Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 1 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000001068 JŠ projekční a i 30/2010 44,000.00 0 2413 07.01.11 N C PLP: 1 Částka: 14,000.00 Zbývá: 30,000.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce a dostavba mateřské školy bří Pelíšků Dodavatel:P28344669 JŠ projekční a inžen ýrská, s.r.o. Olomoučany 188 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.12.10 BLU Běžná Částečně FD1000001078 Česká pošta, s.p 5233588581 396.00 0 2404 03.01.11 N U PLP: 1 Částka: 396.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Kvalifikovaný osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001083 FLEXISTAV s.r.o. 2010141 520,597.00 0 2413 10.01.10 N C PLP: 1 Částka: 66,900.00 Zbývá: 453,697.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce Dělnického domu - odhlučnění půdy Dodavatel:P26963451 FLEXISTAV s.r.o. Grohova 46 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.12.10 BLU Běžná Částečně FD1000001085 Gordic spol. s r 2010200721 PLP: 1 Částka: 1,440.00 Zbývá: Text: Školení Dodavatel:P47903783 1 Gordic spol. s r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.12.10 BLU Běžná Uhrazena
1,440.00 0 2001 05.01.11 N U 0.00 Objednávka: Erbenova 4
FD1000001089 Národní centrum 10010114 2,430.00 0 2001 30.03.10 N U PLP: 1 Částka: 2,430.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Vítková, Pomahačová Dodavatel:P29182646 Národní centrum regionů, s.r.o. nám. Svobody 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001090 T-Mobile Czech R 2735554810 3,778.00 0 2408 07.01.11 N U PLP: 1 Částka: 3,778.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P64949681 1 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 1 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1100000001 OTIS, a.s. 13286615 1,332.00 0 2409 16.01.11 N U PLP: 1 Částka: 1,332.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba výtahu 12/2010 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.01.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 2 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000002 Polák Jan Ing. F 846411 576.00 0 2405 21.01.11 N U PLP: 1 Částka: 576.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předplatné - Finanční, Daňový a Účetní Bulletin Dodavatel:P10162712 Polák Jan Ing. Fin. aj. ekonom Bělinského 962 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:04.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000003 Ing. Stanislava 30262 45,684.30 0 2706 14.01.11 N U PLP: 1 Částka: 45,684.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Komplexní údržba zeleně, okrsek IV., 12/2010 Dodavatel:P62079051 Ing. Stanislava Kozlová Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000004 Ing. Stanislava 30263 126,333.48 0 2707 14.01.11 N U PLP: 1 Částka: 126,333.48 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun., vysyp.odpadk.košů,okrsek IV,12/2010 Dodavatel:P62079051 Ing. Stanislava Kozlová Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000005 Ing. Stanislava 30264 9,598.80 0 2706 14.01.11 N U PLP: 1 Částka: 9,598.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace odpadu ze živelných skládek - 12/2010 Dodavatel:P62079051 Ing. Stanislava Kozlová Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000006 Prodělal Karel 9110 46,720.30 0 2601 14.01.11 N U PLP: 1 Částka: 46,720.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Líšeňské noviny Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000007 Technické sítě B P2/2011/1 29,275.08 0 2707 17.01.11 N U PLP: 1 Částka: 29,275.08 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vánoční osvětlení Dodavatel:P25512285 7 Technické sítě Brno, a.s. Barvířská 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000008 SAKO Brno a.s. 10/25/1064 17,622.86 0 2706 17.01.11 N U PLP: 1 Částka: 17,622.86 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Mariánské údolí - odpad, svoz Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.01.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 3 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000009 SAKO Brno a.s. 10/25/1055 9,196.17 0 2706 17.01.11 N U PLP: 1 Částka: 9,196.17 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Novolíšeňská - odpad, svoz Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000010 Institut pro mís 9965/2010 0.00 0 2001 07.01.11 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Konstantová Dodavatel:P70890293 Institut pro místní správu Dlážděná 6 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.01.11 BLU Běžná Nulová FD1100000011 ARKA SG. s.r.o. 24/2011/14 3,395.00 0 2405 25.01.11 N U PLP: 1 Částka: 3,395.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000001 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:04.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000012 ARKA SG. s.r.o. 24/2011/24 1,921.00 0 2405 25.01.11 N U PLP: 1 Částka: 1,921.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000001 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:04.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000013 La - PO fire, s. 2011014 PLP: 1 Částka: 5,139.60 Zbývá: Text: Služby PO - leden 2011 Dodavatel:P27716295 1 La - PO fire, s.r.o. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:05.01.11 BLU Běžná Uhrazena
5,139.60 0 2405 24.01.11 N U 0.00 Objednávka: Školní 293
FD1100000014 Kryštof Jiří AGA 2010083 24,236.00 0 2408 14.01.11 N U PLP: 1 Částka: 24,236.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Úklidové práce 12/2010 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000015 Brněnské vodárny 210170447 3,269.00 0 2504 15.01.11 N U PLP: 1 Částka: 3,269.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.01.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 4 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000016 Brněnské vodárny 210170446 440.00 0 2504 15.01.11 N U PLP: 1 Částka: 440.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Ondráčkova 20 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000017 Brněnské vodárny 210170445 1,469.00 0 2409 15.01.11 N U PLP: 1 Částka: 1,469.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000018 Prodělal Karel 111 4,704.00 0 2405 19.01.11 N U PLP: 1 Částka: 4,704.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000002 Text: vizitky Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:07.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000019 Telefónica O2 Cz 1182598645 4,293.60 0 2408 18.01.11 N U PLP: 1 Částka: 4,293.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 12/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000020 FITMONT, s.r.o. 1110211002 8,210.40 0 2408 19.01.11 N U PLP: 1 Částka: 8,210.40 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pravidelná kontrola systému zabezpečení a vstupu Dodavatel:P44017740 1 FITMONT, s.r.o. Cejl 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000021 Belcredi Karel M 8 58,655.00 0 2409 18.01.11 N U PLP: 1 Částka: 58,655.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: nájemné na zámku - obř. síň 1-3/2011 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000022 Česká pošta, s.p 5233596201 35.40 0 2503 19.01.11 N U PLP: 1 Částka: 35.40 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Zpracování pk A Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.01.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 5 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000023 CCS Česká spolěč 1537880/56 2,264.97 0 2408 14.01.10 N V PLP: 1 Částka: 2,264.97 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pohonné hmoty 12/2010 Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.01.11 BLU Běžná Vyřízena FD1100000024 PAROUBKOVI, s.r. 20111 102,501.00 0 2706 20.01.11 N U PLP: 1 Částka: 102,501.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch,okrsek II. - 12/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000025 PAROUBKOVI, s.r. 20112 76,795.00 0 2706 20.01.11 N U PLP: 1 Částka: 76,795.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek III. - 12/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000026 PAROUBKOVI, s.r. 20113 96,692.00 0 2707 20.01.11 N U PLP: 1 Částka: 96,692.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrs. II.- 12/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:07.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000027 PAROUBKOVI, s.r. 20114 93,539.00 0 2707 20.01.11 N U PLP: 1 Částka: 93,539.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrs.III. -12/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000028 FOTON ARTEFACT, 20110003 2,232.00 0 2409 21.01.11 N U PLP: 1 Částka: 2,232.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Servisní prohlídka AI oken Dodavatel:P44960557 FOTON ARTEFACT, s.r.o. Lány 33 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000029 DILIA,divadelní, 5600100823 74.90 0 2500 21.01.11 N U PLP: 1 Částka: 74.90 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Autorské odměny za poskytování rozmnož. služeb Dodavatel:P65401875 DILIA,divadelní,lit. aud.agent.,o.s. Krátkého 1 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.01.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 6 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000030 GTS Czech s.r.o 2300319096 3,555.00 0 2408 19.01.11 N U PLP: 1 Částka: 3,555.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 12/2010 Dodavatel:P28492170 GTS Czech s.r.o. Přemyslovská 43 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000031 Telefónica O2 Cz 1182598649 5,803.96 0 2408 18.01.11 N U PLP: 1 Částka: 5,803.96 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 12/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000032 Telefónica O2 Cz 1182598668 2,342.52 0 2408 18.01.11 N U PLP: 1 Částka: 2,342.52 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 12/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000034 GUARD MUDROCH s. 20110014 3,330.00 0 2409 18.01.11 N U PLP: 1 Částka: 3,330.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000228 Text: Zhotovení klíčů k zámkovému systému Radnice Líšeň Dodavatel:P44947470 GUARD MUDROCH s.r.o. Koráb 132 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:10.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000035 ROSANA, s.r.o. 11000888 1,453.00 0 2409 21.01.11 N U PLP: 1 Částka: 1,453.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rosana přírodní pramenitá voda Dodavatel:P25081152 ROSANA, s.r.o. Na Pankráci 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000036 PAROUBKOVI, s.r. 8 22,008.00 0 2706 25.01.11 N U PLP: 1 Částka: 22,008.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000231 Text: Ořezání/odstran.dřevin podél chodníku-Novolíšeňská Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:11.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000037 PAROUBKOVI, s.r. 9 24,406.00 0 2706 25.01.11 N U PLP: 1 Částka: 24,406.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000229 Text: Úprava zeleně za domem J.Faimonové č.2 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:11.01.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 7 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
FD1100000038 PAROUBKOVI, s.r. 10 PLP: 1 Částka: 11,855.00 Zbývá: Text: Kácení stromů (1x prunus, 2x pinus) Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:11.01.11 BLU Běžná Uhrazena
Částka Útvar
Splatno
T S
11,855.00 0 2706 25.01.11 N U 0.00 Objednávka:OB1000000227 Ledárenská 44
FD1100000039 PAROUBKOVI, s.r. 7 13,122.00 0 2706 25.01.11 N U PLP: 1 Částka: 13,122.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000230 Text: Kácení suchých stromů ul.Svánovského (2x javor) Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:11.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000040 A.S.A. Služby Ža 1645006918 150,450.00 0 2706 14.01.11 N U PLP: 1 Částka: 150,450.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně 12/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000041 A.S.A. Služby Ža 1645006926 43,366.00 0 2706 14.01.11 N U PLP: 1 Částka: 43,366.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace černých skládek 12/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000042 A.S.A. Služby Ža 1645006934 17,276.00 0 2706 18.01.11 N U PLP: 1 Částka: 17,276.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Svoz odpadkových košů 12/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000043 A.S.A. Služby Ža 1645006912 91,764.00 0 2707 14.01.11 N U PLP: 1 Částka: 91,764.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,parkovišť,hřišť včetně vysyp.košů Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000044 Telefónica O2 Cz 0467548416 5,374.18 0 2408 14.01.11 N V PLP: 1 Částka: 5,374.18 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 12/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.01.11 BLU Běžná Vyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 8 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000045 Edenred CZ s.r.o 7810-1206 103,932.40 0 2502 20.01.11 N U PLP: 1 Částka: 103,932.40 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000004 Text: Stravenky TICKET Restaurant 2054 ks a 50,- Kč Dodavatel:P24745391 Edenred CZ s.r.o. Na Poříčí 5 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:11.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000046 Český úřad zeměm 2011603323 350.00 0 2404 25.01.11 N U PLP: 1 Částka: 350.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: CZECH POINT Dodavatel:P00025712 Český úřad zeměměř. a katastrální Pod sídlištěm 9 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000047 K.E.I. Group, s. 111 150935 PLP: 1 Částka: 9,060.00 Zbývá: Text: Servisní prohlídka Dodavatel:P49969641 K.E.I. Group, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.01.11 BLU Běžná Uhrazena
9,060.00 0 2408 25.01.11 N U 0.00 Objednávka: Žarošická 21
FD1100000048 ARKA SG. s.r.o. 24/2011/23 16,426.00 0 2405 02.02.11 N U PLP: 1 Částka: 16,426.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000005 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:12.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000049 MORAVIAPRESS, a. 50474975 -856.00 0 2405 21.01.11 N U PLP: 1 Částka: -856.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předplatné - Sbírky zákonů (přeplatek) Dodavatel:P00543411 MORAVIAPRESS, a.s. U póny 3061 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:13.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000050 Trade FIDES, a.s 11410155 1,314.00 0 2408 25.01.11 N U PLP: 1 Částka: 1,314.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Zajištění provozu zabezpečovacího zařízení LATIS Dodavatel:P61974731 Trade FIDES, a.s. Dornych 57 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000051 Česká pošta, s.p 5206532716 12,767.00 0 2405 20.01.11 N V PLP: 1 Částka: 12,767.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pošta Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:18.01.11 BLU Běžná Vyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 9 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000052 Česká pošta, s.p 5290083692 792.00 0 2405 31.01.11 N U PLP: 1 Částka: 792.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Tisky, dotisky, kompletace Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:18.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000053 Reproservis CZ,s 1115000066 PLP: 1 Částka: 20,626.00 Zbývá: Text: Malá údržba kopírovacího stroje Dodavatel:P29215331 Reproservis CZ,s.r.o Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:18.01.11 BLU Běžná Uhrazena
20,626.00 0 2405 28.01.11 N U 0.00 Objednávka:
FD1100000054 Vodafone Czech R 125256420 1,628.00 0 2408 28.01.11 N U PLP: 1 Částka: 1,628.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefony Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000055 MORAVIAPRESS, a. 1730065 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: Text: Předplatné časopisu Veřejná správa Dodavatel:P00543411 MORAVIAPRESS, a.s. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:18.01.11 BLU Běžná Nulová
0.00 0 2405 21.01.11 N 0 0.00 Objednávka: U póny 3061
FD1100000056 SEVT, a.s. 4100008255 PLP: 1 Částka: 225.00 Zbývá: Text: Finanční zpravodaj MF ČR Dodavatel:P45274851 1 SEVT, a.s. Pekařova 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:19.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000057 Teplárny Brno, a 7140000060 PLP: 1 Částka: 1,400.00 Zbývá: Text: Tepelná energie - Jírova 2 Dodavatel:P46347534 Teplárny Brno, a.s. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.01.11 BLU Běžná Uhrazena
225.00 0 2405 31.01.11 N U 0.00 Objednávka:
1,400.00 0 2409 31.01.11 N U 0.00 Objednávka: Okružní 25
FD1100000058 ARKA SG. s.r.o. 24/2011/42 2,139.00 0 2405 09.02.11 N U PLP: 1 Částka: 2,139.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000008 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:20.01.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 10 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000059 Kozlová Stanisla 31001 22,924.80 0 2706 02.02.11 N U PLP: 1 Částka: 22,924.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Kácení stromů, řez korun stromů na ul. Horákovská Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000060 Česká pošta, s.p 5233604292 190.00 0 2404 03.02.11 N U PLP: 1 Částka: 190.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Kvalif.osobní certifikát Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:25.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000061 Česká pošta, s.p 5233603700 278.40 0 2404 03.02.11 N U PLP: 1 Částka: 278.40 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Komerční osobní certifikát Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:25.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000062 Česká pošta, s.p 5233605555 792.00 0 2404 03.02.11 N U PLP: 1 Částka: 792.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Kvalif. osobní certifikát Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:25.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000063 Reproservis CZ,s 1115000088 PLP: 1 Částka: 3,905.00 Zbývá: Text: Toner Nashuatec Dodavatel:P29215331 Reproservis CZ,s.r.o Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:25.01.11 BLU Běžná Uhrazena
3,905.00 0 2405 03.02.11 N U 0.00 Objednávka:
FD1100000064 MUDr. Marie Čech 12011 PLP: 1 Částka: 7,600.00 Zbývá: Text: Preventivní periodická prohlídka Dodavatel:P44993391 MUDr. Marie Čechová Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:25.01.11 BLU Běžná Uhrazena
7,600.00 0 2408 03.02.11 N U 0.00 Objednávka: nám. Karla IV. 19 Postoupil:0 2001
FD1100000065 SPOJMONT Brno, s 110100029 648.00 0 2408 08.02.11 N U PLP: 1 Částka: 648.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Výměna digitálního tf. přístroje Dodavatel:P15548341 SPOJMONT Brno, s.r.o. Táborská 144 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.01.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 11 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000066 FALKO UNIVERSUM, 6111010095 1,800.00 0 2001 08.02.11 N U PLP: 1 Částka: 1,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P26942721 1 FALKO UNIVERSUM, s.r.o. Návrší Svobody 27 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000067 T-Mobile Czech R 2311543711 3,556.00 0 2408 07.02.11 N U PLP: 1 Částka: 3,556.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P64949681 1 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 1 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:28.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000068 U FIDELA s.r.o. 1/11 1,561.00 0 2001 26.01.11 N U PLP: 1 Částka: 1,561.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Občerstvení Dodavatel:P28352084 U FIDELA s.r.o. Masarova 7 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000069 Kozlová Stanisla 31003 28,800.00 0 2707 11.02.11 N U PLP: 1 Částka: 28,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vyčištění 6x kanal.vpustí ul. Kubíkova Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000070 FALKO UNIVERSUM, 6111010126 1,800.00 0 2001 11.02.11 N U PLP: 1 Částka: 1,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P26942721 1 FALKO UNIVERSUM, s.r.o. Návrší Svobody 27 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000071 Kozlová Stanisla 31007 126,333.48 0 2707 14.02.11 N U PLP: 1 Částka: 126,333.48 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,vysyp.odp.košů, okrsek IV. - 01/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000072 Kozlová Stanisla 31006 45,684.30 0 2706 14.02.11 N U PLP: 1 Částka: 45,684.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně, okrsek IV. - 01/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.01.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 12 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000073 Kozlová Stanisla 31009 21,610.80 0 2706 14.02.11 N U PLP: 1 Částka: 21,610.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace odpadu ze živeln.skládek - 01/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000074 Prodělal Karel 311 46,720.30 0 2601 11.02.11 N U PLP: 1 Částka: 46,720.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Líšeňské noviny 02/2011 Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000075 ARKA SG. s.r.o. 24/2011/79 1,515.00 0 2405 22.02.11 N U PLP: 1 Částka: 1,515.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000014 Text: obálky C5 - samolepící Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:01.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000076 ARKA SG. s.r.o. 24/2011/79 1,831.00 0 2405 22.02.11 N U PLP: 1 Částka: 1,831.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000013 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:01.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000077 DMG obch. a stav 20110014 624,004.00 0 2413 14.02.11 N U PLP: 1 Částka: 624,004.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce střechy vč.zateplení BD J.Faimonové 1 Dodavatel:P26947501 DMG obch. a stavební s.r.o. Josefy Faimonové 1a Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000078 OTIS, a.s. 13290335 1,332.00 0 2409 17.02.11 N U PLP: 1 Částka: 1,332.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba výtahu 01/2011 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000079 ADRIALAND s.r.o. 1110810012 12,106.00 0 2507 15.02.11 N U PLP: 1 Částka: 12,106.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Černá - osobní účet SF Dodavatel:P26968916 ADRIALAND s.r.o. Údolní 11 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.02.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 13 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
FD1100000080 La - PO fire s.r 2011044 PLP: 1 Částka: 5,139.60 Zbývá: Text: Služby PO - únor 2011 Dodavatel:P27716295 2 La - PO fire s.r.o. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:02.02.11 BLU Běžná Uhrazena
Částka Útvar
Splatno
T S
5,139.60 0 2405 21.02.11 N U 0.00 Objednávka: Školní 293
FD1100000081 Školní jídelna 110002 31,460.00 0 2502 11.02.11 N U PLP: 1 Částka: 31,460.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Obědy - 01/2011 Dodavatel:P49466887 Školní jídelna Novolíšeňská 10 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:02.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000082 TSM spol. s r.o. 211053 1,700.00 0 2001 14.02.11 N U PLP: 1 Částka: 1,700.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Bartáková,RNDr. Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000083 Edenred CZ s.r.o 25092 -38,200.00 0 2502 09.02.11 N U PLP: 1 Částka: -38,200.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vrácené strav.poukázky za r.2010-Ticket Restaurant Dodavatel:P24745391 Edenred CZ s.r.o. Na Poříčí 5 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:04.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000084 PAROUBKOVI, s.r. 11 102,501.00 0 2706 15.02.11 N U PLP: 1 Částka: 102,501.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travn. ploch, okrsek II. - 01/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000085 PAROUBKOVI, s.r. 201112 76,795.00 0 2706 15.02.11 N U PLP: 1 Částka: 76,795.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travn.ploch,okrsek III. - 01/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000086 PAROUBKOVI, s.r. 201113 96,692.00 0 2707 15.02.11 N U PLP: 1 Částka: 96,692.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrsek II.-01/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.02.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 14 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000087 PAROUBKOVI, s.r. 201114 93,539.00 0 2707 15.02.11 N U PLP: 1 Částka: 93,539.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastáv.,okrsek III.-01/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000088 Česká pošta, s.p 5233607863 792.00 0 2404 11.02.11 N U PLP: 1 Částka: 792.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000089 Brněnské vodárny 211109020 1,546.00 0 2409 17.02.11 N U PLP: 1 Částka: 1,546.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné 01/2011 - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000090 Brněnské vodárny 211109021 464.00 0 2504 17.02.11 N U PLP: 1 Částka: 464.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné 01/2011 - Ondráčkova 20 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000091 Brněnské vodárny 211109022 3,442.00 0 2504 17.02.11 N U PLP: 1 Částka: 3,442.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné 01/2011 - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000092 Kryštof Jiří AGA 2011003 24,236.00 0 2408 14.02.11 N U PLP: 1 Částka: 24,236.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Úklidové práce - 01/2011 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000093 Český institut i 116.229 3,000.00 0 2001 19.02.11 N U PLP: 1 Částka: 3,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Markovičová,Bc. Dodavatel:P62932632 1 Český institut inter. auditorů Karlovo náměstí 319 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.02.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 15 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000094 MP toner, spol. 110101047 6,829.00 0 2404 09.02.11 N U PLP: 1 Částka: 6,829.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000015 Text: Dodávka tonerů dle zaslané nabídky č. 11NA00061 Dodavatel:P26235463 MP toner, spol. s r. o. Drozdovice 2a Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:07.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000095 Soural computer, FV-84/2011 19,920.00 0 2404 21.02.11 N U PLP: 1 Částka: 19,920.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000016 Text: Nákup přepínače Netgear GS724TPS Dodavatel:P26926202 Soural computer, s.r.o. Ochozská 30 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:07.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000096 Brněnské vodárny 211113483 18,412.00 0 2504 18.02.11 N U PLP: 1 Částka: 18,412.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000097 CCS Česká spolěč 1598656/56 1,202.01 0 2408 14.02.11 N V PLP: 1 Částka: 1,202.01 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pohonné hmoty - 01/2011 Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.02.11 BLU Běžná Vyřízena FD1100000098 GTS NOVERA s.r.o 2310017838 4,335.00 0 2408 17.02.11 N U PLP: 1 Částka: 4,335.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 01/2011 Dodavatel:P28492170 GTS NOVERA s.r.o. Přemyslovská 2845 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000099 A.S.A. Služby Ža 1645007016 15,357.00 0 2706 18.02.11 N U PLP: 1 Částka: 15,357.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Svoz odpadkových košů - 01/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000100 A.S.A. Služby Ža 1645007023 21,354.00 0 2706 18.02.11 N U PLP: 1 Částka: 21,354.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace černých skládek 01/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.02.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 16 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000101 A.S.A. Služby Ža 1645006995 150,450.00 0 2706 14.02.11 N U PLP: 1 Částka: 150,450.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně - 01/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000102 Telefónica O2 Cz 1183959814 4,586.28 0 2408 18.02.11 N U PLP: 1 Částka: 4,586.28 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 01/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000103 Telefónica O2 Cz 1183959818 7,264.55 0 2408 18.02.11 N U PLP: 1 Částka: 7,264.55 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 01/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000104 Telefónica O2 Cz 1183959837 1,921.78 0 2408 18.02.11 N U PLP: 1 Částka: 1,921.78 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 01/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000105 Belcredi Karel M 15 125.40 0 2409 17.02.11 N U PLP: 1 Částka: 125.40 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné na zámku - 10-12/2010 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000106 Belcredi Karel M 25 5,296.32 0 2409 17.02.11 N U PLP: 1 Částka: 5,296.32 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: El. energie na zámku - 10-12/2010 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000107 Česká pošta s.p. 5290084640 948.10 0 2405 21.02.11 N U PLP: 1 Částka: 948.10 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000012 Text: složenky - jednorázová obj. služeb hybridní pošty Dodavatel:P47114983 Česká pošta s.p. Řípská 18a Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:09.02.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 17 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000108 A.S.A. Služby Ža 1645007031 91,764.00 0 2707 21.02.11 N U PLP: 1 Částka: 91,764.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací,parkovišť,hřišť,vys.košů 01/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000109 Prodělal Karel 711 2,661.80 0 2405 23.02.11 N U PLP: 1 Částka: 2,661.80 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000020 Text: formuláře A3 - odbor výstavby Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:09.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000110 HOTEL.CZ, a.s. 108/2011 3,730.00 0 2507 14.02.11 N U PLP: 1 Částka: 3,730.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Gajdová - osobní účet SF Dodavatel:P27176223 HOTEL.CZ, a.s. Žitná 52 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000111 Telefónica O2 Cz 0470412194 5,452.85 0 2408 16.02.11 N V PLP: 1 Částka: 5,452.85 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 01/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.02.11 BLU Běžná Vyřízena FD1100000112 EMSEKO CZ s.r.o. 110077/201 7,608.00 0 2405 15.02.11 N U PLP: 1 Částka: 7,608.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000009 Text: tašky PE Dodavatel:P25566741 EMSEKO CZ s.r.o. Tyršovo nábřeží 401 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:10.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000113 Správa majetku L 20 2,458.80 0 2409 22.02.11 N U PLP: 1 Částka: 2,458.80 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000003 Text: 1.Opravu prosklených požárních dveří v přízemí - p Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:10.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000114 Česká pošta, s.p 5206546761 8,875.00 0 2405 17.02.11 N V PLP: 1 Částka: 8,875.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pošta Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:14.02.11 BLU Běžná Vyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 18 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000115 Taneční škola Dy 13/2011 3,000.00 0 2507 23.02.11 N U PLP: 1 Částka: 3,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Jochová - osobní účet SF Dodavatel:P28350375 Taneční škola Dynami c s.r.o. Zábrdovická 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000116 Soural computer, FV-97/2011 1,810.00 0 2001 25.02.11 N U PLP: 1 Částka: 1,810.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Fujifilm FinePixAV100 Dodavatel:P26926202 Soural computer, s.r.o. Ochozská 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000117 Technické sítě B P2/2011/80 52,001.40 0 2707 23.02.11 N U PLP: 1 Částka: 52,001.40 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Demontáž vánočního osvětlení Dodavatel:P25512285 7 Technické sítě Brno, a.s. Barvířská 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000118 Ing. S. Kozlová 31027 5,168.40 0 2706 24.02.11 N U PLP: 1 Částka: 5,168.40 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000017 Text: Kácení suchých ovocných stromů (3ks), vyvětvení Dodavatel:P62079051 3 Ing. S. Kozlová Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:14.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000119 Vodafone Czech R 911110316 1,200.00 0 2600 10.03.11 N U PLP: 1 Částka: 1,200.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Umístění technologie Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000120 Soural computer, FV-106/201 23,750.00 0 2404 01.03.11 N U PLP: 1 Částka: 23,750.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000024 Text: Notebook Lenovo L412 + Office 2010 (Janištin) Dodavatel:P26926202 Soural computer, s.r.o. Ochozská 30 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:15.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000121 REMO ELEKTRO BRN 190010 312,950.00 0 2413 07.03.11 N U PLP: 1 Částka: 312,950.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstr.elektroinst.jádra v BD Horníkova 16 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.02.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 19 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000122 REMO ELEKTRO BRN 190009 312,950.00 0 2413 07.03.11 N U PLP: 1 Částka: 312,950.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstr.elektroinst.jádra v BD Horníkova 14 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000123 Reproservis CZ,s 1115000221 PLP: 1 Částka: 1,896.00 Zbývá: Text: Oprava dig. kopírovacího stroje Dodavatel:P29215331 Reproservis CZ,s.r.o Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:21.02.11 BLU Běžná Uhrazena
1,896.00 0 2405 28.02.11 N U 0.00 Objednávka:
FD1100000124 Česká pošta,s.p. 5233619560 480.00 0 2400 02.03.11 N U PLP: 1 Částka: 480.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000021 Text: profil zadavatele veřejné zákázky Dodavatel:P Česká pošta,s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000125 Vodafone Czech R 126693416 1,858.00 0 2408 25.02.11 N U PLP: 1 Částka: 1,858.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000126 ČEZ Prodej. s.r. 1005594584 PLP: 1 Částka: -97,122.00 Zbývá: Text: El. energie Dodavatel:P27232433 ČEZ Prodej. s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.02.11 BLU Běžná Uhrazena
-97,122.00 0 2409 03.03.11 N U 0.00 Objednávka: Duhová 425
FD1100000127 Ing. S. Kozlová 31028 24,987.60 0 2706 03.03.11 N U PLP: 1 Částka: 24,987.60 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000018 Text: Probírka porostu ul. Josefy Faimonové Dodavatel:P62079051 3 Ing. S. Kozlová Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:22.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000128 Ing. S. Kozlová 31029 24,762.00 0 2706 03.03.11 N U PLP: 1 Částka: 24,762.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000026 Text: Výhrab a odstr. odpadu z pozemku parc.č. 4417/25 Dodavatel:P62079051 3 Ing. S. Kozlová Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:22.02.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 20 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000129 Ing. S. Kozlová 31030 13,785.60 0 2706 04.03.11 N U PLP: 1 Částka: 13,785.60 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000028 Text: Zmlazení keřů, řez stromů za ul.Synkova Dodavatel:P62079051 3 Ing. S. Kozlová Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:22.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000130 Vzdělávací centr 1011011017 2,580.00 0 2001 24.02.11 N U PLP: 1 Částka: 2,580.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P26187639 1 Vzdělávací centrum pro veř. správu Vítkova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000131 Noveko 96, s.r.o FV1000093 4,800.00 0 2001 14.03.11 N U PLP: 1 Částka: 4,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Vlková, Špačková, Plocková Dodavatel:P63485214 Noveko 96, s.r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000132 ZITTA-výtahy, s. 110100112 846,340.00 0 2411 16.03.11 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Masarova 1 - rekonstrukce výtahu Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000133 ZITTA-výtahy, s. 110100113 846,340.00 0 2411 16.03.11 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Masarova 3 - rekonstrukce výtahu Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000134 ZITTA-výtahy, s. 110100114 846,340.00 0 2411 16.03.11 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Masarova 5 - rekonstrukce výtahu Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000135 Radomír Špaček 1101 3,000.00 0 2001 30.01.11 N U PLP: 1 Částka: 3,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P13269232 Radomír Špaček Kostelecká 105 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.02.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 21 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000136 Česká společ. pr 4082011 480.00 0 2405 04.03.11 N U PLP: 1 Částka: 480.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předplatné časopisu-Bulletin stavební právo - 2011 Dodavatel:P47606827 Česká společ. pro staveb. právo nám. Curieových 7 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:23.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000137 EDU agency s.r.o 2011/1/11 1,400.00 0 2001 25.02.11 N U PLP: 1 Částka: 1,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Pekařská 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:25.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000138 CLAVIS.CZ s.r.o. 20110004 5,628.00 0 2404 06.03.11 N U PLP: 1 Částka: 5,628.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000029 Text: Port Replikator, taška NTB (Janištin), UTP kabely Dodavatel:P25314289 CLAVIS.CZ s.r.o. Košuličova 5 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:25.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000139 TSM spol. s r.o. 211140 1,600.00 0 2001 10.03.11 N U PLP: 1 Částka: 1,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Vacková,JUDr. Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:25.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000140 TSM spol. s r.o. 211146 1,800.00 0 2001 10.03.11 N U PLP: 1 Částka: 1,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Horáková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:25.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000141 ARKA SG. s.r.o. 24/2011/15 5,018.00 0 2405 21.03.11 N U PLP: 1 Částka: 5,018.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000033 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:28.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000142 1/2011 PLP: 1 Částka: -7,608.00 Zbývá: Text: Taška PE Dodavatel:P25566741 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:28.02.11 BLU Běžná Uhrazena
-7,608.00 0 2405 03.03.11 N U 0.00 Objednávka:
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 22 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000143 Kozlová Stanisla 31032 45,684.30 0 2706 14.03.11 N U PLP: 1 Částka: 45,684.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně, okrsek IV., 02/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000144 Kozlová Stanisla 31033 126,333.48 0 2707 14.03.11 N U PLP: 1 Částka: 126,333.48 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací, okrsek IV., 02/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000145 Kozlová Stanisla 31036 18,452.40 0 2706 14.03.11 N U PLP: 1 Částka: 18,452.40 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace odpadu ze živelných skládek, 02/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000146 Prodělal Karel 911 46,720.30 0 2601 11.03.11 N U PLP: 1 Částka: 46,720.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Líšeňské noviny 03/2011 Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000147 La - PO fire, s. 2011073 PLP: 1 Částka: 5,139.60 Zbývá: Text: Služby PO - březen 2011 Dodavatel:P27716295 1 La - PO fire, s.r.o. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:01.03.11 BLU Běžná Uhrazena
5,139.60 0 2405 21.03.11 N U 0.00 Objednávka: Školní 293
FD1100000148 Kryštof Jiří AGA 2011011 24,236.00 0 2408 14.03.11 N U PLP: 1 Částka: 24,236.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Úklidové práce - 02/2011 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000149 OTIS, a.s. 13294015 1,332.00 0 2409 17.03.11 N U PLP: 1 Částka: 1,332.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba výtahu - 02/2011 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.03.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 23 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000150 T-Mobile Czech R 9050394556 4,040.00 0 2408 10.03.11 N U PLP: 1 Částka: 4,040.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P64949681 1 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 1 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000151 Kolejka Františe 100001 6,400.00 0 2408 15.03.11 N U PLP: 1 Částka: 6,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000010 Text: 32 ks dárkových balíčků pro jubilanty Leden-březen Dodavatel:P68764863 Kolejka František Ondráčkova 42 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000152 ROSANA, s.r.o. 11007795 1,453.00 0 2409 15.03.11 N U PLP: 1 Částka: 1,453.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rosana přírodní pramenitá voda Dodavatel:P25081152 ROSANA, s.r.o. Na Pankráci 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000153 TSM spol. s r.o. 211170 1,650.00 0 2001 15.03.11 N U PLP: 1 Částka: 1,650.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Pavlíková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000154 TSM spol. s r.o. 211168 1,500.00 0 2001 15.03.11 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Kůs Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000155 TSM spol. s r.o. 211160 1,500.00 0 2001 15.03.11 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Drbalová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000156 A.S.A. Služby Ža 1645007071 15,357.00 0 2706 14.03.11 N U PLP: 1 Částka: 15,357.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Svoz odpadkových košů - 02/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.03.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 24 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000157 A.S.A. Služby Ža 1645007061 150,450.00 0 2706 14.03.11 N U PLP: 1 Částka: 150,450.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně - 02/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000158 A.S.A. Služby Ža 1645007054 91,764.00 0 2707 14.03.11 N U PLP: 1 Částka: 91,764.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,parkovišť,hřišť,vysyp.košů-02/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000159 Školní jídelna 110022 28,808.00 0 2502 11.03.11 N U PLP: 1 Částka: 28,808.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Obědy - 02/2011 Dodavatel:P49466887 Školní jídelna Novolíšeňská 10 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:02.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000160 PAROUBKOVI, s.r. 17 102,501.00 0 2706 15.03.11 N U PLP: 1 Částka: 102,501.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II., 02/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000161 PAROUBKOVI, s.r. 2011 18 76,795.00 0 2706 15.03.11 N U PLP: 1 Částka: 76,795.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek III., 02/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000162 PAROUBKOVI, s.r. 2011 19 96,692.00 0 2707 15.03.11 N U PLP: 1 Částka: 96,692.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací,podchodů,zastávek,okr.II,02/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000163 PAROUBKOVI, s.r. 2011 20 93,539.00 0 2707 15.03.11 N U PLP: 1 Částka: 93,539.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunik.,podchodů,zastávek,okr.III,02/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.03.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 25 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000164 Česká pošta, s.p 5233623374 1,788.00 0 2404 16.03.11 N U PLP: 1 Částka: 1,788.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Kvalif. systémový certifikát Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000165 Česká pošta, s.p 5233626772 480.00 0 2503 17.03.11 N U PLP: 1 Částka: 480.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pošta Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000166 Brněnské vodárny 211124895 26,394.00 0 2409 17.03.11 N U PLP: 1 Částka: 26,394.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000167 Brněnské vodárny 211122479 1,397.00 0 2409 15.03.11 N U PLP: 1 Částka: 1,397.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000168 Brněnské vodárny 211122481 3,109.00 0 2504 15.03.11 N U PLP: 1 Částka: 3,109.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000169 Brněnské vodárny 211122480 419.00 0 2504 15.03.11 N U PLP: 1 Částka: 419.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Ondráčkova 20 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000170 Discomp s.r.o. PFZ110146 1,250.00 0 2404 18.03.11 N U PLP: 1 Částka: 1,250.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000040 Text: Nákup dvou licencí pro routery Mikrotik Dodavatel:P25236792 Discomp s.r.o. Dopravní 2a Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:07.03.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 26 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000171 CCS Česká spolěč 1658838/56 1,198.99 0 2408 18.02.11 N V PLP: 1 Částka: 1,198.99 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pohonné hmoty - 02/2011 Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.03.11 BLU Běžná Vyřízena FD1100000172 Telefónica O2 Cz 1185317409 6,644.83 0 2408 18.03.11 N U PLP: 1 Částka: 6,644.83 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 02/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000173 Telefónica O2 Cz 1185317428 2,189.58 0 2408 18.03.11 N U PLP: 1 Částka: 2,189.58 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 02/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000174 Telefónica O2 Cz 1185317405 4,936.28 0 2408 18.03.11 N U PLP: 1 Částka: 4,936.28 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 02/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000175 GTS Czech s.r.o. 2310042314 3,753.00 0 2408 17.03.11 N U PLP: 1 Částka: 3,753.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 02/2011 Dodavatel:P28492170 1 GTS Czech s.r.o. Přemyslovská 43 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000176 Thinline interac 5290/2011 1,500.00 0 2404 21.03.11 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Hosting domény Dodavatel:P26747359 Thinline interactive s.r.o. Nádražní 42 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000177 A.S.A. Služby Ža 1645007096 20,363.00 0 2706 14.03.11 N U PLP: 1 Částka: 20,363.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace černých skládek - 02/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.03.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 27 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000178 TSM spol.s.r.o. 211178 1,500.00 0 2001 21.03.11 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Jochová, Mgr. Dodavatel:P00208914 1 TSM spol.s.r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000179 Vzdělávací centr 211016015 1,290.00 0 2001 04.03.11 N U PLP: 1 Částka: 1,290.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P28595432 1 Vzdělávací centrum M orava Ostrčilova 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000180 EDU agency s.r.o 2011/2/88 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.03.11 BLU Běžná Nulová
0.00 0 2001 18.03.11 N 0 0.00 Objednávka: Pekařská 8
FD1100000181 Ing. Šmiták Jind 29-31/1065 3,000.00 0 2702 05.04.11 N U PLP: 1 Částka: 3,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000031 Text: znalecké posudky - stromy Strnadova 12- stromořadí Dodavatel:F74418203 Ing. Šmiták Jindřich Česká 32 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000182 Damec 201102 30,000.00 0 2400 21.03.11 N U PLP: 1 Částka: 30,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000035 Text: centrální park Rokle - dotisk 3x paré projektové d Dodavatel:P48455334 Damec Lísky 56 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000183 Národní centrum 20110231 1,900.00 0 2001 17.03.11 N U PLP: 1 Částka: 1,900.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P29182646 1 Národní centrum regionů, s.r.o. náměstí Svobody 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000184 ARKA SG. s.r.o. 24/2011/18 11,852.00 0 2405 30.03.11 N U PLP: 1 Částka: 11,852.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000041 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:09.03.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 28 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000185 Arch.Design , s. 210110081 6,000.00 0 2700 21.03.11 N U PLP: 1 Částka: 6,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: ÚPmB-veřejné proj.konceptu-Líšeň - účast odb.prac. Dodavatel:P25764314 1 Arch.Design , s.r.o. Sochorova 23 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000186 Discomp s.r.o. FV21101999 0.00 0 2404 18.03.11 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: MikroTik Dodavatel:P25236792 Discomp s.r.o. Dopravní 1218a Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.03.11 BLU Běžná Nulová FD1100000187 Thinline interac 34670/2011 0.00 0 2404 18.03.11 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Hosting domény Dodavatel:P26747359 Thinline interactive s.r.o. Nádražní 42 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.03.11 BLU Běžná Nulová FD1100000188 Česká pošta, s.p 5206558543 7,707.00 0 2405 17.03.11 N V PLP: 1 Částka: 7,707.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pošta Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:14.03.11 BLU Běžná Vyřízena FD1100000189 Telefónica O2 Cz 0473716049 5,358.00 0 2408 16.03.11 N V PLP: 1 Částka: 5,358.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 02/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.03.11 BLU Běžná Vyřízena FD1100000190 Reproservis CZ,s 1115000341 PLP: 1 Částka: 8,208.00 Zbývá: Text: Toner Nashuatec Dodavatel:P29215331 Reproservis CZ,s.r.o Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:14.03.11 BLU Běžná Uhrazena
8,208.00 0 2405 23.03.11 N U 0.00 Objednávka:
FD1100000191 Bartošová Hana M 1/2011 2,100.00 0 2605 05.04.11 N U PLP: 1 Částka: 2,100.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Hra na varhany 01-02/2011 Dodavatel:P66572801 1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.03.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 29 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000192 CLAVIS.CZ s.r.o. 20110006 8,878.80 0 2404 20.03.11 N U PLP: 1 Částka: 8,878.80 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000022 Text: port replikator (starosta) + spotřební materiál (n Dodavatel:P25314289 CLAVIS.CZ s.r.o. Košuličova 5 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:14.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000193 AUTOŠKOLA Haltma 1/2011 4,200.00 0 2001 25.03.11 N U PLP: 1 Částka: 4,200.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení řidičů Dodavatel:P12424277 1 AUTOŠKOLA Haltmar Vladislav Ing. Masarova 1 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000194 TSM spol. s r.o. 211189 1,500.00 0 2001 25.03.11 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Mikuláková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000195 TSM spol. s r.o. 211187 1,700.00 0 2001 24.03.11 N U PLP: 1 Částka: 1,700.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Pavlíková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000196 Reproservis CZ,s 1115000351 PLP: 1 Částka: 3,780.00 Zbývá: Text: Toner Nashuatec Dodavatel:P29215331 Reproservis CZ,s.r.o Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:15.03.11 BLU Běžná Uhrazena
3,780.00 0 2405 24.03.11 N U 0.00 Objednávka:
FD1100000197 Ing. S. Kozlová 31056 18,232.80 0 2706 28.03.11 N U PLP: 1 Částka: 18,232.80 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000036 Text: Pěstební probírka na ul. Kubíkova (parc.č.7720) Dodavatel:P62079051 3 Ing. S. Kozlová Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:15.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000198 Ing. S. Kozlová 31057 24,436.80 0 2706 28.03.11 N U PLP: 1 Částka: 24,436.80 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000030 Text: Pěstební probírka stromů na svahu nad ul. Masarova Dodavatel:P62079051 3 Ing. S. Kozlová Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:15.03.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 30 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000199 ZITTA-výtahy, s. 110100128 846,340.00 0 2411 05.04.11 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rotreklova 1 - rekonstrukce výtahu Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000200 ČSAD Tišnov, spo 6641100024 6,000.00 0 2507 29.03.11 N U PLP: 1 Částka: 6,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vacková-Veselá - osobní účet SF Dodavatel:P46905952 ČSAD Tišnov, spol. s r.o. Červený mlýn 1538 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000201 Český servis a.s 1110101168 228.00 0 2404 29.03.11 N U PLP: 1 Částka: 228.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Servisní diagnostika Dodavatel:P27818331 Český servis a.s. Barrandova 409 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:17.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000202 GAPA MB,s.r.o. 0414/11N 10,755.00 0 2409 25.03.11 N U PLP: 1 Částka: 10,755.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000032 Text: Dodávku a montáž dvou rohoží SHATWELL do pasáže Dodavatel:P62969161 GAPA MB,s.r.o. Svatovítská 217 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:17.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000204 Vodafone Czech R 127711427 1,000.00 0 2408 04.04.11 N U PLP: 1 Částka: 1,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:17.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000205 REMO ELEKTRO BRN 190031 312,950.00 0 2413 08.04.11 N U PLP: 1 Částka: 312,950.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce elektroinst.j. v BD Horníkova 20 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000206 REMO ELEKTRO BRN 190030 312,950.00 0 2413 08.04.11 N U PLP: 1 Částka: 312,950.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce elektroinst.j. v BD Horníkova 18 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.03.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 31 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000207 Květinka-Lucie K 0411 2,520.00 0 2604 03.04.11 N U PLP: 1 Částka: 2,520.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000048 Text: kytičky na vítání občánků na den 19.03.2011 Dodavatel:P68762038 Květinka-Lucie Králová Hřbitovní 5 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:23.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000208 Hotel Radun, s.r 1201100051 PLP: 1 Částka: 5,440.00 Zbývá: Text: Markovičová - osobní účet SF Dodavatel:P28330587 Hotel Radun, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.03.11 BLU Běžná Uhrazena
5,440.00 0 2507 27.03.11 N U 0.00 Objednávka: Bílá čtvrť 447
FD1100000209 LEFKADA TOURS, s 210006 14,610.00 0 2507 31.03.11 N U PLP: 1 Částka: 14,610.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Kratochvílová - osobní účet SF Dodavatel:P25557751 LEFKADA TOURS, s.r.o. Velkopavlovická 25 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000210 Ing. Pavel Berka 1103053 6,960.00 0 2413 07.04.11 N U PLP: 1 Částka: 6,960.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000050 Text: Měření akustické hladiny hluku na Dělnickém domě Dodavatel:P72406046 Ing. Pavel Berka BP akustika V Oslavě 2 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:24.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000211 Reproservis CZ, 1115000392 12,751.00 0 2405 05.04.11 N U PLP: 1 Částka: 12,751.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Velká údržba kop. stroje Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:24.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000212 EDU agency s.r.o 2011/1/17 1,400.00 0 2001 04.04.11 N U PLP: 1 Částka: 1,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Pekařská 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:28.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000213 EDU agency s.r.o 2011/1/18 1,500.00 0 2001 28.03.11 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Pekařská 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:28.03.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 32 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000214 Noveko 96, s.r.o FV1000169 1,600.00 0 2001 07.04.11 N U PLP: 1 Částka: 1,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Hudcová-Michnová Dodavatel:P63485214 Noveko 96, s.r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000215 TSM spol. s r.o. 211221 3,200.00 0 2001 15.04.11 N U PLP: 1 Částka: 3,200.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Vlčková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000216 TSM spol. s r.o. 211222 1,500.00 0 2001 15.04.11 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Hakl Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000217 Reproservis CZ, 1115000403 4,524.00 0 2405 07.04.11 N U PLP: 1 Částka: 4,524.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Malá údržba kopírovacího stroje Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:29.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000218 Brněnské vodárny 211133007 4,753.00 0 2409 08.04.11 N U PLP: 1 Částka: 4,753.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000219 T-Mobile Czech R 9050394556 3,233.00 0 2408 07.04.11 N U PLP: 1 Částka: 3,233.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P64949681 1 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 1 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000220 Jiří Novotný pon 81322 6,159.00 0 2405 11.04.11 N U PLP: 1 Částka: 6,159.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000056 Text: venkovní vitrína Dodavatel:P72827564 Jiří Novotný pontte.cz Zázmolí 449 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:30.03.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 33 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000221 ARKA SG. s.r.o. 24/2011/23 11,088.00 0 2405 19.04.11 N U PLP: 1 Částka: 11,088.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000057 Text: obálky s doručenkou - daňové Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:30.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000222 ZITTA-výtahy, s. 110100129 1,440.00 0 2411 14.04.11 N U PLP: 1 Částka: 1,440.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Masarova 1 - montáž dveřních zarážek u výtah.dveří Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000223 ZITTA-výtahy, s. 110100130 1,440.00 0 2411 14.04.11 N U PLP: 1 Částka: 1,440.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Masarova 3 - montáž dveřních zarážek u výtah.dveří Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000224 ZITTA-výtahy, s. 110100131 1,440.00 0 2411 14.04.11 N U PLP: 1 Částka: 1,440.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Masarova 5 - montáž dveřních zarážek u výtah.dveří Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000225 ZITTA-výtahy, s. 110100132 1,440.00 0 2411 14.04.11 N U PLP: 1 Částka: 1,440.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rotreklova 1 - montáž dveřn. zarážek u výtah.dveří Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000226 DMG obch. a stav 20110059 861,762.00 0 2413 18.04.11 N U PLP: 1 Částka: 861,762.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Horníkova 18, 20 - rekonstrukce střechy Dodavatel:P26947501 DMG obch. a stavební s.r.o. Josefy Faimonové 1a Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000227 Šnaubert Josef 17/2011 15,000.00 0 2706 11.04.11 N U PLP: 1 Částka: 15,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000055 Text: Deratizace veřejného prostranství - J.Faimonové Dodavatel:P60420910 2 Šnaubert Josef Novoměstská 23 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:01.04.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 34 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000228 Karel Prodělal 1811 46,720.30 0 2601 12.04.11 N U PLP: 1 Částka: 46,720.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Líšeňské noviny 04/11 Dodavatel:P42581737 2 Karel Prodělal Bubeníčkova 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000229 Oldřich Bednář 1792011 3,180.00 0 2001 10.04.11 N U PLP: 1 Částka: 3,180.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P70440263 1 Oldřich Bednář Křtěnov 47 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000230 EURO ONE, s.r.o. 20110005 12,000.00 0 2400 12.04.11 N U PLP: 1 Částka: 12,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Poradenské činnosti ze dne 8.03.2011 Dodavatel:P26919656 EURO ONE, s.r.o. Lelekovice 426 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000231 Iridium s.r.o. 110077 4,482.00 0 2405 12.04.11 N U PLP: 1 Částka: 4,482.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000023 Text: opravy nábytku Dodavatel:P46900667 Iridium s.r.o. Masarykova 118 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:04.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000232 OTIS, a.s. 13294498 1,332.00 0 2409 17.04.11 N U PLP: 1 Částka: 1,332.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba výtahu - 03/2011 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000233 Kryštof Jiří AGA 2011019 24,236.00 0 2408 14.04.11 N U PLP: 1 Částka: 24,236.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Úklidové práce - 03/2011 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000234 SAKO Brno a.s. 11/25/1421 17,239.77 0 2706 14.04.11 N U PLP: 1 Částka: 17,239.77 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Mariánské údolí - pronajatá nádoba, svoz, odpad Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.04.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 35 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000235 SAKO Brno a.s. 11/25/1335 8,996.25 0 2706 14.04.11 N U PLP: 1 Částka: 8,996.25 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Novolíšeňská - pronajatá nádoba, svoz, odpad Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000236 Školní jídelna 110041 29,224.00 0 2502 10.04.11 N U PLP: 1 Částka: 29,224.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Obědy - 03/2011 Dodavatel:P49466887 Školní jídelna Novolíšeňská 10 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:04.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000237 La - PO fire, s. 20110102 PLP: 1 Částka: 5,139.60 Zbývá: Text: Služby PO - duben 2011 Dodavatel:P27716295 1 La - PO fire, s.r.o. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:04.04.11 BLU Běžná Uhrazena
5,139.60 0 2405 24.04.11 N U 0.00 Objednávka: Školní 293
FD1100000238 PAROUBKOVI, s.r. 23 102,501.00 0 2706 15.04.11 N U PLP: 1 Částka: 102,501.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II. - 03/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000239 PAROUBKOVI, s.r. 201124 76,795.00 0 2706 15.04.11 N U PLP: 1 Částka: 76,795.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek III. - 03/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000240 PAROUBKOVI, s.r. 201125 96,692.00 0 2707 15.04.11 N U PLP: 1 Částka: 96,692.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunik.,podchodů,zastávek,okrs.II -03/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000241 PAROUBKOVI, s.r. 201126 93,539.00 0 2707 15.04.11 N U PLP: 1 Částka: 93,539.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrs. III -03/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.04.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 36 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000242 PAROUBKOVI, s.r. 28 22,215.00 0 2706 15.04.11 N U PLP: 1 Částka: 22,215.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000019 Text: Odstranění křovin na ul. Hubrova nad parkovištěm, Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:05.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000243 PAROUBKOVI, s.r. 29 15,984.00 0 2706 15.04.11 N U PLP: 1 Částka: 15,984.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000006 Text: Odstranění dřevin, cca 85m2 v blízkosti hřiště Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:05.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000244 PAROUBKOVI, s.r. 30 20,165.00 0 2706 15.04.11 N U PLP: 1 Částka: 20,165.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000027 Text: Odstranění dřevin ve svahu nad parkov.ul.Bartákova Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:05.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000245 PAROUBKOVI, s.r. 31 25,368.00 0 2706 15.04.11 N U PLP: 1 Částka: 25,368.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000037 Text: Odstranění dřevin - zmlazení keřů Puchýřova Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:05.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000246 PAROUBKOVI, s.r. 32 14,188.00 0 2706 15.04.11 N U PLP: 1 Částka: 14,188.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000011 Text: Odstranění keřů zasahujících do VO a chodníku Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:05.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000247 Kozlová Stanisla 31064 126,333.48 0 2707 15.04.11 N U PLP: 1 Částka: 126,333.48 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací,vysyp.odp.košů,okrs.IV.- 03/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000248 Kozlová Stanisla 31063 45,684.30 0 2706 15.04.11 N U PLP: 1 Částka: 45,684.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Komplexní údržba zeleně, okrsek IV. - 03/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.04.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 37 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000249 Kozlová Ing. Sta 31068 13,376.40 0 2706 15.04.11 N U PLP: 1 Částka: 13,376.40 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000053 Text: Úprava vegetace v zahradě MŠ Trnkova dle cenové n. Dodavatel:P62079051 3 Kozlová Ing. Stanislava Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:05.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000250 TSM spol. s r.o. 211234 3,000.00 0 2001 13.04.11 N U PLP: 1 Částka: 3,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Gajdová Marie, Kovářová Jitka Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000251 TSM spol. s r.o. 211231 3,200.00 0 2001 13.04.11 N U PLP: 1 Částka: 3,200.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Vlčková, Stehlík,Ing. Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000252 ARKA SG. s.r.o. 25/2011/10 1,116.00 0 2405 25.04.11 N U PLP: 1 Částka: 1,116.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Oprava skartovačky Kobra 260 S4 Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:05.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000253 Noveko 96, s.r.o FV1000173 5,100.00 0 2001 04.05.11 N U PLP: 1 Částka: 5,100.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Dvořáková, Otáhalová, Plocková Dodavatel:P63485214 Noveko 96, s.r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000254 CCS Česká společ 1719285/56 2,387.03 0 2408 08.04.11 N V PLP: 1 Částka: 2,387.03 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pohonné hmoty - 01.03.-31.03.2011 Dodavatel:P27916693 CCS Česká společnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.04.11 BLU Běžná Vyřízena FD1100000255 Brněnské vodárny 211136174 1,546.00 0 2409 15.04.11 N U PLP: 1 Částka: 1,546.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné, Jírova 2 - 03/2011 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.04.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 38 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000256 Brněnské vodárny 211136175 464.00 0 2504 15.04.11 N U PLP: 1 Částka: 464.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné, Ondráčkova 20 - 03/2011 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000257 Brněnské vodárny 211136176 3,442.00 0 2504 15.04.11 N U PLP: 1 Částka: 3,442.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné, Kotlanova 7 - 03/2011 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000258 TSM spol. s r.o. 211253 7,200.00 0 2001 18.04.11 N U PLP: 1 Částka: 7,200.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Pomahačová,Konstantová,Vítková,Málková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000259 TSM spol. s r.o. 211255 1,500.00 0 2001 18.04.11 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Tetur Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000260 Český úřad zeměm 2011607854 2,400.00 0 2404 20.04.11 N U PLP: 1 Částka: 2,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vyúčtování dálkového přístupu Dodavatel:P00025712 Český úřad zeměměř. a katastrální Pod sídlištěm 9 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000261 Ing. Petr Rovný 2011/010 29,400.00 0 2411 20.04.11 N U PLP: 1 Částka: 29,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000047 Text: zpracování GP a výškopis zpevněných chodníků Dodavatel:P46898964 Ing. Petr Rovný Podolí 184 Účel: 9 2411 Investiční technik Vystaveno:07.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000262 Ing. Leoš Janíče 110100003 20,280.00 0 2706 07.04.11 N U PLP: 1 Částka: 20,280.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000054 Text: Vyčištění koryta Mariánského a Líšeňského potoka Dodavatel:P47940786 Ing. Leoš Janíček Kubelíkova 71 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:07.04.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 39 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000263 DMG obch. a stav 20110066 484,468.00 0 2413 26.04.11 N U PLP: 1 Částka: 484,468.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Horníkova 22 - rekonstrukce střechy Dodavatel:P26947501 DMG obch. a stavební s.r.o. Josefy Faimonové 1a Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000264 Telefónica O2 Cz 1186675688 4,948.54 0 2408 18.04.11 N U PLP: 1 Částka: 4,948.54 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 03/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000265 Telefónica O2 Cz 1186675711 2,503.61 0 2408 18.04.11 N U PLP: 1 Částka: 2,503.61 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 03/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000266 Telefónica O2 Cz 1186675692 8,073.55 0 2408 18.04.11 N U PLP: 1 Částka: 8,073.55 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 03/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000267 GTS Czech s.r.o. 2310067545 4,304.00 0 2408 19.04.11 N U PLP: 1 Částka: 4,304.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 03/2011 Dodavatel:P28492170 1 GTS Czech s.r.o. Přemyslovská 43 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000268 Česká pošta, s.p 5233642828 373.20 0 2503 20.04.11 N U PLP: 1 Částka: 373.20 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Nadstandardní zpracování pk A Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000269 A.S.A. Služby Ža 1645007175 20,395.00 0 2706 18.04.11 N U PLP: 1 Částka: 20,395.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace černých skládek - 03/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.04.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 40 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000270 A.S.A. Služby Ža 1645007160 17,276.00 0 2706 14.04.11 N U PLP: 1 Částka: 17,276.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Svoz odpadkových košů - 03/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000271 A.S.A. Služby Ža 1645007146 150,450.00 0 2706 14.04.11 N U PLP: 1 Částka: 150,450.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně - 03/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000272 A.S.A. Služby Ža 1645007116 91,764.00 0 2707 14.04.11 N U PLP: 1 Částka: 91,764.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací, parkovišť, hřišť - 03/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000273 ZNAKOM s.r.o. 10110722 3,420.00 0 2707 06.05.11 N U PLP: 1 Částka: 3,420.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000058 Text: Zhotovení výkresové dokumentace Dodavatel:P26264641 ZNAKOM s.r.o. Zengrova 4 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:08.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000274 Berendsen Textil 111104144 1,308.00 0 2400 19.04.11 N U PLP: 1 Částka: 1,308.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rohož Nylon 150x300 hněd Dodavatel:P28265360 Berendsen Textil Servis s.r.o. Hodonínská 21 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:11.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000275 Telefónica O2 Cz 0476818143 5,575.92 0 2408 15.04.11 N V PLP: 1 Částka: 5,575.92 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 03/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.04.11 BLU Běžná Vyřízena FD1100000276 PAROUBKOVI, s.r. 34 22,541.00 0 2706 18.04.11 N U PLP: 1 Částka: 22,541.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000051 Text: Odstranění (zmlazení) keř. skupin na ul. Hájkova Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:11.04.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 41 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
FD1100000277 EDU agency s.r.o 2011/2/153 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.04.11 BLU Běžná Nulová FD1100000278 EDU agency s.r.o 2011/2/154 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.04.11 BLU Běžná Nulová
Částka Útvar
Splatno
T S
0.00 0 2001 15.04.11 N 0 0.00 Objednávka: Pekařská 8
0.00 0 2001 15.04.11 N 0 0.00 Objednávka: Pekařská 8
FD1100000279 Brněnské vodárny 211143959 14,200.00 0 2504 26.04.11 N U PLP: 1 Částka: 14,200.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000280 Kozlová Stanisla 31082 29,996.40 0 2707 26.04.11 N U PLP: 1 Částka: 29,996.40 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000034 Text: Vybudování svodnice polní cesty na ul.Holzova Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:12.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000281 Správa majetku L 68 4,284.00 0 2405 19.04.11 N U PLP: 1 Částka: 4,284.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Revize požárních klapek v objektu Radnice Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:13.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000282 Bartošová Hana M 2/2011 3,300.00 0 2605 02.05.11 N U PLP: 1 Částka: 3,300.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Hrana na varhany v obřadní síni - 03/2011 Dodavatel:P66572801 1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000283 EDU agency s.r.o 2011/1/20 1,500.00 0 2001 14.04.11 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Pekařská 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.04.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 42 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000284 Kozlová Stanisla 31065 27,064.80 0 2706 15.04.11 N U PLP: 1 Částka: 27,064.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace odpadu ze živelných skládek - 03/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000285 Kozlová Stanisla 31070 13,376.40 0 2706 20.04.11 N U PLP: 1 Částka: 13,376.40 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000052 Text: Úprava korun stromů Salix alba - nám. Karla IV. Dodavatel:P62079051 3 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:13.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000286 Noveko 96, s.r.o FV1000280 1,600.00 0 2001 26.04.11 N U PLP: 1 Částka: 1,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Mikšátková Dodavatel:P63485214 Noveko 96, s.r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000287 Vzdělávací centr 211053008 1,290.00 0 2001 22.04.11 N U PLP: 1 Částka: 1,290.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P28595432 1 Vzdělávací centrum M orava Ostrčilova 2691 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000288 Ing. Karel Rych 1011 29,000.00 0 2413 27.04.11 N U PLP: 1 Částka: 29,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000039 Text: Projektová dokumentace na provedení stavby Dodavatel:P15534081 Ing. Karel Rychlý Vyšehrad 189/21 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:14.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000289 EURO ONE, s.r.o. 20110006 12,000.00 0 2400 26.04.11 N U PLP: 1 Částka: 12,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Poradenská činnost Dodavatel:P26919656 EURO ONE, s.r.o. Lelekovice 426 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000290 Trade FIDES, a.s 11410959 1,314.00 0 2408 25.04.11 N U PLP: 1 Částka: 1,314.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Provoz zabezpečovacího zařízení LATIS - 2.Q/2011 Dodavatel:P61974731 Trade FIDES, a.s. Dornych 57 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.04.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 43 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000291 Česká pošta, s.p 5206570782 10,102.00 0 2405 18.04.11 N V PLP: 1 Částka: 10,102.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pošta Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:18.04.11 BLU Běžná Vyřízena FD1100000292 Institut pro veř 800068412 19,970.00 0 2001 28.04.11 N U PLP: 1 Částka: 19,970.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P70890293 Institut pro veřejm. správu Dlážděná 6 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000293 Drak o.s. 115069 3,250.00 0 2507 15.05.11 N U PLP: 1 Částka: 3,250.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Černá - osobní účet SF Dodavatel:P65351622 Drak o.s. Božetěchova 36 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000294 Vzdělávací centr 1011027017 1,290.00 0 2001 29.04.11 N U PLP: 1 Částka: 1,290.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P26187639 1 Vzdělávací centrum pro veř. správu Vítkova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000295 Vodafone Czech R 128384738 1,023.00 0 2408 29.04.11 N U PLP: 1 Částka: 1,023.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000296 A.S.A. Služby Ža 1645007201 68,149.00 0 2706 29.04.11 N U PLP: 1 Částka: 68,149.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Úklid vybraných ploch od psích exkrementů -04/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000297 Reproservis CZ, 1115000532 6,168.00 0 2405 03.05.11 N U PLP: 1 Částka: 6,168.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Toner Nashuatec MPC Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:19.04.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 44 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000298 EDU agency s.r.o 2011/1/23 1,500.00 0 2001 26.04.11 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Pekařská 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000299 SPOJMONT Brno, s 110100098 1,080.00 0 2408 26.04.11 N U PLP: 1 Částka: 1,080.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Programové práce na pobočkové telef. ústředně Dodavatel:P15548341 SPOJMONT Brno, s.r.o. Táborská 144 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000300 Vzdělávací centr 211051017 1,290.00 0 2001 24.04.11 N U PLP: 1 Částka: 1,290.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P28595432 1 Vzdělávací centrum M orava Ostrčilova 2691 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000301 Vzdělávací centr 211038011 2,580.00 0 2001 20.03.11 N U PLP: 1 Částka: 2,580.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P28595432 1 Vzdělávací centrum M orava Ostrčilova 2691 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000302 TSM spol. s r.o. 211278 1,600.00 0 2001 02.05.11 N U PLP: 1 Částka: 1,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Bartáková,RNDr. Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000303 TSM spol. s r.o. 211306 1,700.00 0 2001 04.05.11 N U PLP: 1 Částka: 1,700.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Černá,Mgr. Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000304 TSM spol. s r.o. 211308 1,800.00 0 2001 04.05.11 N U PLP: 1 Částka: 1,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Vacková,JUDr. Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.04.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 45 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000305 TSM spol. s r.o. 211303 1,700.00 0 2001 04.05.11 N U PLP: 1 Částka: 1,700.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Pavlíková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000306 TSM spol. s r.o. 211297 1,500.00 0 2001 04.05.11 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Hakl Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000307 TSM spol. s r.o. 211300 6,600.00 0 2001 04.05.11 N U PLP: 1 Částka: 6,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Pomahačová,Málkolvá,Konstantová,Vítková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000308 EDU agency s.r.o 2011/2/191 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.04.11 BLU Běžná Nulová
0.00 0 2001 04.05.11 N 0 0.00 Objednávka: Pekařská 8
FD1100000309 Noveko 96, s.r.o FV1000286 3,200.00 0 2001 04.05.11 N U PLP: 1 Částka: 3,200.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Mikuláková, Vlčková Dodavatel:P63485214 Noveko 96, s.r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000310 OTIS, a.s. 13295204 1,332.00 0 2409 17.05.11 N U PLP: 1 Částka: 1,332.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba výtahu - 04/2011 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000311 Český servis a.s 1110101854 1,560.00 0 2404 11.05.11 N U PLP: 1 Částka: 1,560.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000066 Text: oprava tiskárny HP LJ 1015 (Jagošová) Dodavatel:P27818331 Český servis a.s. Barrandova 409 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:27.04.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 46 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
FD1100000312 MEDIA HILL, s.r. 20110179 PLP: 1 Částka: 1,428.00 Zbývá: Text: Inzerce - KULT 5/2011 Dodavatel:P25587749 MEDIA HILL, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.04.11 BLU Běžná Uhrazena
Splatno
T S
1,428.00 0 2601 02.05.11 N U 0.00 Objednávka: Luční 26
FD1100000313 T-Mobile Czech R 9050394556 3,271.00 0 2408 09.05.11 N U PLP: 1 Částka: 3,271.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P64949681 1 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 1 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.04.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000314 A.S.A. spol. s r 0159066434 PLP: 1 Částka: 2,186.00 Zbývá: Text: odvoz a skartaci volební dokumentace Dodavatel:P45809712 A.S.A. spol. s r.o. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:02.05.11 BLU Běžná Uhrazena
2,186.00 0 2405 10.05.11 N U 0.00 Objednávka:OB1100000061 Líšeňská 35
FD1100000315 Vzdělávací centr 1011031010 1,290.00 0 2001 06.05.11 N U PLP: 1 Částka: 1,290.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P26187639 1 Vzdělávací centrum pro veř. správu Vítkova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000316 EDU agency s.r.o 2011/2/205 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.05.11 BLU Běžná Nulová
0.00 0 2001 06.05.11 N 0 0.00 Objednávka: Pekařská 8
FD1100000317 ROSANA, s.r.o. 11016020 1,453.00 0 2409 16.05.11 N U PLP: 1 Částka: 1,453.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rosana přírodní pramenitá voda Dodavatel:P25081152 ROSANA, s.r.o. Na Pankráci 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000318 La - PO fire, s. 20110131 PLP: 1 Částka: 5,459.76 Zbývá: Text: Služby PO - 05/2011 Dodavatel:P27716295 1 La - PO fire, s.r.o. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:02.05.11 BLU Běžná Uhrazena
5,459.76 0 2405 22.05.11 N U 0.00 Objednávka: Školní 293
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 47 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000319 PAROUBKOVI, s.r. 35 102,501.00 0 2706 15.05.11 N U PLP: 1 Částka: 102,501.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II. - 04/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000320 PAROUBKOVI, s.r. 201136 76,795.00 0 2706 15.05.11 N U PLP: 1 Částka: 76,795.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek III. - 04/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000321 PAROUBKOVI, s.r. 201138 93,539.00 0 2707 15.05.11 N U PLP: 1 Částka: 93,539.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrs.III - 04/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000322 PAROUBKOVI, s.r. 201137 96,692.00 0 2707 15.05.11 N U PLP: 1 Částka: 96,692.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrs.II. - 04/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000323 Kozlová Stanisla 31090 126,333.48 0 2707 16.05.11 N U PLP: 1 Částka: 126,333.48 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,vysyp.odp.košů,okrs.IV. - 04/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000324 Kozlová Stanisla 31091 45,684.30 0 2706 16.05.11 N U PLP: 1 Částka: 45,684.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Komplexní údržba zeleně, okrsek IV. - 04/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000325 Prodělal Karel 2611 38,758.50 0 2601 13.05.11 N U PLP: 1 Částka: 38,758.50 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Líšeňské noviny - 05/2011 Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.05.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 48 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000326 Kryštof Jiří AGA 2011024 24,236.00 0 2408 13.05.11 N U PLP: 1 Částka: 24,236.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Úklidové práce - 04/2011 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000327 Brněnské vodárny 211149160 11,192.00 0 2409 17.05.11 N U PLP: 1 Částka: 11,192.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné, Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000328 Noveko 96, s.r.o FV1000291 1,500.00 0 2001 14.05.11 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Kratochvílová Dodavatel:P63485214 Noveko 96, s.r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000329 EURO ONE, s.r.o. 20110007 12,000.00 0 2400 16.05.11 N U PLP: 1 Částka: 12,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Poradenská činnost Dodavatel:P26919656 EURO ONE, s.r.o. Lelekovice 426 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000330 Brněnské vodárny 211152135 1,496.00 0 2409 19.05.11 N U PLP: 1 Částka: 1,496.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné, Jírova 2 - 04/2011 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000331 Brněnské vodárny 211152136 449.00 0 2504 19.05.11 N U PLP: 1 Částka: 449.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné, Ondráčkova 20 - 04/2011 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000332 Brněnské vodárny 211152137 3,331.00 0 2504 19.05.11 N U PLP: 1 Částka: 3,331.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné, Kotlanova 7 - 04/2011 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.05.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 49 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
FD1100000333 HOTEL VEGA, s.r. FAV2110300 PLP: 1 Částka: 3,340.00 Zbývá: Text: Pomahačová - osobní účet SF Dodavatel:P64509761 HOTEL VEGA, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.05.11 BLU Běžná Uhrazena
Částka Útvar
Splatno
T S
3,340.00 0 2507 27.04.11 N U 0.00 Objednávka: Pozlovice 99
FD1100000334 REMO ELEKTRO BRN 190062 312,950.00 0 2413 29.05.11 N U PLP: 1 Částka: 312,950.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce elektroinst.jádra - BD Horníkova 22 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000335 REMO ELEKTRO BRN 190063 312,950.00 0 2413 29.05.11 N U PLP: 1 Částka: 312,950.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce elektroinst. jádra - BD Horníkova 24 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000336 REMO ELEKTRO BRN 190064 312,950.00 0 2413 29.05.11 N U PLP: 1 Částka: 312,950.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce elektroinst. jádra - BD Horníkova 26 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000337 J.ROSA STAVBY s. 1112 132,003.00 0 2413 21.05.11 N U PLP: 2 Částka: 132,003.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce vstupů domů Dodavatel:P28414675 1 J.ROSA STAVBY s.r.o. Březejc 59 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000338 Školní jídelna 110061 26,884.00 0 2502 14.05.11 N U PLP: 1 Částka: 26,884.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Obědy - 04/2011 Dodavatel:P49466887 Školní jídelna Novolíšeňská 10 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:06.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000339 TSM spol. s r.o. 211332 5,400.00 0 2001 18.05.11 N U PLP: 1 Částka: 5,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Málková, Konstantová, Vítková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.05.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 50 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000340 TSM spol. s r.o. 211339 3,200.00 0 2001 18.05.11 N U PLP: 1 Částka: 3,200.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Svoboda, Jochová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000341 TSM spol. s r.o. 311341 1,500.00 0 2001 18.05.11 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Dudová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000342 Belcredi Karel M 11068 5,023.68 0 2409 17.05.11 N U PLP: 1 Částka: 5,023.68 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Nájem a služby na zámku - 1-3/2011 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000343 Telefónica O2 Cz 1188042320 3,155.60 0 2408 18.05.11 N U PLP: 1 Částka: 3,155.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 04/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000344 Telefónica O2 Cz 1188042324 6,804.79 0 2408 18.05.11 N U PLP: 1 Částka: 6,804.79 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 04/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000345 Telefónica O2 Cz 1188042343 2,598.65 0 2408 18.05.11 N U PLP: 1 Částka: 2,598.65 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 04/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000346 Swietelsky s.ro. 03316357 105,264.00 0 2707 28.04.11 N U PLP: 1 Částka: 105,264.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Opravy vozovek a chodníků v MČ Brno-Líšeň Dodavatel:P48035599 1 Swietelsky s.ro. Jahodová 60 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.05.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 51 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000347 GTS Czech s.r.o. 2310091973 3,857.00 0 2408 18.05.11 N U PLP: 1 Částka: 3,857.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 04/2011 Dodavatel:P28492170 1 GTS Czech s.r.o. Přemyslovská 43 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000348 Kozlová Stanisla 31101 23,636.40 0 2706 19.05.11 N U PLP: 1 Částka: 23,636.40 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000067 Text: Zdravotní probírky porostů,odstr.suchých stromů Dodavatel:P62079051 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:09.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000349 Kozlová Stanisla 31100 9,980.40 0 2706 19.05.11 N U PLP: 1 Částka: 9,980.40 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000063 Text: Založení trávníku, odstranění keřů, dřevin Dodavatel:P62079051 3 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:09.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000350 Kozlová Stanisla 31102 2,544.00 0 2707 19.05.11 N U PLP: 1 Částka: 2,544.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000069 Text: Oprava kovového zábradlí za ul.Hochmanova a oploc. Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:09.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000351 Kozlová Stanisla 31103 7,200.00 0 2707 19.05.11 N U PLP: 1 Částka: 7,200.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000070 Text: Vyčištění 3 ks uličních vpustí v chodnících Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:09.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000352 CCS Česká spolěč 1779515/56 1,291.49 0 2408 16.05.11 N V PLP: 1 Částka: 1,291.49 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pohonné hmoty - 04/2011 Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.05.11 BLU Běžná Vyřízena FD1100000353 Telefónica O2 Cz 0479922262 5,338.80 0 2408 16.05.11 N V PLP: 1 Částka: 5,338.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 04/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.05.11 BLU Běžná Vyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 52 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000354 TSM spol. s r.o. 211351 1,500.00 0 2001 20.05.11 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Hudcová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000355 DMG obch. a stav 20110102 891,627.00 0 2413 26.05.11 N U PLP: 1 Částka: 891,627.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Horníkova 14 - rekonstrukce střechy Dodavatel:P26947501 DMG obch. a stavební s.r.o. Josefy Faimonové 1a Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000356 Kašpárek Luboš I 0611 14,000.00 0 2413 26.05.11 N U PLP: 2 Částka: 14,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Projekt.dokument.-Tvorba prak.míst při komun.Zikov Dodavatel:P45605459 Kašpárek Luboš Ing. Sokolská 124 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000357 TEKO Technology 1521312 6,335.00 0 2404 19.05.11 N U PLP: 1 Částka: 6,335.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000065 Text: tonery a cartridge pro tiskárny Dodavatel:P25399527 TEKO Technology s.r. o. Kukučínova 799 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:10.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000358 ARKA SG. s.r.o. 24/2011/34 12,244.00 0 2405 01.06.11 N U PLP: 1 Částka: 12,244.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000074 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:11.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000359 A.S.A. Služby Ža 1645007259 18,090.00 0 2706 18.05.11 N U PLP: 1 Částka: 18,090.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace černých skládek - 04/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000360 A.S.A. Služby Ža 1645007236 17,276.00 0 2706 14.05.11 N U PLP: 1 Částka: 17,276.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Svoz odpadkových košů - 04/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.05.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 53 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000361 A.S.A. Služby Ža 1645007215 150,450.00 0 2706 14.05.11 N U PLP: 1 Částka: 150,450.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně - 04/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000362 A.S.A. Služby Ža 1645007253 91,764.00 0 2707 14.05.11 N U PLP: 1 Částka: 91,764.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,parkov.,hřišť vč.vysyp.košů-04/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000363 Správa majetku L 93 18,187.00 0 2409 20.05.11 N U PLP: 1 Částka: 18,187.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000059 Text: Zalepení čtyř trojdílných oken v sále Radnice Líše Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:11.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000364 Berendsen Textil 111105613 745.00 0 2405 18.05.11 N U PLP: 1 Částka: 745.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rohož NYLON Dodavatel:P28265360 Berendsen Textil Servis s.r.o. Hodonínská 21 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:11.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000365 Bartošová Hana M 7/2011 5,100.00 0 2605 10.06.11 N U PLP: 1 Částka: 5,100.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Hra na varhany v obřadní síni - 04/2011 Dodavatel:P66572801 1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000366 Swietelsky s.ro. 03326018 195,154.00 0 2707 26.05.11 N U PLP: 1 Částka: 195,154.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Opravy vozovek a chodníků v MČ Brno-Líšeň Dodavatel:P48035599 1 Swietelsky s.ro. Jahodová 60 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000367 Čedok a.s. 73657413 11,830.00 0 2507 16.05.11 N U PLP: 1 Částka: 11,830.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Blümelová - osobní účet SF Dodavatel:P60192755 Čedok a.s. Na Příkopě 18 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.05.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 54 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000368 Noveko 96, spol. FV1000371 3,200.00 0 2001 25.05.11 N U PLP: 1 Částka: 3,200.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Vlková, Dvořáková Dodavatel:P63485214 Noveko 96, spol. s r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000369 TSM spol. s r.o. 211362 3,200.00 0 2001 25.05.11 N U PLP: 1 Částka: 3,200.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Svoboda, Jochová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000370 Česká pošta, s.p 5233665283 556.80 0 2404 24.05.11 N U PLP: 1 Částka: 556.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Komerční osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000371 Česká pošta, s.p 5233665966 1,188.00 0 2404 24.05.11 N U PLP: 1 Částka: 1,188.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Kvalifikovaný osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000372 Belcredi Karel M 11087 118.80 0 2409 24.05.11 N U PLP: 1 Částka: 118.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Služby spojené s pronájmem na zámku - 1-3/2011 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000373 EDU agency s.r.o 2011/1/34 1,400.00 0 2001 17.05.11 N U PLP: 1 Částka: 1,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Pekařská 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000374 Fa. Šnaubert - D 34/2011 15,000.00 0 2706 01.06.11 N U PLP: 1 Částka: 15,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000072 Text: Ochrannou deratizaci veřejného prostranství Dodavatel:P60420910 2 Fa. Šnaubert - DDD Novoměstská 23 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:13.05.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 55 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000375 Česká pošta, s.p 5206578464 6,912.00 0 2405 23.05.11 N V PLP: 1 Částka: 6,912.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pošta Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:16.05.11 BLU Běžná Vyřízena FD1100000376 Reproservis CZ, 1115000638 9,828.00 0 2405 26.05.11 N U PLP: 1 Částka: 9,828.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Malá údržba kopírovacího stroje Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:16.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000377 Úřad pro technic 34726 3,500.00 0 2404 30.05.11 N U PLP: 1 Částka: 3,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Čtení norem a tisk bez omezení počtu Dodavatel:P48135267 Úřad pro technickou normalizaci Gorazdova 24 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000378 Brněnské kulturn 3801033611 647.60 0 2601 31.05.11 N U PLP: 1 Částka: 647.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Řádkové oznámení kult.akcí v měsíčníku KAM-05/2011 Dodavatel:P00101460 1 Brněnské kulturní centrum, p.o. Radnická 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000379 NOVEKO 96 spol. FV1000379 1,600.00 0 2001 30.05.11 N U PLP: 1 Částka: 1,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Mikšátková Dodavatel:P63485214 1 NOVEKO 96 spol. s r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000380 Telefónica O2 Cz 4111322017 3,300.00 0 2408 18.05.11 N U PLP: 1 Částka: 3,300.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000381 Telefónica O2 Cz 4111322004 994.00 0 2408 18.05.11 N U PLP: 1 Částka: 994.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.05.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 56 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000383 Telefónica O2 Cz 4111322028 994.00 0 2408 18.05.11 N U PLP: 1 Částka: 994.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000384 Telefónica O2 Cz 4111322030 2,294.00 0 2408 18.05.11 N U PLP: 1 Částka: 2,294.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000385 Vodafone Czech R 209973331 1,980.00 0 2408 27.05.11 N U PLP: 1 Částka: 1,980.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000386 Telefónica O2 Cz 4111322023 994.00 0 2408 23.05.11 N U PLP: 1 Částka: 994.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000387 Úřad pro technic 34726 0.00 0 2404 30.05.11 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Čtení norem a tisk bez omezení počtu Dodavatel:P48135267 Úřad pro technickou normalizaci Gorazdova 24 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.05.11 BLU Běžná Nulová FD1100000388 HICON-dopravní z FVU-47/201 9,836.00 0 2405 03.06.11 N U PLP: 1 Částka: 9,836.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000071 Text: výroba a montáž informační desky Dodavatel:P26270331 HICON-dopravní značení, s.r.o. Kohoutovická 610 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:23.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000389 ARKA SG. s.r.o. 24/2011/37 4,879.00 0 2405 10.06.11 N U PLP: 1 Částka: 4,879.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000084 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:23.05.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 57 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
FD1100000390 EDU agency s.r.o 2011/2/262 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:24.05.11 BLU Běžná Nulová
Částka Útvar
Splatno
T S
0.00 0 2001 25.05.11 N 0 0.00 Objednávka: Pekařská 8
FD1100000391 Janíček Leoš Ing 110100009 29,352.00 0 2706 30.05.11 N U PLP: 1 Částka: 29,352.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000085 Text: Vyčištění spodní části svahu nad ul. J. Faimonové Dodavatel:P47940786 Janíček Leoš Ing. Kubelíkova 71 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:24.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000392 Edenred CZ s.r.o 9963-1206 101,200.00 0 2502 03.06.11 N U PLP: 1 Částka: 101,200.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stravenky TICKET Restaurant 2000 ks á 50,- Kč Dodavatel:P24745391 1 Edenred CZ s.r.o. Na Poříčí 5 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:24.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000393 RESTAURACE NA HŘ 1/2011 PLP: 1 Částka: 7,500.00 Zbývá: Text: Občerstvení Dodavatel:P67585281 RESTAURACE NA HŘIŠTI Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:25.05.11 BLU Běžná Uhrazena
7,500.00 0 2001 30.05.11 N U 0.00 Objednávka: Kučerova 4
FD1100000394 Ing. Luboš Kašpá 0711 28,000.00 0 2413 15.06.11 N U PLP: 2 Částka: 28,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Projekt.dokument.-Tvorba park.míst při kom.Zikova Dodavatel:P45605459 1 Ing. Luboš Kašpárek Sokolská 124 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000395 SPOJMONT Brno, s 110100143 948.00 0 2408 08.06.11 N U PLP: 1 Částka: 948.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Oprava telef.vedení pro el. vrátník Dodavatel:P15548341 SPOJMONT Brno, s.r.o. Táborská 144 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000396 TSM spol. s r.o. 211401 1,550.00 0 2001 08.06.11 N U PLP: 1 Částka: 1,550.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Mikuláková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.05.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 58 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000397 TSM spol. s r.o. 211403 3,000.00 0 2001 08.06.11 N U PLP: 1 Částka: 3,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Gajdová, Kovářová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000398 TSM spol. s r.o. 211383 1,500.00 0 2001 07.06.11 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Hudcová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000399 TSM spol. s r.o. 211386 3,400.00 0 2001 07.06.11 N U PLP: 1 Částka: 3,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Konstantová, Vítková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000400 T-Mobile Czech R 9050394556 2,923.00 0 2408 07.06.11 N U PLP: 1 Částka: 2,923.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P64949681 1 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 1 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000401 Vodafone Czech R 210613303 -980.83 0 2408 01.06.11 D E PLP: 1 Částka: -980.83 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.05.11 BLU Dobropis Nevyúčtována FD1100000402 travel esprit s. 1109060 PLP: 1 Částka: 8,190.00 Zbývá: Text: Málková - osobní účet SF Dodavatel:P27400280 travel esprit s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.05.11 BLU Běžná Uhrazena
8,190.00 0 2507 01.06.11 N U 0.00 Objednávka: Pelušková 1444
FD1100000403 Janíček Leoš Ing 110100010 29,100.00 0 2706 06.06.11 N U PLP: 1 Částka: 29,100.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000086 Text: Vyčištění plochy (část svahu pod ulicí Kubíkova) Dodavatel:P47940786 Janíček Leoš Ing. Tvorba živ. pro Kubelíkova 71 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:30.05.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 59 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000404 Kozlová Stanisla 31118 7,958.40 0 2706 09.06.11 N U PLP: 1 Částka: 7,958.40 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000082 Text: Výsadba záhonu letniček (Begonia,Ageratum)Jírova 2 Dodavatel:P62079051 3 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:30.05.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000405 Telefónica O2 Cz 3280032298 1,500.00 0 2408 01.06.11 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000406 ALTECH, s.r.o. 1/11/00470 207,900.00 0 2302 14.06.11 N U PLP: 1 Částka: 207,900.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Šikmá schodiš. plošina SP-DELTA - paní Šikulová Dodavatel:P46344861 ALTECH, s.r.o. Bánov 479 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000407 OTIS, a.s. 13300544 1,332.00 0 2409 17.06.11 N U PLP: 1 Částka: 1,332.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba výtahu - 05/2011 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000408 Kryštof Jiří AGA 2011029 24,236.00 0 2408 14.06.11 N U PLP: 1 Částka: 24,236.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Úklid - Jírova 2, 05/2011 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000409 APOLLON cest.kan 2011099 8,140.00 0 2507 07.06.11 N U PLP: 1 Částka: 8,140.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Plocková - osobní účet SF Dodavatel:P29226996 APOLLON cest.kanc., s.r.o. Starobrněnská 3 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000410 Prodělal Karel 3411 38,758.50 0 2601 10.06.11 N U PLP: 1 Částka: 38,758.50 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Líšeňské noviny 06/11 Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.06.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 60 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
FD1100000411 La - PO fire, s. 20110163 PLP: 1 Částka: 5,139.60 Zbývá: Text: Služby PO - 06/2011 Dodavatel:P27716295 1 La - PO fire, s.r.o. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:01.06.11 BLU Běžná Uhrazena
Částka Útvar
Splatno
T S
5,139.60 0 2405 21.06.11 N U 0.00 Objednávka: Školní 293
FD1100000412 Kozlová Stanisla 31119 126,333.48 0 2707 14.06.11 N U PLP: 1 Částka: 126,333.48 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunik.,vysyp.odp.košů,okrsek IV.- 05/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000413 Kozlová Stanisla 31120 45,684.30 0 2706 14.06.11 N U PLP: 1 Částka: 45,684.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně, sběr odpadků v okrsku IV. -05/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000414 Kozlová Stanisla 31121 24,220.80 0 2706 14.06.11 N U PLP: 1 Částka: 24,220.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace odpadu ze živelných skládek - 05/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000415 EURO ONE, s.r.o. 20110009 12,000.00 0 2400 15.06.11 N U PLP: 1 Částka: 12,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Poradenská činnost ze dne 8.3.2011 Dodavatel:P26919656 EURO ONE, s.r.o. Lelekovice 426 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000416 Česká pošta, s.p 5233673520 396.00 0 2404 14.06.11 N U PLP: 1 Částka: 396.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000417 Brněnské vodárny 211164199 10,169.00 0 2409 16.06.11 N U PLP: 1 Částka: 10,169.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.06.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 61 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000418 PAROUBKOVI, s.r. 43 102,501.00 0 2706 15.06.11 N U PLP: 1 Částka: 102,501.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II. - 05/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000419 PAROUBKOVI, s.r. 201144 76,795.00 0 2706 15.06.11 N U PLP: 1 Částka: 76,795.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek III. - 05/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000420 PAROUBKOVI, s.r. 201145 96,692.00 0 2707 15.06.11 N U PLP: 1 Částka: 96,692.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrsek II -05/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000421 PAROUBKOVI, s.r. 201146 93,539.00 0 2707 15.06.11 N U PLP: 1 Částka: 93,539.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrs. III -05/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000422 Správa majetku L 176 159,600.00 0 2504 14.06.11 N U PLP: 1 Částka: 159,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Přefakturace služeb za r. 2010 Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000423 SPOJMONT Brno, s 110100150 528.00 0 2408 13.06.11 N U PLP: 1 Částka: 528.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Oprava telefonní pobočky Dodavatel:P15548341 SPOJMONT Brno, s.r.o. Táborská 144 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000424 Školní jídelna 110081 30,940.00 0 2502 11.06.11 N U PLP: 1 Částka: 30,940.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Obědy - 05/2011 Dodavatel:P49466887 Školní jídelna Novolíšeňská 10 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:02.06.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 62 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000425 Reproservis CZ, 1115000733 3,000.00 0 2405 15.06.11 N U PLP: 1 Částka: 3,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Toner NASHUATEC MPC Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:06.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000426 NOVEKO 96 spol. FV1000398 1,500.00 0 2001 15.06.11 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Stehlík Dodavatel:P63485214 1 NOVEKO 96 spol. s r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000427 J.ROSA STAVBY s. 1115 1,638,911.00 0 2411 23.06.11 N C PLP: 1 Částka: 1,608,111.00 Zbývá: 30,800.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce vstupů byt.domů za období 05/2011 Dodavatel:P28414675 1 J.ROSA STAVBY s.r.o. Březejc 59 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.06.11 BLU Běžná Částečně FD1100000428 J.ROSA STAVBY s. 1116 141,793.00 0 2411 23.06.11 N U PLP: 1 Částka: 141,793.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce vstupů domů za období 05/2011 Dodavatel:P28414675 1 J.ROSA STAVBY s.r.o. Březejc 59 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000429 Ing. Hana Maršál 202011 6,000.00 0 2411 13.06.11 N U PLP: 1 Částka: 6,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000075 Text: Nešverova - rozšíření výběhu pro psy,dokumentace Dodavatel:P68107005 Ing. Hana Maršálková Trnkova 118 Účel: 9 2411 Investiční technik Vystaveno:07.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000430 Telefónica O2 Cz 1189398449 7,085.52 0 2408 17.06.11 N U PLP: 1 Částka: 7,085.52 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 05/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000431 Telefónica O2 Cz 1189398466 1,675.40 0 2408 17.06.11 N U PLP: 1 Částka: 1,675.40 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 05/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.06.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 63 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000432 A.S.A. Služby Ža 1645007301 150,450.00 0 2706 14.06.11 N U PLP: 1 Částka: 150,450.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně - 05/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000433 A.S.A. Služby Ža 1645007315 17,276.00 0 2706 14.06.11 N U PLP: 1 Částka: 17,276.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Svoz odpadk.košů,výsyp vč.doplň.sáčků - 05/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000434 A.S.A. Služby Ža 1645007333 17,977.00 0 2706 14.06.11 N U PLP: 1 Částka: 17,977.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace černých skládek - 05/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000435 A.S.A. Služby Ža 1645007348 91,764.00 0 2707 14.06.11 N U PLP: 1 Částka: 91,764.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací, parkovišť, hřišť - 05/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000436 Brněnské vodárny 211165541 1,546.00 0 2409 15.06.11 N U PLP: 1 Částka: 1,546.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000437 Brněnské vodárny 211165542 464.00 0 2504 15.06.11 N U PLP: 1 Částka: 464.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Ondráčkova 20 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000438 Brněnské vodárny 211165543 3,442.00 0 2504 15.06.11 N U PLP: 1 Částka: 3,442.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.06.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 64 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000439 Swietelsky s.ro. 03326042 174,301.00 0 2707 15.06.11 N U PLP: 1 Částka: 174,301.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Opravy vozovek a chodníků v MČ Brno-Líšeň Dodavatel:P48035599 1 Swietelsky s.ro. Jahodová 60 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000440 GTS Czech s.r.o. 2310116094 4,262.00 0 2408 17.06.11 N U PLP: 1 Částka: 4,262.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 05/2011 Dodavatel:P28492170 1 GTS Czech s.r.o. Přemyslovská 43 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000441 Česká pošta, s.p 5233678914 94.20 0 2503 20.06.11 N U PLP: 1 Částka: 94.20 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Nadstandardní zpracování pk A Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000442 Opera Diversa, o 2011/08 PLP: 1 Částka: 8,000.00 Zbývá: Text: Honorář za vystoupení - 20.05.2011 Dodavatel:P27015271 Opera Diversa, o.s. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.06.11 BLU Běžná Uhrazena
8,000.00 0 2601 20.06.11 N U 0.00 Objednávka: Klíny 67
FD1100000443 Bartošová Hana M 8/2011 3,900.00 0 2605 04.07.11 N U PLP: 1 Částka: 3,900.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Hra na varhany v obřadní síni - 05/2011 Dodavatel:P66572801 1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000444 CCS Česká spolěč 1838403/56 1,293.72 0 2408 09.06.11 N V PLP: 1 Částka: 1,293.72 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pohonné hmoty - 05/2011 Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.06.11 BLU Běžná Vyřízena FD1100000445 Telefónica O2 Cz 1189398445 1,335.43 0 2408 17.06.11 N U PLP: 1 Částka: 1,335.43 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 05/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.06.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 65 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000446 Štruncová Kateři 2111001 15,000.00 0 2601 21.06.11 N U PLP: 1 Částka: 15,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vystoupení 20.05.2011-park líš.zámku (Líšeň sobě) Dodavatel:F6462070032 Štruncová Kateřina Heydukova 14 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.06.11 STE Běžná Uhrazena FD1100000447 Telefónica O2 Cz 0483042245 5,544.24 0 2408 16.06.11 N V PLP: 1 Částka: 5,544.24 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefony Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.06.11 STE Běžná Vyřízena FD1100000448 Vodafone Czech R 8000063663 439.00 0 2408 30.06.11 N U PLP: 1 Částka: 439.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefony Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.06.11 STE Běžná Uhrazena FD1100000449 Šindelář Jiří 211125 5,880.00 0 2507 16.06.11 N U PLP: 1 Částka: 5,880.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Bartáková - osobní účet SF Dodavatel:P45650918 Šindelář Jiří Jimramovské Pavlovice 3 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.06.11 STE Běžná Uhrazena FD1100000450 Berendsen Textil 111107075 1,055.00 0 2405 17.06.11 N U PLP: 1 Částka: 1,055.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rohože NYLON - služby Dodavatel:P28265360 Berendsen Textil Servis s.r.o. Hodonínská 21 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:13.06.11 STE Běžná Uhrazena FD1100000451 EDU agency s.r.o 1137005590 1,500.00 0 2001 14.05.11 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Pekařská 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.06.11 STE Běžná Uhrazena FD1100000452 Kozlová Stanisla 31131 10,094.40 0 2706 23.06.11 N U PLP: 1 Částka: 10,094.40 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000094 Text: Odstranění stařiny, postřik herbicidem Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.06.11 STE Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 66 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000453 Kozlová Stanisla 31132 3,093.00 0 2706 23.06.11 N U PLP: 1 Částka: 3,093.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000089 Text: Odstranění stařiny, pokos trávníku Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.06.11 STE Běžná Uhrazena FD1100000454 TSM spol. s r.o. 211330 1,500.00 0 2001 18.05.11 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Blümelová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.06.11 STE Běžná Uhrazena FD1100000455 Česká pošta, s.p 5233684611 396.00 0 2404 23.06.11 N U PLP: 1 Částka: 396.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Kvalifikovaný osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.06.11 STE Běžná Uhrazena FD1100000456 ARKA SG. s.r.o. 241104301 12,860.00 0 2405 04.07.11 N U PLP: 1 Částka: 12,860.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000097 Text: Kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:13.06.11 STE Běžná Uhrazena FD1100000457 CLAVIS.CZ s.r.o. 20110011 6,843.60 0 2404 23.06.11 N U PLP: 1 Částka: 6,843.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Spotřební materiál Dodavatel:P25314289 CLAVIS.CZ s.r.o. Košuličova 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.06.11 STE Běžná Uhrazena FD1100000458 Reproservis CZ, 1115000799 1,860.00 0 2405 24.06.11 N U PLP: 1 Částka: 1,860.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Velká údržba kopírovacího stroje s výměnou SM Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:15.06.11 STE Běžná Uhrazena FD1100000459 Zeměměřický úřad 113300553 1,480.00 0 2001 04.07.11 N U PLP: 1 Částka: 1,480.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: ZM 10 - po vrstvách Dodavatel:P60458500 Zeměměřický úřad Pod sídlištěm 9 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.06.11 STE Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 67 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000460 SPOJMONT Brno, s 110100167 948.00 0 2408 27.06.11 N U PLP: 1 Částka: 948.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Přeložení telefonního vedení Dodavatel:P15548341 SPOJMONT Brno, s.r.o. Táborská 144 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:17.06.11 STE Běžná Uhrazena FD1100000462 J.ROSA STAVBY s. 1118 695,532.00 0 2411 23.06.11 N U PLP: 1 Částka: 695,532.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce vstupů byt. domů Dodavatel:P28414675 1 J.ROSA STAVBY s.r.o. Březejc 59 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:17.06.11 STE Běžná Uhrazena FD1100000463 J.ROSA STAVBY s. 1119 127,551.00 0 2411 23.06.11 N U PLP: 2 Částka: 127,551.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce vstupů byt. domů, vícepráce Dodavatel:P28414675 1 J.ROSA STAVBY s.r.o. Březejc 59 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:17.06.11 STE Běžná Uhrazena FD1100000464 TSM spol. s r.o. 211454 1,550.00 0 2001 27.06.11 N U PLP: 1 Částka: 1,550.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Jochová,Mgr. Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000465 Paseo, s.r.o. 11FZV0343 4,593.50 0 2001 11.07.11 N U PLP: 1 Částka: 4,593.50 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Balíček Aktiv Dodavatel:P27576850 Paseo, s.r.o. Strážní 13 Účel: 0 0000 neurčeno Postoupil:0 2400 Vystaveno:20.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000466 K-net Technical 201010739 38,433.00 0 2404 20.06.11 N U PLP: 1 Částka: 38,433.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000068 Text: rozšíření terminal serveru o druhý procesor Dodavatel:P47916745 K-net Technical Inte rnational Group Antonínská 20 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:20.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000467 Belcredi Karel M 11108 58,655.00 0 2409 29.06.11 N U PLP: 1 Částka: 58,655.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Nájemné za 4-6/2011 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.06.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 68 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000468 Denisa Belcredi 20111 1,000.00 0 2601 30.06.11 N U PLP: 1 Částka: 1,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Taneční dílna a vystoupení Dodavatel:P75868318 Denisa Belcredi Pohankova 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000469 Jaroslav Šťavíče 21155 182,413.50 0 2706 29.06.11 N U PLP: 1 Částka: 182,413.50 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Líšeňský potok - rubová injektáž Dodavatel:P47379022 Jaroslav Šťavíček - INTERRA Svážná 29 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000470 Neumann Ivan 11000002 1,656.00 0 2408 30.06.11 N U PLP: 1 Částka: 1,656.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Zasklení vitríny na ul. Novolíšeňská Dodavatel:P12173568 Neumann Ivan Trnkova 94 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000471 Česká pošta, s.p 5233688514 396.00 0 2404 29.06.11 N U PLP: 1 Částka: 396.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Kvalifikovaný osobní certifikát Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000472 Vodafone Czech R 213808054 197.00 0 2408 29.06.11 N U PLP: 1 Částka: 197.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000473 Penzion KATEŘINA 10/2011 5,600.00 0 2507 30.06.11 N U PLP: 1 Částka: 5,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Hakl - osobní účet SF Dodavatel:P43336841 Penzion KATEŘINA nám. Osvobození 88 Účel: 9 2507 Personalista Vystaveno:22.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000474 Nárožný s.r.o. 211082 117,450.00 0 2707 01.07.11 N U PLP: 1 Částka: 117,450.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Dodávka a instalace košů Dodavatel:P28294301 Nárožný s.r.o. Košinova 103a Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.06.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 69 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000475 Ing. Vítězslav Ž 2011062017 3,480.00 0 2706 04.07.11 N U PLP: 1 Částka: 3,480.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000093 Text: Stav.dozor na akci Oprava zatrubnění Líšeňsk.pot. Dodavatel:P15184862 Ing. Vítězslav Žídek Uzbecká 26 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:22.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000476 CCS Česká spolěč 1882295/56 240.00 0 2408 27.06.11 N V PLP: 1 Částka: 240.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Obnova karty Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.06.11 BLU Běžná Vyřízena FD1100000477 Vodafone Czech R 8500010374 7.00 0 2408 15.07.11 N U PLP: 1 Částka: 7.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Prodej GSM telefonu Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000479 Správa majetku L 201 381.60 0 2409 30.06.11 N U PLP: 1 Částka: 381.60 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000073 Text: Opravu,vyčištění a promazání zámku a zámkové vložk Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:23.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000480 Soural computer, FV-375/201 17,880.00 0 2404 30.06.11 N U PLP: 1 Částka: 17,880.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000099 Text: switch Netgear 24x 10/100/1000 GS724TPS-100EU Dodavatel:P26926202 Soural computer, s.r.o. Ochozská 30 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:23.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000481 Česká pošta, s.p 5206582359 7,658.00 0 2405 27.06.11 N V PLP: 1 Částka: 7,658.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pošta Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:27.06.11 BLU Běžná Vyřízena FD1100000482 TSM spol. s r.o. 211482 3,000.00 0 2001 06.07.11 N U PLP: 1 Částka: 3,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Stehlík, Kratochvílová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.06.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 70 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000483 ROSANA, s.r.o. 11024233 1,453.00 0 2409 08.07.11 N U PLP: 1 Částka: 1,453.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rosana přírodní pramenitá voda Dodavatel:P25081152 ROSANA, s.r.o. Na Pankráci 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000484 NOVEKO 96 spol. FV1000467 1,500.00 0 2001 06.07.11 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Mikuláková Dodavatel:P63485214 1 NOVEKO 96 spol. s r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:28.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000485 Karel Prodělal 4411 2,668.80 0 2405 11.07.11 N U PLP: 1 Částka: 2,668.80 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000105 Text: výroba blahopřání - jubilanti Dodavatel:P42581737 2 Karel Prodělal Bubeníčkova 30 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:29.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000486 Ing.Dagmar Donať 32/11 3,200.00 0 2413 15.07.11 N U PLP: 1 Částka: 3,200.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000104 Text: Návrh úprav okenních otvorů na zvýšení neprůzvučn. Dodavatel:P46242481 Ing.Dagmar Donaťáková Mackovec 349 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:29.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000487 T-Mobile Czech R 9050394556 1,280.00 0 2408 08.07.11 N U PLP: 1 Částka: 1,280.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P64949681 1 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 1 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000488 Reproservis CZ, 1115000862 4,680.00 0 2405 13.07.11 N U PLP: 1 Částka: 4,680.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Toner Nashuatec MPC Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:29.06.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000489 Ing. Petr Wagner 2011011 9,000.00 0 2411 27.07.11 N U PLP: 1 Částka: 9,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000100 Text: Zpracování geometrického oddělovacího plánu Dodavatel:P47942479 Ing. Petr Wagner Valtická 13 Účel: 9 2411 Investiční technik Vystaveno:30.06.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 71 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000490 La - PO fire, s. 20110181 6,141.60 0 2405 19.07.11 N U PLP: 1 Částka: 6,141.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Kontrola hasicích přístrojů a pož. vodovodů Dodavatel:P27716295 1 La - PO fire, s.r.o. Školní 293 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:01.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000491 Kryštof Jiří AGA 2011037 24,236.00 0 2408 14.07.11 N U PLP: 1 Částka: 24,236.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Úklidové práce - 06/2011 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000492 ZNAKOM s.r.o. 10110910 64,176.00 0 2707 05.08.11 N U PLP: 1 Částka: 64,176.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Dodání, osazení a montáž betonových zábran Dodavatel:P26264641 ZNAKOM s.r.o. Zengrova 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000493 Swietelsky s.ro. 03326078 294,106.50 0 2707 15.07.11 N U PLP: 1 Částka: 294,106.50 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Oprava vozovek a chodníků v MČ Brno-Líšeň Dodavatel:P48035599 1 Swietelsky s.ro. Jahodová 60 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000494 Ing. Ladislav Ja 1203941 9,650.00 0 2507 08.07.11 N U PLP: 1 Částka: 9,650.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Kolečkářová - osobní účet SF Dodavatel:P16312520 Ing. Ladislav Jarý c.k. Victoria Cihlářská 26 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000495 Školní jídelna 110101 27,820.00 0 2502 09.07.11 N U PLP: 1 Částka: 27,820.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Obědy - 06/2011 Dodavatel:P49466887 Školní jídelna Novolíšeňská 10 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:01.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000496 Dvořák comte, a. 211187 67,341.60 0 2707 14.07.11 N U PLP: 1 Částka: 67,341.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Strojní metení vozovek v MČ Brno-Líšeň Dodavatel:P25329219 Dvořák comte, a.s. Malá strana 20 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.07.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 72 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000497 PAROUBKOVI, s.r. 201150 76,795.00 0 2706 15.07.11 N U PLP: 1 Částka: 76,795.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek III. - 06/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000498 PAROUBKOVI, s.r. 49 102,501.00 0 2706 15.07.11 N U PLP: 1 Částka: 102,501.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II. - 06/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000499 PAROUBKOVI, s.r. 201152 93,539.00 0 2707 15.06.11 N U PLP: 1 Částka: 93,539.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunik.,poch.,zastávek,okrsek III -06/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000500 PAROUBKOVI, s.r. 201151 96,692.00 0 2707 15.07.11 N U PLP: 1 Částka: 96,692.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrsek II -06/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000501 Kozlová Stanisla 31142 126,333.48 0 2707 14.07.11 N U PLP: 1 Částka: 126,333.48 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,vys.odp.košů,okrsek IV. - 06/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000502 Kozlová Stanisla 31144 31,948.80 0 2706 14.07.11 N U PLP: 1 Částka: 31,948.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace odpadu živel.skládek - 06/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000503 Kozlová Stanisla 31149 3,598.80 0 2707 14.07.11 N U PLP: 1 Částka: 3,598.80 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000106 Text: Doplnění pojezdových roštů na svodnice na vyústění Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:04.07.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 73 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000504 Kozlová Stanisla 31143 45,684.30 0 2706 14.07.11 N U PLP: 1 Částka: 45,684.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně, okrsek VI. - 06/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000505 TRAVEL AGENCY ST 9719717 21,600.00 0 2507 04.07.11 N U PLP: 1 Částka: 21,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Štefan - osobní účet SF Dodavatel:P64307824 TRAVEL AGENCY STAR Mgr.M. Starý Příkop 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000506 Ing. Alžběta Cha 20110601 7,650.00 0 2703 31.07.11 N U PLP: 1 Částka: 7,650.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000077 Text: Zaměření objektu na pozemku parc.č. 2356/1 Dodavatel:P86973274 Ing. Alžběta Chalivopulosová Letecká 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000507 Bartošová Hana M 13/2011 7,500.00 0 2605 28.07.11 N U PLP: 1 Částka: 7,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Hra na varhany - 06/2011 Dodavatel:P66572801 1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000508 Belcredi Karel M 11111 58,655.00 0 2409 15.07.11 N U PLP: 1 Částka: 58,655.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Nájemné za 7-9/2011 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000509 SAKO Brno a.s. 11/25/4447 17,431.32 0 2706 14.07.11 N U PLP: 1 Částka: 17,431.32 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Mariánské údolí - 01.04.-30.06.2011,pronaj.nádoba Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000510 SAKO Brno a.s. 11/25/4362 9,096.22 0 2706 14.07.11 N U PLP: 1 Částka: 9,096.22 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Novolíšeňská - 01.04.-30.06.2011, pronajatá nádoba Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.07.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 74 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000511 SAKO Brno a.s. 11/25/4823 12,194.93 0 2706 14.07.11 N U PLP: 1 Částka: 12,194.93 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Mariánské údolí - 01.05.-30.06.2011,pronaj.nádoba Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000512 Brněnské vodárny 211178586 8,003.00 0 2409 19.07.11 N U PLP: 1 Částka: 8,003.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000513 OTIS, a.s. 13301296 1,332.00 0 2409 17.07.11 N U PLP: 1 Částka: 1,332.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba výtahu - 06/2011 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000514 Brněnské vodárny 211180065 1,496.00 0 2409 15.07.11 N U PLP: 1 Částka: 1,496.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000515 Brněnské vodárny 211180066 449.00 0 2504 15.07.11 N U PLP: 1 Částka: 449.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Ondráčkova 20 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000516 Brněnské vodárny 211180067 3,331.00 0 2504 15.07.11 N U PLP: 1 Částka: 3,331.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000517 EURO ONE, s.r.o. 20110011 12,000.00 0 2400 15.07.11 N U PLP: 1 Částka: 12,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Poradenská činnost ze dne 8.3.2011 Dodavatel:P26919656 EURO ONE, s.r.o. Lelekovice 426 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.07.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 75 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000518 Reproservis CZ, 1115000877 7,620.00 0 2405 15.07.11 N U PLP: 1 Částka: 7,620.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Malá údržba kopírovacího stroje Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:07.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000519 La - PO fire, s. 20110195 PLP: 1 Částka: 5,139.60 Zbývá: Text: Služby PO - 07/2011 Dodavatel:P27716295 1 La - PO fire, s.r.o. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:08.07.11 BLU Běžná Uhrazena
5,139.60 0 2405 27.07.11 N U 0.00 Objednávka: Školní 293
FD1100000520 Karel Prodělal 4511 54,391.70 0 2601 20.07.11 N U PLP: 1 Částka: 54,391.70 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Líšeňské noviny 07-08/11 Dodavatel:P42581737 2 Karel Prodělal Bubeníčkova 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000521 OREA HOTELS s.r. 1786111110 11,460.00 0 2507 14.07.11 N U PLP: 1 Částka: 11,460.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Špačková osobní účet SF Dodavatel:P27176657 1 OREA HOTELS s.r.o. Hotel Horizont Špičák 126 Účel: 9 2507 Personalista Vystaveno:08.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000522 Sanitární služby 1111204779 5,832.00 0 2706 30.07.11 N U PLP: 1 Částka: 5,832.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: JOHNNY WC a sanitární technika Dodavatel:P25587277 2 Sanitární služby a technika Mor. Na Hrázi 260 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000523 Telefónica O2 Cz 0486170890 1,682.30 0 2408 15.07.11 N V PLP: 1 Částka: 1,682.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 06/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.07.11 BLU Běžná Vyřízena FD1100000524 CCS Česká spolěč 1896216/56 5,557.37 0 2408 11.07.11 N V PLP: 1 Částka: 5,557.37 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pohonné hmoty - 06/2011 Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.07.11 BLU Běžná Vyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 76 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000525 Telefónica O2 Cz 1190772719 439.12 0 2408 18.07.11 N U PLP: 1 Částka: 439.12 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 06/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000526 Telefónica O2 Cz 1190772723 3,354.73 0 2408 18.07.11 N U PLP: 1 Částka: 3,354.73 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 06/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000527 Telefónica O2 Cz 1190772741 654.40 0 2408 18.07.11 N U PLP: 1 Částka: 654.40 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 06/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000528 GTS Czech s.r.o. 2310139218 720.00 0 2408 18.07.11 N U PLP: 1 Částka: 720.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 06/2011 Dodavatel:P28492170 1 GTS Czech s.r.o. Přemyslovská 43 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000529 Vodafone Czech R 8000071698 1.00 0 2408 30.07.11 N U PLP: 1 Částka: 1.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000530 Vodafone Czech R 8000071695 15,079.00 0 2408 30.07.11 N U PLP: 1 Částka: 15,079.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000531 A.S.A. Služby Ža 1645007405 91,764.00 0 2707 14.07.11 N U PLP: 1 Částka: 91,764.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,parkov.,hřišť vč.vysyp.košů-06/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.07.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 77 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000532 A.S.A. Služby Ža 1645007415 26,408.00 0 2706 18.07.11 N U PLP: 1 Částka: 26,408.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace černých skládek - 06/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000533 A.S.A. Služby Ža 1645007384 150,450.00 0 2706 14.07.11 N U PLP: 1 Částka: 150,450.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně - 06/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000534 A.S.A. Služby Ža 1645007397 15,357.00 0 2706 14.07.11 N U PLP: 1 Částka: 15,357.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Svoz odpadkových košů - 06/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000535 ARKA SG. s.r.o. 24/2011/48 7,861.00 0 2405 29.07.11 N U PLP: 1 Částka: 7,861.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000116 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:11.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000536 InterGast a.s. 0111100694 449,880.00 0 2411 30.07.11 N U PLP: 1 Částka: 449,880.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: ZŠ Holzova - el. konvektomat Dodavatel:P62917153 InterGast a.s. Na Vinobraní 55 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000537 Karel Prodělal 4711 2,000.00 0 2601 25.07.11 N U PLP: 1 Částka: 2,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Dotisk Líšeňských novin 07-08/2011 Dodavatel:P42581737 2 Karel Prodělal Bubeníčkova 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000538 Berendsen Textil 111108520 1,434.00 0 2405 18.07.11 N U PLP: 1 Částka: 1,434.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rohož NYLON Dodavatel:P28265360 Berendsen Textil Servis s.r.o. Hodonínská 21 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.07.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 78 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000539 Safe Tec s.r.o. 11VF0250 1,380.00 0 2001 25.07.11 N U PLP: 1 Částka: 1,380.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Věrný Dodavatel:P28353820 Safe Tec s.r.o. Lidická 40 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000540 Česká pošta, s.p 5233702358 278.40 0 2404 26.07.11 N U PLP: 1 Částka: 278.40 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Komerční osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000541 Česká pošta, s.p 5233703159 396.00 0 2404 26.07.11 N U PLP: 1 Částka: 396.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Kvalifikovaný osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000542 Česká pošta, s.p 5206591276 11,887.00 0 2405 25.07.11 N V PLP: 1 Částka: 11,887.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pošta Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.07.11 BLU Běžná Vyřízena FD1100000543 Trade FIDES, a.s 11411759 1,314.00 0 2408 27.07.11 N U PLP: 1 Částka: 1,314.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Zabezpečovací zařízení LATIS Dodavatel:P61974731 Trade FIDES, a.s. Dornych 57 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000544 J.ROSA STAVBY s. 1117 -30,800.00 0 2411 29.06.11 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: -30,800.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce vstupů BD v Brně-Líšni Dodavatel:P28414675 1 J.ROSA STAVBY s.r.o. Březejc 59 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.07.11 BLU Běžná Nevyřízena FD1100000545 Netík Jiří 8 20,000.00 0 2001 18.07.11 N U PLP: 1 Částka: 20,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: dřevěný reliéf "Adam a Eva" Dodavatel:F530809055 Netík Jiří Fučíkova 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.07.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 79 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000546 Správa majetku L 203 8,316.00 0 2409 26.07.11 N U PLP: 1 Částka: 8,316.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000076 Text: Opravu okenních žaluzií v prostorách Radnice Líšeň Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:20.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000547 Vodafone Czech R 217368101 1,181.00 0 2408 29.07.11 N U PLP: 1 Částka: 1,181.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000548 GOPAS, a.s. 1104101033 6,240.00 0 2001 21.07.11 N U PLP: 1 Částka: 6,240.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Škubal Dodavatel:P63911035 GOPAS, a.s. Josefská 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000549 Adaptech s.r.o. FV-147/201 210,080.00 0 2302 31.07.11 N U PLP: 1 Částka: 210,080.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: NB-SS STD Plus Dodavatel:P27196992 Adaptech s.r.o. Za Lužinami 9 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000550 Paseo, s.r.o. 11010299 2,088.50 0 2001 28.07.11 N U PLP: 1 Částka: 2,088.50 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Balíček Aktiv Dodavatel:P27576850 Paseo, s.r.o. Strážní 13 Účel: 0 0000 neurčeno Postoupil:0 2400 Vystaveno:20.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000551 Janíček Leoš Ing 110100014 28,920.00 0 2706 26.07.11 N U PLP: 1 Částka: 28,920.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000117 Text: Vyčištění koryta Líšeňského potoka Dodavatel:P47940786 Janíček Leoš Ing. Tvorba živ. pro Kubelíkova 71 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:21.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000552 Ing. Jaroslav St 08 - 2011 233,242.00 0 2413 10.08.11 N U PLP: 1 Částka: 233,242.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Projekt. dokum. - Úprava koryta Mariánského potoka Dodavatel:P40447197 Ing. Jaroslav Stupka Malinovského 235 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.07.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 80 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000553 PAROUBKOVI, s.r. 55/011 17,946.00 0 2706 08.08.11 N U PLP: 1 Částka: 17,946.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Odstr.neleg.skládek,okrsek II, leden-červen 2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000554 PAROUBKOVI, s.r. 56/011 18,636.00 0 2706 08.08.11 N U PLP: 1 Částka: 18,636.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Odstran.nelegáln. skládek, okrsek III,01-06/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000555 Lubomír Straka - 11/1/00317 422,484.00 0 2707 18.08.11 N U PLP: 2 Částka: 422,484.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Opravy a doplnění dětských hřišť Dodavatel:P11484497 1 Lubomír Straka - FLORA servis Faměrovo nám. 29 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000556 Lubomír Straka - 11/1/00318 432,000.00 0 2707 18.08.11 N U PLP: 1 Částka: 432,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Lanové centrum Synkova Dodavatel:P11484497 1 Lubomír Straka - FLORA servis Faměrovo nám. 29 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000557 ReichMont s.r.o. 1130000002 381,794.00 0 2411 11.08.11 N U PLP: 1 Částka: 381,794.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Masarova - oprava podlahy varny v objektu ZŠ Dodavatel:P29266661 ReichMont s.r.o. Mokrá 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:25.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000558 Šnaubert Josef 51/2011 15,000.00 0 2706 08.08.11 N U PLP: 1 Částka: 15,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000118 Text: Speciální derat. veřejného prostr. ul. Hájkova Dodavatel:P60420910 2 Šnaubert Josef Novoměstská 23 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:25.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000559 Český úřad zeměm 2011612624 2,050.00 0 2404 06.08.11 N U PLP: 1 Částka: 2,050.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Dálkový přístup pro zákaznický účet č. 24214 Dodavatel:P00025712 Český úřad zeměměř. a katastrální Pod sídlištěm 9 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.07.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 81 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000560 NAVAP s.r.o. 212011 579,600.00 0 2707 09.08.11 N U PLP: 1 Částka: 579,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Oprava schodišť - ul. Masarova, Popelákova, Vlkova Dodavatel:P25532367 NAVAP s.r.o. Nejedlého 9 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000561 Správa majetku L 228 PLP: 1 Částka: 8,727.60 Zbývá: Text: 1.Dodávku a montáž 16 ks stavěčů oken. Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:27.07.11 BLU Běžná Uhrazena
8,727.60 0 2409 03.08.11 N U 0.00 Objednávka:OB1100000109 Jírova 2
FD1100000562 Správa majetku L 229 15,019.00 0 2409 03.08.11 N U PLP: 1 Částka: 15,019.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000107 Text: Opravu nouzového osvětlení a elektroinstalace Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:27.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000563 INVIA.CZ, a.s. 11/1/03/1/ 8,000.00 0 2507 08.08.11 N U PLP: 1 Částka: 8,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vlková - osobní účet SF Dodavatel:P26702924 INVIA.CZ, a.s. Senovážné náměstí 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000564 Kryštof Jiří AGA 2011045 31,250.00 0 2409 01.08.11 N U PLP: 1 Částka: 31,250.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000108 Text: Kompletní úklid obřadní síně na zámku Belcredi Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:28.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000565 REMO ELEKTRO BRN 190120 312,950.00 0 2413 15.08.11 N U PLP: 1 Částka: 312,950.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce elektroinst.jádra v BD Molákova 7 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:28.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000566 Radek Jurčík JUD 20117160 3,600.00 0 2400 15.08.11 N U PLP: 1 Částka: 3,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Právní poradenství k veřejným zakázkám Dodavatel:P71472304 Radek Jurčík JUDr. Ing. Ph.D. Čápkova 47 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:28.07.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 82 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000567 T-Mobile Czech R 9050394556 540.00 0 2408 08.08.11 N U PLP: 1 Částka: 540.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P64949681 1 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 1 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.07.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000568 PAROUBKOVI, s.r. 57 102,501.00 0 2706 15.08.11 N U PLP: 1 Částka: 102,501.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II. - 07/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000569 PAROUBKOVI, s.r. 201158 76,795.00 0 2706 15.08.11 N U PLP: 1 Částka: 76,795.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek III. - 07/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000570 PAROUBKOVI, s.r. 201159 96,692.00 0 2707 15.08.11 N U PLP: 1 Částka: 96,692.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrs.II. -07/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000571 PAROUBKOVI, s.r. 201160 93,539.00 0 2707 15.08.11 N U PLP: 1 Částka: 93,539.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrs. III -07/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000572 Kozlová Stanisla 31160 45,684.30 0 2706 15.08.11 N U PLP: 1 Částka: 45,684.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně, okrsek IV. - 07/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000573 Kozlová Stanisla 31161 126,333.48 0 2707 15.08.11 N U PLP: 1 Částka: 126,333.48 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací, okrsek IV. - 07/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.08.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 83 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000574 Ing. Hana Maršál 272011 15,000.00 0 2411 12.06.11 N U PLP: 1 Částka: 15,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000103 Text: Zpracování pasportiz. délek a šířek venk. ploch Dodavatel:P68107005 Ing. Hana Maršálková Trnkova 118 Účel: 9 2411 Investiční technik Vystaveno:02.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000575 Brněnské vodárny 211191173 6,739.00 0 2409 16.08.11 N U PLP: 1 Částka: 6,739.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000576 OTIS, a.s. 13306623 1,332.00 0 2409 17.08.11 N U PLP: 1 Částka: 1,332.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba výtahu - 07/2011 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000577 Belcredi Karel M 11120 205.70 0 2409 02.08.11 N U PLP: 1 Částka: 205.70 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné na zámku - 4-6/2011 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000578 Kryštof Jiří AGA 2011048 24,236.00 0 2408 14.08.11 N U PLP: 1 Částka: 24,236.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Úklidové práce - 07/2011 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000579 SEPES MEDIA, spo 110272 1,800.00 0 2409 11.08.11 N U PLP: 1 Částka: 1,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000119 Text: Úpravu orientačního systému(vrátník) Radnice Líšeň Dodavatel:P25340930 SEPES MEDIA, spol. s r.o. Hradilova 3 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:03.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000580 EURO ONE, s.r.o. 20110015 12,000.00 0 2400 15.08.11 N U PLP: 1 Částka: 12,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Poradenská činnost Dodavatel:P26919656 EURO ONE, s.r.o. Lelekovice 426 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.08.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 84 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
FD1100000581 EDU agency s.r.o 2011/2/317 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.08.11 BLU Běžná Nulová
Částka Útvar
Splatno
T S
0.00 0 2001 02.08.11 N 0 0.00 Objednávka: Pekařská 8
FD1100000582 Brněnské vodárny 211194142 1,546.00 0 2409 17.08.11 N U PLP: 1 Částka: 1,546.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000583 Brněnské vodárny 211194143 464.00 0 2504 17.08.11 N U PLP: 1 Částka: 464.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Ondráčkova 20 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000584 Brněnské vodárny 211194144 3,442.00 0 2504 17.08.11 N U PLP: 1 Částka: 3,442.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000585 FITMONT, s.r.o. 1110211052 12,214.80 0 2408 16.08.11 N U PLP: 1 Částka: 12,214.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Revize na systémech EZS Dodavatel:P44017740 1 FITMONT, s.r.o. Cejl 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000586 A.S.A. Služby Ža 1645007474 91,764.00 0 2707 14.08.11 N U PLP: 1 Částka: 91,764.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací,parkovišť,hřišť - 07/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000587 A.S.A. Služby Ža 1645007481 17,276.00 0 2706 14.08.11 N U PLP: 1 Částka: 17,276.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Svoz odpadkových košů - 07/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.08.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 85 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000588 A.S.A. Služby Ža 1645007457 150,450.00 0 2706 14.08.11 N U PLP: 1 Částka: 150,450.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně - 07/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000589 A.S.A. Služby Ža 1645007491 18,468.00 0 2706 14.08.11 N U PLP: 1 Částka: 18,468.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace černých skládek - 07/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000590 Kozlová Stanisla 31171 10,440.00 0 2706 15.08.11 N U PLP: 1 Částka: 10,440.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace odpadu ze živelných skládek - 07/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000591 TOSCATOUR BRNO G 11911094 24,340.00 0 2507 05.08.11 N U PLP: 1 Částka: 24,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Kůs - osobní účet SF Dodavatel:P25027913 TOSCATOUR BRNO GROUP A, s.r.o. Spinozova 3 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000592 Kozlová Stanisla 31172 3,471.00 0 2706 18.08.11 N U PLP: 1 Částka: 3,471.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000127 Text: Odstranění stařiny v rovině 890m2 ul. Jírova Dodavatel:P62079051 3 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:05.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000593 Kozlová Stanisla 31173 24,667.20 0 2706 18.08.11 N U PLP: 1 Částka: 24,667.20 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000128 Text: Kácení suchých stromů ul. Ondráčkova (p.č.3791/1) Dodavatel:P62079051 3 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:05.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000594 Kozlová Stanisla 31174 7,920.00 0 2706 18.08.11 N U PLP: 1 Částka: 7,920.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000130 Text: Odstranění stařiny při ul. Malečkova 1650 m2 Dodavatel:P62079051 3 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:05.08.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 86 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000595 TSM spol. s r.o. 211512 1,700.00 0 2001 10.08.11 N U PLP: 1 Částka: 1,700.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Vlčková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000596 Swietelsky s.r.o 03326121 214,680.00 0 2707 18.08.11 N U PLP: 1 Částka: 214,680.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Opravy vozovek a chodníků Dodavatel:P48035599 1 Swietelsky s.r.o. Jahodová 60 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000597 Sanitární služby 1111206046 10,044.00 0 2706 30.08.11 N U PLP: 1 Částka: 10,044.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: JOHNNY WC a sanitární technika - 07/2011 Dodavatel:P25587277 2 Sanitární služby a technika Mor. Na Hrázi 260 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000598 CCS Česká spolěč 1953472/56 1,215.77 0 2408 12.08.11 N V PLP: 1 Částka: 1,215.77 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pohonné hmoty - 07/2011 Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.08.11 BLU Běžná Vyřízena FD1100000599 Telefónica O2 Cz 1192142702 358.20 0 2408 18.08.11 N U PLP: 1 Částka: 358.20 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 07/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000600 GTS Czech s.r.o. 2310163389 720.00 0 2408 17.08.11 N U PLP: 1 Částka: 720.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 07/2011 Dodavatel:P28492170 1 GTS Czech s.r.o. Přemyslovská 43 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000601 Bartošová Hana M 14/2011 4,800.00 0 2605 26.08.11 N U PLP: 1 Částka: 4,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Hra na varhany - 07/2011 Dodavatel:P66572801 1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.08.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 87 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000602 Telefónica O2 Cz 0489313077 1,044.77 0 2408 16.08.11 N V PLP: 1 Částka: 1,044.77 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 07/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.08.11 BLU Běžná Vyřízena FD1100000603 La - PO fire, s. 20110225 PLP: 1 Částka: 5,139.60 Zbývá: Text: Služby PO - 08/2011 Dodavatel:P27716295 1 La - PO fire, s.r.o. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:09.08.11 BLU Běžná Uhrazena
5,139.60 0 2405 28.08.11 N U 0.00 Objednávka: Školní 293
FD1100000604 Vodafone Czech R 8000074977 16,080.00 0 2408 30.08.11 N U PLP: 1 Částka: 16,080.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 07/2011 Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000605 Berendsen Textil 111109854 1,158.00 0 2405 17.08.11 N U PLP: 1 Částka: 1,158.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rohož NYLON - 07/2011 Dodavatel:P28265360 Berendsen Textil Servis s.r.o. Hodonínská 21 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:10.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000606 CLAVIS.CZ s.r.o. 20110015 2,364.00 0 2404 20.08.11 N U PLP: 1 Částka: 2,364.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000137 Text: spotřební materiál (koncovky na kabely, police Dodavatel:P25314289 CLAVIS.CZ s.r.o. Košuličova 5 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:10.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000607 PAROUBKOVI, s.r. 64 24,537.00 0 2706 20.08.11 N U PLP: 1 Částka: 24,537.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000111 Text: Ruderální pokos parc.č.6238/1 ul. Novolíšeňská Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:11.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000609 PAROUBKOVI, s.r. 66/011 PLP: 1 Částka: 19,214.00 Zbývá: Text: Ruderální pokos - ul. Novolíšeňská Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:11.08.11 BLU Běžná Uhrazena
19,214.00 0 2706 20.08.11 N U 0.00 Objednávka:OB1100000112 Ledárenská 44
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 88 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000610 TEKO Technology 1522181 11,940.00 0 2404 25.08.11 N U PLP: 1 Částka: 11,940.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000136 Text: tonery do tiskáren Dodavatel:P25399527 TEKO Technology s.r. o. Kukučínova 799 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:12.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000611 Česká pošta, s.p 5233720232 480.00 0 2400 24.08.11 N U PLP: 1 Částka: 480.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000121 Text: zadání o zakázce - výměna byt.jader v panel.domě Dodavatel:P47114983 1 Česká pošta, s.p. Politických věznů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000612 Česká pošta, s.p 5206597069 10,105.00 0 2405 18.08.11 N V PLP: 1 Částka: 10,105.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pošta Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:12.08.11 BLU Běžná Vyřízena FD1100000613 PROXIMA projekt, P104/11 1,800.00 0 2413 18.08.11 N U PLP: 1 Částka: 1,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000139 Text: Statické posouzení trámů a zpracování posudku Dodavatel:P28273231 PROXIMA projekt, s.r.o. Houbalova 4 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:15.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000614 ARKA SG. s.r.o. 24/2011/58 6,933.00 0 2405 05.09.11 N U PLP: 1 Částka: 6,933.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000148 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:15.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000615 PJB servis, s.r. 100811 143,280.00 0 2707 26.08.11 N U PLP: 1 Částka: 143,280.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Oprava opěrné zdi a rampy na ul. Štefáčkova Dodavatel:P29272149 PJB servis, s.r.o. stav. činnost Slezákova 55 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000616 BossCan ComPrint 114110272 4,749.00 0 2404 26.08.11 N U PLP: 1 Částka: 4,749.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000141 Text: tiskárna samolepících štítků Brother PT-7600VP Dodavatel:P63488191 BossCan ComPrint s.r.o. Minská 13 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:17.08.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 89 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000617 TEKO Technology BRfa152228 1,728.00 0 2404 01.09.11 N U PLP: 1 Částka: 1,728.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Xerox Toner Cart Black Dodavatel:P25399527 TEKO Technology s.r. o. Kukučínova 799 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.08.11 MIKS Běžná Uhrazena FD1100000618 Reproservis CZ, 1115001038 6,996.00 0 2405 29.08.11 N U PLP: 1 Částka: 6,996.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Oprava kop.stroje a laser. tiskárny Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:22.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000619 Oldřich Bednář 3432011 3,180.00 0 2001 31.08.11 N U PLP: 1 Částka: 3,180.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P70440263 1 Oldřich Bednář Křtěnov 47 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000620 Vodafone Czech R 220969472 1,185.00 0 2408 29.08.11 N U PLP: 1 Částka: 1,185.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000621 ZITTA-výtahy, s. 110100427 469,865.00 0 2411 31.08.11 N U PLP: 1 Částka: 469,865.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Hlasové spojení výtahů Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000622 FLEXISTAV s.r.o. 2011079 30,000.00 0 2413 02.09.11 N U PLP: 1 Částka: 30,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000138 Text: provedení tepelné a protihlukové izolace Dodavatel:P26963451 FLEXISTAV s.r.o. Grohova 46 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:22.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000623 Karel Prodělal 5411 442.80 0 2405 01.09.11 N U PLP: 1 Částka: 442.80 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000149 Text: archivní karty Dodavatel:P42581737 2 Karel Prodělal Bubeníčkova 30 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:22.08.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 90 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000624 ARKA SG. s.r.o. 24/2011/60 3,794.00 0 2405 12.09.11 N U PLP: 1 Částka: 3,794.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000153 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:22.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000625 Národopisný soub 2011001 6,000.00 0 2001 05.09.11 N U PLP: 1 Částka: 6,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000124 Text: 200 ks brožury s názvem Národopisný soubor Líšňáci Dodavatel:P70924431 Národopisný soubor Líšňáci Chmelnice 6 Účel: 9 2001 Sekretariát Vystaveno:23.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000626 Národopisný soub 2011002 7,500.00 0 2001 05.09.11 N U PLP: 1 Částka: 7,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000135 Text: 50 ks brožury Lidový kroj v Brně -Líšni Dodavatel:P70924431 Národopisný soubor Líšňáci Chmelnice 6 Účel: 9 2001 Sekretariát Vystaveno:23.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000627 Národopisný soub 2011003 20,000.00 0 2001 05.09.11 N U PLP: 1 Částka: 20,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000151 Text: tradiční zvaní na hody s rozmarýnem Dodavatel:P70924431 Národopisný soubor Líšňáci Chmelnice 6 Účel: 9 2001 Sekretariát Vystaveno:23.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000628 Kozlová Ing. Sta 31178 13,881.70 0 2706 01.09.11 N U PLP: 1 Částka: 13,881.70 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000142 Text: Kácení stromu v zahradě MŠ Trnkova Dodavatel:P62079051 3 Kozlová Ing. Stanislava Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:23.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000629 Česká pošta, s.p 5233720819 800.00 0 2404 01.09.11 N U PLP: 1 Částka: 800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Komerční serverový certifikát Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000630 DEA energetická 21100065 64,200.00 0 2411 11.09.11 N U PLP: 1 Částka: 64,200.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Horníkova 34 - Poliklinika, dodatek k projekt.dok. Dodavatel:P41539656 DEA energetická agentura, s.r.o Benešova 425 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.08.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 91 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000631 ROSANA, s.r.o. 11031523 1,453.00 0 2409 02.09.11 N U PLP: 1 Částka: 1,453.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rosana přírodní voda Dodavatel:P25081152 ROSANA, s.r.o. Na Pankráci 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000632 T-Mobile Czech R 9850394556 122.00 0 2408 07.09.11 N U PLP: 1 Částka: 122.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P64949681 1 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 1 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000633 E&S Software s.r 2011589 23,913.00 0 2404 01.09.11 N U PLP: 1 Částka: 23,913.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000150 Text: Aktualizace a obnova licencí pošt.serveru IceWarp Dodavatel:P27174891 E&S Software s.r.o. Mánesova 10 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:29.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000634 HOTEL VEGA, s.r. ZPV2110689 PLP: 1 Částka: 12,240.00 Zbývá: Text: Pavlíková - osobní účet SF Dodavatel:P64509761 HOTEL VEGA, s.r.o. Účel: 9 2507 Personalista Vystaveno:29.08.11 BLU Běžná Uhrazena
12,240.00 0 2507 31.08.11 N U 0.00 Objednávka: Pozlovice 99
FD1100000635 Karel Prodělal 5511 46,720.30 0 2601 09.09.11 N U PLP: 1 Částka: 46,720.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Líšeňské noviny 09/11 Dodavatel:P42581737 2 Karel Prodělal Bubeníčkova 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000636 Kozlová Stanisla 31180 14,040.00 0 2707 08.09.11 N U PLP: 1 Částka: 14,040.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000147 Text: výsyp a svoz 25 ks odpadkových košů min.- 2x týdně Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:29.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000637 Priatelia Zeme - 2011/014 PLP: 1 Částka: 3,189.19 Zbývá: Text: Sedláček - osobní účet SF Dodavatel:P35529261 Priatelia Zeme - SPZ Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.08.11 BLU Běžná Vyřízena
3,189.19 0 2507 25.08.11 N V 0.00 Objednávka: Alžbetina 53
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 92 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000638 Národní stavební 1111056 3,000.00 0 2001 01.09.11 N U PLP: 1 Částka: 3,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P46965106 Národní stavební centrum s.r.o. Bauerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000639 OREA HOTELS s.r. 1785110527 0.00 0 2507 31.08.11 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Špačková - osobní účet SF Dodavatel:P27176657 1 OREA HOTELS s.r.o. Hotel Horizont Špičák 126 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.08.11 BLU Běžná Nulová FD1100000640 Centrum Holdings FV-2047/20 4,399.00 0 2404 13.09.11 N U PLP: 1 Částka: 4,399.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000157 Text: ABBYY FineReader 10 Dodavatel:P25273663 Centrum Holdings s.r.o., sw.CZ Jankovcova 49 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.08.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000641 Kozlová Stanisla 31186 126,333.48 0 2707 14.09.11 N U PLP: 1 Částka: 126,333.48 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací,vysyp.odp.košů,okrs.IV -08/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000642 Kozlová Stanisla 31187 45,684.30 0 2706 14.09.11 N U PLP: 1 Částka: 45,684.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně, okrsek IV. - 08/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000643 Kozlová Stanisla 31188 15,642.00 0 2706 14.09.11 N U PLP: 1 Částka: 15,642.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace odpadu ze živelných skládek - 08/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000644 PAROUBKOVI, s.r. 67 102,501.00 0 2706 13.09.11 N U PLP: 1 Částka: 102,501.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II. - 08/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.09.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 93 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000645 PAROUBKOVI, s.r. 201168 76,795.00 0 2706 13.09.11 N U PLP: 1 Částka: 76,795.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travn.ploch, okrsek III - 08/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000646 PAROUBKOVI, s.r. 201169 96,692.00 0 2707 13.09.11 N U PLP: 1 Částka: 96,692.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunik.,podchodů,zastávek,okrs.II -08/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000647 PAROUBKOVI, s.r. 201170 93,539.00 0 2707 13.09.11 N U PLP: 1 Částka: 93,539.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrs.III -08/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000648 FLEXISTAV s.r.o. 2011085 216,385.00 0 2413 15.09.11 N U PLP: 1 Částka: 216,385.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stavební práce - Dělnický dům Dodavatel:P26963451 FLEXISTAV s.r.o. Grohova 46 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000649 DMG obch. a stav 20110216 624,004.00 0 2413 16.09.11 N U PLP: 1 Částka: 624,004.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Střecha BD J. Faimonové 21 Dodavatel:P26947501 DMG obch. a stavební s.r.o. Josefy Faimonové 1a Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000650 La - PO fire, s. 20110261 PLP: 1 Částka: 5,139.60 Zbývá: Text: Služby PO - 09/2011 Dodavatel:P27716295 1 La - PO fire, s.r.o. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:02.09.11 BLU Běžná Uhrazena
5,139.60 0 2405 21.09.11 N U 0.00 Objednávka: Školní 293
FD1100000651 OTIS, a.s. 13308218 1,332.00 0 2409 17.09.11 N U PLP: 1 Částka: 1,332.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba výtahu - 08/2011 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.09.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 94 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000652 Brněnské vodárny 211201884 8,484.00 0 2409 16.09.11 N U PLP: 1 Částka: 8,484.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000653 Kryštof Jiří AGA 2011052 24,236.00 0 2408 14.09.11 N U PLP: 1 Částka: 24,236.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Úklidové práce - 08/2011 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000654 Darien, s.r.o. 2011039 140,844.00 0 2413 02.09.11 N U PLP: 1 Částka: 140,844.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: ZŠ Masarova - oprava podlahy tělocvičny Dodavatel:P36583740 Darien, s.r.o. Bukovecká 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000655 MAXIMA agency s. 11105 PLP: 1 Částka: 44,000.00 Zbývá: Text: Zboží dle dodacího listu č.01011 Dodavatel:P26267942 MAXIMA agency s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.09.11 BLU Běžná Uhrazena
44,000.00 0 2001 08.09.11 N U 0.00 Objednávka: Merhautova 67
FD1100000656 A.S.A. Služby Ža 1645007525 91,764.00 0 2707 14.09.11 N U PLP: 1 Částka: 91,764.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,parkovišť,hřišť vč.vysyp.odp.košů Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000657 A.S.A. Služby Ža 1645007517 150,450.00 0 2706 14.09.11 N U PLP: 1 Částka: 150,450.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně - 08/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000658 A.S.A. Služby Ža 1645007537 17,276.00 0 2706 14.09.11 N U PLP: 1 Částka: 17,276.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Svoz odpadk. košů - 08/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.09.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 95 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000659 A.S.A. Služby Ža 1645007541 17,851.00 0 2706 14.08.11 N U PLP: 1 Částka: 17,851.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace černých skládek - 08/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000660 A.S.A. Služby Ža 1645007546 95,070.00 0 2706 14.08.11 N U PLP: 1 Částka: 95,070.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Kompletace a rozmíst. košů na psí exkrem. -08/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000661 Česká pošta, s.p 5233724134 1,188.00 0 2404 14.09.11 N U PLP: 1 Částka: 1,188.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Kvalifikovaný osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000662 Brněnské vodárny 211203029 3,442.00 0 2504 15.09.11 N U PLP: 1 Částka: 3,442.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000663 Brněnské vodárny 211203028 464.00 0 2504 15.09.11 N U PLP: 1 Částka: 464.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Ondráčkova 20 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000664 Brněnské vodárny 211203027 1,546.00 0 2409 15.09.11 N U PLP: 1 Částka: 1,546.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000665 EURO ONE, s.r.o. 20110018 12,000.00 0 2400 15.09.11 N U PLP: 1 Částka: 12,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Poradenská činnost Dodavatel:P26919656 EURO ONE, s.r.o. Lelekovice 426 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.09.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 96 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000666 Správa majetku L 254 4,626.00 0 2409 12.09.11 N U PLP: 1 Částka: 4,626.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000134 Text: Opravu a servis klimatizační jednotky v kanceláři Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:05.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000667 Berendsen Textil 111111194 1,434.00 0 2405 16.09.11 N U PLP: 1 Částka: 1,434.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rohož NYLON - 08/2011 Dodavatel:P28265360 Berendsen Textil Servis s.r.o. Hodonínská 21 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:05.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000668 Ing. Luděk Simon F110400106 PLP: 1 Částka: 69,000.00 Zbývá: Text: Roční kontrola dětských hřišť 2011 Dodavatel:P63377586 Ing. Luděk Simonides Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.09.11 BLU Běžná Uhrazena
69,000.00 0 2706 19.09.11 N U 0.00 Objednávka: Bzenecká 13
FD1100000669 Belcredi Karel M 11144 8,777.28 0 2409 15.09.11 N U PLP: 1 Částka: 8,777.28 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: El. energie 4-6/2011 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000670 Belcredi Karel M 11136 178,650.00 0 2409 15.09.11 N U PLP: 1 Částka: 178,650.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Spotřeba tepla - 6/2010-6/2011 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000671 Neumann Ivan 11000004 1,656.00 0 2408 15.09.11 N U PLP: 1 Částka: 1,656.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Zasklení vitríny na ul. Jírova Dodavatel:P12173568 Neumann Ivan Trnkova 94 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000672 B2B Partner s.r. PF11409717 18,695.00 0 2405 19.09.11 N U PLP: 1 Částka: 18,695.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000154 Text: koše na tříděný odpad SLIM JIM Dodavatel:P27830306 B2B Partner s.r.o. Plzeňská 3070 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:07.09.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 97 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000673 DATASCAN, s.r.o. C2111587 9,912.00 0 2404 24.09.11 N U PLP: 1 Částka: 9,912.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000158 Text: nákup tiskárny pro tisk štítků na legalizaci Dodavatel:P47906839 DATASCAN, s.r.o. Durďákova 5 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:07.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000674 Telefónica O2 Cz 1193512291 358.20 0 2408 16.09.11 N U PLP: 1 Částka: 358.20 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 08/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000675 MAFRA, a.s. 1111027775 4,890.00 0 2001 19.09.11 N U PLP: 1 Částka: 4,890.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Publikace - MF DNES Dodavatel:P45313351 3 MAFRA, a.s. Karla Engliše 11 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000676 CCS Česká spolěč 2010845/56 2,414.90 0 2408 13.09.11 N V PLP: 1 Částka: 2,414.90 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pohonné hmoty - 08/2011 Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.09.11 BLU Běžná Vyřízena FD1100000677 A.S.A. Služby Ža 1645007567 10,546.00 0 2707 20.09.11 N U PLP: 1 Částka: 10,546.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000144 Text: výsyp a svoz 13 ks odpadkových košů min.- 2x týdně Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:12.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000678 TSM spol. s r.o. 211539 1,600.00 0 2001 20.09.11 N U PLP: 1 Částka: 1,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Dudová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000679 Dvořák comte, a. 211214 PLP: 1 Částka: 67,341.60 Zbývá: Text: Strojní metení vozovek Dodavatel:P25329219 Dvořák comte, a.s. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.09.11 BLU Běžná Uhrazena
67,341.60 0 2707 20.09.11 N U 0.00 Objednávka: Malá strana 20
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 98 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000680 Telefónica O2 Cz 0492467210 834.00 0 2408 16.09.11 N V PLP: 1 Částka: 834.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 08/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.09.11 BLU Běžná Vyřízena FD1100000681 Vodafone Czech R 8000080089 17,934.00 0 2408 30.09.11 N U PLP: 1 Částka: 17,934.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 08/2011 Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000682 GTS Czech s.r.o. 2310186336 720.00 0 2408 17.09.11 N U PLP: 1 Částka: 720.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 08/2011 Dodavatel:P28492170 1 GTS Czech s.r.o. Přemyslovská 43 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000683 Bartošová Hana M 15/2011 4,800.00 0 2605 30.09.11 N U PLP: 1 Částka: 4,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Hra na varhany v obřadní síni - 08/2011 Dodavatel:P66572801 1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000684 Oldřich Bednář 3812011 1,590.00 0 2001 16.09.11 N U PLP: 1 Částka: 1,590.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P70440263 1 Oldřich Bednář Křtěnov 47 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000685 Ing. Hana Maršál 342011 PLP: 1 Částka: 31,800.00 Zbývá: Text: Hochmanova - výběh pro psy Dodavatel:P68107005 Ing. Hana Maršálková Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.09.11 BLU Běžná Uhrazena
31,800.00 0 2411 23.09.11 N U 0.00 Objednávka: Trnkova 118
FD1100000686 JŠ projekční a i 04/2011 110,000.00 0 2413 27.09.11 N U PLP: 1 Částka: 110,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce balkónů na BD Dodavatel:P28344669 JŠ projekční a inžen ýrská, s.r.o. Olomoučany 188 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.09.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 99 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000687 Ivo Krechler 201139 11,040.00 0 2413 22.09.11 N U PLP: 1 Částka: 11,040.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000133 Text: interiérová roleta z PVC - Polyplan s doplňky Dodavatel:P14635275 Ivo Krechler Vránova 191 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:12.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000688 Kozlová Ing. Sta 31192 2,174.40 0 2706 22.09.11 N U PLP: 1 Částka: 2,174.40 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000161 Text: Ondráčkova 20 - odstranění stařiny, chemické odpl. Dodavatel:P62079051 3 Kozlová Ing. Stanislava Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:14.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000689 Správa majetku L 255 3,984.00 0 2409 26.09.11 N U PLP: 1 Částka: 3,984.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000152 Text: 1. Opravu dveří v k.č.106 - výměna pantů,mazání Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:14.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000690 Česká pošta, s.p 5206604590 10,724.00 0 2405 19.09.11 N V PLP: 1 Částka: 10,724.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pošta Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:14.09.11 BLU Běžná Vyřízena FD1100000691 Reichmann Josef 7 18,000.00 0 2411 27.09.11 N U PLP: 1 Částka: 18,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000164 Text: Masarova -výměna nefunkčn.kanaliz.vpustí v kuchyni Dodavatel:P65367766 Reichmann Josef Brumovice na Moravě 263 Účel: 9 2411 Investiční technik Vystaveno:14.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000692 Avis Autovermiet 706004272 18,187.96 0 2408 21.09.11 N U PLP: 1 Částka: 18,187.96 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pronájem automobilu Dodavatel:P45770603 Avis Autovermietung GmbH org.složka Klimentská 46 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000693 SP Profit s.r.o. 110100090 29,760.00 0 2413 23.09.11 N U PLP: 1 Částka: 29,760.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000120 Text: Dělnický dům - dodávka a montáž protihluk. okna Dodavatel:P63476673 SP Profit s.r.o. Za Habrem 447 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:14.09.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 100 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000694 Straka Lubomír F 11/1/00441 23,040.00 0 2707 20.09.11 N U PLP: 1 Částka: 23,040.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000123 Text: oprava stávajícího oplocení dětského hřiště Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:15.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000695 Straka Lubomír F 11/1/00442 22,000.00 0 2707 20.09.11 N U PLP: 1 Částka: 22,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000143 Text: Oprava 2 ks houpadel na pružině-dětské hřiště Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:15.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000696 JOHNNY SERVIS s. 1111207028 10,044.00 0 2706 07.10.11 N U PLP: 1 Částka: 10,044.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Johnny WC a sanitární technika - 08/2011 Dodavatel:P47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o. Tetín 1 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000697 Ing.Simona Sedlá 055611 4,950.00 0 2001 21.09.11 N U PLP: 1 Částka: 4,950.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Jagošová, Pomahačová, Vítková Dodavatel:P86955152 Ing.Simona Sedláčkov á, PROFESIM Rychtářov 123 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000698 TSM spol. s r.o. 211547 1,550.00 0 2001 27.09.11 N U PLP: 1 Částka: 1,550.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Jochová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000699 Reproservis CZ, 1115001168 1,620.00 0 2405 27.09.11 N U PLP: 1 Částka: 1,620.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Malá údržba kopírovacího stroje Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:16.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000700 NOVEKO 96 spol. FV1000657 3,200.00 0 2001 28.09.11 N U PLP: 1 Částka: 3,200.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Kovářová, Gajdová Dodavatel:P63485214 1 NOVEKO 96 spol. s r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.09.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 101 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000701 Vodafone Czech R 225097527 1,193.00 0 2408 04.10.11 N U PLP: 1 Částka: 1,193.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000702 RI OKNA a.s. 15114350 820,624.00 0 2411 14.10.11 N U PLP: 2 Částka: 820,624.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Šimáčkova MŠ -dodání a montáž plast.oken a dveří Dodavatel:P60724862 RI OKNA a.s. Úkolky 1055 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000703 Karel Prodělal 6311 3,528.00 0 2405 04.10.11 N U PLP: 1 Částka: 3,528.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000168 Text: výroba vizitek Dodavatel:P42581737 2 Karel Prodělal Bubeníčkova 30 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:21.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000704 Správa majetku L 280 PLP: 1 Částka: 4,284.00 Zbývá: Text: Revize požárních klapek Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:23.09.11 BLU Běžná Uhrazena
4,284.00 0 2405 06.10.11 N U 0.00 Objednávka: Jírova 2
FD1100000705 NOVEKO 96 spol. FV1000663 4,000.00 0 2001 21.10.11 N U PLP: 1 Částka: 4,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Stehlík, Hakl Dodavatel:P63485214 1 NOVEKO 96 spol. s r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000706 NOVEKO 96 spol. FV1000662 1,600.00 0 2001 21.10.11 N U PLP: 1 Částka: 1,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Stehlík Dodavatel:P63485214 1 NOVEKO 96 spol. s r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000707 MAFRA, a.s. 1611004266 -100.00 0 2001 26.09.11 N U PLP: 1 Částka: -100.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Sleva za včasnou platbu Dodavatel:P45313351 3 MAFRA, a.s. Karla Engliše 11 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.09.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 102 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000708 Kozlová Stanisla 31198 2,784.00 0 2702 10.10.11 N U PLP: 1 Částka: 2,784.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000167 Text: posečení p.p.č.1034/1 v k.ú. Líšeň, vč. výhrabu Dodavatel:P62079051 3 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 9 2702 Zemědělství, pozemky Vystaveno:26.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000709 Čermák Jiří - RY 193824 800.00 0 2507 28.09.11 N U PLP: 1 Částka: 800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Bartáková - osobní účet SF Dodavatel:P43440657 Čermák Jiří - RYAS Velkomoravská 49 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000710 Ing.Simona Sedlá 0481 0.00 0 2001 22.10.11 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Jagošová, Pomahačová, Vítková Dodavatel:P86955152 Ing.Simona Sedláčkov á, PROFESIM Rychtářov 123 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.09.11 BLU Běžná Nulová FD1100000711 Ing. Leoš Janíče 110100020 29,100.00 0 2706 06.10.11 N U PLP: 1 Částka: 29,100.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000160 Text: vyčištění koryta Líšeňského potoka Dodavatel:P47940786 1 Ing. Leoš Janíček Kubelíkova 71 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:27.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000712 Reproservis CZ, 1115001236 8,628.00 0 2405 07.10.11 N U PLP: 1 Částka: 8,628.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Malá údržba kopírovacího stroje Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:29.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000713 Reproservis CZ, 1115001231 2,232.00 0 2405 07.10.11 N U PLP: 1 Částka: 2,232.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Velká údržba kopírovacího stroje s výměnou SM Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:29.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000714 ORKAM Plzeň, s.r 2011058 PLP: 1 Částka: 5,720.00 Zbývá: Text: Školení Dodavatel:P27973433 ORKAM Plzeň, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.09.11 BLU Běžná Uhrazena
5,720.00 0 2001 03.10.11 N U 0.00 Objednávka: Staniční 57
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 103 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000715 TSM spol. s r.o. 211512 1,700.00 0 2001 10.08.11 N U PLP: 1 Částka: 1,700.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Vlčková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000716 Edenred CZ s.r.o 12105-1206 32,910.30 0 2502 10.10.11 N U PLP: 1 Částka: 32,910.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stravenky TICKET Restaurant 542 ks á 60,- Kč Dodavatel:P24745391 1 Edenred CZ s.r.o. Na Poříčí 5 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:30.09.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000717 Kašpárek Luboš I 0911 20,000.00 0 2411 11.10.11 N U PLP: 1 Částka: 20,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000140 Text: Kučerova - projektová dokumentace Dodavatel:P45605459 Kašpárek Luboš Ing. Polanka 509 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000718 Lubomír Červinka 2011118 30,000.00 0 2001 11.10.11 N U PLP: 1 Částka: 30,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000088 Text: 2. vydání knihy Ves Leštno-korektura Dodavatel:P40981541 Lubomír Červinka Durďákova 12 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000719 Národní centrum 20111317 1,650.00 0 2001 07.10.11 N U PLP: 1 Částka: 1,650.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P29182646 2 Národní centrum regionů, s.r.o. Panská 13 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000720 Karel Prodělal 6411 46,720.30 0 2601 13.10.11 N U PLP: 1 Částka: 46,720.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Líšeňské noviny 10/11 Dodavatel:P42581737 2 Karel Prodělal Bubeníčkova 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000721 PAROUBKOVI, s.r. 74 102,501.00 0 2706 16.10.11 N U PLP: 1 Částka: 102,501.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II - 09/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.10.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 104 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000722 PAROUBKOVI, s.r. 201175 76,795.00 0 2706 16.10.11 N U PLP: 1 Částka: 76,795.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch,okrsek III - 09/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000723 PAROUBKOVI, s.r. 201176 96,692.00 0 2707 16.10.11 N U PLP: 1 Částka: 96,692.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunik.,podchodů,zastávek,okrs.II -09/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000724 PAROUBKOVI, s.r. 201177 93,539.00 0 2707 16.10.11 N U PLP: 1 Částka: 93,539.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunik.,podchodů,zastáv.,okrs.III -09/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000725 La - PO fire, s. 20110291 PLP: 1 Částka: 5,139.60 Zbývá: Text: Služby PO - 10/2011 Dodavatel:P27716295 1 La - PO fire, s.r.o. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:03.10.11 BLU Běžná Uhrazena
5,139.60 0 2405 23.10.11 N U 0.00 Objednávka: Školní 293
FD1100000726 Kozlová Stanisla 31200 126,333.48 0 2707 14.10.11 N U PLP: 1 Částka: 126,333.48 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací,sběr odpadků z ploch - 09/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000727 Kozlová Stanisla 31201 45,684.30 0 2706 14.10.11 N U PLP: 1 Částka: 45,684.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně,sběr odpadků z ploch - 09/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000728 Projekce zahradn 1100099 29,700.00 0 2706 14.10.11 N U PLP: 1 Částka: 29,700.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000114 Text: Projekt revitalizace veřejné zeleně ul. Popelákova Dodavatel:P25337912 Projekce zahradní, krajinná a GIS, Mathonova 914 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:04.10.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 105 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000729 Bartošová Hana M 17/2011 6,300.00 0 2605 27.10.11 N U PLP: 1 Částka: 6,300.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Hra na varhany v obřadní síni - 09/2011 Dodavatel:P66572801 1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000730 OTIS, a.s. 13308857 1,332.00 0 2409 17.10.11 N U PLP: 1 Částka: 1,332.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba výtahu - 09/2011 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000731 Berendsen Textil 111112752 1,158.00 0 2405 18.10.11 N U PLP: 1 Částka: 1,158.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rohož Nylon Dodavatel:P28265360 Berendsen Textil Servis s.r.o. Hodonínská 21 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:04.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000732 Karel Prodělal 6011 1,863.60 0 2405 17.10.11 N U PLP: 1 Částka: 1,863.60 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000166 Text: výroba pozvánek finanční a majetkoprávní odbor Dodavatel:P42581737 2 Karel Prodělal Bubeníčkova 30 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:04.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000733 Školní jídelna 110130 33,360.00 0 2502 13.10.11 N U PLP: 1 Částka: 33,360.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Obědy - 09/2011 Dodavatel:P49466887 Školní jídelna Novolíšeňská 10 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:04.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000734 SAKO Brno a.s. 11/25/7413 17,622.87 0 2706 17.10.11 N U PLP: 1 Částka: 17,622.87 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Mariánské údolí - pronajatá nádoba, svoz Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000735 SAKO Brno a.s. 11/25/7776 29,750.05 0 2706 17.10.11 N U PLP: 1 Částka: 29,750.05 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Mariánské údolí - pronajatá nádoba, svoz Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.10.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 106 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000736 SAKO Brno a.s. 11/25/7335 9,196.16 0 2706 17.10.11 N U PLP: 1 Částka: 9,196.16 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Novolíšeňská - pronajatá nádoba, svoz Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000737 ORKAM Plzeň, s.r 2011065 2,860.00 0 2001 13.10.11 N U PLP: 1 Částka: 2,860.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P27973433 1 ORKAM Plzeň, s.r.o. Staniční 57 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000738 Kryštof Jiří AGA 2011056 24,236.00 0 2408 17.10.11 N U PLP: 1 Částka: 24,236.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Úklidové práce - 09/2011 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000739 Brněnské vodárny 211212862 3,331.00 0 2504 15.10.11 N U PLP: 1 Částka: 3,331.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Kotlanova 7 - stočné - 09/2011 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000740 Brněnské vodárny 211212861 449.00 0 2504 15.10.11 N U PLP: 1 Částka: 449.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Ondráčkova 20 - stočné - 09/2011 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000741 Brněnské vodárny 211212860 1,496.00 0 2409 15.10.11 N U PLP: 1 Částka: 1,496.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Jírova 2 - stočné - 09/2011 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000742 EURO ONE, s.r.o. 20110022 12,000.00 0 2400 17.10.11 N U PLP: 1 Částka: 12,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Poradenská činnost Dodavatel:P26919656 EURO ONE, s.r.o. Lelekovice 426 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.10.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 107 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000743 LINDE PRAHA a.s. 13300388 1,605.00 0 2405 03.11.11 N U PLP: 1 Částka: 1,605.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předplatné časopisu - Právo a rodina - 1-12/2012 Dodavatel:P41196287 1 LINDE PRAHA a.s. Opletalova 35 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:05.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000744 NOVEKO 96 spol. FV1000668 1,600.00 0 2001 18.10.11 N U PLP: 1 Částka: 1,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Kratochvílová Dodavatel:P63485214 1 NOVEKO 96 spol. s r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000745 S.O.S. - DEKORAC 010110016 112,068.00 0 2707 11.10.11 N U PLP: 1 Částka: 112,068.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vánoční osvětlení Dodavatel:P27119432 S.O.S. - DEKORACE, s.r.o. Dobronická 1256 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000746 NAVAP s.r.o. 352010 203,040.00 0 2707 10.11.10 N U PLP: 1 Částka: 203,040.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Oprava schodů na ul. Puchýřova 13,Popelákova 10,22 Dodavatel:P25532367 NAVAP s.r.o. Nejedlého 9 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000747 Straka Lubomír F 11/1/00518 279,264.00 0 2707 18.10.11 N U PLP: 2 Částka: 279,264.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Dodávka a mont.oploc.sport.hřiště za ul.Kosíkova Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000748 ARKA SG. s.r.o. 24/2011/76 19,786.00 0 2405 28.10.11 N U PLP: 1 Částka: 19,786.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000174 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:07.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000749 Edenred CZ s.r.o 26272 -27,100.00 0 2502 17.10.11 N U PLP: 1 Částka: -27,100.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Za vrácené stravenky TICKET - 542 ks á 50,-Kč Dodavatel:P24745391 1 Edenred CZ s.r.o. Na Poříčí 5 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:10.10.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 108 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000750 TSM spol. s r.o. 211599 1,700.00 0 2001 19.10.11 N U PLP: 1 Částka: 1,700.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Konstantová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000751 TSM spol. s r.o. 211590 3,400.00 0 2001 18.10.11 N U PLP: 1 Částka: 3,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Pavlíková, Vacková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000752 CCS Česká spolěč 2069356/56 4,118.18 0 2408 11.10.11 N V PLP: 1 Částka: 4,118.18 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pohonné hmoty - 09/2011 Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.10.11 BLU Běžná Vyřízena FD1100000753 Belcredi Karel M 11166 58,655.00 0 2409 15.10.11 N U PLP: 1 Částka: 58,655.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Nájemné na zámku - 10-12/2011 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000754 Brněnské vodárny 211216399 9,387.00 0 2409 19.10.11 N U PLP: 1 Částka: 9,387.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000755 Telefónica O2 Cz 1194894082 358.20 0 2408 18.10.11 N U PLP: 1 Částka: 358.20 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 09/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000756 Bílek Josef 11110014 548.00 0 2405 30.11.11 N U PLP: 1 Částka: 548.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předpl.časopisu - Účetnictví nevýd.org.a obcí-2012 Dodavatel:P40667791 Bílek Josef Příčná 8 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:10.10.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 109 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000757 Reproservis CZ, 1115001286 5,880.00 0 2405 19.10.11 N U PLP: 1 Částka: 5,880.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: TONER NASHUATEC Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:10.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000758 GTS Czech s.r.o. 2310209399 720.00 0 2408 19.10.11 N U PLP: 1 Částka: 720.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 09/2011 Dodavatel:P28492170 1 GTS Czech s.r.o. Přemyslovská 43 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000759 Vodafone Czech R 8000085288 19,073.00 0 2408 30.10.11 N U PLP: 1 Částka: 19,073.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 09/2011 Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000760 Wolters Kluwer Č 2620160760 4,314.00 0 2405 11.10.11 N U PLP: 1 Částka: 4,314.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Internetový přístup ke službě Práce Mzda - 2012 Dodavatel:P63077639 Wolters Kluwer ČR a.s. U Nákladového nádraží 6 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:10.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000761 A.S.A. Služby Ža 1645007593 150,450.00 0 2706 14.10.11 N U PLP: 1 Částka: 150,450.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně - 09/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000762 A.S.A. Služby Ža 1645007609 23,584.00 0 2706 14.10.11 N U PLP: 1 Částka: 23,584.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vývoz odpadkových košů - 09/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000763 A.S.A. Služby Ža 1645007618 17,911.00 0 2706 14.10.11 N U PLP: 1 Částka: 17,911.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace černých skládek - 09/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.10.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 110 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000764 A.S.A. Služby Ža 1645007629 91,764.00 0 2707 19.10.11 N U PLP: 1 Částka: 91,764.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací,parkovišť,hřišť včetně vys.košů Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000765 Kremplová Iva, J 127/11 8,400.00 0 2703 22.10.11 N U PLP: 1 Částka: 8,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000132 Text: Návrh dalšího postupu ve věci nepovolené stavby Dodavatel:P66220009 Kremplová Iva, JUDr. Botanická 9 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000766 Kremplová Iva, J 128/11 17,400.00 0 2703 22.10.11 N U PLP: 1 Částka: 17,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000131 Text: Právní analýza spisového materiálu ve věci stavby Dodavatel:P66220009 Kremplová Iva, JUDr. Botanická 9 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000767 ROSANA, s.r.o. 11038310 1,453.00 0 2409 24.10.11 N U PLP: 1 Částka: 1,453.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rosana přírodní pramenitá voda Dodavatel:P25081152 ROSANA, s.r.o. Na Pankráci 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000768 Kozlová Stanisla 31215 15,158.40 0 2706 21.10.11 N U PLP: 1 Částka: 15,158.40 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace odpadu ze živeln. skládek - 09/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000769 Telefónica O2 Cz 0495643230 834.00 0 2408 14.10.11 N V PLP: 1 Částka: 834.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 09/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.10.11 BLU Běžná Vyřízena FD1100000770 Česká pošta, s.p 5233745587 45.00 0 2503 21.10.11 N U PLP: 1 Částka: 45.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pošta Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.10.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 111 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
FD1100000771 MAXIMA agency s. 11106 PLP: 1 Částka: 3,120.00 Zbývá: Text: Bonbony s potiskem Dodavatel:P26267942 MAXIMA agency s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.10.11 BLU Běžná Uhrazena
Částka Útvar
Splatno
T S
3,120.00 0 2001 17.10.11 N U 0.00 Objednávka: Merhautova 67
FD1100000772 Mgr. Aleš Gabrie 10282/11 17,880.00 0 2404 18.10.11 N U PLP: 1 Částka: 17,880.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000163 Text: nákup sw pro Legalizaci a Vidimaci Dodavatel:P61349569 Mgr. Aleš Gabriel - GSoft Pod lipami 64 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:11.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000773 PAROUBKOVI, s.r. 65/011 18,463.20 0 2706 15.10.11 N U PLP: 1 Částka: 18,463.20 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000110 Text: Ruderální pokos ul. Novolíšeňská, ul. J.Faimonové Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:12.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000774 FALKO UNIVERSUM, 6111091287 3,600.00 0 2001 21.10.11 N U PLP: 1 Částka: 3,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P26942721 1 FALKO UNIVERSUM, s.r.o. Návrší Svobody 27 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000775 Správa majetku L 282 3,894.00 0 2409 24.10.11 N U PLP: 1 Částka: 3,894.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000165 Text: Dodání a mont. 9 ks pozink.řetízků a 9 ks vis.zam. Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:12.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000776 Kozlová Stanisla 31221 2,268.00 0 2702 25.10.11 N U PLP: 1 Částka: 2,268.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000089 Text: pokos pozemku p.č. 4576/1 Dodavatel:P62079051 3 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 9 2702 Zemědělství, pozemky Vystaveno:12.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000777 Brněnské vodárny 211217597 34,899.00 0 2504 27.10.11 N U PLP: 1 Částka: 34,899.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.10.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 112 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000778 Ing. Miroslav Fa 080/10 3,600.00 0 2411 24.10.11 N U PLP: 1 Částka: 3,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000090 Text: Šimáčkova MŠ - zprac. požárně bezpečnostní řešení Dodavatel:P47958626 Ing. Miroslav Fabián Chmelnice 51 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:13.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000779 Centrum Holdings FV-3233/20 7,298.00 0 2404 27.10.11 N U PLP: 1 Částka: 7,298.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000185 Text: Adobe Acrobat X Pro CZ WIN Upsell STD-PRO Dodavatel:P25273663 Centrum Holdings s.r.o., SW.CZ Jankovcova 49 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:13.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000780 ARKA SG. s.r.o. 24/2011/77 2,711.00 0 2405 03.11.11 N U PLP: 1 Částka: 2,711.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000177 Text: kalendáře rok 2012 Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:13.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000781 FITMONT, s.r.o. 1110211070 336.00 0 2408 27.10.11 N U PLP: 1 Částka: 336.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Úprava vstupních dveří Dodavatel:P44017740 1 FITMONT, s.r.o. Cejl 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000782 Trade FIDES, a.s 11412592 1,314.00 0 2408 26.10.11 N U PLP: 1 Částka: 1,314.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Zajištění provozu zabezp. zařízení Latis Dodavatel:P61974731 Trade FIDES, a.s. Dornych 57 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000783 TSM spol. s r.o. 211634 1,650.00 0 2001 27.10.11 N U PLP: 1 Částka: 1,650.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Dudová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000784 Mgr.Oldřich Rejn 14/2011 5,500.00 0 2001 27.10.11 N U PLP: 1 Částka: 5,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000183 Text: 50 ks nástěnných kalendářů na rok 2012 Dodavatel:P260306471 Mgr.Oldřich Rejnuš Řehořova 6 Účel: 9 2001 Sekretariát Vystaveno:17.10.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 113 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000785 Česká pošta, s.p 5206613137 12,602.00 0 2405 21.10.11 N V PLP: 1 Částka: 12,602.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pošta Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:17.10.11 BLU Běžná Vyřízena FD1100000786 Lázně Velké Losi 1133/2011 3,150.00 0 2507 26.10.11 N U PLP: 1 Částka: 3,150.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pomahačová - osobní účet SF Dodavatel:P28561813 Lázně Velké Losiny, s.r.o. Lázeňská 323 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:17.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000787 Lubomír Mizera FV11100001 2,400.00 0 2604 29.10.11 N U PLP: 1 Částka: 2,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000175 Text: kytičky na vítání občánků 40 kusů /l kus-60,- Kč/ Dodavatel:P6005076924 Lubomír Mizera Valtická 8 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:17.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000788 TOM-computer, s. 182011 PLP: 1 Částka: 1,800.00 Zbývá: Text: Dodání a instalace programů DES Dodavatel:P60465832 1 TOM-computer, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:17.10.11 BLU Běžná Uhrazena
1,800.00 0 2404 24.10.11 N U 0.00 Objednávka: Sládkova 3
FD1100000789 Vzdělávací centr 211117027 1,390.00 0 2001 16.10.11 N U PLP: 1 Částka: 1,390.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P28595432 1 Vzdělávací centrum M orava Ostrčilova 2691 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000790 Vzdělávací centr 211108023 2,780.00 0 2001 17.10.11 N U PLP: 1 Částka: 2,780.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P28595432 1 Vzdělávací centrum M orava Ostrčilova 2691 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000791 Bílek Josef 11010117 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: Text: Předplatné časopisu - Účetnictví Dodavatel:P40667791 Bílek Josef Příčná 8 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:18.10.11 BLU Běžná Nulová
0.00 0 2405 14.10.11 N 0 0.00 Objednávka:
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 114 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000792 LINDE PRAHA a.s. 23300046 0.00 0 2405 27.10.11 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předplatné časopisu - Právo a rodina Dodavatel:P41196287 1 LINDE PRAHA a.s. Opletalova 35 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:18.10.11 BLU Běžná Nulová FD1100000793 Straka Lubomír F 11/1/00552 11,520.00 0 2707 27.10.11 N U PLP: 1 Částka: 11,520.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000170 Text: Nátěr stávajícího dřevěného oplocení dětských písk Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:18.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000794 Straka Lubomír F 11/1/00553 20,160.00 0 2707 27.10.11 N U PLP: 1 Částka: 20,160.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000169 Text: Dodání a montáž 13 ks dřevěných plotových polí Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:18.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000795 Vodafone Czech R 228872057 1,203.00 0 2408 03.11.11 N U PLP: 1 Částka: 1,203.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000796 Ing. Martin Moha 20111001 10,500.00 0 2411 31.10.11 N U PLP: 1 Částka: 10,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000180 Text: Šimáčkova 1, MŠ - Zaměření a zprac.položk.rozpočtu Dodavatel:P76631257 Ing. Martin Mohapl Hujíčkova 14 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000797 JOHNNY SERVIS s. 1111208984 2,268.00 0 2706 16.11.11 N U PLP: 1 Částka: 2,268.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: JOHNNY WC a Sanitární technika - Mariánské údolí Dodavatel:P47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o. Tetín 1 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000798 JOHNNY SERVIS s. 1111208887 9,720.00 0 2706 13.11.11 N U PLP: 1 Částka: 9,720.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: JOHNNY WC a Sanitární technika - Mariánské údolí Dodavatel:P47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o. Tetín 1 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.10.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 115 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000799 Borkovec Jan zed 04/11 30,000.00 0 2413 31.10.11 N U PLP: 1 Částka: 30,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000171 Text: Vybudování hřiště na petanque na ul. Ondráčkova Dodavatel:P76352986 Borkovec Jan zednictví Tetčická 132 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:20.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000800 Reproservis CZ, 1115001350 2,904.00 0 2405 01.11.11 N U PLP: 1 Částka: 2,904.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Velká údržba kopírovacího stroje Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:24.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000801 Trade FIDES, a.s 11412830 3,780.00 0 2408 02.11.11 N U PLP: 1 Částka: 3,780.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Revize objektového zařízení LATIS Dodavatel:P61974731 Trade FIDES, a.s. Dornych 57 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:24.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000802 HOTEL VEGA, s.r. FAV2110928 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: Text: Pavlíková - osobní účet SF Dodavatel:P64509761 HOTEL VEGA, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:24.10.11 BLU Běžná Nulová
0.00 0 2507 24.10.11 N 0 0.00 Objednávka: Pozlovice 99
FD1100000803 REMO ELEKTRO BRN 190183 312,950.00 0 2413 10.11.11 N U PLP: 1 Částka: 312,950.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce elektroinst.jádra v BD Molákova 9 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:24.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000804 Květiny Lubomír FV11100002 960.00 0 2604 04.11.11 N U PLP: 1 Částka: 960.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000176 Text: kytičky na vítání občánků 16 kusů / 1 kus-60,- Kč/ Dodavatel:P6005076924 Květiny Lubomír Mizera Valtická 8 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:24.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000805 Šnaubert Josef 74/2011 15,000.00 0 2706 07.11.11 N U PLP: 1 Částka: 15,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000186 Text: Speciální ochrannou deratiz.veřejných prostranství Dodavatel:P60420910 2 Šnaubert Josef Novoměstská 23 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:24.10.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 116 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000806 Projekce zahradn 1100107 27,600.00 0 2706 07.11.11 N U PLP: 1 Částka: 27,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000113 Text: Projekt revital. veřejné zeleně ul. Kubíkova Dodavatel:P25337912 Projekce zahradní, krajinná a GIS, Mathonova 914 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:24.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000807 Projekce zahradn 1100108 25,800.00 0 2706 07.11.11 N U PLP: 1 Částka: 25,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000115 Text: Projekt - Výsadby zeleně na ul. Podlesná Dodavatel:P25337912 Projekce zahradní, krajinná a GIS, Mathonova 914 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:24.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000808 Studený Group s. FV-695/201 PLP: 1 Částka: 15,024.00 Zbývá: Text: Plyšová hračka-stonožka Dodavatel:P29266513 Studený Group s.r.o. Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:24.10.11 BLU Běžná Uhrazena
15,024.00 0 2604 07.11.11 N U 0.00 Objednávka:OB1100000173 Jinačovice 503
FD1100000809 Kozlová Stanisla 31224 7,978.36 0 2706 07.11.11 N U PLP: 1 Částka: 7,978.36 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000188 Text: Výsadba záhonu macešek dle přiloženého rozpočtu Dodavatel:P62079051 3 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:25.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000810 Česká pošta, s.p 5233754360 396.00 0 2404 02.11.11 N U PLP: 1 Částka: 396.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000811 SEVT, a.s. 1200054850 PLP: 1 Částka: 650.00 Zbývá: Text: Předplatné - Finanční zpravodaj MF ČR Dodavatel:P45274851 1 SEVT, a.s. Pekařova 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:26.10.11 BLU Běžná Uhrazena
650.00 0 2405 04.11.11 N U 0.00 Objednávka:
FD1100000812 NOVEKO 96 spol. FV1000734 3,400.00 0 2001 04.11.11 N U PLP: 1 Částka: 3,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Svoboda, Jochová Dodavatel:P63485214 1 NOVEKO 96 spol. s r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.10.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 117 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000813 Wolters Kluwer Č 8501249565 0.00 0 2405 27.10.11 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předplatné - Práce a mzda Dodavatel:P63077639 Wolters Kluwer ČR a.s. U Nákladového nádraží 6 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:26.10.11 BLU Běžná Nulová FD1100000814 Misáková Věra 2583/11 20,800.00 0 2405 09.11.11 N U PLP: 1 Částka: 20,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000189 Text: znalecký posudek - inventář ÚMČ a MŠ Dodavatel:P70299986 Misáková Věra Pastrnkova 35 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:26.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000815 FORUM STANY s.r. 2011219 PLP: 1 Částka: 9,720.00 Zbývá: Text: stoly loketní akce "Farmářské trhy" Dodavatel:P27697576 FORUM STANY s.r.o. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:26.10.11 BLU Běžná Uhrazena
9,720.00 0 2405 08.11.11 N U 0.00 Objednávka:OB1100000194 Staňkova 18
FD1100000816 Oldřich Bednář 5002011 3,180.00 0 2001 05.11.11 N U PLP: 1 Částka: 3,180.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P70440263 1 Oldřich Bednář Křtěnov 47 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000817 Dvořák comte, a. 211237 67,341.60 0 2707 09.11.11 N U PLP: 1 Částka: 67,341.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Strojní metení vozovek v MČ Brno-Líšeň Dodavatel:P25329219 Dvořák comte, a.s. Malá strana 20 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000818 Bartošová Hana M 22/2011 5,400.00 0 2605 25.11.11 N U PLP: 1 Částka: 5,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Hra na varhany v obřadní síni - 10/2011 Dodavatel:P66572801 1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000819 Český úřad zeměm 2011616576 2,150.00 0 2404 09.11.11 N U PLP: 1 Částka: 2,150.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vyúčtování dálkového přístupu Dodavatel:P00025712 Český úřad zeměměř. a katastrální Pod sídlištěm 9 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.10.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 118 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000820 SMART Comp. a.s. 20206459 26.00 0 2404 08.11.11 N U PLP: 1 Částka: 26.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vyúčtování internetové linky Dodavatel:P25517767 SMART Comp. a.s. Kubíčkova 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.10.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000821 Karel Prodělal 6911 46,720.30 0 2601 11.11.11 N U PLP: 1 Částka: 46,720.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Líšeňské noviny - 11/11 Dodavatel:P42581737 2 Karel Prodělal Bubeníčkova 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000822 NOVEKO 96 spol. FV1000738 3,400.00 0 2001 10.11.11 N U PLP: 1 Částka: 3,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Koláček, Mikšátková Dodavatel:P63485214 1 NOVEKO 96 spol. s r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000823 Karel Prodělal 7211 1,981.20 0 2405 14.11.11 N U PLP: 1 Částka: 1,981.20 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000193 Text: matrika - "Sňatkový spis" Dodavatel:P42581737 2 Karel Prodělal Bubeníčkova 30 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:01.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000824 Brněnské vodárny 211223226 8,424.00 0 2409 15.11.11 N U PLP: 1 Částka: 8,424.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000825 SAKO Brno a.s. 11/25/9037 6,197.42 0 2706 14.11.11 N U PLP: 1 Částka: 6,197.42 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Mariánské údolí - pronajatá nádoba - 10/2011 Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000826 OTIS, a.s. 13313171 1,332.00 0 2409 17.11.11 N U PLP: 1 Částka: 1,332.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba výtahu - 10/2011 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.11.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 119 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000827 Institut pro mís 14784/2011 0.00 0 2001 02.11.11 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Málková Dodavatel:P70890293 Institut pro místní správu Dlážděná 6 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.11.11 BLU Běžná Nulová FD1100000828 PAROUBKOVI, s.r. 80 102,501.00 0 2706 16.11.11 N U PLP: 1 Částka: 102,501.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II. - 10/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000829 PAROUBKOVI, s.r. 201181 76,795.00 0 2706 16.11.11 N U PLP: 1 Částka: 76,795.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek III. - 10/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000830 PAROUBKOVI, s.r. 201183 96,692.00 0 2707 16.11.11 N U PLP: 1 Částka: 96,692.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrs.II - 10/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000831 PAROUBKOVI, s.r. 201184 93,539.00 0 2707 16.11.11 N U PLP: 1 Částka: 93,539.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrs.III - 10/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000832 PAROUBKOVI, s.r. 87 30,247.00 0 2706 16.11.11 N U PLP: 1 Částka: 30,247.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000162 Text: Odstranění náletových dřevin, ruderální pokos, Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:02.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000833 PAROUBKOVI, s.r. 88 24,898.00 0 2706 16.11.11 N U PLP: 1 Částka: 24,898.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000129 Text: Odstranění popínavých keřů -kont.stání Bednaříkova Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:02.11.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 120 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000834 PAROUBKOVI, s.r. 89 25,440.00 0 2706 16.11.11 N U PLP: 1 Částka: 25,440.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000102 Text: Kácení stromu na ul. Popelákova č.2 - pajasan, Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:02.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000835 PAROUBKOVI, s.r. 90 3,084.00 0 2706 16.11.11 N U PLP: 1 Částka: 3,084.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000122 Text: Odstranění suchých stromů Popelákova 3ks Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:02.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000836 PAROUBKOVI, s.r. 91 20,997.00 0 2707 16.11.11 N U PLP: 1 Částka: 20,997.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000146 Text: výsyp a svoz 18 ks odpadkových košů min.- 2x týdně Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:02.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000837 PAROUBKOVI, s.r. 92 2,175.00 0 2707 16.11.11 N U PLP: 1 Částka: 2,175.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000145 Text: výsyp a svoz 1 ks odpadkových košů min.- 2x týdně Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:02.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000838 FLEXISTAV s.r.o. 2011113 30,000.00 0 2413 15.11.11 N U PLP: 1 Částka: 30,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000172 Text: provedení protihlukových úprav na okně v DD Dodavatel:P26963451 FLEXISTAV s.r.o. Grohova 46 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:02.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000839 FLEXISTAV s.r.o. 2011114 95,180.00 0 2413 16.11.11 N U PLP: 1 Částka: 95,180.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Oprava střechy DD Dodavatel:P26963451 FLEXISTAV s.r.o. Grohova 46 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000840 Školní jídelna 110148 31,080.00 0 2502 12.11.11 N U PLP: 1 Částka: 31,080.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Obědy - 10/2011 Dodavatel:P49466887 Školní jídelna Novolíšeňská 10 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:02.11.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 121 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
FD1100000841 La - PO fire, s. 20110322 PLP: 1 Částka: 5,139.60 Zbývá: Text: Služby PO - 11/2011 Dodavatel:P27716295 1 La - PO fire, s.r.o. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:02.11.11 BLU Běžná Uhrazena
Částka Útvar
Splatno
T S
5,139.60 0 2405 22.11.11 N U 0.00 Objednávka: Školní 293
FD1100000842 Kozlová Stanisla 31233 15,230.40 0 2706 14.11.11 N U PLP: 1 Částka: 15,230.40 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace odpadu živelných skládek - 10/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000843 Kozlová Stanisla 31228 45,684.30 0 2706 14.11.11 N U PLP: 1 Částka: 45,684.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Komplexní údržba zeleně,okrsek IV. - 10/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000844 Kozlová Stanisla 31227 126,333.48 0 2707 14.11.11 N U PLP: 1 Částka: 126,333.48 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunik.,vysyp.odpadk.košů,okrs.IV -10/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000845 Kozlová Ing. Sta 31225 24,886.80 0 2706 14.11.11 N U PLP: 1 Částka: 24,886.80 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000196 Text: Úprava plochy - výsadba okrasných keřů T. baccata Dodavatel:P62079051 3 Kozlová Ing. Stanislava Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:03.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000846 Ing. Pavel Bílý, 422-51/201 PLP: 1 Částka: 6,144.00 Zbývá: Text: znalecký posudek Dodavatel:P12163376 1 Ing. Pavel Bílý, CSc Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:03.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000847 Ing. Pavel Bílý, 421-50/201 PLP: 1 Částka: 4,800.00 Zbývá: Text: znalecký posudek Dodavatel:P12163376 1 Ing. Pavel Bílý, CSc Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:03.11.11 BLU Běžná Uhrazena
6,144.00 0 2405 16.11.11 N U 0.00 Objednávka:OB1100000190 Novolíšeňská 16
4,800.00 0 2405 16.11.11 N U 0.00 Objednávka:OB1100000190 Novolíšeňská 16
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 122 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000848 AZ KORT s.r.o. 11001144 11,556.00 0 2405 14.11.11 N U PLP: 1 Částka: 11,556.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000192 Text: matriční tiskopisy Dodavatel:P25499718 AZ KORT s.r.o. tř.Dr. M. Horákové 6 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:03.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000849 Tiskárna Helbich 2111696 65,560.00 0 2001 24.11.11 N U PLP: 1 Částka: 65,560.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Knihy V8 Dodavatel:P25592505 Tiskárna Helbich, a.s. Valchařská 36 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000850 Vzdělávací centr 211125042 1,390.00 0 2001 04.11.11 N U PLP: 1 Částka: 1,390.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P28595432 1 Vzdělávací centrum M orava Ostrčilova 2691 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000851 SEND Předplatné 1111851675 348.00 0 2405 08.11.11 N U PLP: 1 Částka: 348.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Byt magazin/Praktik Dodavatel:P61061409 SEND Předplatné s.r.o. Ve Žlíbku 1800 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:04.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000852 Brněnské vodárny 211223833 3,442.00 0 2504 15.11.11 N U PLP: 1 Částka: 3,442.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000853 Brněnské vodárny 211223832 464.00 0 2504 15.11.11 N U PLP: 1 Částka: 464.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Ondráčkova 20 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000854 Brněnské vodárny 211223831 1,546.00 0 2409 15.11.11 N U PLP: 1 Částka: 1,546.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.11.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 123 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000855 Kryštof Jiří AGA 2011064 24,236.00 0 2408 15.11.11 N U PLP: 1 Částka: 24,236.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Úklidové práce - 10/2011 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000856 EURO ONE, s.r.o. 20110025 12,000.00 0 2400 15.11.11 N U PLP: 1 Částka: 12,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Poradenská činnost Dodavatel:P26919656 EURO ONE, s.r.o. Lelekovice 426 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000857 Berendsen Textil 111114453 1,582.00 0 2405 17.11.11 N U PLP: 1 Částka: 1,582.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rohož Nylon Dodavatel:P28265360 Berendsen Textil Servis s.r.o. Hodonínská 21 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:04.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000858 AMBRA-Group, s.r 210120624 3,998.00 0 2405 21.11.11 N U PLP: 1 Částka: 3,998.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000195 Text: stojany k uchycení pytlů na odpad-"Farmářské trhy" Dodavatel:P25379887 AMBRA-Group, s.r.o. Nádražní 289 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:04.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000859 DMG obch. a stav 20110309 640,548.00 0 2413 25.11.11 N U PLP: 1 Částka: 640,548.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce střechy - J.Faimonové 26 Dodavatel:P26947501 DMG obch. a stavební s.r.o. Josefy Faimonové 1a Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000860 TSM spol. s r.o. 211686 5,100.00 0 2001 15.11.11 N U PLP: 1 Částka: 5,100.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Konstantová, Pomahačová, Vítková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000861 TSM spol. s r.o. 211687 3,100.00 0 2001 15.11.11 N U PLP: 1 Částka: 3,100.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Tetur, Bartáková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.11.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 124 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000862 Reklamní agentur 110296 8,996.40 0 2405 07.11.11 N U PLP: 1 Částka: 8,996.40 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000179 Text: oprava úřední desky Dodavatel:P26236877 Reklamní agentura M&R s.r.o. Oblá 48 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:07.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000863 Infogold s.r.o. FV11457 6,900.00 0 2507 20.11.11 N U PLP: 1 Částka: 6,900.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Škubal - osobní účet SF Dodavatel:P25582348 Infogold s.r.o. Pražákova 34 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000864 TSM spol. s r.o. 211715 1,550.00 0 2001 16.11.11 N U PLP: 1 Částka: 1,550.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Horáková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000865 Vzdělávací centr 211132008 1,390.00 0 2001 13.11.11 N U PLP: 1 Částka: 1,390.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P28595432 1 Vzdělávací centrum M orava Ostrčilova 2691 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000866 Reproservis CZ, 1115001431 6,862.00 0 2405 16.11.11 N U PLP: 1 Částka: 6,862.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Oprava barevné kop.stroje a barevné laser.tiskárny Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:07.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000867 A.S.A. Služby Ža 1645007695 91,764.00 0 2707 14.11.11 N U PLP: 1 Částka: 91,764.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací,parkovišť,hřišť - 10/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000868 A.S.A. Služby Ža 1645007665 20,963.00 0 2706 14.11.11 N U PLP: 1 Částka: 20,963.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Svoz odpadkových košů - 10/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.11.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 125 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000869 A.S.A. Služby Ža 1645007676 17,946.00 0 2706 14.11.11 N U PLP: 1 Částka: 17,946.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace černých skládek - 10/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000870 Česká pošta, s.p 5233760534 4,752.00 0 2404 18.11.11 N U PLP: 1 Částka: 4,752.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Kvalifikovaný osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000871 A.S.A. Služby Ža 1645007655 150,450.00 0 2706 14.11.11 N U PLP: 1 Částka: 150,450.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně - 10/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000872 Česká pošta, s.p 5233759276 278.40 0 2404 18.11.11 N U PLP: 1 Částka: 278.40 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Komerční osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000873 GTS Czech s.r.o. 2310232394 720.00 0 2408 17.11.11 N U PLP: 1 Částka: 720.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 10/2011 Dodavatel:P28492170 1 GTS Czech s.r.o. Přemyslovská 43 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000874 Wolters Kluwer Č 1220103774 2,420.00 0 2405 10.11.11 N U PLP: 1 Částka: 2,420.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předplatné - Sbírka rozhodnutí NSS - 2012 Dodavatel:P63077639 Wolters Kluwer ČR a.s. U Nákladového nádraží 6 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:07.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000875 ARKA SG. s.r.o. 24/2011/84 2,128.00 0 2405 28.11.11 N U PLP: 1 Částka: 2,128.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Etikety snímatelné, vazač katalogový Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:07.11.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 126 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000876 Edenred CZ s.r.o 12991-1206 24,288.00 0 2502 18.11.11 N U PLP: 1 Částka: 24,288.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stravenky Ticket Restaurant 400 ks á 60,- Kč Dodavatel:P24745391 1 Edenred CZ s.r.o. Na Poříčí 5 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:08.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000877 CCS Česká spolěč 2139743/56 168.00 0 2408 10.11.11 N V PLP: 1 Částka: 168.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pohonné hmoty - 10/2011 Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Účel: 9 2408 Organiz.prac.,spis. Vystaveno:09.11.11 BLU Běžná Vyřízena FD1100000878 Belcredi Karel M 11172 6,718.32 0 2409 17.11.11 N U PLP: 1 Částka: 6,718.32 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: služby spojené s pronájmem na zámku 7-9/2011 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000879 JOHNNY SERVIS s. 1111209899 PLP: 1 Částka: 540.00 Zbývá: Text: JOHNNY WC a sanitární technika Dodavatel:P47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.11.11 BLU Běžná Uhrazena
540.00 0 2706 03.12.11 N U 0.00 Objednávka: Tetín 1
FD1100000880 Vodafone Czech R 8000087969 17,970.00 0 2408 30.11.11 N U PLP: 1 Částka: 17,970.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 10/2011 Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000881 HICON-dopravní z FV-1518/20 58,080.00 0 2707 25.11.11 N U PLP: 1 Částka: 58,080.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Dopravní značení - dětské hřiště Dodavatel:P26270331 HICON-dopravní značení, s.r.o. Kohoutovická 610 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000882 Telefónica O2 Cz 0498830560 834.00 0 2408 16.11.11 N V PLP: 1 Částka: 834.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 10/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.11.11 BLU Běžná Vyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 127 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000883 Straka Lubomír F 11/1/00601 44,400.00 0 2411 01.12.11 N U PLP: 1 Částka: 44,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Nešverova - Rozšíření výběhu pro psy Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000884 Lakotová Vlasta 2011206 1,059.60 0 2405 23.11.11 N U PLP: 1 Částka: 1,059.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Kontrola provozuschopnosti pož.bezp.zař. Dodavatel:P18760023 Lakotová Vlasta Cejl 111a Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:11.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000885 PROJEKTSERVIS, s 141011 7,148.40 0 2700 14.11.11 N U PLP: 1 Částka: 7,148.40 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Kopírování projekt.dokum.- BD a ubytovna,Horníkova Dodavatel:P46971947 PROJEKTSERVIS, s.r.o. Drobného 49 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000886 TSM spol. s r.o. 211741 1,600.00 0 2001 23.11.11 N U PLP: 1 Částka: 1,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Jagošová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000887 Reproservis CZ, 1115001484 9,461.00 0 2405 23.11.11 N U PLP: 1 Částka: 9,461.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Oprava barevné kop.stroje a barevné laser.tiskárny Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:11.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000888 Česká pošta, s.p 5233769002 1,584.00 0 2404 23.11.11 N U PLP: 1 Částka: 1,584.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Kvalifikovaný osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000889 Mizera Ľubomír FV11100003 2,220.00 0 2604 28.11.11 N U PLP: 1 Částka: 2,220.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000202 Text: kytičky na vítání občánků 37 kusů /1 kus-60,- Kč/ Dodavatel:F6005076924 Mizera Ľubomír Valtická 8 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:14.11.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 128 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000890 JP ENERGO, s.r.o 110100052 459,405.00 0 2413 22.11.11 N U PLP: 1 Částka: 459,405.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Montáž pohyb.čidel pro regulaci osvětlení v BD Dodavatel:P28616448 JP ENERGO, s.r.o. Komenského 17 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000891 Karel Prodělal 7611 2,352.00 0 2405 28.11.11 N U PLP: 1 Částka: 2,352.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000201 Text: výroba vizitek Dodavatel:P42581737 2 Karel Prodělal Bubeníčkova 30 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:14.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000892 Swietelsky s.ro. 03326244 144,672.00 0 2707 26.11.11 N U PLP: 1 Částka: 144,672.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Oprava vozovek a chodníků v MČ Brno-Líšeň Dodavatel:P48035599 1 Swietelsky s.ro. Jahodová 60 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000893 Straka Lubomír F 11/1/00603 81,000.00 0 2707 25.11.11 N U PLP: 1 Částka: 81,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Oprava laviček v MČ Brno-Líšeň Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000894 Straka Lubomír F 11/1/00604 100,800.00 0 2707 25.11.11 N U PLP: 1 Částka: 100,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Dodávka laviček v MČ Brno-Líšeň Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000895 REMO ELEKTRO BRN 190195 312,950.00 0 2413 02.12.11 N U PLP: 1 Částka: 312,950.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce elektroinst.jádra v BD Molákova 11 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000896 AQUA - GAS, s.r. 11/10/11 PLP: 1 Částka: 6,000.00 Zbývá: Text: Statický posudek v BD Masárova 1 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.11.11 BLU Běžná Uhrazena
6,000.00 0 2413 25.11.11 N U 0.00 Objednávka: Berkova 92
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 129 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
FD1100000897 AQUA - GAS, s.r. 10/10/11 PLP: 1 Částka: 87,837.00 Zbývá: Text: Výměna byt.jader - Masarova 1 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.11.11 BLU Běžná Uhrazena
Částka Útvar
Splatno
T S
87,837.00 0 2413 25.11.11 N U 0.00 Objednávka: Berkova 92
FD1100000898 Česká pošta, s.p 5206619437 10,361.00 0 2405 21.11.11 N V PLP: 1 Částka: 10,361.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pošta Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:16.11.11 BLU Běžná Vyřízena FD1100000899 ARKA SG. s.r.o. 24/2011/86 3,614.00 0 2405 06.12.11 N U PLP: 1 Částka: 3,614.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:16.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000900 ARKA SG. s.r.o. 24/2011/86 11,708.00 0 2405 06.12.11 N U PLP: 1 Částka: 11,708.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000204 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:16.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000901 Wolters Kluwer Č 8301235968 0.00 0 2405 23.11.11 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předplatné - Sbírka rozhodnutí NSS Dodavatel:P63077639 Wolters Kluwer ČR a.s. U Nákladového nádraží 6 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:16.11.11 BLU Běžná Nulová FD1100000902 TSM spol. s r.o. 211766 1,700.00 0 2001 28.11.11 N U PLP: 1 Částka: 1,700.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Pavlíková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000903 TSM spol. s r.o. 211768 1,600.00 0 2001 28.11.11 N U PLP: 1 Částka: 1,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Bartáková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.11.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 130 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
FD1100000904 JOHNNY SERVIS s. 1111210307 PLP: 1 Částka: 756.00 Zbývá: Text: JOHNNY WC a sanitární technika Dodavatel:P47538856 JOHNNY SERVIS s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.11.11 BLU Běžná Uhrazena
Částka Útvar
Splatno
T S
756.00 0 2706 11.12.11 N U 0.00 Objednávka: Tetín 1
FD1100000905 Straka Lubomír F 11/1/00614 459,382.00 0 2411 07.12.11 N U PLP: 1 Částka: 459,382.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Hochmanova - Výběh pro psy Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000906 Bitart s.r.o. 11006 92,808.00 0 2404 28.11.11 N U PLP: 1 Částka: 92,808.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Program pro řízení hlasování Dodavatel:P26971119 Bitart s.r.o. Jungmannova 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000907 Darien, s.r.o. 2011056 568,456.80 0 2413 30.11.11 N U PLP: 1 Částka: 568,456.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Oprava podlahy tělocvičny - ZŠ Masarova Dodavatel:P36583740 Darien, s.r.o. Bukovecká 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000908 KARIM, spol. s r 11010493 PLP: 1 Částka: 239,899.00 Zbývá: Text: Dodávka a montáž mobiliáře Dodavatel:P45477213 KARIM, spol. s r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.11.11 BLU Běžná Uhrazena
239,899.00 0 2707 25.11.11 N U 0.00 Objednávka: Wolkerova 1279
FD1100000909 Vodafone Czech R 232734602 1,195.00 0 2408 04.12.11 N U PLP: 1 Částka: 1,195.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000910 FALKO UNIVERSUM, 6111111569 3,600.00 0 2001 29.11.11 N U PLP: 1 Částka: 3,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P26942721 1 FALKO UNIVERSUM, s.r.o. Návrší Svobody 27 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.11.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 131 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000911 VLTAVA-LABE-PRES 1214209742 3,588.00 0 2405 29.11.11 N U PLP: 1 Částka: 3,588.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předplatné - BRNĚNSKÝ DENÍK Dodavatel:P61860981 2 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. Nám. Přemysla Otakara II 5 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:21.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000912 BossCan ComPrint 114110382 39,960.00 0 2404 05.12.11 N U PLP: 1 Částka: 39,960.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: CANON i-SENSYS LASER LBP Dodavatel:P63488191 BossCan ComPrint s.r.o. Minská 13 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000913 HOTEL.CZ, a.s. 975/2011 3,700.00 0 2507 28.11.11 N U PLP: 1 Částka: 3,700.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Gajdová - osobní účet SF Dodavatel:P27176223 1 HOTEL.CZ, a.s. Žitná 52 Účel: 9 2507 Personalista Vystaveno:21.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000914 AutoCont CZ a.s. 3401108365 29,700.00 0 2404 29.11.11 N U PLP: 1 Částka: 29,700.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000207 Text: Nákup terminálových licencí pro Windows 2008 Dodavatel:P47676795 AutoCont CZ a.s. Sochorova 23 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:23.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000915 MORAVIAPRESS, a. 20873549 12,000.00 0 2405 28.11.11 N U PLP: 1 Částka: 12,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předplatné - Sbírka zákonů ČR ročník 2012 Dodavatel:P00543411 MORAVIAPRESS, a.s. U póny 3061 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:23.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000916 Ing.Dagmar Sedlá 00539/2011 1,190.00 0 2001 22.11.11 N U PLP: 1 Částka: 1,190.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P87749408 Ing.Dagmar Sedláčkov á - EconomiCon U Sokolovny 170 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000917 Kozlová Stanisla 31245 16,001.16 0 2706 07.12.11 N U PLP: 1 Částka: 16,001.16 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000209 Text: Výsadba stromů na ul. Popelákova Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.11.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 132 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000918 Kozlová Stanisla 31246 17,876.66 0 2706 07.12.11 N U PLP: 1 Částka: 17,876.66 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000210 Text: Výsadba stromů na ul. Hochmanova, Molákova Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000919 Ing. Stanislava 31247 11,253.80 0 2706 07.12.11 N U PLP: 1 Částka: 11,253.80 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000211 Text: Příprava a osáz.nádob s okrasn.keři Nám. Karla IV. Dodavatel:P62079051 3 Ing. Stanislava Kozlová Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:23.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000920 Ing. Stanislava 31248 16,227.96 0 2706 07.12.11 N U PLP: 1 Částka: 16,227.96 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000212 Text: Ruderální pokos parc. č.6238/1 při ul.Novolíšeňská Dodavatel:P62079051 3 Ing. Stanislava Kozlová Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:23.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000921 Soural computer, FV-699/201 20,280.00 0 2404 07.12.11 N U PLP: 1 Částka: 20,280.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000206 Text: Netgear ProSecure UTM50 firewall Dodavatel:P26926202 Soural computer, s.r.o. Ochozská 30 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:23.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000922 MORAVIAPRESS, a. 1544018 676.00 0 2405 30.11.11 N U PLP: 1 Částka: 676.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předplatné - Veřejná správa ročník 2012 Dodavatel:P00543411 MORAVIAPRESS, a.s. U póny 3061 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:25.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000923 Národopisný soub 2011004 20,000.00 0 2001 04.12.11 N U PLP: 1 Částka: 20,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000184 Text: hudební doprovod při rozdávání Betlémského světla Dodavatel:P70924431 Národopisný soubor Líšňáci Chmelnice 6 Účel: 9 2001 Sekretariát Vystaveno:25.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000924 JP ENERGO, s.r.o 110100061 408,657.00 0 2413 05.12.11 N U PLP: 1 Částka: 408,657.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Montáž pohyb.čidel pro reg.osvětlení v BD Dodavatel:P28616448 JP ENERGO, s.r.o. Komenského 17 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:25.11.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 133 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000925 Mlénský, s.r.o. ZVL-258/20 9,704.00 0 2706 09.12.11 N U PLP: 1 Částka: 9,704.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000217 Text: Dodání 6ks. vymývaných betonových květináčů Fresie Dodavatel:P25518488 Mlénský, s.r.o. Rumiště 8 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:25.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000926 Český a moravský 011000772 1,884.00 0 2001 01.12.11 N U PLP: 1 Částka: 1,884.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Černá Dodavatel:P25972154 Český a moravský úče tní dvůr,s.r.o. Dašická 247 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:25.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000927 Gordic spol. s r 2011720284 PLP: 1 Částka: 2,640.00 Zbývá: Text: Školení Dodavatel:P47903783 1 Gordic spol. s r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:25.11.11 BLU Běžná Uhrazena
2,640.00 0 2001 06.12.11 N U 0.00 Objednávka: Erbenova 4
FD1100000928 ELCAN, spol. s . FV11000125 162,773.00 0 2707 06.12.11 N U PLP: 1 Částka: 162,773.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Osvětlení přechodu pro chodce ul. Novolíšeňská Dodavatel:P15527930 ELCAN, spol. s .r.o. Rumiště 3 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:25.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000929 Ing. Vítězslava 1127 800.00 0 2411 07.12.11 N U PLP: 1 Částka: 800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000205 Text: Akce: Regenerace parteru v jižní části sídliště Dodavatel:P40372791 Ing. Vítězslava Přikrylová Žitná 11 Účel: 9 2411 Investiční technik Vystaveno:25.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000930 Ing. Stanislava 31249 9,924.00 0 2707 12.12.11 N U PLP: 1 Částka: 9,924.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000213 Text: Demontáž a montáž dřevěného sloupu pro osvětlení Dodavatel:P62079051 Ing. Stanislava Kozlová Kučerova 10 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:29.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000931 AQUA - GAS, s.r. 7/11/11 6,000.00 0 2413 15.12.11 N U PLP: 1 Částka: 6,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vyhotovení statického posudku BD Jírova 21 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.11.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 134 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000932 AQUA - GAS, s.r. 8/11/11 87,837.00 0 2413 15.12.11 N U PLP: 1 Částka: 87,837.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: "Výměna byt.jader" - Jírova 21, byt č. 15 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000933 AQUA - GAS, s.r. 9/11/11 6,000.00 0 2413 15.12.11 N U PLP: 1 Částka: 6,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vyhotovení statického posudku BD Jírova 23 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000934 AQUA - GAS, s.r. 10/11/11 87,837.00 0 2413 15.12.11 N U PLP: 1 Částka: 87,837.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: "Výměny bytových jader" - Jírova 23, byt č. 2 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000935 AQUA - GAS, s.r. 11/11/2011 6,000.00 0 2413 16.12.11 N U PLP: 1 Částka: 6,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vyhotovení statického posudku BD Popelákova 2 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000936 AQUA - GAS, s.r. 12/11/11 90,523.00 0 2413 16.12.11 N U PLP: 1 Částka: 90,523.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: "Výměny bytových jader" - Popelákova 2, byt č. 1 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000937 HICON-dopravní z FV-1639/20 12,406.00 0 2706 09.12.11 N U PLP: 1 Částka: 12,406.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000208 Text: Dodávka a montáž sestavy (+výkop, betonáž) Dodavatel:P26270331 HICON-dopravní značení, s.r.o. Kohoutovická 610 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:29.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000938 Gill, s.r.o. 210536 19,068.00 0 2001 24.11.11 N U PLP: 1 Částka: 19,068.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000187 Text: Líšeňský betlém: 4 archy 460x310mm, 350g KM, Dodavatel:P60723912 Gill, s.r.o. Hapalova 42a Účel: 0 0000 neurčeno Postoupil:0 2400 Vystaveno:29.11.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 135 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000939 Správa majetku L 331 17,916.00 0 2409 08.12.11 N U PLP: 1 Částka: 17,916.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000191 Text: Opravu žaluzií v prostorách Radnice Líšeň Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:29.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000940 OTIS, a.s. 14428469 897.60 0 2409 11.12.11 N U PLP: 1 Částka: 897.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Dodání a výměna tlačítka - Jírova 2 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000941 Prodělal Karel 8011 46,720.30 0 2601 12.12.11 N U PLP: 1 Částka: 46,720.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Líšeňské noviny 12/11 Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000942 Kozlová Stanisla 31251 126,333.48 0 2707 14.12.11 N U PLP: 1 Částka: 126,333.48 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací, vysyp.odp.košů - 11/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000943 Kozlová Stanisla 31252 45,684.30 0 2706 14.12.11 N U PLP: 1 Částka: 45,684.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Komplexní údržba zeleně, okrsek IV. - 11/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000944 Kozlová Stanisla 31253 16,095.60 0 2706 14.12.11 N U PLP: 1 Částka: 16,095.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace odpadu ze živel. skládek - 11/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.11.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000945 BMSS-START, s.r. 512013359 798.00 0 2405 09.12.11 N U PLP: 1 Částka: 798.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předplatné - Národní pojištění - ročník 2012 Dodavatel:P48535176 BMSS-START, s.r.o. Za Kovárnou 19 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:02.12.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 136 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000946 Bartošová Hana M 23/2011 2,400.00 0 2605 23.12.11 N U PLP: 1 Částka: 2,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Hra na varhany v obřadní síni - 11/2011 Dodavatel:P66572801 1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000947 TSM spol. s r.o. 211815 1,600.00 0 2001 12.12.11 N U PLP: 1 Částka: 1,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Mikuláková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000948 NOVEKO 96 spol. FV1000836 3,400.00 0 2001 12.12.11 N U PLP: 1 Částka: 3,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Gajdová, Kovářová Dodavatel:P63485214 1 NOVEKO 96 spol. s r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000949 PAROUBKOVI, s.r. 201196 93,539.00 0 2707 16.12.11 N U PLP: 1 Částka: 93,539.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací,podchodů,zastávek - 11/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000950 PAROUBKOVI, s.r. 201195 96,692.00 0 2707 16.12.11 N U PLP: 1 Částka: 96,692.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací,podchodů,zastávek - 11/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000951 PAROUBKOVI, s.r. 201194 76,795.00 0 2706 16.12.11 N U PLP: 1 Částka: 76,795.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek III. - 11/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000952 PAROUBKOVI, s.r. 93 102,501.00 0 2706 16.12.11 N U PLP: 1 Částka: 102,501.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II. - 11/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.12.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 137 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000953 TEKO Technology BRfa152337 13,785.00 0 2404 15.12.11 N U PLP: 1 Částka: 13,785.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000226 Text: nákup tonerů Dodavatel:P25399527 TEKO Technology s.r. o. Kukučínova 799 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:02.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000954 AVG Technologies 1111016913 15,342.00 0 2404 11.12.11 N U PLP: 1 Částka: 15,342.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000214 Text: prodlouž.stávající licence AVG na dalších 24měsíců Dodavatel:P44017774 AVG Technologies CZ, s.r.o. Holandská 2/4 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:02.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000955 La - PO fire, s. 20110354 PLP: 1 Částka: 5,139.60 Zbývá: Text: Služby PO - 12/2011 Dodavatel:P27716295 1 La - PO fire, s.r.o. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:02.12.11 BLU Běžná Uhrazena
5,139.60 0 2405 22.12.11 N U 0.00 Objednávka: Školní 293
FD1100000956 K-net Technical fvsB10276 90,302.00 0 2404 14.12.11 N U PLP: 1 Částka: 90,302.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: StorCenter Dodavatel:P47916745 K-net Technical Inte rnational Group Antonínská 20 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000957 Berendsen Textil 111116166 1,950.00 0 2405 16.12.11 N U PLP: 1 Částka: 1,950.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rohož NYLON Dodavatel:P28265360 Berendsen Textil Servis s.r.o. Hodonínská 21 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:02.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000958 BIZON-STANY Berá 30.11.2011 167,500.00 0 2405 16.12.11 N U PLP: 1 Částka: 167,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Prodejní stánek - 12 ks Dodavatel:P86818805 BIZON-STANY Beránek Roman U nadjezdu 3 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:02.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000959 Ing. Alžběta Cha 20111101 5,700.00 0 2700 31.12.11 N U PLP: 1 Částka: 5,700.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000222 Text: Geometrické a polohopisné určení rozest. stavby Dodavatel:P86973274 Ing. Alžběta Chalivopulosová Letecká 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.12.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 138 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000960 Školní jídelna 110167 32,700.00 0 2502 11.12.11 N U PLP: 1 Částka: 32,700.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Obědy - 11/2011 Dodavatel:P49466887 Školní jídelna Novolíšeňská 10 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:02.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000961 Česká pošta, s.p 5233775769 792.00 0 2404 14.12.11 N U PLP: 1 Částka: 792.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Kvalifikovaný osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000962 Reproservis CZ, 1115001602 12,899.00 0 2405 14.12.11 N U PLP: 1 Částka: 12,899.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Velká údržba kop.stroje s opravou a vým. SM a ND Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:02.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000963 Brněnské vodárny 211233256 1,496.00 0 2409 15.12.11 N U PLP: 1 Částka: 1,496.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000964 Brněnské vodárny 211233257 449.00 0 2504 15.12.11 N U PLP: 1 Částka: 449.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Ondráčkova 20 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000965 Brněnské vodárny 211233258 3,331.00 0 2504 15.12.11 N U PLP: 1 Částka: 3,331.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000966 Reproservis CZ, 1115001614 6,444.00 0 2405 15.12.11 N U PLP: 1 Částka: 6,444.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Malá údržba kopírovacího stroje Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:02.12.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 139 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000967 FALKO UNIVERSUM, 6111111660 1,800.00 0 2001 11.12.11 N U PLP: 1 Částka: 1,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P26942721 1 FALKO UNIVERSUM, s.r.o. Návrší Svobody 27 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000968 ORKAM Plzeň, s.r 2011090 4,290.00 0 2001 12.12.11 N U PLP: 1 Částka: 4,290.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Dvořáková, Otáhalová, Plocková Dodavatel:P27973433 1 ORKAM Plzeň, s.r.o. Staniční 57 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000969 OTIS, a.s. 13315343 1,332.00 0 2409 17.12.11 N U PLP: 1 Částka: 1,332.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pravidelná údržba výtahu - 11/2011 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000970 Kryštof Jiří AGA 2011072 24,236.00 0 2408 14.12.11 N U PLP: 1 Částka: 24,236.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Úklidové práce - 11/2011 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000971 Turbosolar s.r.o 110014 12,000.00 0 2411 12.12.11 N U PLP: 1 Částka: 12,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000155 Text: Studie ekonomické výhodnosti umístění solárních p. Dodavatel:P28622910 Turbosolar s.r.o. K Pernštejnu 625 59301 Účel: 9 2411 Investiční technik Vystaveno:05.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000972 NAVAP s.r.o. 402011 22,668.00 0 2707 10.12.11 N U PLP: 1 Částka: 22,668.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000197 Text: Oprava betonové opěrné zídky před RD Jateční 30 Dodavatel:P25532367 NAVAP s.r.o. Nejedlého 9 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:05.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000973 PJB SERVIS, s.r. 11211 227,520.00 0 2707 14.12.11 N U PLP: 1 Částka: 227,520.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Opravy opěrných zdí-ul.Vlkova,Štefáčkova,Strnadova Dodavatel:P29272149 1 PJB SERVIS, s.r.o. Slezákova 55 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.12.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 140 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000974 ROSANA, s.r.o. 11044896 1,453.00 0 2409 16.12.11 N U PLP: 1 Částka: 1,453.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rosana přírodní pramenitá voda Dodavatel:P25081152 ROSANA, s.r.o. Na Pankráci 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000975 Kozlová Stanisla 31264 10,794.00 0 2706 19.12.11 N U PLP: 1 Částka: 10,794.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000228 Text: Kácení a dovoz vánočního stromu Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000976 Kozlová Stanisla 31263 15,996.00 0 2706 19.12.11 N U PLP: 1 Částka: 15,996.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000227 Text: Zabudování stojanu pro instalaci vánočního stromu Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000977 Swietelsky s.ro. 03326284 397,194.60 0 2707 20.12.11 N U PLP: 1 Částka: 397,194.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Opravy vozovek a chodníků v MČ Brno-Líšeň Dodavatel:P48035599 1 Swietelsky s.ro. Jahodová 60 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000978 DMG obch. a stav 20110338 380,753.00 0 2411 26.12.11 N U PLP: 1 Částka: 380,753.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Šimáčkova MŠ - Oprava střechy Dodavatel:P26947501 DMG obch. a stavební s.r.o. Josefy Faimonové 1a Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000979 Fakultní nemocni 1105007545 6,975.84 0 2302 19.12.11 N U PLP: 1 Částka: 6,975.84 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: lék. vyš.Kharotai Golekhtiár - 10/2011 Dodavatel:P65269705 Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000980 VLTAVA-LABE-PRES 1203204860 0.00 0 2405 14.12.11 N 0 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předplatné - BRNĚNSKÝ DENÍK Dodavatel:P61860981 2 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. Nám. Přemysla Otakara II 5 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:06.12.11 BLU Běžná Nulová
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 141 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000981 Institut pro mís 15864/2011 0.00 0 2001 25.11.11 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Málková Dodavatel:P70890293 Institut pro místní správu Dlážděná 6 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.12.11 BLU Běžná Nulová FD1100000982 Vzdělávací centr 211129016 1,390.00 0 2001 10.12.11 N U PLP: 1 Částka: 1,390.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P28595432 1 Vzdělávací centrum M orava Ostrčilova 2691 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000983 TSM spol. s r.o. 211863 1,600.00 0 2001 16.12.11 N U PLP: 1 Částka: 1,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Kůs Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000984 TSM spol. s r.o. 211858 1,600.00 0 2001 16.12.11 N U PLP: 1 Částka: 1,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Hakl Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000985 ECONOMIA a.s. 1505098811 3,840.00 0 2405 13.12.11 N U PLP: 1 Částka: 3,840.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předplatné - Právní rádce Dodavatel:P00499153 ECONOMIA a.s. Dobrovského 25 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:07.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000986 Soural computer, FV-747/201 25,480.00 0 2404 21.12.11 N U PLP: 1 Částka: 25,480.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000231 Text: nákup zálohovací páskové mechaniky HP StorageWorks Dodavatel:P26926202 Soural computer, s.r.o. Ochozská 30 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:07.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000987 CLAVIS.CZ s.r.o. 20110022 13,822.80 0 2404 16.12.11 N U PLP: 1 Částka: 13,822.80 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000215 Text: spotřební materiál (chladiče, paměti, CD, kabel) Dodavatel:P25314289 CLAVIS.CZ s.r.o. Košuličova 5 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:07.12.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 142 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000988 Pharm.Dr. Radim 4152011 6,632.00 0 2507 21.12.11 N U PLP: 1 Částka: 6,632.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vitamínové přípravky Dodavatel:P49486993 Pharm.Dr. Radim Kučerovský Dukelská třída 7 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000989 A.S.A. Služby Ža 1645007764 23,584.00 0 2706 14.12.11 N U PLP: 1 Částka: 23,584.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Svoz odpadkových košů - 11/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000990 A.S.A. Služby Ža 1645007752 150,450.00 0 2706 14.12.11 N U PLP: 1 Částka: 150,450.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně - 11/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000991 A.S.A. Služby Ža 1645007794 91,764.00 0 2707 14.12.11 N U PLP: 1 Částka: 91,764.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací,parkovišť,hřišť - 11/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000992 A.S.A. Služby Ža 1645007801 26,658.00 0 2706 14.12.11 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 26,658.00 Objednávka: Text: Likvidace černých skládek - 11/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.12.11 BLU Běžná Nevyřízena FD1100000993 MORAVIAPRESS, a. 1735275 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: Text: Předplatné - Veřejná správa Dodavatel:P00543411 MORAVIAPRESS, a.s. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:08.12.11 BLU Běžná Nulová
0.00 0 2405 16.12.11 N 0 0.00 Objednávka: U póny 3061
FD1100000994 Brněnské vodárny 211235511 8,604.00 0 2409 20.12.11 N U PLP: 1 Částka: 8,604.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.12.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 143 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100000995 CCS Česká spolěč 2184482/56 1,325.70 0 2408 12.12.11 N V PLP: 1 Částka: 1,325.70 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pohonné hmoty - 11/2011 Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.12.11 BLU Běžná Vyřízena FD1100000996 AQUA - GAS, s.r. 1/12/11 PLP: 1 Částka: 6,000.00 Zbývá: Text: Statický posudek BD - Puchýřova 5 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000997 AQUA - GAS, s.r. 2/12/11 PLP: 1 Částka: 6,000.00 Zbývá: Text: Statický posudek BD - Puchýřova 9 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000998 AQUA - GAS, s.r. 3/12/11 PLP: 1 Částka: 90,523.00 Zbývá: Text: "Výměny bytových jader" - Puchýřova 5 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000999 AQUA - GAS, s.r. 4/12/11 PLP: 1 Částka: 6,000.00 Zbývá: Text: Statický posudek BD - Molákova 17 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001000 AQUA - GAS, s.r. 5/12/11 PLP: 1 Částka: 6,000.00 Zbývá: Text: Statický posudek BD - Molákova 15 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001001 AQUA - GAS, s.r. 20/11/11 PLP: 1 Částka: 6,000.00 Zbývá: Text: Statický posudek BD - Zikova 12 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.12.11 BLU Běžná Uhrazena
6,000.00 0 2413 26.12.11 N U 0.00 Objednávka: Berkova 92
6,000.00 0 2413 26.12.11 N U 0.00 Objednávka: Berkova 92
90,523.00 0 2413 26.12.11 N U 0.00 Objednávka: Berkova 92
6,000.00 0 2413 26.12.11 N U 0.00 Objednávka: Berkova 92
6,000.00 0 2413 26.12.11 N U 0.00 Objednávka: Berkova 92
6,000.00 0 2413 26.12.11 N U 0.00 Objednávka: Berkova 92
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 144 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
FD1100001002 AQUA - GAS, s.r. 21/11/11 PLP: 1 Částka: 6,000.00 Zbývá: Text: Statický posudek BD - Synkova 12 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.12.11 BLU Běžná Uhrazena
Částka Útvar
Splatno
T S
6,000.00 0 2413 26.12.11 N U 0.00 Objednávka: Berkova 92
FD1100001003 AQUA - GAS, s.r. 22/11/11 86,749.00 0 2413 26.12.11 N U PLP: 1 Částka: 86,749.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: "Výměny byt.jader" - Puchýřova 9, byt č. 10 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001004 AQUA - GAS, s.r. 24/11/11 90,523.00 0 2413 26.12.11 N U PLP: 1 Částka: 90,523.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Synkova 12, byt č. 4 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001005 AQUA - GAS, s.r. 25/11/11 87,837.00 0 2413 26.12.11 N U PLP: 1 Částka: 87,837.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: "Výměny bytových jader" - Zikova 12, by č. 14 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001006 GTS Czech s.r.o. 2310254877 720.00 0 2408 18.12.11 N U PLP: 1 Částka: 720.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 11/2011 Dodavatel:P28492170 1 GTS Czech s.r.o. Přemyslovská 43 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001007 ÚMČ Brno-Žabovře 124 PLP: 1 Částka: 899.50 Zbývá: Text: Školení - 50% nákladů na dopravu Dodavatel:P44992785 2 ÚMČ Brno-Žabovřesky Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.12.11 BLU Běžná Uhrazena
899.50 0 2503 20.12.11 N U 0.00 Objednávka: Horova 28a
FD1100001008 S.O.S. - DEKORAC 010110307 102,828.00 0 2707 20.12.11 N U PLP: 1 Částka: 102,828.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vánočnío světlení Dodavatel:P27119432 S.O.S. - DEKORACE, s.r.o. Dobronická 1256 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.12.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 145 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100001009 JP ENERGO, s.r.o 110100066 357,271.00 0 2413 15.12.11 N U PLP: 1 Částka: 357,271.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Montáž pohyb.čidel pro regul. osvětlení v BD Dodavatel:P28616448 JP ENERGO, s.r.o. Komenského 17 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001010 AQUA - GAS, s.r. 6/12/11 87,837.00 0 2413 27.12.11 N U PLP: 1 Částka: 87,837.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: "Výměny byt.jader" - Molákova 17, byt č. 21 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001011 AQUA - GAS, s.r. 7/12/11 90,523.00 0 2413 28.12.11 N U PLP: 1 Částka: 90,523.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: "Výměny byt.jader" - Molákova 15, byt č. 5 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001012 AQUA - GAS, s.r. 8/12/11 87,837.00 0 2413 28.12.11 N U PLP: 1 Částka: 87,837.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: "Výměny byt.jader" - Molákova 17, byt č.3 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001013 AQUA - GAS, s.r. 9/12/11 PLP: 1 Částka: 6,000.00 Zbývá: Text: Statický posudek BD - Puchýřova 7 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.12.11 BLU Běžná Uhrazena
6,000.00 0 2413 28.12.11 N U 0.00 Objednávka: Berkova 92
FD1100001014 AQUA - GAS, s.r. 10/12/11 90,523.00 0 2413 28.12.11 N U PLP: 1 Částka: 90,523.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Puchýřova 7, byt č. 9 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001015 JŠ projekční a i 09/2011 28,500.00 0 2413 22.12.11 N U PLP: 1 Částka: 28,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000237 Text: Projekt na sanaci vlhkosti - MŠ bratří Pelíšků Dodavatel:P28344669 JŠ projekční a inžen ýrská, s.r.o. Olomoučany 188 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:12.12.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 146 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100001016 Česká pošta, s.p 5233780601 800.00 0 2404 22.12.11 N U PLP: 1 Částka: 800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Komerční server. certifikát - org. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001017 FALKO UNIVERSUM, 6111121771 1,800.00 0 2001 21.12.11 N U PLP: 1 Částka: 1,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P26942721 1 FALKO UNIVERSUM, s.r.o. Návrší Svobody 27 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001018 TSM spol. s r.o. 211922 1,700.00 0 2001 23.12.11 N U PLP: 1 Částka: 1,700.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Tetur Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001019 TSM spol. s r.o. 211921 1,700.00 0 2001 23.12.11 N U PLP: 1 Částka: 1,700.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Mikšátková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001020 Telefónica O2 Cz 0502006300 834.00 0 2408 16.12.11 N V PLP: 1 Částka: 834.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 11/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.12.11 BLU Běžná Vyřízena FD1100001021 Vodafone Czech R 8000097576 20,109.00 0 2408 30.12.11 N U PLP: 1 Částka: 20,109.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 11/2011 Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001022 TSM spol. s r.o. 211920 1,700.00 0 2001 23.12.11 N U PLP: 1 Částka: 1,700.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Koláček Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.12.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 147 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
FD1100001023 Výduchová Monika 201101 PLP: 1 Částka: 3,750.00 Zbývá: Text: Černá - osobní účet SF Dodavatel:P83560836 Výduchová Monika,Dis Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.12.11 BLU Běžná Uhrazena
Částka Útvar
Splatno
T S
3,750.00 0 2507 25.12.11 N U 0.00 Objednávka: Strnadova 12
FD1100001024 Vojtěch Bořecký 95/2011 5,000.00 0 2411 20.12.11 N U PLP: 1 Částka: 5,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000198 Text: Šimáčkova 1 - Zpracování plánu BOZP Dodavatel:P66562244 Vojtěch Bořecký Lovčice 44 Účel: 9 2411 Investiční technik Vystaveno:13.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001025 BS - IMEX, s.r.o 20110056 993,328.00 0 2413 30.12.11 N U PLP: 1 Částka: 993,328.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Tvorba 41 parkovacích míst při komunikaci Zikova Dodavatel:P63476711 BS - IMEX, s.r.o. Zvonařka 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001026 INTER - STAV, s. 1213000017 349,918.00 0 2411 30.12.11 N U PLP: 1 Částka: 349,918.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: MŠ Šimáčkova 1 - Rekonstrukce fasády Dodavatel:P47911182 INTER - STAV, s.r.o. Jamborova 32 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001027 REMO ELEKTRO BRN 190216 312,950.00 0 2413 28.12.11 N U PLP: 1 Částka: 312,950.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce elektroinstal.jádra v BD Molákova 13 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001028 REMO ELEKTRO BRN 190217 312,950.00 0 2413 28.12.11 N U PLP: 1 Částka: 312,950.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce elektroinst.jádra v BD Molákova 15 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001029 REMO ELEKTRO BRN 190218 312,950.00 0 2413 28.12.11 N U PLP: 1 Částka: 312,950.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce elektroinstal.jádra v BD Molákova 17 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.12.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 148 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100001030 Janíček Leoš Ing 110100030 29,940.00 0 2706 23.12.11 N U PLP: 1 Částka: 29,940.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000233 Text: Odstranění černé skládky - Jos. Faimonové Dodavatel:P47940786 Janíček Leoš Ing. Tvorba živ. pro Kubelíkova 71 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001031 CLAVIS.CZ s.r.o. 20110024 29,482.80 0 2404 24.12.11 N U PLP: 1 Částka: 29,482.80 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000246 Text: taška na NTB, počítače Dodavatel:P25314289 CLAVIS.CZ s.r.o. Košuličova 5 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:14.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001032 Český servis a.s 1110105229 1,788.00 0 2404 24.12.11 N U PLP: 1 Částka: 1,788.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000251 Text: Oprava tiskárny Dodavatel:P27818331 Český servis a.s. Barrandova 409 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001033 DECRA s.r.o. 110100710 9,929.00 0 2405 26.12.11 N U PLP: 1 Částka: 9,929.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000245 Text: řezačka papíru páková Fiskars A4 9740 Dodavatel:P27545075 DECRA s.r.o. Školní 335/5 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:14.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001034 Straka Lubomír F 11/1/00695 7,776.00 0 2707 27.12.11 N U PLP: 1 Částka: 7,776.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Oprava-výměna kov.nájezdů na kočárky u schodiště Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.12.11 STE Běžná Uhrazena FD1100001035 Straka Lubomír F 11/1/00706 15,540.00 0 2707 29.12.11 N U PLP: 1 Částka: 15,540.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000235 Text: oprava svařovaného kovového oplocení u sportovního Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:19.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001036 Straka Lubomír F 11/1/00708 1,812.00 0 2707 29.12.11 N U PLP: 1 Částka: 1,812.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000253 Text: Oprava stávajícího dřevěného oplocení dětsk.hřišť Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:19.12.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 149 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
FD1100001037 AQUA - GAS, s.r. 11/12/11 PLP: 1 Částka: 6,000.00 Zbývá: Text: Statický posudek BD Molákova 23 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001038 AQUA - GAS, s.r. 12/12/11 PLP: 1 Částka: 6,000.00 Zbývá: Text: Statický posudek BD Horníkova 20 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001039 AQUA - GAS, s.r. 13/12/11 PLP: 1 Částka: 6,000.00 Zbývá: Text: Statický posudek BD Zikova 8 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.12.11 BLU Běžná Uhrazena
Částka Útvar
Splatno
T S
6,000.00 0 2413 03.01.12 N U 0.00 Objednávka: Berkova 92
6,000.00 0 2413 03.01.12 N U 0.00 Objednávka: Berkova 92
6,000.00 0 2413 03.01.12 N U 0.00 Objednávka: Berkova 92
FD1100001040 AQUA - GAS, s.r. 14/12/11 87,837.00 0 2413 03.01.12 N U PLP: 1 Částka: 87,837.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Zikova 8, byt č. 17 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001041 AQUA - GAS, s.r. 15/12/11 90,523.00 0 2413 03.01.12 N U PLP: 1 Částka: 90,523.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Zikova 8, byt č.7 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001042 AQUA - GAS, s.r. 16/12/11 87,837.00 0 2413 03.01.12 N U PLP: 1 Částka: 87,837.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Horníkova 20, byt č. 4 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001043 AQUA - GAS, s.r. 17/12/11 87,837.00 0 2413 03.01.12 N U PLP: 1 Částka: 87,837.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Molákova 23, byt č. 15 Dodavatel:P25513117 AQUA - GAS, s.r.o. Berkova 92 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.12.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 150 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100001044 Magistrát města 3210110061 1,067.00 0 2001 22.12.11 N U PLP: 1 Částka: 1,067.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P44992785 46 Magistrát města Brna OVV Malinovského nám. 3 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001045 Česká pošta, s.p 5206627702 9,255.00 0 2405 22.12.11 N V PLP: 1 Částka: 9,255.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pošta Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:19.12.11 BLU Běžná Vyřízena FD1100001046 Ing. Jaroslav St 1911 28,800.00 0 2413 27.12.11 N U PLP: 1 Částka: 28,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000238 Text: dotisk projektové dokumentace a konzultace Dodavatel:P40447197 Ing. Jaroslav Stupka Malinovského 235 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:19.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001047 Správa majetku L 337 PLP: 1 Částka: 54,036.00 Zbývá: Text: Revize el. spotřebičů v objektu Radnice Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001048 Správa majetku L 336 PLP: 1 Částka: 4,764.00 Zbývá: Text: Dodávku sedmi kusů pětimetrových řetězů Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:19.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001049 Správa majetku L 335 PLP: 1 Částka: 90,115.00 Zbývá: Text: Připojení prodej. stánků z Radnice Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.12.11 BLU Běžná Uhrazena
54,036.00 0 2409 29.12.11 N U 0.00 Objednávka: Jírova 2
4,764.00 0 2409 29.12.11 N U 0.00 Objednávka:OB1100000216 Jírova 2
90,115.00 0 2409 29.12.11 N U 0.00 Objednávka: Jírova 2
FD1100001050 JŠ projekční a i 11/2011 13,000.00 0 2413 30.12.11 N U PLP: 1 Částka: 13,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000250 Text: Dopracování projektové dokumentace Dodavatel:P28344669 JŠ projekční a inžen ýrská, s.r.o. Olomoučany 188 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:19.12.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 151 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100001051 Pohřební a hřbit 11104243 7,920.00 0 2305 26.12.11 N U PLP: 1 Částka: 7,920.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pohřbení - Gamová Mária Dodavatel:P60713330 Pohřební a hřbitovní služby m. Brna Koliště 7 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001052 Pohřební a hřbit 11104245 7,029.00 0 2305 26.12.11 N U PLP: 1 Částka: 7,029.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pohřbení - Gajdová Jana Dodavatel:P60713330 Pohřební a hřbitovní služby m. Brna Koliště 7 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001053 Petr Zatloukal 34/2011 1,870.00 0 2405 30.12.11 N U PLP: 1 Částka: 1,870.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stěhování pianina Dodavatel:P48516945 Petr Zatloukal Prušánecká 15 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:19.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001054 TSM spol. s r.o. 2111022 1,700.00 0 2001 29.12.11 N U PLP: 1 Částka: 1,700.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Vítková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001055 TSM spol. s r.o. 2111020 1,700.00 0 2001 29.12.11 N U PLP: 1 Částka: 1,700.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Jagošová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001056 TSM spol. s r.o. 2111021 1,700.00 0 2001 29.12.11 N U PLP: 1 Částka: 1,700.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Pomahačová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001057 TSM spol. s r.o. 211943 1,600.00 0 2001 27.12.11 N U PLP: 1 Částka: 1,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Kůs Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.12.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 152 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100001058 Občanské sdružen FV11041 3,000.00 0 2001 02.01.12 N U PLP: 1 Částka: 3,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000230 Text: grafický návrh pozvánky Vánoční trhy 2011 Dodavatel:P69649197 Občanské sdružení Líšeň Obecká 13 Účel: 9 2001 Sekretariát Vystaveno:20.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001059 HAVANA -RESTAURA 010110083 3,000.00 0 2001 23.12.11 N U PLP: 1 Částka: 3,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000199 Text: vánoční posezení - radní Dodavatel:P25344501 1 HAVANA -RESTAURANT s.r.o. Masarova 9 Účel: 9 2001 Sekretariát Vystaveno:20.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001061 TSM spol. s r.o. 2111025 1,550.00 0 2001 29.12.11 N U PLP: 1 Částka: 1,550.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Kratochvílová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001062 Soural computer, ZVL-1/2011 19,050.00 0 2404 30.12.11 N U PLP: 1 Částka: 19,050.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000248 Text: tablet Acer Iconia tab + pouzdro + fólie, externí Dodavatel:P26926202 Soural computer, s.r.o. Ochozská 30 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:20.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001063 Soural computer, FV-782/201 9,654.00 0 2404 30.12.11 N U PLP: 1 Částka: 9,654.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Lenovo IP fólie Dodavatel:P26926202 Soural computer, s.r.o. Ochozská 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001064 Reproservis CZ, 1115001695 10,680.00 0 2405 29.12.11 N U PLP: 1 Částka: 10,680.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: TONER NASHUATEC Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:20.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001065 Chalivopulosová 20111201 7,550.00 0 2700 31.12.11 N U PLP: 1 Částka: 7,550.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000221 Text: zaměření, výškopis, polohopis lokalita Houbařská Dodavatel:F7158224590 Chalivopulosová Alžběta, Ing. Letecká 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.12.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 153 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100001066 TSM spol. s r.o. 2111061 1,600.00 0 2001 02.01.12 N U PLP: 1 Částka: 1,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Bartáková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001067 TSM spol. s r.o. 2111072 1,650.00 0 2001 29.12.11 N U PLP: 1 Částka: 1,650.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Vacková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001068 Mlénský, s.r.o. FV-5112/20 0.00 0 2706 14.12.11 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vázy Dodavatel:P25518488 Mlénský, s.r.o. Rumiště 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.12.11 BLU Běžná Nulová FD1100001069 HAVANA-RESTAURAN 010110084 24,500.00 0 2507 15.12.11 N U PLP: 1 Částka: 24,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000200 Text: vánoční večírek pro 48 zaměstnanců s datem konání Dodavatel:P25344501 2 HAVANA-RESTAURANT, s.r.o. Masarova 9 Účel: 9 2507 Personalista Vystaveno:20.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001070 DMG obch. a stav 20110378 18,054.00 0 2411 04.01.12 N U PLP: 1 Částka: 18,054.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: MŠ Šimáčkova 1 - Oprava střechy Dodavatel:P26947501 DMG obch. a stavební s.r.o. Josefy Faimonové 1a Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001071 AQUA PROCON s.r. 111200408 29,400.00 0 2700 03.01.12 N U PLP: 1 Částka: 29,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000225 Text: Studie odtokových poměrů lokalita Habří Dodavatel:P46964371 AQUA PROCON s.r.o. Palackého třída 12 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001072 ZNAKOM s.r.o. 11120695 14,652.00 0 2707 26.01.12 N U PLP: 1 Částka: 14,652.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000244 Text: Oprava kotvících patek informačních tabulí Dodavatel:P26264641 ZNAKOM s.r.o. Zengrova 4 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:21.12.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 154 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100001073 ZNAKOM s.r.o. 11120696 93,366.00 0 2707 26.01.12 N U PLP: 1 Částka: 93,366.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Informační tabule Dodavatel:P26264641 ZNAKOM s.r.o. Zengrova 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001074 EKOSTAVBY Brno, 111101277 134,303.83 0 2706 14.01.12 N U PLP: 1 Částka: 134,303.83 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Oprava opěrné zdi - Líšeňský potok Dodavatel:P46974687 EKOSTAVBY Brno, a.s. U Svitavy 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001075 BURDA Praha, spo 23259861 0.00 0 2405 21.12.11 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: CHIP Dodavatel:P15273598 BURDA Praha, spol. s r.o. Přemyslovská 43 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:21.12.11 BLU Běžná Nulová FD1100001076 Bartošová Hana M 28/2011 1,200.00 0 2605 16.01.11 N U PLP: 1 Částka: 1,200.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Hra na varhany Dodavatel:P66572801 1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001077 Ing. Stanislava 31271 29,196.00 0 2707 03.01.12 N U PLP: 1 Částka: 29,196.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000232 Text: Oprava povrchu nezpevněné vozovky na ul.Molákova Dodavatel:P62079051 Ing. Stanislava Kozlová Kučerova 10 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:21.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001078 LIVEBOX, s.r.o. 5501101214 2,220.00 0 2404 21.01.12 N U PLP: 1 Částka: 2,220.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000258 Text: Zajištění video přenosu ze ZMC, dne 20.12.2011 Dodavatel:P26233657 LIVEBOX, s.r.o. Soběšická 151 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:22.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001079 LIVEBOX, a.s. 5501101213 8,220.00 0 2404 21.01.12 N U PLP: 1 Částka: 8,220.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000234 Text: Zajištění video přenosu ze ZMC, dne 20.12.2011 Dodavatel:P26233657 LIVEBOX, a.s. Soběšická 151 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:22.12.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 155 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100001080 K-net Technical fvsB10360 14,042.00 0 2404 04.01.12 N U PLP: 1 Částka: 14,042.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000243 Text: DELL síťová karta na server T300 + rozšíření záruk Dodavatel:P47916745 K-net Technical Inte rnational Group Antonínská 20 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:22.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001081 Bitart s.r.o. 11009 3,840.00 0 2404 04.01.12 N U PLP: 1 Částka: 3,840.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Účast na jednání zastupitelstva Dodavatel:P26971119 Bitart s.r.o. Jungmannova 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001082 Soural computer, 796/2011 7,646.00 0 2404 05.01.12 N U PLP: 1 Částka: 7,646.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000256 Text: spotřební materiál (disky, RAM, chladiče) Dodavatel:P26926202 Soural computer, s.r.o. Ochozská 30 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:22.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001083 REMO ELEKTRO BRN 190244 312,950.00 0 2413 12.01.12 N U PLP: 1 Částka: 312,950.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce elektroinst. jádra v BD Molákova 19 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001084 REMO ELEKTRO BRN 190245 312,950.00 0 2413 12.01.12 N U PLP: 1 Částka: 312,950.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce elektroinst. jádra v BD Molákova 21 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001085 REMO ELEKTRO BRN 190246 312,950.00 0 2413 12.01.12 N U PLP: 1 Částka: 312,950.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce elektroinst. jádra v BD Molákova 23 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001088 Sadovnictví Líše 31272 22,459.20 0 2706 05.01.12 N U PLP: 1 Částka: 22,459.20 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000257 Text: Odstranění nevhodných dřevin (příprava pro výsadby Dodavatel:P62079051 3 Sadovnictví Líšeň Ing. S. Kozlová Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:22.12.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 156 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100001089 Ing. Pavel Berka 110120206 8,400.00 0 2413 05.01.12 N U PLP: 1 Částka: 8,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Měření hluku z provozu Dělnického domu Dodavatel:P 72406046 Ing. Pavel Berka V Oslavě 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.12.11 MIKS Běžná Uhrazena FD1100001090 Ivo Oprchal 110114 26,000.00 0 2413 10.01.12 N U PLP: 1 Částka: 26,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Návrh aparatury pro ozvučení Dělnického domu Dodavatel:P71878530 Ivo Oprchal Sedlešovice 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.12.11 MIKS Běžná Uhrazena FD1100001091 ARGEMA, s.r.o. 2011022 30,000.00 0 2700 30.12.11 N U PLP: 1 Částka: 30,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000223 Text: DUR zakončení ulice Samoty od ul. Ječmínkova Dodavatel:P44961049 ARGEMA, s.r.o. Lužná 49 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.12.11 STE Běžná Uhrazena FD1100001092 ARGEMA, s.r.o. 2011023 18,000.00 0 2700 30.12.11 N U PLP: 1 Částka: 18,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000224 Text: Geodetické zaměření, výškopis polohopis p.č.5253/1 Dodavatel:P44961049 ARGEMA, s.r.o. Lužná 49 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.12.11 STE Běžná Uhrazena FD1100001093 SaDySta s.r.o. 110100025 8,160.00 0 2700 04.01.12 N U PLP: 1 Částka: 8,160.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vypr.zpráv z prohlídek a odb.posouzení RD Dodavatel:P26813017 SaDySta s.r.o. V Zimném dole 334 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.12.11 STE Běžná Uhrazena FD1100001094 Milan Padyšák MI 332011 30,000.00 0 2706 29.12.11 N U PLP: 1 Částka: 30,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000220 Text: Oprava studny Ondráčkova 207 Dodavatel:P47948361 Milan Padyšák MIPA - AQUA Maříkova 1 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:23.12.11 STE Běžná Uhrazena FD1100001095 Vodafone Czech R 236646704 1,177.00 0 2408 03.01.12 N U PLP: 1 Částka: 1,177.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.12.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 157 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100001096 FITMONT, s.r.o. 1110211087 8,112.00 0 2408 04.01.12 N U PLP: 1 Částka: 8,112.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pololetní kontrola systémů Dodavatel:P44017740 1 FITMONT, s.r.o. Cejl 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001097 Via Aurea,s.r.o. 110348 106,800.00 0 2404 06.01.12 N U PLP: 1 Částka: 106,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Tvorba internetové prezentace Dodavatel:P26257700 Via Aurea,s.r.o. Příjezdová 21 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001098 BossCan ComPrint 114110429 51,000.00 0 2404 06.01.12 N U PLP: 1 Částka: 51,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: FUTRO S700 Dodavatel:P63488191 BossCan ComPrint s.r.o. Minská 13 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001099 Lakotová Vlasta 2011234 2,918.00 0 2409 31.12.11 N U PLP: 1 Částka: 2,918.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000229 Text: Dodávku a výměnu hydrantového ventilu v obřad.síni Dodavatel:P18760023 Lakotová Vlasta Cejl 111a Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:27.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001100 MORAVIAPRESS, a. 20877768 6,000.00 0 2405 03.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,000.00 Objednávka: Text: Předplatné - Sbírka zákonů ČR ročník 2012 Dodavatel:P00543411 MORAVIAPRESS, a.s. U póny 3061 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:27.12.11 BLU Běžná Nevyřízena FD1100001101 BMSS-START, s.r. 512013359 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: Text: Národní pojištění 1-12/2012 Dodavatel:P48535176 BMSS-START, s.r.o. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:27.12.11 BLU Běžná Nulová
0.00 0 2405 06.12.11 N 0 0.00 Objednávka: Za Kovárnou 19
FD1100001102 MORAVIAPRESS, a. Z90213250 -12,000.00 0 2405 20.12.11 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: -12,000.00 Objednávka: Text: Předplatné - Sbírky zákonů Dodavatel:P00543411 MORAVIAPRESS, a.s. U póny 3061 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:27.12.11 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 158 24.03.16 12:13:14 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1100001103 Economia, a.s. 2404935811 0.00 0 2405 21.12.11 N 0 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Právní rádce Dodavatel:P28191226 Economia, a.s. Dobrovského 25 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:28.12.11 BLU Běžná Nulová FD1100001104 RI OKNA a.s. 222100317 6,179.00 0 2411 30.12.11 N U PLP: 1 Částka: 6,179.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000260 Text: Šimáčkova 1,MŠ - Dodávka a montáž samozavírače Dodavatel:P60724862 RI OKNA a.s. Úkolky 1055 Účel: 9 2411 Investiční technik Vystaveno:29.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001105 Vzdělávací centr 211155047 2,780.00 0 2001 10.12.11 N U PLP: 1 Částka: 2,780.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P28595432 1 Vzdělávací centrum M orava Ostrčilova 2691 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.12.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100001106 Brněnské vodárny 211242065 3,430.00 0 2409 11.01.12 N U PLP: 1 Částka: 3,430.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.12.11 BLU Běžná Uhrazena Bez součtu V Y B R Á N O --konec sestavy--
C E L K E M
1103
Z Á Z N A M Ů