SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Kode
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
1
Sasaran Daerah 4
1
URUSAN WAJIB
1 11
BIDANG URUSAN
Peningkatan
1. Optimalisasi
PEMEBRDAYAAN PEREMPUAN
Pelayanan dan
penyelenggaraan
DAN ANAK
Fasilitasi
kehidupan sosial
Terhadap
masyarakat
Hasil Program
Lokasi
Keluaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
5
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
sedang
BPPKB
-
-
3,346,680,000
3,346,680,000
3,784,023,100
-
-
1,210,675,000
1,210,675,000
1,237,500,000
141,136,000
141,136,000
165,000,000
Kehidupan Sosial dan Keagamaan
2. Optimalisasi
Masyarakat
penyelenggaraan kehidupan keagamaan 3. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan
1 11 15
Program Keserasian Kebijakan
Terwujudnya
Kualitas Anak dan Perempuan
Masyarakat Yang Memahami
100
%
Kebijakan Kualitas Perlindungan Anak dan Perempuan 1 11 15 0001
KIE Pengasuhan dan
Kabupaten Bogor
Jumlah kader poktan
Perlindungan Anak
80
orang
pengetahuan
mengikuti kegiatan
masyarakat tentang
KIE pengasuhan dan
pengasuhan dan
Perlindungan Anak 1 11 15 0008
Upaya Perlindungan Anak dari
Kabupaten Bogor
Jumlah peserta yang
Tindak Kekerasan
Meningkatnya
dan PKK yang
80
orang
berjalan
perlindungan anak 120
orang
Meningkatnya
mengikuti kegiatan
pengetahuan dan
workshop
pemahaman
perlindungan anak
masyarakat terhadap
dari tindak kekerasan
upaya perlindungan
120
orang
-
222,530,000
222,530,000
280,500,000
sedang
BPPKB
berjalan
anak dari tindak kekerasan 1 11 15 0010
Jumbara Anak
Kabupaten Bogor
Jumlah Peserta yang
325
orang
Meningkatnya
mengikuti kegiatan
kreaktifitas dan
jumbara dan lomba
solidaritas anak dan
kreatifitas anak dan
remaja
325
orang
-
444,139,000
444,139,000
440,000,000
sedang
BPPKB
berjalan
remaja se- kabupaten Bogor 1 11 15 0011
1 11 15 0013
Peningkatan Kapasitas SDM
Kabupaten Bogor
Jumlah peserta yang
50
orang
Meningkatnya
dalam Upaya Pendukung
mengikuti pelatihan
Cakupan wilayah
Kapasitas KLA
pengelolaan KLA
pembentukan KLA
Penanggulangan Anak korban
Kabupaten Bogor
Jumlah masyarakat
tindak kekerasan
200
orang
Tertanggulanginya
yang ikut dan aktif
kasus kekerasan pada
dalam
anak di Kabupaten
penanggulangan
bogor
50
orang
241,599,000
241,599,000
165,000,000
sedang
BPPKB
berjalan
60
kasus
161,271,000
161,271,000
187,000,000
sedang
BPPKB
berjalan
tindak kekerasan 1 11 16
Program Penguatan Kelembagaan PUG
Terwujudnya Kelembagaan PUG
100
%
-
-
472,390,000
472,390,000
462,000,000
190,570,000
190,570,000
220,000,000
Yang Kuat 1 11 16 0011
Pemberdayaan Kader PKK
Kabupaten Bogor
Jumlah Kegiatan
2
Pemberdayaan Kader
Pemahaman Kader
Kekerasan Pada Perempuan dan
PKK Dalam
PKK Dalam
Anak
Penanggulangan
Penanggulangan
Korban Kekerasan
Korban Kekerasan
Pada Perempuan dan
Pada Perempuan dan
Anak 1 11 16 0015
angkatan Meningkatnya
Dalam Penanggulangan Korban
Peningkatan Pemberdayaan
Kabupaten Bogor
Jumlah Kader Desa
Angkatan Meningkatnya
Siaga Yang Mengikuti
Pengetahuan dan
Gender
Pelatihan
Kemampuan
Pengambilan
Perempuan Dalam
Keputusan Mengikuti Rapat Peraihan APE
orang
sedang
BPPKB
berjalan
Anak 2
Perempuan Dalam Kesetaraan
Jumlah SKPD Yang
100
Pengambilan 2
Angkatan Keputusan
100
orang
281,820,000
281,820,000
242,000,000
sedang berjalan
BPPKB
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 11 17
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Sasaran Daerah
Hasil Program
Lokasi
Target
Tolok Ukur 4
5
6
Program Peningkatan
Terwujudnya
Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Peningkatan Kualitas Hidup
Keluaran Kegiatan Target
Tolok Ukur
Target
APBN
8
9
10
11
13
7 100
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
%
APBD I
APBD II
14 -
15 -
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
sedang
BPPKB
TOTAL ANGGARAN 16
924,901,000
924,901,000
1,040,876,100
426,251,000
426,251,000
435,876,100
Perempuan 1 11 17 0011
P2WKSS
Desa Sukakarya
Jumlah keluarga yang
Kecamatan Megamendung &
200
KK
kesehatan keluarga
P2WKSS
dengan tersedianya
Desa Sukaharja
Bimbingan Manajemen Usaha
200
KK
−
berjalan
sarana dan prasarana
Kecmatan Cijeruk
1 11 17 0012
Meningkatnya derajat
dibina dilokasi
kebutuhan dasar
Kabupaten Bogor
Jumlah kegiatan
Bagi Perempuan
1
Angkatan Meningkatnya
bimbingan
produktifitas usaha
manajemen usaha
perempuan
75
orang
−
255,525,000
255,525,000
330,000,000
sedang
BPPKB
berjalan
bagi perempuan 1 11 17 0017
Pencegahan, penanganan, Perlindungan Korban
Kab.
Jumlah Kegiatan
Bogor
Perdagangan Orang (Trafficking)
75
orang
Meningkatnya
Fasilitasi
pengetahuan dan
Perlindungan
pemahaman peserta
Perempuan Dibidang
mengenai
Trafficking
perlindungan
75
orang
−
243,125,000
243,125,000
275,000,000
sedang
BPPKB
berjalan
perempuan di bidang traffcking 1 11 29
Program Penguatan
Terwujudnya
Kelembagaan Anak
Kelembagaan Anak
100
%
-
-
738,714,000
738,714,000
1,043,647,000
169,512,000
169,512,000
291,500,000
yang Kuat 1 11 29 0001
Pembentukan Gugus
Jumlah Gugus dan
Meningkatnya Peran
Perlindungan Perempuan dan
Sukajaya,Cigudeg
Satgas PPA yang
Masyarakat Dalam
Anak (PPA)
Kecamatan Jasinga, Tenjo, Tenjolaya,
terbentuk
Pencegahan dan
Pamijahan,
- Gugus PPA
10
orang
Penanganan Kasus
Dramaga
- Satgas PPS
30
orang
Kekerasan Terhadap
1
kec
350
orang
sedang
BPPKB
berjalan
Perempuan dan Anak 1 11 29
007
Pembentukan Kecamatan Ramah Anak
Kecamatan
Jumlah Kecamatan
Dramaga
meningkatnya
Ramah Anak yang
kondisi yang kondusif
Terbentuk
bagi pertumbuhan
100
%
-
412,121,000
412,121,000
559,647,000
sedang
BPPKB
berjalan
perkembangan anak
1 11 29 0012
1 12
Penguatan Forum Anak Daerah
Kabupaten Bogor
Jumlah anggota
220
orang
Meningkatnya peran
organisasi anak yang
forum anak dalam
diintegrasikan dan
mewujudkan
direvitalisasi di
kesehjateraan dan
Kabupaten Bogor
perlindungan anak
220
orang
-
157,081,000
157,081,000
192,500,000
sedang
BPPKB
berjalan
BIDANG URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA
-
-
13,664,330,400
13,664,330,400
14,684,192,248
-
-
1,167,454,000
1,167,454,000
1,155,962,500
113,475,000
113,475,000
111,622,500
SEJAHTERA 1 12 01
Program Pelayanan
Terwujudnya
Administrasi Perkantoran
kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
1 12 01 0002
Penyediaan Jasa Komunikasi,
BPPKB
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening
Meningkatnya
telepon,listrik,air dan
Kelancaran
internet yang
Pelaksanaan Tugas
dibayarkan
1 12 01 0006
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
BPPKB
12
bulan
sedang
BPPKB
berjalan
Aparatur SKPD
- Jaringan Telepon
2
line
-Jaringan listrik
1
jaringan
- Jaringan air
1
jaringan
Jumlah Dokumen
Terjaminnya legalitas
dan Perizinan Kendaraan
STNK Kendaraan
kendaraan
Dinas/Operasional
Dinas/ Operasional
operasional
12
bulan
51,000,000
51,000,000
55,880,000
sedang
BPPKB
berjalan
yang diperbaharui - Kendaraan Roda 4 - Kend. Roda 2 1 12 01 0008
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
BPPKB
Jumlah jasa
10
unit
215
Unit
11
orang
Terciptanya Suasana
kebersihan yang
Bersih dan Nyaman
dibiayai
dalam Bekerja di
Jumlah alat kebersihan yang tersedia
16
jenis
Lingkungan Kantor
12
bulan
175,750,000
175,750,000
66,000,000
sedang berjalan
BPPKB
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 12 01 0010
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
5
8
BPPKB
Jumlah Alat Tulis
10 jenis
Kantor Yang dibeli
Meningkatnya
Prakiraan Maju Target
Tolok Ukur
9 24
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
11 12
APBN
APBD I
13
14
bulan
APBD II
TOTAL ANGGARAN
15
16
87,817,000
87,817,000
17 92,400,000
kelancaran
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
BPPKB
berjalan
pelaksanaan tugas aparatur SKPD 1 12 01 0011
Penyediaan Barang Cetakan dan
BPPKB
Penggandaan
Jumlah Barang
Meningkatnya
Cetakan dan
kelancaran
Penggandaan Yang
Penyediaan Komponen Instalasi
BPPKB
bulan
66,456,000
66,456,000
74,470,000
sedang
BPPKB
berjalan
pelaksanaan tugas
dibeli
1 12 01 0012
12
aparatur SKPD
cetakan
8
jenis
penggandaan
2
jenis
Jumlah Komponen
7
jenis
Meningkatnya
Listrik/Penerangan Bangunan
Instalasi Listrik/
pelaksanaan tugas
Kantor
Penerangan
aparatur SKPD
12
bulan
14,115,000
14,115,000
36,300,000
sedang
BPPKB
berjalan
Bangunan Kantor Yang dibeli 1 12 01 0015
Penyediaan Bahan Bacaan dan
BPPKB
Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Bahan Bacaan
Meningkatnya
dan Peraturan
pengetahuan dan
Perundang-undangan
12
bulan
1,848,000
1,848,000
9,900,000
sedang
BPPKB
berjalan
wawasan aparatur
Yang dibeli -koran 1 12 01 0017
Penyediaan Makanan dan
BPPKB
Minuman
528
Eks
Jumlah Jamuan
Terpenuhinya
Makanan dan
kebutuhan jamuan
Minuman Yang
makanan dan
Disediakan
1 12 01 0018
Rapat-rapat Koordinasi dan
BPPKB
1045
porsi
Tamu
600
porsi
Air galon
77
galon
Jumlah Rapat-rapat
40
KEC
6
wilayah
Koordinasi dan
Daerah
Konsultasi Ke Dalam
bulan
90,100,000
90,100,000
99,110,000
sedang
BPPKB
berjalan
minuman dalam 1
Rapat
Konsultasi Ke Dalam dan Luar
12
luar
dan Luar Daerah yang
tahun
Terwujudnya
1
koordinasi dan
tahun
352,011,000
352,011,000
374,000,000
anggaran
sedang
BPPKB
berjalan
konsultasi dalam dan
daerah
luar daerah
lembar
Tertibnya data
dilakukan 1 12 01 0021
Penyediaan Pelayanan
BPPKB
Jumlah dokumen
Administrasi Kepegawaian
1370
administrasi
administrasi
kepegawaian di SKPD
kepegawaian
12
bulan
100,082,000
100,082,000
110,000,000
sedang
BPPKB
berjalan
selama 1 tahun dikelola Laporan PAK kepegawaian 1 12 01 0022
Penyediaan Pelayanan
BPPKB
Jumlah Dokumen
Administrasi Barang
7
Administrasi Barang
dok
Tersedianya data
lap
inventaris barang
1
tahun
50,000,000
50,000,000
55,000,000
anggaran
sedang
BPPKB
berjalan
Yang dihasilkan 1 12 01 0024
Penyediaan Pelayanan
BPPKB
Jumlah Petugas
Keamanan Kantor
1 12 02
Program Peningkatan Sarana
Terlaksanya
dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana
100
4
orang
Terciptanya
Pengamanan Kantor
keamanan gedung
yang diberi honor
kantor
12
bulan
64,800,000
64,800,000
71,280,000
sedang
BPPKB
berjalan
%
-
-
1,295,893,000
1,295,893,000
1,253,316,900
257,575,000
257,575,000
103,539,700
Aparatur 1 12 02 0005
Pengadaan Kendaraan
BPPKB
dinas/operasional
1 12 02 0021
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Jumlah Peralatan
Terpenuhinya
Kantor Yang dibeli
BPPKB
Gedung Kantor
1
Kebutuhan Perlalatan
- Kendaraan Roda 4
1
unit
Kantor SKPD
Jumlah/luas gedung
2826
m2
Terjaganya kondisi
kantor yang dipelihara
gedung kantor BPPKB
1 gedung kantor
sehingga tetap dapat
tahun anggaran
12
bulan
sedang
BPPKB
berjalan
94,268,000
94,268,000
103,539,700
sedang
BPPKB
berjalan
berfungsi secara optimal 1 12 02 0023
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
BPPKB
Jumlah kendaraan
Terjaganya kondisi
dinas/operasional
kendaraan dinas/
yang dipelihara
operasional, sehingga
- Kendaraan roda 4
10
Unit
tetap dapat berfungsi
- Kendaraan Roda 2
215
unit
secara optimal
12
bulan
280,200,000
280,200,000
300,300,000
sedang berjalan
BPPKB
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 12 02 0029
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
5 BPPKB
1 12 02 0005
Bimbingan teknis aparatur
Target
8
9
10 Terjaganya kondisi
kantor yang dipelihara
BPPKB
37
unit
sehingga tetap dapat
printer
37
unit
berfungsi secara optimal
LCD projektor
5
unit
internet
8
jaringan
mesin tik
4
unit
10
orang
daya manusia 1 12 02 0030
Pemeliharaan Rutin/Berkala
BPPKB
APBD I
13
14
bulan
APBD II
TOTAL ANGGARAN
15
16
72,000,000
72,000,000
17 78,650,000
Meningkatnya daya
unit
dipelihara
Terjaganya kondisi
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
BPPKB
berjalan
12
bulan
40,000,000
40,000,000
44,000,000
dukung kerja
Jumlah perlengkapan kantor yang 17
Perlengkapan Kantor
11 12
APBN
fisik peralatan kantor
komputer
Peningkatan sumber
Prakiraan Maju Target
Tolok Ukur
Jumlah peralatan
Peralatan Kantor
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
sedang
BPPKB
berjalan 12
bulan
14,250,000
14,250,000
21,037,500
fisik perlengkapan
sedang
BPPKB
berjalan
kantor sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal 1 12 02
Sinergitas aparatur
BPPKB
Terlaksananya sinergitas aparatur 300
org
sebanyak 300 orang 1 12 03
Program Peningkatan Disiplin
Tewujudnya
Aparatur
Peningkatan
100
Meningkatnya kinerja
1
aparatur
tahun
537,600,000
537,600,000
602,250,000
63,950,000
63,950,000
61,215,000
63,950,000
63,950,000
61,215,000
baru
BPPKB
sedang
BPPKB
anggaran
%
-
-
Kedisiplinan aparatur 1 12 03 0002
Pengadaan Pakaian Dinas
BPPKB Kab. Bogor
Jumlah pakaian dinas
Beserta Perlengkapannya
492
stel
Meningkatkan
beserta
kedisiplinan kerja
perlengkapannya yang
Aparatur
246
pegawai
berjalan
dibeli
1 12 06
Program Peningkatan
Terlaksananya
Pengembangan Sistem
Peningkatan
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Pengembangan Sistem Pelaporan
-
-
561,970,000
561,970,000
759,000,000
56,150,000
56,150,000
99,000,000
Capaian Kinerja Keuangan 1 12 06 0001
Penyusunan Laporan Capaian
BPPKB
Jumlah dokumen
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
laporan akuntabilitas
Kinerja SKPD
kinerja instansi
1 15
Dokumen Terukurnya capaian buku
1
kinerja program dan
tahun anggaran
sedang
BPPKB
berjalan
kegiatan BPPKB
pemerintah (LAKIP) SKPD dan LKPJ Tahun 2013 1 12 06 0002
Penyusunan Pelaporan
BPPKB
Keuangan Semesteran
Jumlah Laporan
1
Keuangan Pemerintah
buku laporan
Kabupaten Bogor dari
Tersedianya Laporan
1
Keuangan
buku
37,530,000
37,530,000
44,000,000
laporan
sedang
BPPKB
berjalan
Semesteran
BPPKB 1 12 06 0004
Penyusunan Pelaporan
BPPKB
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen
1
Laporan Keuangan
buku
Meningkatnya
laporan
akuntabilitas
Pemerintah
pelaporan keuangan
Kabupaten Bogor dari
akhir tahun
1
buku
30,000,000
30,000,000
33,000,000
laporan
sedang
BPPKB
berjalan
BPPKB 1 12 06 0005
Penyusunan Perencanaan
BPPKB
Anggaran
- Jumlah dokumen
4
DPA tahun 2013 dan
jenis
- Jumlah dokumen
Terarahnya
1
dokumen perencanaan
RKA 2013 Perubahan
tahun
54,240,000
54,240,000
110,000,000
anggaran
sedang
BPPKB
berjalan
anggaran perubahan 4
DPA 2013 Perubahan
jenis
2013 dan anggaran
dokumen 2014
dan RKA 2014 1 12 06 0006
Penatausahaan Keuangan SKPD
BPPKB
Jumlah dokumen
12
lap
Meningkatnya
administrasi
akuntabilitas kinerja
keuangan
dan keuangan SKPD
1
tahun
109,160,000
109,160,000
137,500,000
anggaran
sedang
BPPKB
berjalan
program/kegiatan SKPD Tahun 2012 yang tersedia 1 12 06 0007
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
BPPKB
jumlah dokumen perencanaan kerja SKPD
15
buku
1
dok
Terarahnya rencana kerja SKPD
15
buku
1
dok
36,780,000
36,780,000
99,000,000
sedang berjalan
BPPKB
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 12 06 0010
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Monitoring, Evaluasi dan
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
8
BPPKB
Jumlah dokumen
Pelaporan SKPD
Tolok Ukur 10
9 5
hasil monitoring dan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
jenis laporan
Terkendalinya
1
pelaksanaan kegiatan
evaluasi program/
baik permasalahan ,
kegiatan SKPD yang
solusi serta menjadi
tersedia
bahan evaluasi dan
Prakiraan Maju Target
APBN
APBD I
11
13
14
APBD II 15
tahun
148,110,000
TOTAL ANGGARAN 16 148,110,000
17 137,500,000
anggaran
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
BPPKB
berjalan
perencanaan tahun berikutnya 1 12 06 0013
1 12 20
Publikasi Kinerja SKPD
BPPKB
Program Keluarga Berencana
Jumlah laporan
Terwujudnya Peran Serta Masyarakat
100
6
Media
Tersampaikannya
kinerja SKPD yang
informasi kinerja
diekspos di media
BPPKB kepada
massa
masyarakat luas
1
tahun
90,000,000
90,000,000
99,000,000
anggaran
%
sedang
BPPKB
berjalan
-
-
5,003,641,000
5,003,641,000
5,245,173,208
692,726,000
692,726,000
770,000,000
Dalam Pelayanan KB mandiri 1 12 20 0012
Pendataan Keluarga dan
BPPKB
Jumlah Kegiatan
40
kec
Tersedianya Data
Pemutahiran Data Keluarga
Pendataan Keluarga
Mikro Keluarga (Data
(MDK)
Sejahtera Yang
Base)
1
dok
70
buku
sedang
BPPKB
berjalan
Dilakukan 1 12 20 0014
Peningkatan Peran Serta Kader
40 Kecamatan
KB Desa
Jumlah Masyarakat
40
yang di bina tentang
40
Peduli KB
klpk
Meningkatnya
434
orang
pendam- Pemahaman, ping
Pengetahuan dan
1,010,259,000
1,010,259,000
1,169,815,680
kader 40
sedang
BPPKB
berjalan
forum
Keterampilan Kader
Pos KB
dalam Program KB/KR 1 12 20 0015
Upaya Peningkatan Kepesertaan
Kabupaten Bogor
Jumlah orang yang
KB Aktif dan Pengendalian Drop
mengikuti sosialisasi
Out
program
434
desa/ kel
Meningkatnya
434
desa/Kel
755,573,000
755,573,000
960,885,728
pemahaman dari para
sedang
BPPKB
berjalan
petugas KB mengenai program
1 12 20 0016
Rapat Kerja Daerah Program
Kabupaten Bogor
Jumlah Dokumen
Kependudukan dan KB Nasional
Evaluasi dan
Tk. Kabupaten Bogor
Perencanaan Program
1 300
Dokumen Terevaluasinya dan buku
Fasilitasi Bhakti TNI KB Terpadu
Kabupaten Bogor
Jumlah
1
Dokumen
300
buku
400
orang
2
kali
4
kegiatan
100,000,000
100,000,000
110,000,000
sedang
BPPKB
berjalan
Program KB Tahun
KB Tahun 2014 1 12 20 0019
Terencananyaa 2013
2
keg
Terciptanya
dan Kesatuan Gerak
penyelenggaraan
koordinasi yang
PKK-KB-Kes (TMKK )
pembinaan ketahanan
sinergis dalam
keluarga dalam
pembinaan ketahanan
rangka TNI KB
keluarga
344,715,000
344,715,000
330,000,000
sedang
BPPKB
berjalan
terpadu (TMKK) kesatuan gerak PKK-KB-Kes 1 12 20 0002
Pelayanan KIE
40 kecamatan
Terbinanya para
4
kegiatan Meningkatnya jumlah
petugas lapangan,
137,430,000
137,430,000
490,600,000
peserta KB
sedang
BPPKB
berjalan
penyuluh lapangan dan masyarakat tentang informasi KB sehingga tumbuh kesadaran ber KB 1 12 20 0021
1 12 20 0023
Penyusunan Analisa Standar
BPPKB
Jumlah Dokumen
Pelayanan Minimal ( SPM )
Hasil Pelayanan
Program KB - KS
Program KB
Penunjang Kegiatan UPT badan
BPPKB
Terlaksananya
PPKB
1 32
dokumen Meningkatnya buku
1
Kualitas Pelayanan
tahun
776,500,000
776,500,000
99,000,000
anggaran
sedang
BPPKB
berjalan
Program KB
10
UPT
Terpenuhinya
kegiatan Program KB
kebutuhan
di UPT
operasional UPT
100
%
1,186,438,000
1,186,438,000
1,314,871,800
sedang
BPPKB
berjalan
BPPKB 1 12 22
Program Pelayanan Kontrasepsi
1 12 22 0002
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
Terwujudnya Cakupan Peserta KB Kabupaten
74
%
-
Jumlah Keluarga Pra
Meningkatnya Jumlah
Sejahtera dan
Peserta KB Baru
Keluarga Sejahtera I (GAKIN) yang dilayani dalam Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB dalam Rangka Bulan Bhakti IBI, Bhayangkara, TNI KB, HUT Kabupaten
-
2,829,076,400
2,829,076,400
3,220,824,640
974,999,000
974,999,000
1,113,657,600
sedang berjalan
BPPKB
Kode 1 1 12 22 0003
Prioritas Daerah
2
3
Pengadaan Alat Kontrasepsi
1 12 22 0004
Kegiatan Pelayanan KB Medis Operasi
1 12 22 0005
Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan dan Layanan Kontrasepsi
1 12 24
Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui kegiatan di masyarakat
1 12 24 0002
Pembinaan dan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga di Lokasi P2WKSS dan Fasilitasi Hari Keluarga Nasional
1 12 24 0004
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lomba Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (BKB, BKB Kemas, BKR, BKL, UPPKS ), Kader BKB, Keluarga Harmonis dan PIK
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
8
Kabupaten
Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi bagi Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (Gakin) - Alkon - Susuk KB - Side Efek
9 100
%
40 1560 1560
Kec set
%
Kabupaten Bogor
Jumlah Layanan KB Medis Operasi untuk Keluarga Pra Sejahtera dan Terlayaninya Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (GAKIN) dalam Pelayanan KB Medis Operasi
100
BPPKB
1.Jumlah Petugas RR KKBN Yang Dilatih 2.Jumlah Laporan Bulanan Program KKBN Yang Dihasilkan
158 2 25
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Prakiraan Maju
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
10
11
13
14
Merningkatnya Jumlah Peserta KB Baru
Orang 1. Terampilnya petugas RR KKBN dokumen 2. Terkendalinya buku pencapaian target kinerja kegiatan pengendalian lapangan dan pelayanan kontrasepsi
425
158
Orang
2 25
dokumen buku
18
19
sedang berjalan
BPPKB
1,125,000,000
1,125,000,000
1,246,300,000
sedang berjalan
BPPKB
96,471,000
96,471,000
165,000,000
sedang berjalan
BPPKB
1,791,301,000
1,791,301,000
1,895,850,000
Jumlah Kelompok Kegiatan dan Kekuarga Harmonis yg terpilih menjadi yg terbaik tk Kabupaten
Tersebar 40 kecamatan
15 Klp. Bina -bina dan UPPKS, 3 Klp. PIK R,3 Klp. KLg Harmonis terbaik dan 3 Kader BKB
1 12 24 0008
Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Bina Keluarga
kabupaten
Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pelatihan Klp Bina Keluarga
1 12 24 0011
Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya diluar sekolah
kabupaten
Jumlah Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja Yang Dibina
40
1 12 24 0012
Peningkatan Sarana Pengasuhan dan Peningkatan Tumbuh Kembang Anak
kabupaten
Jumlah Sarana dan Prasarana BKB KIT untuk Desa/ Kelurahan di Kabupaten Bogor
40
1 12 27
Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
1 12 27 0001
Pelatihan Keterampilan dalam rangka Peningkatan Usaha Ekonomi Keluarga ( UEP ) bagi keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Terwujudnya Kemandirian 10 kecamatan
15
orang orang
240
orang
Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan Keluarga dalam mengelola lingkungan keluarga
624,971,000
624,971,000
687,500,000
sedang berjalan
BPPKB
-
362,880,000
362,880,000
321,750,000
sedang berjalan
BPPKB
-
287,900,000
287,900,000
339,900,000
sedang berjalan
BPPKB
orang orang
Meningkatnya Kwalitas dan Stratikasi Klp. Kegiatan
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kelompok Bina Keluarga serta Meningkatnya Pemahaman 8 Fungsi keluarga di kabupaten Bogor
kelompok Terbinanya kelompok Pusat informasi dan konseling (PIK) Remaja Tk. Kabupaten set
200 400
Tersedianya sarana dan prasarana BKB KIT untuk desa/kelurahan
80 orang di kelompok BKB, 80 orang di Kelompok BKR, 80 orang di Kelompok BKL
40
kelompok
-
318,550,000
318,550,000
330,000,000
sedang berjalan
BPPKB
40
set
-
197,000,000
197,000,000
216,700,000
sedang berjalan
BPPKB
951,045,000
951,045,000
1,092,850,000
465,725,000
465,725,000
550,000,000
sedang berjalan
BPPKB
%
-
Jumlah Keluarga Pra S dan KS I yang dilatih dalam UEP
300
orang
Meningkatnya Kemampuan dan Ketrampilan Keluarga Pra S dan KS I Meningkatnya Kemampuan dan Ketrampulan Keluarga Pra S dan KS Idalam Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga
-
17
SKPD Penanggungjawab
695,867,040
akseptor
16
Jenis Kegiatan
632,606,400
-
200 400
15
TOTAL ANGGARAN
632,606,400
Merningkatnya Jumlah Peserta KB Baru
Terwujudnya Pemahaman tentang Kesehatan di Masyarakat Jumlah Keluarga Yang terampil - Keluarga Binaa - Harganas
APBD II
300
KK
300
KK
-
-
Kode 1 1 12 27 0002
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
Pembentukan Kelompok Usaha
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
10 kecamatan
Tolok Ukur 8 Jumlah Kegiatan
60
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
9
10 kelompok Meningkatnya
Peningkatan Pendapatan
Pembentukan
Kualitas Pendamping
Keluarga Sejahtera ( UPPKS )
Kelompok UPPKS di
Kelompok UUPKS
Prakiraan Maju Target 11
300
orang
APBN
APBD I
13
14
APBD II 15
-
318,380,000
TOTAL ANGGARAN 16 318,380,000
17 357,500,000
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
BPPKB
berjalan
10 Kecamatan Pendamping Kelompok UPPS
1 12 27 0007
Pelatihan Pemberdayaan
kabupaten
Jumlah Kegiatan
2
kali
Meningkatnya
Ekonomi Keluarga bagi
Pelatihan
Kwalitas Pendamping
pendamping kelompok UPPKS
Pemberdayaan
Kelompok
80
orang
-
166,940,000
166,940,000
185,350,000
Ekonomi Keluarga Bagi Pendamping Kelompok UPPKS yang dilaksanakan
JUMLAH
sedang berjalan
-
-
17,011,010,400
17,011,010,400
18,468,215,348
BPPKB