PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
KOMPONEN SAKIP 1. Perencanaan Kinerja
1. 2. 3. 4.
2. Pengukuran Kinerja
1. Indikator Kinerja Utama 2. Indikator Kinerja Individu 3. Pedoman Pengumpulan Data Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
1. Laporan Kinerja Tahunan 2015 2. Laporan Kinerja s/d Triwulan II 2016
1.
4. Evaluasi Internal 2.
5. Capaian Kinerja
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
RENSTRA 2013-2018 RKT 2015 Perjanjian Kinerja 2015,2016 RKA/DPA 2015, RKA/DPA 2016
Evaluasi Program dan Pencapaian Kinerja tribulanan Tahun 2015, tribulan II Tahun 2016 Rencana Aksi Kinerja Sasaran Tahun 2015
Capaian Kinerja dalam Laporan Kinerja Tahunan 2015
PERENCANAAN KINERJA
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
PERENCANAAN KINERJA 1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG NOMOR :188.45/263/35.73.112/2014 dan KEPUTUSAN CAMAT KLOJEN NOMOR :188.45/19.1/35.73.02/2015 Renstra Kecamatan Klojen memuat Visi, Misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran dan target jangka menengah serta memuat program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan target tahunan Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
VISI DAN MISI KOTA MALANG VISI Kota Malang : Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Bermartabat
MISI Kota Malang (Misi ke-5): Meningkatkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang PRIMA
VISI Kecamatan Klojen : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang ADIL, PROFESSIONAL, AKUNTABEL dan TRANSPARAN
MISI Kecamatan Klojen Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Tujuan 2 : Tercapainya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
Tujuan 3 : Tercapainya peran serta masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban wilayah
TUJUAN 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima No.
Indikator
Rumus
Kondisi Awal 2013
1.
nilai survei kepuasan masyarakat (SKM)
hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)
80, 06
Target Tahun 2014
Target Tahun 2015
Target Tahun 2016
Target Tahun 2017
Target Tahun 2018
81,20
81,20
81,25
81,25
81,35
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran Uraian 1
Meningkat nya kualitas pelayanan administra si kecamatan
Indikator
Rumus
2 3 1. nilai survei hasil survei kepuasan kepuasan masyarakat (SKM) masyarakat (SKM)
2 Jumlah SOP yang Jumlah SOP yang di terapkan diterapkan/ Jumlah SOP yang diterapkan X 100%
Kondisi Awal 2013 4
80, 06
80%
2014 5
Target Tahun 2015 2016 2017 6 7 8
81,20 81,20 81,25 81,25
90%
Ket Strategi Program 2018 Kebijakan 10 11 9 12 Meningkatkan Program pelayanan penyelenggaraan administrasi perkantoran 81,35 pelayanan administrasi
90% 100% 100% 100%
Program peningkatan sarana san prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan kualitas pelayanan publik Program pengembangan data /informasi/statistik daerah
TUJUAN 2 : Tercapainya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan No. 1.
Indikator tingkat kehadiran peserta musrenbangcam
Kondisi Awal 2013
Rumus (jumlah peserta hadir x 100) dibagi jumlah undangan
Target Tahun 2014
Target Tahun 2015
Target Tahun 2016
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Uraian
Indikator
Rumus
Kondisi Awal 2013
1
2
3
4
1. tingkat kehadiran (jumlah peserta hadir x peserta 100) dibagi jumlah musrenbangcam undangan
Target Tahun 2018
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sasaran
Meningkat nya partisipasi masyarakat dalam pembangu nan
Target Tahun 2017
2014 5
Target Tahun 2015 2016 2017 6
7
8
Ket
2018
Strategi Kebijakan
Program
9
10
11
100% 100% 100% 100% 100% 100% Meningkatkan Program keterlibatan perencanaan Masyarakat pembangunan dalam Proses daerah pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
12
TUJUAN 3 : Tercapainya peran serta masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban wilayah No.
Indikator
Rumus
1. Rasio Pos Kamling / jumlah Jumlah Pos Kamling x 100 100 KK
KK/ Jumlah KK
Kondisi Awal 2013
Target Tahun 2014
Target Tahun 2015
Target Tahun 2016
Target Tahun 2017
Target Tahun 2018
0,70
0,77
0,85
0,93
1,02
1,12
Cara Mencapai Tujuan dan sasaran
Sasaran Uraian 1
Meningkat nya ketentera man dan ketertiban masyarakat
Indikator
Rumus
2 3 1. Rasio Pos Jumlah Pos Kamling x Kamling / jumlah 100 KK/ Jumlah KK 100 KK
2 tingkat kehadiran (jumlah peserta hadir x peserta sosialisasi 100) dibagi jumlah pembinaan undangan keamanan dan ketertiban
Kondisi Awal 2014 2013 4 5
Target Tahun 2015 2016 2017 6
7
8
2018 9
0,70 0,77 0,85 0,93 1,02 1,12
100% 100% 100% 100% 100%
Strategi Kebijakan 10 Meningkatka n peran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat
Ket
Program 11 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan
12
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2015 Sasaran Uraian
indikator
1
2
Meningkatnya kualitas nilai survei kepuasan pelayanan administrasi masyarakat (SKM) kecamatan Jumlah SOP yang di terapkan
Target Tahun
Program/Kegiatan
Anggaran
Ket
4
5
6
2015 3
81,20
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
90%
Penyediaan Jasa surat menyurat
Rp
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Rp 40.300.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor
Rp 40.415.000 Rp 14.733.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Rp
6.450.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor
Rp
3.245.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan undangundangan
Rp
4.080.000
Penyediaan makanan dan minuman
Rp 20.200.000
Rapat-rapat koordiasi dan konsultasi ke luar daerah
Rp. 20.000.000
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Rp 26.400.000
Pawai Pembangunan
7.804.000
Rp. 25.000.000
Sasaran Uraian
indikator
1
2
Target Tahun 2015 3
Program/Kegiatan
Anggaran
Ket
4
5
6
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
Rp 69.130.000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Rp 106.141.000
Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung/ kantor
Rp 40.570.000 Rp 112.787.000
Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional
Rp 68.696.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelaksanaan Senam rutin bagi PNS
Rp
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Rp kinerja SKPD
7.760.000
1.265..000
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Rp 43.713.000
Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran
Rp.
1.105.000
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
Rp Rp.
1.240.000 1.012.000
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
Sasaran Uraian
indikator
1
2
Target Tahun 2015 3
Program/Kegiatan
Anggaran
Ket
4
5
6
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Rp 3.000.000 (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan/ PATEN) Program Pengembangan data/ informasi/statistik daerah Pengolahan dan Updating database monografi Rp 630.000 Kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi Kecamatan Penyusunan Profil Kecamatan Rp 4.047.000
Sasaran Uraian
indikator
1
2
Meningkatnya tingkat kehadiran peserta partisipasi masyarakat musrenbangcam dalam pembangunan
Target Tahun 2015 3
100%
Program/Kegiatan
Anggaran
Ket
4
5
6
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggraan Musrenbang Kecamatan
Rp. 14.507.000
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kegiatan Monitoring stimulan pembangunan Kegiatan Stimulan Kegiatan PKK Kecamatan Stimulan kegiatan Karang Wreda Kecamatan
Rp Rp Rp
21.230.000 30.010.000 2.000.000
Stimulan Kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan
Rp.
5.000.000
Penunjang kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKA-LPMK) Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat tingkat Kecamatan
Rp.
4.500.000
Rp. 19.350.000
Sasaran Uraian
indikator
Target Tahun 2015 3
1 2 Meningkatnya ketenteraman dan Rasio Pos Kamling ketertiban masyarakat / jumlah 100 KK 0,85
tingkat kehadiran peserta sosialisasi pembinaan 100% keamanan dan ketertiban
Program/Kegiatan
Anggaran
Ket
4
5
6
Program Pemeliharaan kantrabtibmas dan pencegahan tindak kriminal
Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah kecamatan
Rp. 59.785.000
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Rp. 24.363.000
3. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja dilaksanakan sampai dengan tingkatan staf
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
4. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) NOMOR RKA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.06
1.20.09
21
14
Formulir RKA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan :
1.06
Perencanaan Pembangunan
Organisasi
:
1.20.09 Kecamatan Klojen
Program
:
1.06.1.20.09.21 Program perencanaan pembangunan daerah
Kegiatan
:
1.06.1.20.09.21.14.Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Lokasi Kegiatan
:
Kecamatan Klojen
Sumber dana
:
PAD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Jenis Indikator Capaian Program Masukan
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
APBD Tahun Anggaran 2015
17,874,000.00
Keluaran
Terselenggaranya kegiatan musrenbang
1 kegiatan
Hasil
Tingkat Kehadiran Peserta Musrenbang
100 %
Sasaran Kegiatan
Musrenbang sesuai dengan jadwal
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Rincian Penghitungan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Volume 3
Satuan
Harga Satuan
Jumlah (Rp)
5
6=3x5
PENGUKURAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) VISI
: Terwujudnya Pelayanan Publik yang Adil, Profesional dan Akuntabel
MISI 1
: Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas transparan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan
TUJUAN 1
: Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima
SASARAN
FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA PERHITUNGAN PENJELASAN
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat 2.
/
PENANGGUNG SUMBER JAWAB DATA
Nilai survei kepuasan hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) masyarakat (SKM)
Camat Jumlah SOP yang Jumlah SOP yang di diterapkan/ Jumlah SOP terapkan yang ditetapkan X 100%
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
Kecamatan Klojen
TUJUAN 2
: Tercapainya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan
SASARAN
FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA PERHITUNGAN/ PENJELASAN
Meningkatnya Partisipasi Tingkat kehadiran masyarakat 1. peserta musrenbangcam dalam pembangunan
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
PENGANGGUNG JAWAB
(jumlah peserta hadir x 100) Camat dibagi jumlah undangan
SUMBER DATA
Kecamatan Klojen
TUJUAN 3
: Tercapainya peran serta masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban wilayah
SASARAN
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam 1. ketentraman dan ketertiban wilayah
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Rasio Pos Kamling / jumlah 100 KK
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN
Jumlah Pos Kamling x 100 KK/ Jumlah KK
PENGANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
Camat
Kecamatan Klojen
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. Jabatan
: Camat Klojen Kota Malang
2. Tugas
: Menyelenggarakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan
3. Fungsi
: 1.
Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan;
2.
Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3.
Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4.
Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
5.
Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
6.
Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
7.
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
8.
Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan;
9.
Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
10.
Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
11.
Pelaksanaan fasilitas pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
12.
Pengelolaan pengaduan masyarakat;
13.
Pengelolaan
administrasi
umum
meliputi
penyusunan
program,
ketatalaksanaan,
ketatausahaan,
keuangan,
kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; 14.
Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
15.
Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
16.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
KINERJA
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
SUMBER DATA
Meningkatnya aksesbilitas masyarakat dalam memperoleh layanan publik
Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)
Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM)
Kecamatan Klojen
Meningkatnya jumlah kelurahan yang melaksanakan musrenbang sesuai juknis
Persentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis
Persentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis
Kecamatan Klojen
Meningkatnya optimalisasi lembaga kemasyarakatan
Persentase lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan
Persentase lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan
Kecamatan klojen
Meningkatnya jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan
Persentase pelaksanaan rakor muspika
Persentase pelaksanaan rakor muspika
Kecamatan klojen
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA Prosedur Pengumpulan Data Kinerja
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
Kegiatan Memerintahkan kasubbag Sungram untuk menyiapkan formulir pengumpulan data kinerja Menyiapkan formulir pengumpulan data capaian kinerja Memerintahkan staf untuk membagikan formulir pengumpulan data capaian kinerja Membagikan formulir pengumpulan data capaian kinerja kepada kasie Mengisi formulir pengumpulan data capaian kinerja Menyerahkan formulir pengumpulan data capaian kinerja kepada kasubbag subgram Mmerintahkan staf untuk merekap data capaian kinerja Menyerahkan hasil rekapitulasi data capaian kinerja kepada kasubbag sungram Melaporkan hasil rekapitulasi data kinerja kepada Sekretaris Menganalisa hasil rekapitulasi data kinerja apabila setuju diserahkan kepada kasubbag sungram untuk penyusunan Laporan Kinerja. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi Menyimpan data kinerja
Pelaksana Kasubbag Sekretaris Staf Sungram
Mutu Baku Kasie
Kelengkapan
Waktu
Jadwal kerja
10 menit
Memo/Disposisi
30 menit
Formulir pengumpulan 10 menit data capaian kinerja Formulir pengumpulan 10 menit data capaian kinerja Formulir pengumpulan 2 hari data capaian kinerja data capaian kinerja
10 menit
data capaian kinerja
1 jam
Ket Output Memo/Disposisi Formulir pengumpulan data capaian kinerja Formulir pengumpulan data capaian kinerja Tanda terima data capaian kinerja data capaian kinerja data
Rekapitulasi data capaian 10 menit kinerja Rekapitulasi data capaian 30 menit kinerja
Rekapitulasi capaian kinerja Rekapitulasi capaian kinerja Rekapitulasi capaian kinerja
Rekapitulasi data capaian 1 hari kinerja
Rekapitulasi capaian kinerja
data
Rekapitulasi data capaian 10 menit kinerja
Dokumen data capaian kinerja
data data
PELAPORAN KINERJA
Pelaporan Kinerja dilaksanakan setiap akhir tahun berjalan, untuk Laporan tahun 2015 telah disusun dan terlaporkan kepada Walikota Malang
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN TRIBULAN I 2015
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN TRIBULAN II 2015
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN TRIBULAN III 2015
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN TRIBULAN IV 2015 Realisasi s/d Desember 2015 = 96,76 %
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN TRIWULAN II (APRIL S/D JUNI 2016) TAHUN 2016
52,70 %
NAMA SKPD : KECAMATAN KLOJEN KODE REKENING
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
(1)
(2)
(3)
BELANJA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) (4) (5)
Urusan Wajib 06 06 1.20 21 06 1.20 21
Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah 14 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terselenggaranya kegiatan Musrenbang
19 19 1.20 16
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 07 Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah Kecamatan
19 1.20 16 20
950.000.000,00
500.666.660,00
100,00
52,70
17.874.000,00 17.874.000,00 17.874.000,00 Rp
16.001.000,00 16.001.000,00 16.001.000,00
100,00 100,00 100,00
89,52 89,52 89,52
60.800.000,00
15.652.000,00
100,00
25,74
60.800.000,00
15.652.000,00
100,00
25,74
60.800.000,00 Rp
15.652.000,00
100,00
25,74
702.919.000,00
417.662.660,00
100,00
59,42
Rp
280.953.000,00 13.012.000,00 Rp
108.114.256,00 6.665.000,00
100,00 100,00
38,48 51,22
Rp
44.400.000,00 Rp
18.102.111,00
100,00
40,77
Rp Rp Rp
60.048.000,00 Rp 32.616.500,00 Rp 8.456.500,00 Rp
25.411.500,00 10.666.600,00 4.224.545,00
100,00 100,00 100,00
42,32 32,70 49,96
Rp
1.040.000,00 Rp
515.500,00
100,00
49,57
Rp
4.080.000,00 Rp
1.836.000,00
100,00
45,00
Rp
26.200.000,00 Rp
11.551.000,00
100,00
44,09
Rp
20.000.000,00 Rp
6.632.000,00
100,00
33,16
Rp Rp
45.600.000,00 Rp 25.500.000,00 Rp
22.510.000,00 -
100,00 100,00
49,36 0,00
Rp
Rp
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
20 1.20 01 20 1.20 01 20 1.20 01 20 20 20 20
Terlaksananya koordinasi Kapolsek dan Danramil
1.20 1.20 1.20 1.20
01 01 01 01
20 1.20 01 20 1.20 01 20 1.20 01 20 1.20 01 20 1.20 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Lancarnya sarana komunikasi, listrik dan air listrik 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor Kec.Klojen 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan perundang-undangan 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Terlaksananya kegiatan rapat luar daerah daerah 19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya Petugas pengamanan kantor 90 Pawai Pembangunan Tersedianya kendaraan hias
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
Indikator Kinerja Target Realisasi (6) (7)
4. EVALUASI KINERJA
EVALUASI KINERJA PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2015 No. 1.
Pengukuran Kinerja Pencapaian Target Keuangan
Target
Realisasi
100 %
96,76 %
100 %
96,76 %
100 %
88,71 %
100 %
88,71 %
Pencapaian Target Kegiatan 2. (Output) Pencapaian Target Sasaran 3. (Outcome) Pencapaian Target Indikator 4. Utama
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KECAMATAN KLOJEN TAHUN 2015
1.
PERMASALAHAN REFORMASI BIROKRASI
Kecamatan merupakan salah satu SKPD yang memiliki tupoksi utamanya sebagai pelaksana sebagian pelimpahan wewenang dari walikota dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pengamanan wilayah. Dalam pelaksanaan tupoksinya tersebut terdapat beberapa permasalahan yaitu : A. 1. 2. 3.
B. 1.
2.
Pembenahan Manajemen Internal Pemrosesan penandatanganan pengesahan beberapa jenis produk layanan terlalu panjang. Penempatan personal yang tidak sesuai dengan tupoksi yang harus dijalankan Adanya personal yang belum memiliki kesadaran terhadap kedisiplinan kerja ditandai dengan hanya datang absen pagi, pergi tanpa ijin yang jelas, kembali pada sore hari untuk absen. Pembenahan Manajemen Eksternal Proses atau mekanisme penilaian SKM yang belum tepat atau tidak dapat bersifat rahasia, karena tidak memungkinkan responden menilai negatif mengingat mereka membutuhkan pelayanan di Kecamatan.
FOKUS PEMBENAHAN MANAJEMEN INTERNAL
FOKUS PERUBAHAN
ASPEK
AGENDA PERUBAHAN
TUJUAN
SASARAN
OUTPUT
WAKTU
1.
PEMBENAHAN MANAJEMEN INTERNAL
TATA LAKSANA
PENYEDERHANAAN PROSES PENGESAHAN BEBERAPA JENIS LAYANAN
MEMPERSINGKAT WAKTU PELAYANAN
BEBERAPA JENIS PENGESAHAN PRODUK LAYANAN
SK PENDELEGASIAN
2 MINGGU
2.
PEMBENAHAN MANAJEMEN INTERNAL
SDM
PEMBINAAN PERSONEL SESUAI DENGAN TUPOKSINYA SECARA BERKESINAMBUNGAN
MENAMBAH WAWASAN PERSONAL SEHINGGA DAPAT LEBIH MEMAHAMI DAN MELAKSANAKAN TUPOKSINYA
PERSONAL KECAMATAN YANG DINILAI KURANG DALAM MENJALANKAN TUPOKSINYA
MENINGKATNYA KEMAMPUAN PERSONAL
TERUS MENERUS
3.
PEMBENAHAN MANAJEMEN INTERNAL
MINDSET
PENGOPTIMALAN PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT
MERUBAH MINDSET APARATUR
APARATUR YANG MEMILIKI DISIPLIN KERJA RENDAH
MENINGKATNYA DISIPLIN APARATUR
TERUS MENERUS
1. FOKUS PELAYANAN
AGENDA PERUBAHAN
TUJUAN
SASARAN
PERUBAHAN MEKANISME METODE SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
MENDAPATKAN NILAI SKM YANG LEBIH AKURAT
SKM
-
OUTPUT MEKANISME SKM LEMBAGA
WAKTU 1 BULAN
5. CAPAIAN KINERJA NO
SASARAN
1.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
INDIKATOR Nilai Survei Kepuasan
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
81,20
81,20
100%
KATEGORI
SANGAT
Masyarakat BERHASIL Jumlah SOP yang
90
90
100%
SANGAT
diterapkan BERHASIL 2.
3.
Meningkatnya partisipasi masyarakat
Tingkat kehadiran peserta
dalam pembangunan
Musrenbang
Meningkatkan peran serta masyarakat
Rasio Pos Kamling per 100
dalam ketentraman dan ketertiban
KK
Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
100
100
100%
SANGAT BERHASIL
0,85
0,85
100%
SANGAT BERHASIL
PENGHARGAAN YANG DITERIMA Di tahun 2015 Kecamatan Klojen berhasil menjadi Juara I Otonomi Award
TERIMA KASIH