SOKONGAN KEWANGAN
Halaman: 1/13 No. Semakan: 02
PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN
No. Isu: 02 Tarikh: 18/07/2014
1.0
TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara pembayaran kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ), pembekal, pelajar dan staf sambilan
2.0
SKOP Skop prosedur merangkumi semua bayaran yang tidak melalui pesanan belian / tuntutan kepada PTJ, pembekal, pelajar, staf sambilan, bayaran lebihan kepada penaja dan pelajar dan juga bayaran antara PTJ dengan menggunakan kaedah jernal.
3.0
DOKUMEN RUJUKAN Kod Dokumen
Tajuk Dokumen Perintah – perintah Am Peraturan Kewangan dan Perakaunan UPM
Pekeliling Bendahari Bil 3 Tahun 2013 Rujuk laman sesawang http://bursar.upm.edu.my/
Rujuk laman sesawang http://bursar.upm.edu.my/
Rujuk laman sesawang http://bursar.upm.edu.my/
Rujuk laman sesawang http://bursar.upm.edu.my/
4.0
Pelaksanaan Peraturan dan Kaedah Tempahan Tiket Secara Atas Talian Pekeliling Perbendaharaan berkaitan yang berkuatkuasa Surat Pekeliling Perbendaharaan berkaitan yang berkuatkuasa Arahan Perbendaharaan berkaitan yang berkuatkuasa Surat Arahan Perbendaharaan berkaitan yang berkuatkuasa
TERMINOLOGI DAN SINGKATAN Batching Payment Entry KPTJ PA Pentadbir Pembekal
: Baucar-baucar dikumpul mengikut Payment Entry (tidak melebihi 5 baucar) : Laporan Transaksi Baucar : Ketua Pusat Tanggungjawab : Penolong Akauntan : Pegawai UPM yang bergred 41 dan ke atas di bawah Skim Perkhidmatan SSM : Syarikat atau individu yang telah melaksanakan perolehan bekalan/perkhidmatan/kerja/kepada Universiti
SOKONGAN KEWANGAN
Halaman: 2/13 No. Semakan: 02
PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN PK PTJ PTK PPPTJ
Pusat Kos SAGA
5.0
No. Isu: 02 Tarikh: 18/07/2014
: Pegawai Kewangan yang bergred dari W41 dan ke atas di bawah Skim Perkhidmatan SSM : Pusat Tanggungjawab : Pembantu Tadbir Kewangan : Pembantu Pentadbir yang terdiri daripada pegawai UPM yang bergred 40 dan ke bawah, di bawah Skim Perkhidmatan SSM di Pusat Tanggungjawab : Kod Pusat Tanggungjawab : Standard Accounting For Government Agencies
TANGGUNGJAWAB Semua yang terlibat adalah bertanggungjawab dalam menentukan prosedur ini dipatuhi dan dilaksanakan.
SOKONGAN KEWANGAN
Halaman: 3/13 No. Semakan: 02
PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN 6.0
No. Isu: 02 Tarikh: 18/07/2014
CARTA ALIR Mula
7.1 7.2
Hantar Dokumen Tuntutan
Terima Dokumen Tuntutan Dan Kenalpasti Pelanggan
7.3 Tidak Lengkap
7.4
Semak Dokumen Tuntutan? Lengkap
Pengesahan Dan Kelulusan Ketua Pusat Tanggungjawab
Hantar Dokumen Ke Pejabat Bendahari
Terima Dokumen
7.5 7.6
7.7 7.8
Tidak lengkap
Semak Dokumen? Lengkap Kenalpasti Kaedah Bayaran
7.9
Pendaftaran Invois Dan Penyediaan Baucar
7.10
Penyediaan Baucar
7.11
Tidak
7.12 Pengesahan Baucar? Ya 7.13 Kelulusan Baucar?
Tidak
Ya Batching
7.14
7.15 Kemaskini Baucar?
Tidak
Ya Penyediaan Dan Pengedaran Cek
Tamat
7.16
SOKONGAN KEWANGAN
Halaman: 4/13 No. Semakan: 02
PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN 7.0
No. Isu: 02 Tarikh: 18/07/2014
PROSES TERPERINCI Tindakan
Tanggungjawab
7.1
Mula
7.2
Hantar Dokumen 7.2.1
Hantar dokumen kepada PTJ mengikut kategori berikut bagi urusan pembayaran dan juga tempahan tiket ke Pejabat Bendahari Zon/Seksyen Kewangan mengikut lokasi seperti yang tertera di laman sesawang http://www.bursar.upm.edu.my/
Bil.
Jenis Pemohon
Dokumen
1.
Pembekal
Invois /Nota Hantaran
2.
PTJ
i) ii)
Surat Arahan Pembayaran atau Borang Arahan Pengeluaran Invois / Pelarasan Antara PTJ (SOK/KEW/BR045/AKN)
3.
Staf sambilan
Borang-borang tuntutan. Rujuk Lampiran 1 pada Garis Panduan Pembayaran Tanpa Pesanan Belian (SOK/KEW/GP014/BYR)
4.
Pelajar
i)
Surat arahan bayaran daripada penaja. Rujuk Garis Panduan Pengagihan Bayaran Dari Penaja Dan Pelajar (OPR/BEN/GP010/BYR) atau
Pemohon
SOKONGAN KEWANGAN
Halaman: 5/13 No. Semakan: 02
PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN
7.3
Tarikh: 18/07/2014
ii)
Borang Tuntutan Perjalanan Dan Pelbagai Untuk Pelajar (SOK/KEW/BR048/BYR) Surat arahan bayaran daripada Pejabat Pendaftar. Rujuk Garis Panduan Pembayaran Elaun Biasiswa Pegawai (SOK/KEW/GP015/BYR)
5.
Pegawai Cuti Belajar
i)
6.
Tempahan Tiket
Rujuk Garis Panduan Tempahan dan Bayaran Untuk Perjalanan Udara Secara Online (SOK/KEW/GP015/BYR)
7.2.2
Bagi pembayaran yang menggunakan peruntukan penyelidikan dan akaun amanah, tuntutan perlu dibuat selewat-lewatnya dalam tempoh 3 bulan selepas aktiviti tamat.
7.2.3
Bagi pembayaran yang menggunakan peruntukan belanja mengurus, tuntutan hendaklah dibuat dalam tahun semasa bagi mengelakkan perbelanjaan dikenakan pada peruntukan tahun berikutnya.
Terima Dokumen Tuntutan dan Kenalpasti Pelanggan 7.3.1
7.4
No. Isu: 02
PPPTJ
Terima dokumen tuntutan daripada pemohon mengikut kategori pelanggan seperti di para 7.2.1 dan cop tarikh terima pada dokumen tersebut.
Semak Dokumen Tuntutan 7.4.1
Semak dokumen tuntutan berpandukan Garis Panduan Pembayaran Tanpa Pesanan Belian (SOK/KEW/GP014/BYR).
PPPTJ
SOKONGAN KEWANGAN
Halaman: 6/13 No. Semakan: 02
PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN 7.5
7.7
7.8
Tarikh: 18/07/2014
Pengesahan dan Kelulusan Ketua Pusat Tanggungjawab 7.5.1
7.6
No. Isu: 02
Serah dokumen tuntutan dan dokumen sokongan yang telah disemak kepada KPTJ atau pegawai yang diberikuasa untuk pengesahan dan kelulusan.
PPPTJ
Hantar Dokumen ke Pejabat Bendahari 7.6.1
Lengkapkan Daftar Format Daftar Penyerahan Dokumen Pembayaran (SOK/KEW/DF021/BYR) dalam dua (2) salinan dan hantar bersama dokumen sokongan. Rujuk Garis Panduan Pembayaran Tanpa Pesanan Belian (SOK/KEW/GP014/BYR).
7.6.2
Pastikan dokumen tuntutan diserah ke Pejabat Bendahari dalam tempoh 5 hari daripada tarikh terima tuntutan.
7.6.3
Pastikan semua tuntutan direkod untuk tujuan pemantauan dan penyediaan Laporan Pemantauan Tempoh Penyerahan Dokumen Pembayaran Tanpa Pesanan Belian Ke Pejabat Bendahari (SOK/KEW/LP006/BYR).
PPPTJ
Terima Dokumen 7.7.1
Terima dan cop tarikh terima pada Daftar Format Daftar Penyerahan Dokumen Pembayaran (SOK/KEW/DF021/BYR) dan muka hadapan dokumen tuntutan dari PTJ seperti di 7.2.1.
7.7.2
Serah satu (1) salinan Daftar Format Daftar Penyerahan Dokumen Pembayaran (SOK/KEW/DF021/BYR) kepada PTJ untuk makluman.
PTK
Semak Dokumen 7.8.1
Semak dokumen tuntutan dan dokumen sokongan. Tentukan jenis tuntutan dan rujuk Garis Panduan Pembayaran Tanpa Pesanan Belian (SOK/KEW/GP014/BYR) untuk tatacara semakan.
PTK
SOKONGAN KEWANGAN
Halaman: 7/13 No. Semakan: 02
PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN
No. Isu: 02 Tarikh: 18/07/2014
Bagi bayaran tempahan tiket secara online,rujuk Garis Panduan Tempahan dan Bayaran Untuk Perjalanan Udara Secara Online (SOK/KEW/GP015/BYR) 7.8.2
7.9
7.10
Sekiranya dokumen tidak lengkap, kembalikan kepada PTJ melalui Daftar Format Memo Pembetulan Dokumen Kewangan (OPR/BEN/DF030/BYR) untuk tindakan pembetulan.
Kenalpasti Kaedah Bayaran 7.9.1
Kenalpasti kaedah bayaran yang telah ditentukan oleh PTJ.
7.9.2
Bagi pembayaran melalui Jernal/Bank Deraf / Pindahan Bank rujuk Garis Panduan Pembayaran Tanpa Pesanan Belian (SOK/KEW/GP014/BYR).
7.9.3
Bagi bayaran tempahan tiket secara online melalui kad korporat UPM,rujuk Garis Panduan Tempahan dan Bayaran Untuk Perjalanan Udara Secara Online (SOK/KEW/GP015/BYR)
7.9.4
Bagi pembayaran melalui cek/EFT, terus ke langkah 7.10
PTK
Pendaftaran dan Kemaskini Invois 7.10.1
Daftarkan invois / tuntutan ke dalam Sistem SAGA dengan merujuk Garis Panduan Pembayaran Tanpa Pesanan Belian (SOK/KEW/GP014/BYR)
7.10.2
Jika invois tidak dapat dikemaskini disebabkan peruntukan tidak mencukupi, kembali ke langkah 7.8.2 untuk tindakan pembetulan melalui Daftar Format Memo Pembetulan Dokumen Kewangan (OPR/BEN/DF030/BYR).
PTK/PA
SOKONGAN KEWANGAN
Halaman: 8/13 No. Semakan: 02
PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN 7.11
7.13
7.14
Sediakan baucar bayaran dengan merujuk Garis Panduan Pembayaran Tanpa Pesanan Belian (SOK/KEW/GP014/BYR)
PTK
Pengesahan Baucar 7.12.1
Serah baucar dan dokumen pembayaran kepada PK/PA/PTK untuk pengesahan mengikut had kuasa yang telah diluluskan.
7.12.2
Bagi baucar yang memerlukan pembetulan, kembali ke langkah 7.8 untuk semakan semula.
PK/PKA/PTK
Kelulusan Baucar 7.13.1
Serah baucar dan dokumen pembayaran kepada PK/PA/PTK untuk kelulusan mengikut had kuasa yang telah ditetapkan.
7.13.2
Bagi baucar yang tidak diluluskan, kembali ke langkah 7.8 untuk tindakan semakan semula.
PK/PKA
Batching 7.14.1
7.15
Tarikh: 18/07/2014
Penyediaan Baucar 7.11.1
7.12
No. Isu: 02
Rujuk Garis Panduan Pembayaran Tanpa Pesanan Belian (SOK/KEW/GP014/BYR) untuk tatacara batching.
PTK
Kemaskini Baucar 7.15.1
Kemaskini baucar berpandukan Arahan Kerja Kemaskini Baucar (OPR/BEN/AK009/AKN).
7.15.2
Bagi baucar yang ralat, kembali ke langkah 7.8 untuk semakan semula.
PTK SEKSYEN KEWANGAN PERAKAUNAN
SOKONGAN KEWANGAN
Halaman: 9/13 No. Semakan: 02
PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN 7.16
7.17
No. Isu: 02 Tarikh: 18/07/2014
Penyediaan Dan Pengedaran Cek-EFT 7.16.1
Sedia dan edar cek berpandukan Prosedur Pengurusan Cek (UPM/OPR/BEN-AKN/P005).
7.16.2
Bagi cek yang hendak dibatalkan/ diganti, rujuk Garis Panduan Permohonan Pembatalan Dan Mengganti Cek / Bank Deraf / Pindahan Bank (OPR/BEN/GP009/BYR).
Tamat
PTK SEKSYEN KEWANGAN PERAKAUNAN
SOKONGAN KEWANGAN
Halaman: 10/13 No. Semakan: 02
PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN 8.0
No. Isu: 02 Tarikh: 18/07/2014
REKOD KUALITI Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail
Tanggungjaw ab Menyelengga ra PTK
Tempat dan Tempoh Simpanan Pejabat Bendahari 1 Tahun
Kuasa Melupus
Bil
Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod
1.
Buku Daftar Batching Baucar/Jernal
PTK
2.
(Baucar Pembayaran Asal)
PTK Seksyen Kewangan Perakaunan
PTK
Pejabat Bendahari 7 Tahun
Arkib Negara
3.
SOK/KEW/DF021/BYR Daftar Format Daftar Penyerahan Dokumen Pembayaran
PTK
PTK
PK
PPPTJ
PPPTJ
Pejabat Bendahari/ PTJ 1 Tahun
Pengurus Zon/Ketua Seksyen
4.
SOK/KEW/LP006/BYR Laporan Pemantauan Tempoh Penyerahan Dokumen Pembayaran Tanpa Pesanan Belian Ke Pejabat Bendahari.
PPPTJ
PPPTJ
PTJ 1 Tahun
PK
5.
OPR/BEN/DF030/BYR Daftar Format Memo Pembetulan Dokumen Kewangan
PTK
PTK
Pejabat Bendahari 1 Tahun
PK
6.
OPR/BEN/DF047/BYR Daftar Format Arahan Memberhentikan Bayaran Ke Atas Cek
PTK
PTK
Pejabat Bendahari 1 Tahun
PK
7.
UPM/BEN/ (ZON/SEKSYEN) Fail Daftar Bank Deraf/ Pindahan Bank
PTK
PTK
Pejabat Bendahari 1 Tahun
PK
Salinan Borang Permohonan Bank Deraf/Pindahan Bank
SOKONGAN KEWANGAN
Halaman: 11/13 No. Semakan: 02
PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN
No. Isu: 02 Tarikh: 18/07/2014
(Baucar pembayaran) bank deraf SOK/KEW/BR037/BYR Borang Permohonan Bayaran Melalui Bank Deraf/Pindahan Bank (salinan) Salinan Bank Deraf
8.
9.
UPM/BEN/(ZON/SEKSYEN)/JER NAL Jernal Adjustment Salinan dokumen pembayaran (PTJ)
PKA/PTK
PKA/PTK
Pejabat Bendahari 1 Tahun
PK
UPM/BEN/LBCB/KOD PTJ/NO. KP: Fail Individu Cuti Belajar/ Cuti Sabatikal
PKA/PTK
PKA/PTK
Pejabat Bendahari Sehingga tamat tempoh kontrak
Jawatankuas a Pelupusan
Surat Tawaran Cuti Belajar/ Cuti Sabatikal Arahan bayaran Elaun Biasiswa daripada Pejabat pendaftar Salinan Baucar Bayaran (Bagi Bayaran Melalui Bank Deraf atau Cek Sahaja) OPR/BEN/DF031/BYR Dartar Format Penyata Rekod Biasiswa Pegawai SOK/KEW/DF023/BYR Pengakuan Penerimaan Biasiswa Pegawai (Bank Deraf) atau Pengakuan Penerimaan Melalui E-mail OPR/BEN/DF032/BYR Payment Advice(jika berkaitan) OPR/BEN/DF058/BYR Bayaran Cuti Belajar/Cuti Sabatikal
SOKONGAN KEWANGAN
Halaman: 12/13 No. Semakan: 02
PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN
10.
No. Isu: 02 Tarikh: 18/07/2014
Lain-lain dokumen berkaitan
UPM/BEN/(ZON/ SEKSYEN)OSPOS Fail bayaran Melalui OSPOS
PKA/PTK
PKA/PTK
Pejabat Bendahari 7 tahun
PK
PTK
PTK
Pejabat Bendahari 2 tahun
PK
Penyata Bayaran Biasiswa Pegawai UPM (Aktif)
11.
UPM/BEN/SKP/KOD PENAJA Fail Penaja
UPM/BEN/SKP/BANK/ BIL Surat arahan kepada bank UPM/BEN/SKP/FDRP Fail Daftar Resit Penaja UPM/BEN/SKP/BS Bank Slip OPR/BEN/DF036/BYR Laporan Status Bayaran Kepada Pelajar Mengikut Penaja
SOKONGAN KEWANGAN
Halaman: 13/13 No. Semakan: 02
PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN 9.0
No. Isu: 02 Tarikh: 18/07/2014
SEJARAH SEMAKAN
No. Isu
No. Semakan
No. CPD
02
00
-
02
01
SOK:Kew 08/2011
02
02
SOK:Kew 02/2014
Kelulusan Mesyuarat Keluaran Pertama Untuk Satu Persijilan Mesyuarat Pengurusan kali ke5/2011 Mesyuarat Pengurusan kali ke5/2014
Disediakan dan Disemak
Diluluskan/ Diluluskan semula
Tarikh Kuatkuasa
Bendahari
WP
03/01/2011
Bendahari
WP
22/08/2011
Bursar
WP
18/07/2014