Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 1 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD0900001090 ZITTA-výtahy, s. 290100465 838,646.00 0 2411 05.01.10 N U PLP: 1 Částka: 838,646.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: rekonstrukce výtahu - J.Faimonové 21 Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.12.09 KRI Běžná Uhrazena FD0900001091 ZITTA-výtahy, s. 290100464 838,646.00 0 2411 05.01.10 N U PLP: 1 Částka: 838,646.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: rekonstrukce výtahu - J.Faimonové 7 Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.12.09 KRI Běžná Uhrazena FD0900001137 TSM spol. s r.o. 90788 1,500.00 0 2001 04.01.10 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB0900000403 Text: školení - Černá Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Masarykovo nám. 8 Účel: 9 2001 Sekretariát Vystaveno:28.12.09 KRI Běžná Uhrazena FD0900001138 TSM spol. s r.o. 90786 1,500.00 0 2001 04.01.10 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB0900000407 Text: školení - Koláček Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Masarykovo nám. 8 Účel: 9 2001 Sekretariát Vystaveno:28.12.09 KRI Běžná Uhrazena FD0900001140 T-Mobile Czech R 3294884809 536.00 0 2408 07.01.10 N U PLP: 1 Částka: 536.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefon Dodavatel:P64949681 1 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 1 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.12.09 KRI Běžná Uhrazena FD1000000001 Polák Jan Ing. F 846410 572.00 0 2405 15.01.10 N U PLP: 1 Částka: 572.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: předplatné:" Fin.,daň. a účetní bulletin" Dodavatel:P10162712 Polák Jan Ing. Fin. aj. ekonom Bělinského 962 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:05.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000002 Prodělal Karel 9509 46,295.60 0 2601 15.01.09 N U PLP: 1 Částka: 46,295.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Líšeňské noviny 1/10 Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.01.10 KRI Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 2 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000003 Kozlová Stanisla 29252 43,943.00 0 2706 14.01.10 N U PLP: 1 Částka: 43,943.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba veř. zeleně - 12/09 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000004 Kozlová Stanisla 29253 125,280.70 0 2707 14.01.10 N U PLP: 1 Částka: 125,280.70 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba komunikací - 12/09 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000005 Kozlová Stanisla 29255 11,843.36 0 2706 14.01.10 N U PLP: 1 Částka: 11,843.36 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: likvidace živel. skládek - 12/09 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000006 MORAVIAPRESS, a. 50456080 1,586.00 0 2405 21.01.10 N U PLP: 1 Částka: 1,586.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Sbírka zákonů -r.2008,2009 - doplatek předplatného Dodavatel:P00543411 MORAVIAPRESS, a.s. U póny 3061 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:06.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000007 SAKO Brno a.s. 092510717 9,119.53 0 2706 18.01.10 N U PLP: 1 Částka: 9,119.53 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: svoz a likvidace odpadu - Novolíšeňská - 4.Q/09 Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000008 SAKO Brno a.s. 092510810 17,476.01 0 2706 18.01.10 N U PLP: 1 Částka: 17,476.01 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: svoz a likvidace odpadu - Mar.údolí - 4.Q/09 Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000009 La - PO fire s.r 2010012 PLP: 1 Částka: 5,139.60 Zbývá: Text: služby PO - 1/10 Dodavatel:P27716295 2 La - PO fire s.r.o. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:06.01.10 KRI Běžná Uhrazena
5,139.60 0 2405 25.01.10 N U 0.00 Objednávka: Školní 293
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 3 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000010 NEON Burianová V 90170 24,573.50 0 2409 12.01.10 N U PLP: 1 Částka: 24,573.50 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB0900000425 Text: Oprava světelného nápisu Radnice Líšeň Dodavatel:P70499446 NEON Burianová Vlastimila Špitálka 23a Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:07.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000011 Brněnské vodárny 29729145 1,450.80 0 2409 20.01.10 N U PLP: 1 Částka: 1,450.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: stočné Jírova 2 - 12/09 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000012 Brněnské vodárny 29730090 3,234.20 0 2504 20.01.10 N U PLP: 1 Částka: 3,234.20 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: stočné Kotlanova 7 - 12/09 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000013 Brněnské vodárny 29729683 423.20 0 2504 20.01.10 N U PLP: 1 Částka: 423.20 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: stočné Ondráčkova 20 - 12/09 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000014 OREA HOTELS a.s. 1700127373 0.00 0 2507 12.11.09 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: vyúčtování zálohy za rekreaci - Bartáková Dagmar Dodavatel:P27176657 OREA HOTELS a.s. Hotel Fontána Jurkovičova alej 858 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.01.10 KRI Běžná Nulová FD1000000015 PAROUBKOVI, s.r. 20101 PLP: 1 Částka: 101,651.00 Zbývá: Text: údržba veř. zeleně - 12/09 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000016 PAROUBKOVI, s.r. 20102 PLP: 1 Částka: 76,155.00 Zbývá: Text: údržba veř. zeleně - 12/09 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.01.10 KRI Běžná Uhrazena
101,651.00 0 2706 20.01.10 N U 0.00 Objednávka: Ledárenská 44
76,155.00 0 2706 20.01.10 N U 0.00 Objednávka: Ledárenská 44
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 4 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
FD1000000017 PAROUBKOVI, s.r. 20103 PLP: 1 Částka: 95,958.00 Zbývá: Text: údržba komunikací - 12/09 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000018 PAROUBKOVI, s.r. 20105 PLP: 1 Částka: 92,757.00 Zbývá: Text: údržba komunikací - 12/09 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.01.10 KRI Běžná Uhrazena
Částka Útvar
Splatno
T S
95,958.00 0 2707 20.01.10 N U 0.00 Objednávka: Ledárenská 44
92,757.00 0 2707 20.01.10 N U 0.00 Objednávka: Ledárenská 44
FD1000000019 Česká pošta, s.p 5133857968 51.80 0 2503 20.01.10 N U PLP: 1 Částka: 51.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: služby pošty - 12/09 Dodavatel:P47114983 1 Česká pošta, s.p. Wolkerova 480 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000020 CCS Česká spolěč 1/56030610 1,781.47 0 2408 02.01.10 N V PLP: 1 Částka: 1,781.47 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: pohonné hmoty - 12/09 Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.01.10 KRI Běžná Vyřízena FD1000000021 Telefónica O2 Cz 1166496561 1,906.58 0 2408 18.01.10 N U PLP: 1 Částka: 1,906.58 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefon - 12/09 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 266 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000022 Belcredi Karel M 10010 58,655.00 0 2604 19.01.10 N U PLP: 1 Částka: 58,655.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: nájemné za obř.síň - 1.Q/2010 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:11.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000023 e.on.Energie a.s 3510075575 5,580.00 0 2409 21.01.10 N U PLP: 1 Částka: 5,580.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: vyúčtování el. energie - Jírova 2 Dodavatel:P26078201 3 e.on.Energie a.s. F.A.Gerstnera 2151 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.01.10 KRI Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 5 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000024 Reklamní agentur 210014 6,336.00 0 2405 15.01.10 N U PLP: 1 Částka: 6,336.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: oprava úřední desky Dodavatel:P26236877 Reklamní agentura M&R s.r.o. Oblá 48 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:11.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000025 GTS NOVERA s.r.o 2290407930 14,094.00 0 2408 21.01.10 N U PLP: 1 Částka: 14,094.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefon - 12/09 Dodavatel:P28492170 GTS NOVERA s.r.o. Přemyslovská 2845 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000026 Vzdělávací centr 1010003001 4,200.00 0 2001 18.01.10 N U PLP: 1 Částka: 4,200.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení Dodavatel:P26187639 1 Vzdělávací centrum pro veř. správu Vítkova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000027 Telefónica O2 Cz 1166496565 7,538.52 0 2408 18.01.10 N U PLP: 1 Částka: 7,538.52 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefon - 12/09 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 266 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000028 Telefónica O2 Cz 1166496584 4,120.54 0 2408 18.01.10 N U PLP: 1 Částka: 4,120.54 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefon - 12/09 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 266 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000029 Česká pošta, s.p 5106397446 12,401.00 0 2405 18.01.10 N V PLP: 1 Částka: 12,401.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: služby pošty bezhotovostní - 12/09 Dodavatel:P47114983 Česká pošta, s.p. Orlí 30 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:13.01.10 KRI Běžná Vyřízena FD1000000030 Správa majetku L 251 PLP: 1 Částka: 833.00 Zbývá: Text: Opravu zámku dveří k.č.104 Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:13.01.10 KRI Běžná Uhrazena
833.00 0 2409 15.01.10 N U 0.00 Objednávka:OB0900000428 Jírova 2
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 6 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000031 A.S.A. Služby Ža 1641000119 90,999.00 0 2707 14.01.10 N U PLP: 1 Částka: 90,999.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba komunikací - 12/09 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000032 A.S.A. Služby Ža 1641000129 61,069.00 0 2706 14.01.10 N U PLP: 1 Částka: 61,069.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: likvidace živel. skládek - 12/09 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000033 A.S.A. Služby Ža 1641000124 149,196.00 0 2706 14.01.10 N U PLP: 1 Částka: 149,196.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba veř. zeleně - 12/09 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000034 A.S.A. Služby Ža 1645005968 17,119.00 0 2706 14.01.10 N U PLP: 1 Částka: 17,119.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: výsypy a doplnění sáčků - PSI - 12/09 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000035 AVG Technologies 1011001733 15,840.00 0 2404 10.02.10 N U PLP: 1 Částka: 15,840.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000002 Text: prodloužení licence AVG pro 60 uživatelů Dodavatel:P44017774 AVG Technologies CZ, s.r.o. Lidická 965 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:13.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000036 Bartošová Hana M 5/2010 2,100.00 0 2605 10.02.10 N U PLP: 1 Částka: 2,100.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: hra na varhany - obř. síň - 12/09 Dodavatel:P66572801 1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000037 Český úřad zeměm 2010601550 650.00 0 2404 26.01.10 N U PLP: 1 Částka: 650.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: vyúčtování dálk.přístupu - ú.č.24214 Dodavatel:P00025712 Český úřad zeměměř. a katastrální Pod sídlištěm 9 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.01.10 KRI Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 7 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000038 Cestovní kancelá 11231849 15,420.00 0 2507 18.01.10 N U PLP: 1 Částka: 15,420.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Drbalová M. - čerpání os. účtu Dodavatel:P26141647 Cestovní kancelář FISCHER,a.s. Na Strži 65/1702 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000039 SEVT, a.s. 4900009837 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: Text: vyúčt.předplatného "Fin.zpravodaj MF ČR" Dodavatel:P45274851 1 SEVT, a.s. Pekařova 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:15.01.10 KRI Běžná Nulová
0.00 0 2405 31.03.10 N 0 0.00 Objednávka:
FD1000000040 EXIT s.r.o. 20091206 100,000.00 0 2502 22.01.10 N U PLP: 1 Částka: 100,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000001 Text: 2000 ks stravenek TICKET á 50,- Kč Dodavatel:P12175706 1 EXIT s.r.o. Orlí 490 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:15.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000041 REMBRANDT s.r.o 2100027 1,297.00 0 2405 26.01.10 N U PLP: 1 Částka: 1,297.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: oprava lamin. přístroje Dodavatel:P25215850 REMBRANDT s.r.o. Všenorská 265 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:15.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000042 Trade FIDES, a.s 10410132 1,314.00 0 2408 26.01.10 N U PLP: 1 Částka: 1,314.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: zabezpeč. zařízení LATIS - 1.Q/2010 Dodavatel:P61974731 Trade FIDES, a.s. Dornych 57 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000043 Telefónica O2 Cz 0431512951 5,420.83 0 2408 15.01.10 N V PLP: 1 Částka: 5,420.83 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefon Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 266 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.01.10 KRI Běžná Vyřízena FD1000000044 ARKA SG. s.r.o. 241000234 5,411.00 0 2405 03.02.10 N U PLP: 1 Částka: 5,411.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000006 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:18.01.10 KRI Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 8 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000045 Reproservis-Hajz 1150000066 16,188.00 0 2405 29.01.10 N U PLP: 1 Částka: 16,188.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000004 Text: stolek s kazetami PB3030 2x500 listů Dodavatel:P12174378 Reproservis-Hajzler Pavel Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:19.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000046 Vodafone Czech R 107884350 717.00 0 2408 04.02.10 N U PLP: 1 Částka: 717.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefon Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000048 ARKA SG. s.r.o. 241000368 18,399.00 0 2405 09.02.10 N U PLP: 1 Částka: 18,399.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000008 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:20.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000049 Teplárny Brno, a 4740900173 -125,247.00 0 2409 04.02.10 D E PLP: 1 Částka: -125,247.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: vyúčtování ÚT a TUV - 2009 Dodavatel:P46347534 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.01.10 KRI Dobropis Nevyúčtována FD1000000050 Suchý Josef 1/2010 6,500.00 0 2707 29.01.10 N U PLP: 1 Částka: 6,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: zpevnění cesty v ul. Kostelíček Dodavatel:P42304873 Suchý Josef Markovičova 19 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000051 Ing. Hana Maršál 22010 PLP: 1 Částka: 16,080.00 Zbývá: Text: chodník MŠ Hochmanova - dokumentace Dodavatel:P68107005 1 Ing. Hana Maršálková Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.01.10 KRI Běžná Uhrazena
16,080.00 0 2412 04.02.10 N U 0.00 Objednávka:OB1000000007 Trnkova 118
FD1000000052 E&S Software s.r 2010032 7,752.00 0 2404 04.02.10 N U PLP: 1 Částka: 7,752.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: uživatelské účty Dodavatel:P27174891 E&S Software s.r.o. Mánesova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:25.01.10 KRI Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 9 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000053 TOM - computer s 253409 3,213.00 0 2404 27.01.10 N U PLP: 1 Částka: 3,213.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: dodání a instalace programu DES 8.64 - prohlížecí Dodavatel:P60465832 TOM - computer s.r.o. Sládkova 3 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000054 T-Mobile Czech R 1802583710 540.00 0 2408 08.02.10 N U PLP: 1 Částka: 540.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefon Dodavatel:P64949681 1 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 1 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000055 Reproservis-Hajz 1150000105 4,320.00 0 2405 05.02.10 N U PLP: 1 Částka: 4,320.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: TONER Dodavatel:P12174378 Reproservis-Hajzler Pavel Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:27.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000056 TSM spol. s r.o. 210014 1,600.00 0 2001 05.02.10 N U PLP: 1 Částka: 1,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení - Kolečkářová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Masarykovo nám. 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000057 TSM spol. s r.o. 210015 4,650.00 0 2001 05.02.10 N U PLP: 1 Částka: 4,650.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení - Vacková, Hrouzková, Mikuláková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Masarykovo nám. 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000058 TSM spol. s r.o. 210016 1,500.00 0 2001 05.02.10 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení - Kratochvílová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Masarykovo nám. 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000059 Projekční archit 1003 5,400.00 0 2411 25.02.10 N U PLP: 1 Částka: 5,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000012 Text: Regenerace sídliště Líšeň - aktualizace I.etapy Dodavatel:P60754583 Projekční architekt. kancelář s.r.o. Gorkého 11 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:28.01.10 KRI Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 10 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000060 Ing. Miroslav Fr 21710 5,000.00 0 2411 09.02.10 N U PLP: 1 Částka: 5,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000014 Text: MŠ Trnkova v Brně - Líšni,-zpracování rozpočtu Dodavatel:P68765436 Ing. Miroslav Frodl Trnkova 118 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:28.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000061 Ing. Hana Maršál 32010 6,000.00 0 2411 10.02.10 N U PLP: 1 Částka: 6,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000013 Text: Kapacitní parkoviště při ul. J. Faimonové Dodavatel:P68107005 Ing. Hana Maršálková Trnkova 118 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:28.01.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000062 Helena Bartošová 1/2010 10,000.00 0 2413 15.02.10 N U PLP: 1 Částka: 10,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000010 Text: Zpracování PD na III. etapu rekonstrukce DD v Brně Dodavatel:P70446041 Helena Bartošová Bezručova 6 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:01.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000063 Helena Bartošová 2/2010 6,500.00 0 2413 15.02.10 N U PLP: 1 Částka: 6,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000011 Text: Zpracování PD na rekonstr.polikliniky výměna dveří Dodavatel:P70446041 Helena Bartošová Bezručova 6 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:01.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000064 ARKA SG. s.r.o. 241000720 4,503.00 0 2405 18.02.10 N U PLP: 1 Částka: 4,503.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000016 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:01.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000065 OTIS, a.s. 13261394 1,332.00 0 2409 17.02.10 N U PLP: 1 Částka: 1,332.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba výtahu Jírova 2 - 01/10 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000066 Vzdělávací centr 1010010001 2,800.00 0 2001 05.03.10 N U PLP: 1 Částka: 2,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení Dodavatel:P26187639 Vzdělávací centrum pro VS ČR,o.p.s Starobrněnská 20 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.02.10 KRI Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 11 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000067 TSM spol. s r.o. 210028 1,500.00 0 2001 11.02.10 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení - Černá Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Masarykovo nám. 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000068 Kozlová Stanisla 30003 13,316.88 0 2706 15.02.10 N U PLP: 1 Částka: 13,316.88 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: likvidace živel. skládek - 1/10 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000069 Kozlová Stanisla 30002 126,333.48 0 2707 15.02.10 N U PLP: 1 Částka: 126,333.48 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba komunikací - 1/10 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000070 Kozlová Stanisla 30001 43,943.00 0 2706 15.02.10 N U PLP: 1 Částka: 43,943.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba veř. zeleně - 1/10 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000071 Prodělal Karel 410 30,526.10 0 2601 12.02.10 N U PLP: 1 Částka: 30,526.10 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Líšeňské noviny - 02/10 Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000072 Lhotová Helena I 403 1,490.00 0 2001 15.02.10 N U PLP: 1 Částka: 1,490.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení Dodavatel:P68994443 Lhotová Helena Ing. Školní 428 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000073 Reproservis-Hajz 1150000140 4,104.00 0 2405 11.02.10 N U PLP: 1 Částka: 4,104.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba kopírky Nashuatec, TONER Dodavatel:P12174378 Reproservis-Hajzler Pavel Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:03.02.10 KRI Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 12 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000074 Kryštof Jiří AGA 2010005 24,236.00 0 2408 12.02.10 N U PLP: 1 Částka: 24,236.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: úklid Jírova 2 - 1/10 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000075 TSM spol. s r.o. 210040 1,550.00 0 2001 12.02.10 N U PLP: 1 Částka: 1,550.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení - Kolečkářová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Masarykovo nám. 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000076 TSM spol. s r.o. 210039 1,550.00 0 2001 12.02.10 N U PLP: 1 Částka: 1,550.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení - Sehnalová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Masarykovo nám. 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000077 Ing. Pavel Berka 2010209 17,400.00 0 2413 15.02.10 N U PLP: 1 Částka: 17,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000021 Text: Měření hluku v Dělnickém domě Dodavatel:P72406046 Ing. Pavel Berka BP akustika V Oslavě 2 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:03.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000078 La - PO fire s.r 2010041 PLP: 1 Částka: 5,139.60 Zbývá: Text: služby PO - 2/10 Dodavatel:P27716295 2 La - PO fire s.r.o. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:03.02.10 KRI Běžná Uhrazena
5,139.60 0 2405 21.02.10 N U 0.00 Objednávka: Školní 293
FD1000000079 Bartošová Hana M 6/2010 1,500.00 0 2605 01.03.10 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: hra na varhany - obř. síň Dodavatel:P66572801 1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000080 A.S.A. Služby Ža 1641000132 150,450.00 0 2706 14.02.10 N U PLP: 1 Částka: 150,450.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba veř. zeleně - 1/10 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.02.10 KRI Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 13 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000081 A.S.A. Služby Ža 1645006030 17,276.00 0 2706 14.02.10 N U PLP: 1 Částka: 17,276.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: výsypy košů a doplňování sáčků - psi - 1/10 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000082 A.S.A. Služby Ža 1641000133 40,597.00 0 2706 14.02.10 N U PLP: 1 Částka: 40,597.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: likvidace živel. skládek - 1/10 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000083 A.S.A. Služby Ža 1641000141 840.00 0 2706 21.02.10 N U PLP: 1 Částka: 840.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: kácení stromu ul. Elplova - 1/10 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000084 A.S.A. Služby Ža 1641000134 91,764.00 0 2707 14.02.10 N U PLP: 1 Částka: 91,764.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba komunikací....., 1/10 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000085 PAROUBKOVI, s.r. 20107 PLP: 1 Částka: 102,501.00 Zbývá: Text: údržba veř. zeleně - 1/10 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000086 PAROUBKOVI, s.r. 20108 PLP: 1 Částka: 76,795.00 Zbývá: Text: údržba veř. zeleně - 1/10 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000087 PAROUBKOVI, s.r. 20109 PLP: 1 Částka: 96,692.00 Zbývá: Text: údržba komunikací - 1/10 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.02.10 KRI Běžná Uhrazena
102,501.00 0 2706 20.02.10 N U 0.00 Objednávka: Ledárenská 44
76,795.00 0 2706 20.02.10 N U 0.00 Objednávka: Ledárenská 44
96,692.00 0 2707 20.02.10 N U 0.00 Objednávka: Ledárenská 44
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 14 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
FD1000000088 PAROUBKOVI, s.r. 201010 PLP: 1 Částka: 93,539.00 Zbývá: Text: údržba komunikací - 1/10 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.02.10 KRI Běžná Uhrazena
Částka Útvar
Splatno
T S
93,539.00 0 2707 20.02.10 N U 0.00 Objednávka: Ledárenská 44
FD1000000089 Školní jídelna 100004 32,136.00 0 2502 12.02.10 N U PLP: 1 Částka: 32,136.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: obědy - 1/10 Dodavatel:P49466887 Školní jídelna Novolíšeňská 10 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:04.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000090 Brněnské vodárny 210701058 1,464.10 0 2409 18.02.10 N U PLP: 1 Částka: 1,464.10 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: stočné Jírova 2 - 1/10 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000091 Brněnské vodárny 210103600 16,907.30 0 2409 18.02.10 N U PLP: 1 Částka: 16,907.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: vyúčtování za vodné a stočné Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000092 Brněnské vodárny 210701590 427.00 0 2504 18.02.10 N U PLP: 1 Částka: 427.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: stočné Ondráčkova 20, 1/10 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000093 Brněnské vodárny 210701997 3,263.80 0 2504 18.02.10 N U PLP: 1 Částka: 3,263.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: stočné Kotlanova 7 - 1/10 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000094 GTS NOVERA s.r.o 2300021167 14,093.00 0 2408 17.02.10 N U PLP: 1 Částka: 14,093.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefon - 1/10 Dodavatel:P28492170 GTS NOVERA s.r.o. Přemyslovská 2845 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.02.10 KRI Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 15 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000095 Telefónica O2 Cz 1167807564 2,979.31 0 2408 18.02.10 N U PLP: 1 Částka: 2,979.31 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefon - 01/10 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000096 Telefónica O2 Cz 1167807587 4,495.33 0 2408 18.02.10 N U PLP: 1 Částka: 4,495.33 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefon - 1/10 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000097 Telefónica O2 Cz 1167807568 7,357.67 0 2408 18.02.10 N U PLP: 1 Částka: 7,357.67 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefon - 1/10 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000098 CCS Česká spolěč 5973065603 1,133.06 0 2408 31.01.10 N V PLP: 1 Částka: 1,133.06 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: pohonné hmoty Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.02.10 KRI Běžná Vyřízena FD1000000099 Belcredi Karel M 10041 195.80 0 2604 17.02.10 N U PLP: 1 Částka: 195.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: vodné, stočné - zámek - 4.Q/09 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:09.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000100 ČEBUS, cestovní 1000013 6,690.00 0 2507 12.02.10 N U PLP: 1 Částka: 6,690.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Kolečkářová - čerpání os.účtu Dodavatel:P26222094 ČEBUS, cestovní kancelář, Běhounská 19 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000101 Česká pošta, s.p 5106410695 7,495.00 0 2405 18.02.10 N V PLP: 1 Částka: 7,495.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: bezhotovostní služby pošty - 1/10 Dodavatel:P47114983 Česká pošta, s.p. Orlí 30 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:10.02.10 KRI Běžná Vyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 16 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000102 J.ROSA STAVBY s. 1004 235,290.00 0 2412 01.03.10 N U PLP: 1 Částka: 235,290.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: zateplení stropů - 1/10 Dodavatel:P28414675 1 J.ROSA STAVBY s.r.o. Březejc 59 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000103 J.ROSA STAVBY s. 1003 240,900.00 0 2412 01.03.10 N U PLP: 1 Částka: 240,900.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: zateplení stropů - 1/10 Dodavatel:P28414675 1 J.ROSA STAVBY s.r.o. Březejc 59 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000104 Belcredi Karel M 10018 6,580.20 0 2604 17.02.10 N U PLP: 1 Částka: 6,580.20 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: elektr. proud - obřadní síň - 4.Q/09 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:10.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000105 Oldřich Bednář 0262010 PLP: 1 Částka: 1,590.00 Zbývá: Text: seminář Dodavatel:P70440263 Oldřich Bednář Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.02.10 KRI Běžná Uhrazena
1,590.00 0 2001 25.05.10 N U 0.00 Objednávka:
FD1000000106 ANAG, spol.s r.o 644901892 1,640.00 0 2001 19.02.10 N U PLP: 1 Částka: 1,640.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: seminář - Kolečkářová /10.9.2009/ Dodavatel:P25354671 1 ANAG, spol.s r.o. Kollárovo nám. 7 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000107 Telefónica O2 Cz 0434447152 5,681.42 0 2408 16.02.10 N V PLP: 1 Částka: 5,681.42 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefon - 1/10 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.02.10 KRI Běžná Vyřízena FD1000000108 AZ KORT s.r.o. 10000122 8,091.00 0 2405 22.02.10 N U PLP: 1 Částka: 8,091.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000018 Text: matriční tiskopisy Dodavatel:P25499718 AZ KORT s.r.o. Tř. Dr. M. Horákové 185/66 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:15.02.10 KRI Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 17 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000109 PAROUBKOVI, s.r. 13/010 40,720.00 0 2706 26.02.10 N U PLP: 1 Částka: 40,720.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: odstranění dřevin,podrcení,odvoz - Hubrova Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000110 PAROUBKOVI, s.r. 14/2010 PLP: 1 Částka: 16,577.00 Zbývá: Text: chemický postřik chodníků Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000111 PAROUBKOVI, s.r. 15 PLP: 1 Částka: 8,880.00 Zbývá: Text: chemický postřik chodníků Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.02.10 KRI Běžná Uhrazena
16,577.00 0 2707 26.02.10 N U 0.00 Objednávka: Ledárenská 44
8,880.00 0 2707 26.02.10 N U 0.00 Objednávka: Ledárenská 44
FD1000000112 Vzdělávací centr 210006010 2,380.00 0 2001 14.02.10 N U PLP: 1 Částka: 2,380.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení Dodavatel:P28595432 1 Vzdělávací centrum M orava Ostrčilova 2691 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000113 ROSANA, s.r.o. 10006385 1,453.00 0 2409 26.02.10 N U PLP: 1 Částka: 1,453.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: stolní voda Dodavatel:P25081152 ROSANA, s.r.o. Na Pankráci 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000114 Kozlová Stanisla 30022 15,402.00 0 2707 25.02.10 N U PLP: 1 Částka: 15,402.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000024 Text: Vícepráce v zimní údržbě komunikací Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:16.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000115 Ing. Hana Maršál 42010 8,840.00 0 2412 28.02.10 N U PLP: 1 Částka: 8,840.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000007 Text: Chodník u MŠ Hochmanova - Projekt.dokumentace Dodavatel:P68107005 Ing. Hana Maršálková Trnkova 118 Účel: 9 2412 Investiční technik Vystaveno:16.02.10 KRI Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 18 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000116 Ing. Milan Strna 1030000001 9,864.00 0 2405 02.03.10 N U PLP: 1 Částka: 9,864.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000022 Text: znalecký posudek - Horníkova 34 Dodavatel:P12167835 Ing. Milan Strnad Merhautova 5a Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:17.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000117 ARKA SG. s.r.o. 241001213 9,356.00 0 2405 09.03.10 N U PLP: 1 Částka: 9,356.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000025 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:17.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000118 ZITTA-výtahy, s. 100100095 846,340.00 0 2411 09.03.10 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: rekonstrukce výtahu - J. Faimonové 22 Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:17.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000119 Česká pošta, s.p 5190068507 1,763.20 0 2405 01.03.10 N U PLP: 1 Částka: 1,763.20 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: tiskové práce - Postservis Brno Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:18.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000120 Noveko 96, s.r.o 1000076 5,100.00 0 2001 28.02.10 N U PLP: 1 Částka: 5,100.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení Dodavatel:P63485214 Noveko 96, s.r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000121 Vodafone Czech R 109263307 720.00 0 2408 04.03.10 N U PLP: 1 Částka: 720.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefon Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000122 Čechová Marie MU 10 1,000.00 0 2408 26.02.10 N U PLP: 1 Částka: 1,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: lékařské prohlídky Dodavatel:P Čechová Marie MUDr. nám.Karla IV. 19 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.02.10 KRI Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 19 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000124 SPOJMONT Brno, s 100100052 1,188.00 0 2408 05.03.10 N U PLP: 1 Částka: 1,188.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: programové práce na telef.ústředně Dodavatel:P15548341 SPOJMONT Brno, s.r.o. Táborská 144 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000125 Ing. Hana Maršál 52010 38,880.00 0 2411 05.03.10 N U PLP: 1 Částka: 38,880.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: zhotovení dokum. - výběh pro psy, p.p.č. 7494 Dodavatel:P68107005 3 Ing. Hana Maršálková Trnkova 118 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000126 INTEGRA CENTRUM 1771/2711 1,190.00 0 2001 05.12.09 N U PLP: 1 Částka: 1,190.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení Dodavatel:P26234203 INTEGRA CENTRUM s.r.o. Úhledná 42 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000127 Sadovnictví Líše 30023 18,517.20 0 2706 05.03.10 N U PLP: 1 Částka: 18,517.20 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000026 Text: Kácení stromů dle správních rozhodnutí (5ks.) Dodavatel:P62079051 3 Sadovnictví Líšeň Ing. S. Kozlová Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:23.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000128 Neumann Ivan 20800003 1,656.00 0 2408 04.03.10 N U PLP: 1 Částka: 1,656.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: zasklení skříňky - ul. Novolíšeňská Dodavatel:P12173568 Neumann Ivan Trnkova 94 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000129 Reproservis-Hajz 1150000302 9,252.00 0 2405 05.03.10 N U PLP: 1 Částka: 9,252.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: tonery Dodavatel:P12174378 Reproservis-Hajzler Pavel Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:24.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000130 ADRIALAND s.r.o. 1010810040 11,326.00 0 2507 09.03.10 N U PLP: 1 Částka: 11,326.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Mgr.Černá Alexandra - čerpání os. účtu Dodavatel:P26968916 ADRIALAND s.r.o. Údolní 11 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:25.02.10 KRI Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 20 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000131 ZITTA-výtahy, s. 100100098 846,340.00 0 2411 17.03.10 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: rekonstrukce výtahu - J. Faimonové 23 Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:25.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000132 ZITTA-výtahy, s. 100100099 846,340.00 0 2411 17.03.10 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: rekonstrukce výtahu - J. Faimonové 24 Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:25.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000133 ZITTA-výtahy, s. 100100100 846,340.00 0 2411 17.03.10 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: rekonstrukce výtahu - J. Faimonové 26 Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:25.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000134 Česká pošta, s.p 5133921048 570.00 0 2404 09.03.10 N U PLP: 1 Částka: 570.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: QCA - pro ověření el.podpisu zaměstnance Dodavatel:P47114983 1 Česká pošta, s.p. Wolkerova 480 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000135 Vzdělávací centr 1010010015 2,800.00 0 2001 05.03.10 N U PLP: 1 Částka: 2,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení Dodavatel:P26187639 1 Vzdělávací centrum pro veř. správu Vítkova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000136 Česká pošta, s.p 5133920297 190.00 0 2404 09.03.10 N U PLP: 1 Částka: 190.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: VCA - pro zaměstnance Dodavatel:P47114983 1 Česká pošta, s.p. Wolkerova 480 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.02.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000137 Vzdělávací centr 210017028 1,190.00 0 2001 12.02.10 N U PLP: 1 Částka: 1,190.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení Dodavatel:P28595432 1 Vzdělávací centrum M orava Ostrčilova 2691 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.02.10 KRI Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 21 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
FD1000000138 ČEZ Prodej. s.r. 1005885329 PLP: 1 Částka: 68,715.00 Zbývá: Text: vyúčtování el. energie - Jírova 2 Dodavatel:P27232433 ČEZ Prodej. s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.02.10 KRI Běžná Uhrazena
Částka Útvar
Splatno
T S
68,715.00 0 2409 05.03.10 N U 0.00 Objednávka: Duhová 425
FD1000000139 J.ROSA STAVBY s. 1005 121,440.00 0 2412 17.03.10 N U PLP: 1 Částka: 121,440.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: stav.úpravy-zat.str. v 1.PP v panel. domech Dodavatel:P28414675 1 J.ROSA STAVBY s.r.o. Březejc 59 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.03.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000140 J.ROSA STAVBY s. 1006 236,170.00 0 2412 17.03.10 N U PLP: 1 Částka: 236,170.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: stav.úpravy-zat.str.v 1.PP v panel.domech Dodavatel:P28414675 1 J.ROSA STAVBY s.r.o. Březejc 59 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.03.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000141 Prodělal Karel 1410 38,758.50 0 2601 13.03.10 N U PLP: 1 Částka: 38,758.50 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Líšeňské noviny 03/10 Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.03.10 KRI Běžná Uhrazena FD1000000142 ARKA SG. s.r.o. 241001579 2,523.00 0 2405 22.03.10 N U PLP: 1 Částka: 2,523.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000028 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:02.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000143 PAROUBKOVI, s.r. 201016 76,795.00 0 2706 15.03.10 N U PLP: 1 Částka: 76,795.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba travnatých ploch - 2/2010,okrsek č. III, Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000144 PAROUBKOVI, s.r. 201017 102,501.00 0 2706 15.03.10 N U PLP: 1 Částka: 102,501.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba travnatých ploch 2/2010, okrsek č. II Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.03.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 22 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000145 PAROUBKOVI, s.r. 201018 96,692.00 0 2707 15.03.10 N U PLP: 1 Částka: 96,692.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba komunikací,podchodů,zastávek - 2/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000146 PAROUBKOVI, s.r. 201019 93,539.00 0 2707 15.03.10 N U PLP: 1 Částka: 93,539.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba komunikací, podchodů, zastávek - 2/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000149 OTIS, a.s. 13263266 1,332.00 0 2409 17.03.10 N U PLP: 1 Částka: 1,332.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba výtahu 02/2010, Jírova 2 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000150 Kryštof Jiří AGA 2010010 24,236.00 0 2408 14.03.10 N U PLP: 1 Částka: 24,236.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: úklidové práce 02/2010 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000151 T-Mobile Czech R 1813063810 540.00 0 2408 10.03.10 N U PLP: 1 Částka: 540.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telekomunikační služby Dodavatel:P64949681 1 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 1 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000152 Kozlová Stanisla 30024 43,943.00 0 2706 15.03.10 N U PLP: 1 Částka: 43,943.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba zeleně 02/2010, okrsek IV. Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000153 Kozlová Stanisla 30025 126,333.48 0 2707 15.03.10 N U PLP: 1 Částka: 126,333.48 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba komunikací 02/2010 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.03.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 23 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000154 Kozlová Stanisla 30026 14,229.60 0 2706 15.03.10 N U PLP: 1 Částka: 14,229.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: likvidace odpadu 02/2010 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000155 Kozlová Stanisla 30029 27,990.00 0 2707 15.03.10 N U PLP: 1 Částka: 27,990.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: zimní údržba komunikací, okrsek IV Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000156 CLAVIS.CZ s.r.o. 20100004 14,391.60 0 2404 08.03.10 N U PLP: 1 Částka: 14,391.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: výpočetní technika Dodavatel:P25314289 CLAVIS.CZ s.r.o. Košuličova 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000157 TSM spol. s r.o. 210088 1,600.00 0 2001 12.03.10 N U PLP: 1 Částka: 1,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení - Mgr. Černá Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Masarykovo nám. 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000158 TSM spol. s r.o. 210085 1,600.00 0 2001 12.03.10 N U PLP: 1 Částka: 1,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení - Mgr. Černá Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Masarykovo nám. 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000159 TSM spol.s.r.o. 210125 1,500.00 0 2001 15.03.10 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení - Vlčková Dodavatel:P00208914 1 TSM spol.s.r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000160 Brněnské vodárny 210704103 396.50 0 2504 18.03.10 N U PLP: 1 Částka: 396.50 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: stočné - Ondráčkova 20 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.03.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 24 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000161 Brněnské vodárny 210704509 2,958.80 0 2504 18.03.10 N U PLP: 1 Částka: 2,958.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: stočné - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000162 Elkoplast CZ, s. 20102040 17,220.00 0 2706 25.02.10 N U PLP: 1 Částka: 17,220.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000017 Text: Nádoba na zimní posyp SBA 550 (obj.č.13213-03) Dodavatel:P25347942 Elkoplast CZ, s.r.o. Štefánikova 2664 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:04.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000163 A.S.A. Služby Ža 1641000143 150,450.00 0 2706 14.03.10 N U PLP: 1 Částka: 150,450.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba zeleně 02/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000164 A.S.A. Služby Ža 1641000144 91,764.00 0 2707 14.03.10 N U PLP: 1 Částka: 91,764.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba komunikací,parkovišť,hřišť - 02/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000165 A.S.A. Služby Ža 1641000149 40,912.00 0 2706 14.03.10 N U PLP: 1 Částka: 40,912.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: likvidace černých skládek - 02/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000166 A.S.A. Služby Ža 1645006090 15,357.00 0 2706 14.03.10 N U PLP: 1 Částka: 15,357.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: výsypy košů,doplňování sáčků - 02/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000167 Správa majetku L 39 PLP: 1 Částka: 9,532.00 Zbývá: Text: elektro práce, Jírova 2 Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:05.03.10 BLU Běžná Uhrazena
9,532.00 0 2409 10.03.10 N U 0.00 Objednávka:OB1000000005 Jírova 2
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 25 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000168 Brněnské vodárny 210108417 8,808.80 0 2409 18.03.10 N U PLP: 1 Částka: 8,808.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: vodné, stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000169 Brněnské vodárny 210703573 1,311.60 0 2409 18.03.10 N U PLP: 1 Částka: 1,311.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: stočné - Jírova 2, 02/2010 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000171 Telefónica O2 Cz 1169153099 2,249.24 0 2408 18.03.10 N U PLP: 1 Částka: 2,249.24 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: služby elektronických komunikací - 02/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000172 Česká pošta, s.p 5133926012 130.80 0 2503 17.03.10 N U PLP: 1 Částka: 130.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: služby pošty Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000173 Alfa computer a. 6007521 PLP: 1 Částka: 17,283.00 Zbývá: Text: tiskárna Xerox Dodavatel:P25851748 Alfa computer a.s. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.03.10 BLU Běžná Uhrazena
17,283.00 0 2404 18.03.10 N U 0.00 Objednávka: 28. října 257
FD1000000174 MIchal Šinákl 21040168 18,602.00 0 2404 10.03.10 N U PLP: 1 Částka: 18,602.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: OEM redukce IDE, Opticon OPI-2201 Dodavatel:P74414275 MIchal Šinákl Jizerská 3 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000175 Školní jídelna 100026 31,356.00 0 2502 12.03.10 N U PLP: 1 Částka: 31,356.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: obědy pro zaměstnance - 02/2010 Dodavatel:P49466887 Školní jídelna Novolíšeňská 10 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:05.03.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 26 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000176 Telefónica O2 Cz 1169153103 8,610.53 0 2408 18.03.10 N U PLP: 1 Částka: 8,610.53 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefony Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000177 Telefónica O2 Cz 1169153122 3,419.22 0 2408 18.03.10 N U PLP: 1 Částka: 3,419.22 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefony Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000178 GTS NOVERA s.r.o 2300048645 14,205.00 0 2408 17.03.10 N U PLP: 1 Částka: 14,205.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefony 02/2010 Dodavatel:P28492170 GTS NOVERA s.r.o. Přemyslovská 2845 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000179 Xerox Czech repu 88252463 1,704.00 0 2404 16.03.10 N U PLP: 1 Částka: 1,704.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000033 Text: Xerografický válec pro WC M20/M20i, 20.000 str. Dodavatel:P48109193 Xerox Czech republic s.r.o. Vinohradská 151 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:09.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000180 CCS Česká spolěč 779923/560 168.00 0 2408 28.02.10 N V PLP: 1 Částka: 168.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: pohonné hmoty 02/2010 Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.03.10 BLU Běžná Vyřízena FD1000000181 Kudrna s.r.o. 7101819 15,216.00 0 2507 15.03.10 N U PLP: 1 Částka: 15,216.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: rekreační pobyt -Kleinová Jitka Dodavatel:P Kudrna s.r.o. Dornych 33 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000182 Lhotová Helena I 403-59 0.00 0 2001 04.02.10 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení Dodavatel:P68994443 Lhotová Helena Ing. Školní 428 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.03.10 BLU Běžná Nulová
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 27 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
FD1000000183 La - PO fire s.r 2010069 PLP: 1 Částka: 5,139.00 Zbývá: Text: služby PO - březen 2010 Dodavatel:P27716295 2 La - PO fire s.r.o. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:09.03.10 BLU Běžná Uhrazena
Částka Útvar
Splatno
T S
5,139.00 0 2405 21.03.10 N U 0.00 Objednávka: Školní 293
FD1000000184 Kozlová Stanisla 30043 10,968.00 0 2706 22.03.10 N U PLP: 1 Částka: 10,968.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000032 Text: úprava korun stromů, řez, odtranění odpadu Líšeň Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000185 Česká pošta, s.p 5106421317 7,996.00 0 2405 19.03.10 N V PLP: 1 Částka: 7,996.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: pošta,bezhotovostní úhrada cen - 02/2010 Dodavatel:P47114983 Česká pošta, s.p. Orlí 30 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:11.03.10 BLU Běžná Vyřízena FD1000000186 Zdravotní ústav 1105101551 1,650.00 0 2706 23.03.10 N U PLP: 1 Částka: 1,650.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rozbor vody - Mariánské údolí - studánka Dodavatel:P71009531 Zdravotní ústav se sídl.v Brně Gorkého 6 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000187 Telefónica O2 Cz 0437404864 5,396.40 0 2408 16.03.10 N V PLP: 1 Částka: 5,396.40 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefony Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.03.10 BLU Běžná Vyřízena FD1000000188 Prodělal Karel 2010 3,700.80 0 2405 24.03.10 N U PLP: 1 Částka: 3,700.80 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000003 Text: formuláře - matrika Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:15.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000189 Alfa computer a. 52221 0.00 0 2404 09.03.10 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: tiskárna Xerox Phaser 6180 - upgrade kontaktniho Dodavatel:P25851748 Alfa computer a.s. 28. října 257 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:15.03.10 BLU Běžná Nulová
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 28 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000190 Technické sítě B 153 51,520.80 0 2707 22.03.10 N U PLP: 2 Částka: 51,520.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Demontáž vánočního osvětlení Dodavatel:P25512285 7 Technické sítě Brno, a.s. Barvířská 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000191 ZITTA-výtahy, s. 100100107 846,340.00 0 2411 02.04.10 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce výtahu - Josefy Faimonové 25 Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000192 Ing. Jindřich Šm 18/949/10 1,200.00 0 2702 12.04.10 N U PLP: 1 Částka: 1,200.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000038 Text: posouzení vlivu kořenového systému stromů Dodavatel:P74418203 Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 Účel: 9 2702 Zemědělství, pozemky Vystaveno:16.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000193 ALTOPS s.r.o. 102010 176,400.00 0 2413 24.03.10 N U PLP: 1 Částka: 176,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Montáž - inter. dveře, Poliklinika Horníkova 34 Dodavatel:P27698823 ALTOPS s.r.o. Táborská 210 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000194 Reproservis-Hajz 1150000432 2,388.00 0 2405 25.03.10 N U PLP: 1 Částka: 2,388.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba kopírovacího stroje Dodavatel:P12174378 Reproservis-Hajzler Pavel Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:16.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000195 TSM spol. s r.o. 210136 1,500.00 0 2001 26.03.10 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení - Kleinová Jitka, Bc. Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000196 CLAVIS.CZ s.r.o. 20100010 9,900.00 0 2404 22.03.10 N U PLP: 1 Částka: 9,900.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Dodavatel:P25314289 CLAVIS.CZ s.r.o. Košuličova 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.03.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 29 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000197 CLAVIS.CZ s.r.o. 20100009 10,080.00 0 2404 22.03.10 N U PLP: 1 Částka: 10,080.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Dodavatel:P25314289 CLAVIS.CZ s.r.o. Košuličova 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000198 HOFR plus, s.r.o 20090005 4,300.00 0 2408 29.03.10 N U PLP: 1 Částka: 4,300.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Dárkové balíčky Dodavatel:P26915014 HOFR plus, s.r.o. Kšírova 31 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000199 CLAVIS.CZ s.r.o. 20100011 17,036.40 0 2404 25.03.10 N U PLP: 1 Částka: 17,036.40 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Dodavatel:P25314289 CLAVIS.CZ s.r.o. Košuličova 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000200 CLAVIS.CZ s.r.o. 20100012 11,676.00 0 2404 25.03.10 N U PLP: 1 Částka: 11,676.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: XEROX toner černý Dodavatel:P25314289 CLAVIS.CZ s.r.o. Košuličova 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000201 Thinline interac 34190/2010 0.00 0 2404 25.03.10 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Domény Brno-Líšeň Dodavatel:P26747359 Thinline interactive s.r.o. Nádražní 42 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.03.10 BLU Běžná Nulová FD1000000202 Ing.Richard Šišk 573/2010 6,000.00 0 2507 22.03.10 N U PLP: 1 Částka: 6,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vacková - Veselá Eva - osobní účet SF Dodavatel:P Ing.Richard Šiška cestovní kanc. Kratochvílova 11 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:17.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000203 ARKA SG. s.r.o. 241001999 10,251.00 0 2405 06.04.10 N U PLP: 1 Částka: 10,251.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000049 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:17.03.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 30 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000204 prof. RNDr. Jose 0110 10,000.00 0 2413 29.03.10 N U PLP: 1 Částka: 10,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000037 Text: Líšeňská rokle - Posouzení srážkových vod Dodavatel:P72399309 prof. RNDr. Josef Malý CSc. Šromova 2 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:18.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000206 Český institut i 16111 3,000.00 0 2001 29.03.10 N U PLP: 1 Částka: 3,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Členský příspěvek - Kleinová Dodavatel:P62932632 Český institut inter. auditorů Karlovo nám. 3 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000207 Mediaservis s.r. 020590055 PLP: 1 Částka: 209.00 Zbývá: Text: Předplatné Kam v Brně Dodavatel:P25773801 1 Mediaservis s.r.o. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:18.03.10 BLU Běžná Uhrazena
209.00 0 2405 29.03.10 N U 0.00 Objednávka: Sazečská 645
FD1000000208 Iridium s.r.o. 100114 14,365.00 0 2405 26.03.10 N U PLP: 1 Částka: 14,365.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000023 Text: výroba skříňky, opravy nábytku Dodavatel:P46900667 Iridium s.r.o. Masarykova 118 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:18.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000209 Kozlová Stanisla 30047 10,318.80 0 2706 01.04.10 N U PLP: 1 Částka: 10,318.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Jírova-ohrazení plochy zeleně Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000210 CK TOUR SPORT s. 4010 PLP: 1 Částka: 15,000.00 Zbývá: Text: Kratochvílová-osobní účet SF Dodavatel:P CK TOUR SPORT s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.03.10 BLU Běžná Uhrazena
15,000.00 0 2507 27.03.10 N U 0.00 Objednávka: Josefská 21
FD1000000211 AutoCont a.s. po 3401001686 127,722.00 0 2404 31.03.10 N U PLP: 1 Částka: 127,722.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Windows Server Dodavatel:P47676795 AutoCont a.s. pobočka Brno Kounicova 67a Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.03.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 31 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
FD1000000212 Správa majetku L 58 PLP: 1 Částka: 46,080.00 Zbývá: Text: revize el. spotřebičů - Radnice Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.03.10 BLU Běžná Uhrazena
Částka Útvar
Splatno
T S
46,080.00 0 2409 31.03.10 N U 0.00 Objednávka: Jírova 2
FD1000000213 Vodafone Czech R 110654080 720.00 0 2408 04.04.10 N U PLP: 1 Částka: 720.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefon 16.02.-15.03.2010 Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000214 ZITTA-výtahy, s. 100100108 846,340.00 0 2411 09.04.10 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Houbalova 11 - rekonstr. výtahu Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000215 Reproservis-Hajz 1150000467 1,560.00 0 2405 01.04.10 N U PLP: 1 Částka: 1,560.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Malá údržba kopírovacího stroje Dodavatel:P12174378 Reproservis-Hajzler Pavel Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:23.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000216 Reproservis-Hajz 1150000475 28,602.00 0 2405 02.04.10 N U PLP: 1 Částka: 28,602.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Velká údržba kopírovacího stroje Dodavatel:P12174378 Reproservis-Hajzler Pavel Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:23.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000217 Belcredi Karel M 10073 58,655.00 0 2604 15.04.10 N U PLP: 1 Částka: 58,655.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: nájem 4-6/2010 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000218 Vzdělavání Marty 20100017 PLP: 1 Částka: 63,400.00 Zbývá: Text: školení Dodavatel:P73276758 Vzdělavání Martynek Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.03.10 BLU Běžná Uhrazena
63,400.00 0 2001 01.04.10 N U 0.00 Objednávka: Větrná 1
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 32 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000219 TSM spol. s r.o. 210145 1,650.00 0 2001 01.04.10 N U PLP: 1 Částka: 1,650.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení - Pavlíková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000220 Lucie Králová 0310 1,800.00 0 2604 03.04.10 N U PLP: 1 Částka: 1,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000047 Text: Kytičky na vítání občánků na den 20.03.2010 Dodavatel:P68762038 Lucie Králová Hřbitovní 5 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:23.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000221 Ing. Markéta Sed 2010/17 1,800.00 0 2413 15.04.10 N U PLP: 1 Částka: 1,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000036 Text: Požárně bezpečn.řešení vzduchotechn. Dodavatel:P75807785 Ing. Markéta Sedláková Horní 24 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:23.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000222 Ing. Hana Maršál 62010 PLP: 1 Částka: 7,200.00 Zbývá: Text: Výběh pro psy,p.č.7494 Dodavatel:P68107005 4 Ing. Hana Maršálková Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.03.10 BLU Běžná Uhrazena
7,200.00 0 2411 29.03.10 N U 0.00 Objednávka: Trnkova 118
FD1000000223 K-net Technical 290101247 93,499.00 0 2404 01.04.10 N U PLP: 1 Částka: 93,499.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Server DELL Dodavatel:P47916745 K-net Technical Inte rnational Group Antonínská 20 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:24.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000224 Ing. Vladislav H 1/2010 3,960.00 0 2001 09.04.10 N U PLP: 1 Částka: 3,960.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000046 Text: školení řidičů zaměstnanci ÚMČ 23.3.2010 Dodavatel:P12424277 Ing. Vladislav Haltmar Masárova 1 Účel: 9 2001 Sekretariát Vystaveno:24.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000225 STAN rekreační s 0192/2010 PLP: 1 Částka: 7,980.00 Zbývá: Text: Bartáková - osobní účet SF Dodavatel:P26658518 STAN rekreační stř. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.03.10 STE Běžná Uhrazena
7,980.00 0 2507 20.04.10 N U 0.00 Objednávka: Březová
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 33 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000226 Vladislav Wicher 010-10 3,300.00 0 2700 07.04.10 N U PLP: 1 Částka: 3,300.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000045 Text: znalecký posudek - stav domu Bukovského 1290/7 Dodavatel:P13066820 Vladislav Wicherek Zdráhalova 8 Účel: 9 0000 Vystaveno:26.03.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000227 Česká pošta, s.p 5133948043 190.00 0 2404 07.04.10 N U PLP: 1 Částka: 190.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: QCA - pro ověření el. podpisu zaměstnance Dodavatel:P47114983 1 Česká pošta, s.p. Wolkerova 480 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.03.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000228 Ing. Miroslav Fr 218.10 7,000.00 0 2411 09.04.10 N U PLP: 1 Částka: 7,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000052 Text: Zpracování energ.nákladů-Využití rokle v Líš.sídl. Dodavatel:P68765436 Ing. Miroslav Frodl Trnkova 118 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.03.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000229 DMG obch. a stav 20100069 867,429.00 0 2412 14.04.10 N U PLP: 1 Částka: 867,429.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Zikova 10,12 - Rekonstrukce střechy Dodavatel:P26947501 DMG obch. a stavební s.r.o. Josefy Faimonové 1a Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000230 T-Mobile Czech R 1783003910 540.00 0 2408 07.04.10 N U PLP: 1 Částka: 540.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefon - 20.02.-19.03.10 Dodavatel:P64949681 1 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 1 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000231 Šnaubert Josef 18/2010 15,000.00 0 2706 09.04.10 N U PLP: 1 Částka: 15,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000050 Text: Deratizace veřejného prostranství na J.Faimonové Dodavatel:P60420910 2 Šnaubert Josef Novoměstská 23 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:30.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000232 TSM spol. s r.o. 210153 1,500.00 0 2001 08.04.10 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Michnová-Hudcová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.03.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 34 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000233 Lucie Králová 0410 1,800.00 0 2604 10.04.10 N U PLP: 1 Částka: 1,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000048 Text: Kytičky na vítání občánků na den 27.03.2010 Dodavatel:P68762038 Lucie Králová Hřbitovní 5 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:30.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000234 Agentura Zájezdy 100501348 9,022.00 0 2507 12.04.10 N U PLP: 1 Částka: 9,022.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Plocková osobní účet SF Dodavatel:P27726525 Agentura Zájezdy.cz, a.s. Kubišova 1230 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.03.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000235 SML 61 PLP: 1 Částka: 10,349.00 Zbývá: Text: Jírova 2 - zámečnické práce Dodavatel:P65349644 SML Jírova 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.03.10 BLU Běžná Uhrazena
10,349.00 0 2409 08.04.10 N U 0.00 Objednávka:
FD1000000236 SML 62 PLP: 1 Částka: 1,064.00 Zbývá: Text: Jírova 2 - zámečnické práce Dodavatel:P65349644 SML Jírova 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.03.10 BLU Běžná Uhrazena
1,064.00 0 2409 08.04.10 N U 0.00 Objednávka:
FD1000000237 Správa majetku L 63 PLP: 1 Částka: 4,320.00 Zbývá: Text: Jírova 2 - revize požárních klapek Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:31.03.10 BLU Běžná Uhrazena
4,320.00 0 2405 08.04.10 N U 0.00 Objednávka: Jírova 2
FD1000000238 TSM spol. s r.o. 210155 1,800.00 0 2001 08.04.10 N U PLP: 1 Částka: 1,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení - Vacková Eva, JUDr. Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000239 Kryštof Jiří AGA 2010016 24,236.00 0 2408 14.04.10 N U PLP: 1 Částka: 24,236.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Úklidové práce 03/2010 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.04.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 35 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000240 OTIS, a.s. 13265151 1,332.00 0 2409 17.04.10 N U PLP: 1 Částka: 1,332.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba výtahu-03/2010, Jírova 2 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000241 Noveko 96, s.r.o 1000148 6,000.00 0 2001 07.04.10 N U PLP: 1 Částka: 6,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P63485214 Noveko 96, s.r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000242 Prodělal Karel 2110 38,758.50 0 2601 15.04.10 N U PLP: 1 Částka: 38,758.50 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Líšeňské noviny 04/10 Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000243 Kozlová Stanisla 30054 22,790.40 0 2706 14.04.10 N U PLP: 1 Částka: 22,790.40 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace odpadu ze živel.skládek 03/2010 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000244 Kozlová Stanisla 30053 126,333.48 0 2707 14.04.10 N U PLP: 1 Částka: 126,333.48 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Zimní údržba komunikací,okr.IV, 03/2010 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000245 Kozlová Stanisla 30052 43,943.00 0 2706 14.04.10 N U PLP: 1 Částka: 43,943.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně, okrsek IV, 03/2010 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000246 La - PO fire s.r 2010098 PLP: 1 Částka: 5,139.60 Zbývá: Text: Služby PO Dodavatel:P27716295 2 La - PO fire s.r.o. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:06.04.10 BLU Běžná Uhrazena
5,139.60 0 2405 21.04.10 N U 0.00 Objednávka: Školní 293
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 36 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000247 FALKO UNIVERSUM, 6110030533 1,800.00 0 2001 14.04.10 N U PLP: 1 Částka: 1,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P26942721 1 FALKO UNIVERSUM, s.r.o. Návrší Svobody 27 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000248 SAKO Brno a.s. 10/25/1383 8,996.26 0 2706 15.04.10 N U PLP: 1 Částka: 8,996.26 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Novolíšeňská-pron.nádoba od 01.01.-31.03.2010 Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000249 SAKO Brno a.s. 10/25/1476 17,239.75 0 2706 15.04.10 N U PLP: 1 Částka: 17,239.75 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Mariánské údolí-pron.nádoba 01.01.-31.03.2010 Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000250 Brněnské vodárny 210114128 9,552.40 0 2409 21.04.10 N U PLP: 1 Částka: 9,552.40 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000251 Noveko 96, s.r.o 1000149 3,200.00 0 2001 14.04.10 N U PLP: 1 Částka: 3,200.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P63485214 Noveko 96, s.r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000252 PAROUBKOVI, s.r. 22 PLP: 1 Částka: 18,000.00 Zbývá: Text: Odstranění dřevin,zmlazení keřů Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000253 PAROUBKOVI, s.r. 23 PLP: 1 Částka: 48,460.00 Zbývá: Text: Kácení borovic,okr.č.II,ul.Goldova Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.04.10 BLU Běžná Uhrazena
18,000.00 0 2706 20.04.10 N U 0.00 Objednávka: Ledárenská 44
48,460.00 0 2706 20.04.10 N U 0.00 Objednávka: Ledárenská 44
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 37 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
FD1000000254 PAROUBKOVI, s.r. 24 PLP: 1 Částka: 18,030.00 Zbývá: Text: Kácení borovic,okrsek č.II Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.04.10 BLU Běžná Uhrazena
Částka Útvar
Splatno
T S
18,030.00 0 2706 20.04.10 N U 0.00 Objednávka: Ledárenská 44
FD1000000255 PAROUBKOVI, s.r. 2010 25 102,501.00 0 2706 20.04.10 N U PLP: 1 Částka: 102,501.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch,okrsek č.II- 03/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000256 PAROUBKOVI, s.r. 2010 26 76,795.00 0 2706 20.04.10 N U PLP: 1 Částka: 76,795.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch,okrsek č.III,03/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000257 PAROUBKOVI, s.r. 2010 27 96,692.00 0 2707 20.04.10 N U PLP: 1 Částka: 96,692.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací,podchodů,okrsek II,03/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000258 PAROUBKOVI, s.r. 2010 28 93,539.00 0 2707 20.04.10 N U PLP: 1 Částka: 93,539.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací,podchodů,okrsek III,03/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000259 PAROUBKOVI, s.r. 31 14,160.00 0 2706 20.04.10 N U PLP: 1 Částka: 14,160.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Kácení,okrsek II a III,Bartákova,Kosíkova Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000260 PAROUBKOVI, s.r. 32 PLP: 1 Částka: 14,422.00 Zbývá: Text: Kácení, okrsek č. III, Popelákova Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.04.10 BLU Běžná Uhrazena
14,422.00 0 2706 20.04.10 N U 0.00 Objednávka: Ledárenská 44
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 38 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000261 Leny Lenka Vesel 01/2010 25,000.00 0 2604 20.04.10 N U PLP: 1 Částka: 25,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000057 Text: 200 kusů dětských lahví na vítání občánků Dodavatel:P69751773 Leny Lenka Veselá náměstí Svobody 9 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:07.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000262 EGM ENERGO a.s. 100101 41,184.00 0 2412 15.04.10 N U PLP: 1 Částka: 41,184.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce vstupů BD-projekt.dokumentace Dodavatel:P25506005 EGM ENERGO a.s. Wurmova 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000263 CCS Česká spolěč 5603067211 2,230.23 0 2408 30.04.10 N V PLP: 1 Částka: 2,230.23 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: benzin - sl. auto Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.04.10 BLU Běžná Vyřízena FD1000000264 Český úřad zeměm 2010606485 3,000.00 0 2404 21.04.10 N U PLP: 1 Částka: 3,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: CZECH POINT Dodavatel:P00025712 Český úřad zeměměř. a katastrální Pod sídlištěm 9 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000265 Česká pošta, s.p 5133953296 295.80 0 2503 20.04.10 N U PLP: 1 Částka: 295.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Služby pošty Dodavatel:P47114983 1 Česká pošta, s.p. Wolkerova 480 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000266 Brněnské vodárny 210707025 3,263.80 0 2504 17.04.10 N U PLP: 1 Částka: 3,263.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000267 Telefónica O2 Cz 1170480847 2,524.40 0 2408 18.04.10 N U PLP: 1 Částka: 2,524.40 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.04.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 39 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000268 Telefónica O2 Cz 1170480870 3,606.60 0 2408 18.04.10 N U PLP: 1 Částka: 3,606.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000269 Telefónica O2 Cz 1170480851 7,724.66 0 2408 18.04.10 N U PLP: 1 Částka: 7,724.66 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000270 Brněnské vodárny 210706091 1,464.10 0 2409 17.04.10 N U PLP: 1 Částka: 1,464.10 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000271 Brněnské vodárny 210706618 427.00 0 2504 17.04.10 N U PLP: 1 Částka: 427.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Ondráčkova 20 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000272 A.S.A. Služby Ža 1645006188 17,276.00 0 2706 14.04.10 N U PLP: 1 Částka: 17,276.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Výsypy košů vč. doplňov.sáčků 03/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000273 A.S.A. Služby Ža 1641000158 40,960.00 0 2706 14.04.10 N U PLP: 1 Částka: 40,960.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace černých skládek - 03/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000274 A.S.A. Služby Ža 1641000153 91,764.00 0 2707 14.04.10 N U PLP: 1 Částka: 91,764.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,parkovišť,hřišť 03/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.04.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 40 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000275 A.S.A. Služby Ža 1641000152 150,450.00 0 2706 14.04.10 N U PLP: 1 Částka: 150,450.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně 03/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000276 A.S.A. Služby Ža 1645006222 68,149.00 0 2706 20.04.10 N U PLP: 1 Částka: 68,149.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Sběr psích exkrementů 03/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000277 Školní jídelna 100048 28,860.00 0 2502 16.04.10 N U PLP: 1 Částka: 28,860.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Obědy 03/2010 Dodavatel:P49466887 Školní jídelna Novolíšeňská 10 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:08.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000278 Kozlová Stanisla 30058 4,092.00 0 2706 14.04.10 N U PLP: 1 Částka: 4,092.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Úprava korun stromů(thuje) ul.Mezicestí Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000279 Technické sítě B 2010200206 -13,113.80 0 2707 22.03.10 D E PLP: 1 Částka: -13,113.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Dobropis k fa č. 2010200153 Dodavatel:P25512285 7 Technické sítě Brno, a.s. Barvířská 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.04.10 BLU Dobropis Nevyúčtována FD1000000280 GTS NOVERA s.r.o 2300078380 17,125.00 0 2408 17.04.10 N U PLP: 1 Částka: 17,125.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P28492170 GTS NOVERA s.r.o. Přemyslovská 2845 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000281 EDU agency s.r.o 2010/183 3,890.00 0 2001 09.04.10 N U PLP: 1 Částka: 3,890.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Pekařská 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.04.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 41 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000282 EDU agency s.r.o 10064 1,390.00 0 2001 14.04.10 N U PLP: 1 Částka: 1,390.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Pekařská 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000283 Mgr. Pavel Filip 20100529 1,350.00 0 2001 14.04.10 N U PLP: 1 Částka: 1,350.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P75646455 1 Mgr. Pavel Filipčík - CAMPANUS Zikova 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000284 K.E.I. Group, s. 011 PLP: 1 Částka: 4,819.00 Zbývá: Text: Oprava motorov. vozidla Dodavatel:P49969641 K.E.I. Group, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.04.10 BLU Běžná Uhrazena
4,819.00 0 2408 22.04.10 N U 0.00 Objednávka: Žarošická 21
FD1000000285 EDU agency s.r.o 10065 1,990.00 0 2001 16.04.10 N U PLP: 1 Částka: 1,990.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Pekařská 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000286 Bartošová Hana M 11/2010 4,200.00 0 2605 07.05.10 N U PLP: 1 Částka: 4,200.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Hra na varhany Dodavatel:P66572801 1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000287 Telefónica O2 Cz 0440159250 5,654.83 0 2408 16.04.10 N V PLP: 1 Částka: 5,654.83 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 03/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.04.10 BLU Běžná Vyřízena FD1000000288 FLEXISTAV s.r.o. 2010019 7,999.00 0 2413 21.04.10 N U PLP: 1 Částka: 7,999.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000059 Text: Rekonstrukce části podlahy DD Dodavatel:P26963451 FLEXISTAV s.r.o. Grohova 46 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:14.04.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 42 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000289 ARKA SG. s.r.o. 241002590 2,693.00 0 2405 29.04.10 N U PLP: 1 Částka: 2,693.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000060 Text: Rychlovazače Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:14.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000290 ARKA SG. s.r.o. 241002589 4,697.30 0 2405 29.04.10 N U PLP: 1 Částka: 4,697.30 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000056 Text: Kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:14.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000291 Správa majetku L 64 25,717.00 0 2409 23.04.10 N U PLP: 1 Částka: 25,717.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000054 Text: Opravu venkovních svítidel před ÚMČ Líšeň Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:14.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000292 Brněnské vodárny 210115277 25,172.70 0 2504 27.04.10 N U PLP: 1 Částka: 25,172.70 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000293 Trade FIDES, a.s 10410861 1,314.00 0 2408 26.04.10 N U PLP: 1 Částka: 1,314.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Provoz zabezp.zařízení LATIS 04-06/2010 Dodavatel:P61974731 Trade FIDES, a.s. Dornych 57 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000294 Česká pošta, s.p 5206433447 7,659.00 0 2405 22.04.10 N V PLP: 1 Částka: 7,659.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pošta 03/2010 Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:14.04.10 BLU Běžná Vyřízena FD1000000296 Česká pošta, s.p 5133975037 454.00 0 2400 27.04.10 N U PLP: 1 Částka: 454.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Uveřejnění informací v IS VZ Dodavatel:P47114983 1 Česká pošta, s.p. Wolkerova 480 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.04.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 43 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000297 Kozlová Stanisla 30071 18,139.20 0 2706 20.04.10 N U PLP: 1 Částka: 18,139.20 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000061 Text: Úprava korun stromů-ul.Jírova,Kubíkova,Rašelinová Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:16.04.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000298 ZITTA-výtahy, s. 100100125 846,340.00 0 2411 06.05.10 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce výtahu - Molákova 13 Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.04.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000299 ZITTA-výtahy, s. 100100126 846,340.00 0 2411 06.05.10 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce výtahu - Molákova 7 Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.04.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000300 ZITTA-výtahy, s. 100100129 846,340.00 0 2411 06.05.10 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce výtahu - Molákova 9 Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.04.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000301 Noveko 96, s.r.o 1000251 1,450.00 0 2001 28.04.10 N U PLP: 1 Částka: 1,450.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P63485214 Noveko 96, s.r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000302 Vzdělávací centr 1010020009 1,400.00 0 2001 23.04.10 N U PLP: 1 Částka: 1,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P26187639 Vzdělávací centrum pro VS ČR,o.p.s Starobrněnská 20 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000303 Kozlová Stanisla 30074 24,967.00 0 2707 30.04.10 N U PLP: 1 Částka: 24,967.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000064 Text: Oprava povrchu nezpavněné cesty na ul. Zlámanky Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:19.04.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 44 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000304 HORIZONT TRAVEL, 1040000024 8,990.00 0 2507 30.04.10 N U PLP: 1 Částka: 8,990.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Otáhalová osobní účet SF Dodavatel:P25589288 HORIZONT TRAVEL, s.r.o. náměstí Svobody 17 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000305 Patrik Pospíšil 27/2010 9,300.00 0 2302 30.04.10 N U PLP: 1 Částka: 9,300.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Výpočetní technika Dodavatel:P61613169 Patrik Pospíšil tř. 1. máje 1615 1615 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000306 ARKA SG. s.r.o. 241002899 8,267.00 0 2405 11.05.10 N U PLP: 1 Částka: 8,267.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000066 Text: Kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:21.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000307 EDU agency s.r.o 2010/226 0.00 0 2001 20.04.10 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení - vyúčtování zálohové faktury č.10064 Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Pekařská 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.04.10 STE Běžná Nulová FD1000000308 EDU agency s.r.o 2010/223 0.00 0 2001 20.04.10 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: školení - vyúčtování zálohové faktury č.10065 Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Pekařská 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.04.10 STE Běžná Nulová FD1000000309 Agentura Zájezdy 100501477 14,600.00 0 2507 29.04.10 N U PLP: 1 Částka: 14,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Špačková - čerpání osobního účtu SF Dodavatel:P27726525 Agentura Zájezdy.cz, a.s. Kubišova 51 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.04.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000310 DMG obch. a stav 20100107 475,043.00 0 2412 13.05.10 N U PLP: 1 Částka: 475,043.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce střechy - BD Zikova 8 Dodavatel:P26947501 DMG obch. a stavební s.r.o. Josefy Faimonové 1a Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.04.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 45 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000311 Ing. Leoš Janíče 100100010 14,940.00 0 2706 29.04.10 N U PLP: 1 Částka: 14,940.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000063 Text: Vyřezání křovin p.č.1133/1 Dodavatel:P47940786 1 Ing. Leoš Janíček Kubelíkova 71 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:26.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000312 T-Mobile Czech R 1788384010 540.00 0 2408 10.05.10 N U PLP: 1 Částka: 540.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P64949681 1 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 1 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000313 TSM spol. s r.o. 210234 6,400.00 0 2001 10.05.10 N U PLP: 1 Částka: 6,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Hrouzková,Pomahačová,Vítková,Jagošová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000314 Hladík a Chalivo F10/030 24,960.00 0 2705 07.04.10 N U PLP: 1 Částka: 24,960.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000043 Text: Statický posudek Kniesova 13, Brno Dodavatel:P27668631 Hladík a Chalivopulo s s.r.o. Pekařská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.04.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000315 Iridium s.r.o. 100182 23,315.00 0 2405 11.05.10 N U PLP: 1 Částka: 23,315.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000053 Text: vybavení kanceláří + opravy nábytku Dodavatel:P46900667 Iridium s.r.o. Masarykova 118 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:03.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000316 MapKart s.r.o. 2010037 7,320.00 0 2413 19.05.10 N U PLP: 1 Částka: 7,320.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000069 Text: Geometrický plán na odkup pozemků Dodavatel:P25572822 MapKart s.r.o. Souhrady 4 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:03.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000317 TSM spol. s r.o. 210255 1,550.00 0 2001 12.05.10 N U PLP: 1 Částka: 1,550.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Málková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.05.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 46 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000318 TSM spol. s r.o. 210238 1,500.00 0 2001 11.05.10 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Kleinová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000319 Česká pošta, s.p 5133980006 454.00 0 2400 13.05.10 N U PLP: 1 Částka: 454.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Informační systém IS VZ US Dodavatel:P47114983 1 Česká pošta, s.p. Wolkerova 480 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000321 Václav Purč 01/2010 1,500.00 0 2301 06.05.10 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Odtažení a likvidace vozidla Dodavatel:P42686911 Václav Purč Antonína Macka 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000322 OTIS, a.s. 13265740 1,332.00 0 2409 17.05.10 N U PLP: 1 Částka: 1,332.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba výtahu 04/2010, Jírova 2 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000323 Prodělal Karel 3410 38,758.50 0 2601 14.05.10 N U PLP: 1 Částka: 38,758.50 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Líšeňské noviny Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000324 PAROUBKOVI, s.r. 2010 33 102,501.00 0 2706 17.05.10 N U PLP: 1 Částka: 102,501.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travn. ploch, okrsek II, 04/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000325 PAROUBKOVI, s.r. 2010 34 76,795.00 0 2706 17.05.10 N U PLP: 1 Částka: 76,795.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travn.ploch, okrsek III, 04/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.05.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 47 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000326 PAROUBKOVI, s.r. 2010 35 96,692.00 0 2707 17.05.10 N U PLP: 1 Částka: 96,692.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrsek II,04/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000327 PAROUBKOVI, s.r. 2010 36 93,539.00 0 2707 17.05.10 N U PLP: 1 Částka: 93,539.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrsek III,04/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000328 EGM ENERGO a.s. 100102 61,776.00 0 2412 14.05.10 N U PLP: 1 Částka: 61,776.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce vstupů BD Dodavatel:P25506005 EGM ENERGO a.s. Wurmova 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000329 Kozlová Stanisla 30083 43,943.00 0 2706 14.05.10 N U PLP: 1 Částka: 43,943.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně, okrsek IV, 04/2010 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000330 Kozlová Stanisla 30084 126,333.48 0 2707 14.05.10 N U PLP: 1 Částka: 126,333.48 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací,vysyp.odp.košů,okrsek IV,04/2010 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000331 Kozlová Stanisla 30085 19,728.00 0 2706 14.05.10 N U PLP: 1 Částka: 19,728.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace odpadu živel.skládek,okrsek IV,04/2010 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000332 La - PO fire s.r 2010131 PLP: 1 Částka: 5,139.60 Zbývá: Text: Služby PO Dodavatel:P27716295 2 La - PO fire s.r.o. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:05.05.10 BLU Běžná Uhrazena
5,139.60 0 2405 23.05.10 N U 0.00 Objednávka: Školní 293
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 48 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000333 Školní jídelna 100068 29,224.00 0 2502 14.05.10 N U PLP: 1 Částka: 29,224.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Obědy 04/2010 Dodavatel:P49466887 Školní jídelna Novolíšeňská 10 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:05.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000334 Gordic spol. s r 2010280015 PLP: 1 Částka: 1,440.00 Zbývá: Text: Školení Dodavatel:P47903783 1 Gordic spol. s r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.05.10 BLU Běžná Uhrazena
1,440.00 0 2001 17.05.10 N U 0.00 Objednávka: Erbenova 4
FD1000000335 Kryštof Jiří AGA 2010022 24,236.00 0 2408 14.05.10 N U PLP: 1 Částka: 24,236.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Úklidové práce 04/2010 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000336 TSM spol. s r.o. 210278 1,500.00 0 2001 17.05.10 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Hakl Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000337 Bartošová Hana M 12/2010 6,600.00 0 2605 02.06.10 N U PLP: 1 Částka: 6,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Hra na varhany 04/2010 Dodavatel:P66572801 1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000338 JP-KONTAKT, s.r. 080001515 PLP: 1 Částka: 23,154.00 Zbývá: Text: trezor Dodavatel:P25922378 JP-KONTAKT, s.r.o. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:06.05.10 BLU Běžná Uhrazena
23,154.00 0 2405 19.05.10 N U 0.00 Objednávka:OB1000000058 Dačická 1797
FD1000000339 Česká pošta, s.p 5133980634 98.40 0 2503 18.05.10 N U PLP: 1 Částka: 98.40 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Zpracování pk A dle podkladů Dodavatel:P47114983 1 Česká pošta, s.p. Wolkerova 480 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.05.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 49 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000340 SEVT, a.s. 7810054850 250.00 0 2405 17.05.10 N U PLP: 1 Částka: 250.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Finanční zpravodaj MF ČR - předplatné 2010 Dodavatel:P45274851 1 SEVT, a.s. Pekařova 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:06.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000341 Brněnské vodárny 210709162 427.00 0 2504 19.05.10 N U PLP: 1 Částka: 427.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Ondráčkova 20 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000342 Brněnské vodárny 210708632 1,433.60 0 2409 19.05.10 N U PLP: 1 Částka: 1,433.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000343 Brněnské vodárny 210709569 3,172.30 0 2504 19.05.10 N U PLP: 1 Částka: 3,172.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000344 Reproservis-Hajz 1150000755 4,836.00 0 2405 17.05.10 N U PLP: 1 Částka: 4,836.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: TONER NASHUATEC Dodavatel:P12174378 Reproservis-Hajzler Pavel Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:06.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000345 A.S.A. Služby Ža 1645006290 17,825.00 0 2706 14.05.10 N U PLP: 1 Částka: 17,825.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Svoz odpadkových košů, doplň.sáčků 04/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000346 A.S.A. Služby Ža 1645006260 91,764.00 0 2707 14.05.10 N U PLP: 1 Částka: 91,764.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací, parkovišť, hřišť 04/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.05.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 50 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000347 A.S.A. Služby Ža 1641000163 150,450.00 0 2706 14.05.10 N U PLP: 1 Částka: 150,450.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně 04/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000348 Londýn Robert 001/10 27,500.00 0 2706 14.05.10 N U PLP: 1 Částka: 27,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000051 Text: Kácení a úpravy dřevin v areálu Dělnického domu Dodavatel:P67016944 Londýn Robert Pod vinohrady 248 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:06.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000349 CLAVIS.CZ s.r.o. 20100021 31,446.00 0 2404 13.05.10 N U PLP: 1 Částka: 31,446.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: ACER Dodavatel:P25314289 CLAVIS.CZ s.r.o. Košuličova 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000350 CLAVIS.CZ s.r.o. 20100022 12,718.80 0 2404 13.05.10 N U PLP: 1 Částka: 12,718.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Compact Dodavatel:P25314289 CLAVIS.CZ s.r.o. Košuličova 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000351 Vzdělávací centr 1010024014 2,800.00 0 2001 09.05.10 N U PLP: 1 Částka: 2,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P26187639 Vzdělávací centrum pro VS ČR,o.p.s Starobrněnská 20 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000352 Vodafone Czech R 911110028 1,006.03 0 2600 28.05.10 N U PLP: 1 Částka: 1,006.03 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Umístění technologie 01.03.-31.12.2010 Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000353 CCS Česká spolěč 5603067268 168.00 0 2408 02.05.10 N V PLP: 1 Částka: 168.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pohonné hmoty 04/2010 Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.05.10 BLU Běžná Vyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 51 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000354 MASARYKOVA UNIVE 5615/0151/ 10,235.00 0 2001 18.05.10 N U PLP: 1 Částka: 10,235.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Dvořáková Dodavatel:P00216224 MASARYKOVA UNIVERZIT A, veřejná vyso Lipová 41a Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000355 Brněnské vodárny 210117717 8,351.20 0 2409 20.05.10 N U PLP: 1 Částka: 8,351.20 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000356 Telefónica O2 Cz 1171822463 3,038.22 0 2408 18.05.10 N U PLP: 1 Částka: 3,038.22 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 04/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000357 Telefónica O2 Cz 1171822444 6,919.70 0 2408 18.05.10 N U PLP: 1 Částka: 6,919.70 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 04/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000358 Telefónica O2 Cz 1171822440 1,861.12 0 2408 18.05.10 N U PLP: 1 Částka: 1,861.12 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 04/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000359 ARKA SG. s.r.o. 241003390 10,632.00 0 2405 28.05.10 N U PLP: 1 Částka: 10,632.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000075 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:10.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000360 ARKA SG. s.r.o. 241003389 29,621.00 0 2405 28.05.10 N U PLP: 1 Částka: 29,621.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000076 Text: kancelářské potřeby - volby 5/2010 Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:10.05.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 52 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000361 GTS NOVERA s.r.o 2300106446 16,301.00 0 2408 19.05.10 N U PLP: 1 Částka: 16,301.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 04/2010 Dodavatel:P28492170 GTS NOVERA s.r.o. Přemyslovská 2845 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000362 SWIETELSKI s.r.o 03316019 704,165.80 0 2707 19.05.10 N U PLP: 1 Částka: 704,165.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Opravy vozovek a chodníků 04/2010 Dodavatel:P48035599 SWIETELSKI s.r.o. Jahodová 60 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000363 Belcredi Karel M 10080 124.30 0 2604 19.05.10 N U PLP: 1 Částka: 124.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pronájem na zámku - voda 1.1.-31.3.2010 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:10.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000364 Belcredi Karel M 10090 5,779.20 0 2604 19.05.10 N U PLP: 1 Částka: 5,779.20 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pronájem na zámku - elektřina 1-3/2010 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:10.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000365 Česká pošta, s.p 1231111102 1,498.00 0 2404 06.05.10 N V PLP: 1 Částka: 1,498.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000073 Text: podpisový USB token - Konstantová Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:10.05.10 BLU Běžná Vyřízena FD1000000366 A.S.A. Služby Ža 1641000166 41,412.00 0 2706 14.05.10 N U PLP: 1 Částka: 41,412.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace černých skládek 04/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000367 Vzdělávací centr 1010028009 2,800.00 0 2001 16.05.10 N U PLP: 1 Částka: 2,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P26187639 Vzdělávací centrum pro VS ČR,o.p.s Starobrněnská 20 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.05.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 53 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000368 Česká pošta, s.p 5106437188 10,953.00 0 2405 17.05.10 N V PLP: 1 Částka: 10,953.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Poštovné 04/2010 Dodavatel:P47114983 Česká pošta, s.p. Orlí 30 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:11.05.10 BLU Běžná Vyřízena FD1000000369 Telefónica O2 Cz 0443348568 5,667.26 0 2408 14.05.10 N V PLP: 1 Částka: 5,667.26 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 04/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.05.10 BLU Běžná Vyřízena FD1000000370 FALKO UNIVERSUM, 6110050825 1,900.00 0 2001 20.05.10 N U PLP: 1 Částka: 1,900.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P26942721 1 FALKO UNIVERSUM, s.r.o. Návrší Svobody 27 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000371 Správa majetku L 85 PLP: 1 Částka: 7,200.00 Zbývá: Text: Zalepení čtyř oken v sále Radnice Líšeň Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:12.05.10 BLU Běžná Uhrazena
7,200.00 0 2409 19.05.10 N U 0.00 Objednávka:OB1000000065 Jírova 2
FD1000000372 TSM spol. s r.o. 210288 1,800.00 0 2001 24.05.10 N U PLP: 1 Částka: 1,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Vacková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000373 TSM spol. s r.o. 210290 3,200.00 0 2001 24.05.10 N U PLP: 1 Částka: 3,200.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Gajdová, Kovářová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000374 ZITTA-výtahy, s. 100100210 846,340.00 0 2411 03.06.10 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce výtahu - Molákova 17 Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.05.10 STE Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 54 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000375 TSM spol. s r.o. 210301 3,400.00 0 2001 27.05.10 N U PLP: 1 Částka: 3,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Vítková, Konstantová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:17.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000376 Lucie Králová 0510 1,500.00 0 2604 29.05.10 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000071 Text: Kytičky na vítání občánků / 1 ks-60,- Kč/ Dodavatel:P68762038 Lucie Králová Hřbitovní 5 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:19.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000377 Úřad pro technic 20811 3,500.00 0 2404 31.05.10 N U PLP: 1 Částka: 3,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Čtení norem a tisk Dodavatel:P48135267 Úřad pro technickou normalizaci Gorazdova 24 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000378 Reproservis-Hajz 1150000847 2,388.00 0 2405 27.05.10 N U PLP: 1 Částka: 2,388.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba kopírovacího stroje Dodavatel:P12174378 Reproservis-Hajzler Pavel Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:19.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000379 Reproservis-Hajz 1150000868 7,404.00 0 2405 01.06.10 N U PLP: 1 Částka: 7,404.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: TONER NASHUATEC Dodavatel:P12174378 Reproservis-Hajzler Pavel Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:20.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000380 Ing. Bílý Pavel 339-11/201 504.00 0 2600 07.06.10 N U PLP: 1 Částka: 504.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000072 Text: Znalecký posudek na pozemky p.č. 5092/24, 5093/1 Dodavatel:F5503252293 Ing. Bílý Pavel Novolíšeňská 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000381 Ing. Pavel Bílý, 340-12/201 PLP: 1 Částka: 504.00 Zbývá: Text: Znalecký posudek na p.č. 5093/14 Dodavatel:P12163376 1 Ing. Pavel Bílý, CSc Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.05.10 BLU Běžná Uhrazena
504.00 0 2600 07.06.10 N U 0.00 Objednávka: Novolíšeňská 16
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 55 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000382 HLOUŠEK, s.r.o. 210110125 11,916.00 0 2411 17.06.10 N U PLP: 1 Částka: 11,916.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000082 Text: Regenerace veřejné zeleně a dosadbe vegetace Dodavatel:P15549721 1 HLOUŠEK, s.r.o. Vančurova 56 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000384 Ing. Hana Maršál 122010 PLP: 1 Částka: 3,600.00 Zbývá: Text: Výběh pro psy, p.p.č. 7494 Dodavatel:P68107005 5 Ing. Hana Maršálková Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:24.05.10 BLU Běžná Uhrazena
3,600.00 0 2411 29.05.10 N U 0.00 Objednávka: Trnkova 118
FD1000000385 SOLEDPRO s.r.o. 10060207 5,900.00 0 2001 24.05.10 N U PLP: 1 Částka: 5,900.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P27316688 SOLEDPRO s.r.o. Hradiště 97/4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:24.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000386 Ing. Kulhánková 001/2010 30,000.00 0 2413 30.05.10 N U PLP: 1 Částka: 30,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000079 Text: Zahradně architekton.řešení okolí dělnického domu Dodavatel:P68767617 Ing. Kulhánková Zora Puchýřova 7 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:24.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000387 FALKO UNIVERSUM, 6110050841 1,800.00 0 2001 20.05.10 N U PLP: 1 Částka: 1,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: kolení Dodavatel:P26942721 1 FALKO UNIVERSUM, s.r.o. Návrší Svobody 27 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:25.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000388 Česká pošta, s.p 5134005511 380.00 0 2404 04.06.10 N U PLP: 1 Částka: 380.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: El.podpis zaměstnance Dodavatel:P47114983 1 Česká pošta, s.p. Wolkerova 480 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:25.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000389 Česká pošta, s.p 5134007628 303.20 0 2404 04.06.10 N U PLP: 1 Částka: 303.20 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: VCA pro zaměstnance Dodavatel:P47114983 1 Česká pošta, s.p. Wolkerova 480 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:25.05.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 56 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000390 Šnaubert Josef 44/2010 15,000.00 0 2706 31.05.10 N U PLP: 1 Částka: 15,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000078 Text: Deratizace veřejn.prostranství v lokal.Kostelíček Dodavatel:P60420910 2 Šnaubert Josef Novoměstská 23 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:25.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000391 TSM spol. s r.o. 210319 1,500.00 0 2001 03.06.10 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Hakl Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000392 TSM spol. s r.o. 210322 1,600.00 0 2001 03.06.10 N U PLP: 1 Částka: 1,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Bartáková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000393 Reproservis-Hajz 1150000886 1,716.00 0 2405 07.06.10 N U PLP: 1 Částka: 1,716.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: TONER NASHUATEC Dodavatel:P12174378 Reproservis-Hajzler Pavel Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:27.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000394 KLIMAKOM, s.r.o. 1044035 2,570,984.00 0 2413 15.06.10 N U PLP: 2 Částka: 2,570,984.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Dělnický dům - úprava VZT sálu Dodavatel:P26239248 KLIMAKOM, s.r.o. Horova 69 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000395 PAROUBKOVI, s.r. 2010/39 60,038.00 0 2706 10.06.10 N U PLP: 1 Částka: 60,038.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Odstranění neleg.skládek,okrsek II,leden-květen Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000396 PAROUBKOVI, s.r. 2010/40 52,394.00 0 2706 10.06.10 N U PLP: 1 Částka: 52,394.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Odstranění neleg.skládek,okrsek III,leden-květen Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.05.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 57 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000397 ARKA SG. s.r.o. 241003837 2,914.00 0 2405 16.06.10 N U PLP: 1 Částka: 2,914.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000090 Text: Kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:27.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000398 T-Mobile Czech R 1795254110 540.00 0 2408 07.06.10 N U PLP: 1 Částka: 540.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 20.04.-19.05.2010 Dodavatel:P64949681 1 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 1 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000399 SPOJMONT Brno, s 100100176 2,729.50 0 2405 10.06.10 N U PLP: 1 Částka: 2,729.50 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Práce na telekom.zařízení - Volby 2010 Dodavatel:P15548341 SPOJMONT Brno, s.r.o. Táborská 144 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:31.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000400 ZITTA-výtahy, s. 100100236 846,340.00 0 2411 18.06.10 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Molákova 15 - rekonstrukce výtahu Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000401 ZITTA-výtahy, s. 100100237 846,340.00 0 2411 18.06.10 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Molákova 11 - rekonstrukce výtahu Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.05.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000402 Úřad pro technic 20811 0.00 0 2404 31.05.10 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Čtení norem a tisk Dodavatel:P48135267 Úřad pro technickou normalizaci Gorazdova 24 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.05.10 BLU Běžná Nulová FD1000000403 Prodělal Karel 4210 46,720.30 0 2601 11.06.10 N U PLP: 1 Částka: 46,720.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Líšeňské noviny 06/10 Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.06.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 58 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000404 Kozlová Stanisla 30100 45,684.30 0 2706 14.06.10 N U PLP: 1 Částka: 45,684.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně, okrsek IV., 05/2010 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000405 Kozlová Stanisla 30101 126,333.48 0 2707 14.06.10 N U PLP: 1 Částka: 126,333.48 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací, okrsek IV, 05/2010 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000406 Kozlová Stanisla 30102 13,092.00 0 2706 14.06.10 N U PLP: 1 Částka: 13,092.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace živel. skládek, Líšeň IV, 05/2010 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000407 Ing. S. Kozlová 30107 8,990.40 0 2706 14.06.10 N U PLP: 1 Částka: 8,990.40 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000089 Text: Likvidace předchozí výsadby,úprava záhonu a výsadb Dodavatel:P62079051 3 Ing. S. Kozlová Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:01.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000408 Ing. S. Kozlová 30108 3,988.80 0 2706 14.06.10 N U PLP: 1 Částka: 3,988.80 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000091 Text: Odstranění vánočního stromu na ul. Jírova Dodavatel:P62079051 3 Ing. S. Kozlová Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:01.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000409 TSM spol. s r.o. 210347 1,500.00 0 2001 11.06.10 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Horáková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000410 OTIS, a.s. 13271134 1,332.00 0 2409 17.06.10 N U PLP: 1 Částka: 1,332.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba výtahu - 05/2010 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.06.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 59 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000411 SOLEDPRO s.r.o. 20100218 0.00 0 2001 05.06.10 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P27316688 SOLEDPRO s.r.o. Hradiště 97/4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.06.10 BLU Běžná Nulová FD1000000412 Ing. Vítězslav Ž 2010053117 48,000.00 0 2706 14.06.10 N U PLP: 1 Částka: 48,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pasport zatrubněné části Líšeňského potoka Dodavatel:P15184862 Ing. Vítězslav Židek Uzbecká 26 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000413 Ing. Hana Maršál 142010 28,800.00 0 2411 13.06.10 N U PLP: 1 Částka: 28,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000083 Text: Trnkova MŠ - Zpracování změny projektové dokum. Dodavatel:P68107005 Ing. Hana Maršálková Trnkova 118 Účel: 9 2411 Investiční technik Vystaveno:04.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000414 Kryštof Jiří AGA 2010034 24,236.00 0 2408 14.06.10 N U PLP: 1 Částka: 24,236.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Úklidové práce 05/2010 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000415 Asseco Czech Rep 90047465 6,005.00 0 2405 15.06.10 N U PLP: 1 Částka: 6,005.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000074 Text: Tisk voličských seznamů Dodavatel:P27074358 Asseco Czech Republic, a.s. Podvinný mlýn 6 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:04.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000416 Školní jídelna 100087 31,772.00 0 2502 11.06.10 N U PLP: 1 Částka: 31,772.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Obědy 05/2010 Dodavatel:P49466887 Školní jídelna Novolíšeňská 10 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:04.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000417 PAROUBKOVI, s.r. 201046 30,246.00 0 2706 15.06.10 N U PLP: 1 Částka: 30,246.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Ruder.pokos,odstr.dřevin,vysbírání odpadků Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.06.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 60 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000418 PAROUBKOVI, s.r. 201044 93,539.00 0 2707 15.06.10 N U PLP: 1 Částka: 93,539.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrsek III-O5/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000419 PAROUBKOVI, s.r. 201043 96,692.00 0 2707 15.06.10 N U PLP: 1 Částka: 96,692.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrsek II-05/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000420 PAROUBKOVI, s.r. 201042 76,795.00 0 2706 15.06.10 N U PLP: 1 Částka: 76,795.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travn.ploch, okrsek III-05/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000421 PAROUBKOVI, s.r. 201041 102,501.00 0 2706 15.06.10 N U PLP: 1 Částka: 102,501.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travn.ploch, okrsek II - 05/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000422 PAROUBKOVI, s.r. 47010 PLP: 1 Částka: 28,655.00 Zbývá: Text: Odstranění dřevin ul. Svánovského Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000423 PAROUBKOVI, s.r. 48 PLP: 1 Částka: 14,527.00 Zbývá: Text: Odstranění keřů - konečná autobusu Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000424 PAROUBKOVI, s.r. 49 PLP: 1 Částka: 12,720.00 Zbývá: Text: Odvětvení stromů s použitím plošiny Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.06.10 BLU Běžná Uhrazena
28,655.00 0 2706 15.06.10 N U 0.00 Objednávka: Ledárenská 44
14,527.00 0 2706 15.06.10 N U 0.00 Objednávka: Ledárenská 44
12,720.00 0 2706 15.06.10 N U 0.00 Objednávka: Ledárenská 44
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 61 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
FD1000000425 La - PO fire s.r 2010161 PLP: 1 Částka: 5,139.60 Zbývá: Text: Technicko-organ. služby v PO Dodavatel:P27716295 2 La - PO fire s.r.o. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:04.06.10 BLU Běžná Uhrazena
Částka Útvar
Splatno
T S
5,139.60 0 2405 21.06.10 N U 0.00 Objednávka: Školní 293
FD1000000426 Straka Lubomír F 10/1/00197 6,000.00 0 2405 16.06.10 N U PLP: 1 Částka: 6,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000077 Text: Přeprava volebních materiálů do ZŠ Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:04.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000427 Brněnské vodárny 210123268 8,751.60 0 2409 17.06.10 N U PLP: 1 Částka: 8,751.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000428 Brněnské vodárny 210711161 1,464.10 0 2409 17.06.10 N U PLP: 1 Částka: 1,464.10 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000429 Brněnské vodárny 210712098 3,263.80 0 2504 17.06.10 N U PLP: 1 Částka: 3,263.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000430 Brněnské vodárny 210711689 427.00 0 2504 17.06.10 N U PLP: 1 Částka: 427.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Ondráčkova 20 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000431 Česká pošta, s.p 5134012752 64.20 0 2503 17.06.10 N U PLP: 1 Částka: 64.20 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Zpracování pk A Dodavatel:P47114983 1 Česká pošta, s.p. Wolkerova 480 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.06.10 STE Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 62 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000432 A.S.A. Služby Ža 1645006354 91,764.00 0 2707 14.06.10 N U PLP: 1 Částka: 91,764.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba komunikací, parkovišť a hřišť - 05/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.06.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000433 A.S.A. Služby Ža 1645006364 15,844.00 0 2706 14.06.10 N U PLP: 1 Částka: 15,844.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: svoz odpadkových košů - 05/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.06.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000434 A.S.A. Služby Ža 1641000169 150,450.00 0 2706 14.06.10 N U PLP: 1 Částka: 150,450.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: údržba zeleně - 05/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.06.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000435 A.S.A. Služby Ža 1641000171 41,646.00 0 2706 14.06.10 N U PLP: 1 Částka: 41,646.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: likvidace černých skládek - 05/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.06.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000436 EXIT,s.r.o. 45731206 125,000.00 0 2502 14.06.10 N U PLP: 1 Částka: 125,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000093 Text: stravenky TICKET Restaurant 2500 ks á 50,- Kč Dodavatel:P49449702 EXIT,s.r.o. Orlí 14 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:07.06.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000437 Bartošová Hana M 14/2010 5,400.00 0 2605 02.07.10 N U PLP: 1 Částka: 5,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Hra na varhany 05/2010 Dodavatel:P66572801 1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000438 Telefónica O2 Cz 1173166517 3,397.44 0 2408 18.06.10 N U PLP: 1 Částka: 3,397.44 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 05/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.06.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 63 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000439 Telefónica O2 Cz 1173166498 7,015.92 0 2408 18.06.10 N U PLP: 1 Částka: 7,015.92 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 05/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000440 Telefónica O2 Cz 1173166494 1,670.27 0 2408 18.06.10 N U PLP: 1 Částka: 1,670.27 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 05/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000441 CCS Česká spolěč 1000427/56 2,140.77 0 2408 18.06.10 N V PLP: 1 Částka: 2,140.77 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pohonné hmoty 05/2010 Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.06.10 BLU Běžná Vyřízena FD1000000442 Česká pošta, s.p 5134009665 380.00 0 2404 17.06.10 N U PLP: 1 Částka: 380.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: El.podpis zaměstnance Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000443 Česká pošta, s.p 5106445885 9,918.00 0 2405 14.06.10 N V PLP: 1 Částka: 9,918.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pošta 05/2010 Dodavatel:P47114983 Česká pošta, s.p. Orlí 30 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:09.06.10 BLU Běžná Vyřízena FD1000000444 GTS NOVERA s.r.o 2300134176 12,391.00 0 2408 17.06.10 N U PLP: 1 Částka: 12,391.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 05/2010 Dodavatel:P28492170 GTS NOVERA s.r.o. Přemyslovská 2845 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000445 Správa majetku L 120 5,762.00 0 2409 17.06.10 N U PLP: 1 Částka: 5,762.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000070 Text: 1.Dodávku a montáž bezpečnostního kování Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:09.06.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 64 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000446 Noveko 96, s.r.o 1000381 1,500.00 0 2001 21.06.10 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P63485214 Noveko 96, s.r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000447 I.VZPPP s.r.o. 44992785 1,500.00 0 2001 22.06.10 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Černá Dodavatel:P29193290 I.VZPPP s.r.o. Čápkova 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000448 DAMACOM sdružení 100110057 3,600.00 0 2405 14.06.10 N U PLP: 1 Částka: 3,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Přeprogram.telef.ústředny -ZŠ Horníkova -VOLBY Dodavatel:P68035675 DAMACOM sdružení Šenk & Eberhard Fügnerovo nábřeží 410 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:09.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000449 SPOJMONT Brno, s 100100186 948.00 0 2408 21.06.10 N U PLP: 1 Částka: 948.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Přeložení telefonního vedení Dodavatel:P15548341 SPOJMONT Brno, s.r.o. Táborská 144 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000450 Vzdělávací centr 1010036001 1,400.00 0 2001 18.06.10 N U PLP: 1 Částka: 1,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P26187639 1 Vzdělávací centrum pro veř. správu Vítkova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000451 Vodafone Czech R 113468444 720.00 0 2408 04.06.10 N U PLP: 1 Částka: 1,440.00 Zbývá: -720.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000452 Telefónica O2 Cz 0446118845 5,395.54 0 2408 16.06.10 N V PLP: 1 Částka: 5,395.54 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 05/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.06.10 BLU Běžná Vyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 65 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000453 Reproservis-Hajz 1150001028 7,020.00 0 2405 23.06.10 N U PLP: 1 Částka: 7,020.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba kopírovacího stroje Dodavatel:P12174378 Reproservis-Hajzler Pavel Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:14.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000454 ELEKTROCOM, spol FV100033 1,944.00 0 2405 22.06.10 N U PLP: 1 Částka: 1,944.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Montáž,demon.telef.linky,ZŠ Holzova-VOLBY Dodavatel:P26254433 ELEKTROCOM, spol. s.r.o. Vodova 113 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:14.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000455 K-net Technical 290101406 102,000.00 0 2404 17.06.10 N U PLP: 1 Částka: 102,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Dodávka a instal. XenDesktop infrastruktury Dodavatel:P47916745 K-net Technical Inte rnational Group Antonínská 20 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000456 ARKA SG. s.r.o. 241004299 13,207.00 0 2405 05.07.10 N U PLP: 1 Částka: 13,207.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000098 Text: Kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:15.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000457 Vzdělávací centr 210067026 1,290.00 0 2001 10.06.10 N U PLP: 1 Částka: 1,290.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P28595432 1 Vzdělávací centrum M orava Ostrčilova 2691 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000458 Magistrát města 3210100031 2,609.00 0 2001 23.06.10 N U PLP: 1 Částka: 2,609.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P44992785 46 Magistrát města Brna OVV Malinovského nám. 3 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000459 Paseo, s.r.o. 10010239 4,791.00 0 2400 24.06.10 N U PLP: 1 Částka: 4,791.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Balíček Aktiv Dodavatel:P27576850 Paseo, s.r.o. Strážní 13 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:17.06.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 66 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000460 SPOJMONT Brno, s 100100192 648.00 0 2408 23.06.10 N U PLP: 1 Částka: 648.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Naprogramování brány GSM Dodavatel:P15548341 SPOJMONT Brno, s.r.o. Táborská 144 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:17.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000461 BMT Medical Tech 10212889 455.00 0 2405 24.06.10 N U PLP: 1 Částka: 455.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: mzdy Kolář - 10212889 Dodavatel:P46346996 BMT Medical Technolo gy s.r.o. Cejl 50 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:17.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000462 Vodafone Czech R 112050025 720.00 0 2408 04.05.10 N C PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 720.00 Objednávka: Text: Telefon Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.06.10 STE Běžná Částečně FD1000000463 Správa majetku L 122 PLP: 1 Částka: 1,416.00 Zbývá: Text: Zámečnické práce - k.č. 303 Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:18.06.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000464 Správa majetku L 121 PLP: 1 Částka: 860.40 Zbývá: Text: Zámečnické práce - k.č. 106 Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:18.06.10 STE Běžná Uhrazena
1,416.00 0 2409 29.06.10 N U 0.00 Objednávka:OB1000000085 Jírova 2
860.40 0 2409 29.06.10 N U 0.00 Objednávka:OB1000000087 Jírova 2
FD1000000465 Kozlová Stanisla 30122 2,784.00 0 2702 30.06.10 N U PLP: 1 Částka: 2,784.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000092 Text: Pokos travin na pozemku p.č.1034/1 v k.ú.Líšeň Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 9 2702 Zemědělství, pozemky Vystaveno:18.06.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000466 Vodafone Czech R 114883870 1,020.00 0 2408 04.07.10 N U PLP: 1 Částka: 1,020.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 16.05.-15.06.2010 Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.06.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 67 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000467 TSM spol. s r.o. 210406 1,500.00 0 2001 01.07.10 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Hakl Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000468 Ing. Ladislav Ja 10959 6,000.00 0 2507 01.07.10 N U PLP: 1 Částka: 6,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Svoboda osobní účet SF Dodavatel:P16312520 Ing. Ladislav Jarý c.k. Victoria Cihlářská 26 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000469 EGM ENERGO a.s. 100103 88,560.00 0 2413 01.07.10 N U PLP: 2 Částka: 88,560.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Regenerace,tvorba park.míst u polikl.Horníkova Dodavatel:P25506005 EGM ENERGO a.s. Wurmova 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000470 Swietelsky s.r.o 03316077 25,133.00 0 2707 29.06.10 N U PLP: 1 Částka: 25,133.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Opravy vozovek a chodníků v MČ Líšeň Dodavatel:P48035599 1 Swietelsky s.r.o. Jahodová 60 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000471 TSM spol. s r.o. 210422 1,700.00 0 2001 05.07.10 N U PLP: 1 Částka: 1,700.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Pavlíková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:24.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000472 ARKA SG. s.r.o. 241004482 2,148.00 0 2405 12.07.10 N U PLP: 1 Částka: 2,148.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000101 Text: Kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:24.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000473 CLAVIS.CZ s.r.o. 20100027 8,268.00 0 2404 02.07.10 N U PLP: 1 Částka: 8,268.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Výpočetní technika Dodavatel:P25314289 CLAVIS.CZ s.r.o. Košuličova 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:24.06.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 68 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
FD1000000474 SML 144 PLP: 1 Částka: 2,220.00 Zbývá: Text: Revize elektro v sálu - Radnice MČ Líšeň Dodavatel:P65349644 SML Jírova 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:28.06.10 BLU Běžná Uhrazena
Částka Útvar
Splatno
T S
2,220.00 0 2409 30.06.10 N U 0.00 Objednávka:
FD1000000475 ROSANA, s.r.o. 10027332 1,453.00 0 2409 09.07.10 N U PLP: 1 Částka: 1,453.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rosana přírodní voda Dodavatel:P25081152 ROSANA, s.r.o. Na Pankráci 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000476 T-Mobile Czech R 1799334210 3,786.00 0 2408 08.07.10 N U PLP: 1 Částka: 3,786.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 20.05.-19.06.2010 Dodavatel:P64949681 1 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 1 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000477 ROSANA, s.r.o. 10016723 1,453.00 0 2409 04.05.10 N U PLP: 1 Částka: 1,453.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rosana přírodní voda Dodavatel:P25081152 ROSANA, s.r.o. Na Pankráci 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000478 Ing. Miroslav Fa 061/10 2,400.00 0 2411 12.07.10 N U PLP: 1 Částka: 2,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000095 Text: MŠ Trnkova - změna stavby před dokončením, úpravy Dodavatel:P47958626 Ing. Miroslav Fabián Chmelnice 51 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.06.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000480 Prodělal Karel 4810 46,720.30 0 2601 15.07.10 N U PLP: 1 Částka: 46,720.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Líšeňské noviny Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000481 Kozlová Stanisla 30127 17,328.00 0 2706 14.07.10 N U PLP: 1 Částka: 17,328.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace živ. skládek, Líšeň IV., 06/2010 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.07.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 69 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
FD1000000482 Kozlová Stanisla 30128 45,684.30 0 2706 14.07.10 PLP: 1 Částka: 45,684.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně, okrsek IV, 06/2010 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.07.10 BLU neurčeno Uhrazena
T S U
FD1000000483 Kozlová Stanisla 30129 126,333.48 0 2707 14.07.10 N U PLP: 1 Částka: 126,333.48 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací, okrsek IV, 06/2010 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000484 Ing. Stanis. Koz 30132 24,990.11 0 2706 14.07.10 N U PLP: 1 Částka: 24,990.11 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000106 Text: Zatravnění ploch, výsadba keřů, ul.Jírova Dodavatel:P62079051 3 Ing. Stanis. Kozlová Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:01.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000485 Ing. Stanis. Koz 30133 18,274.80 0 2706 14.07.10 N U PLP: 1 Částka: 18,274.80 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000105 Text: Odstranění stromů (havarijní)-Velatická p.č.3343/4 Dodavatel:P62079051 3 Ing. Stanis. Kozlová Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:01.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000486 Školní jídelna 100106 32,136.00 0 2502 10.07.10 N U PLP: 1 Částka: 32,136.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Obědy 06/2010 Dodavatel:P49466887 Školní jídelna Novolíšeňská 10 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:01.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000487 Kozlová Stanisla 30139 8,640.00 0 2707 14.07.10 N U PLP: 1 Částka: 8,640.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Strojní čištění kanal. vpustí - ul. Horákovská Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000488 ZK - BRNO s.r.o. F0/5/017 23,580.00 0 2707 15.07.10 U PLP: 1 Částka: 23,580.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000096 Text: Zaměření stávajícího stavu komunikace na ul.Malečk Dodavatel:P65278500 ZK - BRNO s.r.o. Marie Hübnerové 58 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:02.07.10 MIKS neurčeno Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 70 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000489 CLIMACOOL s.r.o. 2010075 1,200.00 0 2404 13.07.10 N U PLP: 1 Částka: 1,200.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000108 Text: servis (kontrola a čištění) klimatizace Dodavatel:P26307243 CLIMACOOL s.r.o. Jílkova 100 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:07.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000490 Kryštof Jiří AGA 2010041 24,236.00 0 2408 14.07.10 N U PLP: 1 Částka: 24,236.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Úklidové práce - 06/2010 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000491 Zdravotní ústav 1105104956 1,725.00 0 2706 06.07.10 N U PLP: 1 Částka: 1,725.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rozbor vody - Mariánské údolí Dodavatel:P71009531 Zdravotní ústav se sídl.v Brně Gorkého 6 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000492 OTIS, a.s. 13272271 1,332.00 0 2409 17.07.10 N U PLP: 1 Částka: 1,332.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba výtahu Jírova 2 - 06/2010 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000493 La - PO fire s.r 2010184 13,709.20 0 2405 20.07.10 N U PLP: 1 Částka: 13,709.20 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Kontrola has.přístrojů a pož.vodovodů Jírova 2 Dodavatel:P27716295 2 La - PO fire s.r.o. Školní 293 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:07.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000494 Správa majetku L 145 70,854.00 0 2409 12.07.10 N U PLP: 1 Částka: 70,854.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000067 Text: Opravu a nátěr fasády v Atriu Radnice Líšeň Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:07.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000495 MapKart s.r.o. 2010062 42,000.00 0 2413 16.07.10 N U PLP: 1 Částka: 42,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Polikl. Horníkova - polohop.a výškopisné v okolí Dodavatel:P25572822 MapKart s.r.o. Souhrady 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.07.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 71 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000496 JŠ projekční a i 06/2010 45,000.00 0 2413 21.07.10 N U PLP: 1 Částka: 45,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Projekt.dokum.-Rekonstr.a dostavba MŠ bří.Pelíšků Dodavatel:P28344669 JŠ projekční a inžen ýrská, s.r.o. Olomoučany 188 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000497 La - PO fire, s. 2010194 PLP: 1 Částka: 5,139.60 Zbývá: Text: Služby PO - 07/2010 Dodavatel:P27716295 1 La - PO fire, s.r.o. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:07.07.10 BLU Běžná Uhrazena
5,139.60 0 2405 21.07.10 N U 0.00 Objednávka: Školní 293
FD1000000498 Belcredi Karel M 10135 58,655.00 0 2604 16.07.10 N U PLP: 1 Částka: 58,655.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Obřadní síň - nájem 7-9/2010 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:07.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000499 A.S.A. Služby Ža 1645006417 91,764.00 0 2707 14.07.10 N U PLP: 1 Částka: 91,764.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,parkovišť,hřišť vč.odp.košů 06/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000500 A.S.A. Služby Ža 1641000174 150,450.00 0 2706 14.07.10 N U PLP: 1 Částka: 150,450.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně 06/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000501 A.S.A. Služby Ža 1645006444 17,825.00 0 2706 14.07.10 N U PLP: 1 Částka: 17,825.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Svoz odpadk.košů, doplňov.sáčků 06/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000502 SAKO Brno a.s. 10/25/4566 17,431.31 0 2706 15.07.10 N U PLP: 1 Částka: 17,431.31 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Mariánské údolí -nádoba na odpad 01.04.-30.06.2010 Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.07.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 72 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000503 SAKO Brno a.s. 10/25/4976 12,194.93 0 2706 15.07.10 N U PLP: 1 Částka: 12,194.93 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Mariánské údolí - nádoba na odpad 01.05-30.06.2010 Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000504 SAKO Brno a.s. 10/25/4473 9,096.21 0 2706 15.07.10 N U PLP: 1 Částka: 9,096.21 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Novolíšeňská - nádoba na odpad 01.04.-30.06.2010 Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000505 Česká pošta, s.p 5233493373 54.60 0 2503 16.07.10 N U PLP: 1 Částka: 54.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Služby pošty Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000506 Janíček Leoš Ing 100100020 15,000.00 0 2706 14.07.10 N U PLP: 1 Částka: 15,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000114 Text: Odstranění,odvoz a likvidace odpadu Dodavatel:P47940786 Janíček Leoš Ing. Kubelíkova 71 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:08.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000507 Brněnské vodárny 210714629 3,172.30 0 2504 17.07.10 N U PLP: 1 Částka: 3,172.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné 06/2010 - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000508 Brněnské vodárny 210713690 1,433.60 0 2409 17.07.10 N U PLP: 1 Částka: 1,433.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné 06/2010 - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000509 Brněnské vodárny 210714221 427.00 0 2504 17.07.10 N U PLP: 1 Částka: 427.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné 06/2010 - Ondráčkova 20 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.07.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 73 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000510 SPOJMONT Brno, s 100100215 6,480.00 0 2408 16.07.10 N U PLP: 1 Částka: 6,480.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000104 Text: GSM Brána 2N Easy Gate Dodavatel:P15548341 SPOJMONT Brno, s.r.o. Táborská 144 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000511 SPOJMONT Brno, s 100100220 528.00 0 2408 16.07.10 N U PLP: 1 Částka: 528.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Přeložení telefonního vedení Dodavatel:P15548341 SPOJMONT Brno, s.r.o. Táborská 144 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000512 A.S.A. Služby Ža 1641000176 62,354.00 0 2706 14.07.10 N U PLP: 1 Částka: 62,354.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace černých skládek - 06/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000513 Montek Brno CZ, 20100159 6,081.60 0 2409 16.07.10 N U PLP: 1 Částka: 6,081.60 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000107 Text: Dodání a výměnu 12 ks pružin na táhlech garážových Dodavatel:P25343556 Montek Brno CZ, s.r.o. Lazaretní 7 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:08.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000514 FITMONT, s.r.o. 1010200050 23,529.60 0 2408 15.07.10 N U PLP: 1 Částka: 23,529.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Akumulátory, revize EZS a SKP Dodavatel:P44017740 1 FITMONT, s.r.o. Cejl 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000515 Mgr. Hana Bartoš 17/2010 PLP: 1 Částka: 7,800.00 Zbývá: Text: Hra na varhany 06/2010 Dodavatel:P66572801 Mgr. Hana Bartošová Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.07.10 BLU Běžná Uhrazena
7,800.00 0 2605 02.08.10 N U 0.00 Objednávka: Údolní 56
FD1000000516 Vzdělávací centr 210072050 1,290.00 0 2001 28.06.10 N U PLP: 1 Částka: 1,290.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P28595432 1 Vzdělávací centrum M orava Ostrčilova 2691 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.07.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 74 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000517 CCS Česká spolěč 5603067378 2,754.64 0 2408 09.07.10 N V PLP: 1 Částka: 2,754.64 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pohonné hmoty 06/2010 Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.07.10 BLU Běžná Vyřízena FD1000000518 Brněnské vodárny 210126574 5,720.00 0 2409 22.07.10 N U PLP: 1 Částka: 5,720.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000519 Vladislav Wicher 023-10 PLP: 1 Částka: 5,900.00 Zbývá: Text: Technická pomoc Neklež 18, Podhorní 5 Dodavatel:P13066820 Vladislav Wicherek Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.07.10 BLU Běžná Uhrazena
5,900.00 0 2704 30.07.10 N U 0.00 Objednávka:OB1000000103 Zdráhalova 8
FD1000000520 PAROUBKOVI, s.r. 201053 102,501.00 0 2706 19.07.10 N U PLP: 1 Částka: 102,501.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travn.ploch, okrsek č. II - 06/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000521 PAROUBKOVI, s.r. 201054 76,795.00 0 2706 19.07.10 N U PLP: 1 Částka: 76,795.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travn.ploch, okrsek III - 06/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000522 PAROUBKOVI, s.r. 201055 96,692.00 0 2707 19.07.10 N U PLP: 1 Částka: 96,692.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastáv.,okrsek II - 06/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000523 PAROUBKOVI, s.r. 201056 93,539.00 0 2707 19.07.10 N U PLP: 1 Částka: 93,539.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrsek III Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.07.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 75 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000524 GTS NOVERA s.r.o 2300161407 6,232.00 0 2408 19.07.10 N U PLP: 1 Částka: 6,232.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 06/2010 Dodavatel:P28492170 GTS NOVERA s.r.o. Přemyslovská 2845 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.07.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000525 Telefónica O2 Cz 1174508839 6,235.75 0 2408 18.07.10 N U PLP: 1 Částka: 6,235.75 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 06/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.07.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000526 Telefónica O2 Cz 1174508835 1,429.51 0 2408 18.07.10 N U PLP: 1 Částka: 1,429.51 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 06/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.07.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000527 Telefónica O2 Cz 1174508858 1,925.57 0 2408 18.07.10 N U PLP: 1 Částka: 1,925.57 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 06/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.07.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000528 Swietelsky s.r.o 03316086 289,253.50 0 2707 14.07.10 N U PLP: 1 Částka: 289,253.50 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Opravy vozovek a chodníků Dodavatel:P48035599 1 Swietelsky s.r.o. Jahodová 60 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.07.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000529 Česká pošta, s.p 5106457638 10,397.00 0 2405 19.07.10 N V PLP: 1 Částka: 10,397.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Poštovné 06/2010 Dodavatel:P47114983 Česká pošta, s.p. Orlí 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.07.10 STE Běžná Vyřízena FD1000000530 ZITTA-výtahy, s. 100100273 846,340.00 0 2411 22.07.10 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce výtahu - Houbalova 3 Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.07.10 STE Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 76 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000531 ZITTA-výtahy, s. 100100274 846,340.00 0 2411 22.07.10 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce výtahu - Houbalova 9 Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.07.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000532 ZITTA-výtahy, s. 100100275 846,340.00 0 2411 22.07.10 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukci výtahu - Molákova 19 Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.07.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000533 Kozlová Stanisla 30145 15,686.62 0 2706 23.07.10 N U PLP: 1 Částka: 15,686.62 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000115 Text: Údržba zeleně Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.07.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000534 Ing. Jan Koláček 106100500 20,000.00 0 2413 23.07.10 N U PLP: 1 Částka: 20,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Posouzení dřevěného krovu Dodavatel:P76218155 Ing. Jan Koláček Opálkova 14 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.07.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000535 Telefónica O2 Cz 0449116308 5,666.74 0 2408 16.07.10 N V PLP: 1 Částka: 5,666.74 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 06/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.07.10 STE Běžná Vyřízena FD1000000536 Správa majetku L 169 27,493.00 0 2409 27.07.10 N U PLP: 1 Částka: 27,493.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000100 Text: Opravy ZTI a kuchyněk v prostorách Radnice Líšeň Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:15.07.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000537 Ing. Eva Hübnero 1010 8,640.00 0 2700 26.07.10 N U PLP: 1 Částka: 8,640.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000112 Text: technická pomoc-statický posudek zabezpečení svahu Dodavatel:P66525411 Ing. Eva Hübnerová bratří Křičků 40 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.07.10 STE Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 77 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
FD1000000538 Dvořák comte, a. 210173 PLP: 1 Částka: 70,684.80 Zbývá: Text: Čištění komunikací ZÁKOS Dodavatel:P25329219 Dvořák comte, a.s. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.07.10 STE Běžná Uhrazena
Částka Útvar
Splatno
T S
70,684.80 0 2707 28.07.10 N U 0.00 Objednávka: Malá strana 20
FD1000000539 Jiří Vitásek 21001005 20,832.00 0 2413 28.07.10 N U PLP: 1 Částka: 20,832.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000084 Text: Dodávka a montáž komín.průduchu na Dělnickém domě Dodavatel:P42690773 Jiří Vitásek Jabloňová 83 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:19.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000540 Ing. S. Kozlová 30147 17,908.25 0 2706 29.07.10 N U PLP: 1 Částka: 17,908.25 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000121 Text: Úprava plochy,zatravn. m2 v areálu Dělnického domu Dodavatel:P62079051 3 Ing. S. Kozlová Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:19.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000541 Ing. S. Kozlová 30148 22,527.94 0 2706 29.07.10 N U PLP: 1 Částka: 22,527.94 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000122 Text: Výsadba stromů,popínavek v areálu Dělňického domu Dodavatel:P62079051 3 Ing. S. Kozlová Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:19.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000542 Straka Lubomír F 10/1/00307 251,155.00 0 2411 05.08.10 N U PLP: 1 Částka: 251,155.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Nešverova - výběh pro psy, p.p.č. 7494 Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000543 Trade FIDES, a.s 10411616 1,314.00 0 2408 27.07.10 N U PLP: 1 Částka: 1,314.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Provoz zabez.zařízení LATIS 3.Q/2010 Dodavatel:P61974731 Trade FIDES, a.s. Dornych 57 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000544 Česká pošta, s.p 5134062587 151.60 0 2404 28.07.10 N U PLP: 1 Částka: 151.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: VCA - pro zaměstnance Dodavatel:P47114983 1 Česká pošta, s.p. Wolkerova 480 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.07.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 78 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000545 Vodafone Czech R 116306835 999.00 0 2408 04.08.10 N U PLP: 1 Částka: 999.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 16.06.-15.07.2010 Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000546 Česká pošta, s.p 5134063521 190.00 0 2404 28.07.10 N U PLP: 1 Částka: 190.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: QCA - pro ověření el.podpisu zaměstnance Dodavatel:P47114983 1 Česká pošta, s.p. Wolkerova 480 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000547 Johnny Servis s. 1110203351 4,860.00 0 2706 31.07.10 N U PLP: 1 Částka: 4,860.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: JOHNNY WC a sanitární technika Dodavatel:P25587277 Johnny Servis s.r.o. Na Hrázi 260 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000548 Ing. Chalivopulo 20100702 6,400.00 0 2700 15.08.10 N U PLP: 1 Částka: 6,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000110 Text: Geodetické zaměření s techn. zprávou,Salajní 17 Dodavatel:F7158224590 Ing. Chalivopulosová Alžběta Letecká 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000549 Lázeňské pobyty 29100517/1 8,000.00 0 2507 23.07.10 N U PLP: 1 Částka: 8,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pavlíková - osobní účet SF Dodavatel:P27478785 Lázeňské pobyty s.r.o. 9. května 797 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000550 TOPSTAV, s.r.o. 20100039 438,207.00 0 2412 12.08.10 N U PLP: 1 Částka: 438,207.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stavba chodníku u MŠ Hochmanova Dodavatel:P46977660 TOPSTAV, s.r.o. Vranovská 95 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000551 T-Mobile Czech R 1788364310 1,882.00 0 2408 09.08.10 PLP: 1 Částka: 1,882.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony za období 20.06.-19.07.2010 Dodavatel:P64949681 1 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 1 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:28.07.10 BLU neurčeno Uhrazena
U
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 79 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
FD1000000552 ORKAM Plzeň, s.r 2010024 PLP: 1 Částka: 2,672.00 Zbývá: Text: Školení Dodavatel:P27973433 ORKAM Plzeň, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.07.10 BLU Běžná Uhrazena
Částka Útvar
Splatno
T S
2,672.00 0 2001 09.08.10 N U 0.00 Objednávka: Staniční 57
FD1000000553 Swietelsky s.ro. 03316132 471,414.00 0 2707 14.08.10 N U PLP: 1 Částka: 471,414.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Opravy vozovek a chodníků MČ Brno-Líšeň Dodavatel:P48035599 1 Swietelsky s.ro. Jahodová 60 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.07.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000554 Kozlová Stanisla 30149 28,897.80 0 2706 29.07.10 N U PLP: 1 Částka: 28,897.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Výsadba keřů- Dělnický dům Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000555 Damec 03/10 186,000.00 0 2411 25.08.10 N U PLP: 1 Částka: 186,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rokle - Systémová úprava a regen.veř.zeleně Dodavatel:P48455334 Damec Lísky 56 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000556 Sadovnictví Líše 30150 2,484.72 0 2702 13.08.10 N U PLP: 1 Částka: 2,484.72 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000127 Text: Posečení id.1/2 p.p.č.1059/1 k.ú. Líšeň - 714 m2 Dodavatel:P62079051 3 Sadovnictví Líšeň Ing. S. Kozlová Kučerova 10 Účel: 9 2702 Zemědělství, pozemky Vystaveno:02.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000557 Ing. Miroslav Fr 227.10 PLP: 1 Částka: 12,000.00 Zbývá: Text: Šimáčkova MŠ - Konzultač.služeby a TP Dodavatel:P68765436 Ing. Miroslav Frodl Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.08.10 BLU Běžná Uhrazena
12,000.00 0 2411 13.08.10 N U 0.00 Objednávka:OB1000000118 Trnkova 118
FD1000000558 OTIS, a.s. 13274731 1,332.00 0 2409 17.08.10 N U PLP: 1 Částka: 1,332.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba výtahu 07/2010,ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.08.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 80 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000559 Kryštof Jiří AGA 2010048 24,236.00 0 2408 13.08.10 N U PLP: 1 Částka: 24,236.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Úklidové práce 07/2010,ÚMČ Brno-Líšeň,Jírova 2 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000560 Český úřad zeměm 2010611636 2,050.00 0 2404 14.08.10 N U PLP: 1 Částka: 2,050.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Dálkový přístup pro účet 24214, 02.04.-29.07.2010 Dodavatel:P00025712 Český úřad zeměměř. a katastrální Pod sídlištěm 9 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000561 Ing. S. Kozlová 30152 126,333.48 0 2707 16.08.10 N U PLP: 1 Částka: 126,333.48 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací,odpadk.košů,okrsek IV, 07/2010 Dodavatel:P62079051 1 Ing. S. Kozlová Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000562 Kozlová Stanisla 30153 45,684.30 0 2706 16.08.10 N U PLP: 1 Částka: 45,684.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně, okrsek IV, 07/2010 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000563 Kozlová Stanisla 30154 22,669.20 0 2706 16.08.10 N U PLP: 1 Částka: 22,669.20 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace živelných skládek, Líšeň IV.,07/2010 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000564 PAROUBKOVI, s.r. 201059 102,501.00 0 2706 15.08.10 N U PLP: 1 Částka: 102,501.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II., 07/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000565 PAROUBKOVI, s.r. 201060 76,795.00 0 2706 15.08.10 N U PLP: 1 Částka: 76,795.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek III., 07/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.08.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 81 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000566 PAROUBKOVI, s.r. 201061 96,692.00 0 2707 15.08.10 N U PLP: 1 Částka: 96,692.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunik.,podch.,zastávek,okrsek II,07/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000567 PAROUBKOVI, s.r. 201062 93,539.00 0 2707 15.08.10 N U PLP: 1 Částka: 93,539.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podch.,zastávek,okrsek III., 07/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000568 PAROUBKOVI, s.r. 201065 18,466.00 0 2706 15.08.10 N U PLP: 1 Částka: 18,466.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Ruderální pokos ul. Novolíšeňská, ul. Faimonová Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000569 PAROUBKOVI, s.r. 201066 24,537.00 0 2706 15.08.10 N U PLP: 1 Částka: 24,537.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Ruderální pokos ul. Novolíšeňská, p.p.č. 6238/1 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000570 PAROUBKOVI, s.r. 201067 PLP: 1 Částka: 19,214.00 Zbývá: Text: Ruderální pokos ul. Novolíšeňská Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.08.10 BLU Běžná Uhrazena
19,214.00 0 2706 15.08.10 N U 0.00 Objednávka: Ledárenská 44
FD1000000571 ZITTA-výtahy, s. 100100379 846,340.00 0 2411 24.08.10 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Houbalova 5 - rekonstrukce výtahu Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000572 ZITTA-výtahy, s. 100100380 846,340.00 0 2411 24.08.10 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Houbalova 1 - rekonstrukce výtahu Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.08.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 82 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000573 A.S.A. Služby Ža 1645006532 91,764.00 0 2707 14.08.10 N U PLP: 1 Částka: 91,764.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,parkovišť,hřišť,odpad.košů 07/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000574 A.S.A. Služby Ža 1645006524 17,825.00 0 2706 14.08.10 N U PLP: 1 Částka: 17,825.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Svoz odpadkových košů,doplňování sáčků 07/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000575 A.S.A. Služby Ža 1641000182 41,474.00 0 2706 13.08.10 N U PLP: 1 Částka: 41,474.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace černých skládek Brno-Líšeň 07/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000576 A.S.A. Služby Ža 1641000179 150,450.00 0 2706 13.08.10 N U PLP: 1 Částka: 150,450.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně 07/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000577 Brněnské vodárny 210133749 7,836.40 0 2409 19.08.10 N U PLP: 1 Částka: 7,836.40 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000578 CCS Česká spolěč 5603067423 1,119.75 0 2408 06.08.10 N V PLP: 1 Částka: 1,119.75 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pohonné hmoty Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.08.10 BLU Běžná Vyřízena FD1000000579 KOLP, s.r.o. 201032 506,003.00 0 2411 21.08.10 N U PLP: 1 Částka: 506,003.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Trnkova MŠ - rekonstrukce soc. zažízení Dodavatel:P60110066 KOLP, s.r.o. Kamenná 4b Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.08.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 83 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000580 Reproservis-Hajz 1150001320 11,162.00 0 2405 18.08.10 N U PLP: 1 Částka: 11,162.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba kop.stroje s opravou a vým. ND Dodavatel:P12174378 Reproservis-Hajzler Pavel Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:06.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000581 Správa majetku L 170 2,098.80 0 2409 18.08.10 N U PLP: 1 Částka: 2,098.80 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000102 Text: Celkovou oprava dveří pasáže(zástrčky, panty) Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:06.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000582 Belcredi Karel M 10141 13,857.84 0 2604 17.08.10 N U PLP: 1 Částka: 13,857.84 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pronájem na zámku, 4-6/2010 - elektřina Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:06.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000583 Belcredi Karel M 10153 176.00 0 2604 17.08.10 N U PLP: 1 Částka: 176.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pronájem na zámku, 4-6/2010 - vodné, stočné Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:06.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000584 Belcredi Karel M 10160 162,200.40 0 2604 17.08.10 N U PLP: 1 Částka: 162,200.40 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pronájem na zámku, 6/2009-6/2010 - plyn Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:06.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000585 Brněnské vodárny 210716804 427.00 0 2504 19.08.10 N U PLP: 1 Částka: 427.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Ondráčkova 20 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000586 Brněnské vodárny 210717211 3,263.80 0 2504 19.08.10 N U PLP: 1 Částka: 3,263.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.08.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 84 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000587 Brněnské vodárny 210716273 1,464.10 0 2409 19.08.10 N U PLP: 1 Částka: 1,464.10 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000588 Telefónica O2 Cz 1175848831 1,672.67 0 2408 18.08.10 N U PLP: 1 Částka: 1,672.67 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 07/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000589 Telefónica O2 Cz 1175848812 6,503.58 0 2408 18.08.10 N U PLP: 1 Částka: 6,503.58 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 07/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000590 Telefónica O2 Cz 1175848808 1,692.60 0 2408 18.08.10 N U PLP: 1 Částka: 1,692.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 07/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000591 GTS NOVERA s.r.o 2300188680 3,420.00 0 2408 18.08.10 N U PLP: 1 Částka: 3,420.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 07/2010 Dodavatel:P28492170 GTS NOVERA s.r.o. Přemyslovská 2845 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000592 IN AD, s.r.o. 2010025 24,000.00 0 2400 18.08.10 N U PLP: 1 Částka: 24,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000125 Text: Konzultační služby při přípravě podkladů OPŽP Dodavatel:P44012888 IN AD, s.r.o. Postranní 2a Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000593 Johnny Servis s. 1110204299 10,044.00 0 2706 31.08.10 N U PLP: 1 Částka: 10,044.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: JOHNNY WC a sanitární technika 07/2010 Dodavatel:P25587277 Johnny Servis s.r.o. Na Hrázi 260 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.08.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 85 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000594 Bartošová Hana M 20/2010 5,700.00 0 2605 30.08.10 N U PLP: 1 Částka: 5,700.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Hra na varhany v obřadní síni - 07/2010 Dodavatel:P66572801 1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000595 Restaurace Jasmí 2010/001 2,933.00 0 2001 08.08.10 N U PLP: 1 Částka: 2,933.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Občerstvení na výjezdní zasedání rady 29.07.2010 Dodavatel:P28350481 Restaurace Jasmín s.r.o. Kotlanova 7 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000596 Šnaubert Josef 64/2010 15,000.00 0 2706 23.08.10 N U PLP: 1 Částka: 15,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000126 Text: Deratizace veř.prostr. v lokalitě Vlkova,Strnadova Dodavatel:P60420910 2 Šnaubert Josef Novoměstská 23 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:10.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000597 ATELIÉR MAUR s.r 2010110008 PLP: 1 Částka: 395,793.00 Zbývá: Text: Vánoční osvětlení Dodavatel:P25241885 ATELIÉR MAUR s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.08.10 BLU Běžná Uhrazena
395,793.00 0 2707 20.08.10 N U 0.00 Objednávka: Ječná 11
FD1000000598 Česká pošta, s.p 5106470147 7,420.00 0 2405 19.08.10 N V PLP: 1 Částka: 7,420.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pošta 07/2010 Dodavatel:P47114983 Česká pošta, s.p. Orlí 30 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:11.08.10 BLU Běžná Vyřízena FD1000000599 TROIA AREA, s.r. 2010-08 241,982.00 0 2412 30.08.10 N U PLP: 1 Částka: 241,982.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: ZŠ Horníkova - Rekonstrukce sociálního zařízení Dodavatel:P28331176 TROIA AREA, s.r.o. Cejl 72 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000600 TROIA AREA, s.r. 2010-09 285,400.00 0 2412 30.08.10 N U PLP: 1 Částka: 285,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: ZŠ Novolíšeňská - Rekonstrukce soc. zařízení Dodavatel:P28331176 TROIA AREA, s.r.o. Cejl 72 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.08.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 86 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000601 Ing. Maršálková 192010 10,080.00 0 2411 20.08.10 N U PLP: 1 Částka: 10,080.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Výběh pro psy Dodavatel:F5956071176 Ing. Maršálková Hana Trnkova 118 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000602 La - PO fire s.r 2010226 PLP: 1 Částka: 5,139.60 Zbývá: Text: Služby PO 08/2010 Dodavatel:P27716295 2 La - PO fire s.r.o. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:11.08.10 BLU Běžná Uhrazena
5,139.60 0 2405 30.08.10 N U 0.00 Objednávka: Školní 293
FD1000000603 Ing. Jaroslav Ra 1020110097 13,536.00 0 2507 17.08.10 N U PLP: 1 Částka: 13,536.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Menšík - osobní účet SF Dodavatel:P11480343 Ing. Jaroslav Raab, CSc. - GALATEA Milady Horákové 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000604 MČ Brno Nový Lís 9/2010 855.00 0 2607 31.08.10 N U PLP: 1 Částka: 855.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Služby v BD Koniklecová 5 Dodavatel:P MČ Brno Nový Lískove Stat.město Brno Oblá 75a Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000605 doc., Ing. Anton 7/10 9,900.00 0 2700 30.08.10 N U PLP: 1 Částka: 9,900.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000111 Text: Zhodnocení geologického stavu p.č.3343/7 Dodavatel:P14635186 doc., Ing. Antonín Paseka, CSc. Čápkova 25 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000607 Telefónica O2 Cz 0452115391 5,376.34 0 2408 16.08.10 N V PLP: 1 Částka: 5,376.34 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 07/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.08.10 BLU Běžná Vyřízena FD1000000608 Vernie s.r.o. FV100807 2,652.00 0 2404 21.08.10 N U PLP: 1 Částka: 2,652.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000134 Text: Spotřební materiál Dodavatel:P26249219 Vernie s.r.o. Masarykovo náměstí 546 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:12.08.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 87 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000609 NAVAP s.r.o. 262010 547,920.00 0 2707 23.08.10 N U PLP: 1 Částka: 547,920.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Oprava schodišť -ul.Popelákova 4,8-10,Vlkova 7,5,3 Dodavatel:P25532367 NAVAP s.r.o. Nejedlého 9 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000610 KLIMAKOM, s.r.o. V1044064 172,092.00 0 2413 31.08.10 N U PLP: 1 Částka: 172,092.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Dělnický dům - úpravy VZT sálu Dodavatel:P26239248 KLIMAKOM, s.r.o. Horova 69 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000611 ARKA SG. s.r.o. 241005762 8,688.00 0 2405 02.09.10 N U PLP: 1 Částka: 8,688.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000140 Text: Kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:13.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000612 ARKA SG. s.r.o. 241005804 486.00 0 2405 03.09.10 N U PLP: 1 Částka: 486.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000141 Text: válečky do kalkulačky Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:16.08.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000613 MapKart s.r.o. 2010078 30,000.00 0 2413 03.09.10 N U PLP: 1 Částka: 30,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000133 Text: Polohopisné a výškopisné v okolí p.7642 Dodavatel:P25572822 MapKart s.r.o. Souhrady 4 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:16.08.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000614 Ing. Hana Maršál 212010 19,200.00 0 2411 20.08.10 N U PLP: 1 Částka: 19,200.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000119 Text: Mateřská škola Trnkova - autorský dozor nad provád Dodavatel:P68107005 Ing. Hana Maršálková Trnkova 118 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.08.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000615 Reproservis-Hajz 1150001347 1,188.00 0 2405 26.08.10 N U PLP: 1 Částka: 1,188.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Kancelářský materiál Dodavatel:P12174378 Reproservis-Hajzler Pavel Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:18.08.10 MIKS Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 88 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000616 Sadovnictví Líše 30166 7,407.60 0 2706 27.08.10 N U PLP: 1 Částka: 7,407.60 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000138 Text: Odstranění stařiny a chemické odplevelení pozemku Dodavatel:P62079051 3 Sadovnictví Líšeň Ing. S. Kozlová Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:18.08.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000617 DMG obch. a stav 20100255 15,286.00 0 2604 03.09.10 N U PLP: 1 Částka: 15,286.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000131 Text: Malba šatny obřadní síně - zámek Belcredi Dodavatel:P26947501 DMG obch. a stavební s.r.o. Josefy Faimonové 1a Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:18.08.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000618 DMG obch. a stav 20100254 23,197.00 0 2604 03.09.10 N U PLP: 1 Částka: 23,197.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000113 Text: Malba vstupní chodby z parku na zámku Belcredi. Dodavatel:P26947501 DMG obch. a stavební s.r.o. Josefy Faimonové 1a Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:18.08.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000619 Vernie s.r.o. FV100820 942.00 0 2404 26.08.10 N U PLP: 1 Částka: 942.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000134 Text: spotřební materiál Dodavatel:P26249219 Vernie s.r.o. Masarykovo náměstí 546 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:18.08.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000620 VECOM zdvihací z 1008017 280,500.00 0 2302 31.08.10 N U PLP: 1 Částka: 280,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Kompenzační pomůcka Dodavatel:P25599348 VECOM zdvihací zařízení s.r.o. Ovenecká 32 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.08.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000621 CLAVIS.CZ s.r.o. 20100032 16,447.20 0 2404 15.08.10 N U PLP: 1 Částka: 16,447.20 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000123 Text: tiskárna Xerox 3250 (Konstantová) Dodavatel:P25314289 CLAVIS.CZ s.r.o. Košuličova 5 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:19.08.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000622 Noveko 96, s.r.o FV 1000518 3,200.00 0 2001 08.09.10 N U PLP: 1 Částka: 3,200.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení: Aktuální otázky zákona o pomoci v HN Dodavatel:P63485214 Noveko 96, s.r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.08.10 MIKS Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 89 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000623 Vodafone Czech R 117740302 2,342.00 0 2408 30.08.10 N U PLP: 1 Částka: 2,342.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vyúčtování 16.7.2010-15.8.2010 Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.08.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000624 ROSANA, s.r.o. 10036132 1,453.00 0 2409 31.08.10 N U PLP: 1 Částka: 1,453.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rosana přírodní pramenitá voda Dodavatel:P25081152 ROSANA, s.r.o. Na Pankráci 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.08.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000625 KOLP, s.r.o. 201039 225,367.00 0 2411 06.09.10 N U PLP: 1 Částka: 225,367.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce sociálního zařízení na MŠ Trnkova Dodavatel:P60110066 KOLP, s.r.o. Kamenná 4b Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.08.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000627 BLUE STYLE s.r.o 10000143 31,600.00 0 2507 01.09.10 N U PLP: 1 Částka: 31,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Hakl - osobní účet SF Dodavatel:P25609688 BLUE STYLE s.r.o. Jindřišská 27 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000628 NAVAP s.r.o. 282010 92,098.00 0 2707 03.09.10 N U PLP: 1 Částka: 92,098.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Oprava schodišť - Popelákova 8, Strnadova Dodavatel:P25532367 NAVAP s.r.o. Nejedlého 9 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:24.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000629 Zahrad. architek 46/2010 PLP: 1 Částka: 20,160.00 Zbývá: Text: Pasport komunikací na p.č.4422/6 Dodavatel:P46991450 Zahrad. architektura Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:25.08.10 BLU Běžná Uhrazena
20,160.00 0 2413 06.09.10 N U 0.00 Objednávka:OB1000000137 Špilberk 217/2
FD1000000630 ALLMEDICA s.r.o. 2010095 129,800.00 0 2302 09.09.10 N U PLP: 1 Částka: 129,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pásový schodolez Jolly Standard Dodavatel:P27566501 ALLMEDICA s.r.o. Tachovské nám. 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:25.08.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 90 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000631 Zahradní a kraji 1026 5,200.00 0 2411 06.09.10 N U PLP: 1 Částka: 5,200.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Jižní část sídliště Brno-Líšeň - regener.veř.zel. Dodavatel:P40372791 1 Zahradní a krajinář. tvorba Žitná 11 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:25.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000632 Česká pošta, s.p 5233522020 480.00 0 2400 07.09.10 N U PLP: 1 Částka: 480.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000130 Text: Vstupy do domů - oznámení o zadání zakázky Dodavatel:P47114983 1 Česká pošta, s.p. Wolkerova 480 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000633 Česká pošta, s.p 5233522019 480.00 0 2400 07.09.10 N U PLP: 1 Částka: 480.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000129 Text: Rekonstrukce elektrojader - oznámení o zadání zak. Dodavatel:P47114983 Česká pošta, s.p. Wolkerova 480 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000634 Neumann Ivan 20800007 3,312.00 0 2408 04.09.10 N U PLP: 1 Částka: 3,312.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Zasklení vytrýny - ul.nám.Karla IV., Ondráčkova Dodavatel:P12173568 Neumann Ivan Trnkova 94 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000635 Rezidence Ambra 1195484 PLP: 1 Částka: 3,600.00 Zbývá: Text: Pomahačová - osobní účet SF Dodavatel:P26068567 Rezidence Ambra a.s. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.08.10 STE Běžná Uhrazena
3,600.00 0 2507 06.09.10 N U 0.00 Objednávka: Solné 1055
FD1000000636 ARKA SG. s.r.o. 241006181 11,356.00 0 2405 16.09.10 N U PLP: 1 Částka: 11,356.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000150 Text: Kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:27.08.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000637 T-Mobile Czech R 2113054410 3,227.00 0 2408 07.09.10 N U PLP: 1 Částka: 3,227.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 20.07.-19.08.2010 Dodavatel:P64949681 1 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 1 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.08.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 91 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000638 ZITTA-výtahy, s. 100100398 846,340.00 0 2411 20.09.10 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Houbalova 7 - rekonstrukce výtahu Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000639 ZITTA-výtahy, s. 100100399 846,340.00 0 2411 20.09.10 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Molákova 21 - rekonstrukce výtahu Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000640 Damec 04/10 423,600.00 0 2411 16.09.10 N U PLP: 1 Částka: 423,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rokle - Systémová úprava a regen.veř. zeleně Dodavatel:P48455334 Damec Lísky 56 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000641 Simona Barazi 1 7,500.00 0 2400 09.09.10 N V PLP: 1 Částka: 7,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Simona Barazi - tlumočení, Stuttgart - delegace Dodavatel:P Simona Barazi Kotlářská 36 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.08.10 BLU Běžná Vyřízena FD1000000642 Prodělal Karel 5710 46,720.30 0 2601 10.09.10 N U PLP: 1 Částka: 46,720.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Líšeňské noviny 09/2010 Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.08.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000643 Tiado, s.r.o. 21000087 1,800.00 0 2507 13.09.10 N U PLP: 1 Částka: 1,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Škubal osobní účet SF Dodavatel:P26234289 Tiado, s.r.o. U hřiště 12e Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000644 SML 193 140,648.00 0 2504 09.09.10 N U PLP: 1 Částka: 140,648.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Poliklinika Horníkova 34, služby r. 2009 Dodavatel:P65349644 SML Jírova 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.09.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 92 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
FD1000000645 Správa majetku L 194 PLP: 1 Částka: 38,382.00 Zbývá: Text: Oprava elektroinastalace a svítidel Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:01.09.10 BLU Běžná Uhrazena
Částka Útvar
Splatno
T S
38,382.00 0 2409 13.09.10 N U 0.00 Objednávka:OB1000000136 Jírova 2
FD1000000646 Oldřich Bednář 201002232 4,770.00 0 2001 10.09.10 N U PLP: 1 Částka: 4,770.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P70440263 Oldřich Bednář Křtěnov 47 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000647 Kryštof Jiří AGA 2010053 24,236.00 0 2408 14.09.10 N U PLP: 1 Částka: 24,236.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Úklidové práce 08/2010 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000648 OTIS, a.s. 13278855 1,332.00 0 2409 17.09.10 N U PLP: 1 Částka: 1,332.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba výtahu 08/2010 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000649 Kozlová Stanisla 30173 45,684.30 0 2706 14.09.10 N U PLP: 1 Částka: 45,684.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně v okrsku IV., 08/2010 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000650 Kozlová Stanisla 30174 126,333.48 0 2707 14.09.10 N U PLP: 1 Částka: 126,333.48 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací v okrsku IV., 08/2010 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000651 Kozlová Stanisla 30175 11,468.40 0 2706 14.09.10 N U PLP: 1 Částka: 11,468.40 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace odpadu ze živeln.skládek - 08/2010 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.09.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 93 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000652 Česká pošta, s.p 5134095287 88.80 0 2503 15.09.10 N U PLP: 1 Částka: 88.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Zpracování pk A dle podkladů Dodavatel:P47114983 1 Česká pošta, s.p. Wolkerova 480 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000653 PAROUBKOVI, s.r. 201067 102,501.00 0 2706 15.09.10 N U PLP: 1 Částka: 102,501.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II., 08/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000654 PAROUBKOVI, s.r. 201068 76,795.00 0 2706 15.09.10 N U PLP: 1 Částka: 76,795.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek III, 08/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000655 PAROUBKOVI, s.r. 201069 96,692.00 0 2707 15.09.10 N U PLP: 1 Částka: 96,692.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrsek II,08/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000656 PAROUBKOVI, s.r. 201070 93,539.00 0 2707 15.09.10 N U PLP: 1 Částka: 93,539.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrsek III,08/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000657 La - PO fire s.r 2010256 PLP: 1 Částka: 5,139.60 Zbývá: Text: Služby PO - 09/2010 Dodavatel:P27716295 2 La - PO fire s.r.o. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:03.09.10 BLU Běžná Uhrazena
5,139.60 0 2405 22.09.10 N U 0.00 Objednávka: Školní 293
FD1000000658 Brněnské vodárny 210719688 3,263.80 0 2504 17.09.10 N U PLP: 1 Částka: 3,263.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.09.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 94 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000659 Brněnské vodárny 210719288 427.00 0 2504 17.09.10 N U PLP: 1 Částka: 427.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Ondráčkova 20 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000660 Brněnské vodárny 210136645 7,378.80 0 2409 21.09.10 N U PLP: 1 Částka: 7,378.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000661 MapKart s.r.o. 2010086 30,000.00 0 2413 22.09.10 N U PLP: 1 Částka: 30,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000099 Text: Srovnávací sestavení parcel-centrální park rokle Dodavatel:P25572822 MapKart s.r.o. Souhrady 4 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:06.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000662 Školní jídelna p 130001 PLP: 1 Částka: 2,555.00 Zbývá: Text: Občerstvení Dodavatel:P49466895 Školní jídelna p.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.09.10 BLU Běžná Uhrazena
2,555.00 0 2400 13.09.10 N U 0.00 Objednávka: Masarova 11
FD1000000663 Brněnské vodárny 210718767 1,464.10 0 2409 17.09.10 N U PLP: 1 Částka: 1,464.10 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000664 Reproservis-Hajz 1150000002 6,660.00 0 2405 15.09.10 N U PLP: 1 Částka: 6,660.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Velká údržba kopírovacího stroje s opravou Dodavatel:P12174378 Reproservis-Hajzler Pavel Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:07.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000665 A.S.A. spol. s r 0159060092 PLP: 1 Částka: 1,935.00 Zbývá: Text: Skartace dokumentů 08/2010 Dodavatel:P45809712 A.S.A. spol. s r.o. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:07.09.10 BLU Běžná Uhrazena
1,935.00 0 2405 17.09.10 N U 0.00 Objednávka: Líšeňská 35
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 95 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000666 A.S.A. Služby Ža 1645006590 17,276.00 0 2706 14.09.10 N U PLP: 1 Částka: 17,276.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Svoz odpadk. košů včetně doplň. sáčků - 08/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000667 A.S.A. Služby Ža 1641000189 42,138.00 0 2706 14.09.10 N U PLP: 1 Částka: 42,138.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace černých skládek 08/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000668 A.S.A. Služby Ža 1641000186 150,450.00 0 2706 14.09.10 N U PLP: 1 Částka: 150,450.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně v období 08/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000669 WIZIO Promotion, 20100068 30,000.00 0 2400 15.09.10 N U PLP: 1 Částka: 30,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000151 Text: Propagační materiály - fotoprezentace Líšně Dodavatel:P27687881 WIZIO Promotion, spol. s r.o. areál Svit,bud. 64/2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000670 Milan Bezděk 2010-11 5,000.00 0 2400 17.09.10 N V PLP: 1 Částka: 5,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Fotografická dokument. pobytu deleg. z Feuerbachu Dodavatel:P40459357 Milan Bezděk Bráfova 19 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.09.10 BLU Běžná Vyřízena FD1000000671 Sanitární služby 1110205259 10,044.00 0 2706 01.10.10 N U PLP: 1 Částka: 10,044.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: JOHNNY WC a sanitární technika Dodavatel:P25587277 2 Sanitární služby a technika Mor. Na Hrázi 260 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000672 GTS NOVERA s.r.o 2300215257 3,984.00 0 2408 17.09.10 N U PLP: 1 Částka: 3,984.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 08/2010 Dodavatel:P28492170 GTS NOVERA s.r.o. Přemyslovská 2845 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.09.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 96 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000673 CCS Česká spolěč 1260490/56 1,225.16 0 2408 10.09.10 N V PLP: 1 Částka: 1,225.16 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pohonné hmoty - 08/2010 Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.09.10 BLU Běžná Vyřízena FD1000000674 A.S.A. Služby Ža 1645006579 91,764.00 0 2707 14.09.10 N U PLP: 1 Částka: 91,764.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací,parkovišť,hřišť,odp.košů 08/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000675 KOLP, s.r.o. 201042 633,935.00 0 2411 10.09.10 N U PLP: 2 Částka: 633,935.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Trnkova MŠ - rekonstrukce soc. zařízení Dodavatel:P60110066 KOLP, s.r.o. Kamenná 4b Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000676 Ing. Hana Maršál 242010 PLP: 1 Částka: 8,640.00 Zbývá: Text: Trnkova MŠ - autorský dozor Dodavatel:P68107005 Ing. Hana Maršálková Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.09.10 BLU Běžná Uhrazena
8,640.00 0 2411 20.09.10 N U 0.00 Objednávka:OB1000000119 Trnkova 118
FD1000000677 Telefónica O2 Cz 1177187679 1,742.11 0 2408 18.09.10 N U PLP: 1 Částka: 1,742.11 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 08/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000678 Hudebniny AMADEU 1067 4,800.00 0 2400 16.09.10 N U PLP: 1 Částka: 4,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000152 Text: výroba DVD 20ks - propagační materiál Dodavatel:P71878530 Hudebniny AMADEUS Sedlešovice 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000679 Vlastimil Kozlíč 10/2010 PLP: 1 Částka: 6,456.00 Zbývá: Text: občerstvení Dodavatel:P12702137 Vlastimil Kozlíček Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.09.10 BLU Běžná Uhrazena
6,456.00 0 2400 30.09.10 N U 0.00 Objednávka: Zámečnická 8
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 97 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000680 Lázně Aurora 200784 9,033.00 0 2507 20.09.10 N U PLP: 1 Částka: 9,033.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000148 Text: Sehnalová osobní účet SF Dodavatel:P25179896 Lázně Aurora Lázeňská 1001 Účel: 9 2507 Personalista Vystaveno:09.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000681 TSM spol. s r.o. 210510 1,500.00 0 2001 20.09.10 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Ing. Konstantová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:09.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000682 Velká Klajdovka 010168 14,634.00 0 2400 20.09.10 N U PLP: 1 Částka: 14,634.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pohoštění ve dnech 3.-6.9.2010 Dodavatel:P27758834 Velká Klajdovka s.r.o. Jedovnická 7 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000684 Dvořák comte, a. 210191 70,684.80 0 2707 21.09.10 N U PLP: 1 Částka: 70,684.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Strojní metení vozovek v MČ Brno-Líšeň Dodavatel:P25329219 Dvořák comte, a.s. Malá strana 20 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000685 Česká pošta, s.p 5106478963 7,485.00 0 2405 17.09.10 N V PLP: 1 Částka: 7,485.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pošta Dodavatel:P47114983 Česká pošta, s.p. Orlí 30 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:10.09.10 BLU Běžná Vyřízena FD1000000686 Telefónica O2 Cz 1177187702 1,944.68 0 2408 18.09.10 N U PLP: 1 Částka: 1,944.68 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 08/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000687 Telefónica O2 Cz 1177187683 6,452.81 0 2408 18.09.10 N U PLP: 1 Částka: 6,452.81 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 08/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.09.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 98 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000688 ARKA SG. s.r.o. 24/2010/67 5,555.00 0 2405 29.09.10 N U PLP: 1 Částka: 5,555.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000157 Text: obálky s dodejkou Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:10.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000689 FITMONT, s.r.o. 1010200063 45,048.00 0 2408 23.09.10 N U PLP: 1 Částka: 45,048.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Oprava otevírání vstupních dveří, výměna čteček Dodavatel:P44017740 1 FITMONT, s.r.o. Cejl 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000690 Telefónica O2 Cz 0455356092 5,242.80 0 2408 16.09.10 N V PLP: 1 Částka: 5,242.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 08/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.09.10 BLU Běžná Vyřízena FD1000000691 Lázeňské pobyty 20105636 0.00 0 2507 30.09.10 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pavlíková osobní účet SF Dodavatel:P27478785 Lázeňské pobyty s.r. o. 9. května 797 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.09.10 BLU Běžná Nulová FD1000000692 ELKAT, a.s. 10/VF/0188 23,721.00 0 2400 21.09.10 N U PLP: 1 Částka: 23,721.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Občerstvení v restauraci Dodavatel:P26883295 ELKAT, a.s. Mariánské údolí 3 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000693 ELKAT, a.s. 10/VF/0187 17,800.00 0 2400 21.09.10 N U PLP: 1 Částka: 17,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Ubytování Dodavatel:P26883295 ELKAT, a.s. Mariánské údolí 3 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000694 Oldřich Bednář 3242010 0.00 0 2001 22.09.10 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P70440263 Oldřich Bednář Křtěnov 47 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.09.10 BLU Běžná Nulová
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 99 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000695 Vzdělávací centr 1010045031 1,490.00 0 2001 17.09.10 N U PLP: 1 Částka: 1,490.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P26187639 1 Vzdělávací centrum pro veř. správu Vítkova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000696 HAVANA-RESTAURAN 010000046 12,442.00 0 2400 16.09.10 N U PLP: 1 Částka: 12,442.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Občerstvení Dodavatel:P25344501 2 HAVANA-RESTAURANT, s.r.o. Masarova 9 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000697 Pension U Libušk 1007 5,342.00 0 2400 22.09.10 N U PLP: 1 Částka: 5,342.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000153 Text: setkání Líšeň Feuerbach - pohoštění dne 4.9.2010 Dodavatel:P Pension U Libušky s.r.o. náměstí Karla IV. 25 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000698 ZITTA-výtahy, s. 100100407 846,340.00 0 2411 05.10.10 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Horníkova 14 - rekonstrukce výtahu Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000699 ZITTA-výtahy, s. 100100408 846,340.00 0 2411 05.10.10 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Horníkova 16 - rekonstrukce výtahu Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000700 ZITTA-výtahy, s. 100100409 846,340.00 0 2411 05.10.10 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Horníkova 18 - rekonstrukce výtahu Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000701 ZITTA-výtahy, s. 100100410 846,340.00 0 2411 05.10.10 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Horníkova 20 - rekonstrukce výtahu Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.09.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 100 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000702 ZITTA-výtahy, s. 100100411 846,340.00 0 2411 05.10.10 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Horníkova 22 - rekonstrukce výtahu Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.09.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000703 Česká pošta, s.p 5134116942 190.00 0 2404 24.09.10 N U PLP: 1 Částka: 190.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: QCA - pro ověření el. podpisu zaměstnance Dodavatel:P47114983 1 Česká pošta, s.p. Wolkerova 480 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:17.09.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000704 SEVT, a.s. 7831054850 150.00 0 2405 30.09.10 N U PLP: 1 Částka: 150.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předplatné 2010 - Finanční zpravodaj MF ČR Dodavatel:P45274851 1 SEVT, a.s. Pekařova 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:17.09.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000705 ZNAKOM s.r.o. 10110178 6,204.00 0 2707 27.10.10 N U PLP: 1 Částka: 6,204.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Zhotovení provizorního značení - ul. Poledníkova Dodavatel:P26264641 ZNAKOM s.r.o. Zengrova 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.09.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000706 ZNAKOM s.r.o. 10110179 13,504.00 0 2700 27.10.10 N U PLP: 1 Částka: 13,504.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Provizorního dopravního značení - ul. Velatická Dodavatel:P26264641 ZNAKOM s.r.o. Zengrova 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.09.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000707 ZNAKOM s.r.o. 10110188 3,568.00 0 2700 21.10.10 N U PLP: 1 Částka: 3,568.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Zhotovení trvalého dopravní značení Dodavatel:P26264641 ZNAKOM s.r.o. Zengrova 4 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:21.09.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000708 E&S Software s.r 2010473 17,498.00 0 2404 01.10.10 N U PLP: 1 Částka: 17,498.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Aktualizace produktu IceWarp mail server Dodavatel:P27174891 E&S Software s.r.o. Mánesova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.09.10 MIKS Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 101 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000709 Vodafone Czech R 119190449 1,892.00 0 2408 04.10.10 N U PLP: 1 Částka: 1,892.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vyúčtování 16.8.2010-15.9.2010 Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.09.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000710 Straka Lubomír F 10/1/00471 99,360.00 0 2707 02.10.10 N U PLP: 1 Částka: 99,360.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: 23 ks odpadkových košů Prima Linea vč. instalace Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.09.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000711 Straka Lubomír F 10/1/00472 99,994.00 0 2707 02.10.10 N U PLP: 1 Částka: 99,994.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: 21 ks parkových laviček Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.09.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000712 Sadovnictví Líše 30190 2,990.40 0 2706 01.10.10 N U PLP: 1 Částka: 2,990.40 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000159 Text: Pokos trávníku v rovině 2x 890m2 na ul. Jírova Dodavatel:P62079051 3 Sadovnictví Líšeň Ing. S. Kozlová Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:21.09.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000713 Česká pošta, s.p 5134119448 380.00 0 2404 04.10.10 N U PLP: 1 Částka: 380.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: 2 ks QCA - pro ověření el. podpisu zaměstnance Dodavatel:P47114983 1 Česká pošta, s.p. Wolkerova 480 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.09.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000714 MANUS Prostějov 10060278 201,300.00 0 2302 06.10.10 N U PLP: 1 Částka: 201,300.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Výroba,dodávka a montáž šikmé schodtišťové plošiny Dodavatel:P47900440 MANUS Prostějov spol. s r.o. Za Drahou 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.09.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000715 Artelinna, s.r.o 2010FV0016 13,000.00 0 2400 30.09.10 N U PLP: 1 Částka: 13,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Slavnostní večeře v Besedním domě 5.9.2010 Dodavatel:P29184959 Artelinna, s.r.o. Botanická 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.09.10 MIKS Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 102 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000716 LucasComp s.r.o. 10FV12638 390.00 0 2404 07.10.10 N U PLP: 1 Částka: 390.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000168 Text: nabíječka Dell Inspiron 6000 Dodavatel:P28288301 LucasComp s.r.o. Helfertova 42 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:27.09.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000717 SPOJMONT Brno, s 100100320 13,986.00 0 2408 04.10.10 N U PLP: 1 Částka: 13,986.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Oprava pobočkové tel. ústředny Dodavatel:P15548341 SPOJMONT Brno, s.r.o. Táborská 144 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.09.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000718 Mgr. Hana Bartoš 21/2010 5,700.00 0 2605 18.10.10 N U PLP: 1 Částka: 5,700.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Hra na varhany v obřadní síni - srpen 2010 Dodavatel:P66572801 Mgr. Hana Bartošová Údolní 56 Účel: 0 0000 neurčeno Postoupil:0 2604 Vystaveno:30.09.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000719 TSM spol. s r.o. 210537 1,800.00 0 2001 07.10.10 N U PLP: 1 Částka: 1,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Kurzovné za seminář - Daňový řád - Jarmila Vlčková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.09.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000720 Kulturní centrum 100110074 4,272.00 0 2400 06.10.10 N U PLP: 1 Částka: 4,272.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Tisk pozvánek, prohlídka Brna,vystoupení HŠ YAMAHA Dodavatel:P00380717 Kulturní centrum Líšeň, p.o. Kotlanova 7 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.09.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000721 Reproservis CZ,s 1150000141 PLP: 1 Částka: 1,716.00 Zbývá: Text: TONER NASHUATEC MPC2050/2550-černý Dodavatel:P29215331 Reproservis CZ,s.r.o Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:01.10.10 MIKS Běžná Uhrazena
1,716.00 0 2405 08.10.10 N U 0.00 Objednávka:
FD1000000722 T-Mobile Czech R 2107234510 3,727.00 0 2408 08.10.10 N U PLP: 1 Částka: 3,727.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telekomunikační služby 20.8.2010-19.9.2010 Dodavatel:P64949681 1 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 1 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.10.10 MIKS Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 103 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000723 Český servis a.s 1010103956 1,740.00 0 2400 29.10.10 N U PLP: 1 Částka: 1,740.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000169 Text: Oprava tiskárny HP 1100 (výměna separátoru papíru) Dodavatel:P27818331 Český servis a.s. Barrandova 409 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:01.10.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000724 Český servis a.s 1010103954 1,740.00 0 2400 29.09.10 N U PLP: 1 Částka: 1,740.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000169 Text: Oprava tiskárny HP 1100 (výměna separátoru papíru) Dodavatel:P27818331 Český servis a.s. Barrandova 409 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:01.10.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000725 EGM ENERGO a.s. 100105 55,920.00 0 2400 08.10.10 N U PLP: 2 Částka: 55,920.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Dokumentace Tvorba parkovacích míst ul.J.Faimonové Dodavatel:P25506005 EGM ENERGO a.s. Wurmova 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.10.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000726 GAPA MB,s.r.o. 1727/10N 22,583.00 0 2409 08.10.10 N U PLP: 1 Částka: 22,583.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000154 Text: Dodávka a montáž rohože OPENWELL včetně Al zapuště Dodavatel:P62969161 GAPA MB,s.r.o. Svatovítská 217 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:05.10.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000727 ARKA SG. s.r.o. 24/2010/74 18,061.00 0 2405 21.10.10 N U PLP: 1 Částka: 18,061.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000162 Text: Kancelářské potřeby - volby 10/2010 Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:05.10.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000728 ARKA SG. s.r.o. 24/2010/74 3,152.00 0 2405 21.10.10 N U PLP: 1 Částka: 3,152.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000170 Text: Kalendáře rok 2011 Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:05.10.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000729 Institut pro mís 7121/2010 0.00 0 2001 10.09.10 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Potvrzení úhrady nákladů spoj. se zajištěním pobyt Dodavatel:P70890293 Institut pro místní správu Dlážděná 6 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.10.10 MIKS Běžná Nulová
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 104 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000730 HLOUŠEK, s.r.o. 210110305 38,400.00 0 2706 14.10.10 N U PLP: 1 Částka: 38,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000145 Text: Podrobné polohové a výškové zaměření části koryta Dodavatel:P15549721 1 HLOUŠEK, s.r.o. Vančurova 56 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:05.10.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000731 OTIS, a.s. 13279383 1,332.00 0 2409 17.10.10 N U PLP: 1 Částka: 1,332.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba výtahu - 9/2010 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.10.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000732 Kryštof Jiří AGA 2010057 24,236.00 0 2408 14.10.10 N U PLP: 1 Částka: 24,236.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Úklidové práce v září Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.10.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000733 SAKO Brno a.s. 10/25/7490 9,196.17 0 2706 14.10.10 N U PLP: 1 Částka: 9,196.17 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Svoz odpadu - Novolíšeňská - 1.7.2010 - 30.9.2010 Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.10.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000734 SAKO Brno a.s. 10/25/7581 17,622.86 0 2706 14.10.10 N U PLP: 1 Částka: 17,622.86 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Svoz odpadu - Mariánské údolí - 1.7.2010-30.9.2010 Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.10.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000735 SAKO Brno a.s. 10/25/7992 29,750.05 0 2706 14.10.10 N U PLP: 1 Částka: 29,750.05 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Svoz odpadu-Mariánské údolí-1.7.2010-30.9.2010 Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.10.10 MIKS Běžná Uhrazena FD1000000736 NAVAP s.r.o. 322010 179,640.00 0 2707 10.10.10 N U PLP: 1 Částka: 179,640.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Oprava opěrné zdi na ul. Synkova - Horníkova Dodavatel:P25532367 NAVAP s.r.o. Nejedlého 9 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.10.10 MIKS Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 105 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
FD1000000737 Ing. Hana Maršál 252010 PLP: 1 Částka: 1,920.00 Zbývá: Text: Autorský dozor - MŠ Trnkova Dodavatel:P68107005 Ing. Hana Maršálková Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.10.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000738 La - PO fire, s. 2010284 PLP: 1 Částka: 5,139.60 Zbývá: Text: Služby PO Dodavatel:P27716295 1 La - PO fire, s.r.o. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:05.10.10 STE Běžná Uhrazena
Částka Útvar
Splatno
T S
1,920.00 0 2411 14.10.10 N U 0.00 Objednávka:OB1000000119 Trnkova 118
5,139.60 0 2405 21.10.10 N U 0.00 Objednávka: Školní 293
FD1000000739 Kozlová Stanisla 30200 14,910.00 0 2706 14.10.10 N U PLP: 1 Částka: 14,910.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace odpadu ze živelných skládek - září 2010 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.10.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000740 Kozlová Stanisla 30198 45,684.30 0 2706 14.10.10 N U PLP: 1 Částka: 45,684.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně - září 2010 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.10.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000741 Prodělal Karel 6510 46,720.30 0 2601 15.10.10 N U PLP: 1 Částka: 46,720.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Líšeňské noviny 10/10 Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.10.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000742 PAROUBKOVI, s.r. 201073 102,501.00 0 2706 15.10.10 N U PLP: 1 Částka: 102,501.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch v okrsku č.II - září 2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.10.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000743 PAROUBKOVI, s.r. 201074 76,795.00 0 2706 15.10.10 N U PLP: 1 Částka: 76,795.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch v okrsku č.III - září 2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.10.10 STE Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 106 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000744 PAROUBKOVI, s.r. 201075 96,692.00 0 2707 15.10.10 N U PLP: 1 Částka: 96,692.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací v okrsku č.II - září 2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.10.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000745 PAROUBKOVI, s.r. 201076 93,539.00 0 2707 15.10.10 N U PLP: 1 Částka: 93,539.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací v okrsku č.III - září 2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.10.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000746 PAROUBKOVI, s.r. 201079 30,246.00 0 2706 15.10.10 N U PLP: 1 Částka: 30,246.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Ruder.pokos, odstr.dřevin - pod Klajdou Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.10.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000747 PAROUBKOVI, s.r. 201080 PLP: 1 Částka: 19,214.00 Zbývá: Text: Ruderální pokos - ul. Novolíšeňská Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.10.10 STE Běžná Uhrazena
19,214.00 0 2706 15.10.10 N U 0.00 Objednávka: Ledárenská 44
FD1000000748 PAROUBKOVI, s.r. 201081 18,466.00 0 2706 15.10.10 N U PLP: 1 Částka: 18,466.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Ruderální pokos - ul.Novolíšeňská, ul.J.Faimonové Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.10.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000749 PAROUBKOVI, s.r. 201082 PLP: 1 Částka: 24,537.00 Zbývá: Text: Ruderální pokos ul. Novolíšeňská Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.10.10 STE Běžná Uhrazena
24,537.00 0 2706 15.10.10 N U 0.00 Objednávka: Ledárenská 44
FD1000000750 PAROUBKOVI, s.r. 2010/83 74,852.00 0 2706 15.10.10 N U PLP: 1 Částka: 74,852.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Odstranění nelegálních skládek (okr.II) 06-09/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.10.10 STE Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 107 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000751 PAROUBKOVI, s.r. 2010/84 61,185.00 0 2706 15.10.10 N U PLP: 1 Částka: 61,185.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Odstranění nelegál. skládek (okr.III) 06-09/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.10.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000752 TROIA AREA, s.r. 2010-12 314,452.00 0 2412 25.10.10 N U PLP: 1 Částka: 314,452.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce sociálního zařízení na ZŠ Horníkova Dodavatel:P28331176 TROIA AREA, s.r.o. Cejl 72 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.10.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000753 TROIA AREA, s.r. 2010-13 248,276.00 0 2412 25.10.10 N U PLP: 1 Částka: 248,276.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Novolíšeňská Dodavatel:P28331176 TROIA AREA, s.r.o. Cejl 72 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.10.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000754 A.S.A. Služby Ža 1645006675 15,357.00 0 2706 14.10.10 N U PLP: 1 Částka: 15,357.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Svoz odpadkových košů Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.10.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000755 A.S.A. Služby Ža 1645006660 91,764.00 0 2707 14.10.10 N U PLP: 1 Částka: 91,764.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.10.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000756 A.S.A. Služby Ža 1641000195 41,953.00 0 2706 14.10.10 N U PLP: 1 Částka: 41,953.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace černých skládek 09/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.10.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000757 A.S.A. Služby Ža 1641000193 150,450.00 0 2706 14.10.10 N U PLP: 1 Částka: 150,450.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně - 09/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.10.10 STE Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 108 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000758 Lhotová Helena I 511 1,450.00 0 2001 15.10.10 N U PLP: 1 Částka: 1,450.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Kratochvílová Dodavatel:P68994443 Lhotová Helena Ing. Školní 428 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.10.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000759 Kozlová Stanisla 30199 126,333.48 0 2707 14.10.10 N U PLP: 1 Částka: 126,333.48 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací v okrsku IV. - říjen 2010 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.10.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000760 Mgr. Oldřich Rej 69/2010 16,500.00 0 2400 19.10.10 N U PLP: 1 Částka: 16,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000171 Text: 150 ks nástěnných kalendářů na rok 2011 Dodavatel:P Mgr. Oldřich Rejnuš Řehořova 6 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.10.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000761 Česká pošta, s.p 5134124443 39.60 0 2503 18.10.10 N U PLP: 1 Částka: 39.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Zpracování pk A Dodavatel:P47114983 1 Česká pošta, s.p. Wolkerova 480 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.10.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000762 Brněnské vodárny 210722085 3,172.30 0 2504 19.10.10 N U PLP: 1 Částka: 3,172.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné 09/2010 - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.10.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000763 Brněnské vodárny 210141260 8,065.20 0 2409 19.10.10 N U PLP: 1 Částka: 8,065.20 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vodné a stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.10.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000764 Brněnské vodárny 210721724 427.00 0 2504 19.10.10 N U PLP: 1 Částka: 427.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné 09/2010 - Ondráčkova 20 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.10.10 STE Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 109 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000765 Brněnské vodárny 210721225 1,433.60 0 2409 19.10.10 N U PLP: 1 Částka: 1,433.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné 09/2010 - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.10.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000766 SASTA CZ,a.s. FV2011009 1,388,510.00 0 2413 19.10.10 N U PLP: 1 Částka: 1,388,510.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Sanace havarijního stavu - svah ul. Velatická Dodavatel:P26240980 SASTA CZ,a.s. Houbalova 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.10.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000767 JŠ projekční a i 15/2010 175,000.00 0 2413 21.10.10 N U PLP: 1 Částka: 175,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: PD - Rekonstrukce a dostavba MŠ Bří. Pelíšků Dodavatel:P28344669 JŠ projekční a inžen ýrská, s.r.o. Olomučany 188 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.10.10 STE Běžná Uhrazena FD1000000768 Telefónica O2 Cz 1178526892 7,221.53 0 2408 18.10.10 N U PLP: 1 Částka: 7,221.53 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 09/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000769 Telefónica O2 Cz 1178526911 1,936.64 0 2408 18.10.10 N U PLP: 1 Částka: 1,936.64 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 09/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000770 Johnny Servis s. 1110206344 9,720.00 0 2706 31.10.10 N U PLP: 1 Částka: 9,720.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Johnny WC a sanitární technika Dodavatel:P25587277 Johnny Servis s.r.o. Na Hrázi 260 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000771 Bílek Josef 10110379 548.00 0 2405 30.11.10 N U PLP: 1 Částka: 548.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předplatné časopisu Účetnictví nevýď.org. r.2011 Dodavatel:P40667791 Bílek Josef Příčná 8 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:08.10.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 110 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000772 Wolters Kluwer Č 1210102971 2,420.00 0 2405 13.10.10 N U PLP: 1 Částka: 2,420.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Sbírka rozhodnutí NSS Dodavatel:P63077639 Wolters Kluwer ČR a.s. U Nákladového nádraží 6 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:08.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000773 13200411 PLP: 1 Částka: 1,518.00 Zbývá: Text: Právo a rodina č. 1-12 ročník 2011 Dodavatel:P41196287 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:08.10.10 BLU Běžná Uhrazena
1,518.00 0 2405 03.11.10 N U 0.00 Objednávka:
FD1000000774 EDU agency s.r.o 2010/431 1,390.00 0 2001 08.10.10 N U PLP: 1 Částka: 1,390.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Pekařská 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000775 ZITTA-výtahy, s. 100100425 846,340.00 0 2411 27.10.10 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Molákova 23 - rekonstrukce výtahu Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000776 ZITTA-výtahy, s. 100100426 846,340.00 0 2411 27.10.10 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Jírova 17 - rekonstrukce výtahu Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000777 ZITTA-výtahy, s. 100100428 846,340.00 0 2411 27.10.10 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Horníkova 24 - rekonstrukce výtahu Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000778 ZITTA-výtahy, s. 100100429 846,340.00 0 2411 27.10.10 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Horníkova 26 - rekonstrukce výtahu Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.10.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 111 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000779 Swietelsky s.ro. 03316207 266,436.00 0 2707 20.10.10 N U PLP: 1 Částka: 266,436.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Opravy vozovek a chodníků Dodavatel:P48035599 1 Swietelsky s.ro. Jahodová 60 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000780 Školní jídelna 100133 31,096.00 0 2502 11.10.10 N U PLP: 1 Částka: 31,096.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Obědy 09/2010 Dodavatel:P49466887 Školní jídelna Novolíšeňská 10 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:08.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000781 Telefónica O2 Cz 1178526888 2,133.91 0 2408 18.10.10 N U PLP: 1 Částka: 2,133.91 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 09/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000782 Bartošová Hana M 24/2010 8,100.00 0 2605 04.11.10 N U PLP: 1 Částka: 8,100.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Hra na varhany 09/2010 Dodavatel:P66572801 1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000783 TSM spol. s r.o. 210572 3,000.00 0 2001 19.10.10 N U PLP: 1 Částka: 3,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Gajdová M., Dudová S. Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000784 TSM spol. s r.o. 210571 1,600.00 0 2001 19.10.10 N U PLP: 1 Částka: 1,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Kůs Ivan Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000785 TSM spol. s r.o. 210568 1,600.00 0 2001 19.10.10 N U PLP: 1 Částka: 1,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Vlčková Jarmila Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.10.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 112 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000786 GTS NOVERA s.r.o 2300241273 4,090.00 0 2408 15.10.10 N U PLP: 1 Částka: 4,090.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 09/2010 Dodavatel:P28492170 GTS NOVERA s.r.o. Přemyslovská 2845 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000787 EDU agency s.r.o 2010/438 1,390.00 0 2001 11.10.10 N U PLP: 1 Částka: 1,390.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Pekařská 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000788 CCS Česká spolěč 1350708/56 2,133.72 0 2408 12.10.10 N V PLP: 1 Částka: 2,133.72 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pohonné hmoty 09/2010 Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.10.10 BLU Běžná Vyřízena FD1000000789 Lubomír Straka - 10/1/00543 471,360.00 0 2707 06.11.10 N U PLP: 1 Částka: 471,360.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce sport.hřiště - ul. Elplova Dodavatel:P11484497 1 Lubomír Straka - FLORA servis Faměrovo nám. 29 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000790 Lubomír Straka - 10/1/00545 192,931.00 0 2707 06.11.10 N U PLP: 1 Částka: 192,931.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Doplnění stav.sport.hřiště - ul. Zikova Dodavatel:P11484497 1 Lubomír Straka - FLORA servis Faměrovo nám. 29 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000791 Lázně Hodonín 21040416 4,000.00 0 2507 08.10.10 N U PLP: 1 Částka: 4,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Škubal osobní účet SF Dodavatel:P47894733 Lázně Hodonín Měšťanská 140 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000792 Belcredi Karel M 10203 58,655.00 0 2604 15.10.10 N U PLP: 2 Částka: 58,655.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Nájem 10-12/2010 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Postoupil:0 2400 Vystaveno:11.10.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 113 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000793 BMSS-START, s.r. 511010159 888.00 0 2405 21.10.10 N U PLP: 1 Částka: 888.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předplatné Průvodce pracovněprávními předpisy Dodavatel:P48535176 BMSS-START, s.r.o. Za Kovárnou 19 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:11.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000795 Kovo výrob. druž 3104100108 PLP: 1 Částka: 3,600.00 Zbývá: Text: Razidlo na známky pro psy Brno-Líšeň Dodavatel:P00030325 1 Kovo výrob. družstvo Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000796 Kovo výrob. druž 3104100109 PLP: 1 Částka: 14,977.00 Zbývá: Text: Vyražení 545 kusů známek na psy Dodavatel:P00030325 1 Kovo výrob. družstvo Účel: 9 2503 Poplatek ze psů Vystaveno:11.10.10 BLU Běžná Uhrazena
3,600.00 0 2503 19.10.10 N U 0.00 Objednávka:OB1000000167 Francouzská 26
14,977.00 0 2503 19.10.10 N U 0.00 Objednávka:OB1000000142 Francouzská 26
FD1000000797 PeKro s.r.o. 10300956 2,142.00 0 2404 24.10.10 N U PLP: 1 Částka: 2,142.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Servisní práce Dodavatel:P25555928 PeKro s.r.o. Křenová 59 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000798 Telefónica O2 Cz 0458387976 5,872.27 0 2408 15.10.10 N V PLP: 1 Částka: 5,872.27 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 09/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.10.10 BLU Běžná Vyřízena FD1000000799 TSM spol. s r.o. 210592 3,000.00 0 2001 21.10.10 N U PLP: 1 Částka: 3,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Kůs, Černá Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:12.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000800 Česká pošta, s.p 5206495685 7,875.00 0 2405 18.10.10 N V PLP: 1 Částka: 7,875.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pošta Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:13.10.10 BLU Běžná Vyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 114 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000801 EDU agency s.r.o 10121 2,580.00 0 2001 22.10.10 N U PLP: 1 Částka: 2,580.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Pekařská 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000802 Vzdělávací centr 210084021 2,580.00 0 2001 01.10.10 N U PLP: 1 Částka: 2,580.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P28595432 1 Vzdělávací centrum M orava Ostrčilova 2691 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000803 Trade FIDES, a.s 10412398 1,314.00 0 2408 25.10.10 N U PLP: 1 Částka: 1,314.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Zajištění provozu zabezp.zařízení LATIS 4.Q/10 Dodavatel:P61974731 Trade FIDES, a.s. Dornych 57 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000804 EDU agency s.r.o 10124 1,390.00 0 2001 22.10.10 N U PLP: 1 Částka: 1,390.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Pekařská 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000805 SPOJMONT Brno, s 100100344 993.50 0 2405 26.10.10 N U PLP: 1 Částka: 993.50 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Zprovoznění telefonní linky pro Volby 2010 Dodavatel:P15548341 SPOJMONT Brno, s.r.o. Táborská 144 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:14.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000806 Swietelsky s.ro. 03316184 183,185.00 0 2707 27.10.10 N U PLP: 1 Částka: 183,185.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Opravy vozovek a chodníků v MČ Brno-Líšeň Dodavatel:P48035599 1 Swietelsky s.ro. Jahodová 60 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000807 Noveko 96, s.r.o FV1000634 2,800.00 0 2001 27.10.10 N U PLP: 1 Částka: 2,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P63485214 Noveko 96, s.r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.10.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 115 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000808 Lubomír Straka - 10/1/00555 738,492.00 0 2707 11.11.10 N U PLP: 2 Částka: 738,492.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Opravy a doplnění dětských hřišť-pískovišť r.2010 Dodavatel:P11484497 1 Lubomír Straka - FLORA servis Faměrovo nám. 29 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000809 Správa majetku L 240 3,000.00 0 2409 28.10.10 N U PLP: 1 Částka: 3,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000172 Text: Oprava rámu rohože - Radnice MČ Brno-Líšeň Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:18.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000810 Správa majetku L 241 954.00 0 2409 28.10.10 N U PLP: 1 Částka: 954.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000161 Text: Demontáž a odvoz rámu rohožky před Radnicí Líšeň Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:18.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000811 TSM spol. s r.o. 210599 1,500.00 0 2001 27.10.10 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Tetur Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:18.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000812 Bílek Josef 10010153 0.00 0 2405 27.10.10 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předplatné časopisu Účetnictví nevýď.org. r. 2011 Dodavatel:P40667791 Bílek Josef Příčná 8 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:18.10.10 BLU Běžná Nulová FD1000000813 HLOUŠEK, s.r.o. 210110326 6,960.00 0 2702 30.10.10 N U PLP: 1 Částka: 6,960.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000143 Text: Vytýčení hranice mezi p.p.č.176/29,176/6,176/15 Dodavatel:P15549721 1 HLOUŠEK, s.r.o. Vančurova 56 Účel: 9 2702 Zemědělství, pozemky Vystaveno:18.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000814 Vodafone Czech R 120685014 1,790.00 0 2408 29.10.10 N U PLP: 1 Částka: 1,790.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 16.09.-15.10.2010 Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.10.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 116 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000815 CLAVIS.CZ s.r.o. 20100037 9,991.20 0 2404 23.10.10 N U PLP: 1 Částka: 9,991.20 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Toner Dodavatel:P25314289 CLAVIS.CZ s.r.o. Košuličova 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:19.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000816 Reproservis-Hajz 1150000248 1,860.00 0 2405 28.10.10 N U PLP: 1 Částka: 1,860.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Velká údržba kopírovacího stroje s opravou Dodavatel:P12174378 Reproservis-Hajzler Pavel Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:19.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000817 Ing. Vítězslav Ž 2010101230 15,000.00 0 2706 26.10.10 N U PLP: 1 Částka: 15,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000173 Text: Projekt havarijních oprav zatrubněné části koryta Dodavatel:F15184862 Ing. Vítězslav Žídek Uzbecká 26 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:19.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000818 Belcredi Karel M 10209 232.10 0 2604 28.10.10 N U PLP: 1 Částka: 232.10 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Služby spojené s pronájmem zámku 7-9/2010 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000819 CLAVIS.CZ s.r.o. 20100039 3,960.00 0 2404 29.10.10 N U PLP: 1 Částka: 3,960.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: GOODRAM Dodavatel:P25314289 CLAVIS.CZ s.r.o. Košuličova 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000820 ZITTA-výtahy, s. 100100462 846,340.00 0 2411 09.11.10 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Jírova 21 - rekonstrukce výtahu Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000821 ZITTA-výtahy, s. 100100461 846,340.00 0 2411 09.11.10 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Jírova 9 - rekonstrukce výtahu Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.10.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 117 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000822 ZITTA-výtahy, s. 100100427 846,340.00 0 2411 09.11.10 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Jírova 19 - rekonstrukce výtahu Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000823 ZITTA-výtahy, s. 100100430 234,360.00 0 2411 09.11.10 N U PLP: 1 Částka: 234,360.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Hlasové spojení výtahů se servisní firmou v BD Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000824 Hudebniny AMADEU 1083 24,240.00 0 2400 26.10.10 N U PLP: 1 Částka: 24,240.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000181 Text: zpracování prezentace v anglické verzi, výroba DVD Dodavatel:P71878530 Hudebniny AMADEUS Ivoš Oprchal Sedlešovice 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000825 Pöyry Environmen 301100878 11,400.00 0 2413 05.11.10 N U PLP: 1 Částka: 11,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000139 Text: Posouzení množství vsakování vody ze soustavy vodn Dodavatel:P46347526 1 Pöyry Environment a.s. Botanická 56 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:22.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000828 Dvořák comte, a. 210213 PLP: 1 Částka: 70,684.80 Zbývá: Text: Strojní metení vozovek Dodavatel:P25329219 Dvořák comte, a.s. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.10.10 BLU Běžná Uhrazena
70,684.80 0 2707 02.11.10 N U 0.00 Objednávka: Malá strana 20
FD1000000829 Wolters Kluwer Č 8301122735 0.00 0 2405 27.10.10 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Sbírka rozhodnutí Dodavatel:P63077639 Wolters Kluwer ČR a.s. U Nákladového nádraží 6 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:22.10.10 BLU Běžná Nulová FD1000000830 Noveko 96, s.r.o FV1000641 1,700.00 0 2001 04.11.10 N U PLP: 1 Částka: 1,700.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P63485214 Noveko 96, s.r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:25.10.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 118 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000831 Noveko 96, s.r.o FV1000640 3,300.00 0 2001 04.11.10 N U PLP: 1 Částka: 3,300.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P63485214 Noveko 96, s.r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:25.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000832 LINDE PRAHA a.s. 21100120 0.00 0 2405 29.10.10 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předplatné časopisu - Právo a rodina Dodavatel:P41196287 1 LINDE PRAHA a.s. Opletalova 35 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:25.10.10 BLU Běžná Nulová FD1000000833 Reproservis-Hajz 1150000269 2,388.00 0 2405 03.11.10 N U PLP: 1 Částka: 2,388.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Malá údržba kopírovacího stroje Dodavatel:P12174378 Reproservis-Hajzler Pavel Křížová 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:25.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000834 SMART Comp. a.s. 20106248 26.00 0 2404 02.11.10 N U PLP: 1 Částka: 26.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vyúčtování internetové linky Dodavatel:P25517767 1 SMART Comp. a.s. Jezuitská 3 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:25.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000835 Lucie Králová 0610 2,460.00 0 2604 06.11.10 N U PLP: 1 Částka: 2,460.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000175 Text: Kytičky na vítání občánků na den 23.10.2010 -41 ks Dodavatel:P68762038 Lucie Králová Hřbitovní 5 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:26.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000836 Ing. S. Kozlová 30212 12,835.20 0 2706 04.11.10 N U PLP: 1 Částka: 12,835.20 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000184 Text: Ruderální pokos, naložení a odvoz -ul. Ondráčkova Dodavatel:P62079051 3 Ing. S. Kozlová Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:26.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000837 Wolters Kluwer Č 2610146817 4,194.00 0 2405 02.11.10 N U PLP: 1 Částka: 4,194.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Časopis Práce a mzda, Internetový přístup Dodavatel:P63077639 Wolters Kluwer ČR a.s. U Nákladového nádraží 6 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:26.10.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 119 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000838 Kozlová Stanisla 30214 11,263.20 0 2706 15.11.10 N U PLP: 1 Částka: 11,263.20 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Výsadba po rekonstrukci koryta Líšeňského potoka Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000839 Kozlová Ing. Sta 30213 2,784.00 0 2702 08.11.10 N U PLP: 1 Částka: 2,784.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000176 Text: Posečení travního porostu p.č. 1034/1 k.ú.Líšeň Dodavatel:P62079051 3 Kozlová Ing. Stanislava Kučerova 10 Účel: 9 2702 Zemědělství, pozemky Vystaveno:26.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000840 NAVAP s.r.o. 352010 192,888.00 0 2707 10.11.10 N U PLP: 1 Částka: 192,888.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stavební práce - ul. Vlkova, Strnadova Dodavatel:P25532367 NAVAP s.r.o. Nejedlého 9 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:26.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000841 Vzdělávací centr 210147031 2,580.00 0 2001 31.10.10 N U PLP: 1 Částka: 2,580.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P28595432 1 Vzdělávací centrum M orava Ostrčilova 2691 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000842 Brněnské vodárny 210145618 30,202.00 0 2504 09.11.10 N U PLP: 1 Částka: 30,202.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000843 Noveko 96, s.r.o FV1000647 3,200.00 0 2001 14.11.10 N U PLP: 1 Částka: 3,200.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P63485214 Noveko 96, s.r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000844 MAFRA, a.s. 1110040501 3,199.00 0 2405 06.11.10 N U PLP: 1 Částka: 3,199.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: MF DNES Dodavatel:P45313351 3 MAFRA, a.s. Karla Engliše 11 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:27.10.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 120 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000845 T-Mobile Czech R 2113744610 3,636.00 0 2408 08.11.10 N U PLP: 1 Částka: 3,636.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P64949681 1 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 1 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000846 ROSANA, s.r.o. 10045393 1,453.00 0 2409 05.11.10 N U PLP: 1 Částka: 1,453.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rosana přírodní pram. voda Dodavatel:P25081152 ROSANA, s.r.o. Na Pankráci 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.10.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000847 BMSS-START, s.r. 511010159 0.00 0 2405 05.11.10 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předplatné: Průvodce - pracovněprávní předpisy Dodavatel:P48535176 BMSS-START, s.r.o. Za Kovárnou 19 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:01.11.10 BLU Běžná Nulová FD1000000848 Šnaubert Josef 87/2010 15,000.00 0 2706 08.11.10 N U PLP: 1 Částka: 15,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000179 Text: Deratizace veř.prostr.v ul.Zikova, MŠ Synkova 24 Dodavatel:P60420910 2 Šnaubert Josef Novoměstská 23 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:01.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000849 Reproservis CZ,s 1150000287 PLP: 1 Částka: 1,716.00 Zbývá: Text: TONER NASHUATEC - černý Dodavatel:P29215331 Reproservis CZ,s.r.o Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:01.11.10 BLU Běžná Uhrazena
1,716.00 0 2405 08.11.10 N U 0.00 Objednávka:
FD1000000850 EDU agency s.r.o 2010/482 1,890.00 0 2001 05.11.10 N U PLP: 1 Částka: 1,890.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Pekařská 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000851 Noveko 96, s.r.o 1000644 3,000.00 0 2001 08.11.10 N U PLP: 1 Částka: 3,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P63485214 Noveko 96, s.r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.11.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 121 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000852 Prodělal Karel 7210 38,758.50 0 2601 12.11.10 N U PLP: 1 Částka: 38,758.50 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Líšeňské noviny 11/10 Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000853 Správa majetku L 242 4,284.00 0 2405 04.11.10 N U PLP: 1 Částka: 4,284.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Revize požárních klapek - Radnice MČ, Jírova 2 Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:02.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000854 Institut pro mís 7889/2010 0.00 0 2001 05.11.10 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Konstantová Dodavatel:P70890293 Institut pro místní správu Dlážděná 6 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.11.10 BLU Běžná Nulová FD1000000855 TSM spol. s r.o. 210643 6,000.00 0 2001 10.11.10 N U PLP: 1 Částka: 6,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Vlčková, Koláček, Vacková, Černá Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 12 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000856 OTIS, a.s. 13282196 1,332.00 0 2409 17.11.10 N U PLP: 1 Částka: 1,332.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba výtahu - 10/2010 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000857 SEVT, a.s. 1100054850 PLP: 1 Částka: 650.00 Zbývá: Text: Předplatné - Finanční zpravodaj MF ČR Dodavatel:P45274851 1 SEVT, a.s. Pekařova 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:02.11.10 BLU Běžná Uhrazena
650.00 0 2405 15.11.10 N U 0.00 Objednávka:
FD1000000858 Straka Lubomír F 10/1/00590 6,000.00 0 2405 12.11.10 N U PLP: 1 Částka: 6,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000158 Text: přeprava volebních materiálů Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:02.11.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 122 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000859 ARKA SG. s.r.o. 2420108453 12,068.00 0 2405 22.11.10 N U PLP: 1 Částka: 12,068.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000191 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:02.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000860 Asseco Czech Rep 90049563 9,008.00 0 2405 15.11.10 N U PLP: 1 Částka: 9,008.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000160 Text: tisk voličských seznamů Dodavatel:P27074358 Asseco Czech Republic, a.s. Podvinný mlýn 6 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:03.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000861 SEP, s.r.o. 221 1,930.00 0 2405 15.11.10 N U PLP: 1 Částka: 1,930.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Refundace mzdy - p.Goczal Zdeněk, člen vol.komise Dodavatel:P25529099 SEP, s.r.o. Obilní 35 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:03.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000862 ZITTA-výtahy, s. 100100520 846,340.00 0 2411 23.11.10 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Jírova 23 - rekonstrukce výtahu Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000863 Kryštof Jiří AGA 2010066 24,236.00 0 2408 15.11.10 N U PLP: 1 Částka: 24,236.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Úklidové práce - 10/2010 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000864 A.S.A. Služby Ža 1645006737 91,764.00 0 2707 14.11.10 N U PLP: 1 Částka: 91,764.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací,parkovišť,hřišť,vys.košů 10/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000865 A.S.A. Služby Ža 1645006744 39,395.00 0 2706 12.11.10 N U PLP: 1 Částka: 39,395.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace černých skládek 10/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.11.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 123 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000866 A.S.A. Služby Ža 1645006753 150,450.00 0 2706 14.11.10 N U PLP: 1 Částka: 150,450.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně 10/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000867 SAKO Brno a.s. 10/25/9188 6,197.42 0 2706 15.11.10 N U PLP: 1 Částka: 6,197.42 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Umístění nádoby na odpad v Mar.údolí - 10/2010 Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000868 La - PO fire s.r 2010312 PLP: 1 Částka: 5,139.60 Zbývá: Text: Technicko-organiz. služby v oblasti PO Dodavatel:P27716295 2 La - PO fire s.r.o. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:03.11.10 BLU Běžná Uhrazena
5,139.60 0 2405 22.11.10 N U 0.00 Objednávka: Školní 293
FD1000000869 Trade FIDES, a.s 10412759 3,780.00 0 2408 17.11.10 N U PLP: 1 Částka: 3,780.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Revize objektového zařízení LATIS Dodavatel:P61974731 Trade FIDES, a.s. Dornych 57 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000870 A.S.A. Služby Ža 1645006765 17,276.00 0 2706 14.11.10 N U PLP: 1 Částka: 17,276.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Svoz odpadk.košů včetně doplň. sáčků 10/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000871 BMSS-START, s.r. 511015401 744.00 0 2405 16.11.10 N U PLP: 1 Částka: 744.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předplatné časopisu: Národní pojištění - 2011 Dodavatel:P48535176 BMSS-START, s.r.o. Za Kovárnou 19 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:04.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000872 ELEKTROCOM, spol FV100060 2,280.00 0 2405 08.11.10 N U PLP: 1 Částka: 2,280.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Montáž a demontáž telef.linek -ZŠ Holzova - VOLBY Dodavatel:P26254433 ELEKTROCOM, spol. s.r.o. Vodova 113 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:04.11.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 124 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000873 Noveko 96, s.r.o 1000652 1,600.00 0 2001 15.11.10 N U PLP: 1 Částka: 1,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P63485214 Noveko 96, s.r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000874 MORAVIAPRESS, a. 20817380 PLP: 1 Částka: 3,000.00 Zbývá: Text: Předplatné - Sbírka zákonů Dodavatel:P00543411 MORAVIAPRESS, a.s. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:04.11.10 BLU Běžná Uhrazena
3,000.00 0 2405 16.11.10 N U 0.00 Objednávka: U póny 3061
FD1000000875 Kozlová Stanisla 30222 126,333.48 0 2707 15.11.10 N U PLP: 1 Částka: 126,333.48 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací vč.vysypání odpadk.košů- 10/2010 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000876 PAROUBKOVI, s.r. 201085 102,501.00 0 2706 15.11.10 N U PLP: 1 Částka: 102,501.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch,okrsek II. - 10/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000877 PAROUBKOVI, s.r. 201086 76,795.00 0 2706 15.11.10 N U PLP: 1 Částka: 76,795.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek III. - 10/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000878 PAROUBKOVI, s.r. 201087 96,692.00 0 2707 15.11.10 N U PLP: 1 Částka: 96,692.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrsek II -10/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000879 PAROUBKOVI, s.r. 201088 93,539.00 0 2707 15.11.10 N U PLP: 1 Částka: 93,539.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrs. III -10/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.11.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 125 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000880 Školní jídelna 100157 29,380.00 0 2502 12.11.10 N U PLP: 1 Částka: 29,380.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Obědy 10/2010 Dodavatel:P49466887 Školní jídelna Novolíšeňská 10 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:04.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000881 Kozlová Stanisla 30223 11,970.00 0 2706 15.11.10 N U PLP: 1 Částka: 11,970.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace živelných skládek 10/2010 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000882 Kozlová Stanisla 30221 45,684.30 0 2706 15.11.10 N U PLP: 1 Částka: 45,684.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Komplexní údržba zeleně,okrsek IV. - 10/2010 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:04.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000883 Belcredi Karel M 10219 10,458.60 0 2604 16.11.10 N U PLP: 1 Částka: 10,458.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Služby s pronájmem na zámku v Líšni - 7-9/2010 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000884 Česká pošta, s.p 1910004873 952.00 0 2405 17.11.10 N U PLP: 1 Částka: 952.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Refundace mzdy p. Pilgra - 10/2010 - VOLBY Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:05.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000885 TSM spol. s r.o. 210660 1,800.00 0 2001 16.11.10 N U PLP: 1 Částka: 1,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Horáková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 12 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:05.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000886 SASTA CZ,a.s. FV2011036 111,490.00 0 2413 17.11.10 N U PLP: 1 Částka: 111,490.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Sanace havarijního stavu ul. Velatická-sesuv svahu Dodavatel:P26240980 SASTA CZ,a.s. Houbalova 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.11.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 126 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000887 SASTA CZ,a.s. FV2011037 357,374.00 0 2413 17.11.10 N U PLP: 1 Částka: 357,374.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Sanace havarijního stavu ul.Velatická -sesuv svahu Dodavatel:P26240980 SASTA CZ,a.s. Houbalova 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000888 Ing. Pavel Berka 2010110142 19,200.00 0 2413 18.11.10 N U PLP: 1 Částka: 19,200.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000124 Text: Měření hluku v Dělnickém domě ze vzduchotechniky Dodavatel:P72406046 Ing. Pavel Berka BP akustika V Oslavě 2 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:08.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000889 GTS Czech s.r.o. 2300267753 4,093.00 0 2408 17.11.10 N U PLP: 1 Částka: 4,093.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 10/2010 Dodavatel:P28492170 GTS Czech s.r.o. Přemyslovská 43 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000890 Brněnské vodárny 210151202 1,469.00 0 2409 19.11.10 N U PLP: 1 Částka: 1,469.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Jírova 2, stočné - 10/2010 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000891 Brněnské vodárny 210151203 440.00 0 2504 19.11.10 N U PLP: 1 Částka: 440.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Ondráčkova 20 - stočné 10/2010 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000892 Brněnské vodárny 210151204 3,269.00 0 2504 19.11.10 N U PLP: 1 Částka: 3,269.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Kotlanova 7 - stočné 10/2010 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000893 Brněnské vodárny 210149647 11,211.00 0 2409 17.11.10 N U PLP: 1 Částka: 11,211.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Jírova 2 - vodné, stočné Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.11.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 127 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000894 Lhotová Helena I 511-28 0.00 0 2001 11.11.10 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P68994443 Lhotová Helena Ing. Školní 428 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.11.10 BLU Běžná Nulová FD1000000895 Telefónica O2 Cz 1179877901 6,128.10 0 2408 18.11.10 N U PLP: 1 Částka: 6,128.10 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 10/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000896 Telefónica O2 Cz 1179877897 2,410.87 0 2408 18.11.10 N U PLP: 1 Částka: 2,410.87 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 10/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000897 Telefónica O2 Cz 1179877920 1,944.88 0 2408 18.11.10 N U PLP: 1 Částka: 1,944.88 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 10/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000898 CCS Česká spolěč 1413266/56 2,138.60 0 2408 02.11.10 N V PLP: 1 Částka: 2,138.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pohonné hmoty - 10/2010 Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.11.10 BLU Běžná Vyřízena FD1000000899 SEND Předplatné 1061566941 290.00 0 2405 17.11.10 N U PLP: 1 Částka: 290.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předplatné -Praktik/Byt magazín Dodavatel:P61061409 SEND Předplatné s.r.o. Ve Žlíbku 1800 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:10.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000900 Swietelsky stave 03316259 11,838.00 0 2707 22.11.10 N U PLP: 1 Částka: 11,838.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Opravy vozovek a chodníků v MČ Brno-Líšeň 2010-11 Dodavatel:P48035599 1 Swietelsky stavební s.r.o. Jahodová 60 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.11.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 128 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
FD1000000901 Ing. Luděk Simon F100400123 PLP: 1 Částka: 69,000.00 Zbývá: Text: Roční kontrola dětských hřišť 2010 Dodavatel:P63377586 Ing. Luděk Simonides Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.11.10 BLU Běžná Uhrazena
Částka Útvar
Splatno
T S
69,000.00 0 2707 21.11.10 N U 0.00 Objednávka: Bzenecká 13
FD1000000902 Kolejka Františe 10002 3,000.00 0 2408 20.11.10 N U PLP: 1 Částka: 3,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000190 Text: 15 Ks dárkových balíčků pro jubilanty Dodavatel:P68764863 Kolejka František Ondráčkova 42 Účel: 9 2408 Organiz.prac.,spis. Vystaveno:10.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000903 Český institut i 11640 2,760.00 0 2001 18.11.10 N U PLP: 1 Částka: 2,760.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Markovičová Dodavatel:P62932632 Český institut inter. auditorů Karlovo nám. 3 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000904 Lakotová Vlasta 2010214 2,522.40 0 2405 28.11.10 N U PLP: 1 Částka: 2,522.40 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Komplexní služ.PO a BOZP-Obřadní síň,zám.Belcredi Dodavatel:P18760023 Lakotová Vlasta Cejl 111a Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:11.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000905 Johnny Servis s. 1110207385 10,044.00 0 2706 01.12.10 N U PLP: 1 Částka: 10,044.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pronájem JOHNNY WC a sanitární techniky Dodavatel:P25587277 Johnny Servis s.r.o. Na Hrázi 260 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000906 Česká pošta, s.p 5206505343 7,972.00 0 2405 15.11.10 N V PLP: 1 Částka: 7,972.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pošta Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:11.11.10 BLU Běžná Vyřízena FD1000000907 Telefónica O2 Cz 0461430465 5,462.74 0 2408 16.11.10 N V PLP: 1 Částka: 5,462.74 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 10/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.11.10 BLU Běžná Vyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 129 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000908 TSM spol. s r.o. 210683 1,500.00 0 2001 19.11.10 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Vacková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:11.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000909 PeKro s.r.o. 10301104 960.00 0 2404 19.11.10 N U PLP: 1 Částka: 960.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Separace - podávání Dodavatel:P25555928 PeKro s.r.o. Křenová 59 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000910 J.ROSA STAVBY s. 1052 1,144,897.00 0 2412 02.12.10 N U PLP: 1 Částka: 1,144,897.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce vstupů BD v Brně-Líšni Dodavatel:P28414675 1 J.ROSA STAVBY s.r.o. Březejc 59 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000911 DAMACOM sdružení 100110172 3,840.00 0 2405 22.11.10 N U PLP: 1 Částka: 3,840.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Volby - přeprogr.telef.ústředny - ZŠ Horníkova Dodavatel:P68035675 DAMACOM sdružení Šenk & Eberhard Fügnerovo nábřeží 410 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:16.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000912 Johnny Servis s. 1110207706 2,592.00 0 2706 11.12.10 N U PLP: 1 Částka: 2,592.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: JOHNNY WC a sanitární technika Dodavatel:P25587277 Johnny Servis s.r.o. Na Hrázi 260 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000913 REMO ELEKTRO BRN 090173 312,950.00 0 2413 03.12.10 N U PLP: 1 Částka: 312,950.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce elektroinst.jádra v BD Synkova 4 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000914 REMO ELEKTRO BRN 090174 312,950.00 0 2413 03.12.10 N U PLP: 1 Částka: 312,950.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce elektroinst.jádra v BD Synkova 6 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.11.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 130 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
FD1000000915 MORAVIAPRESS, a. 20854423 PLP: 1 Částka: 16,000.00 Zbývá: Text: Sbírka zákonů ČR ročník 2011 Dodavatel:P00543411 MORAVIAPRESS, a.s. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:16.11.10 BLU Běžná Uhrazena
Částka Útvar
Splatno
T S
16,000.00 0 2405 26.11.10 N U 0.00 Objednávka: U póny 3061
FD1000000916 JŠ projekční a i 26/2010 16,800.00 0 2413 24.11.10 N U PLP: 1 Částka: 16,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000187 Text: Návrh a projekt.dokument.k odhlučnění stropu v DD Dodavatel:P28344669 JŠ projekční a inžen ýrská, s.r.o. Olomoučany 188 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:16.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000917 JŠ projekční a i 25/2010 17,500.00 0 2413 23.11.10 N U PLP: 1 Částka: 17,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000186 Text: Projektová dokumentace pro oplocení areálu DD Dodavatel:P28344669 JŠ projekční a inžen ýrská, s.r.o. Olomoučany 188 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:16.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000918 JŠ projekční a i 27/2010 16,200.00 0 2413 25.11.10 N U PLP: 1 Částka: 16,200.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000188 Text: projektová dokumentace na stavební úpravy sálu Dodavatel:P28344669 JŠ projekční a inžen ýrská, s.r.o. Olomoučany 188 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:16.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000919 TSM spol. s r.o. 210692 3,200.00 0 2001 25.11.10 N U PLP: 1 Částka: 3,200.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Vítková, Pomahačová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000920 Straka Lubomír F 10/1/00631 19,800.00 0 2707 26.11.10 N U PLP: 1 Částka: 19,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Dodávka 5 ks plast.odpadk.košů včetně instalace Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000921 SEVT, a.s. F103235499 PLP: 1 Částka: 506.00 Zbývá: Text: Úmrtní listy Dodavatel:P45274851 1 SEVT, a.s. Pekařova 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:16.11.10 BLU Běžná Uhrazena
506.00 0 2405 25.11.10 N U 0.00 Objednávka:
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 131 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000922 Wolters Kluwer Č 8501144432 0.00 0 2405 26.11.10 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Internetový přístup - Práce Mzda vč. časopisu Dodavatel:P63077639 Wolters Kluwer ČR a.s. U Nákladového nádraží 6 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:16.11.10 BLU Běžná Nulová FD1000000923 STAVOPROJEKTA st 1411100341 642.00 0 2405 25.11.10 N U PLP: 1 Částka: 642.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Volby - refundace mzdy - p. Tomáš Rozsypal Dodavatel:P26232073 STAVOPROJEKTA stav. firma, a.s. Kounicova 67 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:16.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000924 BMT Medical Tech 10215618 370.00 0 2405 25.11.10 N U PLP: 1 Částka: 370.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Refundace mzdy - p. Kolář Tomáš Dodavatel:P46346996 BMT Medical Technolo gy s.r.o. Cejl 50 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:16.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000925 Česká pošta, s.p 5134172795 1,330.00 0 2404 24.11.10 N U PLP: 1 Částka: 1,330.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Certifikáty Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000926 Česká pošta, s.p 5134171746 151.60 0 2404 24.11.10 N U PLP: 1 Částka: 151.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Certifikát Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000927 ARKA SG. s.r.o. 24/2010/89 11,095.00 0 2405 07.12.10 N U PLP: 1 Částka: 11,095.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000197 Text: obálky s doručenkou Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:18.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000928 Jaroslav Redek 100162 480.00 0 2409 29.11.10 N U PLP: 1 Částka: 480.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000192 Text: Oprava zásobníků stolní vody JD 16T - vadné těsněn Dodavatel:P62187678 Jaroslav Redek Na Výpustě 190 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:22.11.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 132 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000929 Edenred CZ s.r.o 3400024023 -154.00 0 2405 26.11.10 N U PLP: 1 Částka: -154.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Volby - vrácené strav. poukázky Ticket Restaurant Dodavatel:P24745391 Edenred CZ s.r.o. Na Poříčí 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000930 Bartošová Hana M 27/2010 6,900.00 0 2605 15.12.10 N U PLP: 1 Částka: 6,900.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Hra na varhany v obřadní síni 10/2010 Dodavatel:P66572801 1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000931 Vodafone Czech R 122181355 1,898.00 0 2408 04.12.10 N U PLP: 1 Částka: 1,898.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 16.10.-15.11.2010 Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000932 Český úřad zeměm 2010616927 2,000.00 0 2404 01.12.10 N U PLP: 1 Částka: 2,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Dálkový přístup pro zákaznický účet Dodavatel:P00025712 Český úřad zeměměř. a katastrální Pod sídlištěm 9 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000935 EGM ENERGO a.s. 100106 118,560.00 0 2413 30.11.10 N U PLP: 2 Částka: 118,560.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Dokumentace - Tvorba park.míst ul. J.Faimonové Dodavatel:P25506005 EGM ENERGO a.s. Wurmova 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:24.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000936 MAFRA, a.s. 1012034033 3,840.00 0 2405 25.11.10 N U PLP: 1 Částka: 3,840.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předplatné - Mladá fronta DNES Dodavatel:P45313351 3 MAFRA, a.s. Karla Engliše 11 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:24.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000937 EDU agency s.r.o 10144 1,390.00 0 2001 24.11.10 N U PLP: 1 Částka: 1,390.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Pekařská 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:24.11.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 133 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000938 Noveko 96, s.r.o 1000737 1,700.00 0 2001 29.11.10 N U PLP: 1 Částka: 1,700.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Kovářová Dodavatel:P63485214 Noveko 96, s.r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:24.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000939 Noveko 96, s.r.o 1000738 3,000.00 0 2001 05.12.10 N U PLP: 1 Částka: 3,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Kovářová, Mikuláková Dodavatel:P63485214 Noveko 96, s.r.o. Hudcova 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:24.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000940 Swietelsky s.ro. 03316273 521,882.00 0 2412 06.12.10 N C PLP: 1 Částka: 485,882.00 Zbývá: 36,000.00 Objednávka: Text: Chodník v ul. Novolíšeňská od budovy Infotel Dodavatel:P48035599 1 Swietelsky s.ro. Jahodová 60 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:24.11.10 BLU Běžná Částečně FD1000000941 Misáková Věra 2343/10 16,800.00 0 2405 02.12.10 N U PLP: 1 Částka: 16,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000199 Text: znalecký posudek Dodavatel:P70299986 Misáková Věra Pastrnkova 35 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:24.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000942 MORAVIAPRESS, a. Z90202508 0.00 0 2405 30.11.10 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předplatné - Sbírka zákonů ČR ročník 2011 Dodavatel:P00543411 MORAVIAPRESS, a.s. U póny 3061 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:25.11.10 BLU Běžná Nulová FD1000000943 BMSS-START, s.r. 511015401 0.00 0 2405 30.11.10 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předplatné - Národní pojištění 1-12/2011 Dodavatel:P48535176 BMSS-START, s.r.o. Za Kovárnou 19 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:25.11.10 BLU Běžná Nulová FD1000000944 Ing. S. Kozlová 30237 23,015.56 0 2706 08.12.10 N U PLP: 1 Částka: 23,015.56 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000200 Text: Kácení, převoz a instalace vánočního stromu Dodavatel:P62079051 3 Ing. S. Kozlová Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:25.11.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 134 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000945 ZNAKOM s.r.o. 10110465 29,726.00 0 2707 22.12.10 N U PLP: 1 Částka: 29,726.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000180 Text: dodání a montáž dopravního značení Dodavatel:P26264641 ZNAKOM s.r.o. Zengrova 4 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:29.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000946 Česká pošta, s.p 5233568544 950.00 0 2404 08.12.10 N U PLP: 1 Částka: 950.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: El. podpis zaměstnance Dodavatel:P47114983 1 Česká pošta, s.p. Wolkerova 480 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000947 Česká pošta, s.p 5233569951 396.00 0 2404 08.12.10 N U PLP: 1 Částka: 396.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: El. podpis zaměstnance Dodavatel:P47114983 1 Česká pošta, s.p. Wolkerova 480 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000948 Předplatné tisku 021628178 1,344.00 0 2405 07.12.10 N U PLP: 1 Částka: 1,344.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předplatné - CHIP Dodavatel:P25773801 Předplatné tisku, s.r.o. Hvožďanská 5 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:29.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000949 FLEXISTAV s.r.o. 2010119 355,412.00 0 2706 07.12.10 N U PLP: 1 Částka: 355,412.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace stav. suti na stavbě 297 Dodavatel:P26963451 FLEXISTAV s.r.o. Grohova 46 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000950 Soural computer, FV-734/201 39,840.00 0 2404 16.12.10 N U PLP: 1 Částka: 39,840.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Netgear Dodavatel:P26926202 Soural computer, s.r.o. Ochozská 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000951 Swietelsky s.ro. 03316286 -36,000.00 0 2412 06.12.10 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: -36,000.00 Objednávka: Text: Stav.práce - chodník v ul. Novolíšeňská Dodavatel:P48035599 1 Swietelsky s.ro. Jahodová 60 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.11.10 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 135 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000952 K-net Technical 201010278 13,863.00 0 2404 08.12.10 N U PLP: 1 Částka: 13,863.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: APC Rack Dodavatel:P47916745 K-net Technical Inte rnational Group Antonínská 20 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000953 Pharm.Dr. Radim 3902010 9,400.00 0 2507 08.12.10 N U PLP: 1 Částka: 9,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vitamíny pro zaměstnance Dodavatel:P49486993 Pharm.Dr. Radim Kučerovský Dukelská třída 7 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:29.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000954 VLTAVA-LABE-PRES 1114210330 3,500.00 0 2405 08.12.10 N U PLP: 1 Částka: 3,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předplatné - BRNĚNSKÝ DENÍK Dodavatel:P61860981 2 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. Nám. Přemysla Otakara II 5 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:30.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000955 T-Mobile Czech R 2317204710 2,905.00 0 2408 08.12.10 N U PLP: 1 Částka: 2,905.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P64949681 1 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 1 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000956 Straka Lubomír F 10/1/00663 69,240.00 0 2707 11.12.10 N U PLP: 1 Částka: 69,240.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Oprava poškozených dětských hřišť Dodavatel:P11484497 Straka Lubomír Flora servis Faměrovo nám. 29 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000957 NAVAP s.r.o. 372010 192,888.00 0 2707 12.12.10 N U PLP: 1 Částka: 192,888.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Oprava opěrné zdi Strnadova lichá a Strnadova sudá Dodavatel:P25532367 NAVAP s.r.o. Nejedlého 9 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000958 Prodělal Karel 8010 46,720.30 0 2601 10.12.10 N U PLP: 1 Částka: 46,720.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Líšeňské noviny 12/10 Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:30.11.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 136 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000959 ZNAKOM s.r.o. 10110495 4,972.00 0 2707 31.12.10 N U PLP: 1 Částka: 4,972.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Svislé dopravní značení Dodavatel:P26264641 ZNAKOM s.r.o. Zengrova 4 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:30.11.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000960 ALTECH, s.r.o. 1/10/00932 109,450.00 0 2302 13.12.10 N U PLP: 1 Částka: 109,450.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Šikmá schodiš. sedačka přímá Dodavatel:P46344861 ALTECH, s.r.o. Bánov 479 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000961 Vzdělávací centr 210105014 2,580.00 0 2001 12.11.10 N U PLP: 1 Částka: 2,580.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P28595432 1 Vzdělávací centrum M orava Ostrčilova 2691 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000962 TSM spol. s r.o. 210778 3,000.00 0 2001 10.12.10 N U PLP: 1 Částka: 3,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Svoboda, Dudová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000963 TSM spol. s r.o. 210781 4,500.00 0 2001 10.12.10 N U PLP: 1 Částka: 4,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Kratochvílová, Stehlík, Dračková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:01.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000964 Správa majetku L 264 381.60 0 2409 13.12.10 N U PLP: 1 Částka: 381.60 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000194 Text: Opravu zaseknutých dveří v pasáži Radnice Líšeň. Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:01.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000965 ARKA SG. s.r.o. 241009391 5,052.00 0 2405 20.12.10 N U PLP: 1 Částka: 5,052.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000201 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:01.12.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 137 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000966 FITMONT, s.r.o. 1010200082 1,404.00 0 2408 14.12.10 N U PLP: 1 Částka: 1,404.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Demontáž a montáž klávesnice Dodavatel:P44017740 1 FITMONT, s.r.o. Cejl 76 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:02.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000967 Kryštof Jiří AGA 2010073 24,236.00 0 2408 14.12.10 N U PLP: 1 Částka: 24,236.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Úklidové práce 11/2010 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000968 OTIS, a.s. 13285923 1,332.00 0 2409 17.12.10 N U PLP: 1 Částka: 1,332.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba výtahu 11/2010 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000969 ZITTA-výtahy, s. 100100566 79,200.00 0 2411 16.12.10 N U PLP: 1 Částka: 79,200.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Dodání a montáž zarážek u výtah.dveří v 55 ks BD Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000970 MapKart s.r.o. 2010113 219,600.00 0 2413 21.12.10 N U PLP: 1 Částka: 219,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Polohopisné a výškopisné zaměření-Mariánský potok Dodavatel:P25572822 MapKart s.r.o. Souhrady 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000971 Ateliér Maur s.r 2010110536 12,008.00 0 2707 14.12.10 N U PLP: 1 Částka: 12,008.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000208 Text: Objednáváme u Vás dodání 100 m Led řetězu 220 V Dodavatel:P25241885 Ateliér Maur s.r.o. Libušínská 83 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:03.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000972 PAROUBKOVI, s.r. 201092 102,501.00 0 2706 15.12.10 N U PLP: 1 Částka: 102,501.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II - 11/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.12.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 138 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000973 PAROUBKOVI, s.r. 201093 76,795.00 0 2706 15.12.10 N U PLP: 1 Částka: 76,795.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek III - 11/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000974 PAROUBKOVI, s.r. 201094 96,692.00 0 2707 15.12.10 N U PLP: 1 Částka: 96,692.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrsek II -11/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000975 PAROUBKOVI, s.r. 201095 93,539.00 0 2707 15.12.10 N U PLP: 1 Částka: 93,539.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrs. III -11/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000976 Ing. S. Kozlová 30247 5,973.60 0 2706 15.12.10 N U PLP: 1 Částka: 5,973.60 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000205 Text: Výhrab, likvidace listí napadených javorů Dodavatel:P62079051 3 Ing. S. Kozlová Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:03.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000977 Ing. Stanislava 30243 16,140.00 0 2706 15.12.10 N U PLP: 1 Částka: 16,140.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace odpadu ze živelných skládek - 11/2010 Dodavatel:P62079051 Ing. Stanislava Kozlová Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000978 Ing. Stanislava 30242 126,333.48 0 2707 15.12.10 N U PLP: 1 Částka: 126,333.48 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,vysyp.odpadk.košů,likvidace odpadu Dodavatel:P62079051 Ing. Stanislava Kozlová Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000979 Ing. Stanislava 30241 45,684.30 0 2706 15.12.10 N U PLP: 1 Částka: 45,684.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně, okrsek IV. - 11/2010 Dodavatel:P62079051 Ing. Stanislava Kozlová Kučerova 10 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.12.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 139 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000980 Brněnské vodárny 210158052 11,669.00 0 2409 16.12.10 N U PLP: 1 Částka: 11,669.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000981 Školní jídelna 100180 31,200.00 0 2502 12.12.10 N U PLP: 1 Částka: 31,200.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Obědy - 11/2010 Dodavatel:P49466887 Školní jídelna Novolíšeňská 10 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:03.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000982 J.ROSA STAVBY s. 1057 529,787.00 0 2412 21.12.10 N U PLP: 1 Částka: 529,787.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce vstupů BD - 11/2010 Dodavatel:P28414675 J.ROSA STAVBY s.r.o. Březejc 59 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000983 Institut pro mís 8887/2010 0.00 0 2001 10.12.10 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Konstantová Dodavatel:P70890293 Institut pro místní správu Dlážděná 6 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:03.12.10 BLU Běžná Nulová FD1000000984 La - PO fire, s. 2010355 5,139.60 0 2405 22.12.10 N U PLP: 1 Částka: 5,139.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Technicko-organizační služby v oblasti PO Dodavatel:P27716295 1 La - PO fire, s.r.o. Školní 293 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:03.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000985 DMG obch. a stav 20100376 865,491.00 0 2412 07.12.10 N U PLP: 1 Částka: 865,491.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce střechy - Horníkova 24, 26 Dodavatel:P26947501 DMG obch. a stavební s.r.o. Josefy Faimonové 1a Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000986 TSM spol. s r.o. 210807 1,600.00 0 2001 14.12.10 N U PLP: 1 Částka: 1,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Jochová P., Mgr. Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:06.12.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 140 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000987 MORAVIAPRESS, a. 1540029 650.00 0 2405 15.12.10 N U PLP: 1 Částka: 650.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předplatné - Veřejná správa ročník 2011 Dodavatel:P00543411 MORAVIAPRESS, a.s. U póny 3061 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:06.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000988 ECONOMIA a.s. 1504903310 935.00 0 2405 14.12.10 N U PLP: 1 Částka: 935.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předplatné - Stavitel Dodavatel:P00499153 ECONOMIA a.s. Dobrovského 25 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:07.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000989 ECONOMIA a.s. 1504877510 3,360.00 0 2405 14.12.10 N U PLP: 1 Částka: 3,360.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předplatné - Právní rádce Dodavatel:P00499153 ECONOMIA a.s. Dobrovského 25 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:07.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000990 ECONOMIA a.s. 1504893910 3,412.00 0 2405 14.12.10 N U PLP: 1 Částka: 3,412.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předplatné - Ekonom, Moderní obec Dodavatel:P00499153 ECONOMIA a.s. Dobrovského 25 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:07.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000991 Brněnské vodárny 210158515 1,422.00 0 2409 15.12.10 N U PLP: 1 Částka: 1,422.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000992 Brněnské vodárny 210158516 426.00 0 2504 16.12.10 N U PLP: 1 Částka: 426.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Ondráčkova 20 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000993 Brněnské vodárny 210158517 3,164.00 0 2504 15.12.10 N U PLP: 1 Částka: 3,164.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.12.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 141 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000000994 Česká pošta, s.p 5233572991 1,188.00 0 2404 16.12.10 N U PLP: 1 Částka: 1,188.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: QCA - pro ověření el. podpisu Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000995 Česká pošta, s.p 5233577277 76.20 0 2503 17.12.10 N U PLP: 1 Částka: 76.20 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Nadstandardní zpracování pk A Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000996 Česká pošta, s.p 5233572197 190.00 0 2404 16.12.10 N U PLP: 1 Částka: 190.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: QCA - pro ověření el. podpisu Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000997 REMO ELEKTRO BRN 090183 312,950.00 0 2413 30.12.10 N U PLP: 1 Částka: 312,950.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce elektroinst. jádra v BD Zikova 10 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000998 REMO ELEKTRO BRN 090182 312,950.00 0 2413 30.12.10 N U PLP: 1 Částka: 312,950.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce elektroinst. jádra v BD Zikova 8 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:07.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000000999 EDU agency s.r.o 2010/611 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.12.10 BLU Běžná Nulová
0.00 0 2001 17.12.10 N 0 0.00 Objednávka: Pekařská 8
FD1000001000 GTS Czech s.r.o. 2300293507 4,145.00 0 2408 17.12.10 N U PLP: 1 Částka: 4,145.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P28492170 GTS Czech s.r.o. Přemyslovská 2845 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.12.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 142 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000001001 CCS Česká spolěč 1475910/56 1,110.67 0 2408 17.12.10 N V PLP: 1 Částka: 1,110.67 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pohonné hmoty 11/2010 Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.12.10 BLU Běžná Vyřízena FD1000001002 Ing. Eva Hübnero 2010 15,600.00 0 2704 18.12.10 N U PLP: 1 Částka: 15,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Kontrolní prohlídka obj.Trnkova 68,Klicperova 36 Dodavatel:P66525411 Ing. Eva Hübnerová bratří Křičků 40 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:08.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001003 Swietelsky s.ro. 03316292 30,000.00 0 2412 24.12.10 N U PLP: 1 Částka: 30,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Chodník v ul. Novolíšeňská Dodavatel:P48035599 1 Swietelsky s.ro. Jahodová 60 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001004 A.S.A. Služby Ža 1645006849 17,276.00 0 2706 14.12.10 N U PLP: 1 Částka: 17,276.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Svoz odpadkových košů vč.doplň.sáčků 11/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žabovřesky,s.r. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001005 A.S.A. Služby Ža 1645006867 39,202.00 0 2706 14.12.10 N U PLP: 1 Částka: 39,202.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace černých skládek 11/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001006 A.S.A. Služby Ža 1645006834 150,450.00 0 2706 14.12.10 N U PLP: 1 Částka: 150,450.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně 11/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001007 A.S.A. Služby Ža 1645006828 91,764.00 0 2707 14.12.10 N U PLP: 1 Částka: 91,764.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací, parkovišť, hřišť - 11/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.12.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 143 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000001008 Telefónica O2 Cz 1181236624 3,058.34 0 2408 18.12.10 N U PLP: 1 Částka: 3,058.34 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 11/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001009 Telefónica O2 Cz 1181236628 5,601.46 0 2408 18.12.10 N U PLP: 1 Částka: 5,601.46 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 11/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001010 Telefónica O2 Cz 1181236647 1,928.17 0 2408 18.12.10 N U PLP: 1 Částka: 1,928.17 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 11/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001011 Statutární město 3210100090 446.00 0 2001 17.12.10 N U PLP: 1 Částka: 446.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P44992785 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:10.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001012 TSM, spol. s r.o 210863 1,650.00 0 2001 23.12.10 N U PLP: 1 Částka: 1,650.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Pavlíková Dodavatel:P00208914 TSM, spol. s r.o. Dukelská 12 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001013 Zdravotní ústav 1105105871 185.00 0 2411 22.12.10 N U PLP: 1 Částka: 185.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rozbor vody Dodavatel:P71009531 Zdravotní ústav se sídl.v Brně Gorkého 6 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:13.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001014 MORAVIAPRESS, a. 1730065 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: Text: Předplatné časopisu - Veřejná správa Dodavatel:P00543411 MORAVIAPRESS, a.s. Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:13.12.10 BLU Běžná Nulová
0.00 0 2405 22.12.10 N 0 0.00 Objednávka: U póny 3061
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 144 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000001015 Telefónica O2 Cz 0464480269 5,480.06 0 2408 16.12.10 N V PLP: 1 Částka: 5,480.06 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 11/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.12.10 BLU Běžná Vyřízena FD1000001016 HAVANA-RESTAURAN 010000078 25,000.00 0 2507 16.12.10 N U PLP: 1 Částka: 25,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000204 Text: vánoční večírek Dodavatel:P25344501 2 HAVANA-RESTAURANT, s.r.o. Masarova 9 Účel: 9 2507 Personalista Vystaveno:13.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001017 Pohřební a hřbit 10104276 12,221.00 0 2302 17.12.10 N U PLP: 1 Částka: 12,221.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pohřbení - Georgiev Mladen Dodavatel:P60713330 Pohřební a hřbitovní služby m. Brna Koliště 7 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001018 Česká pošta, s.p 5206517891 7,816.00 0 2405 17.12.10 N V PLP: 1 Částka: 7,816.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pošta Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:13.12.10 BLU Běžná Vyřízena FD1000001019 Reproservis CZ,s 1150000513 23,688.00 0 2405 22.12.10 N U PLP: 1 Částka: 23,688.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Velká údržba kopírovacího stroje s opravou Dodavatel:P29215331 Reproservis CZ,s.r.o Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:13.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001020 SPOJMONT Brno, s 100100396 540.00 0 2408 20.12.10 N U PLP: 1 Částka: 540.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Programové změny na telefonní ústředně Dodavatel:P15548341 SPOJMONT Brno, s.r.o. Táborská 144 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001021 CLAVIS.CZ s.r.o. 20100043 14,104.20 0 2404 20.12.10 N U PLP: 1 Částka: 14,104.20 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: klávesnice Dodavatel:P25314289 CLAVIS.CZ s.r.o. Košuličova 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:13.12.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 145 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000001022 Lázeňské pobyty 20108593 5,152.00 0 2507 14.12.10 N U PLP: 1 Částka: 5,152.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Gajdová - čerpání osobního účtu SF Dodavatel:P27478785 Lázeňské pobyty s.r. o. 9. května 797 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:14.12.10 STE Běžná Uhrazena FD1000001023 PAROUBKOVI, s.r. 010/103 18,739.00 0 2706 27.12.10 N U PLP: 1 Částka: 18,739.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Odstranění nelegálních skládek, okrsek II- 11/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001024 PAROUBKOVI, s.r. 2010102 26,985.00 0 2706 27.12.10 N U PLP: 1 Částka: 26,985.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Odstran. nelegálních skládek, okrsek III - 11/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001029 Reproservis CZ,s 1150000523 PLP: 1 Částka: 1,260.00 Zbývá: Text: Malá údržba kopírovacího stroje Dodavatel:P29215331 Reproservis CZ,s.r.o Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:15.12.10 BLU Běžná Uhrazena
1,260.00 0 2405 23.12.10 N U 0.00 Objednávka:
FD1000001030 CLAVIS.CZ s.r.o. 20100044 67,400.00 0 2404 20.12.10 N U PLP: 1 Částka: 67,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Fujitsu Dodavatel:P25314289 CLAVIS.CZ s.r.o. Košuličova 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001031 FLEXISTAV s.r.o. 2010132 150,120.00 0 2413 28.12.10 N U PLP: 1 Částka: 150,120.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Úpravy sálu Radnice Brno-Líšeň Dodavatel:P26963451 FLEXISTAV s.r.o. Grohova 46 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001032 EKOSTAVBY Brno, 111001117 23,400.00 0 2706 14.01.11 N U PLP: 1 Částka: 23,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Odstr.povodňových škod na Líšeňském potoce Dodavatel:P46974687 EKOSTAVBY Brno, a.s. U Svitavy 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.12.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 146 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
FD1000001033 EDU agency s.r.o 2010/481 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.12.10 BLU Běžná Nulová
Částka Útvar
Splatno
T S
0.00 0 2001 23.11.10 N 0 0.00 Objednávka: Pekařská 8
FD1000001034 SEPES MEDIA, spo 100429 924.00 0 2409 27.12.10 N U PLP: 1 Částka: 924.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000214 Text: Opravu orientačního systému Radnice Dodavatel:P25340930 SEPES MEDIA, spol. s r.o. Hradilova 3 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:15.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001035 Technické sítě B P2/2010/97 85,518.60 0 2707 25.12.10 N U PLP: 1 Částka: 85,518.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Montáž vánočního osvětlení Dodavatel:P25512285 7 Technické sítě Brno, a.s. Barvířská 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001036 Edenred CZ s.r.o 2000494606 6,144.00 0 2507 17.12.10 N U PLP: 1 Částka: 6,144.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Staněk - osobní účet SF Dodavatel:P24745391 Edenred CZ s.r.o. Na Poříčí 5 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:15.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001037 FLEXISTAV s.r.o. 2010133 68,314.00 0 2413 28.12.10 N U PLP: 1 Částka: 68,314.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce Dělnického domu Dodavatel:P26963451 FLEXISTAV s.r.o. stavební firma Grohova 46 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001038 Bartošová Hana M 28/2010 2,100.00 0 2605 12.01.11 N U PLP: 1 Částka: 2,100.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Hra na varhany Dodavatel:P66572801 1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001039 EDU agency s.r.o 2010/588 1,190.00 0 2001 29.11.10 N U PLP: 1 Částka: 1,190.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Pekařská 8 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.12.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 147 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000001040 Swietelsky s.ro. 03316318 99,683.00 0 2707 28.12.10 N U PLP: 1 Částka: 99,683.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Oprava vozovek a chodníků v MČ Brno-Líšeň Dodavatel:P48035599 1 Swietelsky s.ro. Jahodová 60 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001041 REGIONPARTNER Ji F9410 3,150.00 0 2001 25.03.10 N U PLP: 1 Částka: 3,150.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Ing. Jagošová, Hudcová-Michnová Dodavatel:P72456795 REGIONPARTNER Jiřina Nehybová Rokycanova 39 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:16.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001042 10501585 0.00 0 2405 22.12.10 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předplatné - Finanční, daňový a účetní BULLETIN Dodavatel:P400918045 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:16.12.10 BLU Běžná Nulová FD1000001043 Správa majetku L 287 PLP: 1 Částka: 29,568.00 Zbývá: Text: Revize el. spotřebičů Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:17.12.10 BLU Běžná Uhrazena
29,568.00 0 2405 29.12.10 N U 0.00 Objednávka: Jírova 2
FD1000001044 Taneční škola Dy 92/2010 2,500.00 0 2507 27.12.10 N U PLP: 1 Částka: 2,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Jochová osobní účet SF Dodavatel:P28350375 Taneční škola Dynamic s.r.o. Zábrdovická 2 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:17.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001045 Soural computer, FV-827/201 45,120.00 0 2404 31.12.10 N U PLP: 1 Částka: 45,120.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Lenovo TP Dodavatel:P26926202 Soural computer, s.r.o. Ochozská 30 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:17.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001046 Aspida s.r.o. 3000100811 24,000.00 0 2400 20.12.10 N U PLP: 1 Částka: 24,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Inzerce v katalogu Cestujeme po Moravě Dodavatel:P25594796 Aspida s.r.o. Černovická 13 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.12.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 148 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000001047 Damec 05/10 1,200,000.00 0 2400 30.12.10 N U PLP: 1 Částka: 1,200,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Systémová úprava a regen. veř. zeleně - Rokle Dodavatel:P48455334 Damec Lísky 56 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001048 Česká pošta, s.p 5233583575 396.00 0 2404 28.12.10 N U PLP: 1 Částka: 396.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001049 Česká pošta, s.p 5233582525 800.00 0 2404 28.12.10 N U PLP: 1 Částka: 800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Komerční server. certifikát - org. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:20.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001050 J.ROSA STAVBY s. 1062 782,110.00 0 2412 07.01.11 N U PLP: 1 Částka: 782,110.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce vstupů BD Dodavatel:P28414675 1 J.ROSA STAVBY s.r.o. Březejc 59 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001051 J.ROSA STAVBY s. 1061 138,168.00 0 2412 07.01.11 N U PLP: 1 Částka: 138,168.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce vstupů BD Dodavatel:P28414675 1 J.ROSA STAVBY s.r.o. Březejc 59 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001052 Ing.Dagmar Donať 43/10 17,300.00 0 2413 07.01.11 N U PLP: 1 Částka: 17,300.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000209 Text: Zpracování hlukové studie pro Centrální park Rokle Dodavatel:P46242481 Ing.Dagmar Donaťáková Bellova 24 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:21.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001053 Ing. S. Kozlová 30259 11,884.20 0 2706 30.12.10 N U PLP: 1 Částka: 11,884.20 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000218 Text: Kácení listnatých stromů - ul.Jedovnická,Podruhova Dodavatel:P62079051 3 Ing. S. Kozlová Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:21.12.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 149 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000001054 Jaroslav Šťavíče 21074 384,166.00 0 2706 03.01.11 N U PLP: 1 Částka: 384,166.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Oprava zatrubnění Líšeňského potoka,Podhorní Dodavatel:P47379022 Jaroslav Šťavíček - INTERRA Svážná 29 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001055 Miton CZ, s.r.o. FV-21385/2 4,200.00 0 2404 03.01.11 N U PLP: 1 Částka: 4,200.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000225 Text: Total Commander - upgrade (rozšíření) z 5 na 15 Dodavatel:P25417967 Miton CZ, s.r.o. Soukenná 1 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:21.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001056 Technika budov, 110049 98,400.00 0 2413 04.01.11 N U PLP: 1 Částka: 98,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Projekt. dokum. - Klimatizace kanc. prostor Dodavatel:P60711825 Technika budov, s.r.o. Křenová 42 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001057 Vodafone Czech R 123698869 1,627.00 0 2408 30.12.10 N U PLP: 1 Částka: 1,627.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001058 Edenred CZ s.r.o 518871 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: Text: Staněk osobní účet SF Dodavatel:P24745391 Edenred CZ s.r.o. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.12.10 BLU Běžná Nulová
0.00 0 2507 30.12.10 N 0 0.00 Objednávka: Na Poříčí 5
FD1000001059 ECONOMIA a.s. 2404383710 0.00 0 2405 29.12.10 N 0 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stavitel Dodavatel:P00499153 ECONOMIA a.s. Dobrovského 25 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:21.12.10 BLU Běžná Nulová FD1000001060 ECONOMIA a.s. 2404418510 0.00 0 2405 29.12.10 N 0 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Ekonom, Moderní obec Dodavatel:P00499153 ECONOMIA a.s. Dobrovského 25 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:21.12.10 BLU Běžná Nulová
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 150 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000001061 ECONOMIA a.s. 2404267810 0.00 0 2405 29.12.10 N 0 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Právní rádce Dodavatel:P00499153 ECONOMIA a.s. Dobrovského 25 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:21.12.10 BLU Běžná Nulová FD1000001062 VLTAVA-LABE-PRES 1103205487 0.00 0 2405 29.12.10 N 0 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: BRNĚNSKÝ DENÍK Dodavatel:P61860981 2 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. Nám. Přemysla Otakara II 5 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:21.12.10 BLU Běžná Nulová FD1000001063 FLEXISTAV s.r.o. 2010137 273,355.00 0 2413 03.01.11 N U PLP: 1 Částka: 273,355.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce Dělnického domu - odhlučnění půdy Dodavatel:P26963451 FLEXISTAV s.r.o. Grohova 46 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001064 Kolejka Františe 100003 12,000.00 0 2408 23.12.10 N U PLP: 1 Částka: 12,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000207 Text: 59 Ks dárkových balíčků pro jubilanty Dodavatel:P68764863 Kolejka František Ondráčkova 42 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001065 Česká pošta, s.p 3431052461 9,447.00 0 2404 03.01.11 N U PLP: 1 Částka: 9,447.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000221 Text: nákup 5-ti tokenů pro uchování elektronického podp Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:21.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001066 Stickfish s.r.o. FVT-220/20 2,453.00 0 2404 03.01.11 N U PLP: 1 Částka: 2,453.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000223 Text: upgrade VMware Workstation 6 na verzi 7 Dodavatel:P26729687 Stickfish s.r.o. Koněvova 141 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:21.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001067 Ing. Jan Koláček 112101100 25,000.00 0 2413 31.12.10 N U PLP: 1 Částka: 25,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000210 Text: Statiské posouzení a zajištění havarijního stavu Dodavatel:P76218155 Ing. Jan Koláček Opálkova 14 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:21.12.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 151 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
FD1000001069 Správa majetku L 288 PLP: 1 Částka: 13,843.00 Zbývá: Text: Výměnu boileru a opravu pisoárů Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:21.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001070 Správa majetku L 289 PLP: 1 Částka: 14,088.00 Zbývá: Text: Výměnu boileru a opravu WC Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:21.12.10 BLU Běžná Uhrazena
Částka Útvar
Splatno
T S
13,843.00 0 2409 30.12.10 N U 0.00 Objednávka:OB1000000215 Jírova 2
14,088.00 0 2409 30.12.10 N U 0.00 Objednávka:OB1000000203 Jírova 2
FD1000001071 Správa majetku L 290 8,210.00 0 2409 30.12.10 N U PLP: 1 Částka: 8,210.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000217 Text: Opravu elektroinstalace, svítidel a ovládání garáž Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:21.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001072 EGM ENERGO a.s. 100108 64,680.00 0 2413 31.12.10 N U PLP: 1 Částka: 64,680.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Dokumentace Tvorba parkovacích míst ul.J.Faimonové Dodavatel:P25506005 EGM ENERGO a.s. Wurmova 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001073 EGM ENERGO a.s. 100107 9,840.00 0 2413 31.12.10 N U PLP: 1 Částka: 9,840.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Regenerace a tvorba park.míst u poliklin.Horníkova Dodavatel:P25506005 EGM ENERGO a.s. Wurmova 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:21.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001074 CLAVIS.CZ s.r.o. 20100045 11,859.00 0 2404 30.12.10 N U PLP: 1 Částka: 11,859.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000224 Text: spotřební materiál (myši, toner) + tiskárna Xerox Dodavatel:P25314289 CLAVIS.CZ s.r.o. Košuličova 5 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:21.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001075 DATASCAN, s.r.o. Z210027 23,784.00 0 2404 07.01.11 N U PLP: 1 Částka: 23,784.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000216 Text: nákup dvou tiskáren čárových kódů Intermec PF8t Dodavatel:P47906839 DATASCAN, s.r.o. Durďákova 5 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:21.12.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 152 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000001076 Předplatné tisku 2027823 0.00 0 2405 29.12.10 N 0 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předplatné - CHIP Dodavatel:P25773801 Předplatné tisku, s.r.o. Hvožďanská 5 Účel: 9 2405 Referát vnitř. věcí Vystaveno:22.12.10 BLU Běžná Nulová FD1000001077 Český institut i 11837 2,340.00 0 2001 27.12.10 N U PLP: 1 Částka: 2,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Markovičová,Bc. Dodavatel:P62932632 Český institut inter. auditorů Karlovo nám. 3 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001079 Ing. Vítězslav Ž 2010122039 4,800.00 0 2706 14.01.11 N U PLP: 1 Částka: 4,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Autorský dozor při zatrubnění Líšeňského potoka Dodavatel:P15184862 Ing. Vítězslav Žídek Uzbecká 26 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:22.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001080 REMO ELEKTRO BRN 090205 312,950.00 0 2413 11.01.11 N U PLP: 1 Částka: 312,950.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce elektroinstal.jádra v BD Zikova 12 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001081 REMO ELEKTRO BRN 090206 312,950.00 0 2413 11.01.11 N U PLP: 1 Částka: 312,950.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce elektroinstal.jádra v BD Synkova 8 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:23.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001082 FLEXISTAV s.r.o. 2010140 65,088.00 0 2413 10.01.11 N U PLP: 1 Částka: 65,088.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce Dělnického domu - odhlučnění půdy Dodavatel:P26963451 FLEXISTAV s.r.o. Grohova 46 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:27.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001084 Jiří Keprt 23/2010 9,200.00 0 2413 10.01.11 N U PLP: 1 Částka: 9,200.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000232 Text: Přesun reku (skříň s AV technikou v sále radnice) Dodavatel:P71840168 Jiří Keprt žižkovo nám. 21 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:27.12.10 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 153 24.03.16 12:14:44 Evid.číslo
Dodavatel
Č.fak.dodav.
Částka Útvar
Splatno
T S
FD1000001086 Ing. Jaroslav St 017-2010 5,000.00 0 2413 11.01.11 N U PLP: 1 Částka: 5,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000233 Text: konzultace pro projektovou dokumentaci a příprava Dodavatel:P40447197 Ing. Jaroslav Stupka Malinovského 235 Účel: 9 2413 Investiční technik Vystaveno:28.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001087 Krajinářská arch 1036 10,000.00 0 2411 10.01.11 N U PLP: 1 Částka: 10,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000117 Text: Regener. parteru v jižní části sídliště Brno-Líšeň Dodavatel:P40372791 Krajinářská architek Ing.Přikrylová Žitná 11 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:28.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001088 Ing. Karel Syrov FV10058 24,000.00 0 2400 31.12.10 N U PLP: 1 Částka: 24,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000220 Text: technicko-ekonomická studie -úspory osvětl.soustav Dodavatel:P47936894 Ing. Karel Syrový Žitná 23 Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:28.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001091 Školní jídelna 100200 28,184.00 0 2502 09.01.11 N U PLP: 1 Částka: 28,184.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Obědy 12/2010 Dodavatel:P49466887 Školní jídelna Novolíšeňská 10 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:30.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001092 DATASCAN, s.r.o. C2101606 0.00 0 2404 16.01.10 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: nákup dvou tiskáren čárových kódů Intermec PF8t Dodavatel:P47906839 DATASCAN, s.r.o. Durďákova 5 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:30.12.10 BLU Běžná Nulová FD1000001093 Česká pošta, s.p 3231125848 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: Text: USB token iKey 4000 - BK Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Účel: 0 0000 neurčeno Vystaveno:31.12.10 BLU Běžná Nulová Bez součtu V Y B R Á N O --konec sestavy--
C E L K E M
0.00 0 2404 11.01.11 N 0 0.00 Objednávka: Politických vězňů 4
1070
Z Á Z N A M Ů