Kadernota 2014 - 2018 Gemeente Langedijk
Verzonden aan de raad 05-06-2014
-2– Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
Inhoudsopgave Inleiding
5
Raadsvoorstel
7
Raadsbesluit
11
Meerjarenperspectief Kadernota 2014 -2018
13
Meerjarenperspectief
13
Meerjaren Investeringsplan 2014-2018 (MIP)
37
Toelichting bijlage 1 en 2 MIP 2014 – 2018
39
Niet geprioriteerde investeringen
53
Reserves en voorzieningen
57
Moties en amendementen
65
-3Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
-4– Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
Inleiding Hierbij ontvangt u de Kadernota 2014 –2018. In
de
raadsmemo
bij
de
1
e
Kwartaalrapportage
2014
hebben
wij
aangegeven
deze
kwartaalrapportage volledig te integreren in de Kadernota 2014 –2018. Hiervoor hebben wij twee redenen: 1.
In
een
verkiezingsjaar
is
er
sprake
van
een
relatief
beleidsarme
kadernota.
Het
collegeprogramma is bij het samenstellen van de ka dernota nog niet opgesteld. Nieuwe beleidskeuzes zijn door de raad en het college nog niet bepaald. Afgezien van de autonome ontwikkelingen zijn er in de voorliggende kadernota dus weinig nieuwe beleidsinitiatieven te presenteren, waardoor de kadernota in relatie tot de kwartaalrapportage een kleine productie wordt. 2. De leesbaarheid en de integraliteit van de kadernota wordt vergroot als de autonome ontwikkelingen tekstueel worden opgenomen in de kadernota. Met alleen een verwijzing naar een regel 1e kwartaalrapportage is de kadernota lastig leesbaar en moet worden teruggegrepen naar het document kwartaalrapportage. In het meerjarenperspectief van deze kadernota zijn de ‘Autonome ontwikkelingen’, de mutaties van
de
1
e
kwartaalrapportage,
per
onderwerp
wee rgegeven.
In
de
Toelichting
Meerjarenperspectief zijn deze afzonderlijk toegelicht. Behoudens investeringsvoorstellen in de openbare ruimte en onderwijshuisvesting leggen wij u geen andere ruimte vragende voorstellen voor. De betreffende vervangings - en overige voorstellen hebben wij in de Toelichting Meerjarenperspectief in één tabel opgesomd. Achterin de voorliggende kadernota is een volledig ‘Meerjaren Investeringsplan 2014 -2018 (MIP)’ van de lopende en nieuwe investeringen opgenomen. De finale besluitvorming over de vaststelling van de budgetten voor investeringen en de extra exploitatiebudgetten vindt plaats bij de integrale besluitvorming over de Programmabegroting 2015. Met de lopende Takendiscussie zijn de afgelopen jaren diverse bezuinigingen geïn ventariseerd en gerealiseerd. Met deze kadernota zijn de laatste maatregelen hiervoor ingevuld. In de Toelichting Meerjarenperspectief zijn deze toegelicht en weergegeven in een tabel. Door de ruimtevragende autonome ontwikkelingen ontstaat vanaf 2014 ee n begrotingstekort. Om het tekort in 2014 te dekken doen wij u hiervoor een aantal voorstellen, die per onderwerp en met vermelding van het programma zijn weergegeven en toegelicht. In het traject naar de Programmabegroting 2015 gaan wij een aantal maatreg elen uitwerken om de begroting meerjarig sluitend te maken. De in deze kadernota genoemde maatregelen onder de noemer
‘Voorstellen
dekking
begrotingstekort
2015 −2018’
hebben
wij
daarom
met
‘pm’
opgenomen. Verder treft u achterin deze kadernota de begrotin gswijziging 2014 aan, waarin alle financiële effecten die in deze kadernota zijn opgenomen en toegelicht zijn verwerkt.
-5Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
-6– Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
Raadsvoorstel Gemeente Langedijk
Raadsvergadering van
: 2 juli 2014
Agendanummer
:
Portefeuillehouder
: J. Nieuwenhuizen
Afdeling
: Financiën
Opsteller
: R.A.M. Burger
Voorstel aan de raad Onderwerp
: Kadernota 2014 – 2018
Programma
: Alle programma’s
(53)
Gevraagde beslissing :
1.
het financiële effect van de in de Kadernota 201 4 – 2018 opgenomen voorstellen voor het begrotingsjaar 2014 vast te stellen;
2.
de wijziging van de begroting 2014 vast te stellen, inclusief het voorstel het saldo van de kadernota voor het begrotingsjaar 2014 van € 554.000 toe te voegen aan de algemene reserve;
3.
het college op te dragen de Kadernota 201 4 – 2018 als uitgangspunt te nemen voor het opstellen van de Programmabegroting 201 5 en de meerjarenraming 2016 – 2018;
4.
het Diepsmeerpark te classificeren als actief met maatschappelijk nut.
Aanleiding/vraagstelling: De kadernota is de start van de nieuw op te stellen begroting van het komende jaar en de eerste integrale actualisering van financiën en beleid en heeft daarmee meerdere functies. Het vorm t een onderdeel van de Langedijker budgetcyclus, zoals door de raad is vastgesteld.
-7Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
Mogelijke oplossingen/alternatieven : Inhoud: 1.
De kadernota bevat het nieuwe financiële kader voor de nieuwe meerjarenbegroting. Het instrument beoogt de sturende en kader stellende rol van de gemeenteraad te versterken. Dat gebeurt door de raad een eerste inzicht te geven in de financiële positie in het komende begrotingsjaar én de eerstvolgende drie jaren.
2.
De
raad
wordt
in
de
kadernota
tevens
met
de
‘aut onome
ontwikkelingen
(1e
kwartaalrapportage)’ geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen van de eerste vier maanden van het lopende jaar. 3.
Om de leesbaarheid en de integrale afweging van de autonome ontwikkelingen en de overige voorstellen te versterken hebben wij de kadernota en de kwartaalrapportage in één document samengevoegd. Hierover hebben wij u in een raadsmemo geïnformeerd.
Financiële aspecten: Met deze kadernota heeft het nieuwe college ervaren dat in de huidige economische omstandigheden en de hoeveelheid taken die de gemeente van het Rijk met minder middelen krijgt opgedragen het geen gemakkelijke opgaaf is om de begroting sluitend te maken. Nadelige financiële effecten door vertraging in de gronduitgifte van de bouwgrondexploitatie en mind er opbrengsten bouwleges zijn onder meer de oorzaak van een negatief meerjarenperspectief. Ook de samenwerkingsverbanden zoals de Veiligheidsregio, WNK en ISD brengen financiële risico’s voor de gemeente met zich mee. Toch zijn wij er in geslaagd u een sluitende begroting voor 2014 voor te leggen. Voor de komende jaren blijft het beeld echter somber. Op financieel terrein is voorzichtigheid geboden. Dat houdt in dat wij zeer terughoudend zijn met voorstellen nieuw beleid. Ook ligt er prioriteit op het gene reren van extra opbrengsten en het beperken van de kosten. Realisering van de taakstellende bezuinigingen in het traject van de lopende Takendiscussie blijft het doel. In navolging hiervan stellen wij u voor dit traject conform het model Leusden (wettelij ke taak, wettelijke taak met ruimte voor eigen beleid en niet wettelijke taken) voort te zetten. Met de uitkomsten hiervan bepalen we waarop we gaan bezuinigen, anders gaan inrichten of investeren. Rapportage/verantwoording/evaluatie: De volgende actualisering van de begroting 2014 zal plaatsvinden bij de behandeling van de Eindejaarsrapportage 2014 met als sluitstuk de Jaarstukken 201 4. Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit: e
De Kadernota 2014 – 2018 en de 1 Kwartaalrapportage 2014.
Stukken die voor de raad ter inzage liggen: Geen.
Zuid-Scharwoude, 21 mei 2014
-8– Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
Burgemeester en wethouders van Langedijk, De secretaris,
De burgemeester,
E. Annaert
drs. J.F.N. Cornelisse
-9Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
- 10 – Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
Raadsbesluit
Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 juni 2014, nummer 53; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten;
besluit: 1.
het financiële effect van de in de Kadernota 2014–2018 opgenomen voorstellen voor het begrotingsjaar 2014 vast te stellen;
2.
de wijziging van de begroting 2014 vast te stellen, inclusief het voorstel het saldo van de kadernota voor het begrotingsjaar 2014 van € 554.000 toe te voegen aan de algemene reserve;
3.
het college op te dragen de Kadernota 201 4–2018 als uitgangspunt te nemen voor het opstellen van de Programmabegroting 201 5 en de meerjarenraming 2016–2018;
4.
het Diepsmeerpark te classificeren als actief met maatschappelijk nut.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk in zijn openbare vergadering van 2 juli 2014. De voorzitter,
drs. J.F.N. Cornelisse De griffier,
J. van den Bogaerde
- 11 Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
- 12 – Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
Meerjarenperspectief Kadernota 2014-2018 Meerjarenperspectief (bedragen *€ 1.000)
2014
2015
2016
2017
2018
I.
Saldo Programmabegroting 2014 *
-205
67
-32
-497
-497
II.
Autonome ontwikkelingen (1 e kwartaalrapportage) 31
31
31
31
31
1.
Structurele effecten 2013
2.
Budgetoverhevelingen
0
0
0
0
0
3.
Budgettair neutrale mutaties
0
0
0
0
0
4.
Algemene uitkering
83
-267
-417
-578
-579
5.
3 D’s (kosten = opbrengsten)
0
0
0
0
0
6.
Invulling lopende Takendiscussie
0
0
0
0
0
7.
Actualisering kapitaalslasten
0
pm
pm
pm
pm
8.
Effect GREX Jaarstukken 2013
487
487
487
515
515
9.
Bouwleges
360
360
360
360
360
392
392
392
392
82
pm
pm
pm
pm
12. Actualisatie WWB
-74
pm
pm
pm
pm
13. Personeelskosten PZ (SoZa)
217 pm
pm
pm
pm
pm
0
0
0
0
0
55
55
55
55
55
1.241
1.058
908
775
774
- Vervangingsinvesteringen programma’s (VIP)
17
103
207
291
- Overige investeringen
10
50
74
129
80
299
294
288
10. Ontwikkelingen Veiligheidsregio 11. Transitie WNK
14. Samenwerking ISD-HAL 15. Actualisatie beheerplannen Openbare ruimte 16. Niet realiseren exploitatieverbetering begraafplaatsen Totaal
III.
Voorstellen MIP en effect GREX rentebeleid − keuze raad 1. MIP Openbare ruimte
2. MIP Strategisch Integraal Huisvestingsplan (O nderwijs)
IV.
3. Effect GREX rentebeleid
-311
-388
-409
-343
-369
Totaal
-311
-281
43
232
339
725
844
919
510
616
Saldo begroting incl. autonome ontwikkelingen en voorstellen (I. , II. en III.)
- 13 Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
(bedragen *€ 1.000) V.
2014
2016
2017
2018
pm
pm
pm
pm
pm
pm
Voorstellen dekking begrotingstekort 2014 − keuze raad 1.
Heroverwegen MIP 2014 - restwerken Twuyverhoek - Speelvoorziening
-60
- Definitieve bestrating 2.
-400
Heroverwegen budgetoverheveling 2014 - Klantencontactcentrum (opleiding personeel)
-14
- Sportnota
0
- Uitvoering W aterplan
-15
3.
Minder bezwaarschriften Cocensus
-30
4.
Toegekende BDU-subsidies investeringen OR - Broekerplein
-430
- Bomenbuurt
-330
Totaal
VI.
2015
-1.279
-840
-840
Voorstellen dekking begrotingstekort 2015−2018 − keuze raad 1. Alternatieven vergroten opbrengsten gemeente
pm
2. Aanvullende Takendiscussie o.b.v. model Leusden
VII.
3. Kostendekkende leges
pm
pm
pm
pm
4. Sluitpost − extra verhoging OZB
pm
pm
pm
pm
Totaal
pm
pm
pm
pm
-1.279
-840
pm
pm
pm
-554
4
919
510
616
Totaal voorstellen dekking begrotingstekort 2014−2018 (V. en VI)
VIII. Saldo Kadernota 2014-2018 (IV. en VII.)*
* Bedrag positief > onttrekking algemene reserve negatief > toevoeging algemene reserve
- 14 – Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
Toelichting Meerjarenperspectief Algemeen Vanuit het positieve saldo van de Programmabegroting 2015 leveren een aantal autonome ontwikkelingen een negatief effect op het meerjarenperspectief van deze kadernota. Tot
dekking
van
het
begrotingstekort
in
2014
doet
het
college
een
aantal
heroverwegingsvoorstellen om de kosten hiervan te besparen. Verder zijn er een tweetal voorstellen van nog niet begrote BDU-subsidies voor investeringen in de openbare ruimte die zowel voor 2014 als 2015 tot een positief effect leiden. Hierdoor sluiten de begrotingsjaren 2014 en 2015. De saldi voor de begrotingsjaren 2016 tot met 2018 zijn niet sluitend. Hiervoor worden richtinggevende voorstellen gedaan, waarvan de uitwerking in het traject van de op te stellen Programmabegroting 2015 wordt meegenomen. Om tot sluitende begrotingen te komen zijn de afgelopen jaren diverse kostenbesparende maatregelen genomen en is door de raad b esloten tot taakstellende bezuinigingen, die deel uit maken van het financieel meerjarenperspectief met de voorwaarde dat deze −nog niet volledig behaalde− taakstellingen worden gerealiseerd. Dit betreft taakstellingen in de subsidiesfeer, personeel en op het gebied van regionale samenwerking, waarvan de laatste inzake de Veiligheidsregio
zelfs
tot
meer
kosten
leidt.
Niet
volledige
realisering
van
genoemde
taakstellingen leidt tot nieuwe tekorten en nieuw te treffen maatregelen om tot een sluitend meerjarenperspectief te komen. I. Programmabegroting 2014 Het
saldo
van
de
Programmabegroting
2014
is
het
begin
van
het
financiële
meerjarenperspectief in de Kadernota 2013 -2017. Dit is het saldo voor verrekening met de Algemene reserve. e
II. Autonome ontwikkelingen (1 kwartaalrapportage) 1.
Structureel effect(en) 2013 (KR3) Het meerjarig effect uit de 3e Kwartaalrapportage 2013 hebben wij opgenomen in de Kadernota
2014-2018.
Dit
betreft
de
mutatie
‘Aanpassingen
budgetten
2013’
van
€ 31.000 structureel vanaf 2014 binnen het programma Cultuur. 2. Budgetoverhevelingen van 2013 naar 2014 Met de vaststelling van de Eindejaarsrapportage 2013 heeft de raad ingestemd met overheveling van een aantal incidentele budgetten van 2013 naar 2014. Hierbij gaat het om budgetten waarvan de uitvoering in 2013 niet, of niet volledig, is behaald. Het totaalbedrag van € 499.000 is in 2013 toegevoegd aan de Algemene reserve. In 2014 volgt een onttrekking van dit bedrag aan deze reserve, zodat er in 2014 budget is om de resterende wer kzaamheden uit te kunnen voeren. Programma
Onderwerp
Bedrag
Apparaatskosten
Werkzaamheden haven- en toiletgebouw
18
Schilderwerk sporthal Geestmerambacht
50
Besturen en burgers
Klantencontactcentrum *
14
Cultuur
Redengevende omschrijvingen voor monum enten
15
- 15 Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
Programma
Onderwerp
Milieu en volksgezondheid
Energiebesparende maatregelen woningen
30
Maatschappelijke ondersteuning
Invoeringsbudget transitie jeugdzorg
40
Sportnota*
30
WMO begeleiding
61
Riolering, meetnet en integraal beheersysteem
55
Uitvoering waterplan*
35
Openbare ruimte
Bedrag
Renovatie Bomenbuurt
150
Mutaties reserves
-498
Totaal
0
Met de uitvoering van een drietal voorstellen (*) is nog niet gestart in 2014. Voor het sluiten van het
begrotingsjaar
2014
wordt
voorgesteld
(keuze
raad,
zie
V.2.
He roverwegen
budgetoverheveling 2014) de uitvoering en daarmee de budgettering te heroverwegen. 3. Budgettair neutrale mutaties De mutaties van de nieuwe kostenverdeelstaat, de invulling van de taakstelling op personeel en de actualisatie van de beheerplannen Openbare ruimte zijn budgettair neutraal verwerkt. In onderstaande
tabel
zijn
de
binnen
de
programma’s
budgettair
neutrale
verschuivingen
opgenomen: Programma
2014
2015
2016
2017
2018
Apparaatskosten
-903
-526
-649
-653
222
Besturen en burgers
9
9
9
9
9
Veiligheid
4
4
4
4
4
57
57
57
57
57
-169
-231
-194
-188
-415
193
163
197
204
251
-248
-221
-221
-215
-215
Werkgelegenheid Onderwijs Cultuur Ruimtelijke ordening Milieu en volksgezondheid
-53
-53
-53
-53
-53
Maatschappelijke ondersteuning
895
827
827
827
306
Sociale voorzieningen
-207
-207
-207
-207
-207
Openbare ruimte
-307
-658
-623
-674
-820
1.075
840
853
890
862
-346
-3
0
0
0
0
0
0
0
0
Algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves Totaal
4. Algemene uitkering Decembercirculaire De laatst verschenen Gemeentefondscirculaire is de decembercirculaire 2013. Gewoonlijk rondt de decembercirculaire een aantal zaken af, voornamelijk voor het jaar dat op zijn einde loopt. Deze circulaire wijkt daar enigszins vanaf. De gevolgen van de begrotingsafsp raken 2014 die na Prinsjesdag zijn gemaakt in het zogenaamde ‘Herfstakkoord’ en gevolgen hebben vanaf het jaar 2013 zijn namelijk ook in deze circulaire verwerkt.
- 16 – Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
De gevolgen van de decembercirculaire 2013 voor de Gemeente Langedijk zijn weergegeven in onderstaand schema, waarbij een positief bedrag een voordeel betreft en een negatief bedrag een nadelig effect. Bedragen x € 1.000
2014
2015
2016
2017
2018
Septembercirculaire 2013
19.799
18.323
18.268
18.095
17.884
Decembercirculaire 2013
19.806
18.559
18.521
18.375
18.173
7
236
253
280
289
Taakmutaties (reserveren voor betreffende taak)
-90
-102
-103
-102
-110
Mutatie algemene uitkering
-83
134
150
178
179
133
267
400
400
267
417
578
579
Verschil
Verwacht effect meicirculaire groot onderhoud Gemeentefonds Effect algemene uitkering KN 2014-2018
-83
Het verschil tussen de septembercirculaire 2013 en de laa tst uitgekomen decembercirculaire is als volgt opgebouwd: Bedragen x € 1.000
2014
2015
2016
2017
2018
Herfstakkoord 2013
-83
134
150
178
179
Armoede- en schuldenbeleid
45
57
58
57
58
Provinciale taken VTH
45
45
45
45
52
7
236
253
280
289
Verschil
Herfstakkoord 2013 De Miljoenennota 2014 is verwerkt in de se ptembercirculaire 2013. Daarin waren ten opzichte van het Regeerakkoord van het kabinet Rutte II aanvullende bezuinigingen getroffen ter waarde van € 6 miljard. Bij de algemene beschouwingen werd duidelijk dat de diverse begrotingswetten niet op voldoende steun in de Eerste Kamer konden rekenen, zodat met drie oppositiepartijen een zogenaamd Herfstakkoord is gesloten. Hoofdpunt is dat de € 6 miljard overeind is gebleven, wel is een andere onderverdeling tot stand gebracht. Dat heeft een effect op de Netto Gecorrigeerde Rijks Uitgaven (NGRU) waardoor niet alle bezuinigingsmaatregelen gevolgen hebben voor het Gemeentefonds. Meest in het oog springend is een intensivering van het onderwijs van € 650 miljoen vanaf 2014. Deze intensivering betreft met name het u niversitair en hoger onderwijs, waarbij gemeenten niet of nauwelijks een rol spelen. Toch leidt deze investering tot een toename van het Gemeentefonds: we gaan ‘samen de trap op’. Bijzonder is dat de uitbetaling van de jaarschijf 2014 een jaar naar voren i s geschoven. In 2014 is er geen uitbetaling van de onderwijsintensivering. Dat gaat vanaf 2015 weer verder. Wat opvalt is het negatieve bedrag in 2014 van € 83.000. Dat komt uiteraard doordat de onderwijsintensivering een jaar naar voren is geschoven, maar ook doordat als onderdeel van het Herfstakkoord in dat jaar de prijscompensatie aan de departementen verder is teruggedraaid met € 480 miljoen. We gaan daardoor ‘samen de trap af’.
- 17 Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
Taakmutaties - Intensivering armoede- en schuldenbeleid Deze maatregel uit het regeerakkoord Rutte II heeft even op zich laten wachten voordat het in een circulaire terecht kwam. Voor 2014 wordt € 70 miljoen beschikbaar gesteld, in 2015 komt daar € 20 miljoen bij. De Gemeente Langedijk ontvangt in 2014 € 45.000 en de jaren erna rond de € 57.000. De bedragen vanaf 2015 zijn nog een schatting. De definitieve bedragen worden in de meicirculaire bekend gemaakt. - Provinciale taken Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Vanwege de overdracht van taken aan gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij provinciale inrichtingen wordt voor de jaren 2 014 tot en met 2017 een bedrag van € 41 miljoen en vanaf 2018 structureel € 47 miljoen aan het Gemeentefonds toegevoegd. De Gemeente Langedijk ontvangt jaarlijks via deze decentralisatie uitkering € 45.000 en vanaf 2018 € 52.000. Meicirculaire De meicirculaire 2014 wordt een belangrijke circulaire. Niet alleen wordt daarin duidelijkheid verwacht omtrent de decentralisaties in het sociale domein, ook de gevolgen van het groot onderhoud van het Gemeentefonds zullen bekend gemaakt worden. Vooruitlopend op de meicirculaire is onlangs een notitie over dit laatste onderwerp verschenen waarover wij u hierbij informeren. Deze notitie betreft de nieuwe verdeling van de algemene uitkering in het Gemeentefonds die wordt ingevoerd in 2015 en de (herverdeel)effecten pe r gemeente in 2015. De huidige verdeling van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds is gebaseerd op een systematiek die met de Financiële-verhoudingswet in 1997 is ingevoerd. Het doel van de systematiek is dat gemeenten over voldoende financiële mogelijkheden beschikken om hun publieke taken uit te voeren. Het Gemeentefonds vormt de belangrijkste bron van de middelen van gemeenten (circa 35%). Aanleiding groot onderhoud Gemeentefonds In het Periodieke Onderhoudsrapport (POR) van 2010 constateerden de fondsbeheerders van BZK en Financiën dat de verdeling van middelen niet meer aansloot op de kosten van gemeenten. Deze scheefgroei was de aanleiding voor een herijking. Inmiddels hebben de fondsbeheerders in goed overleg met de VNG, betrokken ministeries en de Raad voor financiële verhoudingen (Rfv) besloten dat per 2015 groot onderhoud wordt uitgevoerd op het Gemeentefonds. Het doel van het groot onderhoud is een toekomstbestendige basis voor het Gemeentefonds. Dit betekent dat de gemeenten de uitkering k rijgen die bij hun taken past volgens de systematiek van de Financiële -verhoudingswet. Het resultaat van het groot onderhoud leidt tot een andere verdeling tussen en binnen clusters en tot herverdeeleffecten tussen gemeenten. Het is de bedoeling om gemeent en meer duidelijkheid en stabiliteit te bieden over de ontwikkelingen in het Gemeentefonds. Men denkt aan onderhoud één maal in de vier jaar, aan te kondigen in de meicirculaire in het jaar voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Effecten Er is geen duidelijke herverdeling tussen groottegroepen van gemeenten. Uitzondering hierop zijn de G4 door de afbouw van de voor hen ingestelde vaste bedragen. Voor de meerderheid van de gemeenten blijkt er een positief effect op te treden. Zo ook voor de Gemeente Langedijk: het groot onderhoud van het Gemeentefonds heeft een positief effect van circa € 400.000 op de
- 18 – Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
hoogte van de algemene uitkering. Al in 2010 is geconstateerd dat de gemeente Langedijk een relatief lage bijdrage uit het Gemeentefonds ontvangt. Een aantal maatstaven, waaronder ‘leerlingen voortgezet onderwijs’ en ‘meerkernigheid’, bleek nadelig uit te pakken voor de gemeente. Ook de niet bij het CBS aangemelde recreatiewoningen hebben ons geld gekost. Hoewel uit de notitie niet af te leiden valt waar precies het voordeel voor Langedijk uit voortvloeit , lijkt het erop dat deze nadelen door het groot onderhoud gerepareerd worden. De
in
de
notitie
gepresenteerde
onderzoekscijfers
hebben
betrekking
op
2010.
Deze
onderzoeksresultaten worden nog geactualiseerd naar 2014 voor opname in de meicirculaire 2014. Dit zal leiden tot kleine wijzigingen van de herverdeeleffecten. Er geldt een bestuursregel dat herverdeeleffecten niet meer mogen bedragen dan € 15 per inwoner per jaar. Professionals binnen het vakgebied hielden tot voor kort rekening met het scenario dat alles wat binnen een marge van die € 15 valt in één keer genomen wordt, zowel negatief als positief. Dat zou betekenen dat de gemeente Langedijk in 2015 meteen het hele effect van € 400.000 zou ontvangen. Onlangs is bekend geworden dat het ministerie da ar niet aan denkt. Men gaat eerder uit van een ingroei in drie termijnen. Dit betekent dat de Gemeente Langedijk pas in 2017 het volledige voordeel in de algemene uitkering zal ontvangen. Wij nemen het verwachte effect van het groot onderhoud van het Gemeentefonds al op in deze rapportage. Bij het uitkomen van de meicirculaire 2014 zullen wij dit verrekenen met het definitieve effect. Dit is overigens de eerste tranche van het groot onderhoud. Binnenkort wordt gestart met de herijking
van
nog
drie
clusters,
namelijk
werk
en
inkomen,
OOV/brandweer
en
gebiedsontwikkeling. De uitkomsten daarvan gaan in per 2016. Ook dan komen er weer herverdeeleffecten met een overgangsregeling. 5. 3D’s Op 1 januari 2015 zijn de drie grote decentralisaties in het sociaal dom ein voor gemeenten een feit. Gemeenten krijgen er de komende jaren belangrijke taken bij of de huidige taken worden uitgebreid. Het gaat om:
- zorg bieden aan langdurig zieken of ouderen (decentralisatie AWBZ -begeleiding); - hulp bij het vinden van werk (of ee n uitkering verstrekken) decentralisatie Participatie; - de jeugdzorg (decentralisatie Jeugd). Voor een deel hebben de gemeenten hier al taken in; een deel wordt overgenomen van het Rijk. Veranderingen Jeugd Per 1 januari 2015 krijgt de gemeente verantwoor delijkheid voor het creëren van een positief opvoed- en opgroeiklimaat, preventie, vroegsignalering, (zware) gespecialiseerde zorg en uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Veranderingen WMO Met de nieuwe W MO krijgt de gemeente meer verantwoordelijkheden voor het organiseren van passende ondersteuning aan huis voor mensen die niet zelfstandig (op ‘eigen kracht’) kunnen deelnemen aan de samenleving. Het doel van de wet is het mogelijk maken om langer thuis te kunnen blijven wonen en te participeren.
- 19 Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
Veranderingen Participatie De gemeente wordt vanaf 2015 verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Deze mensen zitten nu in de WWB (de wet Werk en Bijstand), Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en mensen met arbeidsvermogen in de Wajong. Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat ‘iedereen in staat wordt gesteld als volwaardig burger mee te doen (participeren) en bij te dragen aan de samenleving’. Inkomsten Ten tijde van het opmaken van deze Kadernota zijn de door de gemeenten te ontvangen middelen om deze nieuwe taken uit te voeren grotendeels bekend. In de meicirculaire 2014 wordt het definitieve bedrag voor 2015 bekend gemaakt. Op basis van de huidige stand van zaken ontvangt Langedijk in 2015 € 11,6 miljoen voor nieuwe (Jeugdzorg en W MO) taken binnen de drie decentralisaties. Het Rijk gaat uit van de historische kosten als basis voor de eerste verdeling van het macrobudget in 2015. Stapsgewijze wordt overgegaan naar een meer objectie f verdeelmodel. In onderstaande tabel zijn de totalen per decentralisatie en de opbouw/herkomst daarvan opgenomen. Jeugdzorg AWBZ-Jeugdzorg
1.722
Provinciaal gefinancierd
1.973
Zorgverzekerings-wet
1.639
Totaal
5.334
Participatie WSW budget – oude stijl
1.484
P – budget oude stijl
176
Begeleiding nieuwe doelgroep beschut werk
5
Begeleiding nieuwe doelgroep regulier werk
4
Totaal
1.669
WMO AWBZ – begeleiding Aanvullend uitvoeringsbudget Overige extra middelen Totaal
3.571 78 929 4.578
Uitgaven Voor wat betreft de te prognosticeren uitgaven is de situatie (ultimo april) zo dat dit, vooral op het gebied van de jeugdzorg en W MO, nog niet goed mogelijk is. Er bestaat nog onvoldoende zicht op de daadwerkelijke kosten die nu, in 2014, worden gemaakt (feitelijk de uitgangssituatie voor gemeenten in 2015) en welke zorg burgers nu gewend zijn in 2015 anders, of niet meer geleverd wordt. Binnen de regio zijn initiatieven ontplooid die ervoor moeten zorgen dat deze informatie tijdig, voor de totstandkoming van de begroting 2015, beschikbaar komt.
- 20 – Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
Wél is duidelijk dat gemeenten met beduidend minder geld moeten toekunnen, dan in de huidige situatie beschikbaar is.
Zo wordt voor de jeugdzorg een korting van, landelijk, in totaal € 120
miljoen in 2015, oplopend tot € 450 miljoen in 2017 toegepast. Door uit te gaan van de mogelijkheden die mensen zelf hebben en door ‘op maat’ te ondersteunen, kan wellicht een kostenbesparing gerealiseerd worden. Door de decentralisatie AWBZ te combineren met die van de Jeugdzorg en de Participatiewet zijn ook besparingen mogelijk. Zo kan de gemeente vervoersstromen samenvoegen of dagbesteding combineren met welzijnswerk. Dit alles neemt niet weg dat de korting op het budget waarschijnlijk zal (moeten) leiden tot een soberder niveau van voorzieningen. De gemeenteraad zal daarbij gerichte keuzes moeten maken. Op dit moment (medio april) is het nog niet mogelijk een adequate prognose te geven van de uitgaven op de verschillende gebieden. Voor de decentralisatie particip atie zijn veel gegevens beschikbaar, voor de andere decentralisaties zijn deze gegevens nog niet voldoende om een adequate doorrekening te maken. Voorlopig uitgangspunt voor de ramingen in deze Kadernota is dat de uitgaven niet hoger zijn dan de beschikbar e budgetten. Deelfonds Sociaal Domein De geldstromen die samenhangen met de decentralisaties worden beschikbaar gesteld via het zogenaamd Deelfonds Sociaal Domein (ook wel sociaal deelfonds genoemd). Het Rijk stelt voor de eerste drie jaar (2015-2018) de volgende bestedingsvoorwaarden aan het deelfonds sociaal domein: - De middelen in het deelfonds sociaal worden geoormerkt verstrekt en kunnen alleen vrij worden besteed aan de onderscheiden doelen van het sociaal deelfonds. Herschikking naar andere bestedingsdoelen (bijvoorbeeld wegen en water of het verstrekken van bijstandsuitkeringen) is niet toegestaan; - Het financieel risico ligt bij gemeenten; gemeenten zijn verantwoordelijk voor eventuele financiële tekorten in het sociale domein; - Op lokaal niveau vindt, zoals gebruikelijk, verantwoording over de besteding van de middelen in het deelfonds sociaal domein plaats in de gemeenteraad. Er vindt geen verantwoording plaats aan het Rijk over de besteding van het budget voor het sociaal domein. Informatie aan het Rijk wordt via de bestaande Informatie voor derden (IV3) verstrekt; - Tevens wordt geregeld dat onderbesteding in een bepaalde gemeente aanleiding kan zijn voor nader onderzoek naar de oorzaken, waarbij ook wordt gekeken naar de prestaties van een gemeente. In het uiterste geval kan het Rijk ingrijpen.
6. Invulling lopende Takendiscussie In de afgelopen jaren zijn diverse bezuinigingen geïnventariseerd en gerealiseerd. Het pakket aan maatregelen is nog niet in volle omvang gerealiseerd. In het volgende over zicht staan de nog openstaande taakstellingen en de wijze waarop deze worden gerealiseerd: (bedragen * € 1.000) Ingeboekte nog te realiseren taakstellingen 1
subsidie en accommodatiebeleid, sport
2014
2015
2016
2017
2018
44
1.680
1.775
2.216
2.216
1.530
1.530
1.530
1.530
- 21 Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
2
personeel
3
regionale samenwerking Maatregelen
Ad 1
instellen subsidieplafonds
Ad 1
nog in te vullen taakstelling*
Ad 2
natuurlijk verloop, SLIM
Ad 3
samenwerking SSC HAL, OW
104
554
554
44
150
141
132
132
-44
-1.680
-1.775
-2.216
-2.216
-1.312
-1.312
-1.312
-1.312
-218
-218
-218
-218
-104
-554
-554
-44
-150
-141
-132
-132
0
0
0
0
0
Totaal invulling lopende Takendiscussie
*nog in te vullen taakstelling Op 3 juni 2014 heeft de raad het voorstel ‘Herziene vaststelling van subsidieplafonds op programmaniveau’ aangenomen. De te reali seren taakstelling van € 1.530.000 wordt hierdoor niet gehaald. Op basis van de herziene subsidieplafonds is de realisatie € 1.312.000. Hierdoor resteert een nog in te vullen taakstelling van € 218.000. Nieuwe (kern)takendiscussie In de komende bestuursperiode worden alle taken die de gemeente verricht beschreven en aangegeven wat de taaksoort is conform het model Leusden (wettelijke taak, wettelijke taak met ruimte voor eigen beleid en niet wettelijke taken). Aan de hand van dit model bepalen we waarop we gaan bezuinigen, anders gaan inrichten of investeren.
7. Actualisatie kapitaallasten 2014 De kapitaallasten zijn (o.a. naar aanleiding van de Jaarstukken 2013) opnieuw berekend. De mutaties per programma zijn:
Programma
2014
Apparaatskosten
42
Besturen en burgers
-4
Veiligheid
26
Werkgelegenheid
-24
Onderwijs Milieu en volksgezondheid
-26
Maatschappelijke ondersteuning
-21
Openbare ruimte
2.227
Algemene dekkingsmiddelen
263
Mutaties reserves
-2.499
Totaal
Bij
de
0
jaarrekening
2013
is
gebleken
dat
een
groot
deel
van
het
voorgenomen
investeringsprogramma Openbare Ruimte niet is uitgevoerd. Het gaat hierbij met name om de Bomenbuurt Sint Pancras, de Fietstunnel N245, de reconstructie Bovenweg Voorburggracht en de
- 22 – Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
Kasteelstraat. In de begrotingswijziging wordt er vanuit gegaan dat deze projecten in 2014 worden uitgevoerd. De investeringslasten worden gedekt uit de hiervoor bestemde reserve activa met een maatschappelijk nut. Bij de programmabegroting 2015-2018 worden de kapitaallasten van de b estaande investeringen e
meerjarig geactualiseerd. Wij maken dan gebruik van de informatie uit de 2 kwartaalrapportage 2014. 8. Effect GREX Jaarstukken 2013 Gelet op de planologische onzekerheid met betrekking tot Breekland fase 2 zijn deze gronden bij de Jaarstukken 2013 uit de grondexploitatie gehaald en overgeheveld naar Niet in Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG). Bij de overheveling naar NIEGG blijft het voornemen van de gemeente bestaan om deze gronden op termijn te ontwikkelen, bijvoorbeeld als een a an agribusiness gelieerd bedrijf met grote ruimtebehoefte zich zou willen vestigen. Ook voor de niet ingerichte gronden in de bufferzone Breekland is het voorstel om deze over te hevelen
naar
de
NIEGG.
Voor
het
ingerichte
deel
van
de
bufferzone
Breeklan d
(het
Diepsmeerpark) wordt voorgesteld deze te activeren als acti ef met maatschappelijk nut. De kapitaallasten van de NIEGG en de activa van maatschappelijk nut komen ten laste van de lopende exploitatie. Dat betekent dat deze extra lasten moeten worden gedekt middels een lastenverzwaring en/of bezuiniging. In de Programmabegroting 2014 is er vanuit gegaan dat 2% rentelast van Breekland II en III (totaal € 15 mln.*2% = € 300.000) wordt gedekt uit toekomstige grondopbrengsten. Die dekking vervalt en wordt betaald uit de algemene middelen. Daar komt bij dat er op de inrichtingselementen (€ 2,9 mln.) van het park uitgegaan wordt van een afschrijvingstermijn. Uitgaande van een gemiddelde afschrijvingstermijn van 20 jaar bedragen de lasten € 132.000. De jaarlijkse beheerlasten van het park
bedragen € 83.000 en deze komen
m.i.v. 2014 ook ten laste van de algemene middelen. Het totale bedrag extra ten laste van de algemene middelen bedraagt dan circa € 515.000 per jaar. Voor de jaren 2014 t/m 2016 zijn niet alle beheerbudgetten noodzakelijk en is het benodigde budget € 28.000 lager. Zo is onderhoud bruggen pas voorzien in 2017.
9. Bouwleges Het aantal aanvragen van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouw in 2013 is licht gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar en bestond vooral uit kleine aanvragen en projecten. Als gevolg van de huidige economische situatie vertragen de grote bouwprojecten. Gelet op de vooruitzichten voor 2015, en de lopende grondexploitatieprojecten, wordt de verwachte legesopbrengst bij de kadernota met € 360.000 naar beneden bijgesteld. In 2014 wordt een onderzoek naar de kostendekkendheid van de bouwleges afgerond waarvan de effecten in de Programmabegroting 2015 worden verwerkt.
10. Ontwikkelingen Veiligheidsregio De brandweer wordt, door de wettelijke verplichting tot regionalisering, één nieuw korps binnen de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN). Inn de afgelopen periode is door de VR NHN gewerkt aan de begroting 2015.
- 23 Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
bedragen* € 1.000 Begroting Brandweer VR NHN
44.200
Doorbelasting naar gemeenten
44.600
Beschikbaar binnen gemeentelijke begrotingen
38.900
Tekort voor gemeenten (excl. desintegratiekosten)
5.700
Doorbelasting aan gemeente Langedijk
1.380
Beschikbaar binnen begroting Langedijk
1.100
Structureel tekort voor gemeente Langedijk (excl. afbouw overhead)
280
Tekort door desintegratiekosten voor Gemeente Langedijk
112
Totaal tekort 2015
392
De Voornaamste oorzaken van de € 5,7 mln. hogere kosten zijn: - € 1,4 miljoen voor modernisering, waaronder Brandveilig Leven, Onderzoek en Analyse voor Risicobeheersing, Terreinvaardige voertuigen, MDT’s en Jeugdbrandweer; - € 0,6 mln. voor het verhogen van het dekkingspercentage van gemiddeld 67% naar 85% (dekkingsplan 2015). De wettelijke norm is echter 100%. Langedijk heeft een dekkingspercentage van 30%/28,6 % volgens dekkingsplan 2014 en 89,2%/87,5% % volgens het dekkingsplan 2015 ; - € 2,3 miljoen hogere overhead VR (€ 8,9 miljoen) dan de overhead van de samengevoegde brandweerorganisaties (totaal € 6,6 miljoen).; - Activa en de bijbehorende kapitaallasten worden door VR NHN tegen vervangingswaarde begroot. Gemeenten doen dit tegen historische kostprijs. - € 1,2 miljoen hogere kosten doordat BTW brandweertaken niet meer compensabel is. Het tekort op de desintegratie kosten voor Gemeente Langedijk (€ 112.000) bestaat uit de toerekening van de eigen interne overhead aan het product Brandweerzorg. Dit zijn o.a. kosten voor ICT, Financiën en Huisvesting die door overgang van brandweer niet meer kunnen worden toegerekend aan het product Brandweer. Uitgangspunt van de regionalisering is dat gemeenten deze kosten af bouwen in drie jaar conform het volgende verloop 20 15 100%, 2016 75% en 2017 25%. Binnen de begroting
moet naar een oplossing worden gezocht om deze kosten af te
bouwen. 11. Transitie WNK Het algemeen bestuur van het W NK heeft besloten het uitvoeringsplan met betrekking tot de transitie vast te stellen, waarin opgenomen een saneringsparagraaf. Vaststelling is uiteraard onder
voorbehoud
van
de
beschikbaarstelling
van
de
benodigde
budgetten
door
de
gemeenteraden. De kosten voor de sanering van het WNK bedragen in totaal € 3.598.000 waarvan € 1.253.000 in 2014 benodigd is. Onze oorspronkelijk begrote gemeentelijke bijdrage aan
de transitie is € 87.000(6,86%). Doel van de transitie is het WNK participatiewet -proof te
maken en de vermeerdering van de gemeentelijke bijdrage (voor 2014 €8 2.000) af te bouwen naar nul m.i.v. 2016. De meerjarige effecten voor Langedijk op basis van het transitieplan zijn als volgt:
- 24 – Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
(Bedragen * €1.000)
2014
2015
2016
2017
2018
transitiekosten WNK
1.253
1.280
645
420
0
gemeentelijke bijdragen
1.210
555
0
0
0
totaal bijdrage W NK
2.463
1.835
645
420
0
169
126
44
29
0
begroot
87
85
85
85
85
verschil
82
41
-41
-56
-85
kadernota 2014
82
pm
pm
pm
pm
aandeel Langedijk
Voorzichtigheidshalve stellen wij voor in de kadernota alleen de effecten voor 2014 te ramen. Wij ontvangen van het WNK nog een nadere financiële onderbouwing van het transitieplan. Die extra inzichten gebruiken wij voor de definitieve verwerking in de Programmabegroting 2014.
12. Actualisatie WWB WWB uitkeringen Het macrobudget WWB voor 2014 is voorlopig vastges teld in de september circulaire 2013. Op grond van deze prognose is een voordeel te verwachten in de begroting. Rond de zomer wordt een nader voorlopig budget bekendgemaakt en in september zal het budget definitief worden vastgesteld. Volgens de huidige inzichten zal het macrobudget voor 2014 (tov prognose september 2013) omlaag gaan, omdat ook wordt verwacht dat de uitgaven van gemeenten omlaag gaan. Het Centraal Planbureau heeft het geschatte aantal werklozen in 2014 met 8% naar beneden bijgesteld ten opzichte van de schatting vorig jaar. In april zijn gemeenten zijn hierover geïnformeerd. Rekening houden met een verlaging van 8% van het macrobudget (lagere baten) en de lagere lasten conform september circulaire 2013, heeft Langedijk een voordeel in de b egroting 2014 van € 74.000. Mochten de lasten verder verlagen dan is het voordeel groter. Voorzichtigheidshalve wordt nu slechts begroting 2014 aangepast. Als de cijfers in september definitief worden vastgesteld volgt de meerjarige wijziging in de program mabegroting 2015.
- 25 Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
(Bedragen * €1.000)
B2014
Lasten uitkeringen Huidige begroting
3.673
Verwachting Kadernota
3.354
Lagere lasten WWB
-319
Lager Rijkbudget Huidige begroting
3.406
Verwachting Kadernota
3.161
Lagere baten WWB
245
effect Kadernota
-74
13. Personeelskosten PZ (SoZa) De uitvoering van de WWB staat onder druk door een bovengemiddeld ziekteverzuim. Door dit ziekteverzuim loopt het primaire proces, de zorg voor werk en inkomen van de burger, gevaar. Het niet tijdig uitgeven van inkomen kan een cliënt schade lijden en hierbij dient de gemeente te voldoen aan de wettelijk gestelde termijnen. Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen is voor € 217.000 externe capaciteit noodzakelijk. Voor deze kosten is geen budget beschikbaar en vormt daardoor een nadeel in de begroting 2014. Wel maken wij gebruik van onze gemeentelijke samenwerkingsrelaties in de regio om daarmee de kosten zoveel mogelijk te drukken. Bijkomend voordeel is dat wij door de detachering van medewerkers uit Heerhugowaard en Alkmaar ook de voorbereidingen treffen voor de totstandkoming van regionale sociale dienst in HAL verband. 14. Samenwerking ISD HAL De samenwerking ISD-HAL is er op gericht m.i.v. 01-01-2015 te starten met een gezamenlijke sociale dienst De financiële beoordeling pakt op dit moment negatiever uit d an voorzien in januari 2014. De bijgestelde begroting van ISD HAL geeft het volgende beeld voor Langedijk: Beoordeling Financieel (bedragen* € 1.000)
B2015
B2016
B2017
B2018
967
950
936
916
-855
-855
-855
-855
Overige te schrappen begrotingsposten SOZA
pm
pm
pm
pm
Totaal te schrappen begrotingsposten
pm
pm
pm
pm
Verschil
pm
pm
pm
pm
Totaal bijdrage gemeente Langedijk Te schrappen begrotingsposten Langedijk Loonkosten
Het nadeel kan worden opgevangen door het afbreken van overhead (overige te sc hrappen posten). Indien de bedrijfsondersteuning van ISD -HAL door het SSC-HAL wordt geleverd en daarmee een dekking van de overhead van personeel (BMO, FIN) wordt gerealiseerd, dan is het mogelijk om een sluitende business case te realiseren. Voordeel van de samenwerking is dat de kwetsbaarheid van de huidige sociale dienst wordt verminderd en de daarmee samenhangende kosten (zie onderdeel extra personele inzet).
- 26 – Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
De voorliggende begroting is nog onderwerp van gesprek tussen Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk en de definitieve cijfers worden in de Programmabegroting 2015 opgenomen als u instemt met de voorgenomen samenwerking.
15. Actualisatie beheerplannen Openbare Ruimte In 2012 is de strategische beheervisie openbare ruimte vastgesteld waarmee gekozen i s voor een integrale aanpak van de openbare ruimte en welk kwaliteitsniveau hiervoor wordt nagestreefd. Jaarlijks
wordt
een
uitwerkingsplan
kwaliteitsniveau
per
areaal
wordt
aangeboden
behaald
en
waarin
hoe
de
inzicht
wordt
opgelegde
gegeven
taakst ellingen
hoe
dit
worden
gerealiseerd. Daarnaast worden de onderhoudsplannen per areaal geactualiseerd op basis van uitgevoerde inspecties. De eventuele meer - of minderkosten worden verrekend met de twee reserves die voor het groot onderhoud van de openbare ruimte en de gemeentelijke gebouwen beschikbaar zijn. Het uitwerkingsplan levert per saldo over de jaren 2014 tot en met 2018 voor beide reserves een afname op van ruim € 96.000.
totaal stortingen totaal onttrekkingen saldo beide reserves, effect reservepositie
2014
2015
2016
2017
2018
1.002.040
196.658
133.800
-
108.941
-1.275.582
-81.385
-140.072
-28.200
-12.344
-273.542
115.273
-6.272
-28.200
96.597
onttrekking
storting
onttrekking
onttrekking
storting
-67.754
-66.041
-127.728
-205.788
181.314
121.456
-28.200
96.597
waarvan V614 Groot onderhoud gebouwen V620 groot onderhoud openbare ruimte
16. Niet realiseren exploitatieverbetering begraafplaatsen In de Programmabegroting 2011 is vanaf 2013 een verwachte exploitatieverbetering van de begraafplaatsen van € 65.000 ingeboekt. De afgelopen jaren zijn er diverse mogelijkheden voor exploitatieverbetering
onderzocht
w.o.
begraven
over
water,
crematorium,
verkoop
aan
uitvaartverenigingen e.d. maar de bezuiniging kan voor € 55.000 niet worden gerealiseerd. De opgenomen bezuinigingspost wordt daarom afgeraamd.
III. Voorstellen MIP en lopende Takendiscussie 1. MIP Openbare ruimte Het beheerplan wegen is
december 2013, na vaststelling van de Programmabegroting 2014
vastgesteld. In het beheerplan wegen is vermeld dat in de periode 2014 -2018 een oppervlakte van 109.409 m2 verharding vervangen (VIP) moet worden en dat de kosten circa € 6 miljoen bedragen. Daarnaast moet er voor de jaren 2019 – 2023 rekening gehouden moet worden met het vervangen van 68.107 m2 wegen voor circa € 3,4 miljoen. Het betreft de asfaltwegen uit de ruilverkavelingsperiode. Deze wegen worden steeds gevoeliger voor schades en invloeden van buitenaf, zoals vorst en verzakkingen.
- 27 Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
Voor de komende vier jaar is een prioritering gemaakt op basis van technische restlevensduur, gebruiksrisico’s en kosten. Wanneer deze vervangingen worden uitgesteld, betekent dit dat de frequentie en de kosten van het reguliere onderhoud steeds meer stijgen. De onderhoudskosten nemen dus toe, terwijl de noodzaak voor de vervangingsinvestering blijft bestaan en wordt doorgeschoven naar de toekomst. Het
vervangen
van
de
wegconstructie
is
een
goed
moment
om
eventuele
gewenste
verkeersmaatregelen uit te voeren zoals het verbreden van de weg of de aanleg van een rotonde. Het combineren van werk minimaliseert de hinder en levert bovendien voordelen op in de aanlegkosten. Ten opzichte van de vorige MIP zijn sommige projecten daarom aangepast en herschikt. De totale kosten van de benodigde en gewenste investeringen bedragen zo’n € 6,3 miljoen. De kapitaallasten lopen van 2015 tot 2018 op van € 27.000 tot € 420.000. soor
omschrijving
jaar
bedrag
Rehabilitatie Oostelijke
2015
2014
2015
2015
2017
2018
370.000
6.845
32.190
31.506
30.821
2015
545.000
10.083
47.415
46.407
45.399
2016
581.000
10.749
50.547
49.472
2016
702.000
12.987
61.074
59.772
2017
937.000
17.335
81.519
t VIP
Randweg VIP
Rehabilitatie W estelijke Randweg (N504Kasteelstraat)
VIP
Rehabilitatie Nauertogt (Koedijk)
VIP
Rehabilitatie Nauertogt (Broek op Langedijk)
VIP
Rehabilitatie W estelijke Randweg (N504-Vroedschap)
VIP
Rehabilitatie Ambachtsdijk
2018
158.000
2.923
VIP
Rehabilitatie Langebalkweg
2018
247.000
4.570
VIP
Rehabilitatie Kerkmeerweg
2018
666.000
12.321
VIP
Rehabilitatie Geestweg
2018
160.000
2.960
VIP
Rehabilitatie Loopakker
2018
87.000
1.628
OIO
Aanleg
2015
60.000
1.110
5.220
5.109
4.998
2015
500.000
9.250
43.500
42.575
41.650
2016
40.000
740
3.480
3.406
2017
120.000
2.220
10.440
oversteekvoorzieningen bij rehabilitatie Oostelijke Randweg OIO
Aanpassen kruispunten Hopmansweg en Kasteelstraat bij rehabilitatie Westelijke Randweg
OIO
Meerkosten verbreden Nauertogt (N245-Veertweg) tot 7 meter
OIO
Meerkosten verbreden Westelijke Randweg (Molenkade-Vroedschap) tot 7 meter
- 28 – Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
soor
omschrijving
jaar
bedrag
Aanleg rotonde W estelijke
2017
2014
2015
2015
2017
2018
550.000
10.175
34.100
2017
550.000
10.175
34.100
2015
10.000
t OIO
Randweg - Loopakker OIO
Aanleg rotonde W estelijke Randweg - Geestweg
OIO
Aanleg trottoir Noordeinde
6.283.00
-
185
620
611
602
27.473
153.421
281.214
420.681
0
3. Strategisch Integraal Huisvestingsplan (Onderwijs) Op 17 december 2013 heeft de gemeenteraad het Strategisch Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (SIHP) vastgesteld. De raad heeft daarmee tevens beslo ten de investeringen die uit dit SIHP voortvloeien ‘mee te nemen in het MIP’. Daaraan wordt met de aanbieding van het concept MIP, bij deze Kadernota, gevolg gegeven. Op basis van de integrale afweging van de voorstellen MIP worden bij de Programmabegroting 2015 de kredieten voor deze investeringen vastgesteld. Een en ander hangt af van de beschikbare financiële middelen. Op het MIP dat vorig jaar door de raad, bij de begroting 2014, is vastgesteld zijn deze investeringen SIHP al opgenomen, echter onder niet- geprioriteerde voorstellen. Het gaat daarbij om voorstellen die in 2015 zijn beslag moeten krijgen en een totaal investeringsbedrag van € 4,3 miljoen met zich meebrengen, inclusief een voorbereidingskrediet ad € 165.000. Dit laatste bedrag was nog niet in het voormalige MIP opgevoerd en is derhalve nieuw. Het totaalbedrag aan kapitaallasten dat deze investeringen met zich brengen loopt op van € 80.000 in 2015 tot ruim € 288.000 in 2018. Bij de bepaling van deze kapitaallasten is nog geen rekening gehou den met mogelijk opbrengend vermogen van leegstaande/- komende locaties. Dit zal tijdens de voorbereidingsfase worden onderzocht. Opgenomen toelichting aanlevering MIP 2014 -2018 Het SIHP is een plan voor het realiseren van een toekomstbestendige huisvest ingsportefeuille voor het onderwijs. Hiermee geeft de gemeente op een adequate wijze invulling aan haar zorgplicht ten behoeve van onderwijshuisvesting. Wat levert het SIHP op: - Het biedt een antwoord op de daling van het aantal basisschoolleerlingen. De ve rwachte daling van het totaal aantal basisschoolleerlingen betreft 14% tussen 2013 en 2025. Door het afstoten van semipermanente huisvesting en samenvoegen van onderwijslocaties zal vraag en aanbod binnen een aantal jaren beter op elkaar aansluiten. - Het betekent een kwaliteitsverbetering voor een aantal scholen, dat momenteel gehuisvest is in gedateerde schoolgebouwen. Door het realiseren van ingrijpende technische en ruimtelijk functionele aanpassingen en uitbreiding van enkele schoolgebouwen wordt de kwal iteit van de huisvesting van het onderwijs verhoogd. - Het zorgt naar verwachting voor een soepele overheveling van de verantwoordelijkheid van het buitenonderhoud per 1 januari 2015. Doordat de gemeente en schoolbesturen gezamenlijk een toekomstperspectief voor onderwijshuisvesting hebben geformuleerd, waarbij nadrukkelijk een
- 29 Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
kwaliteitsverbetering wordt nagestreefd, kunnen de schoolbesturen vanaf 1 januari 2015 zorgdragen voor een adequate uitvoering van het totale onderhoud aan schoolgebouwen. - Het zet in op specifiek lokaal beleid, te weten het realiseren van Integrale Kind centra (IKC’s). Door het koppelen van onderwijs met gerelateerde maatschappelijke activiteiten wordt enerzijds het aanbod voor kinderen tussen 0 en 12 jaar versterkt en anderzijds mede - en dubbelgebruik van schoolgebouwen gefaciliteerd. De IKC’s moeten resulteren in krachtige voorzieningen.
3. Effect GREX rentebeleid Bij de Kadernota 2013 – 2017 is de toe te rekenen rente bouwgrondexploitatie verlaagd van 3,7% naar 2%. Dat was destijds een nadeel voor de exploitatie. Bij de Jaar rekening 2013 is de toe te rekenen rente verhoogd van 2% naar 3% voor kortlopende grondexploitaties en van 2% naar 3,7% voor langlopende grondexploitaties. Wij stellen voor deze gewijzigde inzichten bij de Jaarrek ening 2013 ook te verwerken in de begroting van de jaarlijkse rentetoerekening. De begroting en jaarrekening worden dan op dezelfde systematiek gestoeld. Dit is een voordeel voor de exploitatie. In onderstaand overzicht vindt u de financiële gevolgen van deze renteaanpassingen:
Aanpassing rente GREX van 3,7% naar 2,0% bij de
2014
2015
2016
2017
2018
325
96
+470
553
553
-311
-388
-409
-343
-369
14
108
61
210
184
Kadernota 2013 – 2017 Aanpassing rente GREX van 2,0% naar 3,0% (kortlopend) respectievelijk 3,7% (langlopend) bij de Kadernota 2014 – 2018 Verschil
Het verschil wordt veroorzaakt doordat bij de Kadernota 2013 – 2017 het gehele MPG werd aangepast van 3,7% naar 2%, terwijl bij de Kadernota 2014 – 2018 een gedeelte wordt aangepast van 2% naar 3% en een gedeelte naar 3,7%. Daarnaast is er ten opzichte van de Kadernota 2013 – 2017 voor € 15 miljoen grondvoorraad Breekland uit de exploitatie genomen en geclassificeerd als ‘Niet In Exploitatie Genomen Gronden’ (NIEGG). De kapitaallasten van die gronden worden gedekt uit de jaarlijkse Begroting en worden dus niet meer geactiveerd (bijgeschreven op de grondvoorraad).
V. Voorstellen dekking begrotingstekort 2014 1. Heroverwegen MIP 2014 − restwerken Twuyverhoek - Speelvoorziening - Definitieve bestrating In 2014 worden de restwerken Twuyverhoek afgesloten. De drie benoemde onderdelen doorvaarbaarheid, speelvoorziening en bestrating maken onderdeel uit van het MIP 2014 en worden bekostigd uit het verwachte positieve saldo restwerken. Afgezien van deze dri e onderdelen is er nog € 133.000 beschikbaar voor woonrijp maken van de laatst uitgegeven kavels en kleine herstelwerkzaamheden. De overige maatregelen voor doorvaarbaarheid zijn bij de Kadernota 2012 al heroverwogen (€ 546.000) en bij afsluiting van het c omplex is voorzien dat dit restant wordt toegevoegd aan de reserve activa Mij nut (die dient als dekking van het bestaande MIP) Voorstel is om nog € 200.000 beschikbaar te houden voor herstelwerkzaamheden bestrating ,
- 30 – Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
€ 40.000 voor speelvoorzieningen
en € 247.000 voor de realisatie van doorvaarbaarheid Sint
Pancras Noord/Noord-West (aansluiting op Vronermeer). 2. Heroverwegen nog niet gestarte projecten budgetoverheveling Bij de vaststelling van de Eindejaarsrapportage 2013 heeft de raad besloten een aant al incidentele beleidsvoornemens door te zetten in 2014 en hiervoor direct budget beschikbaar te stellen. Voor een drietal onderdelen heeft dit tot op heden niet geleid tot uitgaven en verplichtingen in 2014. Wij stellen voor de betreffende beleidsvoorneme ns te wijzigen: voorstel Uitwerking sportnota
Bedrag
In verband met het lopende proces voor subsidie - en
30.000
accommodatiebeleid is de totstandkoming van de sportnota
naar
aangehouden. De productie hiervan wordt nu voorzien in
2015
2015, vandaar het verzoek tot overh eveling van het beschikbare budget naar 2015. Realisatie dienstverleningsvisie
De realisatie van de 2 e etappe dienstverleningsvisie wordt
2014
betaald uit het reguliere opleidingsbudget. Het
-14.000
doorgeschoven budget kan derhalve vrijvallen. Uitvoering W aterplan
In 2014 worden 2 uitvoeringsmaatregelen t.a.v. het waterplan
-15.000
Harenkarspel-Langedijk 2012-2030 uitgevoerd w.o. een integraal onderzoek naar het watersysteem rondom Broek op Langedijk-Zuid om de wateroverlast rond sportvelden te voorkomen en een onderhoudsplan, totale kosten € 20.000. de resterende € 15.000 kan vrijvallen.
3. Minder bezwaarschriften Cocensus Het aantal bezwaarschriften is gedaald en naar verwachting zijn wij € 30.000 minder kwijt aan proceskostenvergoedingen voor zogenaamde “no cure no pay” bureaus . 4. Toegekende BDU-subsidies t.b.v. investeringen in Openbare ruimte Een aantal subsidieaanvragen BDU voor
bijdragen in investeringen is door de provincie hoog
geprioriteerd (A-lijst 2014). De subsidies voor Broekerplein en de Bomenbuurt zijn beschikt. Met deze subsidies is nog geen rekening gehouden in de begroting en het voorstel is om dit alsnog te doen. Voor het Broekerplein zorgt de extra subsidie voor een verbetering van het resultaat van de grondexploitatie. Wij stellen voor die verbetering van het resultaat in te zetten ter dekking van het begrotingstekort. Met de subsidie voor de Bomenbuurt vermindert het beslag op de algemene middelen. Voorstel is om dit voordeel ook aan te wenden ter dekking van h et begrotingstekort. De uitvoering van de werkzaamheden van de Bomenbuurt en de declarabele kosten zijn gepland in 2014. Uitvoering en declaratie van de werkzaamheden met betrekking tot het Broekerplein zijn gepland in 2014 en 2015. Wij gaan er op basis van de planning en realisatie tot op heden, vanuit dat 1/3 van de subsidie declarabel is voor 2014 en 2/3 voor 2015.
- 31 Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
VI. Voorstellen dekking begrotingstekort 2015−2018 1.
Alternatieven vergroten opbrengsten gemeente
De gemeente Langedijk wil onderzoeken of d e invoering van precario op de ondergrondse bekabeling extra structurele opbrengsten oplevert en wat de consequenties van de invoering zijn. Heffing heeft consequenties voor de huidige samenwerking met de deelnemende gemeenten en contracten met nutsbedrijven, die mogelijk de kosten doorbelast aan de burger. Een andere mogelijkheid voor het verhogen van de gemeentelijke opbrengsten is mogelijkheden bieden voor reclame in de openbare ruimte. Te denken valt aan het toestaan van reclamevoering op rotondes. Daarbij is de insteek om gemeentelijke inkomsten uit reclame in de openbare ruimte te genereren. 2. Aanvullende Takendiscussie o.b.v. model Leusden In het coalitiedocument is een vervolg van de takendiscussie voorzien. De verwachting is dat bij de Kadernota 2015-2019 de discussie in de volle breedte goed gevoerd kan worden en dat aanvullende bezuinigingen vanaf 2016 ingeboekt worden . 3.Kostendekkende leges De bouwleges en grafleges zijn nog niet kostendekkend. Onderzocht moet worden in hoeverre de kosten verder kunnen teruggebracht dan wel de leges kunnen worden verhoogd. Voor de grafleges zijn in het afgeronde onderzoeken geen mogelijkheden gezien. Voor de bouwleges is er middels een regionale aanpak wellicht wel een mogelijkheid kosten te beperken. Als op regionaal niveau een basisvoorziening wordt gerealiseerd is het wellicht mogelijk op die schaal de kosten verder te beperken. 4.
Sluitpost − extra verhoging OZB
Sluitpost voor de begroting is de OZB. Als het niet mogelijk is voldoende aanvullende bezuinigingen of opbrengsten te inventariseren, dan moet het begrotingstekort door de belastingbetaler worden opgevangen. Het coalitiedocu ment zet in op maximaal een verhoging voor inflatie.
- 32 – Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
Begrotingswijziging 2014 baten
lasten
baten
lasten
34.401
34.401
0
0
34.401
34.401
36.343
36.377
360
5.024
Apparaatskosten Primitieve begroting - structurele effecten 2013 Actuele begroting - mutaties Kadernota 2014-2018
1.942
1.975
Gewijzigde begroting
Besturen en burgers Primitieve begroting - structurele effecten 2013
0
0
360
5.024
360
4.972
15
1.662
0
0
15
1.662
19
1.696
Primitieve begroting
0
128
- structurele effecten 2013
0
0
Actuele begroting
0
128
0
161
126
3.358
Actuele begroting - mutaties Kadernota 2014-2018
0
-52
Gewijzigde begroting
Veiligheid Primitieve begroting - structurele effecten 2013 Actuele begroting - mutaties Kadernota 2014-2018
4
34
Gewijzigde begroting
Werkgelegenheid
- mutaties Kadernota 2014-2018
0
33
Gewijzigde begroting
Onderwijs Primitieve begroting - structurele effecten 2013 Actuele begroting - mutaties Kadernota 2014-2018
0
0
0
126
3.358
127
3.085
45
1.574
0
31
45
1.605
42
1.843
-272
Gewijzigde begroting
Cultuur Primitieve begroting - structurele effecten 2013 Actuele begroting - mutaties Kadernota 2014-2018
-3
239
Gewijzigde begroting
- 33 Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
baten
lasten
baten
lasten
9.848
10.700
0
0
9.848
10.700
8.583
8.651
Primitieve begroting
0
1.492
- structurele effecten 2013
0
0
Actuele begroting
0
1.492
46
1.489
1.323
7.926
Ruimtelijke ordening Primitieve begroting - structurele effecten 2013 Actuele begroting - mutaties Kadernota 2014-2018
-1.264
-2.049
Gewijzigde begroting
Milieu en volksgezondheid
- mutaties Kadernota 2014-2018
46
-3
Gewijzigde begroting
Maatschappelijke ondersteuning Primitieve begroting - structurele effecten 2013 Actuele begroting - mutaties Kadernota 2014-2018
-1.004
0
0
1.323
7.926
319
7.212
5.452
7.724
0
0
5.452
7.724
5.150
7.224
6.550
14.068
-714
Gewijzigde begroting
Sociale voorzieningen Primitieve begroting - structurele effecten 2013 Actuele begroting - mutaties Kadernota 2014-2018
-302
-501
Gewijzigde begroting
Openbare ruimte Primitieve begroting - structurele effecten 2013
0
0
6.550
14.068
7.531
17.012
27.281
-650
0
0
27.281
-650
27.377
1.572
Primitieve begroting
0
47
- structurele effecten 2013
0
0
Actuele begroting
0
47
Actuele begroting - mutaties Kadernota 2014-2018
981
2.944
Gewijzigde begroting
Algemene dekkingsmiddelen Primitieve begroting - structurele effecten 2013 Actuele begroting - mutaties Kadernota 2014-2018
96
2.222
Gewijzigde begroting
onvoorzien
- 34 – Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
- mutaties Kadernota 2014-2018
baten
lasten
0
0
Gewijzigde begroting
baten
lasten
0
47
3.802
1.542
Mutaties reserves Primitieve begroting - structurele effecten 2013
0
0
3.802
1.542
8.544
2.545
Primitieve begroting
0
206
- structurele effecten 2013
0
0
0
206
0
0
89.203
89.202
Actuele begroting - mutaties Kadernota 2014-2018
4.741
1.002
Gewijzigde begroting
Saldo begroting/rekening na bestemming
Actuele begroting - mutaties Kadernota 2014-2018
0
-206
Gewijzigde begroting
Totaal primitieve begroting - structurele effecten 2013
-2.456
-2.456
Actuele begroting
86.747
86.747
93.807
93.221
- mutaties Kadernota 2014-2018
7.694
7.139
Gewijzigde begroting
- 35 Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
- 36 – Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
Meerjaren Investeringsplan 2014-2018 (MIP)
- 37 Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
- 38 – Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
Toelichting bijlage 1 en 2 MIP 2014 – 2018 In bijlage 1 zijn de door het college g eprioriteerde investeringsvoorstellen opgenomen. In bijlage 2 zijn de niet-geprioriteerde investeringsvoorstellen opgenomen. Bijlage 1: bestaande begroting
Bijlage 1 en 2 Nieuwe voorstellen investeringen Legenda: Prog:
beleidsprogramma programmabegroting
Bron:
beleidsplan/-nota, visie of beheerprogramma waarop de investering is gebaseerd
Form:
verwijst naar de toelichting op de investering in bijlage 3
St:
betreft de status waarin de het voorstel zich bevindt (P=plan, R=realisatie)
Cr:
betreft criterium waar het voorstel op is geprioriteerd (zie voorstel in paragraaf MIP in begroting)
- 39 Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
prog
bron
form
Omschrijving investering
st
cr
pos
dek.
jaar
plan.
R
2,1
IU
V605
2014
LIAS Enterprise
R
2,4
IU
V605
ink.
uitg.
saldo
2014
1.031
865
166
166
2014
44
20
24
24
2015
2016
2017
2018
0
0
0
0
Bestaande begroting Vervangingsinvesteringen bedrijfsvoering (VIB) 1. investeringen in uitvoering APP
RP Dienstverlening
E-dienstverlening kosten ondersteuning
APP
2013-041
APP
RP Dienstverlening
KCS 2e fase
R
2,5
IU
V605
2014
47
2
45
45
APP
RP Dienstverlening
DMS en DSP, scanning fase 2
R
3,3
IU
V605
2014
70
24
46
46
APP
RP Dienstverlening
Informatievoorziening
R
3,3
IU
V605
2014
20
8
11
11
Infrastructuur (servers, switches,
R
4,1
IU
V605
2014
63
48
14
14
R
4,1
IU
V605
2014
67
2
65
65
4,1
IU
V605
2014
12
6
6
6
IU
V605
2014
68
54
14
14
APP
2013-029
etc.) APP
2013-057
Infrastructuur (servers, switches, etc.)
APP
2014-022
Telefooncentrale en -toestellen
R
APP
2014-024
Geluidsinstallatie en
R
discussiesysteem subtotaal
393
2. investeringen niet in uitvoering APP
2013-033
Begraafplaatsadministratie
P
2,1
PL
V605
2017
23
23
APP
2013-035
Beheerpakket Openbare Ruimte
P
2,1
PL
V605
2014
155
155
APP
2013-043
Content Managementsysteem
P
2,1
PL
V605
2015
94
94
Datadistributiesysteem
P
2,1
PL
V605
2016
85
85
23 155 94
2014-019 APP
2013-037
- 40 – Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
85
prog
bron
form
Omschrijving investering
st
cr
pos
dek.
jaar
plan.
ink.
uitg.
saldo
2014
2015
APP
2013-040
Document Management Systeem
P
2,1
PL
V605
2015
184
184
184
APP
2013-039
Financieel systeem
P
2,1
PL
V605
2015
80
80
80
Omgevingsvergunning (WABO)
P
2,1
PL
V605
2018
222
222
2016
2017
2018
2014-018 APP
2013-031
222
2014-016 APP
2013-048
Personeelsinformatiesysteem
P
2,1
PL
V605
2014
40
40
40
APP
2013-049
Servicedesksysteem
P
2,1
PL
V605
2014
14
14
14
Zaaksysteem (eMAXX suite)
P
2,1
PL
V605
2015
190
190
APP
Aanhanger DAF 75CF (022)
P
2,1
PL
-
2016
36
36
36
APP
Buizenwagen Botman sportvelden
P
2,1
PL
-
2016
17
17
17
APP
John Deere 5820 trekker 90pk
P
2,1
PL
-
2015
68
68
APP
Maaimachine John Deere 365
P
2,1
PL
-
2016
42
42
42
Perscontainer Husmann 16m3
P
2,1
PL
-
2016
29
29
29
Renault Kangoo
P
2,1
PL
-
2015
24
24
APP
Terex minirupskraan HR 1.6
P
2,1
PL
-
2014
45
45
APP
Trekker John Deere 4720HD (015)
P
2,1
PL
-
2017
50
50
APP
Zoutstrooier 1,5m3
P
2,1
PL
-
2014
25
25
25
APP
Zoutstrooier 1,5m3
P
2,1
PL
-
2014
25
25
25
2014-023 APP
2013-050
190
68
getrokken APP APP
2013-025
APP
2013-027
Zoutstrooier 3,5 m3
P
2,1
PL
-
2015
36
36
APP
2013-026
Zoutstrooier 4 m3
P
2,1
PL
-
2014
31
31
24 45 50
36 31
- 41 Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
prog
bron
form
Omschrijving investering
st
cr
pos
dek.
jaar
plan.
ink.
uitg.
saldo
2014
2015
APP
2013-047
Klantbegeleidingsysteem
P
2,4
PL
V605
2015
30
30
30
APP
2013-051
Tijdregistratiesysteem
P
2,4
PL
V605
2015
25
25
25
2016
2017
2014-021 APP
2013-038
DSP Beheertool
P
2,5
PL
V605
2016
26
26
26
APP
2013-042
Management Informatiesysteem
P
2,5
PL
V605
2016
81
81
81
Nieuwe E-formulieren
P
2,5
PL
V605
2014
12
BAG applicatie
P
3,1
PL
V605
2016
62
basisregistratie grootschalige
P
3,1
PL
V605
2014
16
0
16
16
P
3,1
PL
V605
2014
13
0
13
13
Burgerzakensysteem (BPR/mGBA)
P
3,1
PL
V605
2016
120
DKD2 digid. Klantendossier werk en
P
3,1
PL
V605
2014
27
GEO informatie Systeem incl DURP
P
3,1
PL
V605
2017
99
GMV gem.machtigings- en
P
3,1
PL
V605
2014
17
Grondroerdersregeling (WION)
P
3,1
PL
V605
2016
29
29
KAR verkeerslichtbeïnvloeding
P
3,1
PL
-
2014
20
20
20
koppelen Corsa en Squit aan
P
3,3
PL
V605
2014
14
14
14
(Cognos8) APP
RP Dienstverlening
APP
2013-032
APP
RP Dienstverlening
APP
RP Dienstverlening
0
12
12
62
62
topografie Basisregistratie nieuw handelsregister APP
2013-036
120
120
2014-013 APP
RP Dienstverlening
0
27
27
inkomen APP APP
2013-044 RP Dienstverlening
99 0
17
99 17
vertegenw. APP
2013-052
VEI APP
RP Dienstverlening
0
29
Key2data APP
2013-058
Airco computerruimte
P
4,1
PL
V605
2016
46
46
46
APP
2013-060
Infrastructuur (servers, switches,
P
4,1
PL
V605
2016
25
25
25
etc.)
- 42 – Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
2018
prog
bron
APP
form
Omschrijving investering
st
cr
pos
dek.
jaar
plan.
ink.
uitg.
saldo
2013-060
Infrastructuur (servers, switches,
P
4,1
PL
V605
2017
35
35
2014
2015
2016
2017
2018
35
etc.) APP
2013-056
netwerkbekabeling
P
4,1
PL
V605
2016
125
125
APP
2013-071
SAP Server
P
4,1
PL
V605
2015
32
32
125 32
2014-020 APP
2013-059
Storage (SAN)
P
4,1
PL
V605
2014
135
135
135
APP
2013-015
Touch screen zuil GBOS
P
4,1
PL
V605
2014
13
13
13
Werkplekken
P
4,1
PL
V605
2017
638
638
APP
subtotaal
Totaal vervangingsinvesteringen bedrijfsvoering
638 602
763
723
846
222
995
763
723
846
222
Vervangingsinvesteringen programma’s (VIP) 1. investeringen in uitvoering MVG
vGRP2011-2015
MVG
vGRP2011-2015
MVG
GRP 2011-2015 R.5.01Vrij-
R
1,3
IU
V704
2014
4.624
1.875
2.749
2.749
GRP 2011-2015 R.5.02 Gemalen BK
R
1,3
IU
V704
2014
91
91
0
0
vGRP2011-2015
GRP 2011-2015 R.5.02 Gemalen BK
R
1,3
IU
V704
2014
145
145
0
0
MVG
vGRP2011-2015
GRP 2011-2015 R.5.02 Gemalen
R
1,3
IU
V704
2014
205
98
107
107
MVG
vGRP2011-2015
R
1,3
IU
V704
2014
46
5
41
41
OR
OV Beheerplan
OV - Vervangingsinvesteringen 2014 R
4,1
IU
V601
2014
388
187
201
201
vervalriolering
E/M GRP 2011-2015 R.5.02 Gemalen E/M 2013-028
- 43 Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
prog
bron
form
Omschrijving investering
st
cr
pos
dek.
jaar
plan.
ink.
uitg.
saldo
subtotaal
2014
2015
2016
2017
2018
3.098
0
0
0
0
2. investeringen niet in uitvoering MVG
vGRP2011-2015
GRP 2011-2015 R.5.01Vrij-
P
1,3
PL
V704
2015
1.119
1.119
1.119
vervalriolering MVG
vGRP2011-2015
GRP 2011-2015 R.5.02 Gemalen BK
P
1,3
PL
V704
2015
62
62
62
MVG
vGRP2011-2015
GRP 2011-2015 R.5.02 Gemalen
P
1,3
PL
V704
2015
72
72
72
MVG
vGRP2011-2015
P
1,3
PL
V704
2015
1
1
1
MVG
vGRP2011-2015
P
1,3
PL
V704
2014
85
85
85
MVG
vGRP2011-2015
P
1,3
PL
V704
2014
42
42
42
P
1,3
PL
V704
2015
6
6
P
1,3
PL
V704
2014
159
159
E/M GRP 2011-2015 R.5.05 Persleidingen GRP 2011-2015 R.5.06 Drukriolering E/M GRP 2011-2015 R.5.06 Drukriolering E/M MVG
vGRP2011-2015
GRP 2011-2015 R.5.06
6
Drukriolering E/M MVG
vGRP2011-2015
GRP 2011-2015 R.5.07
159
Drukriolering BK OR
OV Beheerplan
2013-028
OV - Vervangingsinvesteringen 2015 P
4,1
PL
V601
2015
20
20
OR
OV Beheerplan
2013-028
OV - Vervangingsinvesteringen 2016 P
4,1
PL
V601
2016
20
20
OR
OV Beheerplan
2013-028
OV - Vervangingsinvesteringen 2017 P
4,1
PL
V601
2017
446
446
subtotaal
Totaal vervangingsinvesteringen programma’s
- 44 – Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
20 20 446 286
1.280
20
446
0
3.384
1.280
20
446
0
prog
bron
form
Omschrijving investering
st
cr
pos
dek.
jaar
plan.
ink.
uitg.
saldo
2014
2015
2016
2017
2018
0
0
0
0
0
Overige investeringen bedrijfsvoering (OIB) 1. investeringen in uitvoering
subtotaal
2. investeringen niet in uitvoering APP
2013-088
Aanpassen
2014-014
klantbegeleidingssysteem (BC)
P
2,4
PL
-
2014
30
30
30
APP
2013-089
Darkfiber (BC)
P
2,4
PL
-
2014
100
100
100
APP
2013-030
Elektrische auto (BC)
P
2,4
PL
-
2014
23
23
23
APP
2013-030
Elektrische auto (BC)
P
2,4
PL
-
2014
23
23
23
APP
2013-030
Elektrische auto (BC)
P
2,4
PL
-
2014
23
23
23
APP
2013-030
Elektrische auto (BC)
P
2,4
PL
-
2014
23
23
23
APP
2013-090
Mobiel toezicht (BC)
P
2,4
PL
-
2014
14
14
14
APP
2013-082
Netwerkapparatuur tbv koppeling
P
2,4
PL
-
2014
30
30
30
APP
2013-087
P
2,4
PL
-
2014
155
155
155
APP
2013-091
Uitbreiding E-formulieren (BC)
P
2,4
PL
-
2014
22
22
22
APP
2013-066
NUP Aansluiten op MijnOverheid.nl
P
3,1
PL
V605
2014
24
24
24
regionale datacenters (BC) Transitiekosten Regionaal Shared Service Centrum Alkmaar (BC)
2014
- 45 Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
prog
bron
form
Omschrijving investering
st
cr
pos
dek.
jaar
plan.
ink.
uitg.
saldo
2014
2015
APP
2013-064
NUP Basisregistratie Ondergrond
P
3,1
PL
V605
2015
40
40
40
APP
2013-061
NUP BLAU Basisreg. Lonen,
P
3,1
PL
V605
2015
30
30
30
26
2016
2017
2018
arbeids- en uitkeringsverhoudingen APP
2013-065
NUP Digilevering
P
3,1
PL
V605
2015
26
26
APP
2013-070
NUP Digimelding en digikoppeling
P
3,1
PL
V605
2014
10
10
10
APP
2013-062
NUP E-herkenning tbv
P
3,1
PL
V605
2014
12
12
12
P
3,1
PL
V605
2014
50
50
50
P
3,1
PL
V605
2015
25
25
P
3,1
PL
V605
2014
30
30
P
3,5
PL
V605
2015
10
10
belastingbalie en E-formulieren APP
2013-069
NUP Uitbreiding basisregistratie grootschalige topografie
APP
2013-063
APP
2013-067
APP
2013-068
NUP Uitbreiding basisregistratie
25
grootschalige topografie NUP Uitwisseling
30
Kadasterinformatie NUP Aansluiten op 14+netnummer subtotaal
Totaal overige investeringen bedrijfsvoering
10 569
131
0
0
0
569
131
0
0
0
Overige investeringen (OIO) 1. investeringen in uitvoering MVG OR
2013-085
Ondergrondse afvalcontainers
R
1,3
IU
-
2014
574
443
131
131
Aanpassing Kasteelstraat
R
3,6
IU
V601
2014
61
7
54
54
Revitalisering De Mossel I
R
3,6
IU
-
2014
300
119
181
181
Rehabilitatie bomenbuurt Sint
R
4,1
IU
V601
2014
361
9
352
352
2014-011 WG OR
2013-086
- 46 – Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
prog
bron
form
Omschrijving investering
st
cr
pos
dek.
jaar
plan.
ink.
uitg.
saldo
2014
R
4,4
IU
V601
2014
2.845
-830
440
1.575
1.575
2015
2016
2017
2018
0
0
0
0
Pancras OR
2013-002
COMBI Rehabilitatie Bovenweg (tussen spoor en Vinkenlaan), Voorburggracht (tussen N504 en Zaagmolenweg), Voorburggracht (tussen Zaagmolenweg en Kasteelstraat) subtotaal
2.293
2. investeringen niet in uitvoering OR
Amendement 19-06-
2014-027
2013
Doorvaarbaarheid Zandsloot /
P
PL
V601
2015
340
340
340
67
Bindingspad
MVG
Ondergrondse afvalcontainers
P
1,3
PL
-
2015
67
0
67
MVG
Ondergrondse afvalcontainers
P
1,3
PL
-
2016
67
0
67
67
OR
2013-076
Realiseren moderne milieustraat
P
1,3
PL
-
2014
pm
pm
pm
OR
2013-076
Realiseren moderne milieustraat
P
1,3
PL
-
2014
pm
pm
pm
MVG
2013-083
Opstellen bodemkwaliteitskaart (BC)
P
2,4
PL
-
2014
60
60
60
2013-009
COMBI Oranjebuurt deel 2 NSW -
P
4,1
PL
-
2016
54
54
P
4,1
PL
-
2014
44
44
P
4,1
PL
-
2017
155
155
(grond)
OR
IIP 2013-2023
54
noodherstel verharding (rehabilitatie) OR
IIP 2013-2023
2013-012
OR
IIP 2013-2023
2013-018
COMBI Verharding Eilandspad BoL
44
rehabilitatie Dokter Wilminkstraat - verharding
155
- 47 Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
prog
bron
form
Omschrijving investering
st
cr
pos
dek.
jaar
plan.
ink.
uitg.
saldo
2014
2015
P
4,1
PL
-
2014
95
95
95
P
4,1
PL
-
2014
141
141
141
2016
2017
2018
rehabilitatie OR
IIP 2013-2023
2013-007
Oostelijke Randweg rehabilitatie rotonde
OR
IIP 2013-2023
2013-010
Raadhuisbuurt NSW - rehabilitatie verharding subtotaal
60
687
121
155
0
Totaal overige investeringen
2.921
818
121
155
0
Totaal investeringen bestaande begroting
7.299
3.399
864
1.447
222
0
0
Voorstellen nieuwe begroting Vervangingsinvesteringen bedrijfsvoering (VIB) APP
2014-012
Overname haakarm-kraanwagen
P
VSB
-
2014
57
57
57
(van Cleanmat Trucks) OR
2014-026
Vervanging afvalinzamelvoertuig
P
VSB
-
2016
215
215
215
OR
2014-026
Vervanging afvalinzamelvoertuig
P
VSB
-
2016
215
215
215
subtotaal
57
0
430
Vervangingsinvesteringen programma’s (VIP) OR
Dorpsplatform
2014-010
Aanleggen verhoogd trottoir
P
VSO -
2015
10
10
10
Noordeinde Sint Pancras OR
Beheerplan wegen
2014-005
Rehabilitatie Ambachtsdijk
P
VSO -
2018
158
158
158
OR
Beheerplan wegen
2014-008
Rehabilitatie Geestweg
P
VSO -
2018
160
160
160
- 48 – Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
prog
bron
form
Omschrijving investering
st
cr
pos
dek.
jaar
plan.
ink.
uitg.
saldo
2014
2015
2016
2017
2018
OR
Beheerplan wegen
2014-007
Rehabilitatie Kerkmeerweg
P
VSO -
2018
666
666
666
OR
Beheerplan wegen
2014-006
Rehabilitatie Langebalkweg
P
VSO -
2018
247
247
247
OR
Beheerplan wegen
2014-009
Rehabilitatie Loopakker
P
VSO -
2018
88
88
88
OR
Beheerplan wegen
2014-003
Rehabilitatie Nauertogt Broek op
P
VSO -
2016
702
702
702
P
VSO -
2016
581
581
581
P
VSO -
2015
370
370
370
P
VSO -
2015
545
545
545
P
VSO -
2017
937
937
P
VSO V614
2015
200
200
Langedijk (Westelijke Randweg N245) OR
Beheerplan wegen
2014-003
OR
Beheerplan wegen
2014-001
Rehabilitatie Nauertogt Koedijk (N245 - Kanaaldijk) Rehabilitatie Oostelijke Randweg (Langebalkweg - J. van Stolbergstraat)
OR
Beheerplan wegen
2014-002
Rehabilitatie Westelijke Randweg (N504 - Kasteelstraat)
OR
Beheerplan wegen
2014-004
Rehabilitatie Westelijke Randweg
937
(N504 - Vroedschap) OR
2014-025
Vervanging
200
luchtbehandelingsinstallatie zwembad Duikerdel subtotaal
0
1.125
1.283
937
Overige investeringen (OIO) OND
IHP 2013
2014-011
Investeringen onderwijshuisvesting
P
-
VSO -
2015
950
950
950
P
-
VSO -
2015
335
335
335
(IHP) (Baken) OND
IHP 2013
2014-011
Investeringen onderwijshuisvesting
- 49 Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
1.319
prog
bron
form
Omschrijving investering
st
cr
pos
dek.
jaar
plan.
ink.
uitg.
saldo
2014
2015
2016
2017
P
-
VSO -
2015
270
270
270
P
-
VSO -
2015
450
450
450
P
-
VSO -
2015
2.330
2.330
2.330
P
VSO -
2017
550
550
550
P
VSO -
2017
550
550
550
P
VSO -
2015
500
500
P
VSO -
2016
40
40
P
VSO -
2017
120
120
P
VSO -
2015
60
60
2018
(IHP) (Maria/Duizend Eilanden) OND
IHP 2013
2014-011
Investeringen onderwijshuisvesting (IHP) (OBS Barnewiel)
OND
IHP 2013
2014-011
OND
IHP 2013
2014-011
OR
Verkeer/vervoerplan
2014-004
OR
Verkeer/vervoerplan
2014-004
Investeringen onderwijshuisvesting (IHP) (Sint Maarten) Investeringen onderwijshuisvesting (IHP) (Steltloper/Paus Johannes) Aanleg rotonde Westelijke Randweg - Geestweg Aanleg rotonde Westelijke Randweg - Loopakker
OR
Verkeer/vervoerplan
2014-002
Aanpassen kruispunten
500
Hopmansweg en Kasteelstraat na rehabilitatie Westelijke Randweg OR
Verkeer/vervoerplan
2014-003
OR
Verkeer/vervoerplan
2014-004
Meerkosten verbreden Nauertogt
40
(N245 - Veertweg) tot 7 meter Meerkosten verbreden Westelijke
120
Randweg (Molenkade - Vroedschap) tot 7 meter OR
Verkeer/vervoerplan
2014-001
Oversteekvoorzieniningen Oostelijke
60
Randweg voor langzaam verkeer (na rehabilitatie) subtotaal
Totaal nieuwe investeringen
- 50 – Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
0
4.895
40
1.220
0
57
6.020
1.753
2.157
1.319
prog
bron
form
Omschrijving investering
st
cr
pos
dek.
jaar
plan.
ink.
uitg.
saldo
2014
2015
2016
2017
2018
9.979
2.581
864
1.447
222
57
6.020
1.753
2.157
1.319
10.036
8.601
2.617
3.604
1.541
Samenvatting Totaal bestaande begroting Totaal nieuwe investeringen Totaal
- 51 Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
- 52 – Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
Niet geprioriteerde investeringen
- 53 Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
prog
bron
form
BMO
Omschrijving investering
st
Cr
pos
dekk
jaar
FIN, koppeling CMD-
P
-
VSB
2014
P
-
VSB
P
-
plan.
ink.
uitg.
saldo
2014
15
15
15
2014
15
15
15
VSB
2014
38
38
38
2015
2016
2017
Key2Datadistributie BMO
GEO gegevensmagazijn, koppeling Nedgraphics-Key2Datadistributie
BMO
Koppeling DMS Corsa-ExxelenceSquit XO
BMO
Koppeling OLO-Exxelence-Squit XO
P
-
VSB
2014
18
18
18
BMO
Uitbreiding licenties MIS
P
-
VSB
2014
20
20
20
BMO
Videosysteem raadsinformatie
P
-
VSB
2017
40
40
40
OW
2013-074
Westelijke Randweg rehabilitatie
P
4,1
VSO
2020
730
730
BP
2013-075
Kunstgrasveld SV Vrone - onderlaag
P
-
VSO
2014
250
250
250
BP
2013-075
Kunstgrasveld SV Vrone - toplaag
P
-
VSO
2014
250
250
250
BP
2013-078
Restwerken GREX Twuyverhoek
P
-
VSO
2014
247
247
247
P
-
VSO
2015
100
100
100
P
-
VSO
2015
750
750
750
P
-
VSO
2015
2.000
2.000
2.000
P
-
VSO
2016
600
600
P
-
VSO
2015
0
0
Kunstwerken doorvaarbaarheid Dijkstalweg (on hold) BP
2013-078
Restwerken GREX Twuyverhoek Kunstwerken Speelvoorziening 12+ Twuyverhoek
OW
2013-001
Aanleg fietspad Spanjaardsdam inclusief aanpassen kruispunt met De Punt
OW
2013-001
OW
2013-001
OW
2013-021
Aanleg nieuwe verbinding De Punt rotonde Vronermeerweg Aanleg rotonde Spanjaardsdam -
600
Nauertogt Bushaltevoorzieningen lijn HHW Warmenhuizen (PM) - 54 – Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
0
2018
prog
OW
bron
form
Omschrijving investering
st
Cr
pos
dekk
jaar
plan.
ink.
uitg.
saldo
2014
2015
2016
2017
2013-009
COMBI Oranjebuurt deel 2 NSW -
P
-
VSO
2017
300
300
300
P
-
VSO
2017
150
150
150
P
-
VSO
2016
40
40
2018
reconstructie OW
2013-009
COMBI Oranjebuurt deel 2 NSW veilige inrichting
OW
2013-006
COMBI Reconstructie Oosterstraat
OW
2013-020
Doorvaarbaarheidsplan - fase 1
P
-
VSO
2018
1.979
1.979
OW
2013-020
Doorvaarbaarheidsplan - fase 2
P
-
VSO
2019
2.283
2.283
OW
2013-020
Doorvaarbaarheidsplan - fase 3a
P
-
VSO
2020
633
633
OW
2013-020
Doorvaarbaarheidsplan - fase 3b
P
-
VSO
2021
3.947
3.947
OW
2013-022
Kruispunt N504 aansluiting Vbg/Ds
P
-
VSO V612
2016
P
-
VSO V612
2016
40
NSW 1.979
0
0
0
0
0
(PM) OW
2013-022
Kruispunt N504 Oostelijke Randweg (PM)
OW
2013-011
Onderzoek fietspad Nauertogt
P
-
VSO
2015
10
10
OW
2013-010
Raadhuisbuurt NSW - Reconstructie
P
-
VSO
2014
625
625
OW
2013-015
Reconstructie Middelmoot
P
-
VSO
2016
50
50
10 625 50
(verbeteren veiligheid en bereikbaarheid) OW
2013-013
Reconstructie Nobelhof - groen
P
-
VSO
2015
20
20
20
OW
2013-013
Reconstructie Nobelhof - wegen
P
-
VSO
2015
45
45
45
verharding OW
2013-004
Reconstructie Spoorstraat OK
P
-
VSO
2015
440
440
440
OW
2013-078
Restwerken GREX Twuyverhoek
P
-
VSO
2015
600
600
600
Kunstwerken Definitieve bestrating - 55 Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
prog
bron
form
Omschrijving investering
st
Cr
pos
dekk
jaar
Uitbreiding begraafplaats BOL
P
-
VSO
2014
Verbeteren zuidzijde haven
P
-
VSO
plan.
ink.
uitg.
saldo
2014
200
200
200
2022
150
150
2015
2016
2017
2018
690
490
1.979
Twuyverhoek (on hold) OW
2013-079
OW
Havenplein OW
2013-016
Verkeersveiligheid Dijkstalweg
P
-
VSO
2015
60
60
60
OW
2013-016
Verkeersveiligheid Gedempte Veert
P
-
VSO
2015
60
60
60
OW
2013-016
Verkeersveiligheid Loopakker
P
-
VSO
2015
350
350
350
OW
2013-016
Verkeersveiligheid Reiger en
P
-
VSO
2015
50
50
50
OW
2013-016
Verkeersveiligheid Twuyverweg
P
-
VSO
2015
5
5
5
OW
2013-016
Verkeersveiligheid Wilgenlaan
P
-
VSO
2015
60
60
60
Vervanging skatebaan NSW
P
-
VSO
2020
115
115
Lepelaar
OW Totaal
1.678
- 56 – Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
4.550
Reserves en voorzieningen
- 57 Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
- 58 – Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
Overzicht reserves nr.
reserve
saldo 01-01
101
Algemene reserve
2.952
Saldo van de begroting
2014
2015
2016
toev
onttr
toev
onttr
50
278
50
30
554
5
toev
2017 onttr
140
3.645
1.871
338
Bovenwijkse investeringen
345
500
167
530
264
Toek. sportontwikkelingen
29
onttr
toev
saldo onttr
31-12 2.744
919
3.545
toev
2018
510
VAC met maatschappelijk nut
602 603 604
Bouwgrondexploitatie
605
Vervanging automatisering
606
Onderwijshuisvesting
607
VAC met economisch nut
609
Innovatiefonds W MO
611
Egalisatie huishoudelijk afval
612
Bijdrage in reconstructie N242
613
Verkeersonderzoeken Langedijk
614
GO gebouwen
616
GO waterwerken
617
GO ANWB bewegwijzering
618
GO sluis
51
51
0
619
Egalisatiereserve riolering
851
404
447
620
Groot onderhoud openbare ruimte
150
1.002
339
197
15
134
12
31.792
3.239
8.576
3.328
3.109
2.698
2.963
967
264
448
2.605
601
Totaal
17
617
696
264
696
448
660
264
2.511 29
1.218
69
876
163
600
625
66 550
550
550
700
550
782
550
782
-476
3.752
23
1.296
23
974
23
709
23
675
23
675
-462
14.904
70
602
68
639
69
738
11.551
17
9
9
9
9
9
679 9
9
695 9
9
9
17
1.196
54
-10
82
48
85
89
93
47
93
49
1.380
442
442
49
49
1.085
307
954
156
11
172
11
416
11
83
11
83
948
526 6
89
89
1.892
28
109
12
1.186
3.100
2.108
3.129
24.180
GO = groot onderhoud
- 59 Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
- 60 – Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
Overzicht voorzieningen nr.
voorziening
saldo
2014
2015
2016
2017
2018
saldo
01-01
toev
onttr
toev
onttr
toev
onttr
toev
onttr
toev
onttr
31-12
0
1.374
1.374
1.077
897
1.317
1.091
1.366
1.106
1.418
1.456
628
702
Spaarvoorziening rioolvervanging
703
Pensioenverpl.vm pers. sporthal GA
704
Schadepot kermis ZSW
705
Toek. pensioenverplichtingen college
1.457
125
26
125
26
125
26
125
26
125
26
1.952
Totaal
1.477
1.499
1.400
1.202
923
1.442
1.117
1.491
1.132
1.543
1.482
2.600
17
17
3
3
- 61 Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
- 62 Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
Moties en amendementen
- 63 Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk
- 64 Kadernota 2014-2018 Gemeente Langedijk