DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2011
FORM LAPORAN 1. URUSAN PEMERINTAHAN : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA A. Program : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik,Penerangan Bangunan Kantor g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor h. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan i. Penyediaaan Makanan dan Minuman j. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah k. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah l. Penyediaan Jasa Keamanan m. Penyediaan pemeliharaan dan perincian kendaraan Dinas/Oprasional n. Penyediaan Alat Tulis kantor o. Penyediaan Barang Cetakan dan penggadakan 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Kegiatan : a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend.Dinas/Operasional c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan bagi PTT 4. Program : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5. Program : Pengembangan Nilai Budaya Kegiatan : Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 6. Program : Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah Kegiatan : Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah 7. Program : Pengelolaan Keragaman Budaya Kegiatan : Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 8. Program : Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kegiatan : Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri 10. Program : Pengembangan Destinasi Pariwisata Kegiatan : a. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan b. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata c. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana & Prasarana Obyek Wisata e. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan 11. Program : Pengembangan Kemitraan Kegiatan :
a Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Mitra Pariwisata & Desa Wisata b Pengembangan SDM Profesionalisme Bidang Pariwisata B. Tingkat Pencapaian Program : 100 % Kegiatan : 99,12 % C. SKPD Penyelenggara Urusan : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atas : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Program; 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset. c. Bidang Sarana, Obyek dan Daya Tarik Wisata, terdiri atas : 1. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata; 2. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata. d. Bidang Pemasaran dan Kemitraan, terdiri atas : 1. Seksi Promosi dan Bimbingan Wisata; 2. Seksi Kemitraan Usaha. e. Bidang Kebudayaan, terdiri atas : 1. Seksi Budaya dan Kesenian; 2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan. f. Unit Pelaksana Teknis g. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Masing‐masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (4) Masing‐masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris (5) Masing‐masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Kedudukan dan Tugas Pokok (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. D. Sumber Daya Manusia SD 8
Jenis Pendidikan SMP SMA Sarmud/D2/D3 S1 19 39 12 22
S2 4
Jml S3 I 105 27
Gol Jml II III IV 31 43 4 105
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daftar Nama Pejabat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata No Nama Jabatan Tingkat Pendidikan 1 Drs. Bambang Legowo, M.Si Kepala Dinas S2/Adm Pem 2 Drs. Sudjono Sekretaris S1/ Adm. Neg 3 Drs. Walkodri. M.Si Kabid. S2/Ekonomi Kebudayaan 4 Heni Rahmawati. SE Kabid. Sarana S1/ Ekonomi Obyek & Daya Tarik Wisata 5 C. Indriyati Sulistyorini, SH Cn Kabid. Pemasaran S1/ Hukum dan Kemitraan 6 Dra.Erny Sri Saptyanti Kasubbag Umum S1/S.Sospol 7 Irawan Kurnianto,S.STP Kasubbag S1/D4 STPDN Program 8 Wiwik Tri Budiyarto,B.Sc Kasubbag Sarmud/ Ekonomi Keuangan &aset 9
Drs. Tri Irianto
Ket
Pensiun TMT,1 Des 2012 S1/ Pendidikan Seni
Kasie Budaya dan Seni 10 Jaka Nur Edi Purnomo, BA Kasie sejarah dan Sarjana Muda / purbakala Adm.Pembangunan 11 Ni Nyoman Yudiriani, SET Kasi Kemitraan Sarjana Ekonomi Usaha Terapan 12 Tri Jaka Suhartaka, SS Kasie Sarana & S1/ Sastra Prasarana Wsata Indonesia 13 A. Bambang Priharyanto, SS Kasie Promosi & S1/ Sastra Inggris Bimbingan Wst 14 Sunaryo. BS.c Kasie Sarjana Muda Pengembangan Daya Tarik Wst Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jml Jabatan yang tersedia : 14 Jml Jabatan yang terisi : 14 E. Alokasi dan Realisasi Anggaran 1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp. 2.000.000,‐ Realisasi : Rp. 2.000.000,‐ : 100 % b. Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp 14400683 Realisasi : Rp. 13772843 : 95.64 % c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp. 36.344.712
Realisasi : Rp. 34.966.192,‐ : 96.21% d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp 250.454.600,‐ Realisasi : Rp 250.454.600,‐ : 100 % e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp 12.000.000,‐ Realisasi : Rp, 11.999.500,‐ : 100 % f. Penyediaan komponen instalasi listrik . penerangan bangunan kantor Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp. 3000.000,‐ Realisasi : Rp 3000.000,‐ : 100 % g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun Dana : Rp. 36.500.000,‐ Realisasi : Rp. 35.700.000,‐ : 97,81 % h. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp. 3.000.000,‐ Realisasi : Rp. 2.890.000,‐ :96,33% i. Penyediaaan Makanan dan minuman Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp 91.150.000,‐ Realisasi : Rp. 90.409.000,‐ : 99,19 % j. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp. 29.650.000,‐ Realisasi : Rp. 29.650.000,‐ : 100 % k. Rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp. 9.210.00,‐ Realisasi : Rp. 9.190.000,‐ : 99,78 % l. Penyediaan Jasa Keamanan Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp 64.489.200,‐ Realisasi : Rp. 62.702.100,‐ : 97,23 % M Penyediaan pemeliharaan dan peralatan kendaraan Dinas / Oprasional Telah terlaksana dengan baik sampai dengan Akhir tahun Dana : Rp 6.000.000 Realisasi : Rp 6.000.000 : 100 % N Penyediaan alat tulis kantor Telah terlaksana dengan baik sampai dengan Akhir tahun Dana : Rp 10.726.000 Realisasi : Rp 10.726,000 : 100 % O Penyediaan barang cetakan dan Penggandakan Telah terlaksana dengan baik sampai akhir tahun Dana : Rp 119.158.000 Realisasi : Rp 118.012.00o : 99.04 % 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun.
Dana : Rp 29.000.000,‐ Realisasi : Rp. 29.000.000,‐ : 100% b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend.Dinas/Operasional Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp. 119.840.000 ,‐ Realisasi : Rp. 110.735.173 ,‐ : 92.40 % c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp. 1.000.000,‐ Realisasi : Rp. 1.000.000,‐ : 100 % 3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp. 24.735.000.,‐ Realisasi : Rp. 24.735.000,‐ : 100 % 4. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp. 10.697.500,‐ Realisasi : Rp. 10.697.500,‐ : 100 % F. Proses Perencanaan Ketersediaan anggaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011 merupakan suatu proses yang diawali dari pengajuan usulan anggaran SKPD berdasarkan masukan dan kompilasi usulan anggaran dari tingkat desa melalui Musrenbangdes – Musrenbang Kecamatan – Musrenbang Kab. Selanjutnya usulan tersebut dibahas pada KUA dan PPA dan pada akhirnya disahkan pada APBD Kabupaten Bantul Tahun 2011. G. Sarana dan Prasarana Pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Tahun 2012 terbatas hanya pada Pengadaan Peralatan Kerja Kantor yang terdiri dari: No Jenis Jumlah Keterangan 1. Komputer 1 2. Printer 2 3. Kipas angin 2 4 Kamera Digitel 1 H. Permasalahan dan Solusi Tidak Ada I. Prestasi Tahun 2012 1. Festival Bentara Upacara Adat ” Upacara Adat Selarong ” Tk Prop DIY : Juara I 2. Festival Kesenian Tradisi ” Langen Carito ” : SD Trucuk Pajangan TK Prop DIY : Juara I 3. Festival Ketoprak Lesung Remaja “Muda Mudi Karangjati Kasihan “ Tk Prop DIY : Juara I
4. Gelar Seni Pertunjukan “ Nini Towong “ Tk Prop DIY : Juara I 5. Festival Jatilan dan reyog prajuritan TK Prop DIY : Juara I 6. Festival jatilan antar Grup se DIY dan Jateng Tk DIY‐Jateng : Juara I 7. Festival Sendratari antar Kab/Kota Se Prop DIY Tk Prop DIY : Juara Umum 8. Festival Keroncong Tk Prop DIY : Juara I 9. Festival Ketoprak Tk Prop DIY : Juara II 10. Festival Karawitan Ibu‐Ibu . Tk Prop DIY : Juara I 11. Penghargaan Anugrah Budaya Tingkat Prop DIY : Seniman dan Kebudayaan ( Atas nama : Drs Trutho, M. Hum } penyerahan pada tanggal 29 Nopember 2011 TUGAS PEMBANTU TUGAS PEMBANTU YANG DITERIMA URUSAN / BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA A. Dasar Hukum : Perda Kabupaten Bantul Nomor : 16 Tahun 2007 B. Instansi Pemberi Tugas Pembantu : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bantul 1. Program : Pengembangan Nilai Budaya Kegiatan : a. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp. 349.747.900,‐ Realisasi : Rp. 347.517.900,‐ : 99.36 % 2. Program : Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah a Kegiatan : Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp. 335’000.000,‐ Realisasi : Rp. 320.090.000,‐ : 95.55 % b Kegiatan pendukungan pengelolaan Musium dan taman Budaya di Daerah Telah terlaksana dengan baik sampai akhir tahun Dana : Rp 19.720.000 Realisasi : Rp 19.720.000 : 100 % c Pengembangan Data Base sistim informasi sejarah purbakala Telah terlaksana dengan baik sampai akhir tahun Dana : Rp 13.040.000 Realisasi : Rp 13.040.000 : 100 % 3. Program : Pengelolaan Keragaman Budaya Kegiatan : Pengembangan Kjesenian dan Kebudayaan Daerah Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp. 20.700.000,‐ Realisasi : Rp. 20.700.000,‐ : 100 % 4. Program : Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kegiatan : Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp. 422.910.000,‐
Realisasi : Rp. 422.910.000,‐ : 100 % 5. Program : Pengembangan Destinasi Pariwisata Kegiatan : a. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp. 587.235.000,‐ Realisasi : Rp. 587.235.000,‐ : 100 % b. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Prog.Pengembangan Destinasi Pariwisata Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp. 109.450.000,‐ Realisasi : Rp. 109.450.000,‐ : 100 % c. Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana obyek wisata Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp. 250.147.500,‐ Realisasi : Rp. 250.135.840,‐ : 100 % d. Peningkatan pelayanan Kepariwisataan Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp. 114.700.000,‐ Realisasi : Rp. 114.539.000.,‐ : 99, 86 % 6. Program : Pengembangan Kemitraan a. Kegiatan : Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bid.Pariwisata Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp. 68.350.000,‐ Realisasi : Rp. 68.340.000,‐ : 99.99 % b. Kegiatan : Pelaksanaan koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun Dana : Rp 25.000.000,‐ Realisasi : Rp 25.000.000,‐ : 100 % C. Sumber dan Jumlah Anggaran APBD Kab. Bantul Jumlah Dana : Rp. 3.164.556.100,‐ Realisasi : Rp. 3.129.752.118,‐ : 98.90 % Sisa Anggaran : Rp34.803.982,‐ D. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bantul E. SDM SDM Penyelenggara tugas pembantu urusan/bidang Kebudayaan dan Pariwisata Jenis Pendidikan Jml Gol Jml SD SMP SMA Sarmud/D2/D3 S1 S2 S3 I II III IV 8 23 42 15 28 4 118 25 35 54 4 118 Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata F. Kondisi Sarpras yang digunakan : Mencukupi G. Permasalahan dan Solusi : Tidak ada TUGAS UMUM PEMERINTAH
A. Kerjasama Antar Daerah 1. Urusan : Kebudayaan dan Pariwisata a. Nama Kegiatan : Java Promo b. Daerah yang diajak Kerjasama : 1. Kota Yogyakarta 2. Kab. Sleman 3. Kab, Kulonprogo 4. Kab. Gunungkidul 5. Kab. Wonosobo 6. Kab. Temanggung 7. Kab. Magelang 8. Kab. Boyolali 9. Kab. Klaten 10. Kab. Purworejo 11. Kab. Kebumen 12. Kota Magelang 13. Kab. Karanganyar 14. Kab. Semarang c. Dasar Hukum : Deklarasi Kerjasama Pariwisata antar 13 Kab / Kota tgl 26 Juni 2002 d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bantul e. SDM : 10 Orang f. Sumber Dana : APBD Kab. Bantul Jumlah Anggaran : Rp. 50.000.000,g. Jangka Waktu Kerjasama : 1 Tahun h. Hasil Kerjasama : ‐ Terselenggarakannya promosi pariwisata melalui pameran, road show dan travel dialog pariwisata ke berbagai daerah di dalam dan luar negeri ‐ Keterpaduan promosi pariwisata antar Kab/Kota Se DIY-Jateng i. Permasalahan dan Solusi : Tidak Ada B. Kerjasama dengan Pihak Ketiga 1. Urusan : Kebudayaan dan Pariwisata a. Nama Kegiatan : Pengelolaan Taman Rekreasi Tirtotamansari b. Yang diajak Kerjasama : ‐ Agus Jatmiko, SE ( Dir.CV Tirta Buana Mataram) Dasar Hukum : MoU ( Jangka Waktu 5 th ) Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Agus Jatmiko, SE ( Direktur CV Tirta Buana Mataram Bantul ) dalam rangka pengelolaan Taman Rekreasi Tirto Tamansari: Nomor : 01/kadin/2008 Nomor : 04/SKS/TBM/II/2008 ‐ Desa Selopamioro ( Jangka waktu 2 th ) Dasar Hukum Perjanjian Antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Dengan Pemerintah Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Tentang Kegiatan Pemungutan Retribusi Masuk Kawasan Obyek Wisata Gua Cerme Melalui Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Gua Cerme : Nomor : 03/kadin/2009 Nomor : 01 / UM/SLP I / 2009 c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata d. SDM : 8 Orang e. Sumber Dana dan Jumlah Anggaran Sumber Dana :Jumlah Anggaran :f. Hasil Kerjasama : ‐ PAD dari Taman Rekreasi Tirtotamansari tahun 2011 Rp. 76.000.000,-
‐
Dengan Pemerintah Desa Selopamioro, PAD dari OW Goa Cerme bagi hasil 60 % masuk PAD kab Bantul dan 40 % masuk kas desa Selopamioro. Tahun 2011 PAD dari Goa Cerme sebesar Rp. 19.232.400,- ( 107,64 % ) dari target yang dibebankan sebesar Rp. 17.866.750,g. Permasalahan dan Solusi : Tidak Ada
2. TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN KABUPATEN 2.1 BIDANG ADMINISTRASI UMUM KABUPATEN BANTUL SKPD Penanggung jawab
NO
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
Sumber Data
Langkah Pengisian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Program Nasional 1 (yang melekat di TEKNIS PENYELENGGARA kementrian/LPND) yang harus AN URUSAN dilaksanakan oleh PEMERINTAHAN SKPD
1 Program Nasional 2 Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri Bidang Pariwisata di 6 Desa Wisata
1
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND (NSPK)
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Tidak Ada
Dokumen protap, tata laksana, yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atau Kepala SKPD
2 Perda
3 Jumlah Perda yang dilaksanakan sesuai dengan Permen
2
1. Perda No 19 th 2011 Tentang APBD Kabupaten Bantul Tahun 2011 2. Perda No 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
1 KEBIJAKAN
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN
1 2
Diisi oleh masing-masing Kepala SKPD
: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bantul
X 100 % 1
X 100 % 2
Program Pemberdayaan Masyarakat Kemenbudpar dan Program Kemitraan
.100 %
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
-
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
100 %
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bag Hukum Setda Kab.Bantul
Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Departemen/LPND terkait. Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Departemen/LPND terkait.
1
NO
ASPEK
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
FOKUS
Kesesuaian struktur jabatan dengan PP Nomor 41/2007
NO
IKK
Capaian Kinerja
Sumber Data
Rumus
Jenis Data
4 Keberadaan struktur jabatan struktural sesuai PP 41/2007
Sesuai
Perda No 16 Tahun 2007 Tenang SOK Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sesuai
BKD dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5 Keberadaan Struktur jabatan Fungsional dalam struktur Organisasi SKPD
Ada
Tupoksi
Sesuai
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Tata Laksana
6 Standar Kinerja
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
7 Struktur jabatan yang terisi pada tahun 2011 8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya
Tidak Ada
14 X 100 %
Langkah Pengisian
Tidak Ada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
-
100 %
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
14 11 X 100 % 14
1. Drs. Bambang Legowo. 78,57 % Dinas Kebudayaan M.Si (Kepala Dinas) S2 Adm dan Pariwisata Pem 2. Drs. Sudjono (Sekretaris ) S1 – Adm Negara 3. Wahyuni .S.Pd (Kasubbag Umum) SI Sarjana Pendidikan 4. Husin Bahri SE.MAP (Kasubbag Program)S2 Adm Publik 5. Wiwik Tri Budiyarto,B.Sc (Kasubag Keuangan dan Aset) D3 – Ekonomi 6. Heni Rahmawati SE.(Kabid 2
NO
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
Sumber Data
Langkah Pengisian
Saranaq Obyek dan Daya tarik Wisata) S I Ekonomi 7. Ni Nyoman Yudiriani, SET (Kasi Pengembangan Daya Tarik Wisata) Sarjana Ekonomi Terapan 8. C. Indriyati Sulistyorini, SH. Cn ( Kabid Pemasaran dan Kemitraan ) Sarjana Hukum 9. A.Bambang Priharyanto,SS (Kasi Promosi danBimbingan Wisata) S1 – Sastra Inggris 10. Sunaryo .BSc (Kasi Usaha Kemitraan) Sarjana Muda 11. Drs.Tri Irianto (Kasi Budaya dan Seni )S-I 9 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
12
10 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
14
- Daftar nama pejabat dan x 100 %
14
X 100 % 14
0,85 %
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
100 %
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
tingkat pendidikan jabatan di SKPD - SOTK, - Daftar Nama Pejabat(Tingkat Pendidikan & Pelatihan untuk jabatan tersebut) 1. Drs. Bambang Legowo. M.Si (Kepala Dinas ) IVa 2. Drs. Sudjono (Sekretaris ) IV.b 3. Wahyuni, S.Pd.(Kasubag Umum ) III.d 4. Husin Bahri SE. MAP (Kasubag Program) III.c
3
NO
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
Sumber Data
Langkah Pengisian
5. Wiwik Tri Budiyarto,B.Sc (Kasubag Keuangan dan Aset) – III.d 6. Heni Rahmawati. SE (Kabid Sarana Obyek dan Daya Tarik Wisata, IIId 7. Tri Jaka Suhartaka, SS (Kasi sarana dan Prasarana Wisata), III.b 8. Ni Nyoman Yudiriani, SET (Kasi Pengembangan Daya Tarik Wisata) III.d 9. C. Indriyati Sulistyorini, SH. Cn ( Kabid Pemasaran dan Kemitraan ) III.d 10. A.Bambang Priharyanto,SS (Kasi Promosi danBimbingan Wisata),III.d 11. Sunaryo , BSc (Kasi Usaha Kemitraan),III.c 12. Drs.Walkodri , M.Si (kabid Kebudayaan) IV.b 13. Drs. Tri Iriyanto ( Kasi Budaya dan Seni) III.d 14. Jaka Nur Edi Purnomo, BA (Kasi Kepurbakalaan) III.c
Upaya peningkatan kapasitas SDM
11 Pejabat struktural yang berasal dari pejabat fungsional 12 Kekosongan jabatan struktural 13 Anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai
-
-
-
-
-
-
-
4
NO
ASPEK
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
FOKUS
IKK
Rumus
Ada
Kelengkapan dokumen 14 Keberadaan dokumen perencanaan perencanaan pembangunan yang pembangunan di dimiliki oleh SKPD SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
NO
15 Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
12
-
RENSTRA SKPD RENJA SKPD RKA-SKPD DPA SKPD
Capaian Kinerja
Sumber Data
100 %
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
X 100 %
Dokumen RENJA SKPD dan RKPD
92,30 % Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
92,30 %
X 100 %
Dokumen RENJA SKPD dan RKPD
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dokumen RENJA SKPD dan RKPD
92,30 %
X 100 %
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
0,5 %
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
0,019 %
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Langkah Pengisian
13
Sinkronisasi program 16 Program RENJA RKA SKPD dengan RKPD yang Program RENJA SKPD diakomodir dalam RKA SKPD
12
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
17 Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
12
Alokasi anggaran
18 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Besaran belanja modal 19 Belanja modal terhadap total belanja SKPD
Jenis Data
13
13
Laporan Keuangan Tahun 2011 5.644.303.200 ----------------------- x 100 % 1.053.247.416.871
11.000.000 -------------------- x 100 % 5.644.303.200
Laporan Keuangan Tahun 2011
5
NO
ASPEK
FOKUS
Besaran belanja pemeliharaan
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
8 PEMBERIAN
Jenis Data
Capaian Kinerja
Sumber Data
153.352.500 20 Belanja -------------------x 100 % pemeliharaan dari 1.152.267.700 total belanja barang dan jasa
Laporan Keuangan Tahun 2011
13,30 %
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
21 Belanja 153.352.500 pemeliharaan dari -------------------- x 100 % total belanja SKPD 5.644.303.200
Laporan Keuangan Tahun 2011
2,71 %
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
NO
IKK
Rumus
Laporan keuangan SKPD
22 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada
Laporan Keuangan Tahun 2011 CALK, LRA dan NERACA
Manajemen asset SKPD
23 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada
Daftar barang atau asset SKPD yang aktif
Penggunaan bidang tanah oleh SKPD
24 Rasio bidang tanah yang digunakan SKPD terhadap total bidang tanah yg dikuasai SKPD
Bentuk-bentuk fasilitas
25 Jumlah fasilitas /
1
Daftar aset SKPD X 100 %
Ada
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
100 %
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Langkah Pengisian
1
Jumlah fasilitas /
Laporan Keg SKPD
Dinas Kebudayaan 6
NO
ASPEK FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
FOKUS / prasarana partisipasi masyarakat
NO
IKK
Rumus
prasarana informasi prasarana partisipasi 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet 3. Informasi melalui Media
Responsivitas terhadap 26 Ada tidaknya partisipasi masyarakat survey Kepuasan Masyarakat
27 Penanganan pengaduan Masyarakat
Jenis Data
Capaian Kinerja
Sumber Data
Langkah Pengisian
dan Pariwisata 1.6 buah 2. 2650 ex 3. 6 Kali
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
¹Diisi oleh sekda dengan sumber data dari SKPD yang membidangi ²Progran Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Departemen/LPND terkait -
Tahun n = Tahun anggaran yang dievaluasi Tahun (n-) = Tahun anggaran sebelum evaluasi Tahun (n+) = Setelah berakhir tahun anggaran Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul
Drs.Bambang Legowo. M.Si NIP 196002161993031004
7
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011 KABUPATEN : Bantul NAMA SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Urusan Kebudayaan 2. Urusan Pariwisata No
ASPEK
FOKUS
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
Jenis Data
NO
IKK
Rumus/Persamaan
Capaian Kinerja
Kebudayaan
Pariwisata
Kebudayaan
Pariwisata
(3)
(4)
(5)
(6)
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1
2
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
2
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG‐ UNDANGAN
3
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
4
Pengisian struktur jabatan
4
(1)
(2)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
1
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program Ada atau tidak ada Apabila Ada, Keberadaan Standard Apabila Ada, sebutkan ada banyak ‐‐‐‐‐ Operating Procedure sebutkan ada banyak ‐‐‐‐‐ yang terdiri dari: (SOP) yang terdiri dari: 1. SOP ttg ‐‐‐‐‐ 5. SOP ttg ‐‐‐‐‐ 2. SOP ttg ‐‐‐‐‐ 6. SOP ttg ‐‐‐‐‐ 3. SOP ttg ‐‐‐‐‐ 7. SOP ttg ‐‐‐‐‐ 4. Dst ‐‐‐‐‐ 8. Dst ‐‐‐‐‐ - PERDA pelaksanaan - PERDA pelaksanaan Jumlah PERDA Jumlah PERDA sebanyak 2 sebanyak 2 pelaksanaan yang ada pelaksanaan PERMEN terhadap PERDA yang yang ada dibagi jumlah - PERDA yang seharusnya, - PERDA yang sebanyak 2 SPM sehatusnya, sebanyak harus dilaksanakan PERDA yang harus 2 menurut PERMEN ttg dilaksanakan menurut SPM PERMEN ttg SPM x 100% Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang dan eselonering yang terisi dibagi jumlah terisi jabatan yang ada x 100%
Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 4 program
Jabatan yang terisi sebanyak 14 Jabatan yang ada, sebanyak 14
75 %
100 %
Tidak Ada : Tidak Ada :
100 %
100 %
100 %
1
No
ASPEK
FOKUS
Jenis Data
NO
IKK
Rumus/Persamaan
Capaian Kinerja
Kebudayaan
Pariwisata
(3)
(4)
(5)
(6)
(7A)
(7B)
(1)
(2)
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5
5
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6
7
8
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
6
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
9
Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada Apabila Ada, fungsional dalam jabatan fungsional dalam sebutkan nama struktur organisasi struktur organisasi SKPD bidang/jabatan fungsional, 0 SKPD Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD - PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 118 terhadap Total PNS personil Kabupaten - Total PNS Kabupaten, sebanyak 12.350 personil Rasio pejabat yang Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi telah memenuhi memenuhi persyaratan syarat diklatpim, sebanyak persyaratan pendidikan pelatihan 11 org. pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi kepemimpinan jumlah total pejabat - Pejabat yang ada, SKPD yang ada x 100% sebanyak 14org. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada perencanaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD berikut jumlahnya SKPD ‐RENSTRA SKPD ‐RENJA SKPD ‐RKA‐SKPD
Pariwisata
(8A)
(8B)
Tidak ada Tidak ada
0.96%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 14 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 14 jbt. Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA .
Kebudayaan
78.57 %
100 % 3 jenis dokumen
2
No
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus/Persamaan
(4)
(5)
(6)
Jenis Data
Capaian Kinerja
(1)
(2)
(3)
7
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
8
Sinkronisasi program RKA 11 Jumlah Program SKPD dengan Program RENJA RKPD yang RENJA SKPD diakomodir dalam RKA SKPD
9
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
10 Alokasi anggaran
11 Besaran belanja modal
10 Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam dalam RENJA SKPD RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA RKPD x 100%
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
-
Kebudayaan
Pariwisata
Kebudayaan
Pariwisata
(7A)
(7B)
(8A)
(8B)
Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 Program. SKPD, sebanyak 3 Program. Program Renja SKPD yang 100 % 100 % ditetapkan dalam RPJMD, - Program Renja SKPD yang sebanyak 4 Program ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 Program Program RENJA RKPD, - Program RENJA RKPD, sebanyak 4 program. sebanyak 3 program. Program RENJA RKPD yang - Program RENJA RKPD diakomodir dalam RKA yang diakomodir dalam 75 % 100 % SKPD, sebanyak 3 RKA SKPD, sebanyak 3 program. program. Program RENJA SKPD, - Program RENJA SKPD sebanyak 4 program. yang diakomodir dalam Program RENJA RKPD yang DPA SKPD, sebanyak ‐‐‐‐‐ diakomodir dalam DPA program. 75 % 100 % SKPD, sebanyak 3 - Program dalam DPA KPD, program. sebanyak ‐‐‐‐‐ program. Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 5.644.303.200 0,47 % Total Belanja APBD, sebesar Rp 1.191.039.577.219,64
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA RKPD x 100% 13 Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% APBD 14 Belanja modal - Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 11.000.000 Belanja modal dibagi terhadap total belanja total belanja SKPD x - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 5.582.226.406 SKPD (realisasi) 100%
0,19 %
12 Besaran belanja pemeliharaan
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 161.177.000 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.144.170.046
14,08 %
3
No
ASPEK
FOKUS
Jenis Data
NO
IKK
Rumus/Persamaan
Capaian Kinerja
Kebudayaan
Pariwisata
(4)
(5)
(6)
(7A)
(7B)
(1)
(2)
(3)
14 Laporan keuangan SKPD
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi) 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
15 Manajemen asset SKPD
18
16 Penggunaan Asset SKPD
19
17 Bentuk‐bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20
18 Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. total belanja pemeliharaan dibagi total 161.177.000 belanja SKPD x 100% - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 5.582.226.406 Ada atau tidak ada Ada, laporan keuangan SKPD Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: berikut komponen yang 1. NERACA ada (Neraca, Calk) 2. LRA 3. CALK ‐ Keberadaan Ada atau tidak ada Ada, inventarisasi barang inventarisasi barang atau Sebutkan jenis dokumennya : atau asset SKPD asset SKPD KIB A‐F KIR BI . Jumlah yang tidak Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. digunakan oleh SKPD digunakan SKPD dibagi Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 267 asset. total asset yang dikuasai SKPD x 100 % Sebutkan jenisnya Jumlah fasilitas / Jumlah fasilitas / Sebutkan jenisnya prasarana informasi : prasarana partisipasi 1. Penyelenggaraan pentas 1. website 1. Papan seni budaya daerah 2. Talk Show Bantul Radio Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Papan Pengumuman 3. Leaflet 4. Mobil keliling 4. Leaflet 5. Pengumuman di Mass Media Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya Apabila Ada, sebutkan survey Apabila Ada, sebutkan Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan kepuasan tentang ‐‐‐‐‐ survey kepuasan tentang ‐‐‐‐ Masyarakat terhadap ‐ Pelayanan public
Kebudayaan
Pariwisata
(8A)
(8B)
2,88 %
Ada sebanyak 3 jenis
Ada
0 %
Jumlah Jumlah sebanyak 1 sebanyak 4 jenis. jenis.
Tidak ada Tidak ada
4
Diisi bila dapat dipilah untuk masing‐masing urusan
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
5
INDIKATOR KINERJA KUNCI PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
NO
URUSAN
NO.
IKK
RUMUS
CAPAIAN KINERJA
SUMBER DATA**)
URUSAN WAJIB 1
Budaya 112
113
114
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan - Benda bergerak ( a.l : arca, watugilang, lingga, yoni, dll ) = 295 - Situs ( watu songkamal, watu lindung di piyungan, watu gilang di Pandak, Situs Segoroyoso, Situs Sembungan) = 5 - KCB (rumah tradisional, makam di Imogiri, Pleret, Kotagede ) = 4
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Festival Dalang Cilik Gelar Seni Budaya Yogyakarta Gelar Kesenian Luar Daerah Festival Kesenian Tradisional Festival Sendratari Gelar Seni Pertunjukan Parade Tari Nusantara Festival Langen Carita Festival Ketoprak Festival Dalang Anak dan Remaja Gelar Seni Budaya Bantul
11 kali
304 ------------------------------------------------------------ x 100 % 304
100 %
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
KETETERANGAN
URUSAN PILIHAN 5
Pariwisata
16
Pertumbuhan Kunjungan Wisata
242.182 -------------------------------------------------------- x 100% 1.496.626
17
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
19,95 % -------------------------------------------------------- x 100% 100 %
16.18 %
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
19,95%
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.756.372 – 1.496.626
Mengetahui, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul
Drs.Bambang Legowo,M.Si NIP 196002161993031004
INDIKATOR KINERJA KUNCI PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
NO
URUSAN
NO.
IKK
RUMUS
CAPAIAN KINERJA
SUMBER DATA**)
URUSAN WAJIB 1
Budaya 112
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
113
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
114
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan - Benda bergerak ( a.l : arca, watugilang, lingga, yoni, dll ) = 295 - Situs ( watu songkamal, watu lindung di piyungan, watu gilang di Pandak ) = 3 - KCB (rumah tradisional, makam di Imogiri, Pleret, Kotagede ) = 4
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pagelaran Wayang Kulit Festival Dalang Cilik Gelar Seni Budaya Yogyakarta Gelar Kesenian Luar Daerah Festival Kesenian Tradisional Sarasehan Budaya Festival Sendratari Gelar Seni Pertunjukan Parade Tari Nusantara
Seperangkat gamelan
9 kali
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 perangkat
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
302 ------------------------------------------------------------ x 100 % 302
100 %
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
KETETERANGAN
URUSAN PILIHAN 5
Pariwisata
16
Pertumbuhan Kunjungan Wisata
242.182 -------------------------------------------------------- x 100% 1.496.626
17
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
19,95 % -------------------------------------------------------- x 100% 100 %
16.18 %
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
19,95%
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.756.372 – 1.496.626
Mengetahui, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul
Drs.Bambang Legowo,M.Si NIP 196002161993031004
TABEL LAPORAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
NO
DAERAH YG DIAJAK BEKERJASAMA
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5
Kota Yogyakarta
Mo U
Promosi
Java
Pariwisata
Promo
BIDANG NAMA KERJASAMA KEGIATAN
SKPD YG MELAKSANAKAN
NAMA SKPD 6
JML SUMBER ANGGARAN JML LATAR BLK PANGKAT ANGGARAN (Rp) PEGAWAI PRNDIDIKAN DAN GOL 7 8 9 10 11
Dinas
8
SD
I
Kab Sleman
Kebuda
23
SLTP
II
Kab Bantul
yaan &
42
SLTA
III
Kab Kulonprogo
Pariwi
1
D II
IV
KabGunungkidul
sata
14
D III
Kab Wonosobo
26
S1
KabTemanggung
4
S2
Kab Magelang Kab Boyolali Kab Klaten Kab Purworejo Kab Kebumen Kota Magelang KabKaranganyar
APBD
50 Juta
JANGKA WKT
HASIL/ OUTPUT
12
13
1 Tahun
Trvel Dialog Promosi Pariwisata Luar Daerah Pertemuan 3 Bulanan Java Promo
TABEL LAPORAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
PIHAK KETIGA NO
YG DIAJAK BEKERJASAMA
1
1
2
2
Agus Jatmiko,
DASAR
BIDANG
NAMA
HUKUM KERJASAMA KEGIATAN 3
4
MoU
Pengelolaan
5
SKPD YG MELAKSANAKAN NAMA SKPD
JML
LATAR BLK
PEGAWAI PRNDIDIKAN
PANGKAT DAN GOL
SUMBER ANGGARAN
6
7
8
9
10
-
8
SD
I
Pihak Ke III
JML ANGGARAN (Rp) 11
JANGKA
HASIL/
WKT
OUTPUT
12
13
5 Thn
Pengelo
SE
Taman Rekre
23
SLTP
II
laan Ta
(Dir.CV Tirta
asi Tita Ta
42
SLTA
III
man Re
Buana Mataram
mansari
1
D II
IV
kreasi
14
D III
Tirto Ta
26
S1
mansari
4
S2
Pemungut
Desa Selopami
TPR Goa Cer
oro
me
Disbudpar
APBD
2 Thn
an retribu si masuk Kws Goa Cerme mll TPR
KETERANGAN/ Agus Jatmiko, SE Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Agus Jatmiko, SE ( Direktur CV Tirta Buana Mataram Bantul ) dalam rangka pengelolaan Taman Rekreasi Tirto Tamansari Nomor : 01/kadin/2008 Nomor : 04/SKS/TBM/II/2008 Desa Selopamioro Dasar Hukum Perjanjian Antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Dengan Pemerintah Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Tentang Kegiatan Pemungutan Retribusi Masuk Kawasan Obyek Wisata Gua Cerme Melalui Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Gua Cerme Nomor : 03/kadin/2009 Nomor : 01 / UM/SLP I / 2009
DATA BIDANG PARIWISATA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANTUL No 1
2 3
4 5 6 7
Uraian Jumlah kunjungan wisatawan a. Wisatawan Domestik b. Wisatawan Manca Negara PAD Sektor Pariwisata Jumlah sarana dan prasarana Yang dibangun Jumlah Obyek Wisata Jumlah Perda Pariwisata Jumlah investor sektor pariwisata Nilai investasi sektor pariwisata
Satuan
Th 2007
Th 2008
Th 2009
Th 2010
Th 2011
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Ket
Orang Orang Orang
1.038.904 10.490
1.297.899 13.110
1.437.828 14.392
1.481.660 14.966
1.738.808 17.564
Rupiah Unit
1.728.244.350 4
2.144.605.950 9
4.361.159.125 -
4.596.019.826 -
5.335.241.250 -
Buah Buah Org/Badan Rupiah
5 -
5 1 -
5 5
6 10
7 1 14
-
-
Bantul, Januari 2011 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul
Drs.Bambang Legowo M.Si NIP 196002161993031004