KERTAS KERJA RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2017 DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN Target Kinerja Sasaran No
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TR I
TR II
TR III TR IV
JADWAL KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)
SATUAN
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI
ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
TR I 1
2 1 1 Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat
3 - Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
-
4 25%
25%
25%
5 6 25% Peningkatan Peningkatan - Meningkatnya Status Keselamatan Ibu Kesehatan Ibu dan Kesehatan Ibu dan Anak Melahirkan dan Anak Anak
7
8 -
10 407.528.050
TR II 3
25%
25%
25%
25%
a. AKI
Kelahiran Hidup
72/100.000 KH
-
Melaksanakan Pertemuan Kesehatan Remaja
- Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
25%
25%
25%
25%
b. AKB
Kelahiran Hidup
5/1.000 KH
-
Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Sistem Rujukan Maternal Perinatal
- Pelayanan Kesehatan Balita
25%
25%
25%
25%
c. AKBA
Kelahiran Hidup
6/1.000 KH
-
-
Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Rujukan Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Implementasi PERDA KIBBLA Lomba Balita Sehat Pertemuan Kader KIA - GIZI Pertemuan Internal Program KIA Melaksanakan Pembelajaran Hasil Audit Maternal Perinatal Melaksanakan Sosialisasi Regulasi Kesehatan Reproduksi Verifikasi Berkas Klaim Tagihan Jampersal
-
Pengadaan Spanduk
-
Pengadaan Papan Rumah Tunggu Kelahiran
-
Survey Rumah Tunggu Kelahiran
-
Melaksanakan Cetak Leaflet
√
-
Melaksnakan Cetak Blanko Rujukan Jampersal
√
-
Melaksanakan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Sarana Pelayanan ABK
-
Melaksanakan Pencapaian Puskesmas Mampu Tatalaksana Korban KDRT, KTP, KTA dan Trafficking di Puskesmas
-
Peningkatan - Meningkatnya Status Pelayanan Kesehatan Kesehatan dan Tersedianya Bagi Anak Sarana Pelayanan Anak Berkebutuhan Berkebutuhan Khusus di Khusus Kota Balikpapan
Upaya Kesehatan Masyarakat
Operasional Kasus - Meningkatnya Pelayanan KDRT, KTP, KTA Kesehatan Korban KDRT, dan Trafficking di KTP, KTA dan Trafficking di Puskesmas Seluruh Wilayah Kerja Puskesmas Peningkatan Gizi Masyarakat
- Meningkatnya Status Gizi Masyarakat
Jiwa
Anak Berkebutuhan Khusus
Persentase
Persentase
2000 Jiwa
70 ABK
100
80
-
-
- Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
25%
25%
25%
25% Upaya Kesehatan Masyarakat
Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji
5
11 Kepala Seksi Kesehatan Keluarga
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Jaminan Persalinan - Jumlah Ibu Bersalin dan Bagi Masyarakat Bayi Baru Lahir Yang Yang Tidak Dijamin Biaya Persalinan Mempunyai Jaminan dan Perawatannya Persalinan
4
√
-
2 Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
9 Melaksanakan Pertemuan Tim Audit Maternal Perinatal
2
- Peningkatan Status Kesehatan Calon Jamaah Haji
Orang
700
-
- Tercapainya e - BKJCH
Orang
700
-
TR III 6 7 12
8
√
TR IV 9
10
√
11
12
√
√ √ √ √ √ √ √
√ √
√
√ √
√ √
√ √
√ 2.324.964.000
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Parenting Class (ABK)
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Bimbingan Teknis ABK
√
√
√
√
√
√
√
√
Sosialisasi Tentang Pengetahuan Gizi
300.000.000
√
Pemeriksaan Calon Jamaah Haji Tahap II di Dinas Kesehatan Kota
√
73.300.000 √
673.289.000
Kepala Seksi Gizi, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Petugas Gizi Puskesmas Melaksnakan Validasi Data di Lapangan Workshop Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Gizi dan Seminar Gizi Pemberian Makanan Tambahan Pelatihan Tatalaksana Anak dengan Gizi Buruk Pemberian Vitamin A Pemberian Tablet Fe Bazaar Sayur dan Buah Pemeriksaan Calon Jamaah Haji Tahap I di Puskesmas
√
√
√
√
√
√
√
√ √
√
√ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √
√
√ √
√
176.700.000
Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
√ √
√ √
√ √ √
√ √
√ √
√ √
√
√
√
√
√
√
√
176.700.000 Target Kinerja Sasaran No 1
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TR I
TR II
3
2
TR III TR IV 4
PROGRAM DAN KEGIATAN 5
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)
SATUAN
TARGET KEGIATAN
6
7
8
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olah Raga
- Meningkatnya Status Kesehatan Tenaga KerjaNon Formal
Orang
140
Pembayaran Klaim Visum Polres
- Terbayarnya Klaim Visum Polres Kewajiban Pemkot Tahun 2015, 2016 dan 2017
Persentase
RENCANA AKSI
-
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
25%
25%
25%
25%
Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan
Penyehatan Lingkungan
100
-
-
Senam Sehat Besama Verifikasi Berkas Klaim Visum Polres
-
Pertemuan Tim Verifikator Pembayaran Klaim Visum Polres yang Telah Melalui Proses Verifikasi Melaksanakan Pembinaan pada 2 Puskesmas tentangLayanan BATRA
- Tatalaksana Pembinaan BATRA
Puskesmas
2
-
- Tercapainya Pengembangan Jejaring dan Monitoring Serta Evaluasi - Tercapainya Puskesmas dengan Layanan Santun Lansia - Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Kepada Lansia - Tercapainya Jumlah Posyandu Lansia Dibina - Tertanganinya Kasus - Kasus Kesehatan Gigi dan Mulut Anak Sekolah serta Masyarakat
Puskesmas
27
-
Kunjungan Ke Posyandu Lansia
Puskesmas
27
-
Pertemuan Monitoring dan Evaluasi
Puskesmas
27
-
Posyandu
252
-
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Program Lansia Seremonial HLUN
Persentase
100
-
Melaksanakan Penanganan Kasus - Kasus Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat
-
Pengadaan Bahan Peraga (Aplikasi Remineralisasi Gigi) dan Fissure Silen/ART Pengadaan Dekorasi Back Drop Pengadaan Dekorasi Spanduk Seminar Program Indonesia Bebas Caries Pertemuan Koordinasi Pengadaan Dekorasi Berupa Back Drop Penyehatan Lingkungan
- Tercapainya Penyehatan TTU dan TPM, Tempat Khusus, SAB dan Lingkungan Pemukiman
Persentase
85
-
-
Persentase
65
-
Pengadaan Cetak Stiker STBM Pertemuan Koordinasi dengan Petugas Sanitasi di Puskesmas Pertemuan Koordinasi e - Monev STBM Pertemuan Koordinasi e - Monev HSP Melaksanakan Bimtek Hygiene Sanitasi Penjamah Makanan Pengadaan Dokumen DED IPAL Puskemas Gunung Bahagia Pengadaan Dokumen DED IPAL Puskemas Damai Pertemuan Pembinaan Petugas Pengelola Obat
Sarana
300
-
Pertemuan Perbekalan Farmasi
-
Pertemuan Pangan Jajan Anak Sekolah Penyuluhan Kemanan Pangan Pemusnahan Limbah Medis dan Obat Pengadaan Cetak Leaflet Pengadaan Cetak Sertifikat Pertemuan Evaluasi Program
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya serta Pemberdayaan Masyarakat /Konsumen di Bidang Obat dan Makanan
9 Pertemuan koordinasi dengan Petugas Haji di Puskesmas Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Non Formal
- Tercapainya Persentase Obat, Makanan dan Minuman Yang Memenuhi Standart
- Terawasinya Mutu dan Keamanan Makanan dan Obat - Obatan yang Beredar di Kota Balikpapan
ANGGARAN (Rp) 10
82.300.000
Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN TR I 4
5
6 7 12
8
9
10
11
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
125.300.000
Kepala Seksi Mutu dan Pelayanan Kesehatan Tradisional Kepala Seksi Kesehatan Keluarga
√
12
√ √ √
√
√
√ 59.000.000
TR IV
3
11
Kepala Seksi Gizi, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
TR III
2
√ 200.000.000
TR II
1
√
√
√
√ √
√
√ √
√
√
√
√
√
√ √
√
√ √
√
√
√ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √ √
60.000.000
Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
√
√
√
√
√
√ √ √
126.600.000
166.600.000
Kepala Seksi Promosi, Pemberdaaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan
Kepala Seksi Kefarmasian
√
√
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √
√
Target Kinerja Sasaran No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA 3
TR I
TR II
TR III TR IV 4
JADWAL KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN 5
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)
SATUAN
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI
6
7
8
- Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
Bulan
13
-
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone dan Internet - Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
Bulan
12
-
Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone dan Internet
Bulan
13
-
Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone dan Internet - Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
Bulan
12
-
Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone dan Internet
Bulan
13
-
Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone dan Internet - Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
Bulan
12
-
Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone dan Internet
Bulan
13
-
Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone dan Internet - Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
Bulan
12
-
Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone dan Internet
Bulan
13
-
Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone dan Internet - Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
Bulan
12
-
Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone dan Internet
Bulan
13
-
Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone dan Internet - Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
Bulan
12
-
Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone dan Internet
Bulan
13
-
Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone dan Internet - Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
Bulan
12
-
Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone dan Internet
Bulan
13
-
Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone dan Internet
Bulan
12
-
Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone dan Internet
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Teritip
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Lamaru
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar Baru
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sepinggan Baru
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Damai
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir
9 Pengadaan Cetak Tempat Sampel Makanan Minuman Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian
ANGGARAN (Rp) 10
PENANGGUNG JAWAB
TR I
TR II
1
2
3
4
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
5
TR III
TR IV
6 7 12
8
9
10
11
12
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
11 √
236.204.000
143.780.000
132.812.000
1.129.753.000
1.218.232.000
168.359.800
110.031.000
1.296.833.800
Kepala Puskesmas Teritip
Kepala Puskesmas Lamaru
Kepala Puskesmas Manggar
Kepala Puskesmas Manggar Baru
Kepala Puskesmas Sepinggan Baru
Kepala Puskesmas Damai
Kepala Puskesmas Gunung Bahagia
Kepala Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir
Target Kinerja Sasaran No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA 3
TR I
TR II
TR III TR IV 4
JADWAL KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN 5 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Prapatan
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Mekar Sari
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Jati
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Samarinda
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)
SATUAN
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI
6 - Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
7 Bulan
8 13
9 Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian
-
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone dan Internet - Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
Bulan
12
-
Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone dan Internet
Bulan
13
-
Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone dan Internet - Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
Bulan
12
-
Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone dan Internet
Bulan
13
-
Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone dan Internet - Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
Bulan
12
-
Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone dan Internet
Bulan
13
-
Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone dan Internet - Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
Bulan
12
-
Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone dan Internet
Bulan
13
-
Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone dan Internet - Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
Bulan
12
-
Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone dan Internet
Bulan
13
-
Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone dan Internet - Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
Bulan
12
-
Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone dan Internet
Bulan
13
-
Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone dan Internet - Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
Bulan
12
-
Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone dan Internet
Bulan
13
-
Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone dan Internet
Bulan
12
-
Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone dan Internet
ANGGARAN (Rp) 10 148.336.000
257.480.000
114.484.000
1.134.940.000
102.180.000
79.456.000
108.104.000
169.616.000
PENANGGUNG JAWAB 11 Kepala Puskesmas Prapatan
Kepala Puskesmas Telaga Sari
Kepala Puskesmas Gunung Sari Ilir
Kepala Puskesmas Perawatan Mekar Sari
Kepala Puskesmas Gunung Sari Ulu
Kepala Puskesmas Karang Jati
Kepala Puskesmas Karang Rejo
Kepala Puskesmas Gunung Samarinda
TR I
TR II
1
2
3
4
5
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
TR III
TR IV
8
9
10
11
12
√
6 7 12 √ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Target Kinerja Sasaran No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA 3
TR I
TR II
TR III TR IV 4
JADWAL KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN 5 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Karang Joang
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Tengah
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margasari
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Baru Ulu
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)
SATUAN
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI
6 - Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
7 Bulan
8 13
9 Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian
-
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone dan Internet - Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
Bulan
12
-
Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone dan Internet
Bulan
13
-
Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone dan Internet - Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
Bulan
12
-
Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone dan Internet
Bulan
13
-
Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone dan Internet - Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
Bulan
12
-
Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone dan Internet
Bulan
13
-
Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone dan Internet - Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
Bulan
12
-
Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone dan Internet
Bulan
13
-
Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone dan Internet - Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
Bulan
12
-
Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone dan Internet
Bulan
13
-
Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone dan Internet - Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
Bulan
12
-
Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone dan Internet
Bulan
13
-
Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone dan Internet - Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
Bulan
12
-
Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone dan Internet
Bulan
13
-
Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone dan Internet
Bulan
12
-
Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone dan Internet
ANGGARAN (Rp) 10 175.744.000
1.201.968.000
120.064.000
142.000.000
120.304.000
153.294.800
116.680.000
1.147.867.000
PENANGGUNG JAWAB 11 Kepala Puskesmas Muara Rapak
Kepala Puskesmas Perawatan Karang Joang
Kepala Puskesmas Margo Mulyo
Kepala Puskesmas Baru Ilir
Kepala Puskesmas Sidomulyo
Kepala Puskesmas Baru Tengah
Kepala Puskesmas Margasari
Kepala Puskesmas Perawatan Baru Ulu
TR I
TR II
1
2
3
4
5
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
TR III
TR IV
8
9
10
11
12
√
6 7 12 √ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Target Kinerja Sasaran No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA 3
TR I
TR II
TR III TR IV 4
JADWAL KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN 5 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Kariangau
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPT Lab dan Radiologi
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Teritip (BOK) DAK
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI
6 - Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
7 Bulan
8 13
-
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone dan Internet - Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
Bulan
12
-
Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone dan Internet
Bulan
13
-
Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone dan Internet - Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
Bulan
12
-
Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone dan Internet
Bulan
13
-
Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian
Persentase
95
-
Pembayaran Jasa Pelayanan Pengadaan BHP (Bahan Habis Pakai) Pengadaan Bahan Kimia Lab Pemusnahan Limbah Medis Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan Sistem Informasi Laboratorium Pemeliharaan Alat Kesehatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pengadaan Cetak Form Laboratorium Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian
- Meningkatnya Mutu, Keamanan serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Instalasi Farmasi Kota
SATUAN
9 Pembayaran Honor Tenaga Non PNS dan Iuran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian
- Terlaksananya Pembayaran Gaji/Honor Non PNS
Bulan
13
-
- Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik, Telephone dan Internet
Bulan
12
-
Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telephone dan Internet
-
Pemusnahan Limbah Medis Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan Software SIMO Pemeliharaan AC Pengadaan Cetak Form LPLPO, Buku Stok Puskesmas, Buku Kwitansi, Kartu Stok Penjaringan Kelas I ( 1, 7 dan 10 ) di 19 Sekolah
- Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Persentase
100
-
-
Melaksanakan BIAS Campak Melaksanakan BIAS TD dan DT Kelas 1, 2, 3 pada 11 SD Melaksanakan SDIDTK di TK dan PAUD Pendampingan Penderita Gangguan Jiwa, NAPZA dan KTP/KTA Kelas Ibu Balita di Posyandu SBH Remaja Posyandu di 33 RT Posbindu Pembinaan UKS Posyandu Lansia Penyuluhan PKPR Penyuluhan TOGA Pendataan Bumil Resti
ANGGARAN (Rp) 10 1.153.916.000
69.604.000
1.470.175.500
195.000.000
265.241.000
PENANGGUNG JAWAB 11 Kepala Puskesmas Perawatan Kariangau
Kepala Puskesmas Sumber Rejo
Kepala UPTD Lab dan Radiologi
Kepala UPTD IFK
TR I
TR II
1
2
3
4
5
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
TR III
TR IV
8
9
10
11
12
√
6 7 12 √ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Kepala Puskesmas Teritip
Target Kinerja Sasaran No
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
TR I
TR II
TR III TR IV 4
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)
SATUAN
TARGET KEGIATAN
5
6
7
8
RENCANA AKSI
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Lamaru (BOK) DAK
- Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Persentase
100
-
-
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar (BOK) DAK
- Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Persentase
100
9 Pendataan Rumah Sehat Kunjungan Rumah Keluarga Sehat Pemberian Vitamin A Penyuluhan PMBA Pembinaan Dokter Kecil Inspeksi TTU/TPM Penyuluhan UKGS Sikat Gigi Massal Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil KEK Pertemuan Minilokakarya Bulanan dan Triwulanan Penjaringan Anak Sekolah
-
BIAS SDIDTK Pendampingan Penderita Gangguan Jiwa, NAPZA dan KTP/KTA BATRA Pembinaan Poskesdes Posyandu Pemantauan Status Gizi di Posyandu Pemantauan Status Gizi di PAUD Pembinaan POSBINDU Pembinaan UKS Posyandu Lansia Penyuluhan Kesehatan UKGS Pembinaan UKK Penyelidikan Epidemiologi PKPR Pemicuan STBM Monitoring Pasca Pemicuan STBM PMT Pemulihan PMBA Inspeksi DAMIU Inspeksi Kantin Sekolah Inspeksi TTU/TPM Pemeriksaan Kualitas Air Minum dan Air Bersih
-
Kunjungan Rumah Keluarga Sehat SIPP BIAS Rapat Koordinasi di Kelurahan Refreshing Kader
-
Sosialisasi Desa STBM Sosialisasi BIAS Pembinaan Dokter Kecil Pemicuan STBM Sosialisasi dan Pembentukan SBH Remaja
-
Pembinaan SBH Remaja PMT Pemulihan Pasien TB Paru PMT Penyuluhan Posyandu Lansia PMT Penyuluhan Kegiatan PMBA Kunjungan Rumah Keluarga Sehat BIAS Sweeping BIAS Pemeriksaan DDTK di TK/PAUD Pendampingan Penderita Gangguan Jiwa, NAPZA dan KTP/KTA Pendampingan Kasus
-
ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
10
11
212.981.000
479.767.000
√
√ TR I
√
√JADWAL √ √KEGIATAN √ √ √ TR II TR III
1
2
3
4
5
6 7 12
8
9
10
11
12
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √ TR IV
Kepala Puskesmas Lamaru
Kepala Puskesmas Manggar
Target Kinerja Sasaran No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA 3
TR I
TR II
TR III TR IV 4
JADWAL KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN 5
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar Baru (BOK) DAK
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sepinggan Baru (BOK) DAK
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output) 6
- Peningkatan Kesehatan Masyarakat
- Peningkatan Kesehatan Masyarakat
SATUAN 7
Persentase
Persentase
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI 9
8
100
100
-
Pembinaan BATRA Posyandu Penyuluhan MTBS Posbindu Posyandu Lansia SIPP BIAS UKGS Penyuluhan PKPR Penyuluhan KB Pertemuan Kader PMBA Penyuluhan Kesehatan di Tempat Kerja Pemeriksaan TTU/TPM Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel pH Air
-
Kegiatan UKK Pertemuan Lintas Sektor Kunjungan Rumah Keluarga Sehat
-
Pendampingan PE oleh Kader Jumantik Inspeksi Sanitasi TPM Inspeksi Sanitasi Sarana Inspeksi TTU Pelatihan Dokter Kecil Pelatihan Guru UKS Penjaringan Kesehatan BIAS Kegiatan STBM Pemeriksaan Lab Kualitas Pencemaran Bangunan Pemeriksaan Kualitas Air Bersih Masyarakat Pembinaan Kesehatan Ibu - Anak PONED Penjaringan ke Sekolah
-
-
BIAS SDIDTK Penyuluhan Kesehatan Posbindu UKS Posyandu Lansia BATRA Poskesdes Posyandu UKK Pengambilan Data di Praktek Dokter Pengambilan Data di Praktek Bidan Pendampingan Penderita Gangguan Jiwa, NAPZA dan KTP/KTA Gertak DBD Pembinaan di Panti dan Pesantren AV Bayi, Balita, Bumil dan Bufas Kunjungan Rumah Keluarga Sehat Pemicuan STBM SIPP BIAS Kemitraan Dukun Pendataan Sanitasi Dasar Pelaporan ABJ Sekolah Pertemuan Pokjanal dan Lintas Sektor Pembinaan Kesehatan Ibu - Anak PONED Cetak Stiker IKS Cetak Form IKS
ANGGARAN (Rp) 10
330.875.000
934.034.000
PENANGGUNG JAWAB
√ TR√ I
√
√ TR√ II √
1
2
3
4
5
6 7 12
8
9
10
11
12
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
11
√ TR√III √
√ TR√IV √
Kepala Puskesmas Perawatan Manggar Baru
Kepala Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru
Target Kinerja Sasaran No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA 3
TR I
TR II
TR III TR IV 4
JADWAL KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN 5 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Damai (BOK) DAK
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output) 6 - Peningkatan Kesehatan Masyarakat
SATUAN 7 Persentase
TARGET KEGIATAN 8 100
RENCANA AKSI
-
-
9 Pemantauan Jentik Berkala
Pemberian PMBA PMT Pemulihan Kelas Ibu Pemantauan Kesehatan Bayi dan Balita oleh Petugas Kesehatan Penyuluhan PMT Bayi dan Balita Sweeping Vitamin A di PAUD, TK, Posyandu SDIDTK di TK dan PAUD Pemantauan Garam Beryodium Pelacakan Kasus Gizi Kurang di PAUD dan TK Pendampingan PMT Pemulihan Gizi Kurang Pembinaan UKS Penjaringan Peserta Didik Kelas 1, 7 dan 10 BIAS Pembinaan Kesehatan Anak Remaja di Panti Asuhan Sosialisasi Program Imunisasi PKPR Pembinaan Posyandu Lansia Inspeksi TTU Inspeksi TPM Pemeriksaan Kualitas Air Pada TPM PE Sosialisasi STBM Pemicuan STBM Terhadap RT yang Masih Rawan Melakukan BABS Pembinaan dan Verifikasi Pasca Pemicuan Stop BABS Supervisi dan Pembinaan Pengobatan Tradisional Penyegaran Kader Kunjungan Rumah Keluarga Sehat Penyuluhan PHBS Penyuluhan KSTR Sosialisasi HIV, TB, Hepatitis, IMS Penyuluhan Deteksi Dini Ca Cervix Sosialisasi Penjaringan Anak Sekolah pada Guru UKS Sosialisasi Pelayanan ABK Screening Penderita HIV, Hepatitis, IMS dan TB Promosi ABAT Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Posbindu Pembinaan Posbindu Sosialisasi dan Penyuluhan Kesehatan Jiwa dan Napza Penyuluhan UKK Pembinaan dan Pemantauan UKK Screening TB di TTU Pelacakan dan Pelaporan Penderita Gangguan Jiwa Berat Vitamin A Pelaporan Pemeriksaan Berkala Peserta Didik oleh Guru Pengukuran, Pencatatan dan Pelaporan Hasil Screening Faktor Resiko PTM di Posbindu Pemantauan PMT Pemulihan Gizi Kurang Kemitraan Dukun Minilokakarya Cetak Leaflet, Stiker, Poster, KMS Posbindu PTM, Form Keluarga Sehat
ANGGARAN (Rp) 10 617.388.000
PENANGGUNG JAWAB
TR I
TR II
TR III
TR IV
1
2
3
4
5
6 7 12
8
9
10
11
12
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
11 Kepala Puskesmas Damai
√
Target Kinerja Sasaran No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA 3
TR I
TR II
TR III TR IV 4
JADWAL KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN 5 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia (BOK) DAK
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output) 6 - Peningkatan Kesehatan Masyarakat
SATUAN 7 Persentase
TARGET KEGIATAN 8 100
RENCANA AKSI
-
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir (BOK) DAK
- Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Persentase
100
-
9 Kunjungan Pendataan Keluarga Sehat
Kelas Ibu Hamil DDTK di TK DDTK di PAUD Pembinaan UKS Penjaringan Anak Sekolah Kelas 1 Penjaringan Anak Sekolah Kelas 7 Penjaringan Anak Sekolah Kelas 10 Pembinaan UKS/Dokter Kecil Pemeriksaan Berkala Anak SD Pemeriksaan Berkala Anak SMP Pemeriksaan Berkala Anak SMU BIAS Posyandu Lansia Inspeksi Sanitasi TTU/TPM Pemicuan STBM Pembinaan Verifikasi STBM Inspeksi SAB Penyuluhan Kelompok Pembinaan Posyandu Penyuluhan PMBA Pemeriksaan PTM di Posbindu Pemeriksaan Kesehatan Pekerja dan Tempat Kerja Pembinaan BATRA Pembinaan Kelompok Remaja/SBH Penyegaran Kader Posyandu Penyegaran Kader Posbindu Pertemuan Lintas Sektor Minilokakarya Cetak Leaflet, Stiker STBM, Stiker Keluarga Sehat Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu pada Puskesmas PONED
-
Refreshing Konselor Sebaya Pembinaan Dokter Kecil Fit For School Rapat Koordinasi dan Pembentukan SBH
-
Pertemuan Penjamah Makanan Refreshing Kader Kesehatan Sosialisasi Kesehatan Kerja Pemberian Paket PMT Bumil KEK Pemberian Paket PMT Pemulihan Gizi Buruk Pemberian Paket PMT Pemulihan TB Pemberian Paket PMBA Kemitraan Dukun Pendataan Komplikasi Neonatal Sweeping Imunisasi Pemantauan Status Gizi Balita Pelacakan Kasus Gizi Buruk Pemberian Vitamin A Posyandu Pemberian TTD Pada Remaja Putri SIPP BIAS BIAS Pelacakan KIPI Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah Pelaksanaan SDIDTK
ANGGARAN (Rp) 10 502.982.000
563.984.000
PENANGGUNG JAWAB
TR I
TR II
TR III
TR IV
1
2
3
4
5
6 7 12
8
9
10
11
12
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
11 Kepala Puskesmas Gunung Bahagia
Kepala Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir
Target Kinerja Sasaran No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA 3
TR I
TR II
TR III TR IV 4
JADWAL KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN 5
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output) 6
SATUAN 7
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI
8 -
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Prapatan (BOK) DAK
- Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Persentase
100
-
-
9 Monev Survey Strata UKS Pengembangan PHBS Institusi Sekolah Surface Protection Penyuluhan UKGS Penyuluhan KTA Pertemuan Peningkatan SDM SBH Pembinaan dan Monev SBH SKD KLB AV Kematian Pendampingan Penderita Gangguan Jiwa, NAPZA dan KTP/KTA Kunjungan Rumah Keluarga Sehat Posbindu Posyandu Lansia Pengawasan DAMIU Pengawasan TPM Pengawasan TTU Abatisasi di Sekolah Penyelidikan Epidemiologi Pengambilan Sampel Air Minum Inspeksi Sanitasi SAB Sosialisasi STBM Verifikasi STBM Pertemuan Penjamah Makanan Pelaksanaan Survey Mawas Diri Rakor Kelurahan Siaga Aktif Sosialisasi Kelurahan Siaga Aktif Penyuluhan Kesehatan Gertak PSN Sosialisasi Kesehatan Kerja Pembinaan/Pemantauan BATRA Rakor Kader Kesehatan Cetak Leaflet, Lembar Balik Keluarga Sehat, Buku Kader dan Stiker Kunjungan Keluarga Sehat Pengadaan Bahan PMBA
PMT Pemulihan Pengadaan Sertifikat Pemantauan Jentik Berkala Pertemuan KP Ibu Menyusui Pertemuan KP ASI Koordinasi Pengurus Pembinaan Posyandu Bayi Balita PMBA di Posyandu Peningkatan Kapasitas Sumber Daya PMBA SDIDTK Sikat Gigi di Posyandu Pembinaan UKS Rapat Koordinasi UKS BIAS Penyuluhan KTP/KTA Penyuluhan KSTR/Narkoba Sikat Gigi Massal Pembinaan Dokter Kecil Penjaringan Anak Sekolah Pemantauan Suhu Chold Chain PKPR Pembinaan SBH Remaja Pendampingan Penderita Gangguan Jiwa, NAPZA dan KTP/KTA Refreshing Kader PKPR Posyandu Lansia Sosialisasi STBM Pemicuan Stop BABS
ANGGARAN (Rp) 10
243.808.000
PENANGGUNG JAWAB
TR I
TR II
TR III
TR IV
1
2
3
4
5
6 7 12
8
9
10
11
12
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
11
Kepala Puskesmas Prapatan
Target Kinerja Sasaran No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA 3
TR I
TR II
TR III TR IV 4
JADWAL KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN 5
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output) 6
SATUAN 7
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI
100
-
9 Kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun Kunjungan Rumah Keluarga Sehat Penguatan Dasa Wisma Penyuluhan Gigi Penyuluhan dan Screening HIV - IMS Pelacakan Kasus Kontak Penyuluhan TB Paru Pendataan Autopsi Verbal Pendataan Kesehatan Tradisional Sosialisasi Kesehatan Olah Raga Pertemuan Lintas Sektor Posbindu PTM Cetak Spanduk, Sticker Monev BOK Penyuluhan Kesehatan Jiwa dan Napza Belanja Bahan PMT
100
-
Belanja Bahan PMBA Kunjungan Rumah Keluarga Sehat Pemantauan Data Sarana Kesehatan SDIDTK di TK dan PAUD Kelas Ibu Hamil Pemberian Vitamin A Sosialisasi PMBA AV Kematian BIAS Sosialisasi STBM Pemicuan STBM Monev Pasca Pemicuan STBM Pemantauan Jentik Berkala Pemantauan Jentik Berkala di Sekolah Penyelidikan Epidemiologi Penyuluhan Penyakit Menular Penyuluhan dan Sikat Gigi Massal Penyuluhan Kespro Penyuluhan Bahaya Pornografi Penyuluhan Keamanan Pangan Supervisi UKS Penjaringan Anak Sekolah Cuci Tangan Massal Pembinaan Higiene dan Sanitasi di Sekolah Pembinaan Kesehatan Kerja Pembinaan Posyandu Balita Posyandu Lansia Posbindu Pembinaan Remaja Pemantauan Fasilitas BATRA Minilokakarya Cetak Sticker Keluarga Sehat Pemantauan Jentik Berkala
-
Pengadaan Perlengkapan Peserta Pembinaan Anak Usia Sekolah dan Remaja Pengadaan Perlengkapan Peserta Pemicuan STBM Stop BABS Pengadaan Perlengkapan Peserta Pemicuan STBM Cuci Tangan Pakai Sabun Paket PMT Pemulihan Paket PMBA Posyandu
8 -
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari (BOK) DAK
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir (BOK) DAK
- Peningkatan Kesehatan Masyarakat
- Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Persentase
Persentase
-
ANGGARAN (Rp) 10
295.198.000
336.598.000
PENANGGUNG JAWAB
TR I
TR II
TR III
TR IV
1
2
3
4
5
6 7 12
8
9
10
11
12
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
11
Kepala Puskesmas Telaga Sari
Kepala Puskesmas Gunung Sari Ilir
√
Target Kinerja Sasaran No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA 3
TR I
TR II
TR III TR IV 4
JADWAL KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN 5
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output) 6
SATUAN 7
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI 9
8 -
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu (BOK) DAK
- Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Persentase
100
-
-
SDIDTK Pembinaan UKS Penjaringan Kesehatan Peserta Didik BIAS Pembinaan Anak Usia Sekolah dan Remaja Posyandu Lansia Pemicuan STBM BABS Pemicuan STBM Cuci Tangan Pakai Sabun Pemicuan STBM Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Inspeksi TPM Kunjungan Rumah Keluarga Sehat Penyuluhan Kesehatan Posbindu PTM Pendampingan Penderita Gangguan Jiwa, NAPZA dan KTP/KTA UKK Pembinaan Kesehatan Tradisional Rakor Kader Kesehatan SIPP BIAS Minilokakarya Pemeriksaan Jentik Berkala
Pengadaan Sertifikat Pengadaan Spanduk PMT Balita Gizi Kurang PMT TB Paru PMT Penyuluhan Sosialisasi Kelas Ibu Pemantauan P4K Pendataan KB PUS dan WUS Pemantauan Kesehatan Neonatus Resti Pemantauan Kesehatan Bayi Resti Kawal ASI Pendataan Bayi dan Balita SDIDTK Surveilance Pelacakan Gizi Kurang/Buruk Distribusi Vitamin A Sweeping Pemberian Vitamin A PMT Penyuluhan Kelas Balita Sosialisasi Penjaringan dan BIAS Penjaringan Anak Sekolah BIAS Cuci Tangan Massal Sikat Gigi Massal Pembinaan Dokter Kecil Sosialisasi UKGS Inovatif Pelaksanaan UKGS Inovatif Distribusi Fe Sosialisasi Kesehatan Gigi dan Mulut Pembinaan SD Ber - PHBS Sweeping Imunisasi Dasar Lengkap Surveilance KIPI Penyuluhan Kesehatan Alat Reproduksi Penyuluhan KIA - KB Pemeriksaan dan Penyuluhan di Posyandu Lansia Posbindu Pemeriksaan TTU/TPM Pendataan TTU/TPM Pemeriksaan DAMIU Pemeriksaan SAB Pembinaan Pemilik TTU/TPM
ANGGARAN (Rp) 10
269.455.000
PENANGGUNG JAWAB
TR I
TR II
TR III
TR IV
1
2
3
4
5
6 7 12
8
9
10
11
12
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
11
Kepala Puskesmas Gunung Sari Ulu
Target Kinerja Sasaran No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA 3
TR I
TR II
TR III TR IV 4
JADWAL KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN 5
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output) 6
SATUAN 7
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI 9
8 -
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Jati (BOK) DAK
- Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Persentase
100
-
-
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo (BOK) DAK
- Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Persentase
100
Penyuluhan STBM Pembinaan Kader Posyandu Sosialisasi PPTI TB Sosialisasi PMBA Pembinaan Posyandu Pemeriksaan Rutin Pusling Kunjungan Rumah Keluarga Sehat Pembinaan SBH Remaja CBIA Penyelidikan Epidemiologi Kunjungan Rumah Kasus Resti Kunjungan Rumah PMO TB Penjaringan Suspect TB Kunjungan Kasus Ingkar Pengobatan TB Penyuluhan DBD Penyuluhan Malaria Penyuluhan Kecacingan AV Kematian Penyuluhan PTM ABAT Penyuluhan UKK Cetak Sticker Germas Cetak Balok SKDN Cetak Leaflet Penyuluhan BATRA Rakor Pembinaan Anak Usia Sekolah dan Remaja
-
Demonstrasi PMBA PMT Pemulihan Kunjungan Rumah Keluarga Sehat Posyandu SDIDTK Penjaringan Anak Sekolah BIAS Pembinaan UKS Penyuluhan Posbindu PTM Posyandu Lansia Pembinaan BATRA Pendampingan Penderita Gangguan Jiwa, NAPZA dan KTP/KTA UKK SIPP BIAS Pemicuan STBM Pemantauan Jentik Berkala Minilokakarya Rakor Kesehatan Refreshing Kader Pemantauan Jentik Berkala
-
Pelatihan Dokter Kecil Penyuluhan Pembinaan Remaja Pelatihan Konselor Sebaya Pelatihan Kader Jumantik Anak Sekolah Pelatihan Kader Jumantik Refreshing Kader PKPR Pertemuan Lintas Sektor Cetak Spanduk
ANGGARAN (Rp) 10
236.389.000
426.161.000
PENANGGUNG JAWAB
TR I
TR II
TR III
TR IV
1
2
3
4
5
6 7 12
8
9
10
11
12
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
11
Kepala Puskesmas Karang Jati
Kepala Puskesmas Karang Rejo
√
Target Kinerja Sasaran No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA 3
TR I
TR II
TR III TR IV 4
JADWAL KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN 5
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output) 6
SATUAN 7
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI 9
8 -
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo (BOK) DAK
- Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Persentase
100
-
-
Cetak Leaflet PMT Pemulihan PMBA di Posyandu Pembinaan Posyandu Bayi dan Balita Pertemuan KP Ibu Menyusui Penjaringan Kesehatan Sekolah Menengah Penjaringan Kesehatan Sekolah Dasar BIAS Pemeriksaan Gigi Irene Donut Pemberian Fe dan Asam Folat Sweeping Imunisasi Sosialisasi MMR Posyandu Lansia Penyuluhan Bahaya Merokok dan Narkoba Penyuluhan Penyakit TB Penyuluhan Kesehatan Gigi Inspeksi TTU Inspeksi TPM Inspeksi DAMIU Inspeksi SAB Sosialisasi Penjamah Makanan Sosialisasi STBM Pemicuan STBM Sosialisasi tentang Penyakit Menular Pelatihan kader PTM Posbindu AV Kematian Pendampingan Penderita Gangguan Jiwa, NAPZA dan KTP/KTA Pendataan BATRA UKK Pertemuan Lintas Sektor Pendataan Sasaran Imunisasi Kunjungan Rumah Keluarga Sehat Cetak Leaflet, Poster, Buku Saku Dokcil, Pemeriksaan Irene Donut, Banner, Sticker Cuci Tangan Gertak PSN Pemantauan Jentik Berkala
PMT Pemulihan PMBA di Posyandu Penjaringan Anak Sekolah BIAS Sweeping BIAS SDIDTK Pendampingan Penderita Gangguan Jiwa, NAPZA dan KTP/KTA Pemeriksaan Berkala Anak Sekolah BATRA UKK Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Pembinaan Dokter Kecil Pembinaan Posyandu Pembinaan Posbindu Pembinaan Posyandu Lansia Pembinaan Guru UKS Sosialisasi Jamban Sehat Penyuluhan Cuci Tangan Pakai Sabun Pemeriksaan TTU/TPM Pemeriksaan DAMIU Pemeriksaan SAB Kunjungan Rumah Keluarga Sehat Penyuluhan Penyakit Menular
ANGGARAN (Rp) 10
269.147.000
PENANGGUNG JAWAB
TR I
TR II
TR III
TR IV
1
2
3
4
5
6 7 12
8
9
10
11
12
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
11
Kepala Puskesmas Sumber Rejo
√
√
√
Target Kinerja Sasaran No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA 3
TR I
TR II
TR III TR IV 4
√
√
√
√
√
√
√
√
√
JADWAL KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN 5
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Samarinda (BOK) DAK
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output) 6
- Peningkatan Kesehatan Masyarakat
SATUAN 7
Persentase
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI
8
100
-
-
9 Penyuluhan Pemanfaatan TOGA Penyuluhan KB MKJP Penyegaran Kader Posyandu Penyegaran Kader Posyandu Lansia Penyegaran Kader Jumantik Penyegaran Kader PHBS Pembinaan Kader TB Pembinaan Bidan BPM Stratifikasi Posyandu Forum Diskusi STBM AV Kematian Cetak Leaflet KIA/KB Cetak Leaflet DBD Cetak Leaflet TB Cetak Leaflet Kesehatan Gigi Cetak Spanduk Minilokakarya Pertemuan Lintas Sektor Pemantauan Jentik Berkala
Pembinaan Dokter Kecil Pembinaan Kader Posbindu Orientasi Kader tentang Pencegahan Penyakit Menular Pelatihan Tenaga Pendataan Keluarga Sehat Bagi Kader/Mahasiswa PMT Pemulihan Balita PMT Penyuluhan PMBA Kelas Ibu Sosialisasi 1000 HPK Pemantauan Kesehatan di Posyandu Vitamin A SDIDTK Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah Pembinaan UKS Pembinaan Kesehatan di Panti/Anak Jalanan Monev Pemberian Fe Penyuluhan Kesehatan di Sekolah Sosialisasi SBH Pertemuan Kader Posbindu Kunjungan Pembinaan Posbindu Sosialisasi BIAS SIPP BIAS Sweeping BIAS Pertemuan Kader PMBA Inspeksi TTU/TPM Pertemuan dan Pembinaan Kesling dan Kantin Sekolah Pertemuan Lintas Sektor terkait STBM Kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun Sikat Gigi Massal Posyandu Lansia Orientasi Faktor Resiko PTM di Posbindu Penyelidikan Epidemiologi AV Kematian Pendampingan Penderita Gangguan Jiwa, NAPZA dan KTP/KTA BATRA Pertemuan Kader TB Pertemuan Kader Lansia Pertemuan Satgas DBD Kunjungan Rumah Keluarga Sehat Kunjungan Jejaring
ANGGARAN (Rp) 10
453.644.000
PENANGGUNG JAWAB
TR I
TR II
TR III
TR IV
1
2
3
4
5
6 7 12
8
9
10
11
12
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
11
Kepala Puskesmas Gunung Samarinda
√
Target Kinerja Sasaran No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA 3
TR I
TR II
TR III TR IV 4
JADWAL KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN 5
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak (BOK) DAK
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output) 6
- Peningkatan Kesehatan Masyarakat
SATUAN 7
Persentase
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI
8
100
-
-
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar (BOK) DAK
- Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Persentase
100
-
-
9 Cetak Poster Keluarga Sehat Cetak Poster CTPS Cetak Form Pendataan Keluarga Pemantauan Jentik Berkala
Cetak Sticker Keluarga Sehat PMT Pemulihan TB Paru PMBA Anak Umur 6 - 23 Bulan Penjaringan Anak Sekolah BIAS Campak BIAS TT dan DT SDIDTK di TK SDIDTK di PAUD Pendampingan Penderita Gangguan Jiwa, NAPZA dan KTP/KTA Pendataan BATRA Pembinaan Posyandu Bayi dan Balita Pembinaan Posyandu Lansia Pembinaan Posbindu Sosialisasi STBM Sosialisasi PHBS Refreshing Kader Penyuluhan PKPR Pemantauan Kantin Sekolah Penyuluhan KTA Sosialisasi BIAS SD Penyuluhan Imunisasi PE Pembinaan Guru UKS Pembinaan UKK Pertemuan Lintas Sektor Pemeriksaan Garam Beryodium Survey TTU Sikat Gigi Massal Pemberian Vitamin A di PAUD Pembinaan SBH Remaja Kunjungan Rumah Keluarga Sehat Pengiriman Laporan Penimbangan Bayi dan Balita Minilokakarya Lintas Sektor Minilokakarya Puskesmas Pemeriksaan Jentik Berkala
ANGGARAN (Rp) 10
441.335.000
PENANGGUNG JAWAB
TR I
TR II
TR III
TR IV
1
2
3
4
5
6 7 12
8
9
10
11
12
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
11
Ka. Puskesmas Muara Rapak
639.553.000 Ka. Puskesmas Batu Ampar
PMBA Pembinaan Posyandu Gebyar Posyandu SDIDTK di TK dan PAUD Sikat Gigi Bersama dan Kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun di PAUD dan TK Pembinaan UKS Pembinaan Dokter Kecil Sosialisasi Program Puskesmas di Sekolah untuk Guru UKS Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah Pembinaan SBH Remaja Penyuluhan HIV - AIDS, Napza dan Kesehatan Gigi Mulut Pembinaan PKPR/Konselor Sebaya Sosialisasi BIAS pada Wali Murid BIAS Putaran I BIAS Putaran II Penyuluhan Reproduksi Remaja
Target Kinerja Sasaran No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA 3
TR I
TR II
TR III TR IV 4
JADWAL KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN 5
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output) 6
SATUAN 7
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI
8 -
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Joang (BOK) DAK
- Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Persentase
100
-
-
9 Pembinaan Posyandu Lansia Pemicuan Stop BABS Kampanye Higiene Sanitasi Sekolah Gertak PSN Pembinaan Pendekar Petik Kunjungan Rumah Keluarga Sehat Refreshing Kader Penyuluhan Kelompok Penggalangan Dukungan Masyarakat dalam Keluarga Sehat Pendampingan Penderita Gangguan Jiwa, NAPZA dan KTP/KTA PE UKK Pembinaan dan Pemantauan Kesehatan Tradisional Pelatihan Kader Kesehatan Tradisional Minilokakarya Lintas Sektor AV Kematian Cetak Form KS Cetak Backdrop SKDN Cetak Leaflet Cetak Spanduk Cetak Banner Cetak Sertifikat Cetak Sticker Rumah Sehat PMT Pengiriman Laporan Bulanan Posyandu dan Pembinaan Kader Kesehatan Pemeriksaan Jentik Berkala
PMT Bumil KEK Pembinaan Posyandu PMT Balita BGM PMT Penderita TB Sweeping Imunisasi BIAS SDIDTK Penjaringan Anak Sekolah Pembinaan Kesehatan di Panti/LKSA/Karang Taruna/Remaja di Tempat Ibadah Konseling PKPR Promkes di Sekolah UKS Posbindu Posyandu Lansia PJB di Sekolah Sosialisasi PHBS Sekolah TTU TPM Inspeksi Depo Air Minum Inspeksi Sekolah PIRT Kunjungan Rumah Keluarga Sehat Gertak PSN UKK PMBA Sweeping Vitamin A di PAUD, TK, Posyandu Penyuluhan BATRA Pembinaan Kader KIA dan Gizi Kemitraan Bidan - Dukun Distribusi Tablet Vitamin A Pemantauan Garam Beryodium Tingkat Rumah Tangga
ANGGARAN (Rp) 10
323.164.000
PENANGGUNG JAWAB
TR I
TR II
TR III
TR IV
1
2
3
4
5
6 7 12
8
9
10
11
12
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
11
Ka. Puskesmas Karang Joang
Target Kinerja Sasaran No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA 3
TR I
TR II
TR III TR IV 4
JADWAL KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN 5
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output) 6
SATUAN 7
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI
-
9 Pembinaan Dokter Kecil Pembinaan Kader PKPR Pembinaan Kader PTM Hipertensi Pendampingan Pembinaan Kader DM Sosialisasi Penderita Gangguan Jiwa, NAPZA dan KTP/KTA Rakor PPTI Sosialisasi STBM Pertemuan dengan Kelurahan dan Jajarannya Rakor Kader DBD Survey Mawas Diri Cetak Leaflet DM Cetak Leaflet HT Cetak Leaflet Informasi Pelayanan Sticker Rumah Sehat Pemantauan Jentik Berkala
-
SDIDDTK di PAUD SDIDDTK di Posyandu Pemantauan Kesehatan Balita di RT Penyuluhan PGS di Posyandu Penyuluhan PGS di Sekolah Penyuluhan Garam Beryodium di Posyandu Penyuluhan Vitamin A di Posyandu Sosialisasi TTD di Sekolah Distribusi TTD di Sekolah Penyuluhan HIV - AIDS di Sekolah Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut Pemeriksaan Kontak Pasien TB Kunjungan ke Pasien Jiwa Pemantauan TTU Pemantauan Jajanan di Sekolah Sosialisasi PHBS di Sekolah Posbindu Pemeriksaan Intelegensia Lansia Posyandu Lansia Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut Penyuluhan TB Paru Penyuluhan Hepatitis Penyuluhan Malaria AV Kematian Sosialisasi BIAS BIAS Sosialisasi ANC Terpadu Penyuluhan Pemanfaatan Buku KIA dan P4K Kelas Ibu dan Balita Pelatihan Dokter Kecil Sweeping Imunisasi dan DOFU Introduksi Vaksin Baru Pembinaan dan Pemantauan UKK Kunjungan Keluarga Sehat Penyuluhan Kespro Sosialisasi SBH Remaja Pembinaan Posyandu Pelacakan DO KB Pendataan TPM Survey Kepemilikan Jamban Sosialisasi STBM Sosialisasi Keluarga Sehat Pelaporan Kegiatan Posyandu Bayi dan Balita Cetak Form Keluarga Sehat
8 -
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo (BOK) DAK
- Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Persentase
100
ANGGARAN (Rp) 10
157.129.000
PENANGGUNG JAWAB
TR I
TR II
TR III
TR IV
1
2
3
4
5
6 7 12
8
9
10
11
12
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
11
Ka. Puskesmas Sidomulyo
√
Target Kinerja Sasaran No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA 3
TR I
TR II
TR III TR IV 4
JADWAL KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN 5
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Tengah (BOK) DAK
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margasari (BOK) DAK
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output) 6
- Peningkatan Kesehatan Masyarakat
- Peningkatan Kesehatan Masyarakat
SATUAN 7
Persentase
Persentase
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI 9
8
100
100
-
Cetak Foto Sticker Rumah Sehat Sticker Pengawas Jentik Rumah PMT Bumil KEK PMT Balita Gizi Kurang PMT TB Paru Minilokakarya Lintas Sektor Minilokakarya Puskesmas Rakor Kader Penjaringan Peserta Didik Kelas 1, 7 dan 10 Pemantauan Jentik Berkala
-
Pemicuan STBM Pilar I Pemicuan STBM Pilar II Pembinaan Panti Asuhan dan Yayasan PMT TB Paru PMT Bayi Balita PMT Bumil KEK PMBA DDTK Kelas Balita Penjaringan Anak Sekolah Pembinaan UKS Sikat Gigi Massal BIAS Posbindu SBH Remaja Pendampingan Penderita Gangguan Jiwa, NAPZA dan KTP/KTA Pembinaan Posyandu UKK Kunjungan Rumah Keluarga Sehat Penyuluhan Kesehatan Sosialisasi STBM Inspeksi Rumah Makan Inspeksi DAMIU Inspeksi TPM Pembinaan Pasca Pemicuan STBM PMBA Posyandu Lansia Pemeriksaan Kualitas Sumur Gali Rakor UKS Cetak Poster Cetak Leaflet Cetak Sticker Germas Cetak Kartu Status Kesehatan Jiwa Cetak Lembar Balik Minilokakarya Bulanan Minilokakarya Tribulanan Cetak Spanduk PMT Pemulihan
-
Paket Demo PMBA Penjaringan Anak Sekolah BIAS SIPP BIAS SDIDTK Posbindu Posyandu Bayi/Balita
ANGGARAN (Rp) 10
PENANGGUNG JAWAB
TR I
TR II
TR III
TR IV
1
2
3
4
5
6 7 12
8
9
10
11
12
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
11
349.752.000 Ka. Puskesmas Baru Tengah
190.527.000
Ka. Puskesmas Margasari
√
Target Kinerja Sasaran No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA 3
TR I
TR II
TR III TR IV 4
JADWAL KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN 5
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ulu (BOK) DAK
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output) 6
- Peningkatan Kesehatan Masyarakat
SATUAN 7
Persentase
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI 9
8
100
-
Posyandu Lansia Penyuluhan TBC Penyuluhan HT Sosialisasi PMBA Kelas Ibu Hamil Penyuluhan NAPZA Pendataan dan Pembinaan BATRA Penyuluhan di Tempat Kerja Informal Pembinaan UKS Kunjungan Rumah Keluarga Sehat Penyuluhan NAPZA Kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun Pemicuan STBM Sikat Gigi Massal Penyuluhan Fissure Sealent Refreshing Kader Posyandu Sosialisasi Keluarga Sehat Rakor Kader Minilokakarya Puskesmas Minilokakarya Lintas Sektor Spanduk Sticker Keluarga Sehat PMT TB Paru
-
PMT Bayi Balita PMT Bumil KEK Kunjungan Rumah Keluarga Sehat Penjaringan Anak Sekolah BIAS SDIDTK Pendampingan Penderita Gangguan Jiwa, NAPZA dan KTP/KTA Pembinaan BATRA Pembinaan Posyandu Bayi/Balita Posbindu Pembinaan UKS Pembinaan Posyandu Lansia Penyuluhan Kesehatan Pendataan UKK Pertemuan FGD STBM Pemicuan STBM Monev Pasca Pemicuan STBM Kampanye Higiene Sanitasi Sekolah Inspeksi TPM Sweeping BIAS Sweeping Imunisasi Bayi Pengambilan Cakupan KIA di fasyankes luar gedung Sosialisasi Sikat Gigi Bersama Pertemuan LS/LP Penyegaran Kader Kesehatan Refreshing Dokter Kecil Sosialisasi Kegiatan UKS Pengambilan Sampel Kontak TB Paru Pengiriman Sampel Gebyar Vit. A di Posyandu Pendataan Sarana Distribusi Obat/Toko/Warung Kelas Ibu dan Balita PSG AS Pembinaan Kantin Sekolah Survey Anemia pada Remaja SMU Sosialisasi KSTR Sosialisasi SBH
-
ANGGARAN (Rp) 10
PENANGGUNG JAWAB
TR I
TR II
TR III
TR IV
1
2
3
4
5
6 7 12
8
9
10
11
12
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
11
360.812.000 Ka. Puskesmas Baru Ulu
Target Kinerja Sasaran No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA 3
TR I
TR II
TR III TR IV 4
JADWAL KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN 5
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output) 6
- Peningkatan Kesehatan Peningkatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kariangau (BOK) DAK
Distribusi Obat dan - Peningkatan Distribusi Obat e - logistik (BOK) Ke Puskesmas dan DAK Dukungan Manajemen Sistem e - Logistik di Kota Balikpapan
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teritip
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Peserta JKN
SATUAN 7
Persentase
Persentase
Jiwa
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI
100
-
9 Penyuluhan Kesehatan Minilokakarya Puskesmas Minilokakarya Lintas Sektor Pemantauan Jentik Berkala
100
-
PMT TB Paru PMT Balita Gizi Buruk PMT Bumil KEK PMBA Penjaringan Anak Sekolah BIAS SDIDTK Sweeping BIAS Kelas Bumil Pendataan BATRA Pembinaan BATRA Poskesdes Posyandu Bayi/Balita Posbindu Distribusi Kapsul Vit. A Pembinaan Dokter Kecil Pembinaan Dokter Gigi Kecil Pembinaan Konselor Sebaya AV Kematian Penyuluhan UKGS Penyuluhan UKGM Penyuluhan KTA Sosialisasi BIAS Penyuluhan Pedoman Gizi Seimbang Penyuluhan Kespro Pembinaan UKK Pemicuan STBM Kampanye Higiene Sanitasi Sekolah Monev Pasca Pemicuan STBM Kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun Inspeksi TPM Inspeksi TTU Kunjungan Rumah Keluarga Sehat Pembinaan Kantin Sekolah PE Penyuluhan Penyakit Berbasis Lingkungan Pengumpulan Laporan Distribusi Vit. A Cetak Banner Cetak Leaflet Cetak Brosur Cetak Sticker Honor Pengelola e-logistik
7.448
-
Bahan Repaking Monev Obat dan BMHP ke Puskesmas Pertemuan Koordinasi e - logistik Transport distribusi ke Puskesmas Honor Tenaga Bongkar Muat Perjalanan Dinas Ke Provinsi Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan
-
Pengadaan Barang Jasa dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan
8
ANGGARAN (Rp) 10
173.301.000
176.767.000
661.403.000
PENANGGUNG JAWAB
TR I
TR II
TR III
TR IV
1
2
3
4
5
6 7 12
8
9
10
11
12
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
11
Ka. Puskesmas Kariangau
Kepala UPTD IFK
Kepala Puskesmas Teritip
661.403.000
Kepala Puskesmas Teritip
Target Kinerja Sasaran No
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
TR I
TR II
TR III TR IV 4
JADWAL KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)
SATUAN
TARGET KEGIATAN
5
6
7
8
RENCANA AKSI
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Peserta JKN
Jiwa
4.903
-
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar Baru
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Peserta JKN
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Peserta JKN
Jiwa
Jiwa
10.230
9,238
-
Pengadaan Barang Jasa dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan
-
Pengadaan Belanja Modal dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan
-
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Peserta JKN
Jiwa
13.619
-
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Damai
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Peserta JKN
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Peserta JKN
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Peserta JKN
Jiwa
12.687
-
Jiwa
4.869
-
Jiwa
5.848
Pengadaan Barang Jasa dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan Pengadaan Belanja Modal dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan
-
-
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Bahagia
9 Pengadaan Belanja Modal dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan
-
-
Pengadaan Barang Jasa dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan Pengadaan Belanja Modal dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan
Pengadaan Barang Jasa dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan Pengadaan Belanja Modal dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan
Pengadaan Barang Jasa dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan Pengadaan Belanja Modal dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan
Pengadaan Barang Jasa dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan Pengadaan Belanja Modal dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan
Pengadaan Barang Jasa dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan Pengadaan Belanja Modal dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan
ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
10
11
360.275.000
894.854.000
867.880.000
1.125.201.000
1.068.337.000
360.260.000
451.933.000
√ 1
TR I √ 2
√ 3
√ 4
TR II TR III √ √ √ √ √ 5 6 7 8 9 12
√ 10
TR IV √ √ 11 12
Kepala Puskesmas Lamaru
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Kepala Puskesmas Perawatan Manggar Baru
Kepala Puskesmas Manggar
Kepala Puskesmas Gunung Bahagia
Kepala Puskesmas Damai
Kepala Puskesmas Telaga Sari
Kepala Puskesmas Sumber Rejo
Target Kinerja Sasaran No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA 3
TR I
TR II
TR III TR IV 4
JADWAL KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)
5 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Jati
6 - Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Peserta JKN
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Rejo
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Peserta JKN
SATUAN 7 Jiwa
TARGET KEGIATAN 8 3.669
RENCANA AKSI
-
Jiwa
10.254
-
-
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Peserta JKN
Jiwa
14.131
-
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Samarinda
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Peserta JKN
Jiwa
9.560
-
-
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Peserta JKN
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margo Mulyo
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Peserta JKN
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margasari
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Peserta JKN
Jiwa
10.918
-
Jiwa
4.368
-
Jiwa
4.279
-
-
9 Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan
Pengadaan Barang Jasa dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan Pengadaan Belanja Modal dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan
Pengadaan Barang Jasa dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan Pengadaan Belanja Modal dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan
Pengadaan Barang Jasa dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan Pengadaan Belanja Modal dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan
Pengadaan Barang Jasa dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan Pengadaan Belanja Modal dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan
Pengadaan Barang Jasa dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan Pengadaan Belanja Modal dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan
Pengadaan Barang Jasa dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan Pengadaan Belanja Modal dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan
Pengadaan Barang Jasa dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan Pengadaan Belanja Modal dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan
ANGGARAN (Rp) 10 312.816.000
948.604.000
1.425.682.000
707.013.000
930.802.000
479.548.000
394.104.000
PENANGGUNG JAWAB
TR I
TR II
TR III
TR IV
1
2
3
4
5
6 7 12
8
9
10
11
12
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
11 Kepala Puskesmas Karang Jati
Kepala Puskesmas Karang Rejo
Kepala Puskesmas Batu Ampar
Kepala Puskesmas Gunung Samarinda
Kepala Puskesmas Muara Rapak
Kepala Puskesmas Margo Mulyo
Kepala Puskesmas Margasari
Target Kinerja Sasaran No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA 3
TR I
TR II
TR III TR IV 4
JADWAL KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN 5 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output) 6 - Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Peserta JKN
SATUAN 7 Jiwa
TARGET KEGIATAN 8 2.761
RENCANA AKSI
-
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Perawatan Baru Ulu
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Peserta JKN
Jiwa
13.997
-
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Peserta JKN
Jiwa
9.935
-
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Peserta JKN
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Peserta JKN
Jiwa
3.523
-
Jiwa
6.834
-
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Teritip
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Peserta JKN
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Peserta JKN
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Perawatan Manggar Baru
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Peserta JKN
Jiwa
Jiwa
Jiwa
7.448
4.903
10.230
-
-
-
9 Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan
Pengadaan Barang Jasa dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan Pengadaan Belanja Modal dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan
Pengadaan Barang Jasa dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan Pengadaan Belanja Modal dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan
Pengadaan Barang Jasa dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan Pengadaan Belanja Modal dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan
Pengadaan Barang Jasa dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan Pengadaan Belanja Modal dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan
Pengadaan Barang Jasa dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan Pengadaan Belanja Modal dalam rangka Pendukung Operasional Pelayanan Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan
Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan
Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan
ANGGARAN (Rp) 10 235.152.000
1.002.097.800
861.751.080
280.600.000
569.227.000
22.770.000
16.380.000
117.680.000
PENANGGUNG JAWAB
TR I
TR II
TR III
TR IV
1
2
3
4
5
6 7 12
8
9
10
11
12
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
11 Kepala Puskesmas Sidomulyo
Kepala Puskesmas Perawatan Baru Ulu
Kepala Puskesmas Baru Ilir
Kepala Puskesmas Gunung Sari Ulu
Kepala Puskesmas Gunung Sari Ilir
Kepala Puskesmas Teritip
Kepala Puskesmas Lamaru
Kepala Puskesmas Perawatan Manggar Baru
Target Kinerja Sasaran No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA 3
TR I
TR II
TR III TR IV 4
JADWAL KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)
5 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Manggar
6 - Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Peserta JKN
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Bahagia
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Peserta JKN
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Damai Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Samarinda
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Peserta JKN
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Perawatan Baru Ulu
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Peserta JKN
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Peserta JKN
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Peserta JKN
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Peserta JKN
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Peserta JKN
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Peserta JKN
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Peserta JKN
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Peserta JKN
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Peserta JKN
SATUAN 7 Jiwa
Jiwa
Jiwa
Jiwa
Jiwa
Jiwa
Jiwa
Jiwa
Jiwa
Jiwa
Jiwa
Jiwa
TARGET KEGIATAN 8 7.983
13.619
12.687
6.834
3.523
5.848
9.560
10.918
14.131
2.761
9.935
13.997
RENCANA AKSI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan
Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan
Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan
Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan
Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan
Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan
Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan
Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan
Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan
Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan
Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan
Pembayaran Jasa Pelayanan Bagi Petugas Kesehatan
ANGGARAN (Rp) 10 129.000.000
4.200.000
24.200.000
1.800.000
1.965.000
32.400.000
3.790.000
2.260.000
5.185.000
600.000
1.800.000
32.140.000
PENANGGUNG JAWAB
TR I
TR II
TR III
TR IV
1
2
3
4
5
6 7 12
8
9
10
11
12
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
11 Kepala Puskesmas Manggar
Kepala Puskesmas Gunung Bahagia
Kepala Puskesmas Damai
Kepala Puskesmas Gunung Sari Ilir
Kepala Puskesmas Gunung Sari Ulu
Kepala Puskesmas Sumber Rejo
Kepala Puskesmas Gunung Samarinda
Kepala Puskesmas Muara Rapak
Kepala Puskesmas Batu Ampar
Kepala Puskesmas Sidomulyo
Kepala Puskesmas Baru Ilir
Kepala Puskesmas Perawatan Baru Ulu
Target Kinerja Sasaran No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA 3
TR I
TR II
TR III TR IV 4
JADWAL KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN 5 Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana Peningkatan dan Prasarana Kualitas, Kesehatan di Kuantitas Puskesmas, Sumber Daya Puskesmas Manusia Serta Sarana Prasarana Pembantu dan Jaringannya Kesehatan
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output) 6 - Terlaksananya Rehab Puskesmas Pembantu
SATUAN
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI
7 Puskesmas Pembantu
8 1
Pengadaan Sarana - Terlaksananya Pengadaan dan Prasarana Mobil Puskesmas Keliling Puskesmas (DAK) - Terlaksananya Pengadaan IPAL
Unit
2
Unit
2
Pengadaan Sarana - Terlaksananya Pengadaan dan Prasarana Mobil Puskesmas Keliling Puskesmas Pengelolaan - Terlksananya Pemberian Ijin Pengembangan Kepada Tenaga Kesehatan Sumber Daya Kesehatan
Unit
1
-
Surat Ijin
1200
-
-
-
-
Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Alat Kesehatan
Orang
10 275.000.000
PENANGGUNG JAWAB 11 Kepala Seksi Sumber Daya Manusia dan Sarana Kesehatan
Melaksanakan Supervisi /Pengawasan Pembuatan Rumah IPAL Puskesmas
-
-
Peningkatan Kualitas - Tercapainya Pelatihan yang Tenaga Pelayanan Bersertifikasi Bagi Tenaga Kesehatan Melalui Kesehatan PNS dan Non Pengiriman Program PNS Pelatihan
9 Melaksanakan Supervisi/Pengawasan Pengadaan Kontruksi Rehab Berat/Sedang Puskesmas Pembantu Graha Indah
ANGGARAN (Rp)
1.915.395.000 Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling untuk Puskesmas Baru Tengah dan Gunung Sari Ilir Pengadaan IPAL untuk Puskesmas Perawatan Baru Ulu dan Mekar Sari Pengadaan Rumah Instalasi Pengelolaan Air Limbah Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling untuk Puskesmas Margo Mulyo Melaksanakan Cetak Sertifikat Perijinan Apotek,Lembar Disposisi, BA Perijinan NCR
-
Melaksnanakan Pertemuan dengan Organisasi Profesi
100
-
Pengadaan ATK Melaksanakan Pelatihan Manajemen Puskesmas
Melaksanakan Pelatihan Capacity Building Mengikuti Seminar Mengikuti Workshop Pertemuan dengan Pengelola Alat Kesehatan Puskesmas
TR I
TR II
TR III
1
2
3
4
5
√
√
√
√
√
6 7 12 √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
350.000.000
√
√
√
√
√
√
100.000.000
√
√
√
√ √
√
√
8
TR IV 9
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√
√
√
Puskesmas
3
- Terlaksananya Pengawasan dan Mutu Alat Kesehatan dan PKRT - Terlaksananya Kalibrasi Alat Kesehatan
Puskesmas
27
-
Kalibrasi Alat Kesehatan
√
√
√
Puskesmas
27
-
Pemeliharaan Alat Kesehatan
√
√
√
11
-
Pengadaan Alat - Alat Kedokteran Umum Pengadaan Alat - Alat Pendukung Farmasi Penggalangan Komitmen
-
Workshop Audit Internal dan Tinjauan Manajemen Workshop Patient Safety Workshop Standar dan Instrument Akreditasi Workshop Self Assesment dan Penyusunan POA Survey FKTP Pertemuan Koordinasi Penilaian Puskesmas Berprestasi
-
Peningkatan - Terselenggaranya Kapasitas Kinerja Peningkatan Mutu Puskesmas dalam Pelayanan Kesehatan dan rangka Kapasitas Kinerja Puskesmas Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
Puskesmas
27
-
-
Pertemuan Monev Keluarga Sehat Pertemuan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer Refreshing Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer
12
185.600.000
- Tersedianya Kebutuhan Peralatan Kesehatan
Puskesmas
11
√
-
Penerapan Akreditasi - Terlaksananya Akreditasi Sarana Pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kesehatan Tingkat I
10
408.900.000
Kepala Seksi Alat Kesehatan dan PKRT
√
√ √ 1.534.180.000
√ √
√ √
√ √
Kepala Seksi Mutu dan Pelayanan Kesehatan Tradisional
√
√ √ √
155.900.000
√ √
√
√ √ √
√
√ √
√
√
√
Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
√
√
√
√
√
√
Target Kinerja Sasaran No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA
TR I
TR II
3
TR III TR IV
JADWAL KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN
4
5
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output) 6
SATUAN 7
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI 9
8
Pengadaan Obat dan - Tersedianya Kebutuhan Puskesmas dan 27 Puskesmas BMHP (DAK) Obat dan BMHP Pustu 14 Puskesmas Pembantu Kebutuhan Puskesmas dan 27 Puskesmas Pengadaan Obat dan - Tersedianya Obat dan BMHP Pustu BMHP 14 Puskesmas Pembantu Pemantapan - Penerapan PPK - BLUD Puskesmas 2 UPTD Puskesmas Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Monev Puskesmas BLUD Labkesda 1 UPTD Labkesda Pengembangan - Tersedianya Data - Data Puskesmas 27 Puskesmas Kesehatan yang Akurat dan Sistem Informasi Valid untuk Perencanaan Kesehatan Daerah Pembangunan Bidang Kesehatan Rumah Sakit 14 RS Klinik -
- Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
25%
25%
25%
25% Upaya Kesehatan Masyarakat
- Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus - Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
- Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat - Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV
25%
25%
25%
Pelayanan - Terlaksananya Pemeriksaan Pencegahan dan Deteksi Dini Ca Cerviks Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Orang
10 3.500.000.000
PENANGGUNG JAWAB
4
5
Kasie Kefarmasian
√
√
√
√ √
√ √
√
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√
√ √ √
√ √ √
√ √
11
Belanja BMHP Monev BLUD
29.300.000
Kasie. Pelayanan Kesehatan Primer
400
-
Kasubbag Program
√
√
√ √
246.600.000
Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
√ √
√ √
√ √ √ √
- Terlaksananya Pembentukan Posbindu - Terlaksananya Pemeriksaan Faktor Resiko PTM
Posbindu
90
-
Pengadaan Backdrop
√
√
√
Orang
1600
-
Pengadaan BMHP
√
√
√
- Terlaksananya Pemeriksaan CBE
Orang
250
-
Monev Implementasi KSTR di Sekolah, TTU, IPK dan OPD Aksi Simpatik oleh Kader KSTR
-
25%
-
dan Peningkatan - Terjaganya Terlindunginya Kesehatan Pelayanan dan Peserta Kegiatan yang Penanggulangan Melibatkan Banyak Orang Masalah Kesehatan
Pencegahan dan Pencegahan dan - Success Rate Penanggulangan Penanggulangan Penyakit Menular Penyakit (TBC, ISPA, Menular Kecacingan, Diare dan Kusta)
Persentase
100
-
-
Persentase
89
-
Cetak Cetak Cetak Cetak
TR IV
8
9
10
11
12
√
√
√
√
√
√
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√
√
√
√
√
√
√
228.100.000
Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
Melaksanakan Tugas Jaga Bencana Pertolongan Kegawatdaruratan Evakuasi Pasien ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Sosialisasi Pertemuan Rutin Tim PSC 119 Pengadaan Spanduk Pengadaan Sticker PSC 119 pada 31 Ambulance Pengadaan Neon Box PSC 119 Pengadaan Seragam Lapangan Belanja Bahan Obat - Obatan Mantoux/PPD Test
6 7 12
√ √
√
KMS PTM Kartu UKBM Format FR - DM Buku Register Posbindu
Cetak Lembar Balik Ca - Cerviks dan Payudara Dokumentasi Aksi Simpatik HTTS Senam Persadia Diabetes Day Deteksi Dini Faktor Resiko PTM Melaksanakan Tugas Jaga P3K
TR III
3
Kasie Kefarmasian
105.750.000
TR II
2
901.200.000
Perhitungan Tarif Unit Cost Pembuatan Dokumen RBA dan Lap.Keuangan FKPK
TR I 1
Belanja BMHP Belanja Obat
Pemeliharaan Server Pemeliharaan Aplikasi SIMPEG, Website DKK dan SIKDA Bridging P - care dan Simpus Aplikasi FKPK Pelatihan Pengadaan Spanduk
Linsek
3 Menurunnya Kasus Kesakitan, Kecacatan dan Kematian
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Belanja Obat
ANGGARAN (Rp)
228.800.000
Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√
√
√
√
√
√
√
√ √
√ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √ √ √ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √ √
√
√
√
√
√
√
√
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √ √
√ √ √
√ √ √ √ √ √ √
√ √ √
√ √ √
228.800.000
Target Kinerja Sasaran No 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA 3
TR I
TR II
TR III TR IV
PROGRAM DAN KEGIATAN
4
5
Upaya Kesehatan Masyarakat
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output) 6 - Penderita TB MDR dapat Ditangani dan Diobati Penderita TB yang Diobati Mengalami Kesembuhan Case - Meningkatnya Notification Rate Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Bagi Penghuni Lapas dan Rutan Penemuan - Tercapainya Kasus Baru Pasien dengan BTA (+) - Tidak Terjadi Kecacatan Tingkat II pada Kusta Laboratorium - Mutu Puskesmas Sesuai Standart WHO (Cross Check)
Pelayanan Kesehatan - Terlaksananya Pengiriman Jiwa untuk Penderita Jiwa ke RS Atma Masyarakat Husada di Samarinda
Penanganan Kegiatan - Terlaksananya Pelayanan Pasien Pelayanan Kesehatan Pasien Ketergantungan Ketergantungan NAPZA di NAPZA Kota Balikpapan
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/IMS/ HIV-AIDS
SATUAN 7 Persentase
TARGET KEGIATAN 8 100
JADWAL KEGIATAN TR I 1
TR II
2
3
√
√
-
Belanja Spanduk Pengadaan Pot Dahak, Kaca Slide End Frosted, Box Slide, Masker Bedah, Kotak Stereoform, Ice Pack dan Safety Box Dokumentasi
√
√
√
Per 100.000 Penduduk Orang
130
-
√
√
√
600
-
Belanja Cetak TB.01, 02, 09, 04, 05, 06, MDR 06, Leaflet TB, Juknis TB - DM di FKTP, Juknis TB - DM di FKTRL dan Buku Laporan TB UPK
√
√
√
Persentase
45
-
Penggandaan Form Laporan dan Screening
√
√
√
Persentase
<2
-
Pertemuan Screening TB
Persentase
<5
-
Monev TB
Orang
100
-
Validasi Data TB Seminar Kesehatan Jiwa
-
Sosialisasi Deteksi Dini dan Konseling Pasien Jiwa Rakor Lintas Program Kesehatan Jiwa Rakor Lintas Sektor Kesehatan Jiwa Pengadaan Bahan Sampel (Botol dan Gelas Pasien)
Puskesmas
8
Orang
- Dilaksanakannya Kegiatan Screening TB pada ODHA diterbitkannya - Telah Pengobatan ARV pada ODHA Baru - Dilaksanakannya Pemeriksaan IMS - Dilaksanakannya Pengobatan Profilaksis Kotrimoksazol pada ODHA
-
-
Pembinaan Pelayanan NAPZA
1500
-
Rapat UNITRA Honor Tenaga Ahli (Dokter Spesialis) Pengadaan Bahan Kimia Reagen untuk Pemeriksaan IMS dan HIV
Persentase
100
-
Belanja BMHP
Persentase
85
-
Pengadaan Obat - Obatan IMS
Orang
2000
-
Cetak Form Konseling Testing
Persentase
100
-
Cetak Form Surveilance AIDS
Siklus
100
-
Cetak Form IMS Cetak Pedoman Nasional Penanganan IMS Cetak Instruksi Kerja Metode Pemeriksaan Lab Penggandaan Informed Consent Monev IMS dan HIV Hari AIDS Sedunia Pengadaan Rotator Pengadaan Centrifuge Bantuan Biaya Pemeriksaan Lab Dokumentasi Upah Bagi Petugas Fogging
Siklus
100
-
BBM Fogging
5
Kelurahan
34
-
Persentase
<1
-
Pengadaan Bahan Kimia Larvasida dan Insektisida Spanduk
Persentase
90
-
Pengadaan Bahan Rapid Test Dengue Fogging Focus
TR III
TR IV
4
5
6 7 12
8
9
10
11
12
√
√
√
√
√
√
√
√
11
-
- Dilaksanakannya Kegiatan Konseling dan Test HIV
Angka
10
Kepala Seksi Pencegahan dan PENANGGUNG Pengendalian JAWAB Penyakit Menular
> 85
250
- Menurunnya Kematian (CFR) - ABJ
9
ANGGARAN (Rp)
Persentase
Sarana Kesehatan Orang
Pemberantasan Penyakit DBD dan Dilaksanakannya Fogging Zoonosis Focus Fogging - Dilaksanakannya SMP - Terlaksananya PJB
RENCANA AKSI
√
√
81.400.000
Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
82.600.000
Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
246.400.000
Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
1.473.000.000
Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Pengendalian Penyakit Menular Target Kinerja Sasaran No
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TR I
TR II
TR III TR IV
JADWAL KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)
SATUAN
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI
ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
TR I 1
1
2
3
4
5
Upaya Kesehatan Masyarakat
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
6
Penanggulangan KLB Tertanganinya Semua dan Bencana Kejadian Luar Biasa/Bencana di Kota Balikpapan
Peningkatan - Tercapainya Target SKD Surveilance KLB dan Pelacakan KLB ≤ Epidemiologi dan 24 Jam Penanggulangan Wabah
7
Persentase
Persentase
9
8
100
100
-
Fogging SMP Pemantauan Jentik Berkala Dokumentasi Pertemuan Monev Pokjanal DBD Makanan untuk Petugas Fogging Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Program
-
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan dan Kelengkapannya Pemeriksaan Lab Sampel Makanan Pemeriksaan Lab Spesimen KLB/Pra KLB Pemeriksaan Sampel Air Pertemuan Lintas Program
-
-
Peningkatan Imunisasi
- Kelurahan UCI - Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap Cakupan - Persentase Imunisasi Campak, DT, TD pada Murid SD Kelas I, 2 dan 3 pada BIAS
Persentase
100
-
100
-
Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Pengelola Program Imunisasi Pada 10 RS, 2 Klinik dan 3 Bidan Praktek Swasta
-
Pengambilan Vaksin BIAS di Samarinda Pengambilan Vaksin Rutin di Samarinda Pemantauan Suhu Chold Chain di IFK Pertemuan dengan Pengelola Program Imunisasi Puskesmas Refreshing Pengelola Program Imunisasi Pada 10 RS, 2 Klinik dan 3 Bidan Praktek Swasta Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan
16.800
-
4 Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
- Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
25%
25%
25%
25% Upaya Kesehatan Masyarakat
Peningkatan - Terpilihnya Pemenang Promosi Kesehatan Lomba PHBS Tingkat Kota dan Pemberdayaan Balikpapan Masyarakat
Pemenang
- Terpilihnya Pemenang Kegiatan Lomba - Lomba pada Jambore UKS - Terbinanya UKBM Kegiatan Berorientasi Kesehatan di Kota Balikpapan - Terlaksananya Program Kelurahan dan Promosi Kesehatan Kepada Kecamatan Masyarakat - Terlaksananya Upaya Kegiatan Pembinaan UKS di Kota Balikpapan
57.935.000
5
Kepala Seksi Surveilance dan Imunisasi
TR III 6 7 12
8
√
TR IV 9
10
11
12
√ √
√
√
√
√ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √ √
√
√
√
√
√
√
√ √
√ √
√ √
√
√
√
√ √ √
√ √ √
√ √ √ √ √
Kepala Seksi Surveilance dan Imunisasi
√ √ 255.400.000
Persentase
Jiwa
75.300.000
Pertemuan dengan Kepala Puskesmas Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Pengelola Program Imunisasi di Puskesmas
-
4
√
Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Puskesmas Penggandaan Formulir Surveilance Belanja Pulsa Telephone Pertemuan Sosialisasi
100
TR II 3
11
Pengolahan Data di Puskesmas sebagai SKD KLB Koordinasi dengan RS Pengolahan Data di Tingkat Kota Pelacakan Kasus KLB Terdatanya Kasus di RS secara Cepat dan Tepat Waktu
Persentase
Penanggulangan Pembayaran Iuran - Terjaminnya Pelayanan Kemiskinan BPJS Kesehatan Bagi Kesehatan Bagi Penduduk Terpadu Masyarakat Miskin Miskin Tidak Mampu (PBI)
10
2
Kepala Seksi Surveilance dan Imunisasi
√
√
√
√ √
√
√
√ √ √
√ √
√ √
√
√ √
√ √
√ √
√ 4.000.000.000
Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
√
√ √ √
√ √
√
√
√ √ √ √
√
√ √ √
√ √ √
√ √
√
√
36
-
Sosialisasi Tentang JKN bagi petugas FKTP/FKTRL Lomba Jambore UKS
√
1
-
Pendampingan Lomba PHBS Tingkat Provinsi
1
-
Publikasi Promkes di Media TV
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
34 dan 6
-
Publikasi Promkes di Media Radio
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
1
-
Publikasi Promkes di Media Cetak
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
516.542.025
√
Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Target Kinerja Sasaran No 1
SASARAN STRATEGIS 2
5 Meningkatnya Kapasitas Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
INDIKATOR KINERJA
TR I
TR II
3
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik25%
TR III TR IV
JADWAL KEGIATAN
4
25%
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)
PROGRAM DAN KEGIATAN 5
25%
25% Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
Kegiatan
-
RENCANA AKSI
7 Kegiatan
8 1
-
9 Publikasi Promkes di Media SMS Broadcast
Kegiatan
3
-
Cetak Leaflet Kesehatan
- Jumlah Kebijakan Publik yang Berwawasan Kesehatan
Kebijakan
3
-
Cetak Buku Rapor Kesehatan Anak Sekolah
Bulan
12
-
Membayar Biaya Telephone Air, Internet dan Listrik
- Terlaksananya KIR dan STNK Roda 4
Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
TARGET KEGIATAN
6 - Terlaksananya Rangkaian Kegiatan Peringatan HKN di Kota Balikpapan - Ikut Serta Promkes Pada Pameran Kesehatan di Dalam dan Luar Kota Balikpapan
Penyediaan Jasa - Terbayarnya Biaya Komunikasi, Sumber Komunikasi (Internet dan Daya Air dan Listrik Telephone) serta Rekening Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
SATUAN
- Terlaksananya KIR dan STNK Roda 2 Alat dan bahan pembersih ATK
Kali
99
Kali
112
Jenis
11
Jenis
43
-
-
-
Mengurus KIR dan STNK roda 4
ANGGARAN (Rp) 10
405.000.000
PENANGGUNG JAWAB
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
TR II
1
2
3
4
5
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
TR III 8
9
10
11
12
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Kasubag Umum
109.500.000
Mengurus KIR dan STNK roda 2 Melaksanakan pengadaan alat dan pembersih
20.000.000
Melaksanakan pengadaan ATK
125.000.000
√
√
√
√
-
-
Barang cetak dan penggandaan
Jenis
Komponen listrik Bahan dan jasa pemerliharaan
Jenis
-
Konsumsi harian pegawai
-
Konsumsi rapat
-
Konsumsi rapat koordinasi
Orang
7
2
-
-
Melaksanakan pengadaan barang cetak dan penggandaan
Pengadaan komponen listrik
585
-
Penyediaan konsumsi harian pegawai
Kali
55
-
Penyediaan konsumsi rapat
Kali
40
-
Penyediaan konsumsi rapat koordinasi
1
-
Melaksanakan rapat dalam daerah
Rapat luar daerah
Paket
1
-
Melaksanakan rapat luar daerah
Kegiatan Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah honorer
Orang
21
-
Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran (Naban)
369.096.000
Terpeliharanya kantor
gedung
Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor
350.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya gedung
peralatan
-
Paket
1
-
Melaksanakan pemeliharaan peralatan gedung kantor
√
√
√
√
√
√
200.000.000
Paket
-
√ 4.000.000
Rapat dalam daerah
1
√
150.000.000
Rapat - Rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah -
Paket
TR IV
6 7 12 √ √
11
Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Makanan dan Minuman
TR I
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
650.000.000
Kasubag Umum √
√
√
√
√
√
√
√
215.000.000
Kasubag Umum
Target Kinerja Sasaran No
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TR I
TR II
TR III TR IV
JADWAL KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (Output)
PROGRAM DAN KEGIATAN
SATUAN
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI
ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
TR I 1
1
2
3
4
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
6 -
Roda 4
7 Unit
-
Roda 2
Unit
8 99
-
9 Melaksanakan pemeliharaan kendaraan roda 4
112
-
Melaksanakan pemeliharaan
10 300.000.000
2
TR II 3
4
11
√
√
5
TR III 6 7 12
8
TR IV 9
√
kendaraan roda 2 Balikpapan, 12 Januari 2017 Kepala Dinas
Sekretaris
dr. Balerina JPP, MM
drg. Suheriyono, M.Kes
19590420 198812 2 001
19650203 199203 1 014
10
√
11
12