatih bidang penyehatan TPM [Base Line]
106,010,000
106,010,000
0.1
11
4
106,010,000
87,050,000
100.00
82
200 Orang
100.00
35.00
2062.181
TPM memenuhi syarat kesehatan di Kabupaten/Kota [Base Line]
135,202,000
135,202,000
0.1
20
12
197,414,000
93,242,000
146.01
69
60 Unit
146.01
87.96
41.68
61.42
2062
01. Jumlah UPT vertikal yang di tingkatkan sarana dan prasarananya. 02. Peningkatan jumlah, jenis, kualitas sarana dan prasarana pada seluruh satker pusat. 03. Jumlah koordinasi Ditjen Pp&PI dalam 1 tahun yang di lakukan. 04. Jumlah dokumen perencanaan dan Anggaran yang di hasilkan . 05. Jumlah Dokumen Data dan informasi yang di hasilkan. 06. Persentase (%) SDM yang di bina 07. Terbangunnya sarana produksi vaksin flu burung untuk manusia (persen)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL)
210,668,000
210,668,000
0.0
2
2
131,948,000
167,872,000
62.63
79.69
2063.002
Dokumen perencanaan dan anggaran [Base Line]
100,923,000
100,923,000
0.5
10
10
65,283,000
61,482,000
65
61
4 Dokumen
21
20.95
2063.004
Dokumen evaluasi dan pelaporan [Base Line]
26,585,000
26,585,000
0.1
12
12
25,085,000
23,230,000
94
87
3 Dokumen
94
94.36
2063
Kode Satker
Instansi Penanggungjawab
Lokasi
21
22
23
No
Nomor DIPA
Fungsi/SubFungsi/Program/Kegiatan/Keluaran(Output)
1
2
3 2063.006
Laporan keuangan [Base Line]
2063.010
Laporan aset negara (BMN) [Base Line]
01
SP DIPAV 024.07.3.2990 03/2014
01.01
024.07.09
1
2
Anggaran (Rp. 000) No. Loan PHLN 4 5
PNBP 6
Rupiah Murni 7
Total 8=5+6+7
Bobot 9
Rencana Keg 10
Realisasi Keg 11
R 13
S 14
R 15
16
Hasil (OutCome) Program/Indikator Kinerja Kegiatan Narasi 17
Satuan (unit) 18
S 19
R 20
0.4
19
37
39,180,000
78,360,000
50
100
12 Laporan
50
100
4,800,000
4,800,000
0.0
1
2
2,400,000
4,800,000
50
100
1 Dokumen
50
100
-
918,602,000
918,602,000
-
-
Lembaga Eksekutif dan Legeslatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, Serta Urusan Luar Negeri
-
-
918,602,000
918,602,000
-
-
-
S 12
IKU Program
78,360,000
-
-
Penyerapan (%)
78,360,000
Pelayanan Umum
Program Kefarmasian dan Alat Kesehata
Penyerapan (Rp)
918,602,000
918,602,000
0.0
4
4
874,013,630
884,160,957
95.15
Meningkatnya sediaan 01. Persentase (% )Ketersediaan Farmasi dan alat kesehatan 96.25 yang memenuhi standar dan Obat dan Vaksin terjangkau oleh masyarakat
01. Persentase (%) Instalasi Farmasi RS Pemerintah yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar. 02. Persentase (%) Puskesmas Perawatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian standar. 03. Persentase (%) Penggunaan Obat rasional di sarana pelayanan kesehatan.
95.15
91.35
100
100
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
180,120,000
180,120,000
0.2
20
20
180,120,000
176,880,000
100.00
98.20
2064.017
Dokumen Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan Obat Rasional [Base Line]
38,010,000
38,010,000
0.2
21
21
38,010,000
37,960,000
100
100
1 Dokumen
100
100
2064.020
Laporan Kegiatan dan Dokumen Pembinaan Penerapan Formularium Nasional di Pelayanan Kesehatan [Base Line]
45,350,000
45,350,000
0.3
25
25
45,350,000
43,000,000
100
95
1 Dokumen
100
100
2064.023
Laporan Kegiatan dan Dokumen Pembinaan Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan [Base Line]
96,760,000
96,760,000
0.5
54
54
96,760,000
95,920,000
100
99
1 Dokumen
100
100
94.2
94.7
12 Laporan
90
100
12 bulan Layanan
75
62
100
100
Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Instansi Penanggungjawab
Lokasi
21
22
23
290004
2064
2065
Kode Satker
223,390,000
223,390,000
0.2
22.90
23
210,347,500
218,570,000
94.16
98
2065.013
Sistem Pelaporan Ketersediaan Obat dan Alat Kesehatan [Base Line]
50,790,000
50,790,000
0.2
20
23
45,537,500
50,540,000
90
100
2065.015
Biaya Operasional Instalasi Farmasi [Base Line]
30,960,000
30,960,000
0.1
10
9
23,220,000
26,490,000
75
86
2065.017
Manajemen Pengelolaan Obat Instalasi Farmasi [Base Line]
83,560,000
83,560,000
0.4
37
37
83,560,000
83,510,000
100
100
01. Persentase (%) ketersediaan Obat dan Vaksin. 02. Persentase (%) Obat yang memenuhi standar, cukup dan terjangkau. 03. Ketersediaan Obat Per kapita per tahun di sarana Pelayanan Kesehatan Dasar (Rp/Kapita) 04. Persentase (%) Instalasi Farmasi kab/kota sesuai standar
1 Laporan
Dinas Kesehatan Provinsi Banten
Serang
No
Nomor DIPA
Fungsi/SubFungsi/Program/Kegiatan/Keluaran(Output)
1
2
3 2065.021
3
4
2066
Peningkatan Produksi dan distribusi Alat Kesehatan
No. Loan PHLN 4 5
PNBP 6
Rupiah Murni 7 58,080,000
Total 8=5+6+7 58,080,000
Bobot 9 0.3
Rencana Keg 10
Realisasi Keg 11
26
26
Penyerapan (Rp)
Penyerapan (%)
S 12
R 13
58,030,000
58,030,000
S 14
R 15
IKU Program 16
Hasil (OutCome) Program/Indikator Kinerja Kegiatan Narasi 17
Satuan (unit) 18 1 Laporan
207,790,000
207,790,000
0.2
22
21
201,212,857
199,541,600
97
96
01. Persentase (%) Sarana Produksi alat kesehatan dan Pkrt yang memenuhi persyaratan caraproduksi yang baik. 02. Persentasi sarana distribusi alat kesehatan yang memenuhi persyaratan distribusi. 03.Persentase (%) Produk Alat Kesehatan dan Pkrt yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat.
S 19
R 20
100
100
97
92
100
100
2066.004
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Umum [Base Line]
91,480,000
91,480,000
0.4
44
44
91,480,000
91,430,000
100
100
1 Provinsi
2066.012
Dokumen Layanan Perizinan Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT [Base Line]
25,090,000
25,090,000
0.1
10
7
21,505,714
25,090,000
86
100
1 Dokumen
86
58
2066.013
Dokumen Layanan Perizinan Sarana Distribusi Alat Kesehatan dan PKRT [Base Line]
20,950,000
20,950,000
0.1
9
7
17,957,143
20,950,000
86
100
1 Dokumen
86
69
2066.015
Laporan pengawasan Produk Alat Kesehatan dan PKRT [Base Line]
70,270,000
70,270,000
0.3
34
34
70,270,000
62,071,600
100
88
100
100
100
100
100
100
89
78
1 Laporan
100
100
1 profil
100
100
100
100
73
45
2067
2067.012
5
Laporan Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sistem Pengelolaan obat [Base Line]
Anggaran (Rp. 000)
2068
Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian
80,080,000
80,080,000
0.1
9
9
80,080,000
79,730,000
100
100
Pelaporan Perizinan Distribusi Kefarmasian [Base Line]
80,080,000
80,080,000
1.0
100
100
80,080,000
79,730,000
100
100
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alkes
227,222,000
227,222,000
0.2
22
19
202,253,273
209,439,357
89
92
9,070,000
9,070,000
0.0
4
4
9,070,000
8,820,000
100
97
1 Laporan
01. Jumlah Bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri 02. Jumlah Standar Produk Kefarmasian yang di susun dalam rangka pembinaan produksi dan distribusi. 03. Jumlah industri farmasi nasional memperoleh Prakualisifikasi Who untuk produk obat Program
1 Laporan
01. Persentase (%) Dokumen Anggaran yang di selesaikan. 02. Persentase (%) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Sekretariat Ditjen Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alkes.
2068.004
Laporan Manajemen Keuangan Dan Kekayaan Negara
2068.010
Profil Kefarmasian Dan Alat Kesehatan
36,360,000
36,360,000
0.2
16
16
36,360,000
36,360,000
100
100
2068.022
Dokumen Perencanaan, Pengelolaan dan Evaluasi bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan [Base Line]
90,240,000
90,240,000
0.4
40
40
90,240,000
79,369,357
100
88
2 Dokumen
2068.994
Layanan Perkantoran
91,552,000
91,552,000
0.4
29
18
66,583,273
84,890,000
73
93
12 bulan Layanan
-
-
Kode Satker
Instansi Penanggungjawab
Lokasi
21
22
23
No
Nomor DIPA
Fungsi/SubFungsi/Program/Kegiatan/Keluaran(Output)
1
2
3 JUMLAH
Anggaran (Rp. 000) No. Loan PHLN PNBP 4 5 6 -
Rupiah Murni 7 23,609,995,000
Total 8=5+6+7 23,609,995,000
Bobot 9
Rencana Keg 10
Keterangan : 1. diisi dengan nomor urut 2. diisi dengan nomor DIPA 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16.
diisi dengan nama Fungsi/SubFungsi/Program/Kegiatan/Keluaran(Output) sesuai dengan contoh diatas diisi dengan nomor Loan bagi keluaran (output) yang sumber dananya berasal dari PHLN Diisi jika ada keluaran (output) yang sumber dananya berasal dari PHLN (Pinjaman/Hibah Luar Negeri) Diisi jika ada keluaran (output) yang sumber dananya berasal dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Diisi jika ada keluaran (output) yang sumber dananya berasal dari Rupiah Murni Total Anggaran (8 = 5 + 6 + 7) diisi dengan sasaran dan realisasi anggaran berupa anggka nominal yang disesuaikan dengan lampiran LRA-B yang terdapat dalam berkas hasil rekon dengan KPPN diisi dengan sasaran dan realisasi anggaran berupa Persentase dengan menggunakan rumus sbb: - persentse sasaran (kolom 10) = S (kolom 9) / total (kolom 8) * 100 - persentse realisasi (kolom 10) = R (kolom 9) / total (kolom 8) * 100 diisi dengan IKU program yang ada dalam DIPA (halaman 1A.1) diisi dengan Hasil (outcome) Program serta Indikator Kinerja Kegiatan yang ada dalam DIPA (halaman 1A.1) diisi dengan satuan unit dari setiap Keluaran (output) dari kegiatan yang ada dalam DIPA (halaman 1A.1) diisi dengan persentase sasaran dan realisasi Fisik diisi dengan kode satker dan nama satker diisi dengan lokasi kegiatan
Realisasi Keg 11
Penyerapan (Rp) S 12 15,116,913,930
R 13 15,598,140,043
Penyerapan (%) S 14 64.03
R 15 66.07
IKU Program 16
Hasil (OutCome) Program/Indikator Kinerja Kegiatan Narasi 17
Satuan (unit) 18
S 19 61.65
R 20 42.64
Kode Satker
Instansi Penanggungjawab
Lokasi
21
22
23
Serang, 05 Oktober 2015 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten
drg. Sigit Wardojo, M.Kes NIP. 19640414 199102 1 006
DATA PERMASALAHAN No.
Kode dan Nama Output
Masalah
Tindak Lanjut
Pihak Membantu
1
2
3
4
5
No.
Kode dan Nama Output
Masalah
Tindak Lanjut
Pihak Membantu
1
2
3
4
5
No.
Kode dan Nama Output
Masalah
Tindak Lanjut
Pihak Membantu
1
2
3
4
5
No.
Kode dan Nama Output
Masalah
Tindak Lanjut
Pihak Membantu
1
2
3
4
5
No.
Kode dan Nama Output
Masalah
Tindak Lanjut
Pihak Membantu
1
2
3
4
5
No.
Kode dan Nama Output
Masalah
Tindak Lanjut
Pihak Membantu
1
2
3
4
5
No.
Kode dan Nama Output
Masalah
Tindak Lanjut
Pihak Membantu
1
2
3
4
5
No.
Kode dan Nama Output
Masalah
Tindak Lanjut
Pihak Membantu
1
2
3
4
5
No.
Kode dan Nama Output
Masalah
Tindak Lanjut
Pihak Membantu
1
2
3
4
5
revisi 2 penambahan pagu . 5.184.606.000
No.
Kode dan Nama Output
Masalah
Tindak Lanjut
Pihak Membantu
1
2
3
4
5
No.
Kode dan Nama Output
Masalah
Tindak Lanjut
Pihak Membantu
1
2
3
4
5
No.
Kode dan Nama Output
Masalah
Tindak Lanjut
Pihak Membantu
1
2
3
4
5
No.
Kode dan Nama Output
Masalah
Tindak Lanjut
Pihak Membantu
1
2
3
4
5
No.
Kode dan Nama Output
Masalah
Tindak Lanjut
Pihak Membantu
1
2
3
4
5