KATA PENGANTAR Panjatan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Kerja
rahmat, taufik dan hidayah-NYA, sehingga Rencana
( RENJA )
Kecamatan Sananwetan Kota Blitar tahun 2017
dapat disusun. Rencana Kerja Kecamatan Sananwetan Kota Blitar ini disusun
sebagai
pedoman
penyelenggaraan tugas-tugas kurun
waktu
1
(satu)
umum
dan
sarana
evaluasi
bagi
di Kecamatan Sananwetan selama
tahun
yang
merupakan
rangkaian
perencanaan periodik, lanjutan dari hasil capaian kerja tahun yang lalu dan perencanaan selama satu tahun ke depan. Renja Tahun 2017 memaparkan evaluasi kinerja Kecamatan Sananwetan Kota Blitar di tahun 2015 serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2017 sehingga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi aparatur dalam menentukan prioritasprioritas pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Di sisi lain Renja ini juga berisikan
indikator-indikator kinerja sehingga dapat
dijadikan evaluasi atau tolok ukur kinerja di akhir tahun yang sangat bermanfaat
untuk
mengetahui
sejauh
mana
capaian
kinerja
Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Blitar, 18 April 2016 CAMAT SANANWETAN KOTA BLITAR
EDY MULYONO, SE Pembina Tingkat I NIP. 19610321 198603 1 008
1
DAFTAR ISI Hal. KATA PENGANTAR ………………………………………………………
1
DAFTAR ISI...............................................................................
2
DAFTAR TABEL ......................................................................
3
BAB I
4
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ..........................................................
4
1.2 Landasan Hukum .......................................................
5
1.3 Maksud dan Tujuan ...................................................
6
1.4 Sistematika Penulisan.................................................
6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
8
Capaian Renstra SKPD ............................................... 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ...............................
15
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
19
SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....................
19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
23
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN ..........................
37
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .......................
37
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ...............................
38
3.3 Program dan Kegiatan ................................................
42
BAB IV PENUTUP ...................................................................
67
2
DAFTAR TABEL Hal. Tabel 2.2
Pencapaian
Pelayanan
Kinerja
Kecamatan
17
Sananwetan............................................................. Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun
21
2017…..................................................................... Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan
Kecamatan
Sananwetan
24
Tahun
2017…….................................................................. Tabel 3.1
Rumusan
Rencana
Program
dan
Kegiatan
Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 ...…......................
3
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Dalam
rangka
mewujudkan
penyelenggaraan
pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya
tahapan,
tata
cara
penyusunan,
pengendalian
dan
evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penyelenggaraan tahapan perencanaan dalam konteks ini diimplementasikan dalam bentuk Rencana Strategis ( RENSTRA ) yang disusun untuk periode 5 tahun yaitu tahun 2016 – 2021. Untuk ( Renstra )
mengimplementasikan
Rencana
Strategis
maka setiap tahun disusun rencana kinerja yang
menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan untuk dicapai pada tahun tersebut. Kecamatan Sananwetan sebagai SKPD menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Kerja ( Renja ) yaitu
dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD
periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Kecamatan Sananwetan adalah penjabaran
dari Renstra Kecamatan Sananwetan tahun
2016-2021 dan merupakan pedoman bagi implementasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai bagian dari Pemerintah Kota Blitar. Berdasarkan beberapa pokok pikiran di atas serta dalam rangka menyelaraskan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Sananwetan tahun anggaran 2017,
maka perlu
4
disusun program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2017 sebagai operasionalisasi dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sananwetan 2016-2021.
1.2
Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sananwetan Kota
Blitar
Tahun
2017
berdasarkan
pada
ketentuan-ketentuan
sebagai berikut : a. Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); b. Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang RPJP Nasional dan SE Menteri Dalam Negeri No. 050/2020/SJ tahun 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Kabupaten/Kota; d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025; e. Peraturan
Pemerintah
Nomor
41
Tahun
2007
tentang
Organisasi Perangkat Daerah; f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; g. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
5
h. Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2011 Perubahan
tentang
Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun
2008 Tentang Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ; i. Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Blitar ; j. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005 – 2025; k. Peraturan Walikota Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2010 – 2015; l. Peraturan Walikota Blitar Nomor
tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2017. 1.3
Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2017.
1.4
Sistematika Penulisan Sistematika
Penulisan
Rencana
Kerja
Kecamatan
Sananwetan Kota Blitar adalah sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan
6
1.4 Sistematika Penulisan BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP
7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai
sehubungan
dengan
penggunaan
anggaran
dengan
kuantitas dan kualitas terukur. Pengukuran
laporan
Kinerja
dilakukan
dengan
menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut : -
Indikator
Masukan
(Input),
untuk
mengukur
jumlah
sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan. - Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
8
- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah. Sedangkan
laporan
Keuangan
merupakan
laporan
pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
Ketentuan
mengenai
bentuk
laporan
keuangan
tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam
pelaksanaan
program/kegiatan
Kecamatan
Sananwetan Kota Blitar pada tahun 2015, dari sisi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Kecamatan Sananwetan tercapai Rp. 293.830.000,00 dari target sebesar Rp. 272.761.381,00 atau 107,72%. PAD ini berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah yakni sewa tanah bengkok. Dari sisi belanja, ada dua pembelanjaan yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari gaji pegawai dan tambahan penghasilan lain bagi pegawai sedangkan belanja langsung terdiri dari anggaran operasional dan untuk pencapaian visi dan misi kecamatan. Pada belanja tidak langsung pada tahun 2015 terealisasi sebesar 98,67% atau Rp. 4.852.003.754,00
dari
jumlah
4.917.440.194,06.
Sedangkan
anggaran
realisasi
sebesar
belanja
Rp.
langsung
mencapai Rp. 7.973.316.965,00 dari ketersediaan anggaran
9
belanja sebesar
Rp. 8.175.898.057,00 atau sebesar
97,52%.
Total realisasi belanja langsung ditambah belanja tidak langsung mencapai
Rp. 12.825.320.719,00 atau 97,95% dari anggaran
sebesar Rp. 13.093.338.251,06.
10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Ada
beberapa
faktor
yang
merupakan
pendorong
keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi.
1. Faktor Pendorong : a. Adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 dan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, telah memberi kekuatan hukum atas kewenangan Kecamatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. b. Tersedianya jumlah aparatur yang cukup serta suasana kerja yang kondusif. c. Ketersediaan sarana prasarana yang memadai.
2. Faktor Penghambat : a. Kualitas sumber daya aparatur masih ada yang rendah dalam memahami tupoksi yang telah ada. b. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. c. Belum maksimalnya pengelolaan aset daerah dikarenakan masih lemahnya kompetensi aparatur dalam pengelolaan aset daerah tersebut. d. Kurangnya
pemahaman
aparatur
dalam
memahami
peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan yang baru. Sehingga akan menghambat pelaksanaan tugas sehari-hari.
11
e. Belum optimalnya ketersediaan data – data yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan, misalnya data kemiskinan.
Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2015 dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan
dalam
pelaksanaannya.
Akan
tetapi
dalam
pelaksanaannya di masa mendatang perlu ditingkatkan.
12
Tabel. 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar
No 1 1.
INDIKATOR
SPM/ standar nasional
IKK (PP6/2008)
3
4
REALISASI CAPAIAN
PROYEKSI CATATAN
2012
2013
2014
2015
2014
2015
2016
2017
5
6
7
8
9
10
11
12
8
8
8
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
6
6
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Jumlah event budaya khas Kota Blitar
3
3
3
3
3
3
3
3
Jumlah sarana pementasan seni budaya
7
7
7
7
7
7
7
7
2
13
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Karang Taruna Kecamatan dan Kelurahan Lapangan olahraga kelurahan se Kecamatan
2
TARGET RENSTRA KECAMATAN SANANWETAN
KESENIAN / KEBUDAYAAN Jumlah grup kesenian se Kecamatan (Dangdut, Keroncong, Rebana, Jaranan, Karawitan,dll)
Kel. Sananwetan tidak mempunyai lap. OR
-
13
1 3
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
7
7
7
7
7
7
7
7
70 %
72 %
75 %
76 %
75 %
78 %
80%
80 %
-
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
291 RTS
291 RTS
291 RTS
291 RTS
1.646 RTS
4.370 RTS
3.920 RTS
3.920 RTS
13
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA Jumlah LPMK aktif
4
5
KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM NEGERI % Poskamling aktif
5
IKM
6
TINGKAT KEMISKINAN
-
14
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Isu – isu
penting yang berpengaruh terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain : 1. Sumberdaya manusia yang terbatas 2. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja; 3. Belum tersedianya data – data kemiskinan
yang tersusun
secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan ; 4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; 5. Pengaruh
globalisasi
perkembangan
yang
teknologi
membuat
serta
tidak
semakin diimbangi
pesatnya dengan
kompetensi aparatur dalam pemanfaatan teknologi; 6. Perubahan peraturan perundang – undangan sehingga belum sepenuhnya dapat terintegrasi secara baik. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 Pemerintah Kecamatan Sananwetan ditunjuk sebagai pelaksana Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dijabarkan dalam 6 (enam) program kegiatan. Disamping itu, Pemerintah Kecamatan Sananwetan juga berkewajiban mendukung pelaksanaan RPJMD Kota Blitar. Dukungan tersebut, harus tercermin dari kontribusi atau nilai
15
pemanfaatan
produk
–
produk
Kecamatan
Sananwetan,
diantaranya : 1) Produk – produk perencanaan pembangunan (Renja) yang lebih berkualitas; 2) Hasil – hasil pemantauan, evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan dan evaluasi
kebijakan yang menjadi masukan bagi tindak lanjut perbaikan, proses
perencanaan
pembangunan
dan
masukan
bagi
perumusan kebijakan pembangunan daerah. Sehubungan meningkatkan
dengan
kualitas
hal
dimaksud,
perencanaan
dalam
rangka
pembangunan
daerah,
program dan kegiatan pada Kecamatan Sananwetan dilaksanakan penyesuaian sebagaimana dalam tabel dibawah ;
16
Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017 Kota Blitar Rancangan Awal RKPD No (1) 1
Program/ Kegiatan (2) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi
Indikator kinerja
Target capaian
(3)
(4)
(5)
Kec. Sanan wetan
Pagu indikatif (Rp.000) (6)
Program/ Kegiatan (7) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Lokasi
Indikator kinerja
(8)
(9) Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran
Kec. Sananwetan
-Penyediaan Jasa surat menyurat 2
3
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR
Kec. Sanan wetan
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA
Kec. Sanan wetan
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
Kec. Sanan wetan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SKPD
Tersedianya jasa surat menyurat
Kec. Sananwetan
Target capaian (10)
Kebutuhan Dana (Rp.000) (11)
Catatan Penting (12) Penambahan kegiatan
100 %
1.500.000
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
Perubahan program
Hasil survey IKM
Penggabungan 11 Program dalam 1 Program
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN
Kec. Sananwetan
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
- Pemberdayaan masyarakat dalam bidang olahraga
Kec. Sananwetan
Penambahan Kegiatan
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI/STATISTIK
-Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup
Kec. Sananwetan
Perubahan nama kegiatan
17
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH
- Fasilitasi Peningkatan Peran Lembaga Masyarakat Kelurahan
Kec. Sananwetan
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SDA
- Monitoring dan Evaluasi Kecamatan
Perubahan nama kegiatan
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
Penggantian nama program
Penghapusan kegiatan
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA PEMERINTAH
18
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Pemerintah
Kota
Blitar
menggunakan
suatu
model
Pembangunan
Partisipatif
dalam yang
(SMPP)
pelaksanaan disebut
yang
pembangunan
Sistem
bermakna
Manajemen bahwa
ide
pembangunan tidak an sich dari pemerintah kepada masyarakat (top down) tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan-usulan pembangunan kepada pemerintah (buttom up) dalam suatu
wadah
kegiatan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
(Musrenbang) mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2016 Kecamatan Sananwetan
Kota Blitar telah berpartisipasi dalam
Musrenbang untuk menjaring usulan-usulan pembangunan di tahun 2017.
19
DAFTAR SKALA PRIORITAS (DSP) USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KECAMATAN SANANWETAN TAHUN 2017
BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA
NO
USULAN KEGIATAN
LOKASI
VOLUME
SATUAN
JUMLAH BIAYA (Rp)
SKPD PELAKSANA
1
2
3
4
5
6
7
1
Rehab rumah gakin (BR2K)
RW III, VII Kelurahan Gedog
2
rumah
20.000.000,00 BAPEMAS & KB
2
Pengadaan papan nama jalan lingkungan/jalan blok (beserta penataan nama ulang)
RW I, II, III, X, XIII, XIV, XV Kelurahan Gedog
7
RW
70.000.000,00
3
Rehab rumah
Ibu rupiani RW 03 , Bp. Jaenuri RT 01, bp. Jamingin RT 02, bp. Suyoto RT 04 RW 11 , Rmh ibu agung/ ibu partiani RW 03 , Bp. Ibu Pinatun RT 3 RW 06 Kel Bendogerit
6
Unit
60.000.000,00 BAPEMAS & KB
4
e-KTP Kolektif
RW 10 Kel Bendogerit
-
-
5
Rehab atab rumah
RT.03 RW. 04 Kelurahan Sananwetan
15
Unit
45.000.000,00 BAPEMAS & KB
6
Pembangunan MCK Umum
RT.01 RW,06 Kelurahan Sananwetan
5
Unit
10.000.000,00 BAPEMAS & KB
-
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
DISPENDUK & CAPIL
20
1
2
3
4
5
7
Sosialisasi Kependudukan di tingkat RW
Masing-masing RW Kelurahan Karangtengah
11 X 50
KK
8
Sosialisasi Pengelolaan Koskosan
Balai Kelurahan Karangtengah
20
Orang
RW. 01 s/d RW. 08 Kelurahan Plosokerep
120
KK
RW. 01 s/d RW. 08 Kelurahan Plosokerep
120
Orang
9
10
Sosialisasi administrasi kependudukan (Akta Kelahiran, akta kematian, KTP, KK, Pindah datang, pindah pergi, Boro, dll) Sosialisasi keamanan dan ketertiban lingkungan, bahaya miras dan narkoba serta patroli wilayah/kunjungan gabungan Satpol PP, Babinsa, Babinkamtibmas beserta Kasi Trantib
6
7
5.500.000,00 DISPENDUK & CAPIL
5.000.000,00
18.000.000,00
BAKESBANGPOL & PB
DISPENDUK & CAPIL
SATPOL PP & 30.000.000,00 LINMAS
11
Rehab Rumah Kumuh
RT.02 – RW.04, Jl.Seram RT.03 RW.02 Kelurahan Klampok
3
Titik
24.000.000,00 BAPEMAS & KB
12
Bantuan Pengadaan W.C (Pak.Seger)
JL.Seram RT.03 RW.02 Kelurahan Klampok
1
Titik
4.500.000,00 BAPEMAS & KB
13
Sosialisasi Kesetaraan Gender
PKK Kelurahan Rembang
100
orang
30.000.000,00 BAPEMAS & KB
14
Sosialisasi administrasi kependudukan dan capil RT / RW
Kelurahan Rembang
60
orang
25.000.000,00 DISPENDUK & CAPIL
21
BIDANG EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA NO
USULAN KEGIATAN
LOKASI
VOLUME
SATUAN
JUMLAH BIAYA (Rp)
SKPD PELAKSANA
1
2
3
4
5
6
7
1
Pembangunan posyandu BTN asabri
RW XIII, XIV, XV Kelurahan Gedog
1
unit
150.000.000,00 DINAS KESEHATAN
2
Pembangunan pagar Candi Joko Pangon
RW VIII Kelurahan Gedog
1
unit
100.000.000,00 DINAS PORBUDPAR
3
Pelatihan batik
RW 01 Kelurahan Bendogerit
20
Orang
4
Pelatihan pijat bayi
RW 11 Kelurahan Bendogerit
10
Orang
2.500.000,00 DINAS KESEHATAN
5
Pelatihan pengusaha makanan dan minuman
RT.02 RW. 04 Kelurahan Sananwetan
7
orang
1.000.000,00
6
Pelatihan pengelolaan sampah, pembuatan kue dan jahit kelas mahir
RW.06 Kelurahan Sananwetan
10
orang
10.000.000,00 DINSOSNAKER
7
Pelatihan Konfeksi/menjahit
RW. 01 RW 03 07 Kelurahan Karangtengah
35
Orang
30.000.000,00 DINSOSNAKER
8
Pelatihan sablon
RW. 04 Kelurahan Karangtengah
10
orang
10.000.000,00 DISPERINDAG
DINAS KOPERASI & UKM
5.000.000,00 DISPORBUDPAR
22
1 9
10
2 Pengadaan mebelair ( Loker ) Yayasan Yatim Piatu Sabilul Muhtadin Pelatihan Pembuatan Kue Kering dan Kue Basah Bernilai Ekonomis
3
4
5
RW. 02 Kelurahan Plosokerep
20
Buah
RW. 01 s/d RW. 08 Kelurahan Plosokerep
40
KK
6
7
DINSOSNAKER (HIBAH BERBADAN 40.000.000,00 HUKUM ) 40.000.000,00
DISPERINDAG
11
Pelatihan Menjahit
RT 03 RW 02, RT 03 RW 03, RT 02 RW 08 Kelurahan Klampok
18
Orang
12
Pelatihan memasak
RT 03 RW 01, RT 01 DAN RT 02 RW 02, RT 02 RW 08 Kelurahan Klampok
26
Orang
13
Bantuan modal dan pelatihan kewirausahaan
RW I Kelurahan Rembang
43
Orang
100.000.000,00
DINAS KOPERASI & UKM
14
Pinjaman modal lunak untuk karang taruna
RW IV Kelurahan Rembang
-
-
100.000.000,00
DINAS KOPERASI & UKM
3.000.000,00
4.200.000,00
DISPERINDAG
DISPERINDAG
23
BIDANG PRASARANA WILAYAH DAN TATA RUANG
NO
USULAN KEGIATAN
LOKASI
VOLUME
SATUAN
JUMLAH BIAYA (Rp)
SKPD PELAKSANA
1
2
3
4
5
6
7
1
Pembangunan kantor Kelurahan Gedog (termasuk FS, Konstruksi Gedung, dan landscape) (lanjutan pekerjaan TA. 2015)
RW VII Kelurahan Gedog
1
unit
3.000.000.000,00
DINAS PU & PERUMAHAN
2
Peningkatan jalan aspal (hotmix) di Jln. Kol. Sugiono, Jln. Pemuda Sumpono, Jln. Brigjen Katamso, Jln. Toyorejo, Jln. Lingkungan BTN Asabri dan jalan lingkungan
RW I, II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV Kelurahan Gedog
12
RW
10.000.000.000,00
DINAS PU & PERUMAHAN
3
Pembangunan saluran air sawah
RW 09 Kelurahan Bendogerit
600
Meter
150.000.000,00 DINAS PERTANIAN
4
PJU Makam Swangsan
Dalam makam swangsang RW 11 Kelurahan Bendogerit
4
Titik
50.000.000,00 DINHUBKOMINFO
5
Revitalisasi Balai Kelurahan Sananwetan
Jl.A.Yani No.129 Blitar Kelurahan Sananwetan
15 x 25
M²
6
Pembuatan gudang Bank Sampah
RW.09 Kelurahan Sananwetan
5 x 10
M²
7
Relokasi Kantor Kelurahan & Gedung Pertemuan
Jl. Sumba Kelurahan Karangtengah
-
-
1.500.000.000,00
DINAS PU & PERUMAHAN
100.000.000,00 BLH
1.500.000.000,00
DINAS PU & PERUMAHAN
24
1
2
3
4
5
150
Meter
6
7
8
Pembangunan Talut sungai
RT.02 RW.01 Kelurahan Karangtengah
9
Pembangunan Gapura Batas Kota dan Kabupaten
RW. 08 Kelurahan Plosokerep
1
Unit
DINAS PU & 200.000.000,00 PERUMAHAN
10
Jogging Track dan sarana olah raga
Jl. Kenari Timur Lapangan Kelurahan Plosokerep
1
Paket
DINAS PU & 300.000.000,00 PERUMAHAN
11
Gapuro Perbatasan Ds.jatinom dan Kel. Klampok
JL.Halmahera RT.03/07 Kelurahan Klampok
5X4
Meter
75.000.000,00
12
Perbaikan Talud Kelompok Tani
Barat Lapangan Kelurahan Klampok
500
Meter
50.000.000,00 DINAS PERTANIAN
13
Perbaikan dan Sudetan Saluran air
Jl. Palem Kelurahan Rembang
1
Paket
100.000.000,00
DINAS PU & PERUMAHAN
14
Perbaikan Saluran air dan trotoar
Jl. Cemara Kelurahan Rembang
500 x 2,5
meter
300.000.000,00
DINAS PU & PERUMAHAN
350.000.000,00
DINAS PU & PERUMAHAN
DINAS PU & PERUMAHAN
25
DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DISEPAKATI DALAM MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR TAHUN 2017
NO
USULAN KEGIATAN
LOKASI
VOLUME/
BIAYA
ALASAN
6
7
SATUAN 1
2
3
4
5
BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA KELURAHAN GEDOG 1
Survei ulang pendataan gakin (Termasuk gakin daerah dan pusat)
RW I,II,III,V,VII, VIII,IX,X,XIV
9
RW
90.000.000,00
2
Sosialisasi tentang IMB
RW II, IV, X, XV
4
RW
40.000.000,00
3
Sosialisasi tentang masalah kependudukan ( akte, KTP, KK, pernikahan)
RW II, VI, VIII, X, XII, XIV, XV
7
RW
70.000.000,00
4
Pembangunan pos kampling lingkungan RT
RW IV
2
unit
60.000.000,00
5
RW XIII, XIV, XV
3
RW
30.000.000,00
6
Sosialisasi tentang perlindungan masyarakat (linmas) Pendataan dan penertiban rumah kost (beserta tempat usaha lainnya)
RW VII
1
RW
10.000.000,00
7
Penanganan warga berkebutuhan khusus
RW X
1
RW
10.000.000,00
8
Nikah gratis
Kelurahan Gedog
50
orang
30.000.000,00
26
1 9
2 Pengadaan papan data dan papan nama PKK Kelurahan Gedog
3 Kelurahan Gedog
4
5
6
2
unit
5.000.000,00
100
orang
5.000.000,00
7
KELURAHAN SANANWETAN 1
Sosialisasi administrasi kependudukan
RW.01
2
Rehab rumah tak layak huni
Rt.04 RW.01
2
Unit
20.000.000,00
3
Pengadaan seragam PKK
RW.01
18
Stel
6.300.000,00
4
Rehab rumah kumuh
RT.02,03,04 RW.02
5
Unit
75.000.000,00
5
Sosialisasi pemilik rumah kos
RT.02 RW. 04
100
orang
5.000.000,00
6
Penambahan jumlah penerima raskin
RT.03 RW .04
341
orang
139.537.200,00
7
Bantuan tikar untuk pengajian
RT.02 RW. 04
20
Buah
2.000.000,00
8
Rehab atap rumah
RT 01 RW 05
2
Unit
20.000.000,00
9
Bantuan sarana Poskamling
RT 02 RW 05
2
Unit
5.000.000,00
10
Rehap atap rumah
RT.03 RW.06
3
Unit
45.000.000,00
11
Sosialisasi pembuatan KTP,KK,akte kelahiran dan sertifikat tanah
RW.06
50
orang
10.000.000,00
12
Pengadaan komputer
RW. 08
1
Set
8.000.000,00
13
Pompa air tangan untuk MCK umum
RT.02 RW 10
1
Buah
400.000,00
14
Pemuktakiran data kependudukan
RW 11
720
orang
3.000.000,00
15
Penertipan rumah kos-kosan
RT.01,RT.02 RW 13
300
orang
15.000.000,00
16
Pelayanan KTP EL kerumah-rumah
RT.02 RW. 13
20
orang
1.000.000,00
27
1
2
17
Pengadaan seragam PKK untuk RT dan RW
18 19
4
5
RW.14
60
stel
18.000.000,00
Operasi rutin rumah kos-kosan
RT 03 RT 01 RW 15
12
kali
6.000.000,00
Penetapan batas geografis antara RW 14 dan RW 15
RW 14 RW 15
1
Unit
10.000.000,00
Pengadaan pengeras suara/Soun sistem
RT.01, RT.02, RT.03/ RW,07
2
Set
4.000.000,00
21
Pengadaan meja pencucian jenazah
RT.02 Rw.08
1
Buah
2.500.000,00
22
Pengadaan pompa air
Rw.08
1
Buah
5.000.000,00
Pemetaan/Validasi data Raskin, Raskir
RW. 01 s/d RW. 08
2
Kali
Sosialisasi Pengurusan Penerbitan SK Kemenhumham RI tentang Badan Hukum
RW. 01 s/d RW. 08
120
Orang
Sosialisasi Pembuatan Sertifikat
RW. 01 s/d RW. 08
120
Orang
Sosialisasi Penertiban aturan rumah Kost /rumah kontrakan ( setiap ada orang baru yang masuk di lingkungan RT/RW Kelurahan Plosokerep )
RW. 01 s/d RW. 08
40
Orang
Sosialisasi Tugas, Pokok, Fungsi RT/RW
RW. 01 s/d RW. 08
40
Orang
Pengadaan Lemari Arsip Yayasan Rhoudlotut Tholibin Cabean
Jl. Yapen No. 44
2
Unit
Pengadaan Sound System Yayasan Rhoudlotut Tholibin Cabean
Jl. Yapen No. 44
1
Set
Sosialisasi Pelayanan dan Perijinan Umum
RW. 01 s/d RW. 08
30
KK
20
3
6
7
KELURAHAN PLOSOKEREP 1 2 3 4
5 6 7 8
20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00 10.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00
28
1
2
3
4
5
6
7
KELURAHAN REMBANG 1
KB gratis warga kurang mampu
Kelurahan
98
Orang
-
2
Pelatihan Penanggulangan Bencana
Kelurahan
40
orang
40.000.000,00
8
RW
10.000.000,00
8
RW
100.000.000,00
BIDANG EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA KELURAHAN GEDOG RW I, III, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV RW I, III, V, VII, IX, X, XIV, XV
1
Sosialisasi tentang BPJS Kesehatan
2
Pinjaman lunak tanpa angunan bagi UKM
3
Bantuan bimbingan belajar
RW III, X, XV
3
RW
30.000.000,00
4
Bantuan kejar paket B & C
RW VII
1
RW
20.000.000,00
5
Pembangunan gapura lingkungan
RW III, XIV, XV
3
unit
120.000.000,00
6
Rehab gedung olahraga
RW XIV, XV
2
unit
150.000.000,00
7
Pelatihan membuat souvenir dari barang bekas (limbah rumah tangga)
RW I, III, IV, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV
12
RW
120.000.000,00
8
Pelatihan perbengkelan dan las bubut
RW V, XII
2
RW
60.000.000,00
9
Pelatihan menjahit dan membatik
RW IV, VIII
2
RW
40.000.000,00
KELURAHAN BENDOGERIT 1
Pelatihan Perbengkelan
RW 02 Kel Bendogerit
7
orang
2.500.000,00
2
Pelatihan pembuatan kue
RW 03 Kel Bendogerit
10
orang
2.500.000,00
3
Pelatihan sopir
RT 01 RW 03 Kel Bendogerit
9
orang
2.500.000,00
29
1
2
3
4
5
6
4
Pelatihan pembuatan kue kering
RT 05 RW 04 Kel Bendogerit
10
Orang
2.500.000,00
5
Pelatihan mengemudi
RW 05 Kel Bendogerit
2
orang
500.000,00
6
Pelatihan Pertukangan
RW 05 Kel Bendogerit
2
orang
500.000,00
7
Pelatihan pembuatan kue
RW 06 Kel Bendogerit
2
orang
500.000,00
8
Pelatihan mengemudi
RW 06 Kel Bendogerit
2
orang
500.000,00
9
Pelatihan batik
RW 07 Kel Bendogerit
10
orang
5.000.000,00
10
Pelatihan boga
RW 07 Kel Bendogerit
10
orang
2.500.000,00
11
Almari, sound, dan LCD proyektor unt kependidikan
1
PAKET
20.000.000,00
12
Pelatihan batik
Yayasan nurul ikhlas RW 08 Kel Bendogerit RT 01 RW 08 Kel Bendogerit
10
Orang
5.000.000,00
13
Bantuan fogging
RW 09 Kel Bendogerit
157
Rumah
14
Pelatihan kader taman posyandu
RW 10 Kel Bendogerit
7
org
2.500.000,00
15
Pelatihan pembuatan kue
RW 11 Kel Bendogerit
2
orang
5.000.000,00
16
Kartu BPJS Kolektif
RW 04 Kel Bendogerit
32
KK
500.000,00
7
-
KELURAHAN SANANWETAN 1
Pengadaan Sound system
RT 01 RW.01
1
Unit
2.000.000,00
2
Penambahan jumlah penerima raskin janda
RW.01
3
orang
1.200.000,00
3
Penambahan jumlah penerima BPJS
RW.01
4
orang
1.200.000,00
4
Pelatihan ketrampilan warga Masyarakat (PKK dan Pemuda)
Rw.02
2
Kelompok
20.000.000,00
30
1
2
3
4
5
6
5
Pelatihan pemuda beternak burung
RT.01 Rw.02
1
Kelompok
10.000.000,00
6
Bantuan sarana dan prasarana kesenian dan olah raga
RW.03
50
orang
50.000.000,00
7
Pelatihan Pembuatan sangkar burung
RW.03
25
orang
50.000.000,00
8
Bantuan modal usaha pembuatan sangkar burung
RT 02 RW 05
5
orang
10.000.000,00
9
Sosialisasi Asuransi dan manfaat kartu sehat
RW.06
25
orang
5.000.000,00
10
Penambahan modal usaha
RT.03 RW.07
7
orang
2.000.000,00
11
Pengadaan mesin pres batako
RT.01 RW.07
1
Set
20.000.000,00
12
Pinjaman modal usaha untuk pedagang kecil
RT.02 Rw.07
16
orang
2.000.000,00
13
Bintek permodalan/ Koperasi
RT.01 Rw.08
1
Kali
25.000.000,00
14
Pengadaan meja tulis dan lemari Posyandu
RT.02 RW.08
3
Set
7.500.000,00
15
Pengadaan meja posyandu
RW.09
3
Buah
1.500.000,00
16
Modal kerja untuk UKM
RW.09
1
Kelompok
10.000.000,00
17
Almari arsip Posyandu Balita dan lansia
RW.10
2
Buah
30.000.000,00
18
Pengadaan gerobak barang untuk rukun kematian
RW.10
1
Buah
7.500.000,00
19
Meja Posyandu Balita dan Lansia
RW.10
8
Buah
2.000.000,00
20
pengadaan mebelair, timbangan dan alat kesehatan untuk posyandu
RW.14
2
set
10.000.000,00
7
31
1
2
3
4
5
6
7
KELURAHAN KARANGTENGAH 1
Pelatihan membuat manik-manik
RW.04
20
orang
5.000.000,00
2
Pelatihan menyulam
RT. 01 RW.09
140
orang
5.000.000,00
3
Pelatihan border
RW.10 RW.11
40
orang
20.000.000,00
4
Sosialisasi kesehatan
RT. 03 RW. 11
10
Orang
5.000.000,00
Pelatihan Komputer
RW. 01 s/d RW. 08
40
Orang
Pelatihan Menjahit
RW. 01 s/d RW. 08
24
Orang
Pelatihan Tukang Kayu dan Mebel
RW. 01 s/d RW. 08
10
Orang
KELURAHAN PLOSOKEREP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengadaan Semen Yayasan Yatim Piatu Sabilul Muhtadin Pelatihan membuat kue kering yang berkesinambungan Pelatihan Makanan Olahan dan Home Industri
RW. 02
125
Zak
RW. 01 s/d RW. 08
15
Orang
RW. 01 s/d RW. 08
30
Orang
Pelatihan Seni Hadrah
RW. 01 s/d RW. 08
30
Orang
RW. 01 s/d RW. 08
15
Orang
RW. 01 s/d RW. 08
90
KK
RW. 01 s/d RW. 08
25
KK
Pelatihan perbengkelan Automotif dan pertukangan Pelatihan Memandikan dan Mengkafani Jenasah Pelatihan Sopir
30.000.000,00 24.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 2.500.000,00
32
1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2
3
4
5
Pelatihan seni tari, seni sholawat dan karawitan
RW. 01 s/d RW. 08
100
Orang
Pelatihan Bordir Tingkat Terampil
RW. 01 s/d RW. 08
10
Orang
Pelatihan Sablon Kertas dan Plastik
RW. 01 s/d RW. 08
10
Orang
Sosialisasi Program Dana Bergulir bagi Usaha Kecil dan Menengah
RW. 01 s/d RW. 08
50
UKM
Pameran/Promosi hasil industri rumah tangga, usaha kecil dan menengah
RW. 01 s/d RW. 08
5
Kali
RW. 01 s/d RW. 08
50
UKM
RW. 01 s/d RW. 08
50
Orang
RW. 01 s/d RW. 08
50
Orang
Pelatihan Montir
RW. 01 s/d RW. 08
10
Orang
Sosialisasi tentang tata cara perhitungan pajak ( Pajak Bumi Bangunan, dll )
RW. 01 s/d RW. 08
120
Orang
Pelatihan pembuatan kemasan produk usaha kecil menengah Pelatihan pembuatan variasi makanan yang layak jual Pelatihan membuat Bros Jilbab dan sejenisnya
6
7
25.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 10.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 18.000.000,00
KELURAHAN KLAMPOK 1 2 3
Pelatihan Potong Rambut
RT.03 – RW. 01
2
Orang
Pelatihan Sovenir
Anis Diana JL.Sumba 310
1
Orang
Sound Sistim Jamaah Yasin
RT.01 , 02, 03, RW.04
3
Unit
400.000,00 150.000,00 9.500.000,00
33
1
2
3
4
5
6
RW I
1
Unit
100.000.000,00
RW I
7
Orang
14.000.000,00
RW IV
6
orang
100.000.000,00
RW X, XII
2
RW
1.500.000.000,00
RW I, VII
2
RW
1.000.000.000,00
RW XIII, XIV, XV
3
RW
1.500.000.000,00
7
RW
1.400.000.000,00
10
RW
1.000.000.000,00
RW III, IV, V, VII, VIII, X
6
RW
600.000.000,00
RW VI, VIII
2
RW
20.000.000,00
RW II, IV, IX, XII
4
RW
1.000.000.000,00
7
KELURAHAN REMBANG 1 2
Bantuan Modal Koperasi Mandiri bagi pemuda Bantuan langsung bagi penyandang masalah (kaum divabel)
3
Pinjaman modal lunak
BIDANG PRASARANA WILAYAH DAN TATA RUANG KELURAHAN GEDOG 1
Sosialisasi & pelaksanaan pembangunan jalan tembus lingk. Tulungrejo - lingk. Gedog
2
Rehab saluran drainase & pembangunan trotar di Jln. Sudanco Supriyadi Peningkatan jalan aspal (hotmix) di lingkungan BTN Asabri Peningkatan jalan aspal (hotmix) jalan lingkungan
3 4 5 6 7 8
Pembangunan saluran drainase Rehab gorong-gorong & saluran drainase lingkungan Pelatihan pertukangan (kayu & bangunan gedung) Pembangunan talud
RW I, II, IV, VIII, IX, X, XII RW III, IV, VI, XI, VII, IX, X, XII, XIV, XV
34
1
2
9
Pembangunan tembok pagar kompleks TPU (lingk. Ngrebo & lingk. Gedog)
10
Pengadaan PJU
11
Sosialisasi & pengadaan rambu lalu lintas (marka jalan, kaca cembung, kerucut, lampu flashing, dsb) Sosialisasi tentang pengolahan limbah kotoran ternak (sapi, ayam, kambing, dsb)
4
5
RW IV, VIII
2
RW
150.000.000,00
RW II, III, V, IX, XI, XIII
81
unit
81.000.000,00
RW I, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XV
9
RW
200.000.000,00
RW IV, VI, X, XI
4
RW
40.000.000,00
Pembangunan sumur resapan air hujan
RW II, VII, XII, XIII, XIV, XV
15
unit
75.000.000,00
14
Pengadaan biopori
RW XIII, XIV, XV
150
buah
15.000.000,00
15
Rehab jalan, jembatan & plat duiker
RW III, IX
2
unit
1.000.000.000,00
16
Renovasi gedung TPQ Masjid Baiturrohman (2 lantai), Akta Notaris No. 26 / 2009, Menkumham No. AHU-444-AH.01.04.2010 (RT. 03) Pembuatan pagar RA Raden Fatah, Akta Notaris No. 26 / 2009, Menkumham No. AHU-444-AH.01.04.2010 (RT. 03)
RW VII
±56
m2
200.000.000,00
RW VII
±25
m1
75.000.000,00
12 13
17
3
6
18
Rehab gedung serba guna BTN Asabri
RW XIII, XIV, XV
1
unit
100.000.000,00
19
Normalisasi saluran irigasi pertanian
RW VII, XII
2
RW
200.000.000,00
20
Pelatihan budidaya dan pembuatan pakan ikan air tawar (lele, gurami, nila dsb)
RW II, VII, XII
3
RW
30.000.000,00
21
Pelatihan tanaman toga dan hidroponik
RW II, XIII
2
RW
40.000.000,00
7
35
1
2
3
4
5
6
10x10
Meter
55.000.000,00
600
Meter
45.000.000,00
2,5x130
Meter
48.750.000,00
0,7X100
Meter
60.000.000,00
0,70 x 100
Meter
50.000.000,00
160x2
Meter
48.000.000,00
0,25x0,5x50
Meter
35.000.000,00
2,5x20
Meter
15.000.000,00
125x2.5
Meter
46.875.000,00
0.30x300
Meter
75.000.000,00
2X0.75x40
Meter
25.000.000,00
40
Meter
45.000.000,00
7
KELURAHAN BENDOGERIT 1
Pengaspalan
2
Pembuatan saluran pematusan air hujan
3
Pavingisasi
4
Pembuatan saluran pematusan air hujan
5
Perbaikan saluran air
6
Pavingisasi
7
Saluran air hujan
8
Pavingisasi Gang paud
9
Pavingisasi
10
Pembuatan tutup saluran air (beton blok)
11
Paving
12
Talud lanjutan
Pertigaan jl. Sp harjono-jl. Muradi RW 01 Kel Bendogerit Jl. Suparjono RW 02 Kel Bendogerit Jl. Ir soekarno gg XA RW 03 Kel Bendogerit Jl. S. supriyadi gg mushola RT 04 RW 04 Kel Bendogerit 02,03,04 Jln. Hasanudin RW 04 Kel Bendogerit RT 02 RW 05 Kel Bendogerit RT 03 RW 06 Kel Bendogerit RT 02 RW 07 Kel Bendogerit RT 01+RT 02 RW 07 Kel Bendogerit RT 03+RT 04 RW 07 Kel Bendogerit Jl. Kalasan barat RW 08 Kel Bendogerit Jl.mendut RT 04 RW 08 Kel Bendogerit
36
1 13 14
15
16
2 Bantuan hanggar bank sampah dan Kendaraan roda 3 dan timbangan Pemasangan lampu kedip
Pemasangan PJU
3 RW 09 Kel Bendogerit Perempatan jl. Borobudur-kalasan RW 10 Kel Bendogerit Jl. Simping barat dan jl.borobudur gg III RW 10 Kel Bendogerit Jl. Brau RW 11 Kel Bendogerit
4 4X6 , 1 unit, 1 unit
5 Meter , unit
6
7
40.000.000,00
1
Unit
-
9
Titik
-
50cmx50m
Meter
35.000.000,00
RW 01 Kel Bendogerit
20
Orang
2.500.000,00
17
Lanjutan pembangunan saluran air yg sudah ada Pelatihan budidaya tanaman sayur
18
Pelatihan Pertukangan
RW 02 Kel Bendogerit
5
orang
2.500.000,00
19
Pelatihan budidaya sayuran
RT 01 RW 04 Kel Bendogerit
10
orang
2.500.000,00
20
Bentuan benih gurami
RW 09 Kel Bendogerit
20
Ekor
20.000.000,00
21
Pelatihan tukang
RT 01 RW 10 Kel Bendogerit
10
orang
5.000.000,00
KELURAHAN SANANWETAN 1
Pembangunan talud
Jl.Nias RT.02 RW 01
180
M²
70.000.000,00
2
Normalisasi saluran air di Jl Nias / selokan selatan jalan
Jl,Nias RW.02
1000
M²
60.000.000,00
3
Pembangunan Balai Rw.02
Jl.Riau RW.02
7 x 10
M²
70.000.000,00
4
Revitalisasi saluran
Jl.Suryat Rt.05 RW.03
400
M²
250.000.000,00
7
M²
70.000.000,00
100
M²
75.000.000,00
5 6
Penebalan jalan Pengaspalan jalan/ Hotmix
Jl.Kangean RT.04 RW.03 Jl.Mojopahit RT.02 RW 04
37
1
3
4
5
Pemasangan penerangan jalan (PJU)
Jl.Kyai Mojo RT 1 RW 5
8
titik
95.000.000,00
Pembuatan parit sisi barat Rel Kereta Api
RT.03 RW 06 Jl.I.Bonjol
105
M²
65.000.000,00
9
Pemasangan lampu PJU
RT.02 Rw.08
14
Titik
52.000.000,00
10
Pengadaan PJU
Jl.A.Yani RW.09
4
titik
5.000.000,00
11
Pembuatan trotoar dan saluran
Jl.Dr.Ismail RW.09
2 x 50
M²
75.000.000,00
12
Pengaspalan jalan menuju ke perumahan PJKA
Jl.Kep.Seribu RT.03 RW 10
M²
75.000.000,00
13
Penutupan saluran air dengan plat beton
RT 02, RT 03 RW 11
400 X 1
M²
60.000.000,00
Penerangan jalan umum (PJU)
Timur stasiun gebang RT.03 RW 12
5
Titik
15.000.000,00
15
Pembangunan saluran air
Jl.Timor RT.02 RW.13
75
M²
85.000.000,00
16
Revitalisasi jembatan
Jl.Timor RT.02 RW.13
3x6
M²
65.000.000,00
Pembuatan saluran pembuangan air sawah
Jl.Simpang Sumatra RT.01 RW.13
150 x 1 x 0,6
M²
70.000.000,00
10
Titik
50.000.000,00
RW.14
200 x 2
M²
70.000.000,00
Penerangan PJU
RW 15
8
titik
65.000.000,00
Pemasangan Paving Blok dibahu jalan
GKR RT.01,02, 03.04.05 RW 16
985
M²
96.530.000,00
22
Pemasangan rambu lalu lintas perempatan jalan
GKR RT.01 RW.16
1
Titik
15.000.000,00
23
Pemasangan penerangan jalan (PJU)
GKR RT.05 RW,16
20
Titik
70.000.000,00
7 8
14
17 18 19 20 21
2
Pemasangan PJU Jl.Bawean dan jalan tembus di RT 01 Pembuatan jalan tembus dari timur makam Mbah Kandar
Jl.Bawean RW.14
6
7
38
1 24
2
3
4
5
6
Pengadan tempat sampah
RT.01,02,03,04,05 RW.16
90
Unit
22.500.000,00
25
Penerangan lampu taman
RW.17
6
Titik
12.000.000,00
26
Pavingisasi dan pagar halaman balai pertemuan Lingkungan Karanglo
Jl.Bawean Link.Karanglo
317 dan 1 x 16,5
M²
75.000.000,00
27
Pelatihan biogas berbasis kotoran sapi
RT 03 RW 05
5
orang
15.000.000,00
150
Meter
150.000.000,00
7
KELURAHAN KARANGTENGAH 1
Pagar Makam Kelurahan Karangtengah
RW.04
2
Jembatan Gili Petangan
RT.01 RW.05
2X3
Meter
50.000.000,00
3
Penerangan Jalan Umum (PJU)
RT.01 RW.01
27
Meter
54.000.000,00
4
Pemasangan PJU
RT.05 RW.04
10
Meter
20.000.000,00
5
Pengaspalan jalan tembus antara Jl.Sumatra & Biliton
RT.02 RW.04
150
Meter
20.000.000,00
6
Pemasangan lampu jalan
RT.02 RW.07
8
Meter
20.000.000,00
7
Pengadaan PJU
RT.02 RW.09
25
Meter
25.000.000,00
8
Pembangunan talud Blok Q
RT.03 RW.11
180
Meter
76.500.000,00
9
Sosialisasi Pengelolaan Sampah
RW.08
50
KK
2.500.000,00
10
Pelatihan pemanfaatan limbah plastic
RT.04 RW.03
40
Orang
4.000.000,00
11
Pelatihan pengelolaan sampah
RW.04
40
orang
20.000.000,00
39
1
2
3
4
5
6
7
KELURAHAN PLOSOKEREP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rehab Berat Gedung Kantor Kelurahan Plosokerep
Jl. Kenari
1
Paket
Penerangan Jalan Umum ( PJU ) di Jl. Saparua, Jl. Komodo dan Jl. Nusa Laut
RW. 08
6
Titik
Pembangunan Talud Sungai di Barat IPAL
RT. 02 RW. 05
100
Meter
7
Meter
RT. 02 RW. 01
4 x 2,5
Meter
Perbaikan Saluran Air
RT. 01 RW. 02
± 400
Meter
Rehab Talud Sungai
RT. 02 RW. 02
300
Meter
Pembangunan Plengsengan Sungai
RT. 03 RW. 03
100
Meter
Talud Sungai sebelah Timur Lingkungan Cabean Talud Sungai sebelah Utara Lingkungan Cabean
RT. 01, RT. 03 / RW. 04
4 x 200
Meter
RT. 01 RW. 04
4 x 100
Meter
± 200
Meter
Pembangunan Pagar/Lampu Hias di Jembatan Peninggian Jembatan Belakang Rumah Bu Hj. Qomariah
Jl. Timor RW. 01
Pengaspalan jalan Yapen dari Bpk. H. Supadi s/d utara Masjid Baitul Ghofur
RT. 02, RT. 3 / RW. 04
Pembangunan Talud Sungai di Utara BTN
RT. 03 RW. 05
100
Meter
Rehab Saluran Air
RT. 01, 02, 03 / RW. 06
200
Meter
Pelatihan pengolahan sampah organik dan anorganik
RW. 05
100
Orang
500.000.000,00 30.000.000,00 150.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 100.000.000,00 300.000.000,00 100.000.000,00 640.000.000,00 320.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 65.000.000,00
40
1 15
2 Pembangunan Talud Lanjutan
16 Pembangunan Saluran Air dan Trotoar 17 18 19 20 21 22 23 24
Pembangunan Jalan Paving
3 RT. 02 RW. 07 Jl. Kenari Timur Jalan (Trafic Ligh sampai SPBU) Utara Lapangan Kel. Plosokerep
4
5
500
Meter
1
Paket
± 120
Meter
1
Paket
Relokasi PAUD dan Poskesdes
RW. 03
Sosialisasi Gerakan Menabung Air
RW. 01 s/d RW. 08
120
KK
RW. 01 s/d RW. 08
16
Orang
Jl. Yapen No. 44
1
Paket
Pelatihan Pertukangan (Tukang kayu, tukang batu, tukang beton dll )
RW. 01 s/d RW. 08
8
Orang
Sosialisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan sistem hidroponik
RW. 01 s/d RW. 08
20
KK
Pelatihan Budidaya Jahe Merah
RW. 01 s/d RW. 08
30
Orang
Pelatihan Pertukangan (Tukang kayu, tukang batu, tukang beton dll ) Pembangunan Madin Rhoudlotut Tholibin Cabean Lantai 2
6
7
300.000.000,00 500.000.000,00 70.000.000,00 300.000.000,00 60.000.000,00 320.000.000,00 500.000.000,00 16.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00
KELURAHAN KLAMPOK 1
Pembangunan Tutup Drainase
RT.01 , 02 ,03 RW.01
391
Meter
152.000.000,00
2
Pembangunan Talud Jalan
Jl.Sulawesi Gg RW.01
42 X 1 X 30
M2
52.000.000,00
3
Perbaikan Talud dan Trotoar RW.05 ,06
Jl.Halmahera
800
meter
15.000.000,00
41
1 4
2
3
4
5
6
Gapura Perbatasan Desa/Kelurahan
JL.Halmahera
5X 6
Meter
50.000.000,00
Renovasi Atap Gedung Kantor Kelurahan
JL.Halmahera Kantor Kelurahan
18 X 4
Meter
115.000.000,00
6
Gapuro Perbatasan Kel. Kr.tengah dan Kel.Klampok
JL.Sumba RT.01/07
5X4
Meter
75.000.000,00
7
Lampu Penerangan Jalan
JL. Buru RT.03 / 07
5
Titik
3.500.000,00
3
Titik
17.000.000,00
1
Titik
5.000.000,00
1
Titik
2X 330 X 1,5
Meter
130.000.000,00
1
unit
750.000.000,00
5
8 9 10 11
Lampu Penrangan Jalan Aspal Resapan Air hujan
Jl.Sulawesi Gang RW.01 JL.Lombok RT.02,RW.05
Sumur Bor
RT.01 – Rw.03
Talud sungai
Belakang Kel.ke Barat
7
KELURAHAN REMBANG 1
Pembangunan Gedung Serba Guna
Kelurahan
2
Jalan Baru RW III ( Pengaspalan )
RW III
90 x 3
meter
150.000.000,00
3
Perbaikan Trotoar Jalan palem sebelah utara dan selatan
Jl. Palem
800 x 2
meter
75.000.000,00
4
Pagar makam baru jalan cemara
Jl. Cemara
125 x 2,5
meter
75.000.000,00
5
Pagar makam baru jalan dadap
Jl. Dadap
100 x 2,5
meter
75.000.000,00
6
Alat/ Tutup Dam
RW III
3
Unit
75.000.000,00
7
Pembangunan saluran irigasi
RT 02 RW I
300 x 2
meter
200.000.000,00
8
Pengadaan lampu jalan
kelurahan
15
unit
70.000.000,00
42
1
2
3
4
5
6
9
Pembangunan saluran air + Tutup
Jl. Jambe
100 x 0,40
meter
75.000.000,00
10
Rehab Jalan Aspal
Jl. Jambe
100 x 3
meter
150.000.000,00
11
Pelatihan Pembuatan Pakan ikan konsumsi
Kelurahan
20
orang
45.000.000,00
12
Pelatihan pembuatan pakan ternak dan budi daya ternak kambing etawa
Kelurahan
40
Orang
50.000.000,00
7
43
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan
prioritas
pelaksanaan
tugas
dengan
mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendalakendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi
standard
penyelenggaraan
good
governance
dan
akuntabilitas public. Sesuai dengan tema Pembangunan tahun 2017 yaitu “Pemantapan Ekonomi Kreatif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”, dengan tetap menjalankan empat strategi pembangunan memperluas
yaitu
kesempatan
kemiskinan
(pro-poor),
perubahan
iklim
Sananwetan menerapkan
mendorong
pertumbuhan
kerja
serta
(pro-job),
merespon
(pro-environment).
(pro-growth),
menanggulangi
persoalan-persoalan Peranan
Kecamatan
Kota Blitar sangatlah diperlukan, yaitu dengan kebijakan
–
kebijakan
dalam
upaya
mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi Kecamatan Sananwetan adalah sebagai berikut :
44
1. Optimalisasi pelaksanaan dalam
rangka
pemberdayaan
tugas-tugas pemerintahan umum
mengoptimalkan masyarakat,
pengkoordinasian
upaya
penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan
umum,
penyelenggaraan
kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau
yang
belum
dapat
dilaksanakan
pemerintahan
kelurahan; 2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi,
pembinaan,
pengawasan,
fasilitasi,
penetapan,
penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan visi dan misi Kecamatan Sananwetan Tahun 2017, tujuan yang hendak dicapai pada tahun 2017 adalah : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan
45
Sasaran Sasaran
adalah
merupakan
penjabaran
dari
tujuan
organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga harus bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sananwetan dalam mengemban visi dan misi organisasi adalah: 1. Meningkatnya
kualitas
pelayanan
kecamatan
dengan
indikator sasaran sebagai berikut : a. Survey IKM 2. Meningkatnya
koordinasi
dan
pembinaan
di
bidang
pemerintahan dan pembangunan di wilayah dengan indikator sasaran sebagai berikut : a. Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah 3.3 Program dan Kegiatan Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Di tahun 2017 pada Kecamatan Sananwetan Kota Blitar direncanakan terdapat 6 (enam) program dan 43 (empat puluh tiga) kegiatan.
46
Dalam rangka pelaksanaannya maka program, kegiatan dan pendanaan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : Program Program yang ditetapkan oleh Kecamatan Sananwetan Kota Blitar adalah :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas SKPD
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
Program
Peningkatan
Kualitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan Kegiatan Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2017 adalah : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa surat menyurat 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penerangan
47
bangunan kantor 8. Penyediaan peralatan rumah tangga 9. Penyediaan
bahan
bacaan
dan
peraturan
perundang-
undangan 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 12. Penyediaan jasa perkantoran b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Pengadaan Mebelair 4. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 9. Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 10. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor 11. Rehabilitasi sedang/ berat, taman, lapangan upacara dan tempat parkir c. Program Peningkatan Kapasitas SKPD 1. Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional 2. Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD
48
d. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan 1. Fasilitasi Pelayanan Prima f. Program
Peningkatan
Kualitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan 1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2. Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup 4. Pengendalian Keamanan Lingkungan 5. Fasilitasi Peningkatan Kesadaran akan Nilai-nilai luhur Kebangsaan 6. Intensifikasi
dan
Ekstensifikasi
sumber-sumber
pendapatan 7. Monitoring dan Evaluasi Kelurahan 8. Fasilitasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat 9. Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat 10. Penyusunan Profil Kelurahan/Kecamatan 11. Penyusunan Monografi Kelurahan/Kecamatan 12. Pelestarian Petilasan dan Adat
49
13. Pembinaan Pemuda dan Olahraga 14. Pemberdayaan
Lembaga
dan
Organisasi
Masyarakat
Kelurahan
50
BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sananwetan
Kota Blitar
memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sananwetan Kota Blitar tahun 2017 sebagai penjabaran Renstra Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Rencana ini disusun setelah
mempertimbangkan
dengan
seksama
hasil
evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2015. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2017 ini, dapat dilakukan upaya kajian
dan
bila
perlu
dilakukan
penyesuaian-penyesuaian
seperlunya. Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Kecamatan Sananwetan Kota Blitar
tahun 2017.
Kecamatan
Kota
Sananwetan
Blitar
Rencana Kerja (Renja) ini
dapat
tercapai
bila
dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia di Kecamatan Sananwetan
Kota Blitar
sehingga
hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan visi dan misinya.
Blitar, 16 April 2016 CAMAT SANANWETAN KOTA BLITAR
EDY MULYONO, SE Pembina NIP. 19610321 198603 1 008
51
52