Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 1 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000626 EGM ENERGO a.s. 100104 140,160.00 0 2413 30.08.10 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 140,160.00 Objednávka: Text: Regenerace a tvorba park.míst u polikl. Horníkova Dodavatel:P25506005 EGM ENERGO a.s. Wurmova 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.08.10 MIKS Běžná Nevyřízena FD1100001086 JP ENERGO, s.r.o 110100067 374,562.00 0 2413 31.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 374,562.00 Objednávka: Text: Montáž pohyb. čidel v BD Dodavatel:P28616448 JP ENERGO, s.r.o. Komenského 17 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.12.11 BLU Běžná Nevyřízena FD1100001087 JP ENERGO, s.r.o 110100078 274,754.00 0 2413 15.02.11 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 274,754.00 Objednávka: Text: Montáž pohyb. čidel v BD Dodavatel:P28616448 JP ENERGO, s.r.o. Komenského 17 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.12.11 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000001 Karel Prodělal 8511 54,391.70 0 2601 13.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 54,391.70 Objednávka: Text: Líšeňské noviny 1/12 Dodavatel:P42581737 2 Karel Prodělal Bubeníčkova 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000002 Kozlová Stanisla 31274 126,333.48 0 2707 16.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 126,333.48 Objednávka: Text: Údržba komunikací,vys.odp.košů,okrsek IV - 12/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000003 Kozlová Stanisla 31275 45,684.30 0 2706 16.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 45,684.30 Objednávka: Text: Komplexní údržba zeleně, okrsek IV. - 12/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000004 Kozlová Stanisla 31276 11,607.60 0 2706 16.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 11,607.60 Objednávka: Text: Likvidace odpadu ze živelných skládek - 12/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.01.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 2 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000005 OTIS, a.s. 13315708 1,332.00 0 2409 16.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,332.00 Objednávka: Text: Údržba výtahu - 12/2011 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000006 Edenred CZ s.r.o 13983-1206 121,440.00 0 2502 13.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 121,440.00 Objednávka: Text: Stravenky TICKET Restaurant 2000 ks á 60,- Kč Dodavatel:P24745391 1 Edenred CZ s.r.o. Na Poříčí 5 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:03.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000007 Školní jídelna 110186 27,000.00 0 2502 13.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 27,000.00 Objednávka: Text: Obědy - 12/2011 Dodavatel:P49466887 Školní jídelna Novolíšeňská 10 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:03.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000008 SAKO Brno a.s. 11/25/1038 17,622.87 0 2706 16.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 17,622.87 Objednávka: Text: Mariánské údolí - pronajatá nádoba Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000009 SAKO Brno a.s. 11/25/1030 9,196.16 0 2706 16.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 9,196.16 Objednávka: Text: Novolíšeňská - pronajatá nádoba Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000010 Soural computer, DVZ-1/2011 0.00 0 2404 05.01.12 N 0 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Dodavatel:P26926202 Soural computer, s.r.o. Ochozská 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.01.12 BLU Běžná Nulová FD1200000011 adFabrik, s.r.o. 20110078 21,000.00 0 2001 02.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 21,000.00 Objednávka:OB1100000182 Text: grafická příprava a tisk pozvánky na Farmářské trh Dodavatel:P2523295 adFabrik, s.r.o. Lesnická 26 Účel: 9 2001 Sekretariát Vystaveno:04.01.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 3 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000012 Berendsen Textil 111117899 1,582.00 0 2405 17.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,582.00 Objednávka: Text: Rohož Nylon - 12/2011 Dodavatel:P28265360 Berendsen Textil Servis s.r.o. Hodonínská 21 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:04.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000013 Wicherek Vladisl 033-11 2,000.00 0 2700 05.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,000.00 Objednávka:OB1100000252 Text: odborné stanovisko na stavbách Wintrova č. 20 Dodavatel:F13066820 Wicherek Vladislav Zdráhalova 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000014 A.S.A. spol. s r 159071797 2,168.00 0 2706 16.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,168.00 Objednávka: Text: Odstranění odpadu Dodavatel:P45809712 A.S.A. spol. s r.o. Líšeňská 35 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000015 Kryštof Jiří AGA 2011077 24,236.00 0 2408 13.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 24,236.00 Objednávka: Text: Úklidové práce - 12/2011 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000016 La - PO fire, s. 2012012 5,139.60 0 2405 22.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,139.60 Objednávka: Text: Služby PO - 01/2012 Dodavatel:P27716295 1 La - PO fire, s.r.o. Školní 293 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:06.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000017 Brněnské vodárny 211244708 1,546.00 0 2409 15.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,546.00 Objednávka: Text: Stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000018 Brněnské vodárny 211244709 464.00 0 2504 15.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 464.00 Objednávka: Text: Stočné - Ondráčkova 20 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.01.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 4 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000019 Brněnské vodárny 211244710 3,442.00 0 2504 15.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,442.00 Objednávka: Text: Stočné - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000020 MORAVIAPRESS, a. 50493992 3,608.00 0 2405 20.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,608.00 Objednávka: Text: Sbírky zákonů ČR Dodavatel:P00543411 MORAVIAPRESS, a.s. U póny 3061 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:06.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000021 PAROUBKOVI, s.r. 1 102,501.00 0 2706 20.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 102,501.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II. - 12/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000022 PAROUBKOVI, s.r. 2 76,795.00 0 2706 20.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 76,795.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek III. - 12/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000023 PAROUBKOVI, s.r. 3 96,692.00 0 2707 20.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 96,692.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací,podchodů, okrsek II. - 12/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000024 PAROUBKOVI, s.r. 20124 93,539.00 0 2707 20.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 93,539.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací,podchodů,okrsek III. - 12/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000025 PAROUBKOVI, s.r. 7 11,892.00 0 2706 20.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 11,892.00 Objednávka:OB1100000255 Text: Kácení stromů dle rozhodnutí ÚMČ Brno-Líšeň Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:06.01.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 5 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000026 A.S.A. Služby Ža 1645007891 91,764.00 0 2707 18.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 91,764.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací, parkovišť, hřišť - 12/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000027 A.S.A. Služby Ža 1645007866 17,731.00 0 2706 14.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 17,731.00 Objednávka: Text: Likvidace černých skládek - 12/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000028 A.S.A. Služby Ža 1645007862 24,132.00 0 2706 14.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 24,132.00 Objednávka: Text: Svoz odpadkových košů - 12/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000029 A.S.A. Služby Ža 1645007837 150,450.00 0 2706 14.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 150,450.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně - 12/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000030 Občanské sdružen FV11044 2,400.00 0 2601 19.12.11 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,400.00 Objednávka: Text: Náklady spojené s pronájmem skák. hradu Dodavatel:P69649197 Občanské sdružení Líšeň Obecká 13 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000031 Acha obec účtuje 3667 600.00 0 2404 19.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 600.00 Objednávka: Text: Registrace na stránkách www.obecuctuje.cz Dodavatel:P27493091 Acha obec účtuje s.r.o. U Chaloupek 14 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000032 Radomír Špaček 12003 4,020.00 0 2001 12.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,020.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P13269232 Radomír Špaček Kostelecká 105 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.01.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 6 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000033 Vodafone Czech R 8000099613 19,508.00 0 2408 30.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 19,508.00 Objednávka: Text: Telefony - 12/2011 Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000034 CCS Česká spolěč 2241631/56 4,657.41 0 2408 11.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,657.41 Objednávka: Text: Pohonné hmoty - 12/2011 Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000035 Institut pro mís 16573/2012 0.00 0 2001 21.12.11 N 0 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Málková Dodavatel:P70890293 Institut pro místní správu Dlážděná 6 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.01.12 BLU Běžná Nulová FD1200000036 NESS Czech s.r.o 11123472 504.00 0 2400 18.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 504.00 Objednávka:OB1100000254 Text: oznámení o zrušení VZ Rekonstrukce balkonů v BD Dodavatel:P45786259 NESS Czech s.r.o. V Parku 2335/20 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000037 Česká pošta, s.p 5233791891 1,584.00 0 2404 18.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,584.00 Objednávka: Text: Osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000038 Česká pošta, s.p 5233791074 278.40 0 2404 18.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 278.40 Objednávka: Text: Komerční osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000039 GTS Czech s.r.o. 2310277146 720.00 0 2408 19.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 720.00 Objednávka: Text: Telefony - 12/2011 Dodavatel:P28492170 1 GTS Czech s.r.o. Přemyslovská 43 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.01.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 7 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000040 Česká pošta, s.p 5233794700 396.00 0 2404 23.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 396.00 Objednávka: Text: Kvalifikovaný osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000041 Česká pošta, s.p 5233794249 278.40 0 2404 23.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 278.40 Objednávka: Text: Komerční osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000042 Česká pošta, s.p 3431061448 2,226.00 0 2404 19.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,226.00 Objednávka:OB1200000001 Text: SW Pack Klíčník pro podpisové tokeny iKey4000 Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:11.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000043 Česká pošta, s.p 5233802072 40.80 0 2503 23.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 40.80 Objednávka: Text: Zpracování pk A Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000044 ARKA SG. s.r.o. 24/2012/18 13,575.00 0 2405 31.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 13,575.00 Objednávka:OB1200000004 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:11.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000045 Soural computer, FV-11/2012 3,550.00 0 2404 24.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,550.00 Objednávka:OB1200000002 Text: nákup nové tiskárny Canon LBP 6650dn za vadnou Dodavatel:P26926202 Soural computer, s.r.o. Ochozská 30 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:11.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000046 S&T CZ s.r.o. 9061014665 480.00 0 2404 25.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 480.00 Objednávka: Text: diagnostika - laserové a jehličkové tisk. Dodavatel:P44846029 S&T CZ s.r.o. Na Strži 65 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.01.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 8 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000047 Soural computer, FV-13/2012 0.00 0 2404 18.01.12 N 0 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Acer ICONIA Dodavatel:P26926202 Soural computer, s.r.o. Ochozská 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.01.12 BLU Běžná Nulová FD1200000048 Český úřad zeměm 1202003709 1,350.00 0 2404 24.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,350.00 Objednávka: Text: Vyúčtování dálkového přístupu Dodavatel:P00025712 Český úřad zeměměř. a katastrální Pod sídlištěm 9 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000049 Belcredi Karel M 120008 58,655.00 0 2409 15.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 58,655.00 Objednávka: Text: Nájemné - 1-3/2012 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000050 MORAVIAPRESS, a. Z90213492 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: Text: Sbírka zákonů ČR ročník 2012 Dodavatel:P00543411 MORAVIAPRESS, a.s. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:13.01.12 BLU Běžná Nulová
0.00 0 2405 09.01.12 N 0 0.00 Objednávka: U póny 3061
FD1200000051 Česká pošta, s.p 5206634113 12,073.00 0 2405 19.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 12,073.00 Objednávka: Text: Pošta Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:13.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000052 Trade FIDES, a.s 12410129 1,314.00 0 2408 24.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,314.00 Objednávka: Text: Provoz zabezpečovacího zařízení LATIS - I.Q./2012 Dodavatel:P61974731 Trade FIDES, a.s. Dornych 57 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000053 SEND Předplatné 1111274853 0.00 0 2405 08.11.11 N 0 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Byt magazín - Praktik Dodavatel:P61061409 SEND Předplatné s.r.o. Ve Žlíbku 1800 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:16.01.12 BLU Běžná Nulová
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 9 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000054 SEVT, a.s. 4210006920 -80.00 0 2405 20.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: -80.00 Objednávka: Text: Finanční zpravodaj MF ČR Dodavatel:P45274851 1 SEVT, a.s. Pekařova 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:16.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000055 Berendsen Textil 111200013 -4,406.00 0 2405 30.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: -4,406.00 Objednávka: Text: Kredit praní, pronáj. rohož Dodavatel:P28265360 Berendsen Textil Servis s.r.o. Hodonínská 21 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:16.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000056 Belcredi Karel M 11200 105.60 0 2409 24.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 105.60 Objednávka: Text: Služby spojené s pronájmem na zámku -vodné,stočné Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000057 EGM ENERGO a.s. 110400001 -10,516.00 0 2413 13.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: -10,516.00 Objednávka: Text: Snížení rozsahu zadaného díla Dodavatel:P25506005 EGM ENERGO a.s. Wurmova 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000058 Kozlová Ing. Sta 32002 2,658.24 0 2706 16.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,658.24 Objednávka:OB1200000008 Text: Instalace a osázení nádob s okrasnými keři Dodavatel:P62079051 3 Kozlová Ing. Stanislava Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:18.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000059 Kozlová Stanisla 32003 2,995.20 0 2706 01.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,995.20 Objednávka: Text: Kácení stromu ve ztížených podmínkách - Synkova 22 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000060 DILIA,divadelní, 5600111861 42.20 0 2500 31.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 42.20 Objednávka: Text: Autorská odměna za kopírování za rok 2011 Dodavatel:P65401875 1 DILIA,divadelní,lit. audiov.agentura Krátkého 1 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.01.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 10 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
FD1200000061 Česká pošta, s.p 3231152003 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: Text: Aplikace SPK DVD Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.01.12 BLU Běžná Nulová
Částka Útvar
Splatno
T S
0.00 0 2404 30.01.12 N 0 0.00 Objednávka: Politických vězňů 4
FD1200000062 Bartoš René 11/2012 5,398.00 0 2507 17.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,398.00 Objednávka: Text: Bartáková - osobní účet SF Dodavatel:P49129058 Bartoš René Kaštanová 1167 Účel: 9 2507 Personalista Vystaveno:18.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000063 RI OKNA a.s. 25200005 0.00 0 2411 31.01.12 N 0 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Šimáčkova 1, MŠ - Montáž -hliníkové systémy Dodavatel:P60724862 RI OKNA a.s. Úkolky 1055 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.01.12 BLU Běžná Nulová FD1200000064 Teplárny Brno, a 7140000132 -155,096.00 0 2409 30.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: -155,096.00 Objednávka: Text: Tepelná energie Dodavatel:P46347534 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000065 INTERGRAM Nezávi 1205000144 2,304.00 0 2400 14.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,304.00 Objednávka: Text: Odměna výkonným umělcům a výrobcům Dodavatel:P00537772 INTERGRAM Nezávislá společnost Na Poříčí 27 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000066 PAROUBKOVI, s.r. 8/012 17,704.00 0 2706 31.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 17,704.00 Objednávka: Text: Odstranění nelegálních skládek Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000067 PAROUBKOVI, s.r. 7 17,140.00 0 2706 31.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 17,140.00 Objednávka: Text: Odstranění nelegálních skládek Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.01.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 11 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000068 Urbanistické stř 110140 1,200.00 0 2411 01.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,200.00 Objednávka:OB1200000005 Text: Objednávka PD zpracované v r. 2005-2006 Dodavatel:P18824463 Urbanistické stř. Brno, s.r.o. Příkop 8 Účel: 9 2411 Investiční technik Vystaveno:23.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000069 RI OKNA a.s. 25200005 0.00 0 2411 31.01.12 N 0 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Šimáčkova 1, MŠ - Montáž - hliníkové systémy Dodavatel:P60724862 RI OKNA a.s. Úkolky 1055 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.01.12 BLU Běžná Nulová FD1200000070 ROSANA, s.r.o. 12002447 1,506.00 0 2409 03.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,506.00 Objednávka: Text: Rosana přírodní pramenitá voda Dodavatel:P25081152 ROSANA, s.r.o. Na Pankráci 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000071 Technické sítě B P2/2012/15 26,590.80 0 2707 30.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 26,590.80 Objednávka: Text: Vánoční osvětlení - 25.11.2011 - 2.1.2012 Dodavatel:P25512285 7 Technické sítě Brno, a.s. Barvířská 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:24.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000072 Soural computer, FV-38/2012 1,430.00 0 2404 07.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,430.00 Objednávka:OB1200000009 Text: VGA rozbočovač + kabely Dodavatel:P26926202 Soural computer, s.r.o. Ochozská 30 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:25.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000073 Sedláčková Simon 008912 1,600.00 0 2001 25.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,600.00 Objednávka: Text: Školení - Staněk,Mgr. Dodavatel:P86955152 1 Sedláčková Simona vzd.ag.PROFESIM Rychtářov 123 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000074 TSM spol. s r.o. 212042 1,550.00 0 2001 03.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,550.00 Objednávka: Text: Školení - Mikuláková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.01.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 12 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000075 FIRO-tour a.s. 1225110097 25,990.00 0 2507 31.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 25,990.00 Objednávka: Text: Kolečkářová - osobní účet SF Dodavatel:P27869237 FIRO-tour a.s. Náměstí 1.máje 94 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000076 Vodafone Czech R 912110350 1,200.00 0 2600 19.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,200.00 Objednávka: Text: Umístění technologie za rok 2012 Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Postoupil:0 2404 Vystaveno:26.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000077 MUDr. Marie Čech 812 200.00 0 2408 06.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 200.00 Objednávka: Text: Vstupní prohlídka - Axmanová Dodavatel:P44993391 MUDr. Marie Čechová nám. Karla IV. 19 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000078 TSM spol. s r.o. 212058 1,650.00 0 2001 08.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,650.00 Objednávka: Text: Školení - Kolečkářová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000079 Český servis a.s 1210100382 1,140.00 0 2404 10.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,140.00 Objednávka:OB1200000018 Text: oprava tiskárny LJ1200 (pí. Hudcová) Dodavatel:P26709856 1 Český servis a.s. Barrandova 409 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:30.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000080 LIVEBOX, s.r.o. 5501200039 8,220.00 0 2404 10.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 8,220.00 Objednávka:OB1200000006 Text: zajištění videopřenosu z jednání ZMČ č. 1/2012 Dodavatel:P26233657 LIVEBOX, s.r.o. Soběšická 151 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:30.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000081 LIVEBOX, s.r.o. 5501200040 2,760.00 0 2404 10.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,760.00 Objednávka:OB1200000020 Text: natočení 12. jednání zastupetelstva MČ Líšeň Dodavatel:P26233657 LIVEBOX, s.r.o. Soběšická 151 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:30.01.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 13 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000082 Prodělal Karel 312 56,369.60 0 2601 10.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 56,369.60 Objednávka: Text: Líšeňské noviny 2/12 Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000083 TSM spol. s r.o. 212083 3,200.00 0 2001 09.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,200.00 Objednávka: Text: Školení - Kůs, Jochová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000084 Vzdělávací centr 212005011 1,390.00 0 2001 05.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,390.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P28595432 1 Vzdělávací centrum M orava Ostrčilova 2691 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000085 Národní centrum 20120103 1,650.00 0 2001 06.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,650.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P29182646 2 Národní centrum regionů, s.r.o. Panská 13 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000086 EDU agency s.r.o 2012/1/10 1,490.00 0 2001 24.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,490.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Pekařská 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000087 AQUA - GAS, s.r. 2/1/12 6,000.00 0 2411 20.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,000.00 Objednávka: Text: Vyhotovení static. posudku BD Puchýřova 11 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Postoupil:0 2413 Vystaveno:31.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000088 AQUA - GAS, s.r. 3/1/12 82,294.00 0 2411 20.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 82,294.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Puchýřova 11, byt č. 3 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Postoupil:0 2413 Vystaveno:31.01.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 14 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000089 AQUA - GAS, s.r. 4/1/12 79,852.00 0 2411 20.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny bytov. jader" - Puchýřova 11, byt č. 4 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Postoupil:0 2413 Vystaveno:31.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000090 Česká pošta, s.p 5290103302 963.50 0 2405 10.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 963.50 Objednávka:OB1200000019 Text: tisk složenek - psi dle dodané databáze Dodavatel:P47114983 4 Česká pošta, s.p. Postservis Brno Řípská 18a Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:01.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000091 TEKO Technology 2520344 8,435.00 0 2404 15.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 8,435.00 Objednávka:OB1200000025 Text: tonery pro tiskárny Dodavatel:P25399527 TEKO Technology s.r. o. Kukučínova 799 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:01.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000092 La - PO fire, s. 2012052 5,139.60 0 2405 21.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,139.60 Objednávka: Text: Služby PO - únor 2012 Dodavatel:P27716295 1 La - PO fire, s.r.o. Školní 293 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:01.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000093 Kozlová Stanisla 32006 126,333.48 0 2707 14.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 126,333.48 Objednávka: Text: Údržba komunikací,vysyp. odp. košů - 01/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000094 Kozlová Stanisla 32007 45,684.30 0 2706 14.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 45,684.30 Objednávka: Text: Komplexní údržba zeleně, okrsek IV. - 01/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000095 Kozlová Stanisla 32016 23,432.40 0 2706 14.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 23,432.40 Objednávka: Text: Likvidace odpadu ze živelných skládek - 01/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.02.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 15 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000096 Holková Eliška 02/2012 2,750.00 0 2001 12.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,750.00 Objednávka: Text: Školení bezpečnosti práce a poradenská činnost Dodavatel:P46951831 Holková Eliška Okružní 397 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000097 Blaket servis 120101 119.00 0 2405 15.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 119.00 Objednávka:OB1200000026 Text: matriční tiskopisy Dodavatel:P75543761 Blaket servis Smržov 34 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:03.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000098 Berendsen Textil 111201279 1,800.00 0 2405 16.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,800.00 Objednávka: Text: ROHOŽ NYLON Dodavatel:P28265360 Berendsen Textil Servis s.r.o. Hodonínská 21 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:03.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000099 Brněnské vodárny 212109304 5,041.00 0 2409 16.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,041.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000100 Brněnské vodárny 212109960 1,648.00 0 2409 15.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,648.00 Objednávka: Text: Stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000101 Brněnské vodárny 212109961 494.00 0 2504 15.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 494.00 Objednávka: Text: Stočné - Ondráčkova 20 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000102 Brněnské vodárny 212109962 3,668.00 0 2504 15.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,668.00 Objednávka: Text: Stočné - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.02.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 16 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000103 Sedláčková Simon 011212 1,600.00 0 2001 15.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,600.00 Objednávka: Text: Školení - Jochová Dodavatel:P86955152 1 Sedláčková Simona vzd.ag.PROFESIM Rychtářov 123 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000104 TSM spol. s r.o. 212105 1,550.00 0 2001 13.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,550.00 Objednávka: Text: Školení - Axmanová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000105 Dostálová Petra 10 8,802.00 0 2001 13.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 8,802.00 Objednávka: Text: Portrétní fotografie Dodavatel:P75761122 Dostálová Petra APD - ateliér Nad zámkem 880 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000106 Kryštof Jiří AGA 2012006 26,660.00 0 2408 14.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 26,660.00 Objednávka: Text: Úklidové práce - 01/2012 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000107 TSM spol. s r.o. 212123 1,600.00 0 2001 15.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,600.00 Objednávka: Text: Školení - Dudová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000108 TSM spol. s r.o. 212119 1,600.00 0 2001 15.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,600.00 Objednávka: Text: Školení - Horáková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000109 Sedláčková Simon 0050 0.00 0 2001 27.01.12 N 0 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Staněk Dodavatel:P86955152 1 Sedláčková Simona vzd.ag.PROFESIM Rychtářov 123 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.02.12 BLU Běžná Nulová
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 17 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000110 Český servis a.s 1210100485 1,188.00 0 2404 17.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,188.00 Objednávka:OB1200000028 Text: oprava tiskárny Xerox 3250 (pí. Mikuláková) Dodavatel:P26709856 1 Český servis a.s. Barrandova 409 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:03.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000111 Školní jídelna 120001 36,360.00 0 2502 12.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 36,360.00 Objednávka: Text: Obědy - 01/2012 Dodavatel:P49466887 Školní jídelna Novolíšeňská 10 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:03.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000112 TSM spol. s r.o. 212129 1,700.00 0 2001 16.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,700.00 Objednávka: Text: Školení - Pavlíková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000113 Projekce zahradn 1200003 1,500.00 0 2706 15.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,500.00 Objednávka:OB1200000007 Text: Veřejná prezentace projektu revitalizace zeleně Dodavatel:P25337912 Projekce zahradní, krajinná a GIS, Mathonova 914 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:06.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000114 Belcredi Karel M 120018 4,990.56 0 2409 16.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,990.56 Objednávka: Text: El. energie - 10-12/2011 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000115 OTIS, a.s. 13320490 1,110.00 0 2409 17.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,110.00 Objednávka: Text: Údržba výtahu - 01/2012 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000116 A.S.A. Služby Ža 1645007949 25,010.00 0 2706 14.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 25,010.00 Objednávka: Text: Svoz odpadkových košů,včetně doplň.sáčků - 01/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.02.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 18 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000117 A.S.A. Služby Ža 1645000795 18,500.00 0 2706 14.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 18,500.00 Objednávka: Text: Likvidace černých skládek - 01/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000118 A.S.A. Služby Ža 1645007960 91,764.00 0 2707 14.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 91,764.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací,parkovišť,hřišť - 01/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000119 A.S.A. Služby Ža 1645007919 150,450.00 0 2706 14.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 150,450.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně - 01/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000120 PAROUBKOVI, s.r. 201212 93,539.00 0 2707 20.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 93,539.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastáv.,okrsek III -01/2012 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000121 PAROUBKOVI, s.r. 11 96,692.00 0 2707 20.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 96,692.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrsek II -01/2012 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000122 PAROUBKOVI, s.r. 10 76,795.00 0 2706 20.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 76,795.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch,okrsek III - 01/2012 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000123 PAROUBKOVI, s.r. 9 102,501.00 0 2706 20.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 102,501.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II - 01/2012 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.02.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 19 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000124 AQUA - GAS, s.r. 5/1/12 6,000.00 0 2411 21.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD Rotreklova 3 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000125 AQUA - GAS, s.r. 6/1/12 79,852.00 0 2411 21.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt.jader" -Rotreklova 3, byt č. 11 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000126 AQUA - GAS, s.r. 7/1/12 79,852.00 0 2411 21.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Rotreklova 3, byt č. 15 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000127 Vodafone Czech R 8000109895 19,549.00 0 2408 01.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 19,549.00 Objednávka: Text: Telefony - 01/2012 Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000128 Vodafone Czech R 8500016001 1,209.00 0 2001 01.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,209.00 Objednávka: Text: Telefony - 16.1.-31.1.2012 Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000129 GTS Czech s.r.o. 2320014574 720.00 0 2408 17.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 720.00 Objednávka: Text: Telefony - 01/2012 Dodavatel:P28492170 1 GTS Czech s.r.o. Přemyslovská 43 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000130 AQUA - GAS, s.r. 1/2/12 6,000.00 0 2411 27.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD Jírova 13 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.02.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 20 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000131 AQUA - GAS, s.r. 2/2/12 6,000.00 0 2411 27.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD Jírova 17 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000132 AQUA - GAS, s.r. 3/2/12 79,852.00 0 2411 27.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Jírova 13, byt č. 30 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000133 AQUA - GAS, s.r. 4/2/12 79,852.00 0 2411 27.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Jírova 17, byt č. 9 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000134 CCS Česká spolěč 2297168/56 2,471.27 0 2408 10.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,471.27 Objednávka: Text: Pohonné hmoty - 01/2012 Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000135 Mizera Ľubomír FV12100001 960.00 0 2604 22.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 960.00 Objednávka:OB1200000021 Text: Kytičky na vítání občánků - 16 kusů (1 kus/60,- Kč Dodavatel:F6005076924 Mizera Ľubomír Valtická 8 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:13.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000136 TOM - computer s 5912 4,680.00 0 2404 22.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,680.00 Objednávka: Text: Dodání a instalace programu DES Dodavatel:P60465832 TOM - computer s.r.o. Sládkova 3 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000137 Česká pošta, s.p 5206640038 11,118.00 0 2405 20.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 11,118.00 Objednávka: Text: Pošta Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:15.02.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 21 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000138 NOVEKO 96 spol. FV1100033 1,700.00 0 2001 23.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,700.00 Objednávka: Text: Školení - Michnová-Hudcová, Staněk Dodavatel:P63485214 1 NOVEKO 96 spol. s r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000139 Český servis a.s 1210100662 228.00 0 2404 29.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 228.00 Objednávka:OB1200000034 Text: diagnostika závady tiskárny HP LJ P1505 Dodavatel:P27818331 Český servis a.s. Barrandova 409 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:15.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000140 Gordic spol. s r 2012720056 17,844.00 0 2404 28.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 17,844.00 Objednávka:OB1200000030 Text: Objednáváme zavedení předkontací do UCR Gordic Dodavatel:P47903783 1 Gordic spol. s r.o. Erbenova 4 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:15.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000141 ARKA SG. s.r.o. 24/2012/12 10,388.00 0 2405 07.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 10,388.00 Objednávka:OB1200000037 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:15.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000142 ARKA SG. s.r.o. 24/2012/12 17,428.00 0 2405 07.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 17,428.00 Objednávka:OB1200000035 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:15.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000143 TSM spol. s r.o. 212151 1,600.00 0 2001 28.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,600.00 Objednávka: Text: Školení - Vlčková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000144 Bartošová Hana M 1/2012 2,100.00 0 2605 09.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,100.00 Objednávka: Text: Hra na varhany v obřadní síni - 01/2012 Dodavatel:P66572801 1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.02.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 22 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000145 Soural computer, FV-82/2012 1,055.00 0 2404 23.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,055.00 Objednávka:OB1200000038 Text: spotřební materiál (chladiče CPU, větráky, ...) Dodavatel:P26926202 Soural computer, s.r.o. Ochozská 30 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:17.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000146 Leny Lenka Vesel 01/2012 10,000.00 0 2604 05.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 10,000.00 Objednávka:OB1200000033 Text: Dětské kojenecké láhve - 80 kusů / 1 kus/125,- Kč/ Dodavatel:P69751773 Leny Lenka Veselá náměstí Svobody 9 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:20.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000147 Projekce zahradn 1200006 1,500.00 0 2706 02.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,500.00 Objednávka:OB1200000027 Text: Veřejná prezentace projektu revitalizace zeleně Dodavatel:P25337912 Projekce zahradní, krajinná a GIS, Mathonova 914 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:20.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000148 Reproservis CZ, 1215000216 8,388.00 0 2405 29.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 8,388.00 Objednávka: Text: Malá údržba kopírovacího stroje Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:20.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000149 Reproservis CZ, 1215000233 9,120.00 0 2405 02.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 9,120.00 Objednávka: Text: Malá údržba kopírovacího stroje Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:22.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000150 TSM spol. s r.o. 212168 1,650.00 0 2001 05.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,650.00 Objednávka: Text: Školení - Vacková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000151 TSM spol. s r.o. 212165 1,650.00 0 2001 05.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,650.00 Objednávka: Text: Školení - Kůs Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.02.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 23 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000152 BLANKET SERVIS L 120221 5,177.00 0 2405 05.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,177.00 Objednávka:OB1200000040 Text: matriční tiskopisy Dodavatel:P75543761 BLANKET SERVIS Lenka Moravcová J.A. Komenského 595 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:22.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000153 EDU agency s.r.o 2012/1/17 1,500.00 0 2001 09.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,500.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Pekařská 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000154 EDU agency s.r.o 2012/2/61 1,490.00 0 2001 24.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,490.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Pekařská 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000155 Šnaubert Josef 7/2012 15,000.00 0 2706 02.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 15,000.00 Objednávka:OB1200000022 Text: Deratizace veřejného prostranství ul. Kubíkova Dodavatel:P60420910 2 Šnaubert Josef Novoměstská 23 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:22.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000156 AQUA - GAS, s.r. 6/2/12 6,000.00 0 2411 02.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD Molákova 19 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000157 AQUA - GAS, s.r. 8/2/12 79,852.00 0 2411 02.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt.jader" - Molákova 19, byt č. 1 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000158 AQUA - GAS, s.r. 7/2/12 79,852.00 0 2411 02.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt.jader" - Jírova 13, byt č. 2 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.02.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 24 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000159 Česká pošta, s.p 5233819748 2,184.00 0 2404 07.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,184.00 Objednávka: Text: Kvalifik. osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:24.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000161 Kletch CZ, s.r.o 20120008 8,160.00 0 2404 10.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 8,160.00 Objednávka:OB1200000046 Text: pronájem 2x Full HD TV 50" + HDMI rozbočovač Dodavatel:P29285054 Kletch CZ, s.r.o. Výstaviště 405 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:27.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000162 PERFECTED s.r.o. 2012FV0039 3,413.00 0 2411 14.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,413.00 Objednávka: Text: Masárova, Hochmanova - oprava MKDS Dodavatel:P27683028 PERFECTED s.r.o. Hybešova 42 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:28.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000163 DEA energetická 21100373 3,000.00 0 2411 11.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,000.00 Objednávka:OB1200000023 Text: Zpracování položkového rozpočtu na 22 ks venk.žal. Dodavatel:P41539656 DEA energetická agentura, s.r.o Benešova 425 Účel: 9 2411 Investiční technik Vystaveno:28.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000164 SEKURKON s.r.o. 120800010 2,760.00 0 2001 02.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,760.00 Objednávka: Text: Školení - Černá Dodavatel:P29301998 SEKURKON s.r.o. Na Obvodu 410 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:28.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000165 DOG production s 2012004 35,436.00 0 2706 09.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 35,436.00 Objednávka:OB1200000036 Text: Dodání a instalace 3ks košů na psí exkrementy Dodavatel:P29280346 DOG production s.r.o. Záhřebská 43 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:29.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000166 Ing. Vítězslava 1204 8,000.00 0 2411 07.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 8,000.00 Objednávka:OB1200000024 Text: Zpracování projektové dokumentace - sadové úpravy Dodavatel:P40372791 Ing. Vítězslava Přikrylová Žitná 11 Účel: 9 2411 Investiční technik Vystaveno:29.02.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 25 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000167 Kozlová Ing. Sta 32031 18,522.00 0 2706 14.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 18,522.00 Objednávka:OB1200000047 Text: Kácení a průklest stromů okrsek č.IV. Dodavatel:P62079051 3 Kozlová Ing. Stanislava Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:29.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000168 Kozlová Stanisla 32032 126,333.48 0 2707 14.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 126,333.48 Objednávka: Text: Údržba komun.,vysyp.odpad.košů,okrsek IV - 02/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000169 Kozlová Stanisla 32033 45,684.30 0 2706 14.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 45,684.30 Objednávka: Text: Údržba zeleně, okrsek IV. - 02/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000170 ROSANA, spol. s 12006817 1,506.00 0 2409 13.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,506.00 Objednávka: Text: Rosana přírodní pramenitá voda Dodavatel:P25081152 ROSANA, spol. s r.o. Na Pankráci 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000171 Kozlová Stanisla 32039 10,071.60 0 2706 14.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 10,071.60 Objednávka: Text: Likvidace odpadu ze živel.skládek - 02/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000172 PAROUBKOVI, s.r. 15 102,501.00 0 2706 15.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 102,501.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II. - 02/2012 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000173 PAROUBKOVI, s.r. 16 76,795.00 0 2706 15.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 76,795.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek III. - 02/2012 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.03.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 26 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000174 PAROUBKOVI, s.r. 17 96,692.00 0 2707 15.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 96,692.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrsek II -02/2012 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000175 PAROUBKOVI, s.r. 201218 93,539.00 0 2707 15.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 93,539.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrs. III -02/2012 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000176 TSM spol. s r.o. 212204 5,100.00 0 2001 14.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,100.00 Objednávka: Text: Školení - Pomahačová,Konstantová,Málková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000177 Kryštof Jiří AGA 2012012 26,660.00 0 2408 14.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 26,660.00 Objednávka: Text: Úklidové práce - 02/2012 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000178 La - PO fire, s. 2012083 5,139.60 0 2405 21.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,139.60 Objednávka: Text: Služby PO - 03/2012 Dodavatel:P27716295 1 La - PO fire, s.r.o. Školní 293 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:02.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000179 Česká společnost 3852012 495.00 0 2405 20.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 495.00 Objednávka: Text: Předplatné časopisu Bulletin Stavební právo r.2012 Dodavatel:P47606827 1 Česká společnost pro stavební právo nám. Curieových 7 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:02.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000180 Brněnské vodárny 212121117 3,431.00 0 2504 15.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,431.00 Objednávka: Text: Stočné - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.03.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 27 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000181 Brněnské vodárny 212121116 462.00 0 2504 15.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 462.00 Objednávka: Text: Stočné - Ondráčkova 20 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000182 Brněnské vodárny 212121115 1,542.00 0 2409 15.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,542.00 Objednávka: Text: Stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000183 Brněnské vodárny 212120183 4,437.00 0 2409 16.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,437.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000184 OTIS, a.s. 13323158 1,110.00 0 2409 17.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,110.00 Objednávka: Text: Údržba výtahu - 02/2012 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000185 Školní jídelna 120021 29,220.00 0 2502 11.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 29,220.00 Objednávka: Text: Obědy - 02/2012 Dodavatel:P49466887 Školní jídelna Novolíšeňská 10 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:02.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000186 A.S.A. Služby Ža 1645007985 91,764.00 0 2707 14.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 91,764.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,parkovišť,hřišť,vysyp.košů - 02/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000187 A.S.A. Služby Ža 1645007992 18,457.00 0 2706 14.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 18,457.00 Objednávka: Text: Likvidace černých skládek - 02/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.03.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 28 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000188 A.S.A. Služby Ža 1645007980 22,231.00 0 2706 14.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 22,231.00 Objednávka: Text: Svoz odpadk.košů včetně doplň.sáčků - 02/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000189 A.S.A. Služby Ža 1645007965 150,450.00 0 2706 14.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 150,450.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně - 02/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000190 Reproservis CZ, 1215000276 2,160.00 0 2405 14.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,160.00 Objednávka: Text: Sponky Sorter SR760 Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:05.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000191 Wolters Kluwer Č 2820205772 601.00 0 2405 12.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 601.00 Objednávka: Text: Fin.,Daň. a Účetní Bulletin Dodavatel:P63077639 Wolters Kluwer ČR a.s. U Nákladového nádraží 6 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:05.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000192 Karel Prodělal 1012 64,715.60 0 2601 16.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 64,715.60 Objednávka: Text: Líšeňské noviny - 03/2012 Dodavatel:P42581737 2 Karel Prodělal Bubeníčkova 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000193 Mizera Ľubomír FV12100002 600.00 0 2604 01.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 600.00 Objednávka:OB1200000032 Text: Kytičky na vítání občánků - 10 kusů /1 ks/60,- Kč/ Dodavatel:F6005076924 Mizera Ľubomír Valtická 8 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:05.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000194 Berendsen Textil 111203061 1,800.00 0 2405 16.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,800.00 Objednávka: Text: ROHOŽ NYLON - 02/2012 Dodavatel:P28265360 Berendsen Textil Servis s.r.o. Hodonínská 21 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:05.03.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 29 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000195 AQUA - GAS, s.r. 11/2/12 79,852.00 0 2411 15.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt.jader" - Synkova 8, byt č. 8 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000196 AQUA - GAS, s.r. 12/2/12 79,852.00 0 2411 15.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt.jader" - Horníkova 22, byt č.16 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000197 AQUA - GAS, s.r. 13/2/12 6,000.00 0 2411 15.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD Synkova 8 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000198 AQUA - GAS, s.r. 14/2/12 6,000.00 0 2411 15.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD Horníkova 22 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000199 AQUA - GAS, s.r. 15/2/12 6,000.00 0 2411 16.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD Horníkova 14 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000200 AQUA - GAS, s.r. 16/2/12 82,294.00 0 2411 16.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 82,294.00 Objednávka: Text: "Výměny byt.jader" - Horníkova 14, byt č.17 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000201 ARKA SG. s.r.o. 24/2012/17 16,294.00 0 2405 27.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 16,294.00 Objednávka:OB1200000049 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:06.03.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 30 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000202 ZNAKOM s.r.o. 11120845 1,398.00 0 2411 31.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,398.00 Objednávka:OB1200000031 Text: Výroba + montáž 2ks polepů, 1ks Mateřská škola Dodavatel:P26264641 ZNAKOM s.r.o. Žabovřeská 16 Účel: 9 2411 Investiční technik Vystaveno:07.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000203 Česká pošta, s.p 5233826195 141.00 0 2503 19.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 141.00 Objednávka: Text: Nadstandardní zpracování pk A Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000204 TSM spol. s r.o. 212225 3,000.00 0 2001 20.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,000.00 Objednávka: Text: Školení - Otáhalová, Plocková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000205 Vodafone Czech R 8000116020 19,154.00 0 2408 30.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 19,154.00 Objednávka: Text: Telefony - 02/2012 Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000206 GTS Czech s.r.o. 2320036467 720.00 0 2408 17.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 720.00 Objednávka: Text: Telefony - 02/2012 Dodavatel:P28492170 1 GTS Czech s.r.o. Přemyslovská 43 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000207 Vysoké účení tec 4421200377 6,000.00 0 2411 22.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,000.00 Objednávka:OB1200000039 Text: MŠ Trnkova - posouzení a vyhodnoc. denního osvětl. Dodavatel:P00216305 Vysoké účení technic ké fak.stavební Veveří 95 Účel: 9 2411 Investiční technik Vystaveno:09.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000208 AUTOŠKOLA Haltma 1/2012 4,200.00 0 2001 23.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,200.00 Objednávka: Text: Školení řidičů - 12 zaměstnanců Dodavatel:P12424277 1 AUTOŠKOLA Haltmar Vladislav Ing. Masarova 1 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.03.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 31 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000209 CCS Česká spolěč 2353091/56 2,861.93 0 2408 14.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,861.93 Objednávka: Text: Pohonné hmoty - 02/2012 Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000210 Česká pošta, s.p 5206649239 9,452.00 0 2405 19.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 9,452.00 Objednávka: Text: Pošta Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:12.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000211 NOVEKO 96 spol. FV1100114 1,600.00 0 2001 05.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,600.00 Objednávka: Text: Školení - Blümelová Dodavatel:P63485214 1 NOVEKO 96 spol. s r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000212 LIVEBOX, s.r.o. 5501200202 11,100.00 0 2404 22.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 11,100.00 Objednávka: Text: pronájem media Dodavatel:P26233657 LIVEBOX, s.r.o. Soběšická 151 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000213 AQUA - GAS, s.r. 2/3/12 5,000.00 0 2411 27.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD Hochmanova 17 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000214 AQUA - GAS, s.r. 3/3/12 5,000.00 0 2411 27.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD J. Faimonové 24 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000215 AQUA - GAS, s.r. 4/3/12 82,294.00 0 2411 27.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 82,294.00 Objednávka: Text: "Výměny byt.jader" - Hochmanova 17, byt č. 21 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.03.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 32 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000216 AQUA - GAS, s.r. 5/3/12 79,852.00 0 2411 27.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt.jader" - J. Faimonové 24, byt č. 30 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000217 Soural computer, FV-128/201 3,450.00 0 2404 27.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,450.00 Objednávka:OB1200000051 Text: 3x graficka karta pro upgrade starych pc Dodavatel:P26926202 Soural computer, s.r.o. Jírova 10 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:14.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000218 Thinline interac 4452/2012 1,500.00 0 2404 20.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,500.00 Objednávka: Text: Hosting domény Dodavatel:P26747359 Thinline interactive s.r.o. Nádražní 82 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000219 Bartošová Hana M 2/2012 2,400.00 0 2604 06.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,400.00 Objednávka: Text: Hra na varhany v obřadní síni - 02/2012 Dodavatel:P66572801 1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:14.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000220 BEKROS Brno, s.r 1210052 5,760.00 0 2405 29.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,760.00 Objednávka:OB1200000048 Text: ověřovací knihy Dodavatel:P29220360 BEKROS Brno, s.r.o. Příční 11 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:14.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000221 LIVEBOX, a.s. 5501200219 2,280.00 0 2404 25.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,280.00 Objednávka: Text: Pronájem media server Dodavatel:P26233657 LIVEBOX, a.s. Soběšická 151 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000222 LIVEBOX, a.s. 5501200220 4,500.00 0 2404 25.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,500.00 Objednávka:OB1200000052 Text: pronájem kamery s obsluhou na 13. zasedání zastup. Dodavatel:P26233657 LIVEBOX, a.s. Soběšická 151 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:16.03.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 33 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000223 Reproservis CZ, 1215000356 5,784.00 0 2405 26.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,784.00 Objednávka: Text: Oprava barevné kop.stroje a barevné laser.tiskárny Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:19.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000224 Wolters Kluwer Č 8302246444 0.00 0 2405 26.03.12 N 0 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Fin.,Daň. a Účetní Bulletin Dodavatel:P63077639 Wolters Kluwer ČR a.s. U Nákladového nádraží 6 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:19.03.12 BLU Běžná Nulová FD1200000225 Čedok a.s. 77078075 16,625.00 0 2507 02.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 16,625.00 Objednávka: Text: Málková - osobní účet SF Dodavatel:P60192755 Čedok a.s. Na Příkopě 18 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000226 DATASCAN, s.r.o. C2120533 1,368.00 0 2404 05.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,368.00 Objednávka:OB1200000056 Text: pásky do tiskáren + štítky (ověřování podpisů) Dodavatel:P47906839 DATASCAN, s.r.o. Durďákova 5 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:19.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000227 NOVEKO 96 spol. FV1100175 3,400.00 0 2001 28.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,400.00 Objednávka: Text: Školení - Vlčková, Mikšátková Dodavatel:P63485214 1 NOVEKO 96 spol. s r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000228 NOVEKO 96 spol. FV1100176 1,700.00 0 2001 28.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,700.00 Objednávka: Text: Školení - Otáhalová, Dvořáková Dodavatel:P63485214 1 NOVEKO 96 spol. s r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000229 Radomír Špaček A 0416 2,720.00 0 2001 02.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,720.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P13269232 Radomír Špaček Agentura IPSUM Kostelecká 105 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.03.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 34 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000230 AQUA - GAS, s.r. 7/3/12 5,000.00 0 2411 02.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD J. Faimonové 21 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000231 AQUA - GAS, s.r. 8/3/12 5,000.00 0 2411 02.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD Hochmanova 1 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000232 AQUA - GAS, s.r. 9/3/12 79,852.00 0 2411 02.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt.jader" - J.Faimonové 21, byt č. 27 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000233 AQUA - GAS, s.r. 10/3/12 79,852.00 0 2411 02.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt.jader" - Hochmanova 1, byt č. 4 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000234 AQUA - GAS, s.r. 11/3/12 5,000.00 0 2411 02.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD Masarova 5 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000235 AQUA - GAS, s.r. 12/3/12 79,852.00 0 2411 02.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt.jader" - Masarova 5, byt č. 14 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000236 Agentura Zájezdy 120501106 19,931.00 0 2507 27.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 19,931.00 Objednávka: Text: Kratochvílová - osobní účet SF Dodavatel:P27726525 Agentura Zájezdy.cz, a.s. Kubišova 1230 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.03.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 35 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000237 K.E.I. Group, s. 211159577 4,189.00 0 2408 04.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,189.00 Objednávka: Text: Roční prohlídka auta Dodavatel:P49969641 K.E.I. Group, s.r.o. Žarošická 21 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000238 DEA energetická 21100446 5,040.00 0 2411 02.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,040.00 Objednávka:OB1200000043 Text: Poliklinika Horníkova v Líšni- regenerace Dodavatel:P41539656 DEA energetická agentura, s.r.o Benešova 425 Účel: 9 2411 Investiční technik Vystaveno:27.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000239 Mediaservis s.r. 023659394 1,344.00 0 2405 27.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,344.00 Objednávka: Text: Předplatné - CHIP Dodavatel:P25773801 2 Mediaservis s.r.o. Paceřická 1 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:27.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000240 AQUA - GAS, s.r. 16/3/12 74,414.00 0 2411 09.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 74,414.00 Objednávka: Text: "Výměny byt.jader" - Hochmanova 15, byt č. 19 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000241 AQUA - GAS, s.r. 14/3/12 5,000.00 0 2411 09.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD Hochmanova 15 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000242 Mizera Ľubomír FV12100003 1,140.00 0 2604 05.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,140.00 Objednávka:OB1200000054 Text: Kytičky na vítání občánků 19 kusů /1 ks 60,- Kč/ Dodavatel:F6005076924 Mizera Ľubomír Valtická 8 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:27.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000243 ČEZ Prodej. s.r. 1010261628 -74,615.00 0 2409 04.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: -74,615.00 Objednávka: Text: Vyúčtování dodávky el. energie Dodavatel:P27232433 ČEZ Prodej. s.r.o. Duhová 425 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.03.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 36 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000244 Český a moravský 012000153 1,884.00 0 2001 01.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,884.00 Objednávka: Text: Školení - Černá Dodavatel:P25972154 Český a moravský úče tní dvůr,s.r.o. Dašická 247 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000245 Ing. Leoš Janíče 120100002 29,820.00 0 2706 06.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 29,820.00 Objednávka:OB1200000058 Text: Odstranění náletových dřevin, vyčištění, odvoz Dodavatel:P47940786 1 Ing. Leoš Janíček Kubelíkova 71 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:27.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000246 AQUA - GAS, s.r. 13/3/12 5,000.00 0 2411 09.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD Houbalova 7 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000247 AQUA - GAS, s.r. 15/3/12 79,852.00 0 2411 09.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt.jader" - Houbalova 7, byt č. 4 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000248 AQUA - GAS, s.r. 17/3/12 79,852.00 0 2411 09.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt.jader" - Masarova 5, byt č. 28 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000249 ARKA SG. s.r.o. 24/2012/24 6,401.00 0 2405 18.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,401.00 Objednávka:OB1200000067 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:28.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000250 Thinline interac 34562/2012 0.00 0 2404 21.03.12 N 0 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Hosting domény Dodavatel:P26747359 Thinline interactive s.r.o. Nádražní 42 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:28.03.12 BLU Běžná Nulová
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 37 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000251 Správa majetku L 68 4,284.00 0 2405 10.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,284.00 Objednávka: Text: Revize požárních klapek Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:28.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000252 DMG obch. a stav 20120073 931,788.00 0 2413 17.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 931,788.00 Objednávka: Text: Poláčkova 8, 10, 12 - Rekonstrukce střechy Dodavatel:P26947501 DMG obch. a stavební s.r.o. Josefy Faimonové 1a Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000253 REMO ELEKTRO BRN 290026 284,500.00 0 2413 16.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 284,500.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce elektroinst.jádra v BD Molákova 3 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000254 REMO ELEKTRO BRN 290027 284,500.00 0 2413 16.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 284,500.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce elektroinst. jádra v BD Molákova 1 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000255 AQUA - GAS, s.r. 21/3/12 5,000.00 0 2411 16.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD Molákova 13 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000256 AQUA - GAS, s.r. 22/3/12 82,294.00 0 2411 16.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 82,294.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Molákova 13, byt. č. 20 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000257 AQUA - GAS, s.r. 23/3/12 79,852.00 0 2411 16.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt.jader" - Jírova 21, byt č. 13 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.03.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 38 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000258 OTIS, a.s. 13324240 1,110.00 0 2409 17.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,110.00 Objednávka: Text: Údržba výtahu - 03/2012 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000259 TSM spol. s r.o. 212270 3,400.00 0 2001 10.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,400.00 Objednávka: Text: Školení - Vacková, Pavlíková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000260 TSM spol. s r.o. 212274 1,600.00 0 2001 10.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,600.00 Objednávka: Text: Školení - Kůs Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000261 PAROUBKOVI, s.r. 21 102,501.00 0 2706 15.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 102,501.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II. - 03/2012 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000262 PAROUBKOVI, s.r. 22 76,795.00 0 2706 15.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 76,795.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek III - 03/2012 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000263 PAROUBKOVI, s.r. 23 96,692.00 0 2707 15.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 96,692.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchod.,zastávek,okrs.II. - 03/2012 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000264 PAROUBKOVI, s.r. 201224 93,539.00 0 2707 15.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 93,539.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchod.,zastávek,okrs.III - 03/2012 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.04.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 39 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000265 AQUA - GAS, s.r. 27/3/12 82,294.00 0 2411 20.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 82,294.00 Objednávka: Text: "Výměny byt.jader" - Puchýřova 11, byt č. 6 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000266 Prodělal Karel 1612 48,419.30 0 2601 16.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 48,419.30 Objednávka: Text: Líšeňské noviny 4/12 Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000267 A.S.A. Služby Ža 1645008060 91,764.00 0 2707 14.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 91,764.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací,parkovišť,hřišť - 03/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000268 A.S.A. Služby Ža 1645008092 25,294.00 0 2706 14.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 25,294.00 Objednávka: Text: Svoz odpadk. košů - 03/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000269 AV MEDIA, a.s. 52200711 8,400.00 0 2404 26.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 8,400.00 Objednávka: Text: Úprava audiořetězce Dodavatel:P48108375 AV MEDIA, a.s. Bohuňova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000270 La - PO fire, s. 2012112 5,139.60 0 2405 22.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,139.60 Objednávka: Text: Služby PO - duben 2012 Dodavatel:P27716295 1 La - PO fire, s.r.o. Školní 293 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:03.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000271 Sedláčková Simon 0133 0.00 0 2001 24.02.12 N 0 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Jochová Dodavatel:P86955152 1 Sedláčková Simona vzd.ag.PROFESIM Rychtářov 123 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.04.12 BLU Běžná Nulová
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 40 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
FD1200000272 EDU agency s.r.o 2012/2/74 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.04.12 BLU Běžná Nulová FD1200000273 EDU agency s.r.o 2012/2/90 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.04.12 BLU Běžná Nulová
Částka Útvar
Splatno
T S
0.00 0 2001 24.02.12 N 0 0.00 Objednávka: Pekařská 8
0.00 0 2001 09.03.12 N 0 0.00 Objednávka: Pekařská 8
FD1200000274 TSM spol. s r.o. 212295 4,800.00 0 2001 13.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,800.00 Objednávka: Text: Školení - Mikšátková, Koláček, Vlčková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000275 TSM spol. s r.o. 212306 1,600.00 0 2001 13.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,600.00 Objednávka: Text: Školení - Mikuláková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000276 A.S.A. Služby Ža 1645008075 150,450.00 0 2706 14.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 150,450.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně - 03/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000277 Lumita s.r.o. 2012104 23,800.00 0 2411 16.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 23,800.00 Objednávka:OB1200000057 Text: MŠ Trnkova - výměna otvorových výplní za plastové Dodavatel:P28312945 Lumita s.r.o. Čebín 453 Účel: 9 2411 Investiční technik Vystaveno:03.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000278 Berendsen Textil 111204861 1,800.00 0 2405 14.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,800.00 Objednávka: Text: Rohož NYLON - 03/2012 Dodavatel:P28265360 Berendsen Textil Servis s.r.o. Hodonínská 21 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:03.04.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 41 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000279 FITMONT, s.r.o. 1210220022 2,860.00 0 2408 16.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,860.00 Objednávka: Text: Oprava EZS Dodavatel:P44017740 1 FITMONT, s.r.o. Cejl 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000280 SAKO Brno a.s. 12/25/1242 9,071.35 0 2706 16.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 9,071.35 Objednávka: Text: Pronajatá nádoba - ul. Novolíšeňská Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000281 SAKO Brno a.s. 12/25/1315 17,383.69 0 2706 16.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 17,383.69 Objednávka: Text: Umístěné nádoby - Mariánské údolí Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000282 Brněnské vodárny 212135833 4,823.00 0 2409 17.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,823.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000283 Brněnské vodárny 212137195 1,684.00 0 2409 15.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,684.00 Objednávka: Text: Stočné - Jírova 2, 03/2012 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000284 Brněnské vodárny 212137196 494.00 0 2504 15.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 494.00 Objednávka: Text: Stočné - Ondráčkova 20, 03/2012 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000285 Brněnské vodárny 212137197 3,668.00 0 2504 15.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,668.00 Objednávka: Text: Stočné - Kotlanova 7, 03/2012 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.04.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 42 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000286 Školní jídelna 120041 34,920.00 0 2502 13.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 34,920.00 Objednávka: Text: Obědy - 03/2012 Dodavatel:P49466887 Školní jídelna Novolíšeňská 10 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:04.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000287 Projekce zahradn 1200019 11,400.00 0 2706 11.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 11,400.00 Objednávka:OB1200000029 Text: Úprava PD - Revitalizace zeleně v ulici Kubíkova Dodavatel:P25337912 Projekce zahradní, krajinná a GIS, Mathonova 914 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:04.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000288 REMO ELEKTRO BRN 290048 284,500.00 0 2413 25.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 284,500.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce elektroinst. jádra v BD Molákova 5 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000289 AQUA - GAS, s.r. 29/3/12 79,852.00 0 2411 20.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Molákova 11, byt č. 16 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000290 AQUA - GAS, s.r. 25/3/12 5,000.00 0 2411 20.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD Molákova 11 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000291 Kozlová Stanisla 32063 126,333.48 0 2707 16.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 126,333.48 Objednávka: Text: Údržba komun.,vysyp.odpadk.košů,okrsek IV.-03/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000292 Kozlová Ing. Sta 32062 24,564.00 0 2706 16.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 24,564.00 Objednávka:OB1200000066 Text: Odstranění odpadu, skládek z prostoru siln.zeleně Dodavatel:P62079051 3 Kozlová Ing. Stanislava Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:04.04.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 43 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000293 Kozlová Ing. Sta 32061 29,800.80 0 2706 16.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 29,800.80 Objednávka:OB1200000063 Text: Úprava korun strumů 3x Juglans regia - Effeta, 2x Dodavatel:P62079051 3 Kozlová Ing. Stanislava Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:04.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000294 Kozlová Stanisla 32064 45,684.30 0 2706 16.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 45,684.30 Objednávka: Text: Komplexní údržba zeleně, okrsek IV. - 03/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000295 AQUA - GAS, s.r. 24/3/12 82,294.00 0 2411 16.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 82,294.00 Objednávka: Text: "Výměny byt.jader" - Masarova 1, byt č. 16 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000296 AQUA - GAS, s.r. 26/3/12 5,000.00 0 2411 20.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD Masarova 3 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000297 AQUA - GAS, s.r. 28/3/12 79,852.00 0 2411 20.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt.jader" - Masarova 3, byt. č. 23 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000298 Kryštof Jiří AGA 2012017 26,660.00 0 2408 13.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 26,660.00 Objednávka: Text: Úklidové práce - 03/2012 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000299 A.S.A. Služby Ža 1645008094 18,702.00 0 2706 14.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 18,702.00 Objednávka: Text: Likvidace černých skládek - 03/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.04.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 44 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000300 Česká pošta, s.p 5233849776 217.20 0 2503 18.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 217.20 Objednávka: Text: Zpracování pk A Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000301 CCS Česká spolěč 2408736/56 3,619.82 0 2408 11.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,619.82 Objednávka: Text: Pohonné hmoty - 03/2012 Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000302 Reproservis CZ, 1215000481 7,680.00 0 2405 18.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 7,680.00 Objednávka: Text: Toner NASHUATEC MP Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:10.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000303 Iridium s.r.o. 120118 7,542.00 0 2405 18.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 7,542.00 Objednávka: Text: Opravy nábytku dle požadavku Dodavatel:P46900667 Iridium s.r.o. Masarykova 118 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:10.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000304 NESS Czech s.r.o 12030936 252.00 0 2400 18.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 252.00 Objednávka: Text: Uveřejnění formuláře v elektron. podobě Dodavatel:P45786259 NESS Czech s.r.o. V Parku 2335/20 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000305 Mizera Ľubomír FV12100004 600.00 0 2604 17.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 600.00 Objednávka:OB1200000069 Text: Kytičky na vítání občánků 10 kusů /1 kus za 60,-Kč Dodavatel:F6005076924 Mizera Ľubomír Valtická 8 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:10.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000306 Karel Prodělal 2112 4,704.00 0 2405 17.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,704.00 Objednávka:OB1200000070 Text: výroba vizitek Dodavatel:P42581737 2 Karel Prodělal Bubeníčkova 30 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:10.04.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 45 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000307 REDOK TRAVEL s.r 2010206511 6,000.00 0 2507 20.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,000.00 Objednávka: Text: Vacková - osobní účet SF Dodavatel:P25258281 REDOK TRAVEL s.r.o. Kaštanka 428 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000308 Vodafone Czech R 8000120885 20,066.00 0 2408 30.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 20,066.00 Objednávka: Text: Telefony - 03/2012 Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000309 Bartošová Hana M 6/2012 2,100.00 0 2604 04.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,100.00 Objednávka: Text: Hra na varhany v obřadní síni - 03/2012 Dodavatel:P66572801 1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:11.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000310 Belcredi Karel M 120041 58,655.00 0 2409 15.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 58,655.00 Objednávka: Text: Nájemné za 4-6/2012 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000311 LIVEBOX, s.r.o. 5501200316 3,000.00 0 2404 24.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,000.00 Objednávka: Text: Pronájem media encoder desktop Dodavatel:P26233657 LIVEBOX, s.r.o. Soběšická 151 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000312 TSM spol. s r.o. 212359 1,550.00 0 2001 24.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,550.00 Objednávka: Text: Školení - Gajdová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000313 Brněnské vodárny 212145290 36,783.00 0 2504 01.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 36,783.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.04.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 46 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000314 Trade FIDES, a.s 12410946 1,314.00 0 2408 26.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,314.00 Objednávka: Text: Zajištění provozu zabezpečovac. zařízení LATIS Dodavatel:P61974731 Trade FIDES, a.s. Dornych 57 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000315 TSM spol. s r.o. 212369 1,550.00 0 2001 27.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,550.00 Objednávka: Text: Školení - Hakl Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000316 Česká pošta, s.p 5206656381 10,187.00 0 2405 23.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 10,187.00 Objednávka: Text: Pošta Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:16.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000317 Bitart s.r.o. 11010 2,304.00 0 2404 01.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,304.00 Objednávka:OB1200000060 Text: náhradní hlasovací jednotka pro zastupitele Dodavatel:P26971119 Bitart s.r.o. Jungmannova 5 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:18.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000318 A.S.A. spol. s r 0159073781 10,999.00 0 2706 17.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 10,999.00 Objednávka:OB1200000071 Text: Přistavení, pronájem a odvoz kontejneru,vč.likvid. Dodavatel:P45809712 A.S.A. spol. s r.o. Líšeňská 35 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:18.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000319 TRAVEL 2002, s.r 20120756 22,122.00 0 2507 20.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 22,122.00 Objednávka: Text: Koláček, Vítková - osobní účet SF Dodavatel:P46980211 TRAVEL 2002, s.r.o. Moravské náměstí 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000320 Správa majetku L 92 12,451.00 0 2409 30.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 12,451.00 Objednávka:OB1200000042 Text: Opravu WC a soc. zařízení Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:20.04.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 47 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000321 Správa majetku L 91 3,096.00 0 2707 30.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,096.00 Objednávka:OB1200000061 Text: Oprava usazení 2 ks laviček na zastávce MHD Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:20.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000322 NOVEKO 96 spol. FV1100293 1,700.00 0 2001 30.04.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,700.00 Objednávka: Text: Školení - Hakl Dodavatel:P63485214 1 NOVEKO 96 spol. s r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000323 JP ENERGO, s.r.o 110100097 126,504.88 0 2413 04.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 126,504.88 Objednávka: Text: Rekonstrukce chod. elektroinst. jader Dodavatel:P28616448 JP ENERGO, s.r.o. Komenského 17 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000324 Vzdělávací centr 1012015012 1,590.00 0 2001 29.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,590.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P26187639 1 Vzdělávací centrum pro veř. správu Vítkova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000325 Český úřad zeměm 1202008757 2,000.00 0 2404 03.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,000.00 Objednávka: Text: Dálkový přístup pro zákaznický účet Dodavatel:P00025712 Český úřad zeměměř. a katastrální Pod sídlištěm 9 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000326 TSM spol. s r.o. 212391 1,550.00 0 2001 03.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,550.00 Objednávka: Text: Školení - Jochová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000327 EURO ONE, s.r.o. 20120017 48,000.00 0 2400 03.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 48,000.00 Objednávka: Text: Poradenská činnost za 12/11, 01-03/12 Dodavatel:P26919656 EURO ONE, s.r.o. Lelekovice 426 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.04.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 48 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000328 EURO ONE, s.r.o. 20120018 12,000.00 0 2400 03.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 12,000.00 Objednávka: Text: Poradenská činnost za 04/12 Dodavatel:P26919656 EURO ONE, s.r.o. Lelekovice 426 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000329 ARKA SG. s.r.o. 24/2012/31 9,746.00 0 2405 15.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 9,746.00 Objednávka:OB1200000076 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:24.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000330 Belcredi Karel M FV120050 95.76 0 2409 02.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 95.76 Objednávka: Text: Pronájem na zámku, vodné, stočné 1-3/2012 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:25.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000331 TSM spol. s r.o. 212392 200.00 0 2001 07.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 200.00 Objednávka: Text: Školení - Otáhalová, Plocková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:25.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000332 ROSANA, s.r.o. 12013433 1,506.00 0 2409 08.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,506.00 Objednávka: Text: Rosana přírodní pramenitá voda Dodavatel:P25081152 ROSANA, s.r.o. Na Pankráci 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:25.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000333 Reproservis CZ, 1215000563 24,804.00 0 2405 07.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 24,804.00 Objednávka: Text: Velká údržba kop. stroje Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:26.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000334 EDU agency s.r.o 2012/4/55 1,600.00 0 2001 15.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,600.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Pekařská 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.04.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 49 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000335 SCIENS s.r.o. 1222012 4,770.00 0 2001 04.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,770.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P24778923 SCIENS s.r.o. Kamýcká 4d Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000336 ADRIA SUN, s.r.o 120060 10,340.00 0 2507 17.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 10,340.00 Objednávka: Text: Otáhalová - osobní účet SF Dodavatel:P28292499 ADRIA SUN, s.r.o. Kobližná 19 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000337 REMO ELEKTRO BRN 290060 284,500.00 0 2413 17.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 284,500.00 Objednávka: Text: Rekonstr. elektroinst. jádra v BD Hochmanova 1 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000338 Reproservis CZ, 1215000573 12,108.00 0 2405 08.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 12,108.00 Objednávka: Text: Velká údržba kopírovacího stroje s výměnou SM Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:30.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000339 Reproservis CZ, 1215000601 2,388.00 0 2405 11.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,388.00 Objednávka: Text: Malá údržba kopírovacího stroje Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:30.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000340 Karel Prodělal 2512 56,369.60 0 2601 15.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 56,369.60 Objednávka: Text: Líšeňské noviny 5/12 Dodavatel:P42581737 2 Karel Prodělal Bubeníčkova 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.04.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000341 Kozlová Stanisla 32081 126,333.48 0 2707 15.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 126,333.48 Objednávka: Text: Údržba komunik.,vysyp.odpadk.košů,okrs.IV- 04/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.05.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 50 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000342 Kozlová Stanisla 32082 45,684.30 0 2706 15.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 45,684.30 Objednávka: Text: Údržba zeleně, okrsek IV. - 04/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000343 Kozlová Stanisla 32088 24,564.00 0 2706 15.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 24,564.00 Objednávka:OB1200000064 Text: Odstranění skládek - vysbírání,odvoz,likvid.odpadu Dodavatel:P62079051 3 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:02.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000344 Kozlová Stanisla 32089 29,749.20 0 2706 15.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 29,749.20 Objednávka:OB1200000065 Text: Pěstební probírka, odstranění nevhodných dřevin Dodavatel:P62079051 3 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:02.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000345 Kozlová Stanisla 32090 17,346.00 0 2706 15.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 17,346.00 Objednávka: Text: Likvidace odpadu ze živelných skládek - 03/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000346 La - PO fire, s. 2012146 5,139.60 0 2405 22.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,139.60 Objednávka: Text: Služby PO - 05/2012 Dodavatel:P27716295 1 La - PO fire, s.r.o. Školní 293 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:02.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000347 Lumita s.r.o. 2012107 25,000.00 0 2411 14.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 25,000.00 Objednávka:OB1200000059 Text: ZUŠ Antonína Doležala Trnkova -výměna otvor.výplní Dodavatel:P28312945 Lumita s.r.o. Čebín 453 Účel: 9 2411 Investiční technik Vystaveno:02.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000348 OTIS, a.s. 13327583 1,110.00 0 2409 17.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,110.00 Objednávka: Text: Údržba výtahu - 04/2012 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.05.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 51 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000349 PAROUBKOVI, s.r. 27 102,501.00 0 2706 15.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 102,501.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II. - 04/2012 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000350 PAROUBKOVI, s.r. 28 76,795.00 0 2706 15.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 76,795.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek III. - 04/2012 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000351 PAROUBKOVI, s.r. 29 96,692.00 0 2707 15.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 96,692.00 Objednávka: Text: Údržba komunik.,podch.,zastávek,okrs. II. -04/2012 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000352 PAROUBKOVI, s.r. 201230 93,539.00 0 2707 15.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 93,539.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podch.,zastávek,okrs.III. - 04/2012 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000353 Berendsen Textil 111206608 1,800.00 0 2405 14.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,800.00 Objednávka: Text: Rohož Nylon - 04/2012 Dodavatel:P28265360 Berendsen Textil Servis s.r.o. Hodonínská 21 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:04.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000354 ARKA SG. s.r.o. 24/2012/34 2,085.00 0 2405 25.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,085.00 Objednávka: Text: Kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:04.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000355 Bartošová Hana M 8/2012 4,200.00 0 2604 01.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,200.00 Objednávka: Text: Hra na varhany v obřadní síni - 04/2012 Dodavatel:P66572801 1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:04.05.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 52 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000356 Školní jídelna 120060 31,860.00 0 2502 15.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 31,860.00 Objednávka: Text: Obědy - 04/2012 Dodavatel:P49466887 Školní jídelna Novolíšeňská 10 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:04.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000357 Brněnské vodárny 212151624 1,595.00 0 2409 15.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,595.00 Objednávka: Text: Stočné, Jírova 2 - 04/2012 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000358 Brněnské vodárny 212151625 478.00 0 2504 15.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 478.00 Objednávka: Text: Stočné, Ondráčkova 20 - 04/2012 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000359 Brněnské vodárny 212151626 3,550.00 0 2504 15.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,550.00 Objednávka: Text: Stočné, Kotlanova 7 - 04/2012 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000360 A.S.A. spol. s r 159074240 6,344.00 0 2706 14.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,344.00 Objednávka:OB1200000073 Text: Přistavení,pronájem a odvoz kontejneru,vč. likvid. Dodavatel:P45809712 A.S.A. spol. s r.o. Líšeňská 35 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:04.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000361 EURO ONE, s.r.o. 20120024 12,000.00 0 2400 16.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 12,000.00 Objednávka: Text: Poradenská činnost - 05/2012 Dodavatel:P26919656 EURO ONE, s.r.o. Lelekovice 426 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000362 Kryštof Jiří AGA 2012023 26,660.00 0 2408 16.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 26,660.00 Objednávka: Text: Úklidové práce - 04/2012 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.05.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 53 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000363 TSM spol. s r.o. 212438 3,600.00 0 2001 16.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,600.00 Objednávka: Text: Školení - Kovářová, Horáková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000364 Belcredi Karel M 120058 4,753.68 0 2409 16.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,753.68 Objednávka: Text: Služby spojené s pronájmem na zámku - 1-3/2012 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000365 Brněnské vodárny 212154332 4,051.00 0 2409 17.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,051.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000366 A.S.A. Služby Ža 1645008136 150,450.00 0 2706 14.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 150,450.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně - 04/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000367 A.S.A. Služby Ža 1645008140 68,149.00 0 2706 09.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 68,149.00 Objednávka: Text: Úklid ploch od psích exkrementů mob.vys.- 04/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000368 A.S.A. Služby Ža 1645008145 22,484.00 0 2706 14.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 22,484.00 Objednávka: Text: Svoz odpadkových košů - 04/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000369 A.S.A. Služby Ža 1645008153 19,676.00 0 2706 14.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 19,676.00 Objednávka: Text: Likvidace černých skládek - 04/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.05.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 54 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000370 A.S.A. Služby Ža 1645008166 91,764.00 0 2707 14.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 91,764.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací, parkovišť, hřišť - 04/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000371 INTER - STAV, s. 1213000022 1,450,800.00 0 2411 25.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,450,800.00 Objednávka: Text: Šimáčkova 1,MŠ - Rekonstukce fasády budovy MŠ Dodavatel:P47911182 INTER - STAV, s.r.o. Jamborova 32 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000372 PAROUBKOVI, s.r. 33/12 11,824.00 0 2706 25.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 11,824.00 Objednávka: Text: Odstranění dřevin - ZŠ Novolíšeňská Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000373 PAROUBKOVI, s.r. 34 9,884.00 0 2706 25.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 9,884.00 Objednávka: Text: Kácení stromu ve svahu - ul. Kocourkova Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000374 PAROUBKOVI, s.r. 35 24,513.00 0 2706 25.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 24,513.00 Objednávka: Text: Odstranění stromů - ul. Puchýřova Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000375 PAROUBKOVI, s.r. 36 24,039.00 0 2706 25.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 24,039.00 Objednávka: Text: Kácení stromů - MŠ,ul. Puchýřova Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000376 PAROUBKOVI, s.r. 37 9,333.00 0 2706 25.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 9,333.00 Objednávka: Text: Kácení borovic - MŠ, ul. Hochmanova, okrsek č. II Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.05.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 55 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000377 PAROUBKOVI, s.r. 38 24,612.00 0 2706 25.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 24,612.00 Objednávka: Text: Odstranění dřevin, odvoz - ul. J.Faimonové, hřiště Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000378 PAROUBKOVI, s.r. 39 24,725.00 0 2706 25.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 24,725.00 Objednávka: Text: Odstranění dřevin, odvoz - ul. Popelákova Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000379 PAROUBKOVI, s.r. 40 25,192.00 0 2706 25.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 25,192.00 Objednávka: Text: Odstranění dřevin, odvoz - ul. J.Faimonové č. 7 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000380 PAROUBKOVI, s.r. 41 24,730.00 0 2706 25.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 24,730.00 Objednávka: Text: Odstranění dřevin, odvoz - ul. J. Faimonové č. 9 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000381 PAROUBKOVI, s.r. 42 25,468.00 0 2706 25.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 25,468.00 Objednávka: Text: Odstranění dřevin, odvoz - ul. Kosíkova Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000382 PAROUBKOVI, s.r. 43 25,800.00 0 2706 25.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 25,800.00 Objednávka: Text: Odstranění dřevin, odvoz - ul. Kosíkova Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000383 PAROUBKOVI, s.r. 44 24,329.00 0 2706 25.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 24,329.00 Objednávka: Text: Odstranění dřevin, odvoz - ul. Kosíkova Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.05.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 56 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000384 FALKO UNIVERSUM, 120670 3,600.00 0 2001 17.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,600.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P26942721 1 FALKO UNIVERSUM, s.r.o. Návrší Svobody 27 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000385 STRABAG ČR a.s. 1290940534 97,250.00 0 2707 01.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 97,250.00 Objednávka: Text: Stavební práce - 04/2012 Dodavatel:P60838744 STRABAG ČR a.s. Tovární 3 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000386 SEPES MEDIA, spo FVPE120110 3,600.00 0 2409 17.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,600.00 Objednávka:OB1200000082 Text: Výrobu, dodávku a montáž banneru "FARMÁŘSKÉ TRHY" Dodavatel:P25340930 SEPES MEDIA, spol. s r.o. Hradilova 3 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:10.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000387 Česká pošta, s.p 5233863204 556.80 0 2404 18.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 556.80 Objednávka: Text: Osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000388 Česká pošta, s.p 5233864252 792.00 0 2404 18.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 792.00 Objednávka: Text: Osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000389 Vodafone Czech R 8000126213 20,630.00 0 2408 30.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 20,630.00 Objednávka: Text: Telefony - 04/2012 Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000390 Kozlová Stanisla 32095 21,476.40 0 2706 23.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 21,476.40 Objednávka:OB1200000086 Text: Kácení stromů havarijní - švestka Samoty Dodavatel:P62079051 3 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:11.05.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 57 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000391 Kozlová Stanisla 32094 2,772.60 0 2706 23.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,772.60 Objednávka:OB1200000085 Text: Úprava plochy záhonu a výsadba 10ks rostlin(Buxus) Dodavatel:P62079051 3 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:11.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000392 CCS Česká spolěč 2464826/56 7,674.38 0 2408 14.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 7,674.38 Objednávka: Text: Pohonné hmoty - 04/2012 Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000393 Janíček Leoš Ing 120100004 24,180.00 0 2706 18.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 24,180.00 Objednávka:OB1200000075 Text: Úprava zeleně a odstranění odpadu Dodavatel:P47940786 Janíček Leoš Ing. Tvorba živ. pro Kubelíkova 71 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:11.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000394 Vojtěch Bořecký 64/2011 5,000.00 0 2411 23.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,000.00 Objednávka:OB1200000053 Text: Rekonstr. fasády MŠ v Brně-Líšni na ul. Šimáčkova Dodavatel:P66562244 1 Vojtěch Bořecký Lovčice 44 Účel: 1 0000 Vystaveno:11.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000395 Radomír Špaček 0537 2,680.00 0 2001 24.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,680.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P13269232 Radomír Špaček Kostelecká 105 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000396 PERFECTED s.r.o. 2013FV0004 5,400.00 0 2411 02.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,400.00 Objednávka: Text: Periodická prohlídka za KB Hochmanova, Masarova Dodavatel:P27683028 PERFECTED s.r.o. Hybešova 42 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000397 LIVEBOX, s.r.o. 5501200428 3,000.00 0 2404 24.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,000.00 Objednávka: Text: Pronájem media encoder desktop Dodavatel:P26233657 LIVEBOX, s.r.o. Soběšická 151 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.05.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 58 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000398 LIVEBOX, s.r.o. 5501200429 1,260.00 0 2404 24.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,260.00 Objednávka: Text: Zajištění videopřenosu ZMČ Dodavatel:P26233657 LIVEBOX, s.r.o. Soběšická 151 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000399 Úřad pro technic 48700 3,500.00 0 2404 28.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,500.00 Objednávka: Text: Čtení norem a tisk bez omezení počtu Dodavatel:P48135267 Úřad pro technickou normalizaci Gorazdova 24 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000400 Radomír Špaček 0620 2,720.00 0 2001 04.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,720.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P13269232 Radomír Špaček Kostelecká 105 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000401 Česká pošta, s.p 5206663224 6,562.00 0 2405 21.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,562.00 Objednávka: Text: Pošta Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:16.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000402 Správa majetku L 117 35,878.00 0 2409 28.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 35,878.00 Objednávka:OB1200000072 Text: Vícepráce spojené s elektroinst. farmářských trhů Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:16.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000403 Správa majetku L 116 1,471.20 0 2409 28.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,471.20 Objednávka:OB1200000074 Text: Opravu zámku a kování u dveří do garáží Radnice Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:16.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000404 Národní divadlo 321738001 7,344.00 0 2001 29.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 7,344.00 Objednávka: Text: Divadelní představení - Rusalka Dodavatel:P00094820 Národní divadlo Brno Dvořákova 11 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.05.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 59 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000405 Muzeum města Brn V12/00067 5,250.00 0 2001 23.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,250.00 Objednávka:OB1200000089 Text: Prohlídka pro 15 osob dne 25.5.2012 Vila Tugendhat Dodavatel:P00101427 Muzeum města Brna Špilberk 1 Účel: 9 2001 Sekretariát Vystaveno:16.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000406 AQUA - GAS, s.r. 2/5/12 5,000.00 0 2411 30.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD J. Faimonové 2 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000407 AQUA - GAS, s.r. 3/5/12 79,852.00 0 2411 30.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - J. Faimonové 2, byt č. 22 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000408 EDU agency s.r.o 2012/5/256 1,600.00 0 2001 15.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,600.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Pekařská 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:17.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000409 Česká pošta, s.p 5233872108 792.00 0 2404 29.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 792.00 Objednávka: Text: Kvalifikovaný osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000410 Úřad pro technic 48700 0.00 0 2404 28.05.12 N 0 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Čtení norem a tisk bez omezení počtu Dodavatel:P48135267 Úřad pro technickou normalizaci Gorazdova 24 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.05.12 BLU Běžná Nulová FD1200000411 Vodafone Czech R 8500018813 3,777.00 0 2405 14.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,777.00 Objednávka: Text: Telefon Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:21.05.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 60 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000412 Šnaubert Josef 27/2012 15,000.00 0 2706 31.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 15,000.00 Objednávka:OB1200000087 Text: Deratizace veřejného prostranství a okolí byt.domů Dodavatel:P60420910 2 Šnaubert Josef Novoměstská 23 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:21.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000413 Český institut i 121.316 1,440.00 0 2001 30.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,440.00 Objednávka: Text: Školení - Axmannová Dodavatel:P62932632 1 Český institut inter. auditorů Karlovo náměstí 319 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000414 AQUA - GAS, s.r. 5/5/12 79,852.00 0 2411 04.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny bytových jader" - Hochmanova 1, byt č. 10 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000415 MAXIMA agency s. 12105 11,100.00 0 2001 25.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 11,100.00 Objednávka:OB1200000079 Text: potisk 50 ks triček - znak MČ, text Líšeň sobě Dodavatel:P26267942 MAXIMA agency s.r.o. Merhautova 67 Účel: 9 2001 Sekretariát Vystaveno:23.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000416 HUDEBNINY AMADEU 120035 154,656.00 0 2413 31.05.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 154,656.00 Objednávka: Text: RCF4PRO 8003-AS Dodavatel:P71878530 1 HUDEBNINY AMADEUS Sedlešovice 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:24.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000417 MIPA - AQUA Stud 9/2012 33,216.00 0 2706 06.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 33,216.00 Objednávka:OB1200000062 Text: Oprava a čištění veř. studny na ul. Zahradní, Brno Dodavatel:P47948361 MIPA - AQUA Studnařské prác Maříkova 1 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:25.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000418 Radomír Špaček 0616 1,390.00 0 2001 05.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,390.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P13269232 Radomír Špaček Kostelecká 105 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:28.05.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 61 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000419 KRES, spol. s r. 121057/080 7,000.00 0 2001 05.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 7,000.00 Objednávka: Text: Školení - Pomahačová,Vítková,Konstantová,Málková Dodavatel:P25118129 KRES, spol. s r.o. Zahradní 235 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:28.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000420 Národopisný soub 2012004 4,000.00 0 2001 05.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,000.00 Objednávka:OB1200000096 Text: vystoupení návštěva Feuerbach ve dnech 8-10.5.2012 Dodavatel:P70924431 Národopisný soubor Líšňáci Chmelnice 6 Účel: 9 2001 Sekretariát Vystaveno:28.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000421 Pavelka Jiří 20120522 800.00 0 2405 08.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 800.00 Objednávka: Text: Sladění klavíru a cimbálu Dodavatel:P88037118 Pavelka Jiří Hálkova 20 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:28.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000422 TSM spol. s r.o. 212516 1,550.00 0 2001 08.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,550.00 Objednávka: Text: Školení - Gajdová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000423 TSM spol. s r.o. 212514 1,600.00 0 2001 08.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,600.00 Objednávka: Text: Školení - Vacková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000424 TSM spol. s r.o. 212500 3,100.00 0 2001 08.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,100.00 Objednávka: Text: Školení - Kratochvílová, Stehlík Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000425 EDU agency s.r.o 2012/5/61 4,800.00 0 2001 07.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,800.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Pekařská 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.05.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 62 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000426 Tiskárna Didot s 211200765 1,622.40 0 2001 05.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,622.40 Objednávka: Text: Tisk - pozvánky, plakát výstava Dodavatel:P60723921 1 Tiskárna Didot spol. s r. o. Trnkova 119 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000427 PORTABELL, s.r.o 12010115 35,866.00 0 2413 07.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 35,866.00 Objednávka: Text: Rozšíření systému EZS - Dělnický dům Dodavatel:P60755741 PORTABELL, s.r.o. Bednářova 1a Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000428 AQUA - GAS, s.r. 8/5/12 5,000.00 0 2411 13.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD - Hochmanova 19 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000429 AQUA - GAS, s.r. 7/5/12 82,294.00 0 2411 13.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 82,294.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Hochmanova 19, byt č. 21 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000430 Restaurace Na ch 15/12 4,970.00 0 2001 11.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,970.00 Objednávka:OB1200000097 Text: Občerstvení ke dni akce Líšeň sobě Dodavatel:P72391073 Restaurace Na chajdě Ludmila Wallová Heydukova 11b Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000431 Reproservis CZ, 1215000727 17,136.00 0 2400 08.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 17,136.00 Objednávka: Text: Oprava bar.kop.stroje a ber.laser.tiskárny Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:30.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000432 Kaisler s.r.o. 20120047 65,612.00 0 2411 09.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 65,612.00 Objednávka: Text: Hochmanova - Výběh pro psy Dodavatel:P25523406 Kaisler s.r.o. Měřičkova 48 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.05.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 63 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000433 AAA STUDIO s.r.o 07/12 30,000.00 0 2411 14.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 30,000.00 Objednávka:OB1200000077 Text: Zpracování studie pro umístění 2 oddělení MŠ Dodavatel:P25340603 AAA STUDIO s.r.o. Staňkova 8a Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000434 INTER ZNOJEMIA G 12020117 3,900.00 0 2507 12.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,900.00 Objednávka: Text: Horáčková - osobní účet SF Dodavatel:P26910420 INTER ZNOJEMIA GROUP a.s. Kovářská 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000435 REMO ELEKTRO BRN 290077 284,500.00 0 2413 18.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 284,500.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce elektroinst. jádra v BD Hochmanova 3 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000436 I A S O N s.r.o. 71/12 13,182.00 0 2507 13.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 13,182.00 Objednávka: Text: Svoboda - osobní účet SF Dodavatel:P44016557 I A S O N s.r.o. Orlí 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.05.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000437 MORAVIAPRESS, a. 20881068 6,000.00 0 2405 14.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,000.00 Objednávka: Text: Sbírka zákonů ČR ročník 2012 Dodavatel:P00543411 MORAVIAPRESS, a.s. U póny 3061 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:01.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000438 TSM spol. s r.o. 212528 3,100.00 0 2001 13.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,100.00 Objednávka: Text: Školení - Stehlík, Kratochvílová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000439 TSM spol. s r.o. 212551 1,700.00 0 2001 14.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,700.00 Objednávka: Text: Školení - Pavlíková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.06.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 64 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000440 OTIS, a.s. 13331023 1,110.00 0 2409 17.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,110.00 Objednávka: Text: Údržba výtahu - 05/2012 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000441 Kryštof Jiří AGA 2012028 26,660.00 0 2408 14.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 26,660.00 Objednávka: Text: Úklidové práce - 05/2012 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000442 Brněnské vodárny 212164241 5,595.00 0 2409 19.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,595.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000443 AQUA - GAS, s.r. 9/5/12 79,852.00 0 2411 18.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt.jader" - Houbalova 5, byt č. 10 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000444 AQUA - GAS, s.r. 10/5/12 5,000.00 0 2411 18.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD Houbalova 5 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000445 Ing. Jana Třeští 09/2012 2,800.00 0 2703 05.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,800.00 Objednávka:OB1200000084 Text: Posouzení projektové dokumentace rozestav.objektu Dodavatel:P74262971 Ing. Jana Třeštíková Bezručova 34 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000446 Kozlová Stanisla 32107 126,333.48 0 2707 14.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 126,333.48 Objednávka: Text: Údržba komunikací,vysyp.košů,okrsek IV. - 05/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.06.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 65 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000447 Kozlová Stanisla 32108 45,684.30 0 2706 14.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 45,684.30 Objednávka: Text: Komplexní údržba zeleně, okrsek IV. - 05/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000448 Kozlová Stanisla 32110 12,774.00 0 2706 14.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 12,774.00 Objednávka: Text: Likvidace odpadu ze živelných skládek - 05/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000449 La - PO fire, s. 2012183 5,139.60 0 2405 24.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,139.60 Objednávka: Text: Služby PO - 06/2012 Dodavatel:P27716295 1 La - PO fire, s.r.o. Školní 293 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:04.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000450 Berendsen Textil 111208338 1,800.00 0 2405 17.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,800.00 Objednávka: Text: Rohož NYLON Dodavatel:P28265360 Berendsen Textil Servis s.r.o. Hodonínská 21 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:05.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000451 Kozlová Stanisla 32114 9,555.60 0 2706 14.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 9,555.60 Objednávka:OB1200000101 Text: Odstranění stařiny-Ondráčkova 20,výsadba- před ÚMČ Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000452 A.S.A. spol. s r 0159074908 4,549.00 0 2706 14.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,549.00 Objednávka:OB1200000088 Text: Přistavení, pronájem a odvoz kontejneru 9m3 Dodavatel:P45809712 A.S.A. spol. s r.o. Líšeňská 35 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:05.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000453 Prodělal Karel 3612 64,715.60 0 2601 15.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 64,715.60 Objednávka: Text: Líšeňské noviny 6/12 Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.06.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 66 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000454 EURO ONE, s.r.o. 20120029 12,000.00 0 2400 15.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 12,000.00 Objednávka: Text: Poradenská činnost za 06/12 Dodavatel:P26919656 EURO ONE, s.r.o. Lelekovice 426 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000455 Kryštof Jiří AGA 2012029 2,338.00 0 2405 15.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,338.00 Objednávka:OB1200000095 Text: čištění koberců Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:05.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000456 Vzdělávací centr 1012007011 2,780.00 0 2001 26.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,780.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P26187639 1 Vzdělávací centrum pro veř. správu Vítkova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000457 Mgr. Petr Soušek 1/6.12 28,720.00 0 2001 25.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 28,720.00 Objednávka:OB1200000100 Text: výroba mincí Dodavatel:P66515939 Mgr. Petr Soušek Bayerova 5 Účel: 9 2001 Sekretariát Vystaveno:05.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000458 Školní jídelna 120079 33,780.00 0 2502 15.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 33,780.00 Objednávka: Text: Obědy - 05/2012 Dodavatel:P49466887 Školní jídelna Novolíšeňská 10 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:05.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000459 JOHNNY SERVIS s. 1112109306 3,240.00 0 2706 01.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,240.00 Objednávka: Text: JOHNNY WC a Sanitární technika Dodavatel:P47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o. Tetín 1 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000460 Československá o 2012031 10,000.00 0 2001 17.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 10,000.00 Objednávka:OB1200000106 Text: Zpracování histor. podkladů audiovizuálních zázn. Dodavatel:P45247455 Československá obec legionářská Sokolovská 33 Účel: 9 2001 Sekretariát Vystaveno:06.06.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 67 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000461 LIVEBOX, s.r.o. 5501200519 3,000.00 0 2404 20.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,000.00 Objednávka: Text: Pronájem media encoder desktop - 05/2012 Dodavatel:P26233657 LIVEBOX, s.r.o. Soběšická 151 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000462 LIVEBOX, s.r.o. 5501200520 1,260.00 0 2404 20.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,260.00 Objednávka: Text: Zajištění videopřenosu ZMČ 31.5.2012 Dodavatel:P26233657 LIVEBOX, s.r.o. Soběšická 151 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000463 ROSANA, s.r.o. 12019410 1,506.00 0 2409 21.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,506.00 Objednávka: Text: Rosana přírodní pramenitá voda Dodavatel:P25081152 ROSANA, s.r.o. Na Pankráci 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000464 TEKO Technology 2521770 13,260.00 0 2404 21.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 13,260.00 Objednávka:OB1200000105 Text: tonery pro tiskarny Dodavatel:P25399527 TEKO Technology s.r. o. Kukučínova 799 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:08.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000465 NESS Czech s.r.o 12051519 252.00 0 2400 19.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 252.00 Objednávka: Text: Uveřejnění formuláře v elektron. podobě Dodavatel:P45786259 NESS Czech s.r.o. V Parku 2335/20 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000466 CCS Česká spolěč 2516862/56 7,674.16 0 2408 12.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 7,674.16 Objednávka: Text: Pohonné hmoty - 05/2012 Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000467 Brněnské vodárny 212164836 1,648.00 0 2409 15.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,648.00 Objednávka: Text: Stočné, Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.06.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 68 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000468 Brněnské vodárny 212164837 494.00 0 2504 15.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 494.00 Objednávka: Text: Stočné, Ondráčkova 20 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000469 Brněnské vodárny 212164838 3,668.00 0 2504 15.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,668.00 Objednávka: Text: Stočné, Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000470 A.S.A. Služby Ža 1645008229 91,764.00 0 2707 19.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 91,764.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací, parkovišť, hřišť - 05/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000471 A.S.A. Služby Ža 1645008216 29,889.00 0 2706 14.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 29,889.00 Objednávka: Text: Likvidace černých skládek - 05/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000472 A.S.A. Služby Ža 1645008209 25,294.00 0 2706 14.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 25,294.00 Objednávka: Text: Svoz odpadkových košů - 05/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000473 A.S.A. Služby Ža 1645008192 150,450.00 0 2706 14.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 150,450.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně - 05/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000474 Vodafone Czech R 8000138139 19,608.00 0 2408 30.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 19,608.00 Objednávka: Text: Telefony - 05/2012 Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.06.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 69 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000475 PAROUBKOVI, s.r. 201250 93,539.00 0 2707 20.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 93,539.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrs.III - 05/2012 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000476 PAROUBKOVI, s.r. 49 96,692.00 0 2707 20.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 96,692.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrsek II -05/2012 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000477 PAROUBKOVI, s.r. 48 76,795.00 0 2706 20.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 76,795.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek III. - 05/2012 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000478 PAROUBKOVI, s.r. 47 102,501.00 0 2706 20.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 102,501.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II - 05/2012 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000479 Česká pošta, s.p 5233882454 75.00 0 2503 19.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 75.00 Objednávka: Text: Nadstandardní zpracování pk A Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000480 Gallík Emil 2312 3,000.00 0 2601 08.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,000.00 Objednávka: Text: Kameramanské práce na festiv. Líšeň sobě Dodavatel:P87352681 Gallík Emil Havířská 675 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000481 ARKA SG. s.r.o. 24/2012/44 6,408.00 0 2405 29.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,408.00 Objednávka:OB1200000109 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:11.06.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 70 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000482 ARKA SG. s.r.o. 24/2012/44 1,859.00 0 2001 29.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,859.00 Objednávka: Text: Kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000483 MORAVIAPRESS, a. Z90214928 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: Text: Sbírka zákonů ČR ročník 2012 Dodavatel:P00543411 MORAVIAPRESS, a.s. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:11.06.12 BLU Běžná Nulová
0.00 0 2405 12.06.12 N 0 0.00 Objednávka: U póny 3061
FD1200000484 STRABAG ČR a.s. 1290940563 375,835.00 0 2707 30.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 375,835.00 Objednávka: Text: Oprava chodníků - Molákova, Synkova, Zikova Dodavatel:P60838744 STRABAG ČR a.s. Tovární 3 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000485 Soural computer, FV-294/201 4,935.00 0 2404 25.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,935.00 Objednávka:OB1200000107 Text: Spotřební materiál (klávesnice, myši, ...) Dodavatel:P26926202 1 Soural computer, s.r.o. Jírova 10 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:11.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000486 JŠ projekční a i 06/2012 30,000.00 0 2413 25.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 30,000.00 Objednávka:OB1200000078 Text: Studie přestavby pavilonu Zš Holzova na Mš Dodavatel:P28344669 JŠ projekční a inžen ýrská, s.r.o. Olomoučany 188 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:11.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000487 Velká Klajdovka 010010100 6,305.00 0 2001 18.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,305.00 Objednávka: Text: Stravování ze dne 25.5.-27.5.2012 Dodavatel:P27758834 Velká Klajdovka s.r.o. Jedovnická 7 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000488 Tripoli recent, FVLIŠ00003 19,370.00 0 2001 25.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 19,370.00 Objednávka:OB1200000094 Text: pohoštění na akci 24.5.2012 - setkání Feuerbach Dodavatel:P26955555 Tripoli recent, s.r.o. Starobrněnská 14 Účel: 9 2001 Sekretariát Vystaveno:13.06.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 71 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000489 Tripoli recent, FVLIŠ00004 5,228.00 0 2001 26.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,228.00 Objednávka: Text: Catering ze dne 27.05.2012 Dodavatel:P26955555 Tripoli recent, s.r.o. Starobrněnská 14 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000490 La - PO fire, s. 2012195 6,657.60 0 2405 27.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,657.60 Objednávka: Text: Kontrola požárně bezpečnostního zařízení Dodavatel:P27716295 1 La - PO fire, s.r.o. Školní 293 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:13.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000491 AQUA - GAS, s.r. 1/6/12 5,000.00 0 2411 25.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD Molákova 1 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000492 AQUA - GAS, s.r. 2/6/12 74,414.00 0 2411 25.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 74,414.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Molákova 1, byt č. 21 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000493 Karel Prodělal 3012 5,820.00 0 2001 26.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,820.00 Objednávka:OB1200000092 Text: Fotografické práce v termínu 24.-26.5.2012 Dodavatel:P42581737 Karel Prodělal Bubeníčkova 30 Účel: 9 2001 Sekretariát Vystaveno:15.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000494 Reproservis CZ, 1215000835 2,508.00 0 2405 26.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,508.00 Objednávka: Text: Malá údržba kopírovacího stroje Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:18.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000495 Česká pošta, s.p 5206669922 8,206.00 0 2405 21.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 8,206.00 Objednávka: Text: Pošta Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:18.06.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 72 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000496 Kašpárek Luboš I 1212 9,000.00 0 2413 28.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 9,000.00 Objednávka:OB1200000050 Text: Projektová dokumentace na parkování ul. Podolská Dodavatel:P45605459 Kašpárek Luboš Ing. Sokolská 124 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:18.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000497 NOVEKO 96 spol. FV1100436 3,400.00 0 2001 27.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,400.00 Objednávka: Text: Školení - Otáhalová, Zoufalá, Plocková Dodavatel:P63485214 1 NOVEKO 96 spol. s r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000498 PAROUBKOVI, s.r. 52 28,840.00 0 2706 29.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 28,840.00 Objednávka: Text: Kácení stromů, odvětvení stromů Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000499 PAROUBKOVI, s.r. 54 12,708.00 0 2706 29.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 12,708.00 Objednávka: Text: Odvětvení stromů - Puchýřova Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000500 PAROUBKOVI, s.r. 53 80,492.00 0 2706 29.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 80,492.00 Objednávka: Text: Odstranění dřevin, stromů, odpadků - Popelákova Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000501 PAROUBKOVI, s.r. 55 19,435.00 0 2706 29.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 19,435.00 Objednávka: Text: Kácení dle projektu - Popelákova Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000502 PAROUBKOVI, s.r. 56 31,465.00 0 2706 29.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 31,465.00 Objednávka: Text: Kácení dle projektu - Popelákova Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.06.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 73 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000503 PAROUBKOVI, s.r. 57 25,158.00 0 2706 29.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 25,158.00 Objednávka: Text: Kácení stromů - J. Faimonové Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000504 Radomír Špaček 0787 2,680.00 0 2001 26.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,680.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P13269232 Radomír Špaček Kostelecká 105 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000505 Správa majetku L 118 48,770.00 0 2409 27.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 48,770.00 Objednávka: Text: Elektro práce v objektu Radnice MČ Líšeň Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000506 Bartošová Hana M 9/2012 2,400.00 0 2604 02.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,400.00 Objednávka: Text: Hra na varhany v obřadní síni - 05/2012 Dodavatel:P66572801 1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:19.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000507 Marek Dvořák 1/6/2012 3,000.00 0 2001 18.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,000.00 Objednávka: Text: Občerstvení 21.-22.5.2012 Dodavatel:P75786478 Marek Dvořák Dřevařská 21 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000508 AAA STUDIO, s.r. 10/12 60,000.00 0 2411 14.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 60,000.00 Objednávka: Text: Poláčkova MŠ - Zařízení pro děti předškolního věku Dodavatel:P25340603 AAA STUDIO, s.r.o. Staňkova 8a Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000509 ARKA SG. s.r.o. 24/2012/46 15,600.00 0 2405 10.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 15,600.00 Objednávka:OB1200000112 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:20.06.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 74 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000510 Česká pošta, s.p 5233892159 396.00 0 2404 03.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 396.00 Objednávka: Text: Kvalifikovaný osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000511 Česká pošta, s.p 5233891478 278.40 0 2404 03.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 278.40 Objednávka: Text: Komerční osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000512 Věra Stará Cest. 10/2012 21,000.00 0 2507 17.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 21,000.00 Objednávka: Text: Štefan - osobní účet SF Dodavatel:P68097671 Věra Stará Cest. agentura Francouzská 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000513 HOTEL.CZ, a.s. 287/2012 11,850.00 0 2507 30.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 11,850.00 Objednávka: Text: Pavlíková - osobní účet SF Dodavatel:P27176223 1 HOTEL.CZ, a.s. Žitná 52 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000514 RESTAURACE NA HŘ 2/2012 6,080.00 0 2001 30.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,080.00 Objednávka: Text: Občerstvení - 27.5.2012 Dodavatel:P67585281 RESTAURACE NA HŘIŠTI Kučerova 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000515 INTERGRAM Nezávi 1205007083 7,258.00 0 2409 14.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 7,258.00 Objednávka: Text: Odměna výkonným umělcům a výrobcům Dodavatel:P00537772 INTERGRAM Nezávislá společnost Na Poříčí 27 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000516 Edenred CZ s.r.o 9562-1207 60,720.00 0 2502 29.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 60,720.00 Objednávka: Text: Stravenky TICKET Restaurant 1000 ks á 60,- Kč Dodavatel:P24745391 1 Edenred CZ s.r.o. Na Poříčí 5 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:21.06.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 75 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000517 AQUA - GAS, s.r. 5/6/12 5,000.00 0 2411 02.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD Synkova 4 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:25.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000518 AQUA - GAS, s.r. 4/6/12 79,852.00 0 2411 02.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Synkova 4, byt č. 6 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:25.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000519 Tesař Václav C01/2012 6,000.00 0 2409 15.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,000.00 Objednávka:OB1200000083 Text: Ozvučení farmářských trhů v Brně-Líšni od 8-14 hod Dodavatel:F8312183847 Tesař Václav Jírova 9 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:25.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000520 TSM spol. s r.o. 212613 1,600.00 0 2001 09.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,600.00 Objednávka: Text: Školení - Tetur Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000521 TSM spol. s r.o. 212612 4,800.00 0 2001 09.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,800.00 Objednávka: Text: Školení - Dudová, Kovářová, Pavlíková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000522 Správa majetku L 141 216,624.00 0 2504 06.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 216,624.00 Objednávka: Text: Přefakturace služeb za r. 2011 Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000523 Správa majetku L 142 53,834.00 0 2409 06.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 53,834.00 Objednávka:OB1200000098 Text: Montáž a demontáž el.přípojení stánků na farm.trhy Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:27.06.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 76 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000524 Jakona s.r.o. 22050 4,750.00 0 2507 29.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,750.00 Objednávka: Text: Sedláček - osobní účet SF Dodavatel:P60728078 Jakona s.r.o. Strážek 140 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000525 ATLAS Adria s.r. 374/12 5,390.00 0 2507 09.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,390.00 Objednávka: Text: Axmannová - osobní účet SF Dodavatel:P25587633 ATLAS Adria s.r.o. Lidická 73 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000526 Umlauf, s.r.o. 120110105 8,540.00 0 2405 10.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 8,540.00 Objednávka:OB1200000116 Text: výroba 7 kusů vidimačních razítek Dodavatel:P25324314 Umlauf, s.r.o. Gajdošova 50 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:28.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000527 SaDySta s.r.o. 120100020 4,080.00 0 2710 10.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,080.00 Objednávka:OB1200000111 Text: posouzení důvodu zavlhání zdiva u RD Šimáčkova 107 Dodavatel:P26813017 SaDySta s.r.o. V Zimném dole 334 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:28.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000528 AQUA - GAS, s.r. 8/6/12 79,852.00 0 2411 16.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - J. Faimonové 24, byt. č. 18 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:28.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000529 REMO ELEKTRO BRN 290092 284,500.00 0 2413 12.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 284,500.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce elektroinst.jádra v BD Hochmanova 5 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:28.06.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000530 NAVAP s.r.o. 132012 184,000.00 0 2707 10.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 184,000.00 Objednávka: Text: Stavební práce - oprava schodišť na ul. Strnadova Dodavatel:P25532367 NAVAP s.r.o. Nejedlého 9 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.06.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 77 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000531 Karel Prodělal 4112 56,369.60 0 2601 17.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 56,369.60 Objednávka: Text: Líšeňské noviny 7-8/12 Dodavatel:P42581737 2 Karel Prodělal Bubeníčkova 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000532 OTIS, a.s. 13331615 1,110.00 0 2409 17.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,110.00 Objednávka: Text: Údržba výtahu 06/2012 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000533 PROAXI s.r.o. 2012004 84,276.00 0 2413 18.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 84,276.00 Objednávka: Text: Parkování v Líšni - PD pro územní řízení Dodavatel:P28338464 PROAXI s.r.o. Komenského 9 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000534 FITMONT, s.r.o. 1210220040 10,864.80 0 2408 12.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 10,864.80 Objednávka: Text: Revize EZS, SKP Dodavatel:P44017740 1 FITMONT, s.r.o. Cejl 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000535 Kozlová Stanisla 32124 126,333.48 0 2707 16.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 126,333.48 Objednávka: Text: Údržba komunik.,vys.odpadk.košů,okrs.IV - 06/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000536 Kozlová Stanisla 32126 17,859.60 0 2706 16.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 17,859.60 Objednávka: Text: Likvidace odpadu ze živelných skládek - 06/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000537 Kozlová Stanisla 32125 45,684.30 0 2706 16.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 45,684.30 Objednávka: Text: Komplexní údržba zeleně, okrsek IV. - 06/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.07.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 78 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000538 La - PO fire, s. 2012214 5,233.20 0 2405 22.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,233.20 Objednávka: Text: Služby PO - 07/2012 Dodavatel:P27716295 1 La - PO fire, s.r.o. Školní 293 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:04.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000539 Havlíček Brain T 2012159 2,880.00 0 2405 11.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,880.00 Objednávka:OB1200000121 Text: publikace Rodinné listy Dodavatel:P86580663 Havlíček Brain Team Havlíček K.JUDr Ostrovní 5 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:04.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000540 Berendsen Textil 111210082 1,800.00 0 2405 14.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,800.00 Objednávka: Text: Rohož NYLON Dodavatel:P28265360 Berendsen Textil Servis s.r.o. Hodonínská 21 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:04.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000541 Školní jídelna 120098 30,300.00 0 2502 12.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 30,300.00 Objednávka: Text: Obědy - 06/2012 Dodavatel:P49466887 Školní jídelna Novolíšeňská 10 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:04.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000542 SAKO Brno a.s. 12/25/4182 9,071.35 0 2706 16.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 9,071.35 Objednávka: Text: Pronajatá nádoba na odpad - ul. Novolíšeňská Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000543 SAKO Brno a.s. 12/25/4254 17,383.69 0 2706 16.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 17,383.69 Objednávka: Text: Pronajatá nádoba na odpad - Mariánské údolí Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000544 Bartošová Hana M 10/2012 7,500.00 0 2604 29.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 7,500.00 Objednávka: Text: Hra na varhany v obřadní síni - 06/2012 Dodavatel:P66572801 1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:04.07.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 79 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000545 EURO ONE, s.r.o. 20120036 12,000.00 0 2400 16.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 12,000.00 Objednávka: Text: Poradenská činnost - 07/2012 Dodavatel:P26919656 EURO ONE, s.r.o. Lelekovice 426 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000546 SAKO Brno a.s. 12/25/4593 12,161.60 0 2706 16.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 12,161.60 Objednávka: Text: Pronajatá nádoba na odpad - Mariánské údolí Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000547 JOHNNY SERVIS s. 1112112316 6,480.00 0 2706 30.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,480.00 Objednávka: Text: Pronájem JOHNNY WC a Sanitární technika - M. údolí Dodavatel:P47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o. Tetín 1 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000548 Brněnské vodárny 212179882 10,932.00 0 2409 18.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 10,932.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000549 Reproservis CZ, 1215000897 7,278.00 0 2405 09.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 7,278.00 Objednávka: Text: Malá údržba kopírovacího stroje Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:04.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000550 Trade FIDES, a.s 12411519 4,980.00 0 2413 17.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,980.00 Objednávka:OB1200000099 Text: Napojení rozšířeného EZS na Dělnickém domě Dodavatel:P61974731 Trade FIDES, a.s. Dornych 57 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:04.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000551 Tocháček spol. s 1110240 370,303.00 0 2413 20.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 370,303.00 Objednávka: Text: MŠ Bratří Pelíšků - sanace vlhkosti Dodavatel:P44961367 1 Tocháček spol. s r. o. Slovinská 36 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.07.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 80 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000552 AQUA - GAS, s.r. 1/7/12 82,294.00 0 2411 23.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 82,294.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - J. Faimonové 2, byt č. 1 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000553 PAROUBKOVI, s.r. 201261 93,539.00 0 2707 20.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 93,539.00 Objednávka: Text: Údržba komun., podchodů, zastávek, okrsek III Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000554 PAROUBKOVI, s.r. 60 96,692.00 0 2707 20.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 96,692.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací, podchodů, zastávek, okrsek II Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000555 PAROUBKOVI, s.r. 59 76,795.00 0 2706 20.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 76,795.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek III Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000556 PAROUBKOVI, s.r. 58 102,501.00 0 2706 20.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 102,501.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000557 A.S.A. Služby Ža 1645008279 25,294.00 0 2706 14.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 25,294.00 Objednávka: Text: Vývoz odpadk. košů vč. doplňování sáčků - 06/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000558 A.S.A. Služby Ža 1645008273 19,661.00 0 2706 14.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 19,661.00 Objednávka: Text: Likvidace černých skládek - 06/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.07.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 81 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000559 A.S.A. Služby Ža 1645008266 91,764.00 0 2707 14.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 91,764.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,parkov.,hřišť,vysyp.odp.košů-06/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000560 Brněnské vodárny 212180339 1,595.00 0 2409 15.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,595.00 Objednávka: Text: Stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000561 Brněnské vodárny 212180340 478.00 0 2504 15.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 478.00 Objednávka: Text: Stočné - Ondráčkova 20 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000562 Brněnské vodárny 212180341 3,550.00 0 2504 15.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,550.00 Objednávka: Text: Stočné - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000563 Dvořák comte, a. 212216 60,416.40 0 2707 18.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 60,416.40 Objednávka: Text: Čištění vozovek - 2012 Dodavatel:P25329219 Dvořák comte, a.s. Malá strana 20 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000564 A.S.A. Služby Ža 1645008256 150,450.00 0 2706 14.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 150,450.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně - 06/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000565 LIVEBOX, s.r.o. 5501200636 1,680.00 0 2404 18.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,680.00 Objednávka: Text: Zajištění videopřenosu ZMČ 28.06.2012 Dodavatel:P26233657 LIVEBOX, s.r.o. Soběšická 151 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.07.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 82 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000566 LIVEBOX, s.r.o. 5501200635 3,000.00 0 2404 18.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,000.00 Objednávka: Text: Pronájem media encoder desktop - 06/2012 Dodavatel:P26233657 LIVEBOX, s.r.o. Soběšická 151 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000567 Belcredi Karel M FV120092 58,655.00 0 2409 15.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 58,655.00 Objednávka: Text: nájemné na zámku 7-9/2012 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000568 Belcredi Karel M FV120097 274.74 0 2409 15.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 274.74 Objednávka: Text: Vodné, stočné na zámku - 7-9/2011 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000569 INVIA.CZ, a.s. 1210311533 6,000.00 0 2507 28.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,000.00 Objednávka: Text: Vlková - osobní účet SF Dodavatel:P26702924 INVIA.CZ, a.s. Senovážné náměstí 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000570 Šnaubert Josef 44/2012 15,000.00 0 2706 24.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 15,000.00 Objednávka:OB1200000122 Text: Deratizace veřejného prostranství Dodavatel:P60420910 2 Šnaubert Josef Novoměstská 23 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:09.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000571 Vodafone Czech R 8000143462 19,570.00 0 2408 30.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 19,570.00 Objednávka: Text: Telefony - 06/2012 Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000572 STRABAG ČR a.s. 1290940586 124,331.00 0 2707 01.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 124,331.00 Objednávka: Text: Stavební práce - 06/2012 Dodavatel:P60838744 STRABAG ČR a.s. Tovární 3 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.07.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 83 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000573 Tomáš Pelikán 31222 15,600.00 0 2001 16.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 15,600.00 Objednávka: Text: Logotyp městské části Líšeň Dodavatel:P76212157 Tomáš Pelikán Bellova 361 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000574 Janíček Leoš Ing 120100012 24,420.00 0 2706 18.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 24,420.00 Objednávka:OB1200000123 Text: Odstranění odpadu, černých skládek Dodavatel:P47940786 Janíček Leoš Ing. Tvorba živ. pro Kubelíkova 71 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:11.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000575 CCS Česká spolěč 2575495/56 4,154.79 0 2408 12.06.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,154.79 Objednávka: Text: Pohonné hmoty - 06/2012 Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000576 Kryštof Jiří AGA 2012033 26,660.00 0 2408 14.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 26,660.00 Objednávka: Text: Úklidové práce - 06/2012 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000577 Pension "Sport" 2012078 6,720.00 0 2507 25.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,720.00 Objednávka: Text: Hakl - osobní účet SF Dodavatel:P12986887 Pension "Sport" Gerhard Müller Frýdštejn 75 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000578 NESS Czech s.r.o 12060888 252.00 0 2400 17.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 252.00 Objednávka: Text: Uveřejnění formuláře v elektr. podobě Dodavatel:P45786259 NESS Czech s.r.o. V Parku 2335/20 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000579 Česká pošta, s.p 5206675526 7,946.00 0 2405 20.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 7,946.00 Objednávka: Text: Pošta Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:13.07.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 84 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000580 Trade FIDES, a.s 12411752 1,314.00 0 2408 26.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,314.00 Objednávka: Text: Zajištění provozu zabezp.zařízení LATIS III.Q/2012 Dodavatel:P61974731 Trade FIDES, a.s. Dornych 57 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.07.12 STE Běžná Nevyřízena FD1200000581 SEPES MEDIA, spo 120227 1,250.40 0 2409 25.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,250.40 Objednávka:OB1200000119 Text: Doplnění infosystému Radnice Líšeň Dodavatel:P25340930 SEPES MEDIA, spol. s r.o. Hradilova 3 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:16.07.12 STE Běžná Nevyřízena FD1200000582 Nárožný s.r.o. 220122 16,248.00 0 2707 30.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 16,248.00 Objednávka:OB1200000132 Text: Dodání a montáž venkovních odpadkových košů Dodavatel:P28294301 Nárožný s.r.o. Košinova 103a Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:16.07.12 STE Běžná Nevyřízena FD1200000583 Nárožný s.r.o. 220123 29,311.20 0 2707 30.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 29,311.20 Objednávka:OB1200000130 Text: Dodání 14 ks venkovních plastových odpad. košů Dodavatel:P28294301 Nárožný s.r.o. Košinova 103a Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:16.07.12 STE Běžná Nevyřízena FD1200000584 Centrum Holdings FV-5719/12 11,376.00 0 2404 31.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 11,376.00 Objednávka:OB1200000128 Text: SW ABBYY FineReader 11 - licence, upgrade Dodavatel:P25273663 Centrum Holdings s.r.o., sw.CZ Jankovcova 49 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:18.07.12 STE Běžná Nevyřízena FD1200000585 CLIMACOOL s.r.o. 2012089 4,134.00 0 2409 30.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,134.00 Objednávka:OB1200000135 Text: Oprava klimatizace (serverovna) Dodavatel:P26307243 CLIMACOOL s.r.o. Jílkova 100 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:19.07.12 STE Běžná Nevyřízena FD1200000586 AQUA - GAS, s.r. 2/7/12 79,852.00 0 2411 30.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce byt. jader - Molákova 13, byt č.2 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.07.12 STE Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 85 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000587 KOMFORT, a.s. 2120359 197,044.00 0 2411 01.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 197,044.00 Objednávka: Text: Dodávka a montáž žaluzií - ZŠ Masarova Dodavatel:P25524241 KOMFORT, a.s. Křenová 72 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.07.12 STE Běžná Nevyřízena FD1200000588 Magistrát města 123200035 1,206.00 0 2001 31.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,206.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P44992785 46 Magistrát města Brna OVV Malinovského nám. 3 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.07.12 STE Běžná Nevyřízena FD1200000589 E&S Software s.r 20120589 23,912.00 0 2404 03.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 23,912.00 Objednávka:OB1200000134 Text: Prodloužení licence k produktu IceWarp Mail server Dodavatel:P27174891 E&S Software s.r.o. Mánesova 10 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:23.07.12 STE Běžná Nevyřízena FD1200000590 Belcredi Karel M FV120105 181.26 0 2409 31.07.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 181.26 Objednávka: Text: Služby spojené s pronájmem na zámku za 4-6/2012 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.07.12 STE Běžná Nevyřízena FD1200000591 DMG obch. a stav 20120196 13,828.00 0 2706 08.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 13,828.00 Objednávka:OB1200000110 Text: Úprava plochy veř.zeleně u domu Jos.Faimonové 13 Dodavatel:P26947501 DMG obch. a stavební s.r.o. Josefy Faimonové 1a Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:24.07.12 STE Běžná Nevyřízena FD1200000592 AZ KORT s.r.o. 12000866 571.00 0 2405 03.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 571.00 Objednávka: Text: "Matrika v praxi" Dodavatel:P25499718 AZ KORT s.r.o. tř.Dr. M. Horákové 6 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:24.07.12 STE Běžná Nevyřízena FD1200000593 FITMONT, s.r.o. 1210220044 1,800.00 0 2408 07.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,800.00 Objednávka:OB1200000124 Text: Výměna akumulátoru paměti RAM v systému EZS Dodavatel:P44017740 1 FITMONT, s.r.o. Cejl 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.07.12 STE Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 86 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000594 Jaroslav Šťavíče 21240 80,613.00 0 2706 09.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 80,613.00 Objednávka: Text: Oprava zatrubnění Líšeňského potoka Dodavatel:P47379022 1 Jaroslav Šťavíček - INTERRA Svážná 29 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000595 Jaroslav Šťavíče 21241 19,310.00 0 2706 09.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 19,310.00 Objednávka:OB1200000129 Text: Zatrubnění Líšeňského potoka (Šimáčkova-Podhorní) Dodavatel:P47379022 Jaroslav Šťavíček - INTERRA Svážná 29 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:30.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000596 Reproservis CZ, 1215001029 4,200.00 0 2405 09.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,200.00 Objednávka: Text: DRUM UNIT NASHUATEC MPC Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:31.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000597 Ing. Vítězslav Ž 2012072611 5,988.00 0 2706 09.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,988.00 Objednávka:OB1200000120 Text: Stavební autorský dozor zabezpečovacích prací Dodavatel:P15184862 Ing. Vítězslav Židek Uzbecká 26 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:31.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000598 EDU agency s.r.o 2012/2/265 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.07.12 BLU Běžná Nulová
0.00 0 2001 07.06.12 N 0 0.00 Objednávka: Pekařská 8
FD1200000599 Karel Prodělal 4712 379.00 0 2001 20.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 379.00 Objednávka: Text: Kniha: Alena Kennedy: Trvalé bydliště Klondike Dodavatel:P42581737 2 Karel Prodělal Bubeníčkova 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.07.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000600 Školní jídelna 120117 18,780.00 0 2502 09.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 18,780.00 Objednávka: Text: Obědy - 07/2012 Dodavatel:P49466887 Školní jídelna Novolíšeňská 10 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:31.07.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 87 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000601 Kozlová Stanisla 32141 126,333.48 0 2707 14.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 126,333.48 Objednávka: Text: Údržba komun.,vysyp.odpadk.košů,okrs.IV. - 07/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000602 Kozlová Stanisla 32142 45,684.30 0 2706 14.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 45,684.30 Objednávka: Text: Komplexní údržba zeleně, okrsek IV. - 07/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000603 Kozlová Stanisla 32145 10,368.00 0 2706 14.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 10,368.00 Objednávka: Text: Likvidace odpadu ze živelných skládek - 07/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000604 Kozlová Ing. Sta 32146 8,654.40 0 2706 14.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 8,654.40 Objednávka:OB1200000137 Text: Odstranění stařiny, odvoz, likvidace ul.Ondráčkova Dodavatel:P62079051 3 Kozlová Ing. Stanislava Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:01.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000605 Kryštof Jiří AGA 2012038 26,660.00 0 2408 14.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 26,660.00 Objednávka: Text: Úklidové práce - 07/2012 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000606 ROSANA, s.r.o. 12026305 1,506.00 0 2409 15.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,506.00 Objednávka: Text: Rosana přírodní pramenitá voda Dodavatel:P25081152 ROSANA, s.r.o. Na Pankráci 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000607 DEKPROJEKT s.r.o 9411201146 35,544.00 0 2411 14.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 35,544.00 Objednávka:OB1200000114 Text: MŠ Puchýřova - posouzení střechy Dodavatel:P27642411 DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10 Účel: 9 2411 Investiční technik Vystaveno:02.08.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 88 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000608 EURO ONE, s.r.o. 20120042 12,000.00 0 2400 15.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 12,000.00 Objednávka: Text: Poradenská činnost Dodavatel:P26919656 EURO ONE, s.r.o. Lelekovice 426 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000609 Brněnské vodárny 212192270 3,668.00 0 2504 15.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,668.00 Objednávka: Text: Stočné - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000610 Brněnské vodárny 212192269 494.00 0 2504 15.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 494.00 Objednávka: Text: Stočné - Ondráčkova 20 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000611 Brněnské vodárny 212192268 1,648.00 0 2409 15.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,648.00 Objednávka: Text: Stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000612 Redek Jaroslav 12072 1,440.00 0 2409 16.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,440.00 Objednávka: Text: Sanitace Dodavatel:P62187678 1 Redek Jaroslav Na Výpustě 190 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000613 OTIS, a.s. 13336697 1,110.00 0 2409 17.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,110.00 Objednávka: Text: Oprava výtahu - 07/2012 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000614 ReichMont s.r.o. 1230000003 98,216.00 0 2413 13.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 98,216.00 Objednávka: Text: ZŠ Novolíšeňská - stavební práce Dodavatel:P29266661 ReichMont s.r.o. Mokrá 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.08.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 89 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000615 Berendsen Textil 111211695 1,800.00 0 2405 14.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,800.00 Objednávka: Text: Rohož Nylon - 07/2012 Dodavatel:P28265360 Berendsen Textil Servis s.r.o. Hodonínská 21 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:02.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000616 JOHNNY SERVIS s. 1112115836 10,044.00 0 2706 30.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 10,044.00 Objednávka: Text: JOHNNY WC a Sanitární technika Dodavatel:P47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o. Tetín 1 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000617 Brněnské vodárny 212195764 9,968.00 0 2409 17.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 9,968.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000618 NAVAP s.r.o. 182012 23,950.00 0 2707 16.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 23,950.00 Objednávka:OB1200000126 Text: oprava dláždění schodišťových stupňů na schodišti Dodavatel:P25532367 NAVAP s.r.o. Nejedlého 9 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:06.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000619 Česká pošta, s.p 5233912532 2,400.00 0 2404 16.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,400.00 Objednávka: Text: Komerční serverový certifikát - org. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000620 A.S.A. Služby Ža 1645008316 150,450.00 0 2706 14.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 150,450.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně - 07/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000621 A.S.A. Služby Ža 1645008324 25,294.00 0 2706 14.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 25,294.00 Objednávka: Text: Svoz odpadkových košů - 07/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.08.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 90 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000622 A.S.A. Služby Ža 1645008329 18,853.00 0 2706 14.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 18,853.00 Objednávka: Text: Černé skládky - 07/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000623 A.S.A. Služby Ža 1645008355 91,764.00 0 2707 14.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 91,764.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací, parkovišť, hřišť - 07/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000624 La - PO fire, s. 2012244 5,139.60 0 2405 26.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,139.60 Objednávka: Text: Služby PO - 08/2012 Dodavatel:P27716295 1 La - PO fire, s.r.o. Školní 293 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:07.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000625 PAROUBKOVI, s.r. 65 76,795.00 0 2706 20.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 76,795.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek III. Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000626 PAROUBKOVI, s.r. 66 96,692.00 0 2707 20.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 96,692.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací, podchodů, zastávek, okrsek II. Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000627 PAROUBKOVI, s.r. 201267 93,539.00 0 2707 20.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 93,539.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací, podchodů, zastávek, okrsek III. Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000628 PAROUBKOVI, s.r. 64 102,501.00 0 2706 20.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 102,501.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II. Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.08.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 91 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000629 ZNAKOM s.r.o. 12130040 9,890.00 0 2707 20.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 9,890.00 Objednávka:OB1200000090 Text: Oprava vodorovného značení parkoviště na ul.Jírova Dodavatel:P26264641 ZNAKOM s.r.o. Zengrova 4 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:07.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000630 NESS Czech s.r.o 12070066 504.00 0 2400 16.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 504.00 Objednávka: Text: Uveřejnění formuláře v elektronické podobě Dodavatel:P45786259 NESS Czech s.r.o. V Parku 2335/20 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000631 Edenred CZ s.r.o 17207-1206 11,961.90 0 2502 17.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 11,961.90 Objednávka: Text: Stravenky TICKET Restaurant 197 ks á 60,- Kč Dodavatel:P24745391 1 Edenred CZ s.r.o. Na Poříčí 5 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:08.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000632 Vodafone Czech R 8000152835 18,205.00 0 2408 30.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 18,205.00 Objednávka: Text: Telefony - 07/2012 Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000633 Marta Nagyová 20120006 25,000.00 0 2413 20.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 25,000.00 Objednávka:OB1200000118 Text: Zaměření a zakreslení stávajícího stavu budovy zš Dodavatel:P87638711 Marta Nagyová Podolí 376 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:08.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000634 STRABAG ČR a.s. 1290940612 8,034.00 0 2707 30.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 8,034.00 Objednávka: Text: Stavební práce Dodavatel:P60838744 STRABAG ČR a.s. Tovární 3 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000635 AQUA - GAS, s.r. 2/8/12 79,852.00 0 2411 27.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Puchýřova 5, byt č. 7 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.08.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 92 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000636 AQUA - GAS, s.r. 4/7/12 5,000.00 0 2411 20.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD Puchýřova 1 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000637 AQUA - GAS, s.r. 5/7/12 79,852.00 0 2411 20.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - J. Faimonové 23, byt č. 5 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000638 AQUA - GAS, s.r. 7/7/12 5,000.00 0 2411 20.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD J. Faimonové 23 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000639 AQUA - GAS, s.r. 3/8/12 79,852.00 0 2411 27.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Houbalova 5, byt č. 6 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000640 AQUA - GAS, s.r. 8/7/12 79,852.00 0 2411 20.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Masarova 5, byt č. 29 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000641 AQUA - GAS, s.r. 6/7/12 82,294.00 0 2411 20.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 82,294.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Puchýřova 1, byt č. 12 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000642 CCS Česká spolěč 2629096/56 2,620.01 0 2408 10.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,620.01 Objednávka: Text: Pohonné hmoty - 07/2012 Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.08.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 93 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000643 Bartošová Hana M 15/2012 4,800.00 0 2604 03.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,800.00 Objednávka: Text: Hra na varhany v obřadní síni - 07/2012 Dodavatel:P66572801 1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000644 Kryštof Jiří AGA 2012039 32,750.00 0 2409 22.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 32,750.00 Objednávka:OB1200000136 Text: Úklidové práce v obřadní síni Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:10.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000645 LIVEBOX, s.r.o. 5501200756 3,000.00 0 2404 23.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,000.00 Objednávka: Text: Pronájem media encoder desktop Dodavatel:P26233657 LIVEBOX, s.r.o. Soběšická 151 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000646 Micos software s 2012325 15,980.50 0 2404 16.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 15,980.50 Objednávka:OB1200000138 Text: nakup sw pro spravu IT technologii - SpravceIT Dodavatel:P25900749 Micos software s.r.o Daliborova 426 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:13.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000647 Česká pošta, s.p 5206683992 6,356.00 0 2405 20.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,356.00 Objednávka: Text: Pošta Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:13.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000648 Česká pošta, s.p 5233921458 396.00 0 2404 24.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 396.00 Objednávka: Text: Kvalifikovaný osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000650 ReichMont s.r.o. 1230000004 238,994.00 0 2413 20.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 238,994.00 Objednávka: Text: Stavební práce - ZŠ Novolíšeňská Dodavatel:P29266661 ReichMont s.r.o. Mokrá 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.08.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 94 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000651 Alza.cz a.s. 2121114443 7,867.00 0 2405 28.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 7,867.00 Objednávka:OB1200000151 Text: tablet Acer Iconia Tab A101 3G 8GB modrý Dodavatel:P27082440 Alza.cz a.s. Jateční 33a Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:16.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000652 Ľubomír Mizera FV12100005 720.00 0 2604 04.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 720.00 Objednávka:OB1200000145 Text: Kytičky na vítání občánků na den 18.08.2012 Dodavatel:P46944907 Ľubomír Mizera Valtická 8 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:20.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000653 Belcredi Karel M 120124 5,777.86 0 2409 29.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,777.86 Objednávka: Text: Služby spojené s pronájmem na zámku - 4-6/2012 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000654 Reproservis CZ, 1215001114 10,068.00 0 2405 29.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 10,068.00 Objednávka: Text: Malá údržba kopírovacího stroje Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:22.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000655 1. VZPPP s.r.o. 201251143 1,500.00 0 2001 19.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,500.00 Objednávka: Text: Školení - Černá,Mgr. Bc. Dodavatel:P29193290 1. VZPPP s.r.o. Čápkova 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000656 Radek Jurčík JUD 201271049 5,400.00 0 2400 06.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,400.00 Objednávka: Text: Posouzení veřejné zakázky malého rozsahu Dodavatel:P71472304 1 Radek Jurčík JUDr. Ing. Ph.D. Čápkova 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000657 SK LÍŠEŇ 212012 7,000.00 0 2001 27.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 7,000.00 Objednávka: Text: Prezentace městské části Brno-Líšeň -18.-19.8.2012 Dodavatel:P13691732 1 SK LÍŠEŇ Kučerova 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.08.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 95 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000658 WELLCO Brno s.r. 12050108 554,760.00 0 2411 10.09.11 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 554,760.00 Objednávka: Text: Trnkova 81 - výměna otvorových výplní Dodavatel:P25337009 WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000659 AQUA - GAS, s.r. 7/8/12 5,000.00 0 2411 31.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD Popelákova 6 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000660 AQUA - GAS, s.r. 8/8/12 79,852.00 0 2411 31.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Horníkova 24, byt č. 13 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000661 AQUA - GAS, s.r. 9/8/12 82,294.00 0 2411 31.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 82,294.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Puchýřova 9, byt č. 6 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000662 AQUA - GAS, s.r. 10/8/12 74,414.00 0 2411 31.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 74,414.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Popelákova 6, byt č. 12 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000663 Ing. Jindřich Šm 64/1235/12 1,800.00 0 2413 12.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,800.00 Objednávka:OB1200000156 Text: Ocenění a znalecké posouzení dřevin na ul.Molákova Dodavatel:P74418203 Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:23.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000664 ReichMont s.r.o. 1230000005 218,574.00 0 2413 27.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 218,574.00 Objednávka: Text: Stavební práce - ZŠ Novolíšeňská Dodavatel:P29266661 ReichMont s.r.o. Mokrá 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:24.08.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 96 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000665 Kozlová Stanisla 32157 1,723.68 0 2702 06.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,723.68 Objednávka:OB1200000127 Text: Posečení částí p.č. 4575 a 4576/1 v k.ú. Líšeň Dodavatel:P62079051 3 Kozlová Stanislava,Ing. Kučerova 10 Účel: 9 2702 Zemědělství, pozemky Vystaveno:24.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000666 JP ENERGO, s.r.o 130100011 111,242.34 0 2413 05.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 111,242.34 Objednávka: Text: Osazení pohybových čidel na regulaci osvětlení Dodavatel:P28616448 JP ENERGO, s.r.o. Komenského 17 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000667 Belcredi Karel M 120131 199,068.00 0 2409 29.08.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 199,068.00 Objednávka: Text: Služby spojené s pronájmem na zámku- 6/2011-6/2012 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000668 Prodělal Karel 4912 3,342.50 0 2001 11.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,342.50 Objednávka: Text: Brožura "Líšeňské hody" Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000669 Bartošová Hana M 16/2012 4,500.00 0 2604 27.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,500.00 Objednávka: Text: Hra na varhany v obřadní síni - 08/2012 Dodavatel:P66572801 1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:29.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000670 AQUA - GAS, s.r. 13/8/12 5,000.00 0 2411 13.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD J. Faimonové 1 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000671 AQUA - GAS, s.r. 12/8/12 79,852.00 0 2411 13.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: Výměny byt. jader" - Molákova 19, byt č. 13 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.08.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 97 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000672 AQUA - GAS, s.r. 11/8/12 82,294.00 0 2411 13.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 82,294.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - J. Faimonové 1, byt č. 31 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000673 Nábytek-Bobík s. 120100169 195,129.00 0 2413 12.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 195,129.00 Objednávka: Text: Dovybavení prostor MŠ-drobný hmotný dlouhod.majet. Dodavatel:P29185165 Nábytek-Bobík s.r.o. Boršická 597 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000674 Nábytek-Bobík s. 120100170 36,270.00 0 2413 12.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 36,270.00 Objednávka: Text: Dovybavení prostor MŠ-drobný hmotný dlouhod.majet. Dodavatel:P29185165 Nábytek-Bobík s.r.o. Boršická 597 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000675 BIZON-STANY Berá 69.2012 14,711.00 0 2405 14.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 14,711.00 Objednávka:OB1200000149 Text: stánek prodejní Dodavatel:P86818805 BIZON-STANY Beránek Roman U nadjezdu 3 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:31.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000676 PAROUBKOVI, s.r. 71 76,795.00 0 2706 15.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 76,795.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek III. Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000677 PAROUBKOVI, s.r. 72 96,692.00 0 2707 15.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 96,692.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací,podchodů,zastávek, okrsek II. Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000678 PAROUBKOVI, s.r. 201273 93,539.00 0 2707 15.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 93,539.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací,podchodů,zastávek,okrsek III. Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.08.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 98 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000679 PAROUBKOVI, s.r. 70 102,501.00 0 2706 15.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 102,501.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II. Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.08.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000680 Acha obec účtuje 3667 720.00 0 2405 12.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 720.00 Objednávka: Text: Registrace na stránkách www.obecuctuje.cz -09/2013 Dodavatel:P27493091 Acha obec účtuje s.r.o. U Chaloupek 14 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:03.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000681 REMO ELEKTRO BRN 290141 284,500.00 0 2413 20.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 284,500.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce elektroinst.jádra v BD Hochmanova 15 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000682 REMO ELEKTRO BRN 290142 284,500.00 0 2413 20.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 284,500.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce elektroinst. jádra v BD Hochmanova 17 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000683 REMO ELEKTRO BRN 290143 284,500.00 0 2413 20.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 284,500.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce elektroinst.jádra v BD Hochmanova 19 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000684 REMO ELEKTRO BRN 290144 284,500.00 0 2413 20.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 284,500.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce elektroinst. jádra v BD Hochmanova 21 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000685 Ing.Leo Odstrčil FA0001 18,000.00 0 2411 13.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 18,000.00 Objednávka:OB1200000142 Text: Výkon technického dozoru investora Dodavatel:P16307488 Ing.Leo Odstrčilík Vrázova 15 Účel: 9 2411 Investiční technik Vystaveno:04.09.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 99 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000686 Prodělal Karel 5012 48,419.30 0 2601 14.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 48,419.30 Objednávka: Text: Líšeňské noviny 9/12 Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000687 GAPA MB, s.r.o. 1586/12N 13,839.00 0 2409 18.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 13,839.00 Objednávka:OB1200000140 Text: Dodávku a montáž rohože OPENWEL před Radnicí Líšeň Dodavatel:P40767795 GAPA MB, s.r.o. Svatovítská 217 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:04.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000688 OTIS, a.s. 13338057 1,110.00 0 2409 17.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,110.00 Objednávka: Text: Údržba výtahu - 08/2012 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000689 Kryštof Jiří AGA 2012045 26,660.00 0 2408 14.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 26,660.00 Objednávka: Text: Úklidové práce - 08/2012 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000690 Brněnské vodárny 212206033 8,167.00 0 2409 19.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 8,167.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000691 Kozlová Stanisla 32165 45,684.30 0 2706 14.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 45,684.30 Objednávka: Text: Komplexní údržba zeleně, okrsek IV. - 08/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000692 Kozlová Stanisla 32164 126,333.48 0 2707 14.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 126,333.48 Objednávka: Text: Údržba komunikací, okrsek IV. - 08/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.09.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 100 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000693 Kozlová Stanisla 32163 21,638.40 0 2706 14.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 21,638.40 Objednávka: Text: Likvidace odpadu ze živelných skládek - 08/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000694 Kozlová Stanisla 32167 5,954.40 0 2706 14.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,954.40 Objednávka:OB1200000160 Text: Kácení stromu na ul. J. Faimonové Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000695 DATASCAN, s.r.o. S120196 960.00 0 2404 21.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 960.00 Objednávka:OB1200000170 Text: oprava tiskárny Dodavatel:P47906839 DATASCAN, s.r.o. Durďákova 5 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:04.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000696 Soural computer, FV-448/201 28,500.00 0 2404 18.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 28,500.00 Objednávka:OB1200000175 Text: notebook Lenovo ThinkPad X230 2320-2QG (starosta) Dodavatel:P26926202 1 Soural computer, s.r.o. Jírova 10 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:04.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000697 Boušek Petr Hote FVR47/12 4,949.00 0 2507 18.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,949.00 Objednávka: Text: Škubal - osobní účet SF Dodavatel:P61375179 Boušek Petr Hotel Rosa Řetenice Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000698 ALMASANY, s.r.o. 2667995 5,500.00 0 2507 12.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,500.00 Objednávka: Text: Zoufalá - osobní účet SF Dodavatel:P26955946 6 ALMASANY, s.r.o. Velešovice 41 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000699 Brněnské vodárny 212203932 1,648.00 0 2409 15.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,648.00 Objednávka: Text: Stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.09.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 101 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000700 Brněnské vodárny 212203933 494.00 0 2504 15.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 494.00 Objednávka: Text: Stočné - Ondráčkova 20 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000701 Brněnské vodárny 212203934 3,668.00 0 2504 15.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,668.00 Objednávka: Text: Stočné - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000702 TSM spol. s r.o. 212702 1,600.00 0 2001 17.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,600.00 Objednávka: Text: Školení - Dudová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000703 TSM spol. s r.o. 212703 1,550.00 0 2001 17.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,550.00 Objednávka: Text: Školení - Mikuláková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000704 JOHNNY SERVIS s. 1112119318 10,044.00 0 2706 30.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 10,044.00 Objednávka: Text: JOHNNY WC a Sanitární technika Dodavatel:P47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o. Tetín 1 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000705 Berendsen Textil 111213279 1,800.00 0 2405 17.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,800.00 Objednávka: Text: ROHOŽ NYLON Dodavatel:P28265360 Berendsen Textil Servis s.r.o. Hodonínská 21 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:05.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000706 La - PO fire, s. 2012272 5,139.60 0 2405 24.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,139.60 Objednávka: Text: Služby PO - září 2012 Dodavatel:P27716295 1 La - PO fire, s.r.o. Školní 293 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:05.09.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 102 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000707 Expometal, s.r.o 2012610233 2,496.00 0 2001 17.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,496.00 Objednávka: Text: Zapůjčení prodejních stánků včetně montáže Dodavatel:P26242257 Expometal, s.r.o. Výstaviště 1 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000708 A.S.A. Služby Ža 1645008376 150,450.00 0 2706 14.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 150,450.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně - 08/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000709 A.S.A. Služby Ža 1645008381 18,340.00 0 2706 14.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 18,340.00 Objednávka: Text: Likvidace černých skládek - 08/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000710 A.S.A. Služby Ža 1645008387 25,294.00 0 2706 14.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 25,294.00 Objednávka: Text: Svoz odpadkových košů - 08/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000711 A.S.A. Služby Ža 1645008393 91,764.00 0 2707 14.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 91,764.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací,parkovišť,hřišť - 08/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000712 ZNAKOM s.r.o. 12130255 6,494.00 0 2707 11.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,494.00 Objednávka:OB1200000125 Text: dodání a montáž 2 ks svislého dopravního značení Dodavatel:P26264641 ZNAKOM s.r.o. Zengrova 4 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:05.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000713 Dvořák comte, a. 212244 60,416.40 0 2707 17.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 60,416.40 Objednávka: Text: Čištění vozovek Dodavatel:P25329219 Dvořák comte, a.s. Malá strana 20 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.09.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 103 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000714 CCS Česká spolěč 2679858/56 3,243.10 0 2408 17.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,243.10 Objednávka: Text: Pohonné hmoty - 08/2012 Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000715 Vltava -LabePres 1202021099 1,680.00 0 2001 14.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,680.00 Objednávka:OB1200000165 Text: zveřejnění inzerátu na volné pracovní místo Dodavatel:P61860981 Vltava -LabePress. a.s. Milady Horákové 9 Účel: 9 2001 Sekretariát Vystaveno:07.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000716 Belcredi Karel M FV120147 58,655.00 0 2409 15.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 58,655.00 Objednávka: Text: Nájemné za 10-12/2012 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000717 NESS Czech s.r.o 12080276 252.00 0 2400 18.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 252.00 Objednávka: Text: Uveřejnění formuláře v elektron. podobě Dodavatel:P45786259 NESS Czech s.r.o. V Parku 2335/20 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000718 NESS Czech s.r.o 12080441 252.00 0 2400 18.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 252.00 Objednávka: Text: Uveřejnění formuláře v elektron. podobě Dodavatel:P45786259 NESS Czech s.r.o. V Parku 2335/20 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000719 LIVEBOX, s.r.o. 5501200861 3,000.00 0 2404 19.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,000.00 Objednávka: Text: Pronájem media encoder desktop Dodavatel:P26233657 LIVEBOX, s.r.o. Soběšická 151 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000720 Kozlová Stanisla 32175 6,528.00 0 2707 20.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,528.00 Objednávka:OB1200000173 Text: Objednáváme u Vás 2x týdně vysypávání 5 ks odp.k. Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:07.09.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 104 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000721 Kozlová Stanisla 32176 6,912.00 0 2707 20.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,912.00 Objednávka:OB1200000172 Text: Objednáváme u Vás strojní úklid zpevněných ploch Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:07.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000722 Kozlová Stanisla 32177 1,422.48 0 2707 20.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,422.48 Objednávka:OB1200000174 Text: objednáváme u Vás opravu řetězového zábradlí o BD Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:07.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000723 Straka Lubomír F 12/1/00454 15,120.00 0 2707 17.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 15,120.00 Objednávka:OB1200000133 Text: Dodání a montáž kovových nájezdů pro kočárky Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:07.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000724 Straka Lubomír F 12/1/00455 22,400.00 0 2707 17.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 22,400.00 Objednávka:OB1200000146 Text: Dodání a montáž poškozených dřevěných 2m plot.polí Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:07.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000725 Straka Lubomír F 12/1/00456 16,200.00 0 2707 17.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 16,200.00 Objednávka:OB1200000115 Text: Oprava celkem 6 ks laviček z toho 4ks za ul.Zikova Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:07.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000726 Straka Lubomír F 12/1/00457 8,100.00 0 2707 17.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 8,100.00 Objednávka:OB1200000091 Text: Oprava 3ks laviček za ul.Zikova-výměna poškoz.latí Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:07.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000727 Straka Lubomír F 12/1/00458 13,824.00 0 2707 17.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 13,824.00 Objednávka:OB1200000147 Text: Dodání a montáž 24 m dřevěných kůlů za poškozené Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:07.09.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 105 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000728 Straka Lubomír F 12/1/00459 5,400.00 0 2707 18.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,400.00 Objednávka:OB1200000131 Text: Demontáž a zpětná montáž hracích dětských prvků Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:07.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000729 FITMONT, s.r.o. 1210220049 408.00 0 2408 20.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 408.00 Objednávka: Text: Odmazání karty ze systému otevírání dveří Dodavatel:P44017740 1 FITMONT, s.r.o. Cejl 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000730 Vzdělávací centr 1012947003 1,490.00 0 2001 10.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,490.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P26187639 1 Vzdělávací centrum pro veř. správu Vítkova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000731 NOVEKO 96 spol. FV1100601 1,700.00 0 2001 24.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,700.00 Objednávka: Text: Školení - Vlčková, Mikšátková Dodavatel:P63485214 1 NOVEKO 96 spol. s r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000732 Národní centrum 20110982 1,650.00 0 2001 23.07.11 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,650.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P29182646 2 Národní centrum regionů, s.r.o. Panská 13 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000733 Reakce s.r.o. fv1200577 3,960.00 0 2001 25.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,960.00 Objednávka:OB1200000166 Text: Láhev s heliem + ventil - balonky otevření hřiště Dodavatel:P26882931 Reakce s.r.o. Ke Klínku 1313 Účel: 9 2001 Sekretariát Vystaveno:12.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000734 Kozlová Ing. Sta 32178 3,552.00 0 2706 25.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,552.00 Objednávka:OB1200000176 Text: Pokos a odstranění stařiny na ul. Bačovského Dodavatel:P62079051 3 Kozlová Ing. Stanislava Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:12.09.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 106 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000735 AQUA - GAS, s.r. 1/9/12 79,852.00 0 2411 24.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Molákova 15, byt č. 15 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000736 ReichMont s.r.o. 1230000006 1,018,940.00 0 2413 21.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,018,940.00 Objednávka: Text: Vybavení šaten - ZŠ Novolíšeňská Dodavatel:P29266661 ReichMont s.r.o. Mokrá 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.09.12 MIKS Běžná Nevyřízena FD1200000737 Vodafone Czech R 8000157085 20,272.75 0 2408 30.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 20,272.75 Objednávka: Text: telefony 08/2012 Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:17.09.12 STE Běžná Nevyřízena FD1200000738 Věra Filková 32/2012 4,750.00 0 2001 26.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,750.00 Objednávka:OB1200000158 Text: Překlad resumé do angl.jazyka a revize rod.mluvčím Dodavatel:P70428662 Věra Filková Uprkova 5 Účel: 9 2001 Sekretariát Vystaveno:17.09.12 STE Běžná Nevyřízena FD1200000739 ZNAKOM s.r.o. 12130293 4,932.00 0 2707 19.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,932.00 Objednávka:OB1200000152 Text: Zapůjčení a montáž přechodného dopravního značení Dodavatel:P26264641 ZNAKOM s.r.o. Zengrova 4 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:17.09.12 STE Běžná Nevyřízena FD1200000740 Správa majetku L 247 96,000.00 0 2409 27.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 96,000.00 Objednávka:OB1200000150 Text: Vybudování přípojek elektřiny pro farmářské trhy Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:18.09.12 STE Běžná Nevyřízena FD1200000741 Kozlová Stanisla 32180 7,354.80 0 2706 27.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 7,354.80 Objednávka:OB1200000180 Text: Úprava ploch při ul. Letecká 3274/1 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:18.09.12 STE Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 107 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000742 JOHNNY SERVIS s. 1112121470 9,600.00 0 2706 26.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 9,600.00 Objednávka: Text: Johnny WC a sanitární technika Dodavatel:P47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o. Tetín 1 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.09.12 STE Běžná Nevyřízena FD1200000743 Česká pošta, s.p 5206691736 8,011.00 0 2405 21.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 8,011.00 Objednávka: Text: Poštovné 08/2012 Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:18.09.12 STE Běžná Nevyřízena FD1200000744 Janíček Leoš Ing 120100018 24,840.00 0 2706 28.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 24,840.00 Objednávka:OB1200000181 Text: Vyčištění koryta Mariánského a Líšeňského potoka Dodavatel:P47940786 Janíček Leoš Ing. Kubelíkova 71 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:18.09.12 STE Běžná Nevyřízena FD1200000745 Lázně Teplice na 45121234 6,720.00 0 2507 25.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,720.00 Objednávka:OB1200000155 Text: Gajdová - osobní účet SF Dodavatel:P45192570 Lázně Teplice nad Bečvou a.s. Teplice nad Bečvou 63 Účel: 9 2507 Personalista Vystaveno:18.09.12 STE Běžná Nevyřízena FD1200000746 Líšeň o.s. FV12018 15,000.00 0 2001 03.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 15,000.00 Objednávka: Text: Uvedení inscenace Paramisa - Líšeňské hody Dodavatel:P69649197 1 Líšeň o.s. Obecká 13 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.09.12 STE Běžná Nevyřízena FD1200000747 KOVO výrob. druž 3104120085 17,550.00 0 2503 02.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 17,550.00 Objednávka:OB1200000113 Text: Hliníkové psí známky ražené 650 ks Dodavatel:P00030325 1 KOVO výrob. družstvo Francouzská 26 Účel: 9 2503 Poplatek ze psů Vystaveno:18.09.12 STE Běžná Nevyřízena FD1200000748 Ing. Hana Maršál 242011 25,860.00 0 2411 30.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 25,860.00 Objednávka:OB1200000178 Text: Zahrada pro MŠ Poláčkova - zpracování JPD Dodavatel:P68107005 Ing. Hana Maršálková Trnkova 118 Účel: 9 2411 Investiční technik Vystaveno:20.09.12 STE Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 108 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000749 Reproservis CZ, 1215001278 7,680.00 0 2405 02.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 7,680.00 Objednávka: Text: Tonery Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:21.09.12 STE Běžná Nevyřízena FD1200000750 Český úřad zeměm 1202015034 2,150.00 0 2404 04.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,150.00 Objednávka: Text: Dálkový přístup (CZECH POINT) Dodavatel:P00025712 Český úřad zeměměř. a katastrální Pod sídlištěm 9/1800 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.09.12 STE Běžná Nevyřízena FD1200000751 ARKA SG. s.r.o. 24/2012/75 19,061.00 0 2405 12.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 19,061.00 Objednávka: Text: Kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:21.09.12 STE Běžná Nevyřízena FD1200000752 AQUA - GAS, s.r. 4/9/12 79,852.00 0 2411 01.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Masarova 5, byt č.19 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.09.12 STE Běžná Nevyřízena FD1200000753 AQUA - GAS, s.r. 5/9/12 79,852.00 0 2411 01.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader"-Jos.Faimonové 24,byt č.6 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.09.12 STE Běžná Nevyřízena FD1200000754 AQUA - GAS, s.r. 6/9/12 79,852.00 0 2411 01.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Horníkova 16, byt č.6 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.09.12 STE Běžná Nevyřízena FD1200000755 AQUA - GAS, s.r. 7/9/12 79,852.00 0 2411 01.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - J.Faimonové 21, byt č.14 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.09.12 STE Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 109 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000756 Karel Prodělal 5512 4,464.00 0 2405 04.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,464.00 Objednávka:OB1200000179 Text: "Přání jubilantům-80" (200 ks) Dodavatel:P42581737 2 Karel Prodělal Bubeníčkova 30 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:21.09.12 STE Běžná Nevyřízena FD1200000757 Hřiště, s.r.o. 158/2012 1,716,830.00 0 2707 21.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,716,830.00 Objednávka: Text: Realizace dětského hřiště na ul. Bednaříkova Dodavatel:P28354303 Hřiště, s.r.o. Příkop 6 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:24.09.12 STE Běžná Nevyřízena FD1200000758 1. VZPPP s.r.o. 2012511431 0.00 0 2001 20.09.12 N 0 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - vyúčtování zálohy Dodavatel:P29193290 1. VZPPP s.r.o. Čápkova 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:24.09.12 STE Běžná Nulová FD1200000759 SOVA SYSTEMS Č.R 12030624 2,100.00 0 2001 30.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,100.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P25529498 SOVA SYSTEMS Č.R., s.r.o. Křenová 52 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:24.09.12 STE Běžná Nevyřízena FD1200000760 INVIA.CZ, a.s. 1210312545 6,000.00 0 2507 28.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,000.00 Objednávka: Text: Jochová - osobní účet SF Dodavatel:P26702924 INVIA.CZ, a.s. Senovážné náměstí 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:24.09.12 STE Běžná Nevyřízena FD1200000761 Ing. Luděk Simon F120400123 25,000.00 0 2707 27.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 25,000.00 Objednávka:OB1200000154 Text: Provedení roční kontroly 9ks sportovních hřišť Dodavatel:P63377586 Ing. Luděk Simonides Bzenecká 13 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:27.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000762 Ing. Luděk Simon F120400122 25,000.00 0 2707 27.09.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 25,000.00 Objednávka:OB1200000153 Text: Provedení roční kontroly 24ks dětských hřišť Dodavatel:P63377586 Ing. Luděk Simonides Bzenecká 13 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:27.09.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 110 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000763 Karel Prodělal 5912 22,797.80 0 2601 10.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 22,797.80 Objednávka: Text: Líšeňské noviny 10/12 Dodavatel:P42581737 2 Karel Prodělal Bubeníčkova 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000764 ROSANA, s.r.o. 12033292 1,506.00 0 2409 09.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,506.00 Objednávka: Text: Rosana přírodní pramenitá voda Dodavatel:P25081152 ROSANA, s.r.o. Na Pankráci 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000765 Kozlová Stanisla 32181 23,976.00 0 2707 08.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 23,976.00 Objednávka:OB1200000183 Text: Objednáváme u Vás chemické odplevelení chodníků Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:27.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000766 DMG obch. a stav 20120285 440,425.00 0 2413 12.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 440,425.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce střechy - Synkova 2 Dodavatel:P26947501 DMG obch. a stavební s.r.o. Josefy Faimonové 1a Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000767 Acha obec účtuje 201221744 0.00 0 2405 10.09.12 N 0 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Registrace na www.obecuctuje.cz Dodavatel:P27493091 Acha obec účtuje s.r.o. U Chaloupek 14 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:27.09.12 BLU Běžná Nulová FD1200000768 Atelier Habina s 12FV00106 52,320.00 0 2411 15.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 52,320.00 Objednávka: Text: Stříšky nad vchody BD - ul. Poláčkova Dodavatel:P27743632 Atelier Habina s.r.o. Kopečná 11 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000769 AQUA - GAS, s.r. 8/9/12 5,000.00 0 2411 08.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD - Horníkova 16 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.09.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 111 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000770 AQUA - GAS, s.r. 9/9/12 5,000.00 0 2411 08.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD - Houbalova 1 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000771 AQUA - GAS, s.r. 10/9/12 79,852.00 0 2411 08.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Molákova 15, byt č. 4 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000772 AQUA - GAS, s.r. 11/9/12 79,852.00 0 2411 08.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Houbalova 1, byt č. 5 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000773 AQUA - GAS, s.r. 12/9/12 79,852.00 0 2411 08.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - J. Faimonové 24, byt č. 17 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000774 LIVEBOX, s.r.o. 5501200892 1,680.00 0 2404 10.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,680.00 Objednávka: Text: Zajištění videopřenosu ZMČ Dodavatel:P26233657 LIVEBOX, s.r.o. Soběšická 151 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000775 AAA STUDIO, s.r. 18/12 8,400.00 0 2411 04.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 8,400.00 Objednávka:OB1200000177 Text: Projektová dokum. elektroinst. - MŠ Poláčkova Dodavatel:P25340603 AAA STUDIO, s.r.o. Staňkova 8a Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.09.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000776 Kozlová Stanisla 32183 5,377.44 0 2706 11.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,377.44 Objednávka:OB1200000182 Text: Zatravnění ploch Jírova 8 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.10.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 112 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000777 Kozlová Stanisla 32193 12,156.00 0 2706 15.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 12,156.00 Objednávka: Text: Likvidace odpadu ze živelných skládek - 09/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000778 Kozlová Stanisla 32191 126,333.48 0 2707 15.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 126,333.48 Objednávka: Text: Údržba komunikací, okrsek IV. - 09/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000779 Kozlová Stanisla 32192 45,684.30 0 2706 15.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 45,684.30 Objednávka: Text: Komplexní údržba zeleně, okrsek IV. - 09/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000780 TSM spol. s r.o. 212749 1,600.00 0 2001 10.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,600.00 Objednávka: Text: Školení - Svoboda,JUDr. Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000781 TSM spol. s r.o. 212750 3,100.00 0 2001 10.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,100.00 Objednávka: Text: Školení - Gajdová, Kovářová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000782 TSM spol. s r.o. 212753 1,600.00 0 2001 10.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,600.00 Objednávka: Text: Školení - Bartáková,RNDr. Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000783 TSM spol. s r.o. 212755 1,600.00 0 2001 10.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,600.00 Objednávka: Text: Školení - Horáková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.10.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 113 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000784 Kryštof Jiří AGA 2012052 26,660.00 0 2408 11.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 26,660.00 Objednávka: Text: Úklidové práce - 09/2012 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000785 La - PO fire, s. 2012296 5,139.60 0 2405 21.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,139.60 Objednávka: Text: Služby PO - 10/2012 Dodavatel:P27716295 1 La - PO fire, s.r.o. Školní 293 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:02.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000786 divadlo Teatrofo No-12/001 6,500.00 0 2001 12.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,500.00 Objednávka: Text: Představení divadla Teatrofon - CirKUS SVĚTA Dodavatel:P22833871 divadlo Teatrofon Vlkabaret,o.s. Na Stráňkách 27 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000787 OTIS, a.s. 13339134 1,110.00 0 2409 17.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,110.00 Objednávka: Text: Údržba výtahu - 09/2012 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000788 AQUA - GAS, s.r. 14/9/12 5,000.00 0 2411 15.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD Hochmanova 3 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000789 AQUA - GAS, s.r. 15/9/12 79,852.00 0 2411 15.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Hochmanova 1, byt. č. 20 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000790 AQUA - GAS, s.r. 16/9/12 79,852.00 0 2411 15.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Hochmanova 3, byt č. 11 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.10.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 114 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000791 AQUA - GAS, s.r. 17/9/12 82,294.00 0 2411 15.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 82,294.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Molákova 15, byt č. 14 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000792 Berendsen Textil 111214977 1,800.00 0 2405 14.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,800.00 Objednávka: Text: Rohož NYLON Dodavatel:P28265360 Berendsen Textil Servis s.r.o. Hodonínská 21 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:02.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000793 Školní jídelna 120133 27,120.00 0 2502 11.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 27,120.00 Objednávka: Text: Obědy - 09/2012 Dodavatel:P49466887 Školní jídelna Novolíšeňská 10 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:02.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000794 A.S.A. spol. s r 0159077410 360.00 0 2706 11.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 360.00 Objednávka: Text: Výsyp nádoby 1100L vč. pronájmu Dodavatel:P45809712 A.S.A. spol. s r.o. Líšeňská 35 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000795 SAKO Brno a.s. 12/25/7156 17,574.71 0 2706 15.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 17,574.71 Objednávka: Text: Mariánské údolí - pronajatá nádoba, svoz Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000796 SAKO Brno a.s. 12/25/7085 9,171.05 0 2706 15.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 9,171.05 Objednávka: Text: Novolíšeňská - pronajatá nádoba, svoz Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000797 SAKO Brno a.s. 12/25/7487 29,668.77 0 2706 15.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 29,668.77 Objednávka: Text: Mariánské údolí - pronajatá nádoba, svoz Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.10.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 115 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000798 Brněnské vodárny 212213275 9,260.00 0 2409 16.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 9,260.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000799 AAA STUDIO, s.r. 21/12 30,000.00 0 2411 17.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 30,000.00 Objednávka:OB1200000144 Text: Srovnávací studie - Horníkova ZŠ a MŠ Dodavatel:P25340603 AAA STUDIO, s.r.o. Staňkova 8a Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000800 JŠ projekční a i 09/2012 30,000.00 0 2413 16.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 30,000.00 Objednávka:OB1200000141 Text: Studie přestavby Zš Pohankova na Mš Dodavatel:P28344669 JŠ projekční a inžen ýrská, s.r.o. Olomučany 188 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:03.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000801 JOHNNY SERVIS s. 1112122901 9,720.00 0 2706 30.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 9,720.00 Objednávka: Text: JOHNNY WC a sanitární technika Dodavatel:P47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o. Tetín 1 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000802 Česká pošta, s.p 5233946781 33.00 0 2503 16.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 33.00 Objednávka: Text: Zpracování pk A dle přiložených podkladů Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000803 Brněnské vodárny 212215343 1,595.00 0 2409 15.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,595.00 Objednávka: Text: Stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000804 Brněnské vodárny 212215344 478.00 0 2504 15.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 478.00 Objednávka: Text: Stočné - Ondráčkova 20 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.10.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 116 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000805 Brněnské vodárny 212215345 3,550.00 0 2504 15.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,550.00 Objednávka: Text: Stočné - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000806 PAROUBKOVI, s.r. 201279 93,539.00 0 2707 18.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 93,539.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací,podchodů,zastávek, okrsek III. Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000807 PAROUBKOVI, s.r. 78 96,692.00 0 2707 18.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 96,692.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací,podchodů,zastávek,okrsek II. Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000808 PAROUBKOVI, s.r. 77 76,795.00 0 2706 18.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 76,795.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek III. Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000809 PAROUBKOVI, s.r. 76 102,501.00 0 2706 18.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 102,501.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II. Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000810 Kozlová Stanisla 32199 22,794.00 0 2706 17.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 22,794.00 Objednávka:OB1200000186 Text: Údržba výsadby - ul. Podhorní Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000811 Kozlová Stanisla 32198 47,430.00 0 2706 17.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 47,430.00 Objednávka:OB1200000159 Text: Údržba výsadby - ul. J. Faimonové Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.10.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 117 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000812 AQUA - GAS, s.r. 1/10/12 82,294.00 0 2411 22.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 82,294.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Hochmanova 3, byt č. 2 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000813 AQUA - GAS, s.r. 2/10/12 79,852.00 0 2411 22.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Hochmanova 1, byt č. 19 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000814 AQUA - GAS, s.r. 3/10/12 79,852.00 0 2411 22.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Molákova 13, byt č. 10 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000815 Straka Lubomír F 12/1/00482 192,688.00 0 2707 04.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 192,688.00 Objednávka: Text: Oprava poškozených dětských hřišť Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000816 Bartošová Hana M 17/2012 6,900.00 0 2604 29.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,900.00 Objednávka: Text: Hra na varhany v obřadní síni - 09/2012 Dodavatel:P66572801 1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000817 TSM spol. s r.o. 212786 6,800.00 0 2001 17.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,800.00 Objednávka: Text: Školení - Konstantová,Pomahačová,Málková,Vítková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000818 ČEBUS, cestovní 1200318 1,560.00 0 2507 11.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,560.00 Objednávka: Text: Bartáková - osobní účet SF Dodavatel:P26222094 ČEBUS, cestovní kancelář, Běhounská 19 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.10.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 118 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000819 Česká pošta, s.p 5233943049 792.00 0 2404 16.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 792.00 Objednávka: Text: Kvalif. osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000820 GOPAS, a.s. 1204101923 2,640.00 0 2001 18.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,640.00 Objednávka: Text: Školení - Škubal Dodavatel:P63911035 GOPAS, a.s. Josefská 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000821 GOPAS, a.s. 1204101922 5,508.00 0 2001 18.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,508.00 Objednávka: Text: Školení - Škubal Dodavatel:P63911035 GOPAS, a.s. Josefská 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000822 Edenred CZ s.r.o 18306-1206 3,480.00 0 2502 15.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,480.00 Objednávka: Text: Stravenky TICKET Restaurant 56 ks á 60,-Kč Dodavatel:P24745391 1 Edenred CZ s.r.o. Na Poříčí 5 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:05.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000823 LIVEBOX, s.r.o. 5501200952 3,000.00 0 2404 18.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,000.00 Objednávka: Text: Pronájem media encoder desktop Dodavatel:P26233657 LIVEBOX, s.r.o. Soběšická 151 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000824 A.S.A. Služby Ža 1645008428 150,450.00 0 2706 14.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 150,450.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně - 09/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000825 A.S.A. Služby Ža 1645008451 22,484.00 0 2706 14.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 22,484.00 Objednávka: Text: Výsypy košů vč.- doplňování sáčků Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.10.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 119 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000826 A.S.A. Služby Ža 1645008454 17,546.00 0 2706 14.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 17,546.00 Objednávka: Text: Likvidace černých skládek - 09/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000827 A.S.A. Služby Ža 1645008459 91,764.00 0 2707 14.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 91,764.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací, parkovišť, hřišť - 09/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000828 Vodafone Czech R 8000166112 18,108.61 0 2408 30.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 18,108.61 Objednávka: Text: Telefony - 09/2012 Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000829 Reproservis CZ, 1215001377 1,272.00 0 2405 17.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,272.00 Objednávka: Text: Oprava kazety a zámku Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:09.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000830 Kozlová Stanisla 32201 5,568.00 0 2707 18.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,568.00 Objednávka:OB1200000194 Text: Strojní vyčištění komunikace Mariánské údolí Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:09.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000831 Wolters Kluwer Č 1230204681 2,508.00 0 2405 11.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,508.00 Objednávka: Text: Sbírka rozhodnutí NSS Dodavatel:P63077639 Wolters Kluwer ČR a.s. U Nákladového nádraží 6 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:09.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000832 LINDE PRAHA a.s. 13400410 1,622.00 0 2405 04.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,622.00 Objednávka: Text: PRÁVO A RODINA č. 1 - 12 ročník 2013 Dodavatel:P41196287 1 LINDE PRAHA a.s. Opletalova 35 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:09.10.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 120 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000833 NOVEKO 96 spol. FV1100635 1,700.00 0 2001 18.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,700.00 Objednávka: Text: Školení - Koláček, Mikšátková Dodavatel:P63485214 1 NOVEKO 96 spol. s r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000834 Ľubomír Mizera FV12100006 720.00 0 2604 20.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 720.00 Objednávka:OB1200000187 Text: Kytičky na vítání občánků na den 06.10.2012 Dodavatel:P46944907 Ľubomír Mizera Valtická 8 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:09.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000835 CCS Česká spolěč 2738121/56 3,087.54 0 2408 11.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,087.54 Objednávka: Text: Pohonné hmoty - 09/2012 Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000836 ARKA SG. s.r.o. 24/2012/80 2,731.00 0 2405 31.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,731.00 Objednávka:OB1200000200 Text: kalendáře - rok 2013 Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:10.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000837 ARKA SG. s.r.o. 24/2012/80 15,576.00 0 2405 31.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 15,576.00 Objednávka:OB1200000198 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:10.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000839 Brněnské vodárny 212218544 34,276.00 0 2504 25.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 34,276.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000840 STRABAG ČR a.s. 1290940658 60,169.00 0 2707 02.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 60,169.00 Objednávka: Text: Oprava vozovek a chodníků Dodavatel:P60838744 STRABAG ČR a.s. Tovární 3 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.10.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 121 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000841 AQUA - GAS, s.r. 5/10/12 5,000.00 0 2411 26.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD Molákova 5 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000842 AQUA - GAS, s.r. 6/10/12 79,852.00 0 2411 26.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Molákova 19, byt č. 15 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000843 AQUA - GAS, s.r. 7/10/12 79,852.00 0 2411 26.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Molákova 5, byt č. 14 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000844 AQUA - GAS, s.r. 8/10/12 82,294.00 0 2411 26.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 82,294.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Horníkova 18, byt č. 20 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000845 Pospíšil Radek 432/12 9,898.00 0 2707 19.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 9,898.00 Objednávka:OB1200000171 Text: objednáváme u vás zhotovení a montáž 2 ks zábradlí Dodavatel:P44070268 2 Pospíšil Radek Popelákova 6 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:12.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000846 STRABAG ČR a.s. 1290940660 241,180.00 0 2707 03.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 241,180.00 Objednávka: Text: Oprava chodníků - 09/2012 Dodavatel:P60838744 STRABAG ČR a.s. Tovární 3 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000847 AŽD Praha s.r.o. 11033170 1,164.00 0 2405 24.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,164.00 Objednávka: Text: Refundace mzdy - Hynková Markéta Dodavatel:P48029483 AŽD Praha s.r.o. Výrobní závod Křižíkova 32 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:12.10.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 122 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000848 Bílek Josef 12110209 548.00 0 2405 30.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 548.00 Objednávka: Text: Účetnictví nevýd. organizací a obcí Dodavatel:P40667791 1 Bílek Josef Mánesova 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:15.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000849 TSM spol. s r.o. 212805 1,600.00 0 2001 25.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,600.00 Objednávka: Text: Školení - Kůs Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000850 ORKAM Plzeň, s.r 2012048 1,430.00 0 2001 25.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,430.00 Objednávka: Text: Školení - Vlková Dodavatel:P27973433 1 ORKAM Plzeň, s.r.o. Staniční 57 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000851 Oldřich Bednář 2322012 4,770.00 0 2001 26.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,770.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P70440263 1 Oldřich Bednář Křtěnov 47 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000852 Trade FIDES, a.s 12412603 1,314.00 0 2408 24.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,314.00 Objednávka: Text: Provoz zabezpečovacího zařízení LATIS Dodavatel:P61974731 Trade FIDES, a.s. Dornych 57 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000853 Vodafone Czech R 8500023613 8,577.00 0 2405 10.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 8,577.00 Objednávka: Text: Mobilní telefon - Nokia Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:15.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000854 Česká pošta, s.p 5206698900 8,619.00 0 2405 19.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 8,619.00 Objednávka: Text: Pošta Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:15.10.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 123 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000855 Česká pošta, s.p 5233953431 4,356.00 0 2404 23.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,356.00 Objednávka: Text: Kvalif. osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000856 Česká pošta, s.p 5233952526 278.40 0 2404 23.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 278.40 Objednávka: Text: Komerční osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000857 Kozlová Stanisla 32208 94,687.20 0 2706 25.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 94,687.20 Objednávka:OB1200000196 Text: Úprava ploch zeleně - ul. Jos. Faimonové Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000858 ZNAKOM s.r.o. 12130468 1,800.00 0 2707 02.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,800.00 Objednávka:OB1200000203 Text: Zhotovení výkres.dokument. dopravního opatření Dodavatel:P26264641 ZNAKOM s.r.o. Zengrova 4 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:17.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000859 Správa majetku L 291 4,284.00 0 2405 29.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,284.00 Objednávka: Text: Revize požárních klapek v objektu Radnice Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:17.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000860 Líšeň sobě o.s. FV12001 9,100.00 0 2001 29.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 9,100.00 Objednávka: Text: Výroba dekorativních objektů Dodavatel:P22752919 Líšeň sobě o.s. náměstí Karla IV. 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000861 NOVEKO 96 spol. FV1100690 1,700.00 0 2001 29.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,700.00 Objednávka: Text: Školení - Hudcová, Staněk Dodavatel:P63485214 1 NOVEKO 96 spol. s r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.10.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 124 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000862 Janíček Leoš Ing 120100022 24,852.00 0 2706 29.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 24,852.00 Objednávka:OB1200000211 Text: Prořezání, odstran. náletových dřevin,ruder. pokos Dodavatel:P47940786 Janíček Leoš Ing. Tvorba živ. pro Kubelíkova 71 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:18.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000863 Janíček Leoš Ing 120100023 24,696.00 0 2706 30.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 24,696.00 Objednávka:OB1200000212 Text: Odstran. rozptýlených skládek svah ul. J.Faimonové Dodavatel:P47940786 Janíček Leoš Ing. Tvorba živ. pro Kubelíkova 71 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:18.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000864 MEGASTRO CZ, s.r 121962 298,800.00 0 2411 10.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 298,800.00 Objednávka: Text: Konvektomat- ŠJ Masarova Dodavatel:P26259630 MEGASTRO CZ, s.r.o. Huštěnovská 2008 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000865 Straka Lubomír F 12/1/00550 6,000.00 0 2405 30.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,000.00 Objednávka:OB1200000185 Text: přeprava volebních materiálů do ZŠ - volby 10/2012 Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:22.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000866 NOVEKO 96 spol. FV1100692 3,400.00 0 2001 31.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,400.00 Objednávka: Text: Školení - Vlčková, Mikšátková, Koláček Dodavatel:P63485214 1 NOVEKO 96 spol. s r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000867 DMG obch. a stav 20120319 783,420.00 0 2413 09.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 783,420.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce střechy BD - Synkova 4,6 Dodavatel:P26947501 DMG obch. a stavební s.r.o. Josefy Faimonové 1a Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000868 Reproservis CZ, 1215001434 16,548.00 0 2405 31.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 16,548.00 Objednávka: Text: Velká údržba kop. stroje Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:22.10.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 125 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000869 TSM spol. s r.o. 212833 1,600.00 0 2001 31.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,600.00 Objednávka: Text: Školení - Černá,Mgr.Bc. Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000870 TSM spol. s r.o. 212832 3,400.00 0 2001 31.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,400.00 Objednávka: Text: Školení - Štefan,Mgr., Sehnalová,Ing. Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000871 Ľubomír Mizera FV12100007 1,260.00 0 2604 29.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,260.00 Objednávka:OB1200000202 Text: Kytičky na vítání občánků na den 20.10.2012 Dodavatel:P46944907 Ľubomír Mizera Valtická 8 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:22.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000872 Šnaubert Josef 68/2012 15,000.00 0 2706 05.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 15,000.00 Objednávka:OB1200000215 Text: Deratizace veřejného prostranství - Synkova,Zikova Dodavatel:P60420910 2 Šnaubert Josef Novoměstská 23 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:22.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000873 Reproservis CZ, 1215001445 1,920.00 0 2405 01.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,920.00 Objednávka: Text: Toner Nashuatec Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:23.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000874 Dvořák comte, a. 212279 60,416.40 0 2707 05.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 60,416.40 Objednávka: Text: Čištění vozovek Dodavatel:P25329219 Dvořák comte, a.s. Malá strana 20 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000875 Ing. Pavel Berka 120100161 19,800.00 0 2413 06.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 19,800.00 Objednávka:OB1200000193 Text: Nastavení limiteru, měření živé a reprod. hudby Dodavatel:P72406046 Ing. Pavel Berka BP akustika V Oslavě 2 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:23.10.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 126 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000876 Bílek Josef 12010132 0.00 0 2405 19.10.12 N 0 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí Dodavatel:P40667791 1 Bílek Josef Mánesova 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:24.10.12 BLU Běžná Nulová FD1200000877 ELEKTROCOM, spol FV120074 1,800.00 0 2405 29.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,800.00 Objednávka: Text: Montáž a demontáž telef. linky, ZŠ Holzova - VOLBY Dodavatel:P26254433 ELEKTROCOM, spol. s.r.o. Vodova 113 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:25.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000878 Lázně Teplice na 40122119 0.00 0 2507 14.10.12 N 0 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Gajdová - osobní účet SF Dodavatel:P45192570 Lázně Teplice nad Bečvou a.s. Teplice nad Bečvou 63 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.10.12 BLU Běžná Nulová FD1200000879 Ing. Vítězslava 1219 5,000.00 0 2413 06.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,000.00 Objednávka:OB1200000221 Text: Zpracování náhradní výsadby na ulici Molákova Dodavatel:P40372791 Ing. Vítězslava Přikrylová Žitná 11 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:26.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000880 Wolters Kluwer Č 8302351814 0.00 0 2405 01.11.12 N 0 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Sbírka rozhodnutí NSS Dodavatel:P63077639 Wolters Kluwer ČR a.s. U Nákladového nádraží 6 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:26.10.12 BLU Běžná Nulová FD1200000881 AAA studio s.r.o 23/12 30,000.00 0 2411 09.11.12 N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 30,000.00 Objednávka:OB1200000161 Text: Stavba: Kulturní centrum Líšeň - Kotlanova 7, Brno Dodavatel:P25340603 AAA studio s.r.o. Staňkova 8a Účel: 9 2411 Investiční technik Vystaveno:26.10.12 BLU neurčeno Nevyřízena FD1200000882 TSM spol. s r.o. 212855 3,400.00 0 2001 07.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,400.00 Objednávka: Text: Školení - Vacková, Pavlíková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.10.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 127 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000883 TSM spol. s r.o. 212862 1,550.00 0 2001 07.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,550.00 Objednávka: Text: Školení - Gajdová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000884 Česká pošta, s.p 5233956905 396.00 0 2404 06.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 396.00 Objednávka: Text: Kvalifikovaný osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000885 LINDE PRAHA a.s. 33400167 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: Text: PRÁVO A RODINA Dodavatel:P41196287 1 LINDE PRAHA a.s. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:26.10.12 BLU Běžná Nulová
0.00 0 2405 24.10.12 N 0 0.00 Objednávka: Opletalova 35
FD1200000886 KRES, spol. s r. 122027/083 5,400.00 0 2001 08.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,400.00 Objednávka: Text: Školení - Konstantová, Málková, Vítková Dodavatel:P25118129 KRES, spol. s r.o. Zahradní 235 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000887 Ing. Vítězslava 1221 1,000.00 0 2411 08.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,000.00 Objednávka:OB1200000220 Text: Regenerace veřejné zeleně v jižní části sídliště Dodavatel:P40372791 Ing. Vítězslava Přikrylová Žitná 11 Účel: 9 2411 Investiční technik Vystaveno:26.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000888 JOHNNY SERVIS s. 1112125465 6,156.00 0 2706 23.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,156.00 Objednávka: Text: JOHNNY WC a Sanitární technika - Mariánské údolí Dodavatel:P47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o. Tetín 1 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000889 LIVEBOX, s.r.o. 5501200996 1,680.00 0 2404 08.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,680.00 Objednávka: Text: Zajištění videopřenosu ZMČ -18.10.2012 Dodavatel:P26233657 LIVEBOX, s.r.o. Soběšická 151 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.10.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 128 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000890 Ľubomír Mizera FV12100008 1,020.00 0 2604 10.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,020.00 Objednávka:OB1200000218 Text: 16 kusů kytiček na den 27.10.2012 - vítání občánků Dodavatel:P46944907 Ľubomír Mizera Valtická 8 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:29.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000891 Kozlová Stanisla 32210 2,714.40 0 2706 12.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,714.40 Objednávka:OB1200000197 Text: Ondráčkova 20, odstranění stařiny, postřik Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000892 Kozlová Stanisla 32211 24,984.00 0 2707 12.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 24,984.00 Objednávka:OB1200000209 Text: Chemické odplevelení chodníků a zpevněných ploch Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:29.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000893 Kozlová Stanisla 32212 4,537.80 0 2706 12.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,537.80 Objednávka:OB1200000213 Text: Úprava zeleně na ul. Ondráčkova (při ul.Podhorní) Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000894 AQUA - GAS, s.r. 10/10/12 82,294.00 0 2411 05.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 82,294.00 Objednávka: Text: "Výměny byt.jader" - Synkova 12, byt č. 7 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000895 AQUA - GAS, s.r. 11/10/12 79,852.00 0 2411 05.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Zikova 12, byt č. 6 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000896 AQUA - GAS, s.r. 12/10/12 79,852.00 0 2411 05.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Zikova 8, byt č. 20 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.10.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 129 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000897 AQUA - GAS, s.r. 13/10/12 5,000.00 0 2411 12.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD Houbalova 9 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000898 AQUA - GAS, s.r. 14/10/12 79,852.00 0 2411 12.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Zikova 12, byt č. 15 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000899 AQUA - GAS, s.r. 15/10/12 79,852.00 0 2411 12.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Synkova 4, byt č. 23 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000900 AQUA - GAS, s.r. 16/10/12 79,852.00 0 2411 12.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Houbalova 9, byt č. 6 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000901 AQUA - GAS, s.r. 4/10/12 5,000.00 0 2411 26.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD Horníkova 18 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000902 SEVT, a.s. 1300054850 600.00 0 2405 12.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 600.00 Objednávka: Text: Finanční zpravodaj MF ČR Dodavatel:P45274851 1 SEVT, a.s. Pekařova 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:31.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000903 Prodělal Karel 6412 31,636.20 0 2601 12.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 31,636.20 Objednávka: Text: Líšeňské noviny 11/12 Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.10.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 130 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000904 MORAVIAPRESS, a. 20886628 4,500.00 0 2405 09.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,500.00 Objednávka: Text: Sbírka zákonů ČR Dodavatel:P00543411 MORAVIAPRESS, a.s. U póny 3061 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:31.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000905 Zahrad. a kraj.a 51/2012 29,850.00 0 2400 11.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 29,850.00 Objednávka:OB1200000164 Text: Úprava rozpočtu regenerace veř.zeleně/parter rokle Dodavatel:P46991450 Zahrad. a kraj.arch. s.r.o. Špilberk 217/2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000906 NOVEKO 96 spol. FV1100705 3,400.00 0 2001 12.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,400.00 Objednávka: Text: Školení - Kovářová, Černá Dodavatel:P63485214 1 NOVEKO 96 spol. s r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000907 Česká pošta, s.p 5233960852 396.00 0 2404 13.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 396.00 Objednávka: Text: Kvalifikovaný osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.10.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000908 NOVEKO 96 spol. DŠ12027 0.00 0 2001 28.11.12 N 0 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P63485214 1 NOVEKO 96 spol. s r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.10.12 BLU Běžná Nulová FD1200000909 AQUA - GAS, s.r. 18/10/12 5,000.00 0 2411 19.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD Rotreklova 1 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000910 AQUA - GAS, s.r. 19/10/12 79,852.00 0 2411 19.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt.jader" - J. Faimonové 1, byt č. 5 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.11.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 131 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000911 AQUA - GAS, s.r. 20/10/12 79,852.00 0 2411 19.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: ˇVýměny byt. jader" - Jírova 13, byt č. 7 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000912 AQUA - GAS, s.r. 21/10/12 82,294.00 0 2411 19.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 82,294.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Rotreklova 1, byt č. 7 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000913 Kozlová Stanisla 32213 126,333.48 0 2707 14.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 126,333.48 Objednávka: Text: Údržba komunikací, okrsek IV. - 10/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000914 Kozlová Stanisla 32214 45,684.30 0 2706 14.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 45,684.30 Objednávka: Text: Údržba zeleně,řez keřů,stromů,okrsek IV. -10/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000915 Kozlová Stanisla 32219 20,574.00 0 2706 14.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 20,574.00 Objednávka: Text: Likvidace odpadu ze živelných skládek - 10/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000916 Berendsen Textil 111216831 1,800.00 0 2405 14.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,800.00 Objednávka: Text: Rohož Nylon - 10/2012 Dodavatel:P28265360 Berendsen Textil Servis s.r.o. Hodonínská 21 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:05.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000917 Soural computer, FV-565/201 15,716.00 0 2404 15.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 15,716.00 Objednávka:OB1200000226 Text: nákup 2x WIFI AP, sw pro správu WIFI AP, spotřební Dodavatel:P26926202 1 Soural computer, s.r.o. Jírova 10 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:05.11.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 132 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000918 Český servis a.s 1210104487 1,140.00 0 2404 15.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,140.00 Objednávka:OB1200000224 Text: oprava tiskárny Xerox 3250 (Kolečkářová) Dodavatel:P27818331 Český servis a.s. Barrandova 409 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:05.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000919 La - PO fire, s. 2012327 5,139.60 0 2405 21.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,139.60 Objednávka: Text: Služby PO - 11/2012 Dodavatel:P27716295 1 La - PO fire, s.r.o. Školní 293 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:05.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000920 SCIENS s.r.o. 4742012 2,190.00 0 2001 15.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,190.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P24778923 SCIENS s.r.o. Kamýcká 4d Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000921 Kryštof Jiří AGA 2012060 26,660.00 0 2408 14.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 26,660.00 Objednávka: Text: Úklidové práce - 10/2012 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000922 SAKO Brno a.s. 12/25/8814 6,180.48 0 2706 14.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,180.48 Objednávka: Text: Mariánské údolí - umístění nádoby - 10/2012 Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000923 OTIS, a.s. 13342361 1,131.00 0 2409 17.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,131.00 Objednávka: Text: Údržba výtahu - 10/2012 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000924 PERFECTED s.r.o. 2013FV0022 7,800.00 0 2411 04.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 7,800.00 Objednávka: Text: Periodická revize Dodavatel:P27683028 PERFECTED s.r.o. Hybešova 42 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.11.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 133 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000925 TSM spol. s r.o. 212891 1,600.00 0 2001 14.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,600.00 Objednávka: Text: Školení - Kůs Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000926 Brněnské vodárny 212225656 494.00 0 2504 15.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 494.00 Objednávka: Text: Stočné - Ondráčkova 20 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000927 Brněnské vodárny 212225657 3,668.00 0 2504 15.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,668.00 Objednávka: Text: Stočné - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000928 Brněnské vodárny 212225655 1,648.00 0 2409 15.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,648.00 Objednávka: Text: Stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000929 DAMACOM sdružení 120310151 3,840.00 0 2405 10.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,840.00 Objednávka: Text: Přeprogramování telef.ústředny - Volby Dodavatel:P68035675 DAMACOM sdružení Šenk & Eberhard Fügnerovo nábřeží 410 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:06.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000931 REMO ELEKTRO BRN 290193 284,500.00 0 2413 21.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 284,500.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce elektroinst. jádra v BD Jírova 9 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000932 A.S.A. Služby Ža 1645008500 150,450.00 0 2706 14.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 150,450.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně - 10/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.11.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 134 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000933 A.S.A. Služby Ža 1645008514 25,294.00 0 2706 14.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 25,294.00 Objednávka: Text: Svoz odpadk.košů, výsypy vč. doplň.sáčků - 10/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000934 A.S.A. Služby Ža 1645008533 26,899.00 0 2706 14.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 26,899.00 Objednávka: Text: Likvidace černých skládek - 10/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000935 A.S.A. Služby Ža 1645008531 91,764.00 0 2707 14.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 91,764.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací,parkovišť,hřišť - 10/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000936 Brněnské vodárny 212228415 11,575.00 0 2409 20.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 11,575.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000937 TSM spol. s r.o. 212906 1,550.00 0 2001 16.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,550.00 Objednávka: Text: Školení - Axmannová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000938 Kozlová Stanisla 32221 25,224.00 0 2707 14.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 25,224.00 Objednávka:OB1200000223 Text: oprava nátěru 2x zábradlí u chodníku MHD Trnkova Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:06.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000939 Kozlová Stanisla 32220 18,184.80 0 2707 14.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 18,184.80 Objednávka:OB1200000210 Text: Vyčištění roštů svodnic na ul. Holzova Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:06.11.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 135 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000940 Školní jídelna 120152 35,160.00 0 2502 12.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 35,160.00 Objednávka: Text: Obědy - 10/2012 Dodavatel:P49466887 Školní jídelna Novolíšeňská 10 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:06.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000941 PAROUBKOVI, s.r. 82 102,501.00 0 2706 20.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 102,501.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II. Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000942 PAROUBKOVI, s.r. 83 76,795.00 0 2706 20.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 76,795.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek III. Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000943 PAROUBKOVI, s.r. 84 96,692.00 0 2707 20.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 96,692.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací, podchodů, zastávek, okrsek II. Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000944 PAROUBKOVI, s.r. 201285 93,539.00 0 2707 20.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 93,539.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací, podchodů, zastávek, okrsek III. Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000945 Správa majetku L 292 1,207.80 0 2409 20.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,207.80 Objednávka:OB1200000217 Text: Výrobu a montáž petlice na registrační skříň Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:07.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000946 LIVEBOX, s.r.o. 5501201067 3,000.00 0 2404 19.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,000.00 Objednávka: Text: Pronájem media Dodavatel:P26233657 LIVEBOX, s.r.o. Soběšická 151 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.11.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 136 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000947 Straka Lubomír F 12/1/00597 2,952.00 0 2707 20.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,952.00 Objednávka:OB1200000205 Text: oprava dětského hřiště na ul.Synkova Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:07.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000948 Straka Lubomír F 12/1/00598 16,200.00 0 2707 20.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 16,200.00 Objednávka:OB1200000207 Text: Oprava 5 ks laviček na ul. Synkova a 1 ks lavičky Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:07.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000949 SEKURKON s.r.o. 120100014 0.00 0 2001 20.03.12 N 0 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Černá Dodavatel:P29301998 SEKURKON s.r.o. Na Obvodu 410 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.11.12 BLU Běžná Nulová FD1200000950 STRABAG ČR a.s. 1290940689 294,143.00 0 2707 30.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 294,143.00 Objednávka: Text: Oprava chodníků Dodavatel:P60838744 STRABAG ČR a.s. Tovární 3 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000951 Neumann Ivan 21200008 4,968.00 0 2408 20.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,968.00 Objednávka: Text: Zasklení vitrín - ul. Novolíšeňská, nám. Karla IV. Dodavatel:P12173568 Neumann Ivan Trnkova 94 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000952 Bartošová Hana M 22/2012 6,000.00 0 2604 30.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,000.00 Objednávka: Text: Hra na varhany v obřadní síni - 10/2012 Dodavatel:P66572801 1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000953 TSM spol. s r.o. 212922 1,600.00 0 2001 19.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,600.00 Objednávka: Text: Školení - Kůs Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.11.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 137 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000954 ZKL Brno, a.s. 9310006331 501.00 0 2405 20.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 501.00 Objednávka: Text: Refundace mzdy - Volby Dodavatel:P25507851 ZKL Brno, a.s. Trnkova 111 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:09.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000955 ZKL Brno, a.s. 9310006332 676.00 0 2405 20.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 676.00 Objednávka: Text: Refundace mzdy - Volby Dodavatel:P25507851 ZKL Brno, a.s. Trnkova 111 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:09.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000956 Jalový dvůr, s.r 2012990015 6,000.00 0 2507 19.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,000.00 Objednávka: Text: Sehnalová - osobní účet SF Dodavatel:P46993941 Jalový dvůr, s.r.o. Slavíčkova 11 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000957 Edenred CZ s.r.o 19027-1206 21,252.00 0 2502 16.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 21,252.00 Objednávka: Text: Stravenky TICKET Restaurant 350 ks á 60,-Kč Dodavatel:P24745391 1 Edenred CZ s.r.o. Na Poříčí 5 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:09.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000958 BMSS-START, s.r. 513009105 798.00 0 2405 20.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 798.00 Objednávka: Text: Národní pojištění - ročník 2013 Dodavatel:P48535176 BMSS-START, s.r.o. Za Kovárnou 19 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:09.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000959 Vodafone Czech R 8000174948 20,611.08 0 2408 30.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 20,611.08 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000960 Rudolf Leschinge FV2012080 15,760.00 0 2411 14.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 15,760.00 Objednávka:OB1200000219 Text: ZUŠ Trnkova 81, Brno-Líšeň, výměna 16ks izolačních Dodavatel:P87098776 Rudolf Leschinger Krhov 34 Účel: 9 2411 Investiční technik Vystaveno:12.11.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 138 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000961 AQUA - GAS, s.r. 1/11/12 82,294.00 0 2411 26.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 82,294.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Synkova 14, byt. č. 4 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000962 AQUA - GAS, s.r. 2/11/12 79,852.00 0 2411 26.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Popelákova 5, byt č. 10 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000963 AQUA - GAS, s.r. 3/11/12 79,852.00 0 2411 26.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Molákova 15, byt č. 7 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000964 AQUA - GAS, s.r. 4/11/12 5,000.00 0 2411 26.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD Popelákova 5 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000965 AQUA - GAS, s.r. 5/11/12 5,000.00 0 2411 26.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD Synkova 14 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000966 AŽD Praha s.r.o. 12030218 983.00 0 2405 22.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 983.00 Objednávka: Text: Refundace mzdy - Volby Dodavatel:P48029483 AŽD Praha s.r.o. Výrobní závod Křižíkova 32 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:12.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000967 Kozlová Stanisla 32225 19,674.00 0 2706 23.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 19,674.00 Objednávka:OB1200000230 Text: Vyčištění koryta Líšeňského potoka Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.11.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 139 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000968 Kozlová Stanisla 32224 29,851.20 0 2706 23.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 29,851.20 Objednávka: Text: Odstranění nevhodn. dřevin ul. Jedovnická, Zikova Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000969 ARKA SG. s.r.o. 24/2012/91 21,444.00 0 2405 04.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 21,444.00 Objednávka:OB1200000232 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:14.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000970 Sakař Petr,Mgr., 103/2012 3,750.00 0 2001 31.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,750.00 Objednávka: Text: Školení - Dvořáková, Zoufalá, Plocková Dodavatel:P75499223 Sakař Petr,Mgr.,Ph.D Kvapilova 6 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000971 Česká pošta, s.p 5233971121 396.00 0 2404 22.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 396.00 Objednávka: Text: Kvalifikovaný osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000972 TSM spol. s r.o. 212936 1,550.00 0 2001 23.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,550.00 Objednávka: Text: Školení - Kratochvílová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000973 CCS Česká spolěč 2790014/56 2,676.77 0 2408 15.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,676.77 Objednávka: Text: Pohonné hmoty - 10/2012 Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000974 FOTON ARTEFACT, 20120047 6,816.00 0 2409 19.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,816.00 Objednávka:OB1200000192 Text: Servis a opravu oken na Radnici Líšeň Dodavatel:P44960557 FOTON ARTEFACT, s.r.o. Lány 33 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:14.11.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 140 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000975 PERFECTED s.r.o. 2013FV0027 732.00 0 2411 09.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 732.00 Objednávka: Text: Periodická revize Dodavatel:P27683028 PERFECTED s.r.o. Hybešova 42 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000976 Reproservis CZ, 1215001575 1,920.00 0 2405 23.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,920.00 Objednávka: Text: Toner NASHUATEC MPC Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:14.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000977 Belcredi Karel M FV120166 253.08 0 2409 22.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 253.08 Objednávka: Text: Vodné, stočné na zámku v Líšni za 7-9/2012 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000978 Network Operatio FV00018 2,000.00 0 2001 03.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,000.00 Objednávka: Text: Textový a grafický návrh pozvánky Ostatky 2012 Dodavatel:P29305446 Network Operations s.r.o. Rybnická 14 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000979 Lakotová Vlasta 2012275 1,149.60 0 2405 28.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,149.60 Objednávka: Text: Kontrola HP a hydrantů - Obřadní síň Dodavatel:P18760023 Lakotová Vlasta Cejl 111a Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:14.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000980 Vodafone Czech R 8500025340 1,753.99 0 2405 12.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,753.99 Objednávka: Text: Mobilní telefony Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:14.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000981 Vzdělávací centr 212153010 4,170.00 0 2001 22.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,170.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P28595432 1 Vzdělávací centrum M orava Ostrčilova 2691 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.11.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 141 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000982 AQUA - GAS, s.r. 7/11/12 82,294.00 0 2411 03.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 82,294.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Molákova 11, byt č. 5 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000983 EDU agency s.r.o 2012/4/55 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.11.12 BLU Běžná Nulová
0.00 0 2001 16.05.12 N 0 0.00 Objednávka: Pekařská 8
FD1200000984 Česká pošta, s.p 5206705873 9,420.00 0 2405 19.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 9,420.00 Objednávka: Text: Pošta Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:16.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000985 TSM spol. s r.o. 212962 1,550.00 0 2001 27.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,550.00 Objednávka: Text: Školení - Stehlík Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000986 Reproservis CZ, 1215001593 7,248.00 0 2405 28.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 7,248.00 Objednávka: Text: Velká údržba kop. stroje Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:16.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000987 ZNAKOM s.r.o. 12130633 2,160.00 0 2707 20.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,160.00 Objednávka:OB1200000204 Text: Zhotovení výkresové dokumentace Dodavatel:P26264641 ZNAKOM s.r.o. Zengrova 4 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:16.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000988 Belcredi Karel M FV120181 5,465.76 0 2409 27.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,465.76 Objednávka: Text: El. energie na zámku v Líšni za období 7-9/2012 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.11.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 142 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000989 AQUA - GAS, s.r. 8/11/12 79,852.00 0 2411 03.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Rotreklova 3, byt č. 9 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000990 AQUA - GAS, s.r. 9/11/12 79,852.00 0 2411 03.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Houbalova 5, byt č. 32 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000991 FALKO UNIVERSUM, 121360 3,600.00 0 2001 30.11.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,600.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P26942721 1 FALKO UNIVERSUM, s.r.o. Návrší Svobody 27 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000992 ČR - Generální f 1270000365 1,155.00 0 2405 11.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,155.00 Objednávka: Text: Volby - refundace mzdy . Ing. Marie Hrdinové Dodavatel:P72080043 ČR - Generální finan ční ředitelství Lazarská 7 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:19.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000993 Acha obec účtuje 123012 450.00 0 2405 02.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 450.00 Objednávka: Text: Účetní reforma 2012 Dodavatel:P27493091 Acha obec účtuje s.r.o. U Chaloupek 14 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:19.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000994 Ing. Marie Rusin 18/2012 2,000.00 0 2413 10.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,000.00 Objednávka:OB1200000234 Text: požárně bezpečnostní řešení na akci Family Point Dodavatel:P68106971 Ing. Marie Rusinová Cihlářská 18 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:21.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000995 STAVOPROJEKTA st 1411120318 2,455.00 0 2405 03.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,455.00 Objednávka: Text: Volby - Refundace mzdy Dodavatel:P26232073 STAVOPROJEKTA stav. firma, a.s. Kounicova 67 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:21.11.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 143 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200000996 BMSS-START, s.r. 513009105 0.00 0 2405 15.11.12 N 0 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předplatné - Národní pojištění 1 - 12/2013 Dodavatel:P48535176 BMSS-START, s.r.o. Za Kovárnou 19 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:21.11.12 BLU Běžná Nulová FD1200000997 Misáková Věra 2801/12 12,000.00 0 2405 04.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 12,000.00 Objednávka:OB1200000244 Text: znalecký posudek Dodavatel:P70299986 Misáková Věra Pastrnkova 35 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:21.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000998 ROSANA, s.r.o. 12039702 1,506.00 0 2409 04.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,506.00 Objednávka: Text: Rosana přírodní pramenitá voda Dodavatel:P25081152 ROSANA, s.r.o. Na Pankráci 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000999 Via Aurea,s.r.o. 120378 46,339.00 0 2404 04.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 46,339.00 Objednávka: Text: Práce na webu brno-lisen.cz Dodavatel:P26257700 Via Aurea,s.r.o. Příjezdová 21 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001000 Kozlová Stanisla 32231 86,021.40 0 2706 05.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 86,021.40 Objednávka:OB1200000189 Text: Sadové úpravy na ul. Kubíkova Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001001 KRES, spol. s r. 122037/086 3,600.00 0 2001 04.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,600.00 Objednávka: Text: Školení - Málková, Konstantová Dodavatel:P25118129 KRES, spol. s r.o. Zahradní 235 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001002 Soural computer, FV-606/201 9,490.00 0 2404 06.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 9,490.00 Objednávka:OB1200000253 Text: 3x fotoaparát (soutěž), spotřební materiál (myši, Dodavatel:P26926202 1 Soural computer, s.r.o. Jírova 10 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:23.11.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 144 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200001003 AQUA - GAS, s.r. 15/11/12 5,000.00 0 2411 10.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD Molákova 3 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001004 AQUA - GAS, s.r. 16/11/12 79,852.00 0 2411 10.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Hochmanova 3, byt č. 26 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001005 AQUA - GAS, s.r. 17/11/12 79,852.00 0 2411 10.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Molákova 13, byt č. 7 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001006 AQUA - GAS, s.r. 18/11/12 79,852.00 0 2411 10.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Molákova 3, byt č. 13 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001007 AMBRA-Group, s.r 210130944 1,421.00 0 2405 04.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,421.00 Objednávka:OB1200000249 Text: stojan k uchycení pytlů na odpad typ 0039 Dodavatel:P25379887 AMBRA-Group, s.r.o. Nádražní 289 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:26.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001008 Česká pošta, s.p 5233974385 800.00 0 2404 06.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 800.00 Objednávka: Text: Komerční serverový certifikát - org. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001009 VLTAVA-LABE-PRES 1314209032 3,780.00 0 2001 04.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,780.00 Objednávka: Text: BRNĚNSKÝ DENÍK Dodavatel:P61860981 2 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. Nám. Přemysla Otakara II 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.11.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 145 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200001010 Trade FIDES, a.s 12413125 3,780.00 0 2408 11.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,780.00 Objednávka: Text: Revize objektového zařízení Dodavatel:P61974731 Trade FIDES, a.s. Dornych 57 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:28.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001011 FALKO UNIVERSUM, 121250 3,600.00 0 2001 03.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,600.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P26942721 1 FALKO UNIVERSUM, s.r.o. Návrší Svobody 27 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:28.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001012 DMG obch. a stav 20120364 783,420.00 0 2413 17.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 783,420.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce střechy BD Synkova 8,10 Dodavatel:P26947501 DMG obch. a stavební s.r.o. Josefy Faimonové 1a Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:28.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001013 NESS Czech s.r.o 12110831 252.00 0 2400 11.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 252.00 Objednávka: Text: Uveřejnění formuláře na VVZ Dodavatel:P45786259 NESS Czech s.r.o. V Parku 2335/20 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:28.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001014 Vzdělávací centr 212149026 1,390.00 0 2001 07.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,390.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P28595432 1 Vzdělávací centrum M orava Ostrčilova 2691 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:28.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001015 Straka Lubomír F 12/1/00632 164,560.00 0 2707 06.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 164,560.00 Objednávka: Text: Oplocení sport. hřišť za ulicí Popelákovou Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:30.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001016 Straka Lubomír F 12/1/00633 3,000.00 0 2707 06.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,000.00 Objednávka:OB1200000241 Text: Oprava hrazení dětského hřiště v parku ul.Trnkova Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:30.11.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 146 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200001017 Straka Lubomír F 12/1/00634 84,000.00 0 2707 06.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 84,000.00 Objednávka: Text: Dodávka laviček včetně instalace Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001018 AQUA - GAS, s.r. 22/11/12 5,000.00 0 2411 17.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD Hochmanova 21 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001019 AQUA - GAS, s.r. 23/11/12 79,852.00 0 2411 17.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Molákova 3, byt č. 17 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001020 AQUA - GAS, s.r. 24/11/12 79,852.00 0 2411 17.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Molákova 13, byt č. 4 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001021 AQUA - GAS, s.r. 25/11/12 79,852.00 0 2411 17.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Hochmanova 21, byt č. 16 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001022 FORUM STANY s.r. 2012299 5,640.00 0 2405 13.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,640.00 Objednávka:OB1200000250 Text: stoly loketní Dodavatel:P27697576 1 FORUM STANY s.r.o. Lazaretní 7 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:30.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001023 MAFRA, a.s. 1112037266 3,299.00 0 2001 27.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,299.00 Objednávka: Text: MF DNES - Jihom. Zaměstnání Dodavatel:P45313351 3 MAFRA, a.s. Karla Engliše 11 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.11.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 147 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200001024 Prodělal Karel 7112 40,167.90 0 2601 13.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 40,167.90 Objednávka: Text: Líšeňské noviny 12/12 Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001025 Kozlová Stanisla 32235 8,218.80 0 2706 13.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 8,218.80 Objednávka:OB1200000245 Text: Odstranění ruder. porostu,odvoz zeminy -Hochmanova Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001026 PROAXI s.r.o. 2012007 114,924.00 0 2413 10.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 114,924.00 Objednávka: Text: "Parkování v Líšni" - při ul. Horníkova, Molákova Dodavatel:P28338464 PROAXI s.r.o. Komenského 9 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.11.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001027 REMO ELEKTRO BRN 290216 284,500.00 0 2413 20.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 284,500.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce elektroinst. jádra v BD Jírova 11 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001028 MORAVIAPRESS, a. 20902507 6,000.00 0 2405 14.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,000.00 Objednávka: Text: Sbírka zákonů ČR ročník 2013 Dodavatel:P00543411 MORAVIAPRESS, a.s. U póny 3061 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:03.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001029 Brněnské vodárny 212234340 9,067.00 0 2409 18.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 9,067.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001030 OTIS, a.s. 13345415 1,131.00 0 2409 17.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,131.00 Objednávka: Text: Údržba výtahu - 11/2012 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.12.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 148 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200001031 TSM spol. s r.o. 2121022 1,550.00 0 2001 13.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,550.00 Objednávka: Text: Školení - Tetur Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001032 TSM spol. s r.o. 2121026 1,800.00 0 2001 13.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,800.00 Objednávka: Text: Školení - Mikuláková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001033 TSM spol. s r.o. 2121032 7,200.00 0 2001 13.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 7,200.00 Objednávka: Text: Školení - Vlčková, Koláček, Mikšátková, Smejkalová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001034 A.S.A. Služby Ža 1645008578 150,450.00 0 2706 14.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 150,450.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně - 11/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001035 A.S.A. Služby Ža 1645008600 91,764.00 0 2707 14.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 91,764.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací, parkovišť, hřišť - 11/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001036 A.S.A. Služby Ža 1645008602 16,806.00 0 2706 14.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 16,806.00 Objednávka: Text: Likvidace černých skládek - 11/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001037 Kozlová Stanisla 32238 126,333.48 0 2707 14.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 126,333.48 Objednávka: Text: Údržba komun.,vysyp.odpadk.košů,okrsek IV -11/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.12.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 149 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200001038 Kozlová Stanisla 32239 45,684.30 0 2706 14.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 45,684.30 Objednávka: Text: Údržba zeleně, řez keřů, okrsek IV. - 11/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001039 Kozlová Stanisla 32247 16,464.00 0 2706 14.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 16,464.00 Objednávka: Text: Likvidace odpadu ze živelných skládek - 11/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001040 Kozlová Stanisla 32249 23,566.74 0 2706 14.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 23,566.74 Objednávka:OB1200000254 Text: Výsadba stromů, ul. Popelákova Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001041 Kozlová Stanisla 32250 17,928.00 0 2706 14.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 17,928.00 Objednávka:OB1200000255 Text: Úprava keřového porostu na ul. Synkova Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001042 Kozlová Stanisla 32251 21,085.20 0 2706 14.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 21,085.20 Objednávka:OB1200000256 Text: Úprava plochy na ul. Jedovnická x Novolíšeňská Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001043 Berendsen Textil 111218703 1,800.00 0 2405 17.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,800.00 Objednávka: Text: Rohož NYLON Dodavatel:P28265360 Berendsen Textil Servis s.r.o. Hodonínská 21 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:05.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001044 La - PO fire, s. 2012361 5,139.60 0 2405 24.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,139.60 Objednávka: Text: Služby PO - prosinec 2012 Dodavatel:P27716295 1 La - PO fire, s.r.o. Školní 293 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:05.12.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 150 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200001045 A.S.A. Služby Ža 1645008608 25,294.00 0 2706 14.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 25,294.00 Objednávka: Text: Svoz odpadkových košů - 11/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001046 Kryštof Jiří AGA 2012068 26,660.00 0 2408 14.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 26,660.00 Objednávka: Text: Úklidové práce - 11/2012 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001047 Školní jídelna 120170 32,160.00 0 2502 13.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 32,160.00 Objednávka: Text: Obědy - 11/2012 Dodavatel:P49466887 Školní jídelna Novolíšeňská 10 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:05.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001048 Líšeň sobě o.s. FV12002 44,500.00 0 2601 17.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 44,500.00 Objednávka: Text: Festival Líšeň sobě 2012: honoráře učinkujícím Dodavatel:P22752919 Líšeň sobě o.s. náměstí Karla IV. 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001049 Líšeň sobě o.s. FV12003 2,856.00 0 2601 17.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,856.00 Objednávka: Text: Festival Líšeň sobě 2012 - výlep plakátů Dodavatel:P22752919 Líšeň sobě o.s. náměstí Karla IV. 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001050 Líšeň sobě o.s. FV12004 10,000.00 0 2601 17.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 10,000.00 Objednávka: Text: Festival Líšeň sobě 2012: dramaturgie III.ročníku Dodavatel:P22752919 Líšeň sobě o.s. náměstí Karla IV. 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001051 Líšeň sobě o.s. FV12005 7,000.00 0 2601 17.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 7,000.00 Objednávka: Text: Festival Líšeň sobě 2012: ozvučení hudební Dodavatel:P22752919 Líšeň sobě o.s. náměstí Karla IV. 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.12.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 151 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200001052 Líšeň sobě o.s. FV12006 5,000.00 0 2601 17.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,000.00 Objednávka: Text: Festival Líšeň sobě 2012: produkční zajištění Dodavatel:P22752919 Líšeň sobě o.s. náměstí Karla IV. 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001053 VLTAVA-LABE-PRES 1202030055 2,100.00 0 2001 14.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,100.00 Objednávka: Text: Brněnský deník - inzerát Dodavatel:P61860981 1 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Milady Horákové 9 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001054 ORKAM Plzeň, s.r 2012094 1,430.00 0 2001 17.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,430.00 Objednávka: Text: Školení- Zoufalá Dodavatel:P27973433 1 ORKAM Plzeň, s.r.o. Staniční 57 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001055 Economia, a.s. 1504696712 3,840.00 0 2405 16.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,840.00 Objednávka: Text: Právní rádce Dodavatel:P28191226 Economia, a.s. Dobrovského 25 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:05.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001056 Bartošová Hana M 23/2012 2,700.00 0 2604 28.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,700.00 Objednávka: Text: Hra na varhany v obřadní síni - 11/2012 Dodavatel:P66572801 1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:05.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001057 Brněnské vodárny 212235064 1,595.00 0 2409 15.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,595.00 Objednávka: Text: Stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001058 Brněnské vodárny 212235065 478.00 0 2504 15.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 478.00 Objednávka: Text: Stočné - Ondráčkova 20 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.12.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 152 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200001059 Brněnské vodárny 212235066 3,550.00 0 2504 15.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,550.00 Objednávka: Text: Stočné - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001060 PAROUBKOVI, s.r. 89 24,537.00 0 2706 15.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 24,537.00 Objednávka:OB1200000190 Text: Ruderální pokos parc.č. 6238/1 za zast. Rotreklova Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:06.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001061 PAROUBKOVI, s.r. 90 18,463.00 0 2706 15.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 18,463.00 Objednávka:OB1200000188 Text: Redurální pokos ul. J.Faimonové Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:06.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001062 PAROUBKOVI, s.r. 91 19,214.00 0 2706 15.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 19,214.00 Objednávka:OB1200000191 Text: Ruderální pokos parc.č.6238/1 při ul. Novolíšeňská Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:06.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001063 PAROUBKOVI, s.r. 92 25,000.00 0 2707 20.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 25,000.00 Objednávka:OB1200000208 Text: Chemické odplevelení chodníků a zpevněných ploch Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:06.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001064 PAROUBKOVI, s.r. 93 30,384.00 0 2706 20.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 30,384.00 Objednávka:OB1200000247 Text: Odstranění stromů Molákova, Konradova Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:06.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001065 PAROUBKOVI, s.r. 94 30,247.00 0 2706 20.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 30,247.00 Objednávka:OB1200000246 Text: Ruderální pokos, odstranění náletových dřevin Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:06.12.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 153 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200001066 PAROUBKOVI, s.r. 95 102,501.00 0 2706 20.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 102,501.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II. Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001067 PAROUBKOVI, s.r. 96 76,795.00 0 2706 20.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 76,795.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II. Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001068 PAROUBKOVI, s.r. 97 96,692.00 0 2707 20.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 96,692.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací, podchodů, zastávek, okrsek II. Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001069 PAROUBKOVI, s.r. 201298 93,539.00 0 2707 20.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 93,539.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací, podchodů, zastávek, okrsek III. Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001070 Edenred CZ s.r.o 19326-1205 36,432.00 0 2502 14.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 36,432.00 Objednávka: Text: Stravenky TICKET Restaurant 600 ks á 60,-Kč Dodavatel:P24745391 1 Edenred CZ s.r.o. Na Poříčí 5 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:06.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001071 TSM spol. s r.o. 2121071 3,300.00 0 2001 18.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,300.00 Objednávka: Text: Školení - Hakl, Stehlík Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001072 TSM spol. s r.o. 2121072 1,600.00 0 2001 18.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,600.00 Objednávka: Text: Školení - Kůs Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.12.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 154 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200001073 Česká pošta, s.p 5233979120 396.00 0 2404 18.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 396.00 Objednávka: Text: Kvalifikovaný osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001074 Vodafone Czech R 8000184918 19,055.89 0 2408 30.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 19,055.89 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001075 CCS Česká spolěč 2845315/56 4,175.80 0 2408 10.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,175.80 Objednávka: Text: Pohonné hmoty Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001076 BossCan ComPrint 111120259 13,872.00 0 2404 20.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 13,872.00 Objednávka:OB1200000267 Text: 1x tiskárna Canon i-sensys MF5940dn (Hakl) Dodavatel:P63488191 BossCan ComPrint s.r.o. Minská 13 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:07.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001077 Nárožný s.r.o. 220210 29,994.00 0 2707 12.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 29,994.00 Objednávka:OB1200000248 Text: Dodání a montáž 5ks odpad.košú Prima linea Dodavatel:P28294301 Nárožný s.r.o. Košinova 103a Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:07.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001079 AQUA - GAS, s.r. 1/12/12 5,000.00 0 2411 24.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD Jírova 9 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001080 AQUA - GAS, s.r. 2/12/12 79,852.00 0 2411 24.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Jírova 9, byt č. 6 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.12.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 155 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200001081 AQUA - GAS, s.r. 3/12/12 82,294.00 0 2411 24.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 82,294.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - J. Faimonové 2, byt č. 24 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001082 AQUA - GAS, s.r. 4/12/12 74,414.00 0 2411 24.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 74,414.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Houbalova 5, byt č. 16 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001083 LIVEBOX, s.r.o. 5501201186 840.00 0 2404 20.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 840.00 Objednávka: Text: Zajištění videopřenosu ZMČ Dodavatel:P26233657 LIVEBOX, s.r.o. Soběšická 151 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001084 LIVEBOX, s.r.o. 5501201187 3,000.00 0 2404 20.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,000.00 Objednávka: Text: Pronájem media encoder desktop Dodavatel:P26233657 LIVEBOX, s.r.o. Soběšická 151 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001085 Vzdělávací centr 212166029 4,170.00 0 2001 16.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,170.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P28595432 1 Vzdělávací centrum M orava Ostrčilova 2691 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001086 REAKCE s.r.o. fv1200690 1,560.00 0 2001 31.10.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,560.00 Objednávka: Text: Foukání balonků Dodavatel:P26882931 REAKCE s.r.o. Tyršova 1782 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001087 VLTAVA-LABE-PRES 1303204202 0.00 0 2001 11.12.12 N 0 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: BRNĚNSKÝ DENÍK Dodavatel:P61860981 2 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. Nám. Přemysla Otakara II 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.12.12 BLU Běžná Nulová
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 156 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200001088 Edenred CZ s.r.o 603522 8,664.00 0 2507 12.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 8,664.00 Objednávka: Text: Ticket Medica Dodavatel:P24745391 1 Edenred CZ s.r.o. Na Poříčí 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001089 AQUA - GAS, s.r. 5/12/12 5,000.00 0 2411 31.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD J. Faimonové 26 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001090 AQUA - GAS, s.r. 6/12/12 5,000.00 0 2411 31.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD J. Faimonové 7 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001091 AQUA - GAS, s.r. 7/12/12 82,294.00 0 2411 31.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 82,294.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - J. Faimonové 1, byt č. 27 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001092 AQUA - GAS, s.r. 8/12/12 79,852.00 0 2411 31.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - J. Faimonové 26, byt č. 25 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001093 AQUA - GAS, s.r. 9/12/12 79,852.00 0 2411 31.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - J. Faimonové 7, byt č. 18 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001094 ZNAKOM s.r.o. 12130801 9,300.00 0 2707 28.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 9,300.00 Objednávka:OB1200000236 Text: Zhotovení výkresové dokumentace-změna dopr. režimu Dodavatel:P26264641 ZNAKOM s.r.o. Zengrova 4 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:13.12.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 157 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200001095 ZNAKOM s.r.o. 12130822 7,738.00 0 2707 31.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 7,738.00 Objednávka:OB1200000238 Text: Opravy poškozených dopravních značení Dodavatel:P26264641 ZNAKOM s.r.o. Zengrova 4 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:13.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001096 STRABAG ČR a.s. 1290940727 265,278.00 0 2707 20.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 265,278.00 Objednávka: Text: Oprava chodníků - 11/2012 Dodavatel:P60838744 STRABAG ČR a.s. Tovární 3 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001097 Alza.cz a.s. 2121919156 15,589.00 0 2405 26.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 15,589.00 Objednávka:OB1200000272 Text: televizor LED Dodavatel:P27082440 Alza.cz a.s. Jateční 33a Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:13.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001098 Pavelka Jiří 121205-2 350.00 0 2405 19.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 350.00 Objednávka: Text: Ladění klavíru Dodavatel:P88037118 Pavelka Jiří Hálkova 20 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:13.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001099 Reproservis CZ, 1215001760 2,712.00 0 2405 24.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,712.00 Objednávka: Text: Oprava barevné kop. stroje Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:13.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001100 Iridium s.r.o. 120400 4,920.00 0 2405 20.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,920.00 Objednávka: Text: Oprava nábytku Dodavatel:P46900667 Iridium s.r.o. Masarykova 118 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:13.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001101 TSM spol. s r.o. 2121113 1,600.00 0 2001 25.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,600.00 Objednávka: Text: Školení - Černá Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.12.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 158 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200001102 AQUA - GAS, s.r. 10/12/12 5,000.00 0 2411 02.01.13 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD J. Faimonové 25 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001103 AQUA - GAS, s.r. 11/12/12 79,852.00 0 2411 02.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - J. Faimonové 1, byt č. 16 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001104 AQUA - GAS, s.r. 12/12/12 57,340.00 0 2411 02.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 57,340.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - J. Faimonové 7, byt č. 3 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001105 AQUA - GAS, s.r. 13/12/12 79,852.00 0 2411 02.01.13 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - J. Faimonové 25, byt č. 23 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001106 MORAVIAPRESS, a. 1548017 676.00 0 2405 19.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 676.00 Objednávka: Text: Veřejná správa 2013 Dodavatel:P00543411 MORAVIAPRESS, a.s. U póny 3061 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:13.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001107 TSM spol. s r.o. 2121114 1,600.00 0 2001 25.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,600.00 Objednávka: Text: Školení - Věrný Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001108 Vlčková Jitka, I 03/2012 8,750.00 0 2413 17.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 8,750.00 Objednávka:OB1200000201 Text: Rekonstrukce balkonů Dodavatel:P72411774 Vlčková Jitka, Ing. Mutěnická 19 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.12.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 159 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200001109 Správa majetku L 315 31,440.00 0 2409 27.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 31,440.00 Objednávka: Text: Revizní zpráva el. instalace Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001110 Správa majetku L 336 20,428.00 0 2409 27.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 20,428.00 Objednávka:OB1200000268 Text: Opravy nouzového osvětlení v prostorách Radnice Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:17.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001111 Správa majetku L 337 21,165.00 0 2409 27.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 21,165.00 Objednávka:OB1200000264 Text: Opravy elektroinst.a svítidel v prostorách Radnice Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:17.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001112 TSM spol. s r.o. 2121140 1,550.00 0 2001 27.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,550.00 Objednávka: Text: Školení - Bartáková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:17.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001113 TSM spol. s r.o. 2121139 1,600.00 0 2001 27.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,600.00 Objednávka: Text: Školení - Kůs Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:17.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001114 Česká pošta, s.p 5206712969 7,102.00 0 2405 21.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 7,102.00 Objednávka: Text: Pošta Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:17.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001115 TSM spol. s r.o. 2121131 1,550.00 0 2001 27.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,550.00 Objednávka: Text: Školení - Černá Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:17.12.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 160 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200001116 ROSA market s.r. 3112000097 8,772.00 0 2408 25.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 8,772.00 Objednávka: Text: Dárkové balíčky Dodavatel:P25506641 ROSA market s.r.o. J. Silného 2683 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:17.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001117 Kozlová Stanisla 32260 9,970.80 0 2706 31.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 9,970.80 Objednávka:OB1200000274 Text: Kácení stromů na ul. Poláčkova Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:17.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001118 Správa majetku L 339 31,736.00 0 2409 27.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 31,736.00 Objednávka:OB1200000257 Text: Opravy ÚT a ZTI dle přiložené cenové nabídky. Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:17.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001119 Správa majetku L 340 54,816.00 0 2409 27.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 54,816.00 Objednávka: Text: Revize el. spotřebičů v objektu Radnice Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:17.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001120 Soural computer, FV-674/201 4,382.00 0 2404 24.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,382.00 Objednávka:OB1200000275 Text: spotřební materiál (pásky do tiskárny, RAM paměť, Dodavatel:P26926202 1 Soural computer, s.r.o. Jírova 10 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:17.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001121 Česká pošta, s.p 5233991135 792.00 0 2404 27.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 792.00 Objednávka: Text: Kvalifikovaný osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:17.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001122 Ľubomír Mizera FV12100009 1,020.00 0 2604 30.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,020.00 Objednávka:OB1200000265 Text: 17 kusů kytiček na den 15.12.12 -na vítání občánků Dodavatel:P46944907 Ľubomír Mizera Valtická 8 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:17.12.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 161 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200001123 Roman Častulík 201217058 9,665.50 0 2706 22.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 9,665.50 Objednávka:OB1200000162 Text: Oprava čerpadla (ruční stojanové) u obecní studny Dodavatel:P63371316 Roman Častulík Slevačská 251 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:18.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001124 MAXIMA agency s. 12217 8,160.00 0 2001 20.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 8,160.00 Objednávka:OB1200000228 Text: dodání dárkové předměty - tužka s rukou - 500 ks Dodavatel:P26267942 MAXIMA agency s.r.o. Merhautova 67 Účel: 9 2001 Sekretariát Vystaveno:19.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001125 Alza.cz a.s. 2121958923 2,089.00 0 2001 28.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,089.00 Objednávka: Text: Mikrovlnná trouba, varná konvice Dodavatel:P27082440 Alza.cz a.s. Jateční 33a Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001126 Arch-polygrafick 12010767 42,529.98 0 2001 17.01.13 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 42,529.98 Objednávka: Text: Zpracování knih Dodavatel:P45477574 Arch-polygrafické pr áce, spol. s r. Charbulova 3a Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001127 Edenred CZ s.r.o 616349 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: Text: Ticket Medica Dodavatel:P24745391 1 Edenred CZ s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.12.12 BLU Běžná Nulová
0.00 0 2507 19.12.12 N 0 0.00 Objednávka: Na Poříčí 5
FD1200001128 ZNAKOM s.r.o. 12130871 24,930.00 0 2707 25.01.13 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 24,930.00 Objednávka: Text: Informační tabule Dodavatel:P26264641 ZNAKOM s.r.o. Zengrova 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001129 ZNAKOM s.r.o. 12130880 4,950.00 0 2707 25.01.13 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,950.00 Objednávka: Text: Informační tabule Dodavatel:P26264641 ZNAKOM s.r.o. Zengrova 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.12.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 162 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200001130 Krajinářská arch 1224 17,840.00 0 2706 01.01.13 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 17,840.00 Objednávka:OB1200000251 Text: Projekt úpravy cesty Ondráčkova Jateční Dodavatel:P40372791 Krajinářská archit. Přikrylová Ing. Žitná 11 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:19.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001131 Network Operatio FV00020 4,000.00 0 2601 27.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,000.00 Objednávka: Text: Pozvánky ostatky 2013 Dodavatel:P29305446 Network Operations s.r.o. Rybnická 14 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001132 TSM spol. s r.o. 2121157 1,650.00 0 2001 31.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,650.00 Objednávka: Text: Školení - Kolečkářová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001133 Reproservis CZ, 1215001796 6,456.00 0 2405 31.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,456.00 Objednávka: Text: Velká údržba kop. stroje Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:20.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001134 MORAVIAPRESS, a. Z90223623 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: Text: Sbírka zákonů ČR ročník 2013 Dodavatel:P00543411 MORAVIAPRESS, a.s. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:20.12.12 BLU Běžná Nulová
0.00 0 2405 10.12.12 N 0 0.00 Objednávka: U póny 3061
FD1200001135 Bartošová Hana M 28/2012 1,800.00 0 2604 15.01.13 N U PLP: 1 Částka: 1,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Hra na varhany v obřadní síni Dodavatel:P66572801 1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.12.12 BLU Běžná Uhrazena FD1200001136 Prodělal Karel 7612 9,999.80 0 2001 21.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 9,999.80 Objednávka: Text: 14 pohlednic Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.12.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 163 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200001137 TSM spol. s r.o. 2121191 1,650.00 0 2001 31.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,650.00 Objednávka: Text: Školení - Horáková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001138 JŠ projekční a i 15/2012 70,000.00 0 2413 01.01.13 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 70,000.00 Objednávka: Text: Projektová dokumentace - Přestavba pavilonu ZŠ Dodavatel:P28344669 1 JŠ projekční a inženýrská Olomučany 188 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001139 JŠ projekční a i 14/2012 29,000.00 0 2413 31.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 29,000.00 Objednávka:OB1200000233 Text: Realizační projektová dokumentace na výměnu otvor. Dodavatel:P28344669 JŠ projekční a inžen ýrská, s.r.o. Olomoučany 188 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:20.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001140 AAA STUDIO, s.r. 30/12 30,000.00 0 2411 18.01.13 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 30,000.00 Objednávka:OB1200000271 Text: Studii na vytvoření 4 tříd Mš v Zš Horníkova Dodavatel:P25340603 AAA STUDIO, s.r.o. Staňkova 8a Účel: 9 2411 Investiční technik Vystaveno:20.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001141 NAVAP s.r.o. 282012 61,300.00 0 2707 30.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 61,300.00 Objednávka: Text: Oprava prošlapu od ul. J. Faimonové k ul. Trnkova Dodavatel:P25532367 NAVAP s.r.o. Nejedlého 9 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001142 NAVAP s.r.o. 292012 15,290.00 0 2707 30.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 15,290.00 Objednávka: Text: Oprava prošlapu u supermarketu Albert Dodavatel:P25532367 NAVAP s.r.o. Nejedlého 9 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001143 Stavební firma M 2012081 164,493.00 0 2413 04.01.13 N U PLP: 1 Částka: 164,493.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stavební práce "Zahrada MŠ Poláčkovav areálu ZŠ" Dodavatel:P29298113 Stavební firma MATYÁŠ s.r.o. Lazaretní 7 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.12.12 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 164 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200001144 Pospíšil Radek O 610/12 2,280.00 0 2706 28.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,280.00 Objednávka:OB1200000276 Text: Instalace petliček na 2ks. vstupních branek Dodavatel:P44070268 Pospíšil Radek Opravy a údržba Popelákova 6 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:20.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001145 A.S.A. Služby Ža 1645008671 65,400.00 0 2706 02.01.13 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 65,400.00 Objednávka: Text: Kompletace a dovoz 20ks košů na psí exkrementy Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001146 PAROUBKOVI, s.r. 101 39,187.00 0 2706 27.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 39,187.00 Objednávka: Text: Ruderální pokos ul Jírova Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001147 PAROUBKOVI, s.r. 102 4,992.00 0 2706 27.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,992.00 Objednávka: Text: Pokos ul. Jírova Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001148 Líšeňský pivovar 20120024 25,000.00 0 2507 31.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 25,000.00 Objednávka:OB1200000227 Text: objedn. u Vás pohoštění pro 45 osob na vánoční več Dodavatel:P60706317 Líšeňský pivovar spol.s r.o Skácelova 28 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001149 Líšeňský pivovar 20120023 1,900.00 0 2001 31.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,900.00 Objednávka: Text: Občerstvení - vánoční večírek - radní Dodavatel:P60706317 1 Líšeňský pivovar spol. s r. o. Skácelova 28 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001150 Straka Lubomír F 12/1/00711 6,048.00 0 2707 02.01.13 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,048.00 Objednávka:OB1200000243 Text: oprava basketbalového koše-výměna obroučky se sítí Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:20.12.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 165 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200001151 Straka Lubomír F 12/1/00712 17,345.00 0 2707 02.01.13 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 17,345.00 Objednávka:OB1200000263 Text: Oprava 2 ks basketbalového koše- výměna 2x obroučk Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:20.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001152 Straka Lubomír F 12/1/00713 5,400.00 0 2707 02.01.13 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,400.00 Objednávka:OB1200000262 Text: Oprava 2 ks laviček-výměna za latě z recyklovaného Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:20.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001153 Straka Lubomír F 12/1/00714 4,300.00 0 2707 02.01.13 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,300.00 Objednávka:OB1200000206 Text: Oprava dřevěného oplocení dětských hřišť- 2m plot Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:20.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001154 Straka Lubomír F 12/1/00715 4,800.00 0 2707 02.01.13 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,800.00 Objednávka:OB1200000261 Text: oprava instalace 4 ks laviček-vykopání Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:20.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001155 Straka Lubomír F 12/1/00716 78,594.30 0 2707 03.01.13 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 78,594.30 Objednávka: Text: Dodání a montáž šplhací sestavy Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001156 Straka Lubomír F 12/1/00717 24,948.00 0 2707 02.01.13 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 24,948.00 Objednávka:OB1200000266 Text: zhotovení a montáž ocelovho zábradlí Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:20.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001157 STRABAG ČR a.s. 1290940748 227,818.00 0 2707 12.01.13 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 227,818.00 Objednávka: Text: Oprava chodníků Dodavatel:P60838744 STRABAG ČR a.s. Tovární 3 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.12.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 166 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200001158 S.O.S. - DEKORAC 010120354 18,024.00 0 2707 03.01.13 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 18,024.00 Objednávka: Text: Vánoční osvětlení Dodavatel:P27119432 S.O.S. - DEKORACE, s.r.o. Dobronická 1256 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001159 Soural computer, FV-689/201 9,840.00 0 2404 03.01.13 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 9,840.00 Objednávka:OB1200000278 Text: nákup dvou licencí programu Office 2010 Dodavatel:P26926202 1 Soural computer, s.r.o. Jírova 10 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:21.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001160 BB Creative spol 71120638 29,983.92 0 2001 31.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 29,983.92 Objednávka: Text: Dárkové předměty Dodavatel:P25575287 BB Creative spol. s r. o. Ledárenská 25 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001161 Belcredi Ludvík 1/122012 1,500.00 0 2001 31.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,500.00 Objednávka: Text: Odběr knih Líšeňské pohádky Dodavatel:P42302773 1 Belcredi Ludvík PhDr. Pohankova 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001162 FITMONT, s.r.o. 1210220072 8,040.00 0 2408 31.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 8,040.00 Objednávka: Text: Kontrola EZS, SKP Dodavatel:P44017740 1 FITMONT, s.r.o. Cejl 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001163 Micos software s 2012706 4,680.00 0 2404 03.01.13 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,680.00 Objednávka: Text: Roční servis 2013 Dodavatel:P25900749 Micos software s.r.o Daliborova 426 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001164 REMO ELEKTRO BRN 290249 284,500.00 0 2413 14.01.13 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 284,500.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce elektroins. jádra v BD Jírova 13 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.12.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 167 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200001165 REMO ELEKTRO BRN 290250 284,500.00 0 2413 14.01.13 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 284,500.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce elektroinst. jádra v BD Jírova 15 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001166 REMO ELEKTRO BRN 290251 284,500.00 0 2413 14.01.13 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 284,500.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce elektroinst.jádra v BD Jírova 17 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001167 REMO ELEKTRO BRN 290252 284,500.00 0 2413 14.01.13 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 284,500.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce elektroinst. jádra v BD Jírova 19 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001168 S.O.S. - DEKORAC 010120348 104,820.00 0 2707 01.01.13 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 104,820.00 Objednávka: Text: Vánoční dekorace Dodavatel:P27119432 S.O.S. - DEKORACE, s.r.o. Dobronická 1256 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001169 Nárožný s.r.o. 220238 15,972.00 0 2706 03.01.13 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 15,972.00 Objednávka:OB1200000280 Text: Dodání 18ks. zásobníku na PVC sáčky pro koše na ps Dodavatel:P28294301 Nárožný s.r.o. Košinova 103a Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:21.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001170 Školní jídelna 120187 21,480.00 0 2502 31.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 21,480.00 Objednávka: Text: Obědy - 12/2012 Dodavatel:P49466887 Školní jídelna Novolíšeňská 10 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:21.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001171 MUDr. Marie Čech 4012 PLP: 1 Částka: 200.00 Zbývá: Text: Vstupní prohlídka - Zoufalá Eliška Dodavatel:P44993391 2 MUDr. Marie Čechová Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.12.12 BLU Běžná Uhrazena
200.00 0 2408 03.01.13 N U 0.00 Objednávka: náměstí Karla IV. 19
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 168 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200001172 TSM spol. s r.o. 2121206 8,500.00 0 2001 03.01.13 N U PLP: 1 Částka: 8,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Málková, Konstantová, Vítková, Jochová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.12.12 BLU Běžná Uhrazena FD1200001173 Česká pošta, s.p 5233993468 278.40 0 2404 04.01.13 N U PLP: 1 Částka: 278.40 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Komerční osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.12.12 BLU Běžná Uhrazena FD1200001174 Česká pošta, s.p 5233995478 792.00 0 2404 04.01.13 N U PLP: 1 Částka: 792.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Kvalifikovaný osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.12.12 BLU Běžná Uhrazena FD1200001175 SARON KAT s.r.o. 122153 4,320.00 0 2700 02.01.13 N U PLP: 1 Částka: 4,320.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1200000273 Text: Autorizovaný posudek vlhkosti RD Dodavatel:P15547299 1 SARON KAT s.r.o. Maničky 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.12.12 BLU Běžná Uhrazena FD1200001176 Osa - Ochranný s VP-2012-22 420.00 0 2400 11.01.13 N U PLP: 1 Částka: 420.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Veřejné provozování hud. děl Dodavatel:P63839997 1 Osa - Ochranný svoz autor.pro práva Čs. armády 20 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.12.12 BLU Běžná Uhrazena FD1200001177 OTIS, a.s. 13346264 1,131.00 0 2409 16.01.13 N U PLP: 1 Částka: 1,131.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba výtahu 12/2012 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.12.12 BLU Běžná Uhrazena FD1200001178 Brněnské vodárny 212244826 7,460.00 0 2409 15.01.13 N U PLP: 1 Částka: 7,460.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Poplatek za vodné, stočné Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.12.12 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 169 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200001179 Kozlová Stanisla 32268 8,148.00 0 2706 14.01.13 N U PLP: 1 Částka: 8,148.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace odpadu ze živelných skládek - 12/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.12.12 BLU Běžná Uhrazena FD1200001180 Kozlová Stanisla 32261 11,328.00 0 2706 03.01.13 N U PLP: 1 Částka: 11,328.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1200000277 Text: Kácení, převoz a instalace vánočního stromu Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.12.12 BLU Běžná Uhrazena FD1200001181 Kozlová Stanisla 32266 126,333.48 0 2707 14.01.13 N U PLP: 1 Částka: 126,333.48 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací, vysyp. odpadk. košů - 12/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.12.12 BLU Běžná Uhrazena FD1200001182 Kozlová Stanisla 32267 45,684.30 0 2706 14.01.13 N U PLP: 1 Částka: 45,684.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Komplexní údržba zeleně - 12/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.12.12 BLU Běžná Uhrazena FD1200001183 Kryštof Jiří AGA 2012076 26,660.00 0 2408 14.01.13 N U PLP: 1 Částka: 26,660.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Úklidové práce 12/2012 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.12.12 BLU Běžná Uhrazena FD1200001184 Prodělal Karel 7812 56,369.60 0 2601 15.01.13 N U PLP: 1 Částka: 56,369.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Líšeňské noviny 1/13 Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.12.12 BLU Běžná Uhrazena FD1200001185 SAKO Brno a.s. 12/25/1006 17,574.71 0 2706 16.01.13 N U PLP: 1 Částka: 17,574.71 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pronajatá nádoba - Mariánské údolí Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.12.12 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 170 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200001186 Brněnské vodárny 212245857 3,668.00 0 2504 15.01.13 N U PLP: 1 Částka: 3,668.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.12.12 BLU Běžná Uhrazena FD1200001187 Brněnské vodárny 212245856 494.00 0 2504 15.01.13 N U PLP: 1 Částka: 494.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Ondráčkova 20 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.12.12 BLU Běžná Uhrazena FD1200001188 Brněnské vodárny 212245855 1,648.00 0 2409 15.01.13 N U PLP: 1 Částka: 1,648.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.12.12 BLU Běžná Uhrazena FD1200001189 SAKO Brno a.s. 12/25/9993 9,171.05 0 2706 16.01.13 N U PLP: 1 Částka: 9,171.05 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pronajatá nádoba - Novolíšeňská Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.12.12 BLU Běžná Uhrazena FD1200001190 NOVEKO 96 spol. FV1100815 4,000.00 0 2001 12.12.12 N U PLP: 1 Částka: 4,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Stehlík, Hakl Dodavatel:P63485214 1 NOVEKO 96 spol. s r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.12.12 BLU Běžná Uhrazena FD1200001191 Berendsen Textil 111220605 1,800.00 0 2405 14.01.13 N U PLP: 1 Částka: 1,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rohož Nylon Dodavatel:P28265360 Berendsen Textil Servis s.r.o. Hodonínská 21 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:31.12.12 BLU Běžná Uhrazena FD1200001192 Propag servis Br 2121212008 3,000.00 0 2001 14.01.13 N U PLP: 1 Částka: 3,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Montáž a demontáž dvou stanů Dodavatel:P41602293 Propag servis Brno, s.r.o. Šmejkalova 1329 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.12.12 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 171 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200001193 LIVEBOX, s.r.o. 5501201326 1,890.00 0 2404 17.01.13 N U PLP: 1 Částka: 1,890.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Zajištění videopřenosu ZMČ Dodavatel:P26233657 LIVEBOX, s.r.o. Soběšická 151 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.12.12 BLU Běžná Uhrazena FD1200001194 LIVEBOX, s.r.o. 5501201287 3,000.00 0 2404 17.01.13 N U PLP: 1 Částka: 3,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pronájem media encoder desktop Dodavatel:P26233657 LIVEBOX, s.r.o. Soběšická 151 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.12.12 BLU Běžná Uhrazena FD1200001195 Česká pošta, s.p 5234005161 45.60 0 2503 18.01.13 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 45.60 Objednávka: Text: Nadstandardní zpracování pk A Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.12.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200001196 Český úřad zeměm 1302001354 1,450.00 0 2404 19.01.13 N U PLP: 1 Částka: 1,450.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Dálkový přístup Dodavatel:P00025712 Český úřad zeměměř. a katastrální Pod sídlištěm 9 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.12.12 BLU Běžná Uhrazena FD1200001197 A.S.A. Služby Ža 1645008715 91,764.00 0 2707 18.01.13 N U PLP: 1 Částka: 91,764.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací 12/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.12.12 BLU Běžná Uhrazena FD1200001198 A.S.A. Služby Ža 1645008691 14,003.00 0 2706 14.01.13 N U PLP: 1 Částka: 14,003.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace černých skládek 12/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.12.12 BLU Běžná Uhrazena FD1200001199 A.S.A. Služby Ža 1645008685 22,484.00 0 2706 14.01.13 N U PLP: 1 Částka: 22,484.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Svoz odpadkových košů 12/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.12.12 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 172 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200001200 A.S.A. Služby Ža 1645008664 150,450.00 0 2706 14.01.13 N U PLP: 1 Částka: 150,450.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně 12/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.12.12 BLU Běžná Uhrazena FD1200001201 INTERGRAM, o.s. 1205010996 3,629.00 0 2400 11.01.13 N U PLP: 1 Částka: 3,629.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Odměna výkonným umělcům Dodavatel:P00537772 2 INTERGRAM, o.s. Nezávislá spol. Na Poříčí 27 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.12.12 BLU Běžná Uhrazena FD1200001202 CCS Česká spolěč 2902071/56 3,824.06 0 2408 11.01.13 N V PLP: 1 Částka: 3,824.06 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pohonné hmoty Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.12.12 BLU Běžná Vyřízena FD1200001203 Stavební firma M 2012084 1,069,819.00 0 2413 20.01.13 N U PLP: 1 Částka: 1,069,819.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce prostor MŠ Poláčkova Dodavatel:P29298113 Stavební firma MATYÁŠ s.r.o. Lazaretní 7 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.12.12 BLU Běžná Uhrazena FD1200001204 MORAVIAPRESS, a. 50515250 PLP: 1 Částka: -2,434.00 Zbývá: Text: Sbírka zákonů Dodavatel:P00543411 MORAVIAPRESS, a.s. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:31.12.12 BLU Běžná Uhrazena
-2,434.00 0 2405 21.01.13 N U 0.00 Objednávka: U póny 3061
FD1200001205 DILIA,divadelní, 5600121666 47.50 0 2500 24.01.13 N U PLP: 1 Částka: 47.50 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Autorská odměna za kopírování r. 2012 Dodavatel:P65401875 1 DILIA,divadelní,lit. audiov.agentura Krátkého 1 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.12.12 BLU Běžná Uhrazena FD1200001206 THT- Build, s.r. 13010001 PLP: 3 Částka: 507,467.94 Zbývá: Text: Rekonstrukce balkonů - Kubíkova 2,4 Dodavatel:P27711285 1 THT- Build, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.12.12 BLU Běžná Uhrazena
507,467.94 0 2413 24.01.13 N U 0.00 Objednávka: Svatopetrská 20
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 173 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1200001207 SEVT, a.s. 4220005745 -190.00 0 2405 31.03.13 N U PLP: 1 Částka: -190.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Přeplatek z r. 2012 - Finanční zpravodaj MF ČR Dodavatel:P45274851 1 SEVT, a.s. Pekařova 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:31.12.12 BLU Běžná Uhrazena FD1200001208 Vodafone Czech R 8000196705 18,168.91 0 2408 30.01.13 N U PLP: 1 Částka: 18,168.91 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.12.12 BLU Běžná Uhrazena FD1300000001 PAROUBKOVI, s.r. 20131 102,501.00 0 2706 20.01.13 N U PLP: 1 Částka: 102,501.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch v okrsku č.II za 2012 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.01.13 STE Běžná Uhrazena FD1300000002 PAROUBKOVI, s.r. 20132 76,795.00 0 2706 20.01.13 N U PLP: 1 Částka: 76,795.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch v okrsku č.III za 2012 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.01.13 STE Běžná Uhrazena FD1300000003 PAROUBKOVI, s.r. 20133 96,692.00 0 2707 20.01.13 N U PLP: 1 Částka: 96,692.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací v okrsku č.II za 2012 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.01.13 STE Běžná Uhrazena FD1300000004 PAROUBKOVI, s.r. 20134 93,539.00 0 2707 20.01.13 N U PLP: 1 Částka: 93,539.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací v okrsku č.III za 2012 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.01.13 STE Běžná Uhrazena FD1300000005 Česká pošta, s.p 5206720845 14,203.00 0 2405 21.01.13 N V PLP: 1 Částka: 14,203.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Poštovné za 12/2012 Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:17.01.13 STE Běžná Vyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 174 24.03.16 12:08:45 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1300000006 Belcredi Karel M 120208 117.42 0 2409 14.01.13 N U PLP: 1 Částka: 117.42 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné na zámku v Líšni za 10-12/2012 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:17.01.13 STE Běžná Uhrazena FD1300000007 Teplárny Brno, a 1811873122 -182,839.00 0 2409 28.01.13 D E PLP: 1 Částka: -182,839.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vyúčtování r.2012 - teplo Dodavatel:P46347534 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.01.13 STE Dobropis Nevyúčtována FD1300000008 VERTIGO. CZ, a.s FV120552 3,174.00 0 2001 25.01.13 N U PLP: 1 Částka: 3,174.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Diplomy a kartičky - Silvestrovský pochod Dodavatel:P26295997 VERTIGO. CZ, a.s. Rostislavovo nám. 12 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.01.13 STE Běžná Uhrazena FD1300000009 Národopisný soub 2013001 8,000.00 0 2001 31.01.13 N U PLP: 1 Částka: 8,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vystoupení členů Cimbálové muziky-Vánoční trhy Dodavatel:P70924431 Národopisný soubor Líšňáci Chmelnice 6 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.01.13 STE Běžná Uhrazena FD1300000010 Radio Čas s.r.o. 1207120096 7,788.00 0 2001 24.01.13 N U PLP: 1 Částka: 7,788.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Reklamní vysílání na okruhu Brněnsko Dodavatel:P25817183 Radio Čas s.r.o. K. Svobody 130 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:28.01.13 STE Běžná Uhrazena Bez součtu V Y B R Á N O --konec sestavy--
C E L K E M
1216
Z Á Z N A M Ů