Laporan kinerja DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN tahun 2016
i
KATA PENGANTAR Alhamdulillah, kami sampaikan Puji Syukur kepada Allah SWT, atas berkah dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 ini dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 ini untuk memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan Laporan Penyelenggaraan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 dalam
memenuhi kewajiban
pertanggungjawaban
keberhasilan dan kegagalan
organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan Visi dan Misi yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 20014-2018.. Kami menyadari Laporan Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 ini masih terdapat keterbatasan, untuk itu saran perbaikan dari semua pihak sangat kami harapkan guna kesempurnaan pada masa-masa yang akan datang berdasarkan kesadaran, komitmen dan ketulusan serta keinginan yang terbaik bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin. Harapan kami, laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin. Demikian kiranya, untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.
Pangkalan Balai,
Desember 2016
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN
H. SUPRIADI ,SE, M.STr PEMBINA UTAMA MUDA / IV c NIP.19620509 198202 1 001
ii
DAFTAR ISI HAL KATA PENGANTAR ..............................................................................................
i
DAFTAR ISI ...........................................................................................................
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF ........................................................................................
iii
BAB I
PENDAHULUAN ....................................................................................
1
A. GAMBARAN UMUM .......................................................................
1
B. KEWENANGAN, TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI
1
C. DATA KEPEGAWAIAN................................................................
8
D. ISU STRATEGIS BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .................................................................................
E. DASAR HUKUM........................................................................
10 11
F. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA 13 DISHUB KOMINFO KABUPATEN BANYUASIN ............................
BAB II
BAB III
BAB IV
G. RUANG LINGKUP PELAPORAN ....................................................
13
H. SISTEMATIKA PELAPORAN ..........................................................
14
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ...................................
16
A. RENCANA STRATEGIS 2014 – 2018 ..............................................
16
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ............................................
28
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ........................................................
30
AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................
33
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI................................................
35
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN ........................................................
51
C. TINDAK LANJUT EVALUASI SEBELUMNYA.............................
54
PENUTUP ........................................................................................
56
A. KESIMPULAN ............................................................................
56
B. SARAN ................................................................................
59
LAMPIRAN
60
-
PERJANJIAN KINERJA
61
-
RENCANA STRATEGIS
63
-
PENGUKURAN KINERJA
72
iii
-
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
73
RINGKASAN EKSEKUTIF Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin 2014-2018 menetapkan bahwa tujuan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin adalah 1) Terwujudnya peningkatan pembangunan infrastruktur transportasi, komunikasi, dan informatika; 2) Menggerakkan dan memfasilitasi tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif baru di tengah masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan; 3) Terwujudnya penyelenggaraan transportasi, komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien; 4) Terwujudnya peningkatan layanan transportasi, komunikasi dan informatika yang berdaya saing; 5) Terwujudnya peningkatan manajemen perhubungan, komunikasi dan informatika yang profesional. Sasaran Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin adalah 1)Tersedianya infrastruktur transportasi darat, laut dan penyeberangan yang memadai; 2) Meningkatnya Insfratruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; 3) Meningkatkan Pelayanan Jasa Transportasi Darat, Laut dan Penyeberangan; 4) Meningkatnya Pelayanan Publik dan Administrasi perkantoran yang prima; 5) Meningkatnya peningkatan sarana dan prasarana Aparatur; 6) Meningkatnya disiplin aparatur; 7) Meningkatnya kapasitas dan sumber daya aparatur; 8) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi Darat, Laut, Penyeberangan, Pos dan Telekomunikasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi Terkait dengan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2016, pengukuran kinerja dilakukan terhadap sasaran (1), (2), (3) dan (4). Persentase rata-rata capaian kinerja untuk sasaran (1) adalah 106,25%,Persentase rata-rata capaian kinerja untuk sasaran (2) adalah 84,09% Persentase rata-rata capaian kinerja untuk sasaran (3) adalah 97,30% Persentase ratarata capaian kinerja untuk sasaran (4) adalah 100%. Berdasarkan angka persentase capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan, Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin dapat dinilai berhasil dan berkinerja baik sesuai target. Pengukuran Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin dilakukan dengan membandingkan antara Rencana Kinerja (Performance Plan) dengan Realisasi Kinerja (Performance Result) yang dicapai oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin . Selisih antara Performance Plan dengan Performance Result merupakan kesenjangan kinerja (Performance Gap). Selanjutnya dilakukan analisis tentang penyebab terjadinya kesenjangan kinerja ini serta tindakan koreksi yang diperlukan guna perbaikan di masa yang mendatang. Metode pengukuran ini berguna kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Visi, Misi Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin. Secara umum Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 56 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin, serta mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan azas
iv
otonomi dan tugas pembantuan. Dari 14 program mencakup 35 kegiatan program yang dilaksanakan telah dapat terlaksana dengan baik
v
BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM DISHUB KOMINFO KABUPATEN BANYUASIN Dinas
Perhubungan Komunikasi
dan
Informatika
Kabupaten
Banyuasin
merupakan Unsur SKPD Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 56 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin merupakan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
B. Kewenangan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi •
Kewenangan Kewenangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Banyuasin melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. •
Tugas Pokok Untuk menyelenggarakan kewenangan tersebut Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Banyuasin mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah
Kabupaten
di
bidang
Perhubungan,
Komunikasi
dan
Informatika
berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. a. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan Urusan Umum, Perlengkapan, Kepegawaian, Keuangan, Ketatausahaan dan Kearsipan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi : (1) Mengkoordinir penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu; (2) Pengelolaan urusan umum dan perlengkapan; (3) Pengelolaan administrasi kepegawaian (4) Pengelolaan administrasi keuangan. (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1
(1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas mengurus surat menyurat, pengelolaan arsip, urusan rumah tangga dinas, perlengkapan dan kegiatan hubungan masyarakat dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya . (2) Sub Bagian Kepegawaian Sub Bagian Kepegawaian tugas melakukan urusan pengelolaan kepegawaian perencanaan kebutuhan, pendataan, pembinaan dan mutasi pegawai dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan,
penyusunan
keuangan,
verifikasi,
pelaporan
anggaran
dan
penyusunan PAD dari sektor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Bidang Perencanaan dan Program Bidang Perencanaan dan Program mempunyai tugas mengkoordinir semua kegiatan, Pengelolaan Data dan Penyusunan Rencana Program Kegiatan Rutin dan Pembangunan, serta Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan, Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan, Penyajian Informasi dan Komunikasi. Dalam
melaksanakan
tugasnya,
Bidang
Perencanaan
dan
Program
menyelenggarakan fungsi : 1. Mengkoordinir Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian Data; 2. Mengkoordinir Rencana dan Program Kerja di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika baik Rutin maupun Pembangunan; 3. Menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Pemantauan dan Pengendalian Program Pembangunan; 4. Koordinasi dalam Pengumpulan, Pengelolaan, dan Penyajian Data; 5. Koordinasi Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Pelaporan dan Pengendalian Program Kegiatan; 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
2
(1) Seksi Perencanaan dan Program Seksi Perencanaan dan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana
dan program kegiatan rutin dan pembangunan, pengumpulan,
pengelolaan, penyajian data dan pengendalian/pengawasan terhadap kegiatan pembangunan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; (3) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan memberikan bimbingan penyuluhan kepada masyarakat di bidang Perhubungan baik darat, sungai/laut maupun pada komunikasi dan informatika dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas mengkoordinir pembinaan, teknis operasional, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, manajemen lalu lintas angkutan jalan, prasarana serta keselamatan dan teknik sarana. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi : 1. Menyusun rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas; 2. Menyusun rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi kegiatan penyediaan prasarana dan sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan serta penegakan hukum di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan; 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya (1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas : a. Menyiapkan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan rencana dan program sarana dan prasarana jalan;
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
3
b. Menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan sarana dan prasarana jalan; c. Menyiapkan usulan tarif angkutan perdesaan / Perkotaan; d. Melaksanakan perhitungan Lalu lintas Harian Rata-Rata (LHR); e. Memberikan pelayanan pada angkutan khusus dan angkutan barang berbahaya, izin trayek, izin usaha angkutan dan izin dispensasi; f.
Menangani permasalahan lalu lintas, menganalisa dampak lalu lintas, membina lomba tertib lalu lintas;
g. Melaksanakan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT); h. Melaksanakan Pemilihan Pelajar Pelopor. i.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya
(2) Seksi Teknis Sarana dan Prasaran LLAJ mempunyai tugas : a. Menyiapkan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan rencana dan program sarana dan prasarana jalan; b. Menyiapkan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan sarana dan prasarana jalan; c. Melaksanakan pendataan dan pembinaan perusahaan karoseri; d. Memberikan rekomendasi untuk penerbitan STNK berdasarkan Teknis Kendaraan Bermotor; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya (3) Seksi Pengendalian Operasional Darat mempunyai tugas : a. Menyusun rencana dan progran pengendalian operasional; b. Menyiapkan kebijaksanaan pelaksanaan pengendalian operasional; c. Mengawasi dan mengendalikan perizinan, kelaikan muatan dan tertib pemanfaatan jalan serta melakukan pemeriksaan, pengawasan dan penertiban kendaraan bermotor di jalan; d. Melaksanakan penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan mendata jumlah kecelakaan lalu lintas serta menganalisa dan mengevaluasi kecelakaan angkutan jalan; e. Melaksanakan pertolongan kecelakaan dengan menggunakan Mobil Unit Penolong (Derek); f.
Melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan Pengendalian Operasional Angkutan Jalan;
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
4
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya d. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai , Penyeberangan (ASP) dan Laut Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Penyeberangan (ASP) dan Laut mempunyai tugas mengkoordinir perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Lalu Lintas Angkutan Sungai,
Penyeberangan
dan Laut. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Penyeberangan dan Laut menyelenggarakan fungsi : a. Menyusun
rencana
memfasilitasi
pembinaan,
pelaksanaan
pengawasan,
kegiatan
lalu
lintas
pengendalian angkutan
dan
sungai,
penyeberangan dan laut; b. Mernyusun
rencana
pembinaan,
pengawasan,
pengendalian
dan
memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengendalian sarana dan prasarana angkutan sungai, penyeberangan dan laut, juga menunjang keselamatan angkutan sungai, penyeberangan dan keselamatan lalu lintas laut; c. Melaksanakan pengawasan, pengawalan dan pengendalian lalu lintas angkutan sungai, penyeberangan dan laut serta penegakan hukum di bidang perhubungan; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. (1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Penyeberangan (ASP) dan Laut mempunyai tugas : a.
Menyiapkan pengumpulan data dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program angkutan sungai, penyeberangan dan laut;
b.
Menyiapkan
perumusan
kebijakan
pelaksanaan
angkutan
sungai,
penyeberangan dan laut; c.
Menyiapkan usulan tarif angkutan angkutan perairan;
d.
Menangani permasalahan lalu lintas, menganalisa dampak lalu lintas;
e.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Seksi Teknis Sarana dan Prasarana ASP dan Laut mempunyai tugas : a. Menyiapkan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan rencana dan program angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut;
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
5
b. Menyiapkan
perumusan
kebijakan
pelaksanaan
angkutan
sungai,
penyeberangan dan laut; c. Menyiapkan
bahan
penetapan
lokasi
pembangunan,
pemeliharaan,
pengawasan fasilitas keselamatan lalu lintas (Rambu-rambu angkutan sungai, penyeberangan / laut); d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Seksi Pengendalian Operasional ASP dan Laut mempunyai tugas : a. Menyusun rencana dan program pengendalian operasional; b. Menyiapkan kebijaksanaan pelaksanaan pengendalian operasional; c. Melaksanakan penertiban dan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapalkapal pedalaman dan persyaratan laik layar; d. Melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pengoperasian kapal-kapal patroli yang dimiliki; e. Melaksanakan Pengawalan-pengawalan; f.
Melaksanakan pertolongan kecelakaan dengan menggunakan kapal patroli;
g. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional angkutan sungai, penyeberangan dan laut; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. e. Bidang Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok : 1. Rumusan, pengumpulan data dan penyusunan kebijaksanaan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika yang meliputi pos, telekomunikasi , penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi layanan multi media dan desiminasi informasi; 2. Memberikan layanan perbaikan, konsultasi dan pengembangan komputerisasi, multimedia dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK); 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas : Seksi Pengembangan Sumber Dya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pengajaran di bidang Pos Telekomunikasi, Aplikasi Telematika, Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi, serta profesi
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
6
komunikasi dan informatika, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Seksi Aplikasi Telematika, Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas : Seksi Aplikasi Telematika, sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi mempunyai
tugas
melaksanakan
perencanaan
teknis
membina,
mengembangkan, memelihara, sarana teknologi komunikasi e-Goverment, sistem informasi perangkat lunak, pemberdayaan telematika, standarisasi penyiaran
media,
usaha
penyiaran
dan
keterbukaan
informasi
publik.
Membawahi bengkel komputerisasi aplikasi dan multimedia, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas : Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, menyusun program, mengembangkan, membina dan pemberian rekomendasi perizinan penggunaan frekuensi radio (radio swasta), pos (ekspedisi pos), tower telekomunikasi dan telekomunikasi dan informasi serta standarisasi pos dan telekomunikasi, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. f.
Kelompok Jabatan Fungsional (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis Dinas sesuai dengan kebutuhan berdasarkan keahlian bidang masing-masing. (2) Kelompok Jabatan Fungsional ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan Sifat, Jenis dan beban kerja.
g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Darat UPT Pelayanan Angkutan Darat mempunyai fungsi : (1) Pengelolaan
Administrasi
Umum
Unit
Pelaksana
Teknis
(UPT)
Pelayanan Angkutan Darat; (2) Mengurus surat-surat keluar dan masuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Darat; (3) Mengurus arsip-arsip surat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Darat;
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
7
(4) Mendata inventaris barang pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Darat; (5) Menyusun Pelaporan Data dari Satuan Kerja; (6) Menghimpun Pendapatan Asli Daerah dan Satuan Kerja. h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan UPT Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan mempunyai fungsi : (1) Pengelolaan
Administrasi
Umum
Unit
Pelaksana
Teknis
(UPT)
Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan; (2) Mengurus surat-surat keluar dan masuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan; (3) Mengurus arsip-arsip surat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan; (4) Mendata inventaris barang pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan; (5) Menyusun Pelaporan Data dari Satuan Kerja; (6) Menghimpun Pendapatan Asli Daerah dan Satuan Kerja.
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
8
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN
KEPALADINAS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
BIDANG PERENCANAAN DAN PROGRAM
BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
SUB BAGIANKEU ANGAN
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
BIDANG ASP DAN LAUT
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SEKSI PERENCANAAN DAN PROGRAM
SEKSI LLAJ
SEKSI LALU LINTAS ASP & LAUT
SEKSI PENGEMBANGAN SDM
SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN
SEKSI TEKNIS SARANA DAN PRASARANA LLAJ
SEKSI TEKNIS SARANA DAN PRASARANA ASP & LAUT
SEKSI APTEL DAN SKDI
SEKSI PEMBINAAN DAN PENYULUHAN
SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL LLAJ
SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL ASP & LAUT
SEKSI POS DAN TELEKOMUNIKASI
UPT Pelayanan Angkutan Darat
U P T Pelayanan ASP & Laut
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
9
C.
ISU
STRATEGIS
BIDANG
PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA
Menindaklanjuti
tugas
dan
fungsi
sebagaimana
terurai
di
atas,
Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin tentunya menghadapi beberapa permasalahan utama (strategic issues), di antaranya : •
Menurunnya kualitas pelayanan prasarana jalan yang ada di jalur-jalur utama, terutama akibat angkutan dengan muatan dan dimensi berlebih (overload dan oversize) dan rendahnya alokasi dana pemeliharaan;
•
Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan berlalu lintas pada jalan-jalan utama yang menyebabkan terjadinya tundaan/delay pada ruas-ruas jalan dalam kota;
•
Masih tingginya tingkat pencurian dan pengrusakan terhadap kelengkapan jalan;
•
Masih terpusatnya kegiatan perdagangan, perkantoran dan jasa di daerah tetangga yaitu Kota Palembang, Kota Jambi dan Kabupaten Sekayu, hal ini dikarenakan Kabupaten Banyuasin merupakan jalur lintas antar provinsi yang menyebabkan ketidakmampuan pemerintah maupun pihak swasta dalam menyediakan lahan parkir sehingga masih banyak penggunaan parkir di badan jalan yang menyebabkan berkurangnya kapasitas ruas jalan;
•
Peningkatan kualitas dan kuantitas peralatan teknologi telematika, baik yang di gunakan untuk penunjang aktivitas maupun untuk pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi seperti jaringan, baik LAN, WAN dan pemanfaatan intranet dan Internet;
Permasalahan yang terkait dengan aspek dana antara lain : •
Gap yang signifikan antara jumlah dana yang teralokasi untuk penanganan masalah transportasi, komunikasi dan informatika dibandingkan dengan kebutuhan nyata di lapangan;
•
Masih rendahnya kontribusi pihak swasta dalam melakukan investasi terutama
dalam
pengadaan
prasarana
transportasi,
komunikasi
dan
informatika Permasalahan yang terkait dengan aspek manajemen antara lain : •
Masih belum lengkapnya perangkat acuan yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan prasarana transportasi baik norma, standar, pedoman maupun manual;
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
10
•
Masih belum intensnya koordinasi antar instansi maupun antar Pemerintah Daerah sehingga dalam beberapa aspek menimbulkan adanya perbedaan persepsi atau kebijakan.
Permasalahan yang terkait dengan aspek pengaturan antara lain : •
Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga mengurangi kewenangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin dalam penataan dan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan;
•
Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tentang Pelayaran;
•
Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
D.
DASAR HUKUM Dalam
pelaksanaan
tugas
pokok
dan
fungsinya,
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin mendasari peraturan perundangan sebagai berikut : 1.
Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2.
Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
3.
Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
4.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
6.
Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
7.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8.
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah
antara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
11
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 12.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
13.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
14.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16.
Peraturan
Menteri
Komunikasi
dan
Informatika
Nomor
22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota; 17.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota;
18.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur – Pelayaran Sungai dan Danau;
19.
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
20.
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
21.
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
22.
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
23.
Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 926 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin
24.
Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 790 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Angkutan Darat, dan Unit Pelaksana teknis Pelayanan Angkutan Sungai, Laut dan Penyeberangan
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi
dan
Informatika
Kabupaten Banyuasin
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
12
E.
MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DISHUB KOMINFO KABUPATEN BANYUASIN Penyusunan Laporan Kinerja Dnas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banyuasin dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin dalam Tahun Anggaran 2016 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai melalui Penyusunan Laporan KinerjaDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 adalah : 1. Mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan/atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapai 2. Melaporkan pelaksanaan tugas secara jujur, obyektif dan transparan 3. Melaporkan keberhasilan maupun kegagalan secara proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab instansi 4. Melaporkan hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindaklanjutnya 5. Membuat laporan instansi yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja
F.
RUANG LINGKUP PELAPORAN Ruang Lingkup pembahasan dalam Laporan Kinerja ini adalah :
1.
Gambaran umum tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin serta permasalahan utama (strategic issue) yang dihadapi.
2.
Gambaran singkat mengenai rencana strategis, Perjanjian Kinerja dan sasaran yang ingin diraih pada Tahun 2016 oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin dalam rangka pencapaian visi dan misi instansi
3.
Pemaparan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 meliputi pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja; uraian sistematis tentang keberhasilan, kegagalan, hambatan / kendala, dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan maupun sasaran - sasaran instansi; serta langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi di tahun berikutnya secara berkelanjutan. Selain akuntabilitas kinerja, dipaparkan juga tentang akuntabilitas keuangan sebagai evaluasi alokasi dan realisasi anggaran terkait dengan pencapaian sasaran instansi;
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
13
4.
Kesimpulan umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang. Selain kesimpulan,
dikemukakan
juga
saran-saran
terkait
perencanaan
dan
penganggaran kegatan di tahun mendatang yang berorientasi pada akuntabilitas dan standar pelayanan minimal
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Dalam
rangka
mewujudkan
manajemen
pemerintahan
yang
efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil Kecamatan Simulasi Kabupaten Banyuasin membuat dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah,
bahwa
dalam
penyeragaman penyusunan istilah maka Penetapan Kinerja (Tapkin) diganti dengan Perjanjian Kinerja. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara Bupati dan Kepala SKPD untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimilikioleh instansi.
Instruksi
Presiden
Nomor
5
Tahun
2004
tentang
Percepatan
Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Permenpan 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah,
pada
dasarnya
adalah
pernyataan
komitmen
yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
Tujuan
khusus
Perjanjian
Kinerja
antara
lain
adalah
untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2016 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada dan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin sebagai berikut
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
15
TABEL PERJANJIAN KINERJA Sasaran Terciptanya pelayanan yang profesional dan akuntabel melalui peningkatan kualitas dan kinerja jajaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin
Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat
Target 2016
Indikator Sasaran Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Tingkat Disiplin Aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Terpenuhinya data perencanaan yang berkualitas Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin
100% 100% 100% 6 dokumen 78,05%
46,02% 67,33%
Persentase kendaraan bermotor yang laik uji Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat
8,12% 37 website
Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam lampiran I
(2). Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Utama ( IKU ) adalah dokumen yang berisikan indikator kinerja pengukur pencapaian tujuan dan sasaran. Indikator kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin
didapat dari
Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin, IKK dan penetapan kinerja yang disepakati antara Kepala SKPD Kabupaten Banyuasin dan Bupati Banyuasin. Besaran target untuk setiap indikator ditetapkan setiap tahunnya dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
16
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) TAHUN 2014 - 2018 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN
Kabupaten / Kota
:
Kabupaten Banyuasin
SKPD
:
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin
Urusan Wajib
:
1. Perhubungan 2. Komunikasi dan Informatika
Tugas pokok dan fungsi
:
1. Pelaksanaan kegiatan Sekretariat, yaitu urusan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan; 2. Penyusunan rumusan program dan penjabaran kebijakan teknis serta pelaksanaan operasional dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 3. Merencanakan, mempersiapkan, mengelola dan menelaah kebijakan teknis dan program dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 4. Melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah; 5. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap kepemilikan dan penggunaan sarana prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 6. Pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 7. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya; 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya Formula
No 1 1
2
Sasaran Renstra 2 Terlaksananya Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kab. Banyuasin
Indikator Kinerja Utama
Satuan
3
4
2.1
Persentase dermaga sungai di Kabupaten Banyuasin
2.2
Persentase angkutan umum di Kabupaten Banyuasin
%
%
5 Jumlah Dermaga Sungai di Kab. Banyuasin / Total Kebutuhan Dermaga Sungai dalam Kab.Banyuasin Jumlah angkutan umum darat yg sudah ada yg melayani wilayah dalam Kab. Banyuasin / Jumlah Angkutan umum darat yg
Sumber Data 6 1. Laporan Bulanan
Penanggung jawab 7 Bidang ASDP
2. Laporan Triwulan 3. Laporan Tahunan 1. Laporan Bulanan 2. Laporan Triwulan
Bidang LLAJ
KET 8 Persentase dermaga sungai di kabupaten Banyuasin adalah Jumlah Dermaga sungai di Kab. Banyuasin dibanding total kebutuhan dermaga sungai di kab. Banyuasin Persentase angkutan umum di kabupaten Banyuasin adalah jumlah angkutan penumpang umum yang ada yg telah melayani trayek di Kabupaten Banyuasin dibanding
17
2.4
Persentase rambu darat dan sungai di wilayah Kab. Banyuasin
%
seharusnya ada yg melayani wilayah dalam Kab. Banyuasin
3. Laporan Tahunan
Jumlah Rambu Lalu Lintas darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin / Total Kebutuhan Rambu darat dan sungai di kabupaten Banyuasin sampai Tahun 2018
1. Laporan Bulanan 1. Bidang LLAJ 2. Laporan Triwulan 2. Bidang ASDP 3. Laporan Tahunan 1. Laporan Bulanan
2.5
3
Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat
Persentase Kendaraan Bermotor yg Laik Uji
%
Jumlah Kendaraan Bermotor yang laik uji : Total Jumlah Kendaraan Bermotor x 100%
2. Laporan Triwulan
1. UPT Angkutan Darat (Satker PKB)
3. Laporan Tahunan
1. Laporan Bulanan 3.2
Jumlah website SKPD yang dapat diakses masyarakat
website
Jumlah website SKPD
2. Laporan Triwulan 3. Laporan Tahunan
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
18
Bidang Komunikasi dan Informatika
jumlah angkutan penumpang umum darat yang seharusnya ada yang telah melayanai trayek di Kabupaten Banyuasin Persentase rambu darat dan sungai di wilayah kabupaten Banyuasin adalah Jumlah Rambu lalu lintas darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin dibanding Total kebutuhan rambu darat dan sungai di kabupaten Banyuasin Persentase Kendaraan Bermotor yg Laik Uji adalah Kendaraan bermotor di Kab. Banyuasin yg telah melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kab. Banyuasin dan dinyatakan lulus uji kelaikan kendaraan bermotor Jumlah website SKPD yang dapat di akses masyarakat adalah Jumlah website SKPD Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang dapat di akses masyarakat Kabupaten Banyuasin
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pada Bab Akuntabilitas Kinerja, dipaparkan tentang Capaian Kinerja Organisasi pengukuran kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2016, untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran dan tujuan serta pewujudan visi dan misi yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja menguraikan
secara
sistematis
keberhasilan
dan
kegagalan,
hambatan
dan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi di tahun berikutnya secara berkelanjutan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten
Banyuasin
tahun
2016
dilakukan
dengan
cara
membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus sebagai amanah pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tanggal 26 November 2008 tentang petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin
telah
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Banyuasin
Nomor
821/692/KPTS/Perhubkominfo-2014
tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi. ➢
Metodelogi Pengukuran Pencapaian Kinerja -
Metode Pengukuran Kinerja
19
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut: 1)
Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:
Realisasi Capaian indikator kinerja =
X 100 Rencana
2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus
Capaian indikator kinerja = ➢
Rencana – ( Realisasi – Rencana ) __________________________ x 100 Kinerja Rencana
Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara sasaran dengan indikator kinerja pengukur keberhasilan sasaran yang telah direncanakan. Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :
X
70 % < X < 85 %
: Berhasil
55 % < X < 70 %
: Cukup Berhasil
X
: Tidak Berhasil
>
<
85 %
55%
: Sangat Berhasil
Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
20
A. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin, diuraikan sebagai berikut :
1.
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 Tabel 1. Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2016
N o
Indikator Kinerja
% Pencapai an Target
Realisa si
Target
A. Sasaran 1 Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan 1
Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin
B.
Sasaran 2 Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin Persentase ketersediaan angkutan umum yang 50,35% 41,35% 82,12% melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di 79,53% 58,53% 73,59% Kabupaten Banyuasin Persentase kendaraan bermotor yang laik uji 8,90% 8.90% 100%
1 2 3
84,15%
95,12%
113,04%
C. Sasaran 3 Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat 2
2.
Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat
38 website
38 website
100%
Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015 dan Tahun 2014 Tabel 2. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2014, 2013 dan Tahun 2012
NO
Indikator Kinerja
2014
Realisasi 2015
Capaian 2016
1 2 4 5 6 A. Sasaran Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan 1
Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin
68,29%
82,93%
95,12
2014
2015
2016
7
8
9
98,24
106,25%
113,04 %
B. Sasaran Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin 1 Persentase ketersediaan 41,35 41,3 82,12 angkutan umum yang melayani 41,70% 100% 89,85% % 5% % wilayah di Kabupaten Banyuasin 2
3 C.
Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin Persentase kendaraan bermotor yang laik uji
54,93%
55,13 %
58,5 3%
6,72%
6,54%
8.90 %
98,08%
81,88%
73,59 %
80,54%
91,67%
100%
Sasaran Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
21
1
Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat
3.
No 1 A. 1 B. 1 2 3
34 website
35 website
38 website
94,44%
94,59%
100%
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra (Tahun 2018)
Realisasi Target s/d Capaian Tahun Tahun 2018 (%) 2016 2 3 4 5 6 Sasaran Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten 95,12 % 92,98 102,3 Banyuasin Sasaran Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin Persentase ketersediaan angkutan umum yang % 41,35% 59,00 70,08 melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai % 58,53% 100 58,53 di Kabupaten Banyuasin 8,90% Persentase kendaraan bermotor yang laik uji % 10,48 84,92 Indikator
Satuan
C. Sasaran Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat 2
Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat
4.
Website
38
40
95
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2016 dengan Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Nasional
No
Indikator
Satuan
1
2 Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin
3
Realisasi Tahun 2016 8
%
68,29
60
113,81
%
41,35
75
55,13
%
55,13
60
91,88
1
2
3
5.
Target SPM Perhubungan
Capaian %
9
Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilaksanakan A.
Sasaran Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan ➢
Indikator Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin Realisasi capaian indikator Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin tahun 2016 adalah 95,12% dengan persentase capaian target sebesar 113,04%. Data capaian ini diperoleh dari Jumlah Dermaga di Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 sebanyak 78 unit dibanding Total Kebutuhan dermaga di kabupaten Banyuasin sampai Tahun 2018
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
22
sebanyak 82 unit hal ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2016 telah melebihi target yang ditetapkan. Jika dibandingkan realisasi persentase dermaga sungai di Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 – 2015 dengan Tahun 2016 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2012 pembangunan dermaga sungai di kabupaten Banyuasin berjumlah 11 unit, Tahun 2013 pembangunan dermaga sungai di kabupaten Banyuasin berjumlah 6 unit, Tahun 2014 pembangunan dermaga dermaga sungai di kabupaten Banyuasin berjumlah 30 unit , Tahun 2015 pembangunan dermaga dermaga sungai di kabupaten Banyuasin berjumlah 12 unit. Pada Tahun 2016 pembangunan dermaga sungai di kabupaten Banyuasin berjumlah 10 unit. Hal ini dikarenakan Wilayah Kabupaten Banyuasin yang sebagian berada di wilayah perairan sehingga kebutuhan aktivitas transportasi untuk masyarakat di perairan Kabupaten Banyuasin yang melakukan bongkar muat barang dan naik turun penumpang sangat besar, untuk itulah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 melakukan penambahan jumlah pembangunan dermaga di Kabupaten Banyuasin dengan dana APBD maupun Dana Infrastruktur Desa yang dilakukan swakelola oleh Desa itu sendiri. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini Pembangunan Dermaga Tahun 2012 – Tahun 2016
No
1
Tahun Pembangunan Dermaga 2012
Lokasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Desa Muara Padang Desa Tirtomulyo Desa Pulau Rimau Merah mata tahap 3 (Lanjutan) Kecamatan Tungkal Ilir Desa Upang karya jalur 10 Desa Jalur 19 Tanjung Lago
1. Sungai Bungin (Lanjutan) 2. Desa Banyu Urip Kec. Tanjung Lago 3. Desa Muara Sungsang Kec. Banyuasin II 4. Desa Saleh Mulya Jalur 8 Kec. Air Saleh
Sumber Dana
Jumlah
APBN DAK
7 unit
Kementrian PDT dan APBD Dana Pendamping APBD
4 unit
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
23
2
2013
3
2014
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Desa Borang Desa Sejagung Desa Sungsang Desa Kenten Laut Desa Ujung Tanjung Desa Rambutan (Lanjutan) Kecamatan Sumber Marga Telang Desa Sungai Semut Desa Pendowo Harjo Desa Saleh Mukti Desa Lebung Kec. Rantau Bayur Desa Sukaraja Kec. Tungkal Ilir Desa Terusan Kenten Desa Pagar Bulan Kec. Rantau Bayur Desa Air Gading Kec.Muara Padang Desa Rimau Sungsang Kec. Banyuasin II Desa Srijaya Kec.Rantau Bayur Dusun 2 Desa Sejagung Kec. Rantau Bayur Desa Cendana Kec. Muara Sugihan Dusun 3 Kec. Muara Sugihan Dusun I Desa Timbul Jaya Kec. Muara Sugihan Dusun II Desa Timbul Jaya Kec. Muara Sugihan Desa Daya Kusuma Kec. Muara Sugihan Dusun I Desa Sungai Dua Kec. Rambutan Kel. Makarti Jaya Kec. Makarti Jaya Dusun I Desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Dusun II Desa Sebalik Kec. Tanjung Lago Desa Rimau Sungsang Kec. Banyuasin II Dusun 1 Desa Sejagung Kec. Rantau Bayur Dusun 5 Desa Sejagung Kec. Rantau Bayur Desa Tanjung Baru Kec. Makarti Jaya Desa Telok Payo Kec. Banyuasin II Desa Tirto Mulyo Kec. Makarti Jaya Desa Sido Makmur Kec. Muara Sugihan Desa Tirta Harja Kec. Muara Sugihan RT. 09 Lk. III Kec. Makarti Jaya Srijaya Kec. Makarti Jaya
APBD
6 unit
APBD
10 unit
DID
14 unit
RESES DPRD
6 unit
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
24
4
2015
1. Desa Karang Baru Kec. Sumber Marga Telang (Tahap II)
APBD I
1 unit
1. 2.
APBD
6 unit
DID
6 unit
DAK
3 unit
1. Pembangunan dermaga/ tambatan perahu di Desa Upang Mulya Kec. Makarti jaya sebanyak 1 unit 2. Pembangunan dermaga/tambatan perahu di Desa Perambahan Kec. Banyuasin I 3. Pembangunan dermaga/tambatan perahu di Desa Tirto Harjo Kec. Muara Sugihan sebanyak 1 unit
DID
3 unit
1. Pembangunan Dermaga di Desa Manggar Raya Kec. Tanjung Lago sebanyak 1 unit 1. Pembangunan Dermaga/Tambatan Perahu di Rumah Sakit Pratama Makarti Jaya 1. Pembangunan Jembatan Pelabuhan Speedboat Sungsang di depan Puskesmas Rt. 13 LK. II Pasar Makarti Jaya Kec. Makarti Jaya
Dana RESES
1 unit
Dana CSR Cukai Rokok
1 unit
3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 5
2016
1.
2.
3.
Desa Semuntul Kec. Rantau Bayur Desa Sidoharjo Jalur 10 Kec. Air Salek Desa Purwodadi Kec. Muara Padang Desa Margo Mulyo Kec. Muara Padang Dusun Talang Balam Desa Srijaya Kec. Rantau Bayur Pesantren Desa Ujung Tanjung Kec. Banyuasin II Dusun 1 dan 2 Desa Juru Taro Kec. Muara Sugihan Desa Tirta Harja Kec. Muara Sugihan Desa Sugi Waras Kec. Muara Sugihan Desa Daya Kusuma Kec. Muara Sugihan Desa Teluk Tenggirik Kec. Air Kumbang Pembangunan Tambatan Speedboat / Garasi Speedboat di Kenten Laut sebanyak 1 unit Pembangunan dermaga/tambatan perahu di Desa Semuntul Kec. Rantau Bayur sebanyak 1 unit Pembangunan dermaga/tambatan perahu di Desa Muara Padang Kec. Muara Padang sebanyak 1 unit
Dana Bantuan 2 Gubernur
unit
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
25
2.
Pembangunan dermaga sungai Desa Sungai Semut Kec. Makarti Jaya
Gambar Pembangunan Dermaga Tahun 2016 di Desa Muara Padang Kecamatan Muara Padang (Dana DAK)
Gambar Pembangunan Tambatan Speed Boat / Garasi Speed Boat Tahun 2016 di Kenten Laut (Dana DAK)
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
26
Gambar Pembangunan Dermaga Tahun 2016 di Desa Sementul Kecamatan RantauBayur Jika dibandingkan Target sampai Tahun 2018 sebesar 92,98% dengan persentase capaian sebesar 92,98% sehingga diharapkan pada Tahun 2018 kebutuhan pembangunan dermaga sungai di Kabupaten Banyuasin dapat terlaksana dengan baik.
Jika dibandingkan dengan Target SPM Perhubungan sebesar 60% dengan persentase capaian sebesar 113,81%. Angka ini menunjukkan bahwa untuk Target SPM Perhubungan telah melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan dengan adanya ketersediaan dermaga dapat meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat di Kabupaten Banyuasin khususnya wilayah perairan.
B.
Sasaran Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin ➢
Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin Realisasi capaian indikator Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin sebesar 41,35 % dengan persentase capaian target sebesar 89,85%. Data capaian ini diperoleh dari Jumlah Angkutan umum darat yang melayani wilayah di Kabupaten
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
27
Banyuasin berjumlah 239 unit dibanding Jumlah Angkutan umum darat yang seharusnya ada yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin berjumlah 578 unit. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2012-Tahun 2015 dengan realisasi Tahun 2016 mengalami penurunan, pada Tahun 2012 jumlah angkutan umum sebanyak 192 unit, Tahun 2013 dan 2014 jumlah angkutan umum sebanyak 241 unit, Tahun 2015 jumlah angkutan umum sebanyak 239 unit, pada Tahun 2016 jumlah angkutan umum sebanyak 239 unit hal ini dikarenakan faktor umur kendaraan angkutan umum yang lebih dari 15 tahun dan tidak layak untuk beroperasi di Kabupaten Banyuasin demi keselamatan penumpang angkutan umum berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk itulah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin melakukan pengurangan jumlah angkutan umum di Kabupaten Banyuasin.
Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: No
Tahun
1
2012
2
Satuan Unit
Jumlah Angkutan Umum di Kab. Banyuasin 192
Kebutuhan Angkutan Umum di Kab. Banyuasin 578
2013
Unit
241
578
3
2014
Unit
241
578
4
2015
Unit
239
578
5
2016
Unit
239
578
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
28
Gambar Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum dalam Pencapaian Indikator Ketersediaan Angkutan Umum yang melayani wilayah Kabupaten Banyuasin
Jika dibandingkan dengan target sampai Tahun 2018 sebesar 59% indikator Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin belum tercapai dengan baik sehingga diharapkan untuk tahun ke depan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin melakukan penambahan angkutan umum baik wilayah darat maupun perairan untuk menunjang transportasi dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Banyuasin Realisasi indikator Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin jika dibandingkan dengan Target SPM Perhubungan sebesar 75% persentase capaian sebesar 55,13%. Angka ini menunjukkan bahwa capaian indikator ini belum mencapai target yang ditentukan SPM Perhubungan karena untuk di
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
29
Kabupaten Banyuasin belum mampu sepenuhnya melayani angkutan umum yang menjangkau wilayah kabupaten Banyuasin khususnya wilayah perairan. ➢
Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin Realisasi capaian indikator Persentase Ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin di wilayah Kabupaten Banyuasin sebesar 55,13% dengan persentase capaian target sebesar 81,88%. Data capaian ini diperoleh dari Jumlah Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 sebanyak 878 unit dibanding dengan Total kebutuhan rambu lalu lintas di kabupaten Banyuasin sebesar 1.500 unit. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian indikator Persentase Ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin di wilayah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 – 2016 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2012 persentase pemasangan rambu di kabupaten Banyuasin sebesar 44%, Tahun 2013 persentase pemasangan rambu di kabupaten Banyuasin sebesar 50%, Tahun 2014 persentase pemasangan rambu di kabupaten
Banyuasin
sebesar
54,93%
sedangkan
Tahun
2016
persentase pemasangan rambu di kabupaten Banyuasin meningkat menjadi 58,53%. Untuk selengkapnya dapat dilihat Tabel dibawah ini. Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Banyuasin
No
Jenis Fasilitas Perlengkapan jalan
1 2 3
Rambu Darat (unit) RPPJ (unit) Cermin Tikungan (unit)
4 5 6 7
Rambu sungai (unit) Warning Light (unit) Marka jalan (km2) Delineator (unit)
Rambu yang telah terpasang sampai dengan Tahun 2016 609 41 8 62 14 65,27 144
Total kebutuhan rambu sampai Tahun 2018 1000 60 20 100 20 1282,5 300
Realisasi indikator Persentase Ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin di wilayah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 jika dibandingkan dengan Target SPM Perhubungan belum mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 60% dengan persentase capai target sebesar 91,88%. Hal ini dikarenakan luasnya wilayah Kabupaten Banyuasin untuk kebutuhan rambu dan keterbatasan anggaran, sehingga
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
30
akan diupayakan penambahan anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Rambu Lalu Lintas. Jika dibandingkan dengan Target sampai dengan Tahun 2018, persentase capaian indikator mencapai 55,13%, angka ini menunjukkan bahwa target sampai Tahun 2018 belum tercapai dengan baik sehingga diharapkan untuk Tahun kedepan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin melakukan pemasangan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin ➢
Persentase kendaraan bermotor yang laik uji Realisasi capaian indikator Persentase Kendaraan Bermotor yg Laik Uji adalah 6,54% dengan persentase capaian target sebesar 80,54%. Data capaian ini diperoleh Jumlah Kendaraan yang laik uji sebanyak 979 unit kendaraan
dibanding
total
kendaraan
bermotor
(tidak
termasuk
kendaraan pribadi dan sepeda motor) di Kabupaten Banyuasin sebanyak 11.000 unit kendaraan. Angka ini menunjukkan bahwa persentase capaian indikator belum terealisasi dengan baik karena masih belum sadarnya pengemudi kendaraan untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor
di
Satker
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
di
Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin setiap 6 (enam) bulan sekali. Jika dibandingkan realisasi Tahun 2012 - Tahun 2014 dengan Tahun 2016 mengalami penurunan. Pada Tahun 2012 Persentase kendaraan bermotor yang laik uji sebesar 4,21%, pada Tahun 2013 Persentase kendaraan bermotor yang laik uji sebesar 6,14%, pada Tahun 2014 Persentase kendaraan bermotor yang laik uji sebesar 6,63%, pada Tahun 2016 Persentase kendaraan bermotor yang laik uji sebesar 6,54% Untuk selengkapnya dapat dilihat Tabel dibawah ini.
Kendaraan Bermotor Yang Telah Laik Uji Tahun 2011-2016 No 1 2
Uraian Mobil Penumpang Umum (MPU) Mobil Bus Umum (MBU)
2013
UJI PERTAMA 2014 2015 2016
UJI BERKALA 2013 2014 2015 2016
98
100
96
81
11
4
1
1
9
9
10
4
0
0
0
0
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
31
Mobil Bus Tak Umum (MBTU) Mobil Truck Umum (MTU) Mobil Truck Tak Umum (MTTU) Mobil Pick UP Umum Mobil Pick Up Tak Umum Kendaraan Khusus Kereta Tempelan Kereta Gendengan
3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah
36
35
38
36
2
3
3
2
178
80
281
298
66
119
55
16
981
1161
1.082
938
110
105
151
85
89
11
1
5
0
0
0
0
1.232 19 1 0
1335 21 4 0
1.284 14 4 0
1.885 13 0 1
272 10 0 0
432 14 0 0
429 9 0 0
218 1 0 0
2.643
2.756
2.810
3.261
648
323
471
677
Jumlah Kendaraan Bermotor Teregistrasi Di Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 – 2016 NO
JENIS KENDARAAN
SATUAN
1
Mobil Penumpang
Unit
2013 2.583
2 3 4
Mobil Bus Mobil Barang Kendaraan Khusus Jumlah
Unit Unit Unit Unit
1.068 2.684 4 3.651
TAHUN 2014 2015 2.663 2664 1.071 3340 18 7.092
1074 3975 27 7.740
2016 2745 1114 7101 40 11.000
Gambar Pelaksanaan Uji Emisi Gas terhadap Angkutan Penumpang Umum, Angkutan Barang dan Kendaraan Pribadi dalam Pencapaian Indikator Persentase Kendaraan Bermotor yang laik uji
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
32
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
33
Jika dibandingkan Target Tahun 2018 sebesar 10,48%, capaian indikator persentase kendaraan bermotor yang laik uji sebesar 62,40%. Angka ini menunjukkan bahwa target sampai Tahun 2018 belum tercapai dengan baik, upaya yang akan dilakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin dengan melakukan razia kendaraan bermotor dengan uji petik kendaraan bermotor secara berkala sehingga diharapkan
pengguna
kendaraan
bermotor
dapat
menumbuhkan
kesadaran dan keselamatan berlalu lintas di jalan.
C.
Sasaran Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat ➢ Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat Realisasi capaian indikator Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat sebanyak 38 unit dengan persentase capaian target sebesar 94,59%. Data capaian ini diperoleh dari Jumlah Website SKPD Kabupaten Banyuasin sebanyak 38 unit. Jika dibandingkan realisasi Tahun 2012-2014 dengan Tahun 2016 mengalami peningkatan, pada Tahun 2012 jumlah website SKPD Kabupaten Banyuasin sebanyak 19 website, Tahun 2013 jumlah website SKPD Kabupaten Banyuasin sebanyak 31 website, Tahun 2014 jumlah website SKPD Kabupaten Banyuasin sebanyak 34 website, Tahun 2016 jumlah website SKPD Kabupaten Banyuasin sebanyak 35 website.
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
34
Untuk selengkapnya dapat dilihat No
Nama Website SKPD
Tahun
Jumlah
1
www.banyuasinkab.go.id
2009
1
2
Inspektorat.banyuasinkab.go.id
2010
1
3
dishubkominfo. banyuasinkab.go.id
2010
1
4
dinkes.banyuasinkab.go.id
2010
1
5
pubm banyuasinkab.go.id
2010
1
6
dikbud.banyuasinkab.go.id
2010
1
7
distannak. banyuasinkab.go.id
2010
1
8
pupengairan banyuasinkab.go.id
2011
1
9
bappeda banyuasinkab.go.id
2011
1
10
bkd banyuasinkab.go.id
2011
1
11
dinaspasar banyuasinkab.go.id
2011
1
12
bpt banyuasinkab.go.id
2011
1
13
satpolpp banyuasinkab.go.id
2011
1
14
humas banyuasinkab.go.id
2011
1
15
diskoperindag banyuasinkab.go.id
2011
1
16
distamben banyuasinkab.go.id
2011
1
17
disparsenbudpora banyuasinkab.go.id
2011
1
18
bpad banyuasinkab.go.id
2012
1
19
dprd banyuasinkab.go.id
2012
1
20
dppkad banyuasinkab.go.id
2013
1
21
baketpan banyuasinkab.go.id
2013
1
22
dukcapil banyuasinkab.go.id
2013
1
23
lpse banyuasinkab.go.id
2013
1
24
blh banyuasinkab.go.id
2013
1
25
bp4k banyuasinkab.go.id
2013
1
26
bpbd banyuasinkab.go.id
2013
1
27
ppid banyuasinkab.go.id
2013
1
28
simbangda banyuasinkab.go.id
2013
1
29
emonev banyuasinkab.go.id
2013
1
30
webmail banyuasinkab.go.id
2013
1
31
dashboard banyuasinkab.go.id
2013
1
32
gis banyuasinkab.go.id
2014
1
33
ipmanage banyuasinkab.go.id
2014
1
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
35
34
kecamatanbanyuasin3 banyuasinkab.go.id
2014
1
35
kejari-pangkalanbalai.banyuasinkab.go.id
2015
1
Jika
dibandingkan
dengan
Target
sampai
dengan Tahun
2018
persentase capaian indikator sebesar 87,5% sehingga diharapkan SKPD Kabupaten Banyuasin dapat membuat website SKPD agar masyarakat Kabupaten Banyuasin dapat memperoleh akses informasi Pemerintah Kabupaten Banyuasin
6.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya A. Sasaran Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan ➢
Indikator Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin Capaian Indikator Indikator Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin dengan anggaran keuangan sebesar Rp. 2.290.060.000,realisasi keuangan sebesar Rp. 2.052.436.300,- efisiensi penggunaan anggaran sebesar 89,59% atau belum efisisen, hal ini dikarenakan adanya kegiatan yang belum dibayarkan pada Tahun 2016 dan akan dianggarkan pada Tahun 2017 yaitu kegiatan Pembangunan Dermaga
B.
Sasaran Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin ➢
Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin Capaian Indikator ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin anggaran keuangan sebesar Rp. 49.530.000,-, realisasi
keuangan
sebesar
Rp.
45.715.000,-
sehingga
efisiensi
penggunaan anggaran sebesar 92,30% ➢
Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin Capaian indikator Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten
Banyuasin
Rp.320.927.500,-
realisasi
dengan
anggaran
keuangan
sebesar
keuangan Rp.
sebesar
320.900.000,-
sehingga efisiensi penggunaan anggaran sebesar 99,99% ➢
Persentase kendaraan bermotor yang laik uji Capaian indikator Persentase kendaraan bermotor yang laik uji dengan anggaran keuangan sebesar Rp. 482.845.484,- realisasi keuangan sebesar Rp. 431.355.000,- sehingga efisiensi penggunaan anggaran sebesar 89,34%
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
36
C.
Sasaran Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat ➢
Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat Capaian indikator Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat dengan anggaran keuangan sebesar 146.400.000 realisasi keuangan sebesar Rp 126.840.000 sehingga efisiensi penggunaan anggaran sebesar 86,64%
7.
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja A. Sasaran Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan ➢
Indikator Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin Program / kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin pada Tahun 2016 adalah Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan Kegiatan Pembangunan Dermaga sebanyak 6 unit dermaga dana APBD dan 6 unit dermaga Dana Infrastruktur Desa
B. Sasaran Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin ➢
Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin Program / kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin pada Tahun 2016 adalah Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
dengan
Kegiatan
Pengendalian
Disiplin
Pengoperasian
angkutan umum di jalan ➢
Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin Program/kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin pada Tahun 2016 adalah Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dengan Kegiatan Pengadaan Rambu Lalu Lintas Darat dan Pengadaan Rambu Lalu Lintas Sungai
➢
Persentase kendaraan bermotor yang laik uji Program/kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Persentase kendaraan bermotor yang laik uji pada Tahun 2016 adalah Program
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
37
Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan Kegiatan Perkerasan lapangan parkir.
C. Sasaran Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat ➢
Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat Program/kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat adalah Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media dengan kegiatan Penyebarluasan Informasi
Pembangunan
Daerah
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
38
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Langsung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2016 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran ini adalah sebesar Rp. 11.970.255.488,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.547.029.941,- untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: No.
Sasaran
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian (%)
1
2
3
4
5
6
Program 7 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Total Relisasi Keuangan Sasaran I 3
Anggaran
Realisasi
(Rp) 8
(Rp)
Capaian (9/8)
Ket
9
10
11 Efisien
1.
1.
Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin
89,41%
95,12%
Capaian Indikator Sasaran I 2.
Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin
Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin Persentase
50,35%
106,39%
106,39%
41,35%
82,12%
125.730.000
125.035.000
99,45
2.425.453.300
2.324.235.520
95,83
2.551.183.300
2.449.270.520
96,01
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
616.610.000
611.315.000
99,14
Efisien
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
563.792.800
561.952.000
99,67
Efisien
Program Peningkatan
428.861.000
409.344.200
95,45
4 79,53%
58,53%
79,53%
8,90%
8,90%
100%
5
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016
55
kendaraan bermotor yang laik uji Capaian Indikator Sasaran II No. 1 3. 4
Sasaran 2 Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat
Indikator Kinerja
Target
3 Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat
4 38 website
Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Total Relisasi Keuangan Sasaran II
87,22% Realisasi 5 38 website
Capaian (%)
Program
6 100%
7 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
9
TOTAL CAPAIAN KINERJA SKPD I-III
1.582.611.200
98,34
Anggaran
Realisasi
(Rp)
(Rp)
Capaian (9/8)
8
9
10
6
7
Capaian Indikator Sasaran III
1.609.263.800
100%
97,87%
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Total Relisasi Keuangan Sasaran III TOTAL REALISASI KEUANGAN SASARAN I-III
779.360.038
777.333.288
99,74
Efisien
329.004.000
313.623.000
95,32
Efisien
105.787.500
98,82
Efisien
1.371.414.038 ,-
1.352.743.788,-
98,63
5.531.861.138
5.384.625.508
97,34
107.050.000
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016
35
Indikator Kinerja
No.
Sasaran
1 5
2 Terciptanya pelayanan yang profesional dan akuntabel melalui peningkatan kualitas dan kinerja jajaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
3 Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Tingkat Disiplin Aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Anggaran
Realisasi
(Rp)
(Rp)
Capaian (9/8)
8
9
10
10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.505.735.550
3.395.636.356
96,86
Efisien
11
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.799.783.800
2.641.523.077
94,35
Tidak Efisien
20.650.000
18.620.000
90,17
Tidak Efisien
99.625.000
94.025.000
94,38
Efisien
12.600.000
12.600.000
100,00
Efisien
Jumlah Sasaran V
6.438.394.350
6.162.404.433
95,71
TOTAL
11.970.255.488
11.547.029.941
96,46
Target
Realisasi
Capaian
Program
4
5
6
7
100%
100%
100%
100%
100%
100%
12 100%
100%
100% 13
Terpenuhinya data perencanaan yang berkualitas
6 dokumen
TOTAL CAPAIAN KINERJA
6 dokumen
100% 14
98,94%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Penyediaan Dokumen Perencanaan
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016
36
Rata-rata capaian kinerja untuk semua sasaran strategis Dinas Perhubungan, Kabupaten Banyuasin sebesar 98,94 %, sementara Total Realisasi Keuangan untuk mencapai semua sasaran strategis sebesar 96,46 %. Jika dibandingkan antara kinerja dan keuangan, maka telah tercapai efektivitas dan efisiensi serta penghematan sesuai dengan prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin. Selain
program
dan
kegiatan
untuk
mencapai
sasaran
strategis,
Dinas
Perhubungan Kabupaten Banyuasin juga melaksanakan program kegiatan rutin untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dengan total anggaran sebesar
Rp. 11.970.255.488,- dan terealisasi sebesar Rp 11.547.029.941,- dari
pagu anggaran tersebut. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin telah melaksanakan 13 program dengan 42 kegiatan dimana persentase capaian keuangan sebesar 96,46% dan pencapaian indikator kinerja utama pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin telah terealisasi secara optimal rata-rata telah mencapai target yang telah ditetapkan. Selain dari dana APBD, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin juga mendapatkan Dana Alokasi Khusus (Dak) yang bersumber dari dana APBN + dana Pendamping sebesar Rp. 508.142.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 482.735.755,- yaitu Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan Kegiatan Pembangunan Dermaga sebanyak 10 unit.
C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SEBELUMNYA Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan, 63,34% atau dengan kategori “B” (baik). Rekomendasi yang diberikan oleh Tim Evaluator Inspektorat Kabupaten Banyuasin terhadap hasil Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 : a. mempublikasikan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen IKU melalui website SKPD sehingga dapat diakses dengan mudah setiap saat; b. Menjadikan kegiatan merupakan cara
untuk mencapai
sasaran dalam
renstra;menetapkan dokumen PK yang mengacu pada seluruh kriteria yang ditetapkan (selaras RPJMD, tugas dan fungsi, menggambarkan core business dan isu strategis yang berkembang);
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016
55
c. Menggunakan target kinerja yang diperjanjikan untuk mengukur keberhasilan dan memanfaatkan perjanjian kinerja untuk penyusunan kinerja sampai tingkat eselon III dan IV; melakukan monitoring pencapaian rencana aksi atas kinerja secara berkala dan memanfaatkan rencana aksi dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan; d. Membuat ukuran kinerja individu yang mengacu pada IKU atasannya;melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang dan menggunakan bantuan teknologi informasi dalam melakukan pengukuran kinerja sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat; e. Memanfaatkan IKU dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran dan untuk penilaian kinerja; melakukan monitoring pencapaian target kinerja eselon III dan IV serta hasil Pengukuran Kinerja (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas digunakan sebagai dasar pemberian reward & punishment; melakukan reviu IKU secara berkala atas rencana aksi untuk pengendalian dan pemantauan kinerja; f. Menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam Laporan Kinerja (LkjIP); menggunakan informasi yang disajikan dalam perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan organisasi , untuk peningkatan kinerja dan untuk penilaian kinerja; g. Melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dan menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan h. Melakukan evaluasi program dalam rangka menilai keberhasilan program, memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja
serta
menindaklanjuti
hasil
evaluasi
program
untuk
perbaikan
pelaksanaan program di masa yang akan datang; i. Melakukan pemantauan rencana aksi dalam rangka mengendalikan kinerja dan memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan sehingga hasilnya menunjukkan perbaikan setiap periode yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata; j. Target kinerja dalam Tapkin agar dapat dicapai dengan baik dan capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya.
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016
38
BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin. Meskipun disadari bahwa laporan ini
belum sempurna menyajikan prinsip transparansi dan
akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan para stakeholder dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten
Banyuasin Tahun 2016 baik menyangkut keberhasilan maupun ketidakberhasilannya. Memperhatikan pengukuran kinerja Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin di Tahun 2016 penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran dan tujuan serta pewujudan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta penentuan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi di tahun berikutnya secara berkelanjutan Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2016, dapat disimpulkan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Tahun 2016, yaitu : 1.
Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
2.
Dari 3 sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin tahun 2014 – 2018, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis pada Tahun 2014 sebagian besar (88,78%) telah dapat terealisasi dengan baik.
3.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 18 (delapan belas) indikator sasaran, disimpulkan bahwa 3 (tiga) indikator sasaran atau sebanyak 21,42 % dikategorikan sangat berhasil, 1 (satu) indikator sasaran atau sebanyak 7,14% dikategorikan berhasil, 7 (tujuh) indikator sasaran atau sebanyak 50% dikategorikan cukup berhasil dan 3 (tiga) indikator sasaran atau 21,42%kategori kurang berhasil. Dengan demikian masih terdapat beberapa
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016
39
indikator sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan yang berkategori cukup dan kurang, sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya. 4.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin 2014-2018 sebanyak sebanyak 14 (empat belas) program yang telah dilaksanakan pada Tahun 2016
5.
Sistem pengumpulan data kinerja Tahun 2016 atau 2 tahun sebelumnya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, dikarenakan kesulitan untuk mengumpulkan data dari laporan per bidang Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin.Akuntabilitas Kinerja Keuangan Tahun 2016 cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi belanja sebesar 96,46% dari target, dengan rincian anggaran setelah perubahan sebesar Rp11.970.255.488,- dan realisasi belanja sebesar Rp.11.547.029.941,Berdasarkan angka persentase capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan, Dishub Kominfo Kab. Banyuasin dapat dinilai berhasil dan berkinerja baik sesuai target.
6.
Terlepas dari angka keberhasilan tersebut, Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin harus meningkatkan beberapa target kinerja yang merupakan tugas utama bidang perhubungan dan bidang komunikasi dan informatika yaitu : a.
Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi angkutan darat, sungai, laut, penyeberangan serta komunikasi dan informatika;
b.
Meningkatkan
pelaksanaan
fungsi
pengendalian,
pengawasan
serta
pengelolaan jasa transportasi darat, sungai, laut dan penyeberangan yang menjamin keselamatan dan ketertiban lalu lintas; c.
Meningkatkan kualitas pelayanan informasi, sistem administrasi pelayanan masyarakat dan infra struktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) serta perangkat pos dan telekomunikasi;
d.
Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengelolaan bidang komunikasi dan informatikadalam memberikan pelayanan administrasi dan masyarakat berbasis TIK, desiminasi informasi dan ketersediaan perangkat pos
dan
telekomunikasi
masyarakat
khususnya,
dan
pembangunan
Kabupaten Banyuasin pada umumnya; e.
Mempersiapkan data base untuk pembangunan dan pengembangan sistim informasi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016
40
f.
Pemberian bimbingan teknis di bidang perhubungan dan pengembangan sistim
informasi/telematika,
pengendalian
sistem
informasi di
lingkup
Pemerintah Kabupaten; g.
Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi yang aspiratif, integratif dan berkelanjutan;
h.
Meningkatkan profesionalisme urusan adminstrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keuangan.
7.
Mengingat bahwa target kinerja ditetapkan salah satunya alasan pertimbangan alokasi anggaran, maka Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin membutuhkan alokasi anggaran yang signifikan meningkat untuk dapat meningkatkan target kinerja
8.
Salah satu upaya yang dianggap perlu untuk meningkatkan alokasi anggaran adalah penggalangan dana pembangunan yang bersumber dari luar (pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan swasta)
9.
Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin harus mempertegas tujuan kinerja instansi untuk hal-hal berikut : a.
Meningkatkan kualitas prasarana dan fasilitas transportasi /perhubungan
b.
Meningkatkan keselamatan, kelancaran serta ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan
c.
Menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait dalam penyelenggaraan perhubungan
12.
Langkah-langkah antisipatif strategis yang harus diambil oleh Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin pada masa mendatang, meliputi : b.
Implementasi Standar Operasional dan Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pelayanan publik dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan
c.
Merintis kerjasama dengan swasta dalam rangka pembangunan prasarana dan fasilitas transportasi
d.
Intensifikasi pembinaan awak angkutan umum dalam trayek maupun angkutan perairan
e.
Peningkatan upaya untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas darat dan perairan
f.
Peningkatan kualitas prasarana dan fasilitas transportasi terutama terminal,, dermaga sungai serta sarana dan prasarana komunikasi dan informatika
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016
41
B. SARAN Mengingat : 1.
Dokumen Rencana Strategis Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018 yang memerlukan evaluasi dan revisi terkait pencapaian target RPJMD Kabupaten Banyuasin;
2.
Daftar Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan dan Bidang Komunikasi dan Infromatika dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kominfo yang ditargetkan dicapai sampai dengan Tahun 2016; Terdapat
kesulitan
dalam
hal
pengakomodiran
seluruh
ketetapan
dalam
penyusunan LAPORAN KINERJA, dikarenakan terdapat beberapa istilah yang belum sama secara nomenklatur maupun secara posisinya pada level pengukuran kinerja (tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, indikator) Untuk itu Dishub Kominfo Kabupaten Banyuasin menyarankan kepada seluruh instansi yang berwenang dan stakeholder terkait dalam pembinaan perencanaan pembangunan, penganggaran dan evaluasi kinerja dapat memfasilitasi pembenahan ini agar kesulitan serupa di saat penyusunan LAPORAN KINERJA dapat dihindari di tahuntahun berikutnya
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016
42
LAMPIRAN
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016
43
TABEL PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN Sasaran
Indikator Sasaran
Terciptanya pelayanan yang profesional dan
Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran
akuntabel melalui peningkatan kualitas dan
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas
kinerja jajaran Dinas Perhubungan, Komunikasi
Perhubungan, komunikasi dan Informatika
dan Informatika
Tingkat Disiplin Aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Terpenuhinya data perencanaan yang berkualitas
Tersedianya sarana dan prasarana
Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin
perhubungan yang berkualitas
Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin
Target 2016 100% 100%
100% 6 dokumen 84,15 % 50,35 %
Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin Persentase kendaraan bermotor yang laik uji Terlaksananya penyebarluasan informasi
79,53 % 8,90 %
Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat
kepada masyarakat
38 website
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016
55
PROGRAM
ANGGARAN
KETERANGAN
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp 3.505.735.550
APBD
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp 2.799.783.800
APBD
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Rp
20.650.000
APBD
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp
99.625.000
APBD
5
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Rp
125.730.000
APBD
6
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Rp
779.360.038
APBD
7
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
Rp
156.000.000
APBD
8
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Rp
616.610.000
APBD
9
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Rp
107.050.000
APBD
10 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
Rp
329.004.000
APBD
11 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Rp 2.425.453.300
12 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Rp
563.792.800
APBD
13 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Rp
428.861.000
APBD
14 Program Penyediaan Dokumen Perencanaan
Rp
12.600.000
APBD
APBD dan DAK
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016
45
Tabel Matriks Rencana Strategis 2014 – 2018 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Dinas No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
KODE
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan
Tahun-1 Target
1
2
3
4
1.
Meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika secara professional
Terciptany a pelayanan yang profesional dan akuntabel melalui peningkata n kualitas dan kinerja jajaran Dinas Perhubung an, Komunikas i dan Informatika
Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
5
1.07.1.07. 01.01
6
Tahun-4
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD
Tahun-5
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
- Persentase pelayanan administrasi perkantoran dapat terlayani dengan baik; - Persentase koordinasi dan kegiatan operasional perkantoran.
Terpenuhinya sarana prasarana kerja untuk menunjang kualitas kinerja aparatur.
20%
2.900.175.525
40%
3.515.941.294
60%
3.852.652.323
80%
4.206.534.456
100%
4.595.804.801
100%
19.071.108.399
Dishub Kominfo Kab. BA
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelancaran pengiriman surat menyurat Tersedianya pelayanan jaringan, tersedianya air dan listrik
Lancarnya aktifitas perkantoran Terpenuhinya penyediaan kebutuhan air, listrik, telepon selama 12 bulan
0
-
12 bulan
2.100.000
12 bulan
2.310.000
12 bulan
2.541.000
12 bulan
2.795.100
60 bulan
9.746.100
Dishub Kominfo Kab. BA
12 Kali
1.513.000.000
12 bulan
1.750.000.000
12 bulan
1.925.000.000
12 bulan
2.117.500.000
12 bulan
2.329.250.000
60 bulan
9.634.750.000
Dishub Kominfo Kab. BA
3.
Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah
Tersedianya asuransi kendaraan operasional
5 Unit
29.700.000
1 Tahun
35.000.000
1 Tahun
50.000.000
1 Tahun
50.000.000
1 Tahun
50.000.000
5 Tahun
214.700.000
Dishub Kominfo Kab. BA
4.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
12 Bulan
372.000.000
12 Bulan
418.500.000
12 Bulan
460.350.000
12 Bulan
506.385.000
12 Bulan
557.023.500
12 Bulan
2.314.258.500
Dishub Kominfo Kab. BA
5.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Meningkatnya Kinerja Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor
Terjaminnya pelayanan asuransi kendaraan operasional Terpenuhinya jasa administrasi keuangan sebanyak 19 orang Berfungsinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor
12 Bulan
102.896.600
12 Bulan
115.986.000
12 Bulan
127.584.600
12 Bulan
140.343.060
12 Bulan
154.377.366
12 Bulan
641.187.626
Dishub Kominfo Kab. BA
1. 1.07.1.07. 01.01.01 2. 1.07.1.07. 01.01.02
1.07.1.07. 01.01.06
1.07.1.07. 01.01.07
1.07.1.07. 01.01.08
Tahun-3
8
Pelayananan Administrasi Perkantoran
7
Tahun-2
Unit Kerja SKPD Penan ggung Jawab
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016
55
6.
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
7.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
8.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan
1.07.1.07. 01.01.10
1.07.1.07. 01.01.11
1.07.1.07. 01.01.12 9.
98.817.723
12 Bulan
108.699.496
12 Bulan
119.569.445
12 Bulan
498.588.498
Dishub Kominfo Kab. BA
12 Bulan
191.733.538
12 Bulan
232.876.000
12 Bulan
256.163.600
12 Bulan
281.779.960
12 Bulan
309.957.956
60 Bulan
1.272.511.054
Dishub Kominfo Kab. BA
12 Bulan
14.917.840
12 Bulan
23.795.000
12 Bulan
26.174.500
12 Bulan
28.791.950
12 Bulan
31.671.145
60 Bulan
125.350.435
Dishub Kominfo Kab. BA
Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur
1 Tahun
199.250.000
1 Tahun
219.175.000
1 Tahun
241.092.500
1 Tahun
265.201.750
1 Tahun
291.721.925
5 Tahun
1.216.441.175
Dishub Kominfo Kab. BA
1.680 Eks
8.640.000
1.680 Eks
9.504.000
3360 Eks
10.454.400
5040 Eks
11.499.840
6720 Eks
12.649.824
6720 Eks
52.748.064
Dishub Kominfo Kab. BA
Terpenuhinya Penyediaan Makanan dan Minuman rapat
6 Kali
5.400.000
6 Kali
5.940.000
6 Kali
6.534.000
6 Kali
7.187.400
6 Kali
7.906.140
30 Kali
32.967.540
Dishub Kominfo Kab. BA
Berjalannya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
51 Kali
269.400.000
118 Kali
349.400.000
185 Kali
384.340.000
252 Kali
422.774.000
319 Kali
465.051.400
319 Kali
1.890.965.400
Dishub Kominfo Kab. BA
Dishub Kominfo Kab. BA
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Berjalannya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
72 Kali
111.570.007
144 Kali
263.831.000
216 Kali
263.831.000
288 Kali
263.831.000
360 Kali
263.831.000
360 Kali
1.166.894.007
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang memadai; - Jumlah Kebutuhan kendaraan dinas operasional dan angkutan perintis
Terpenuhinya sarana dan Prasarana Aparatur
20%
1.802.627.600
40%
2.628.847.360
60%
2.453.732.096
80%
2.457.105.306
100%
3.160.465.836
100%
12.502.778.198
1.
Tersedianya bangunan/ gedung kantor
Terpenuhinya bangun an/gedung kantor
100%
81.680.000
100%
200.000.000
100%
220.000.000
-
-
-
-
100%
501.680.000
1.07.1.07. 01.01.19
1.07.1.07. 01.02.03
12 Bulan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
1.07.1.07. 01.01.18
1.07.1.07. 01.02
89.834.294
13.
1.07.1.07. 01.01.17
Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur
12 Bulan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
11.
Tersediany a dan terpelihara nya sarana dan prasarana kantor
81.667.540
12.
10. 1.07.1.07. 01.01.15
Memfungsika n sarana dan prasarana aparatur
12 Bulan
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Pegawai Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah
1.07.1.07. 01.01.13
2
Terpenuhinya Alat Tulis Kantor sebanyak 50 jenis alat tulis kantor Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan sebanyak 21 jenis barang cetakan dan 2 jenis penggandaan Terpenuhinya Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Pembangunan Gedung Kantor
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016
47
Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07. 01.02.05 1.07.1.07. 01.02.10
1.07.1.07. 01.02.11 1.07.1.07. 01.02.12
2.
Meningkat nya disiplin aparatur
Terwujudnya disiplin aparatur
1.07.1.07. 01.03
4
Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
Meningkat nya kapasitas sumber daya aparatur
Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.07.1.07. 01.05
-
-
-
2 Unit
500.000.000
7 Unit
1.197.450.000
Dishub Kominfo Kab. BA
100%
51.275.000
5 Jenis barang
56.402.500
5 Jenis barang
62.042.750
5 Jenis barang
68.247.025
5 Jenis barang
75.071.728
25 Jenis barang
313.039.003
Dishub Kominfo Kab. BA
-
-
-
-
10 Unit
35.000.000
10 Unit
38.500.000
-
-
20 Unit
73.500.000
Dishub Kominfo Kab. BA
6 Unit
76.700.000
-
84.370.000
6 Unit
92.807.000
6 Unit
102.087.700
6 Unit
112.296.470
30 Unit
468.261.170
Dishub Kominfo Kab. BA
Terpeliharanya gedung kantor dengan baik
Terpenuhinya kelancaran operasional kantor Berfungsinya gedung kantor dengan baik
6 Jenis Pekerj aan
176.950.000
6 Jenis Pekerja an
194.645.000
6 Jenis Pekerjaa n
214.109.500
6 Jenis Pekerja an
235.520.450
6 Jenis Pekerjaa n
259.072.495
1.080.297.445
Dishub Kominfo Kab. BA
Terpeliharanya kendaraan operasional dengan baik
Kelancaran operasional kendaraan bermotor
24 Unit
1.036.472.600
24 Unit
1.140.119.860
24 Unit
1.254.131.846
24 Unit
1.379.545.031
24 Unit
1.517.499.534
30 Jenis Pekerj aan 120 Unit
6.327.768.870
Dishub Kominfo Kab. BA
Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik
Berfungsinya peralatan kantor
1 Tahun
112.100.000
6 Jenis Pekerja an
123.310.000
6 Jenis Pekerjaa n
135.641.000
6 Jenis Pekerja an
149.205.100
6 Jenis Pekerjaa n
164.125.610
684.381.710
Dishub Kominfo Kab. BA
Berfungsinya peralatan jaringan internet perkantoran
-
-
45 SKPD
400.000.000
45 SKPD
440.000.000
45 SKPD
484.000.000
45 SKPD
532.400.000
30 Jenis Pekerj aan 225 SKPD
1.856.400.000
Dishub Kominfo Kab. BA
Tersedianya Software Monitoring dan Administrasi Kepegawaian Tersedianya Alat Digitalisasi Dokumen Kantor
Tertibnya penyimpanan data kepegawaian
-
-
-
-
1 Aplikasi
50.000.000
-
-
-
-
1 Aplikas i
50.000.000
Dishub Kominfo Kab. BA
Tertatanya dokumen kepegawaian
-
-
-
-
2 Unit
50.000.000
-
-
-
-
2 Unit
50.000.000
Dishub Kominfo Kab. BA
Terwujudnya Peningkatkan disiplin aparatur
Adanya Peningkatkan disiplin aparatur
95 Stell
72.950.000
100 Stell
80.245.000
100 Stell
88.269.500
100 Stell
97.096.450
100 Stell
106.806.095
495 Stell
445.367.045
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
95 Stell
72.950.000
90 Stell
80.245.000
90 Stell
88.269.500
90 Stell
97.096.450
90 Stell
106.806.095
455 Stell
445.367.045
Terlatihnya sumber daya aparatur yang handal
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
8 Orang
-
10 Pegaw ai
-
60 Pegawai
20.000.000
10 Pegaw ai
-
10 Pegawai
-
98 Pegaw ai
20.000.000
Pengadaan Body Speed Boat
Tersedianya body speed boat
6.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
7.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Internet
Pengadaan Software Monitoring dan Administrasi Kepegawaian Pengadaan 11. Alat Digitalisasi Dokumen Kantor Peningkatan Disiplin Aparatur 10
1.
1.07.1.07. 01.02
-
5.
9.
Meningkatkan disiplin aparatur
430.000.000
Tersedianya Handy Talky
1.07.1.07. 01.02.29
3
3 Unit
Pengadaan Alat Komunikasi
8.
1.07.1.07. 01.02...
267.450.000
4.
3.
1.07.1.07. 01.02.28
1.07.1.07. 01.02...
2 Unit
Tersedianya kendaraan operasional kantor Tersedianya meubeleur kantor
1.07.1.07. 01.02.22 1.07.1.07. 01.02.24
Terpenuhinya kelancaran operasional kantor Lancarnya pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Terpenuhinya peralatan komunikasi
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Mebeleur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapanny a Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016
48
Dishub Kominfo Kab. BA
1.07.1.07. 01.05.01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya sarana pendidikan dan pelatihan formal
Terwujudnya Peningkatan SDM Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
8 Orang
40.000.000
10 Pegaw ai
60.000.000
10 Pegawai
66.000.000
10 Pegaw ai
72.600.000
10 Pegawai
79.860.000
48 Pegaw ai
318.460.000
Dishub Kominfo Kab. BA
Pembekalan Materi Kedinasan bagi Aparatur Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Tersedianya tenaga aparatur yang handal
Terciptanya tertib administrasi dan disiplin aparatur
-
-
-
-
50 org
20.000.000
-
-
-
-
50 org
20.000.000
Dishub Kominfo Kab. BA
- Persentase tingkat perencanaan sistem jaringan transportasi yang terpadu; - Persentase pelayanan jasa transportasi Tersedianya data lokasi pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan
Terwujudnya pengelolaan transportasi darat dan sungai yang handal
20%
120.795.000
40%
282.874.500
60%
146.161.950
80%
160.778.145
100%
176.855.960
100%
887.465.555
Validitas data lokasi pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan
-
-
1 Set Dokum en
38.000.000
1 Set Dokumen
41.800.000
1 Set Dokum en
45.980.000
1 Set Dokumen
50.578.000
4 Set Dokum en
176.358.000
Dishub Kominfo Kab. BA
Tersedianya dokumen data perhitungan lalu lintas
Termanfaatkan nya data perhitungan lalu lintas
1 Set Dokum en
13.055.000
1 Set Dokum en
14.360.500
1 Set Dokumen
15.796.550
1 Set Dokum en
17.376.205
1 Set Dokumen
19.113.826
5 Set Dokum en
79.702.081
Dishub Kominfo Kab. BA
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dan tersedianya buku laporan kegiatan
Terlaksananya Pemahaman materi oleh peserta sosialisasi
51,00
17.580.000
76,00
19.338.000
101,00
21.271.800
126,00
23.398.980
151,00
25.738.878
151,00
107.327.658
Dishub Kominfo Kab. BA
Berfungsi monitoring, evaluasi dan pelaporan serta bermanfaatnya buku laporan kegiatan
4 Set Dokum en
90.160.000
4 Set Dokum en
99.176.000
4 Set Dokumen
109.093.600
4 Set Dokum en
120.002.960
4 Set Dokumen
132.003.256
20 Set Dokum en
550.435.816
Dishub Kominfo Kab. BA
Tersedianya dokumen perencanaan dermaga Sebalik
Termanfaatkan nya dermaga Sebalik
-
-
1 Set Dokum en
150.000.000
-
-
-
-
-
-
1 Set Dokum en
150.000.000
Dishub Kominfo Kab. BA
1.
2.
1.07.1.07. 01.05.02 5
Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan
Terlaksana nya pengelolaa n sarana dan prasarana perhubung an
Terwujudnya pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan
1.07.1.07. 01.15
1.07.1.07. 01.15.01
1
2 1.07.1.07. 01.15.02
1.07.1.07. 01.15.04
1.07.1.07. 01.15.08
1.07.1.07. 01.15.10
3
Survey Penentuan Titik Lokasi Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan Penyusunan Kebijakan, Norma standar dan Prosedur Bidang Perhubungan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
4
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
5
Review Perencanaan Pembangunan Dermaga Sebalik
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016
49
6
Pengembang an jaringan komunikasi berbasis TIK
Terlaksana nya pengemba ngan jaringan komunikasi berbasis TIK
Bertambahny a pengetahuan masyarakat yang mengerti TIK
1.25.1.07. 01.15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa
Terlaksana nya pengemba ngan jaringan komunikasi berbasis TIK
Bertambahny a pengetahuan masyarakat yang mengerti TIK
1.25.1.07. 01.16
1.25.1.07. 01.16.02
1.25.1.07. 01.16..
8
Meningkatnya pengetahuan masyarakat sadar lalu lintas
Terkendali nya disiplin berlalu lintas
Terpenuhinya pelayanan angkutan di Kabupaten Banyuasin
1.07.1.07. 01.17
5.111.075.875
40%
5.647.683.463
60%
6.212.451.809
80%
6.833.696.990
100%
7.517.066.689
100%
31.321.974.824
Terlaksananya pemerintahan yang baik yang memiliki prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui pelayanan TIK Terwujudnya Pelayanan dan penyebaran informasi pada masyarakat
65,00
5.006.875.875
75,00
5.507.563.463
80,00
6.058.319.809
85,00
6.664.151.790
90,00
7.330.566.969
90,00
30.567.477.904
Dishub Kominfo Kab. BA
0,60
59.200.000
75%
65.120.000
85%
71.632.000
95%
78.795.200
100%
86.674.720
100%
361.421.920
Dishub Kominfo Kab. BA
20,00
45.000.000
40,00
75.000.000
60,00
82.500.000
80,00
90.750.000
100,00
99.825.000
100,00
393.075.000
Dishub Kominfo Kab. BA
-
-
1 Dokum en
-
1 Dokumen
-
1 Dokum en
-
1 Dokumen
-
5 Dokum en
-
Dishub Kominfo Kab. BA
7 Orang
84.000.000
7 Orang
92.400.000
7 Orang
101.640.000
7 Orang
111.804.000
7 Orang
122.984.400
35 Orang
512.828.400
Persentase Masyarakat yang dapat menerima layanan TIK
2
Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
Tersedianya pengadaan alat studio dan komunikasi
3
Pembuatan Sistem Teknologi Informasi Terpadu (Database) SKPD Pengembangan Media Elektronik
Tersedianya Sistem Teknologi Informasi Terpadu (Database) SKPD)
Operasional pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis TIK
Tersedianya dokumen perencanaan bidang kominfo - Jumlah SDM yang bisa melayani publik berbasis TIK; - Jumlah Laporan kajian yang dimanfaatkan
Terlaksananya pengembangan media elektronik di bidang kominfo Penambahan Informasi Teknologi Terkini
1.25.1.07. 01.15.07
Pengembang an jaringan komunikasi berbasis TIK
20%
Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
1.25.1.07. 01.15.04
7
Ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi, informasi dan media massa
1 1.25.1.07. 01.15.02
1.25.1.07. 01.15.10
Persentase masyarakat yang dapat menerima layanan TIK
4
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
1
Pembuatan Bengkel Multi media
Tersedianya Bengkel Multi media
Tertatanya peralatan komputer dan jaringan dengan baik
1 Tahun
100.000.000
1 Tahun
100.000.000
1 Tahun
100.000.000
1 Tahun
100.000.000
1 Tahun
100.000.000
1 Tahun
500.000.000
Dishub Kominfo Kab. BA
1
Jasa Pelayanan Bengkel Multi media
Tersedianya Aparatur yang Kompeten Berbasis TIK
7 Orang
84.000.000
14 Orang
92.400.000
21 Orang
101.640.000
28 Orang
111.804.000
35 Orang
122.984.400
35 Orang
512.828.400
Dishub Kominfo Kab. BA
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Peningkatan Disiplin Berlalu Lintas
Terlaksananya pemerintahan yang baik yang memiliki prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui pelayanan TIK Peningkatan persentase SDM berkualitas dan tingkat disiplin berlalu lintas
0,20
625.910.000
40%
826.297.000
60%
908.926.700
80%
999.819.370
100%
1.099.801.307
100%
4.460.754.377
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016
50
1.07.1.07. 01.17.05
1.07.1.07. 01.17.14
1.07.1.07. 01.17.15
1.07.1.07. 01.17.16
1.07.1.07. 01.17.18
1.07.1.07. 01.17.19
1.07.1.07. 01.17.20
1.07.1.07. 01.17.21 9
Meningkatnya pengtahuan berbasi TIK
Terlaksana nya sosialisasi
Bertambahny a aparatur yang bisa melayani TIK
1.25.1.07. 01.17
1.25.1.07. 01.17.01
1
Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
2
Sosisalisasi/Pe nyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan Pelayanan Jasa dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
3
4
5
Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-hari Besar
6
Sosisalisasi/Pe nyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan di Perairan
7
Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 8 Dukungan Event International "Musi Triboatton" Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika 1
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/Kota. Terlaksananya ketertiban dan disiplin berlalu lintas di Jalan
Peningkatan disiplin berlalu lintas di jalan raya
3 Kali
49.720.000
6 Kali
54.692.000
9 Kali
60.161.200
12 Kali
66.177.320
15 Kali
72.795.052
15 Kali
303.545.572
Dishub Kominfo Kab. BA
Meningkatnya ketertiban dan disiplin berlalu lintas di Jalan
2 Kali
23.800.000
4 Kali
26.180.000
6 Kali
28.798.000
8 Kali
31.677.800
10 Kali
34.845.580
10 Kali
145.301.380
Dishub Kominfo Kab. BA
Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/Kota.
Peningkatan disiplin masyarakat berlalu lintas
4 Orang
18.475.000
6 Orang
20.322.500
8 Orang
22.354.750
10 Orang
24.590.225
14 Orang
27.049.248
14 Orang
112.791.723
Dishub Kominfo Kab. BA
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal. Terlaksananya pengaturan lalu lintas lebaran, natal, tahun baru
Kelancaran tugas koordinasi pelayanan angkutan
64 Orang
384.000.000
96 Orang
422.400.000
128 Orang
464.640.000
160 Orang
511.104.000
192 Orang
562.214.400
192 Orang
2.344.358.400
Dishub Kominfo Kab. BA
Kelancaran lalu lintas lebaran, natal, tahun baru
2 Kegiat an
109.550.000
4 Kali
139.550.000
6 Kali
153.505.000
8 Kali
168.855.500
10 Kali
185.741.050
10 Kali
757.201.550
Dishub Kominfo Kab. BA
Terlaksananya ketertiban dan disiplin berlalu lintas di Perairan
Meningkatnya ketertiban dan disiplin berlalu lintas di Perairan
3 Kegiat an
23.490.000
6 Kali
60.490.000
9 Kali
66.539.000
12 Kali
73.192.900
15 Kali
80.512.190
15 Kali
304.224.090
Dishub Kominfo Kab. BA
Terpilihnya DUTA Pelajar Pelopor Tahun 2014
Terlakasananya Pemilihan Pelajar Pelopor Tahun 2014
2 Orang
16.875.000
2 Orang
18.562.500
2 Orang
20.418.750
2 Orang
22.460.625
2 Orang
24.706.688
10 Orang
103.023.563
Dishub Kominfo Kab. BA
Terlaksananya even internasional Musi Triboatton
Meningkatnya hubungan kerjasama Internasional
0
-
1 Keg
84.100.000
1 Keg
92.510.000
1 Keg
101.761.000
1 Keg
111.937.100
1 Keg
390.308.100
Dishub Kominfo Kab. BA
Jumlah SDM yang bisa melayani publik berbasis TIK
Tingkat Pemahaman Materi Kominfo
80,00
75.680.000
120,00
110.000.000
160,00
121.000.000
200,00
133.100.000
240,00
146.410.000
280,00
586.190.000
Dishub Kominfo Kab. Banyuasi n
Jumlah SDM yang bisa mengoperasikan TIK seluruh SKPD
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informasi
80,00
75.680.000
120,00
110.000.000
160,00
121.000.000
200,00
133.100.000
240,00
146.410.000
280,00
586.190.000
Dishub Kominfo Kab. BA
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016
51
10
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
Terlaksana nya pembangu nan sarana dan prasarana perhubung an
Terpenuhinya sarana dan prasarana perhubungan
1.07.1.07. 01.18
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1
Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal
2
Pembangunan Dermaga
1.07.1.07. 01.18.02
1.07.1.07. 01.18.04
1.07.1.07. 01.18.06
1.07.1.07. 01.18.08
3
4
5 1.07.1.07. 01.18.09
Rehab Berat Terminal
Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishubkomunf o) dan Persertifikatan Pembangunan Dermaga Sungai Sebalik
Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan
Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan
0,20
9.594.342.675
40%
8.125.272.100
60%
13.936.465.700
80%
15.330.112.270
100%
10.760.519.84 5
100%
57.746.712.590
Jumlah Halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.
Berfungsinya halte bus di Kabupaten Banyuasin
-
-
1 Unit
3.000.000.000
1 Unit
3.300.000.000
1 Unit
3.630.000.000
1 Unit
3.993.000.000
1 Unit
13.923.000.000
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kab/Kota Tersedianya lahan pemerintah (Dishubkominfo) Kab. Banyuasin yang sudah tersertifikasi Tersedianya pelabuhan sungai Sebalik untuk melayani kapal sungai Sebalik yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai Sebalik.
Dishub Kominfo Kab. BA
Berfungsinya dermaga dan penghubung tambatan kapal 69,51 % (29 Unit)
41,70
Berfungsinya Terminal Multi Moda Sebalik di Kab. Banyuasin
8.732.306.675
78,05 % (36 Unit)
3.300.000.000
84,15 % (41 Unit)
3.630.000.000
89,02 % (45 Unit)
3.993.000.000
92,68 % (48 Unit)
4.392.300.000
48 Unit
24.047.606.675
Dishub Kominfo Kab. BA
Beroperasionalny a terminal betung bagi masyarakat
Tersertifikasinya lahan pemerintah (Dishubkominfo) Kab. Banyuasin
Dishub Kominfo Kab. BA
728.675.000
46,02
1.678.575.000
50,35
1.846.432.500
54,67
2.031.075.750
59,00
2.234.183.325
59,00
8.518.941.575
Dishub Kominfo Kab. BA
4,00 -
133.361.000
-
6,00 -
146.697.100
-
8,00
160.033.200
10,00
176.036.520
11,00
141.036.520
11,00
757.164.340
40%
5.000.000.000
60%
5.500.000.000
-
-
60%
10.500.000.000
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016
52
Dishub Kominfo Kab. BA
11
Meningkatkan pengetahuan masyarakat
Terlaksana nya penyebarlu asan informasi kepada masyaraka t
Terpenuhinya informasi yang berkualitas bagi masyarakat
1.25.1.07. 01.18
Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
1 1.25.1.07. 01.18
1.25.1.07. 01.18.03
2
3 1.25.1.07. 01.18.05
1.25.1.07. 01.18.09 12
Mengembang kan sistem lalu lintas dan angkutan jalan dan sungai yang handal, berdaya saing dan berwawasan lingkungan
Pembangu nan Jaringan prasarana angkutan jalan dan sungai
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan sungai (ratarata rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten
1.07.1.07. 01.19
1.07.1.07. 01.19.01
1.07.1.07. 01.19.05
4
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Penyebarluasan iInformasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
2
Tingkat kerjasama dengan media massa
Jumlah Media Massa yang ada di Kabupaten Banyuasin / Jumlah Media Massa yang ada harus ada di Kabupaten Banyuasin x 100 Tersedianya informasi yang berkualitas dan dapat diakses secara mudah dan cepat
Kemudahan mendapat informasi yang berkualitas dan dapat diakses secara mudah dan cepat
Kemudahan mendapat informasi yang berkualitas dan dapat diakses secara mudah dan cepat Meningkatnya Pelayanan dan pengawasan pos komunikasi dan telekomunikasi
Pengendalian Pos Komunikasi dan Telekomunikasi
Tersedianya Pelayanan dan pengawasan pos komunikasi dan telekomunikasi
Kerjasama Informasi dengan Media Massa
Persentase Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Darat maupun di Perairan
Terlaksananya penyebarluasan informasi ke masyarakat
Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu/Marka/G uardrill) pada wilayah Kabupaten Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Rambu sungai pada wilayah Kabupaten
Berfungsinya Rambu lalu lintas darat
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1
Persentase Penyebarluasan Informasi yang berkualitas dan dapat diakses masyarakat
Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat
Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai
Tingkat Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Darat maupun di Perairan
0,20
40%
258.530.000
60%
284.383.000
80%
312.821.300
100%
344.103.430
100%
1.013.039.830
Dishub Kominfo Kab. BA
5 Media
102.300.000
10 Media
112.530.000
15 Media
123.783.000
20 Media
136.161.300
25 Media
149.777.430
25 Media
624.551.730
Dishub Kominfo Kab. BA
-
1,00
-
0,20
-
49.850.000
-
433.385.000
20%
30 Operat or
15,00
40%
55.000.000
40%
25.000.000
60 Operator
66.000.000
476.723.500
60.500.000
27.500.000
60%
90 Operat or
66.550.000
30.250.000
80%
120 Operator
73.205.000
33.275.000
80%
255.255.000
Dishub Kominfo Kab. BA
120 Operat or
36.602.500 Dishub Kominfo Kab. BA
20,00
60%
72.600.000
524.395.850
25,00
80%
79.860.000
576.835.435
30,00
100%
87.846.000
634.518.979
30,00
100%
96.630.600
2.645.858.764
Dishub Kominfo Kab. BA
56,00
Berfungsinya Rambu lalu lintas sungai
152.150.000
20 Unit
322.650.000
110.735.000
67,33
50 Unit
354.915.000
121.808.500
79,53
80 Unit
390.406.500
133.989.350
89,87
110 Unit
429.447.150
147.388.285
100,00
140 Unit
472.391.865
162.127.114
100,00
140 Unit
1.969.810.515
Dishub Kominfo Kab. BA
676.048.249
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016
53
13
Terpenuhinya pelayanan uji kendaraan dan tersedianya alat uji serta sarana pendukung keselamatan transportasi
Penyediaa n Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor
1.07.1.07. 01.20
1.07.1.07. 01.20.01
Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
1 2
1.07.1.07. 01.20.02 1.07.1.07. 01.20.03 14
Meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Terlaksa Nanya program /kegiatan Dinas Perhubung an, Komunikas i dan Informatika
Terpenuhinya data peremcanaan yang berkualitas
1.07.1.07. 01.21
1.07.1.07. 01.21.01
1.07.1.07. 01.21.02
3
Perkerasan Lapangan Parkir Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan
1
2
3 1.07.1.07. 01.21.03
JUMLAH
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan Penyusunan Rencana Strategis SKPD Penyusunan Rencana Tataran Transportasi Lokal (Tatralok)
Tersedianya sarana dan prasarana PKB
Tersedianya Taman Gedung / Lapangan Parkir yang Layak Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Uji Tersedianya data kendaraan bermotor yang akurat Tersedianya data perencanaan yang akurat dan terintegrasi dengan perencanaan kabupaten
Tersedianya data perencanaan yang akurat
Tersedianya dokumen Rencana Strategis SKPD Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Sistem Jaringan Transportasi yang terpadu
Peningkatan Sarana dan Prasarana PKB
Berfungsinya Taman Gedung / Lapangan Parkir yang Layak Ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor Terlaksananya uji petik kendaraan bermotor dengan tertib Terwujudnya sistem perencanaan jangka pendek dan jangka menengah dinas terintegrasi dengan perencanaan dinas Kabupaten Terwujudnya Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan dokumen Perencanaan yang baik Terwujudnya penyusunan Rencana Strategis SKPD Termanfaatkanny a Dokumen Perencanaan Sistem Jaringan Transportasi yang terpadu
2 Kegiat an
716.525.875
4 Kegiata n
2.334.471.075
6 Kegiatan
20%
716.525.875
40%
2.334.471.075
60%
-
-
4 Dokum en
-
-
52.000.000
2 Dokum en
24.950.000
2 Dokum en
27.050.000
-
-
21.741.617.550
2 Kegiata n
5 Dokum en
4 Dokum en
-
1 Dokum en
-
40%
1.716.525.875
716.525.875
1.000.000.000
33.000.000
2 Kegiatan
36.300.000
477.050.000
6 Dokumen
29.755.000
27.050.000
-
450.000.000
24.856.335.292
6 Dokumen
-
-
29.755.000
-
-
30.396.359.803
8 Kegiata n
80%
60%
2 Kegiata n
8 Dokum en
8 Dokum en
-
-
1.888.178.463
788.178.463
1.100.000.000
10 Kegiatan
100%
-
866.996.309
866.996.309
0
39.930.000
2 Kegiatan
43.923.000
32.730.500
14 Dokumen
68.463.550
32.730.500
10 Dokumen
-
4 Dokumen
-
33.140.612.683
-
36.003.550
32.460.000
-
29.600.797.20 0
10 Kegiat an
100%
60%
10 Kegiat an
15 Dokum en
10 Dokum en
7.522.697.596
5.422.697.596
2.100.000.000
Dishub Kominfo Kab. BA Dishub Kominfo Kab. BA
153.153.000
659.999.050
Dishub Kominfo Kab. BA
150.489.050
4 Dokum en
1 Dokum en
Dishub Kominfo Kab. BA
59.510.000
Dishub Kominfo Kab. BA Dishub Kominfo Kab. BA
450.000.000
139.396.774.628
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016
54
PENGUKURAN KINERJA Nama SKPD
:
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin
Tahun
:
2016
SASARAN STRATEGIS
1
1 Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin
2
3
Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat
INDIKATOR KINERJA
1
2
2 Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
3
4
5
6
%
84,15%
95,12%
113,04%
%
50,35%
41,35%
82,12%
3
Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin
%
79,53%
58,53%
73,59%
4
Persentase kendaraan bermotor yang laik uji
%
8,90%
8.90%
100%
5
Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat
website
38 website
38 website
100%
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016
55
TABEL RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN N o 1 1
2
Target Sasaran Strategis 2 Terciptanya pelayanan yang profesional dan akuntabel melalui peningkatan kualitas dan kinerja jajaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Terlaksananya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
Indikator Kinerja 3 Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Tingkat Disiplin Aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Terpenuhinya data perencanaan yang berkualitas Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Banyuasin
Satuan
Program / Kegiatan
Target
(Rp)
4
4
5
Terlaksananya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan dan perairan di Kabupaten Banyuasin
Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten Banyuasin Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten Banyuasin Persentase kendaraan bermotor yang laik uji
Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat
Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi
Tersedianya SDM yang berkompeten di bidang komunikasi dan informatika
Jumlah Website SKPD yang dapat diakses masyarakat Persentase Cakupan pegawai yang memenuhi kualifikasi teknis Informasi Teknologi dan komunikasi
5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6
%
100
1
%
100
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
%
100
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
70.250.000
%
100
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.000.000
dokumen
6
5
%
78,05
6 7
3
Anggaran
Program Penyediaan Dokumen Perencanaan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
%
46,02
8
%
67,33
9
%
8,12
10
%
40,00
11
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
website
37
12
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
%
40,00
13
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
2.903.446.038 1.640.558.000
11.200.000 134.410.000 3.039.823.000 697.395.000 320.927.500 482.845.484 3.908.949.750 146.400.000 84.000.000
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016
57
Laporan Kinerja Dishub Kominfo Kabupaten BanyuasinTahun 2016
58