DAFTAR INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN VISI DAN MISI URUSAN WAJIB DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2011 - 2015 No 1 1
2
Program/Indikator Program 2 Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi , rawadan jaringan pengairan lainnya 1. Jumlah perencanaan pembangunan jaringan irigasi ( Lok) 2. Jumlah perencanaan pembangunan jaringan air bersih /air minum(Lok) 3. Panjang normalisasi saluran/sungai(m) 4. Panjang rehab /pemeliharaan jaringan sungai ( m ) 5. Pemeliharaan pintu air ( unit ) 6. Rehabilitasi/pemeliharaan norma lisasi salungan sungai ( m ) 7. optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah terbangun ( m ) Penyediaan dan pengelolaan air baku 1. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa ( m )
3
Pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai ,danau dan sumber daya air lainnya
4
Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 1. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah ( SR ) 2. frekwensi fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah ( kali ) 3. Panjang rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah ( lokasi ) 4. Monitoring/evaluasi & pelaporan (Lok)
2011 - 2015 3
Pagu Dana
Target 2012 5
2011 4
2013 6
2014 7
2015 8
2011 9
2012 10
Realisasi 2013 11
jumlah 2014 12
2015 12
Pencapaian target( % ) 15(9/4)100
14(9s/d12
5
0,5
1
1
1
1
1
0
0
-
2 700
0,875 0,50
1 140
140
140
1 140
0
140
0 0
-
11.250 17
9,00 22,00
6.375 4
500 3
625 4
1.375 3
2.375 3
1.242 4
1.242,05 4
465.000
3,564
93.000
93.000
93.000
93.000
93.000
70.000
0,685
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
101.695
91,773
22.355
22.140
20.276
19.310
17.614
5.822
422,00
1.890
2.790
1.142
11
0,60
3
2
2
2
2
0
-
5 5
3,50 0,305
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
0 0
-
0
2.050
2.050,45
0
230
1
230
11 24 3
-
4
sisa target 16
Keterangan 17
5 2 700 kewenangan Prop 10.008 13 465.000 kewenangan Prop 67.950 101.695 -
5.592 11 5 5 -
No 1 5
6
7
8
Program/Indikator Program 2 Pengendalian banjir 1. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/ kali ( m ) 2. Pembangunan pusat pusat pengedali banjir ( lokai ) Pembangunan jalan dan jembatan 1. Perencanaan pembangunan jalan ( Km) 2. Pembangunan jalan ( m ) 3. Pembangunan jalan LC 3. Perencanaan pemb. jembatan (m) 4. Pembangunan Jembatan ( m ) 5. Monitoring dan evaluasi (lokasi) Pembangunan saluran drainase / gorong gorong 1. Perencanaan pemb. Saluran drainase/ gorong gorong ( paket ) 2. Pembangunan saluran drainase/gorong gorong ( m ) 3. Monitoring dan evaluasi Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan 1. Perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan jalan ( paket ) a. Bina Marga b. P2 L
2011 - 2015 3
Pagu Dana
Target 2012 5
2011 4
2013 6
26.550
5,20
4.000
4.000
1
85,00
1
8 38.100 8.500 22 35 5
0,5 85,90 8,00 0,1 1,75 1,25
7.000 2.500 10 15 1
6.900 1.500 12
10
1
23.690 5
2014 7
5.600
2015 8
5.200
2011 9
7.750
2012 10
Realisasi 2013 11
jumlah 2014 12
2015 12
Pencapaian target( % ) 15(9/4)100
14(9s/d12
14.000
14.000
0
0
0 #NAME?
7.400 1.500
7.900 1.500
8.900 #NAME? 1.500 #NAME?
1
12 1
8 1
#NAME? #NAME? 1 1
#NAME? #NAME? 1
2
2
2
2
2
0
0
15,4
15.692 1
3.796 1
692 1
2.461 1
1.076 #NAME? 1 1
#NAME?
25 5
1,5 0,5
10 1
1
15 1
1
65.950 65.000
26,80 5,80
11.600 12.000
12.500 14.000
13.200 14.000
13.750 16.000
0 0
1
53 -
#NAME? #NAME? #NAME? 20
#NAME? -
-
2. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan ( m ) b. P2 L c. PP 9
OP + Peningkatan LC + Aspal Swadaya
Pembangunan sistem informasi / database jalan dn jembatan 1. Penyusunan sistem informasi /data base jalan ( lokasi )
10 Peningkatan sarana dan prasarana ke
sisa target 16
Keterangan
17 12.550 1 kesulitan lokasi 8 #NAME? #NAME? #NAME? target kecil 4 10 #NAME? 5
25 5 -
1
1
14.900 #NAME? 9.000 #NAME?
#NAME? #NAME?
0
0 0
#NAME? #NAME?
-
#NAME? #NAME? 1 -
No
Program/Indikator Program
1
2
2011 - 2015 3
Pagu Dana
Target 2012 5
2011 4
2013 6
2014 7
2015 8
2011 9
Realisasi 2013 11
2012 10
jumlah 2014 12
2015 12
Pencapaian target( % ) 15(9/4)100
14(9s/d12
sisa target 16
Keterangan 17
Binamargaan
-
1. Pengadaan alat berat a. Dump Truck ( unit )
6
b. Wales ( unit ) 2. Pengadaan alat ukur dan bahan laboratorium ke Binamargaan ( unit )
7
2,1
2
2
0,9
1
2
3
1
0 0
1
2
1
1
1
14
0
-
1
1
50
11 Pelayanan administrasi perkantoran 1. Penyedediaan jasa perbaikan peralatan kerja ( kali ) 2. Penyediaan alat tulis kantor (paket) 3. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan ( paket ) 4. Penyediaan peralatan dan perleng kapan kantor ( paket ) 5. Penyediaan peralatan rumah tangga
780 5
156 1
156 1
156 1
156 1
156 1
12 1
12 1
2 20
5
1
1
1
1
1
1
1
20
5 5
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 4
1 4
20 80
5
1
1
1
1
1
1
1
20
6
2
1
1
1
1
9
9
150
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan 7. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah ( kali )
12 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pemb. Gedung kantor ( unit ) 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor ( unit ) 3. Pengadaan peralatan gedung kantor ( unit ) 4. Pengadaan mebeleur ( unit )
0 5
1
1
1
1
1
10
2
2
2
2
2
5
1
1
1
1
1
25
5
5
5
5
5
1008 1008
162 162
162 162
170 170
170 170
174 174
440
100
120
100
100
100
0
-
1
1
10
1 10
1
20 -
195
195 0
19 -
13 Peningkatan disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya ( biji/stel) 2. Pengadaan peralatan korpri(stel/bj 3. Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu (biji/stel)
0
-
2 1 768 4 4 4 1 4 (3) 5 Tata ruang 9 4 25 813 1.008 belum pernah diprogram 440 belum pernah diprogram -
No 1
Program/Indikator Program 2
2011 - 2015 3
Pagu Dana
2011 4
Target 2012 5
2013 6
2014 7
2015 8
2011 9
2012 10
Realisasi 2013 11
jumlah 2014 12
2015 12
Pencapaian target( % ) 15(9/4)100
14(9s/d12
14 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia 1. frekwensi pendidikan dan pelatihan formal (kali) 2. frekwensi sosialisasi peraturan perundang-undangan (kali) 3. Bimbingan teknis impelementasi peraturan perundang-undangan
sisa target 16
Keterangan 17 -
9
2
2
1
2
2
5
1
1
1
1
10
2
2
2
2
5
5
56
1
0
-
2
0
-
Denpasar , 23 Oktober 2012 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar
Ir. I Ketut Winarta Pembina Utama Muda NIP. 19571231 198803 1 103
4 5 belum pernah diprogram 10 belum pernah diprogram
DAFTAR INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN VISI DAN MISI URUSAN WAJIB DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2011 No
Program/Indikator Program 1 1
2 Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi , rawadan jaringan pengairan lainnya 1. Jumlah perencanaan pembangunan jaringan irigasi ( Lok) 2. Jumlah perencanaan pembangunan jaringan air bersih /air minum(Lok) 3. Panjang normalisasi saluran/sungai(m) 4. Panjang rehab /pemeliharaan jaringan sungai ( m ) 5. Pemeliharaan pintu air ( unit ) 6. Rehabilitasi/pemeliharaan norma lisasi salungan sungai ( m ) 7. optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah terbangun ( m )
2
Penyediaan dan pengelolaan air baku 1. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa ( m )
3
Pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai ,danau dan sumber daya air lainnya
4
Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 1. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah ( SR ) 2. frekwensi fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah ( kali ) 3. Panjang rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah ( lokasi ) 4. Monitoring/evaluasi & pelaporan (Lok)
5
6
Pengendalian banjir 1. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/ kali ( m ) 2. Pembangunan pusat pusat pengedali banjir ( lokai ) Pembangunan jalan dan jembatan 1. Perencanaan pembangunan jalan ( Km) 2. Pembangunan jalan ( m ) 3. Perencanaan pemb. jembatan (m) 4. Pembangunan Jembatan ( m ) 5. Monitoring dan evaluasi (lokasi)
Taget 2011 3
Realisasi 2011 4
1
Pencapaian target( % ) 5(4/3)100
1
1 140 6.375 4
100 -
4
100
93.000
-
14.000
-
22.355
-
1.890
-
3
-
1 1
-
4.000
-
1
-
7.000 10 15 1
9.798 10 10 1
140 100 67 100
Keterangan 6
7
8
9
10
11
Pembangunan saluran drainase / gorong gorong 1. Perencanaan pemb. Saluran drainase/ gorong gorong ( paket ) 2. Pembangunan saluran drainase/gorong gorong ( m ) 3. Monitoring dan evaluasi Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan 1. Perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan jalan ( paket ) a. Bina Marga b. P2 L 2. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan ( m ) a. Bina Marga OP b. P2 L OP + Peningkatan c. PP LC + Aspal Swadaya Pembangunan sistem informasi / database jalan dn jembatan 1. Penyusunan sistem informasi /data base jala ( lokasi ) Peningkatan sarana dan prasarana ke Binamargaan 1. Pengadaan alat berat a. Dump Truck ( unit ) b. Wales ( unit ) 2. Pengadaan alat ukur dan bahan laboratorium ke Binamargaan ( unit ) Pelayanan administrasi perkantoran 1. Penyedediaan jasa perbaikan peralatan kerja ( kali ) 2. Penyediaan alat tulis kantor (paket) 3. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan ( paket ) 4. Penyediaan peralatan dan perleng kapan kantor ( paket ) 5. Penyediaan peralatan rumah tangga
2 15.692 1
1.500
10 1 50.000 11.600 12.000
10
40.000 5.043
80 42
1
-
2 1
-
156 1
-
1
-
1 1
-
1
-
2
-
1
-
2
-
1
-
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan 7. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah ( kali )
12 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pemb. Gedung kantor ( unit ) 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor ( unit ) 3. Pengadaan peralatan gedung kantor ( unit )
4. Pengadaan mebeleur ( unit )
5
-
162 162
-
100
-
2
-
1
-
2
-
13 Peningkatan disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya ( biji/stel) 2. Pengadaan peralatan korpri(stel/bj 3. Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu (biji/stel)
14 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia 1. frekwensi pendidikan dan pelatihan formal (kali) 2. frekwensi sosialisasi peraturan perundang-undangan (kali) 3. Bimbingan teknis impelementasi peraturan perundang-undangan
Denpasar , April 2012 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar
Ir. I Ketut Winarta Pembina Utama Muda NIP. 19571231 198803 1 103
DAFTAR INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN VISI DAN MISI URUSAN WAJIB DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2011 - 2015 No 1 1
2
3
4
5
6
Program/Indikator Program 2 Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi , rawadan jaringan pengairan lainnya 1. Panjang normalisasi saluran/sungai(m) 2. Panjang rehab /pemeliharaan jaringan sungai ( m ) 3. Pemeliharaan pintu air ( unit ) 4. Rehabilitasi/pemeliharaan norma lisasi salungan sungai ( m ) 5. optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah terbangun ( m ) Penyediaan dan pengelolaan air baku 1. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa ( m ) Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 1. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah ( SR ) Pengendalian banjir 1. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/ kali ( m ) 2. Pembangunan pusat pusat pengedali banjir ( lokai ) Pembangunan jalan dan jembatan 1. Pembangunan jalan ( m ) 2. Pembangunan jalan LC 3. Pembangunan Jembatan ( m ) Pembangunan saluran drainase / gorong gorong 1. Pembangunan saluran drainase/gorong
2011 - 2015 3
Pagu Dana Mil
Target 2012 5
2011 4
2013 6
2014 7
2015 8
700
0,50
140
140
140
140
140
11.250 17
9,00 22,00
6.375 4
500 3
625 4
1.375 3
2.375 3
465.000
3,564
93.000
93.000
93.000
93.000
93.000
70.000
0,685
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
101.695
91,773
22.355
22.140
20.276
19.310
17.614
5.822
422,00
1.890
2.790
1.142
26.550
5,20
4.000
4.000
5.600
1
85,00
1
38.100 8.500 35
85,90 8,00 1,75
7.000 2.500 15
5.200
7.750
Realisasi jumlah Pencapaian 2012 2013 2014 2015 target( % ) 10 11 12 12 14(9s/d12 15(9/4)100
2011 9
0
1.242 4
1237 4
0
2.051
500
7.400 1.500 12
7.900 1.500 8
8.900 1.500
2.551
0
22 47 4
-
230
1.036
1266
22
14.000
7.126
21.126
80
0
6.900 1.500
2.479 8
-
0
16.142 2.818 37
16.142 37
-
42 106
sisa target 16
Keterangan 17
700 kewenangan Prop 8.771 9 465.000 kewenangan Prop 67.449 101.695 PDAM -
4.556 5.424 1 kesulitan lokasi 21.958 (2) target kecil -
No
Program/Indikator Program
1
2 gorong ( m )
7
8
9
Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan 2. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan ( m ) a. Bina Marga OP b. P2 L Peningkatan c. P 2 L Pemeliharaan Pembangunan sistem informasi / database jalan dn jembatan 1. Penyusunan sistem informasi /data base jalan ( lokasi ) Peningkatan sarana dan prasarana ke Binamargaan 1. Pengadaan alat berat a. Dump Truck ( unit ) b. Wales ( unit )
2011 - 2015 3 23.690
250.000 65.950 65.000
Pagu Dana Mil 15,4
26,80 5,80
1
7 2
Target 2011 2012 4 5 15.692 3.796
50.000 11.600 12.000
50.000 12.500 14.000
2013 6 692
2014 7 2.461
2015 2011 8 9 1.076 #NAME?
Realisasi jumlah Pencapaian 2012 2013 2014 2015 target( % ) 10 11 12 12 14(9s/d12 15(9/4)100 5.634 #NAME? #NAME?
50.000 13.200 14.000
50.000 13.750 16.000
50.000 55.000 14.900 #NAME? 9.000 #NAME?
55.000 32.634 48.125
0
1
2,0
2 1
3
2 1
0 0
1
110.000 #NAME? #NAME?
44 #NAME? #NAME?
0 0
-
1 0
14 -
Denpasar , 23 Oktober 2012 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar
Ir. I Ketut Winarta Pembina Utama Muda NIP. 19571231 198803 1 103
sisa target 16 #NAME?
140.000 #NAME? #NAME? 1 6 2 -
Keterangan 17
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2011 - 2015 No
Program/Indikator Program
1
2
2011 - 2015 Pagu Dana 3
Target 2012 5
2011 4
2013 6
2014 7
2015 8
1 Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi , rawadan jaringan pengairan lainnya 1. Jumlah perencanaan pembangunan jaringan irigasi ( Lok) 2. Jumlah perencanaan pembangunan jaringan air bersih /air minum(Lok) 3. Panjang normalisasi saluran/sungai(m) 4. Panjang rehab /pemeliharaan jaringan sungai ( m ) 5. Pemeliharaan pintu air ( unit ) 6. Rehabilitasi/pemeliharaan norma lisasi salungan sungai ( m ) 7. optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah terbangun ( m ) 2 Penyediaan dan pengelolaan air baku 1. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa ( m )
5
0,5
1
1
1
1
1
2 700
0,875 0,50
1 140
140
140
140
1 140
11.250 17
9,00 22,00
6.375 4
500 3
625 4
1.375 3
2.375 3
465.000
3,564
93.000
93.000
93.000
93.000
93.000
70.000
0,685
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
101.695
91,773
22.355
22.140
20.276
19.310
17.614
5.822
422,00
1.890
2.790
1.142
11
0,60
3
2
2
2
2
5 5
3,50 0,305
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
26.550
5,20
4.000
4.000
5.600
5.200
7.750
1
85,00
1
8 38.100 8.500 22 35 5
0,5 85,90 8,00 0,1 1,75 1,25
7.000 2.500 10 15 1
6.900 1.500 12
7.400 1.500
7.900 1.500
8.900 1.500
12 1
8 1
1
3 Pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai ,danau dan sumber daya air lainnya 4 Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 1. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah ( SR ) 2. frekwensi fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah ( kali ) 3. Panjang rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah ( lokasi ) 4. Monitoring/evaluasi & pelaporan (Lok) 5 Pengendalian banjir 1. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/ kali ( m ) 2. Pembangunan pusat pusat pengedali banjir ( lokai ) 6 Pembangunan jalan dan jembatan 1. Perencanaan pembangunan jalan ( Km) 2. Pembangunan jalan ( m ) 3. Pembangunan jalan LC 3. Perencanaan pemb. jembatan (m) 4. Pembangunan Jembatan ( m ) 5. Monitoring dan evaluasi (lokasi) 7 Pembangunan saluran drainase / gorong gorong 1. Perencanaan pemb. Saluran drainase/
1
No 1
Program/Indikator Program 2 gorong gorong ( paket ) 2. Pembangunan saluran drainase/gorong gorong ( m ) 3. Monitoring dan evaluasi
8 Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan 1. Perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan jalan ( paket ) a. Bina Marga b. P2 L 2. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan ( m ) a. Bina Marga OP b. P2 L OP + Peningkatan c. PP LC + Aspal Swadaya 9 Pembangunan sistem informasi / database jalan dn jembatan 1. Penyusunan sistem informasi /data base jalan ( lokasi ) 10 Peningkatan sarana dan prasarana ke Binamargaan 1. Pengadaan alat berat a. Dump Truck ( unit ) b. Wales ( unit ) 2. Pengadaan alat ukur dan bahan laboratorium ke Binamargaan ( unit ) 11 Pelayanan administrasi perkantoran 1. Penyedediaan jasa perbaikan peralatan kerja ( kali ) 2. Penyediaan alat tulis kantor (paket) 3. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan ( paket ) 4. Penyediaan peralatan dan perleng kapan kantor ( paket ) 5. Penyediaan peralatan rumah tangga 6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan 7. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah ( kali ) 12 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pemb. Gedung kantor ( unit ) 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor ( unit ) 3. Pengadaan peralatan gedung kantor ( unit ) 4. Pengadaan mebeleur ( unit ) 13 Peningkatan disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya ( biji/stel) 2. Pengadaan peralatan korpri(stel/bj 3. Pengadaan pakaian khusus
2011 - 2015 Pagu Dana 3 10 1
Target 2012 5
2011 4
2013 6
2014 7
2
2
2
2
2
3.796 1
692 1
2.461 1
1.076 1
1
1
50.000 13.750 16.000
50.000 14.900 9.000
23.690 5
15,4
15.692 1
25 5
1,5 0,5
10 1
1
15 1
250.000 65.950 65.000
26,80 5,80
50.000 11.600 12.000
50.000 12.500 14.000
50.000 13.200 14.000
1
7 2
2015 8
1
2,1 0,9
2 1
2
3
2 1
1
1
780 5
156 1
156 1
156 1
156 1
156 1
5
1
1
1
1
1
5 5
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
5
1
1
1
1
1
6
2
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
10
2
2
2
2
2
5 25
1 5
1 5
1 5
1 5
1 5
1008 1008
162 162
162 162
170 170
170 170
174 174
No 1
Program/Indikator Program 2 hari hari tertentu (biji/stel)
14 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia 1. frekwensi pendidikan dan pelatihan formal (kali) 2. frekwensi sosialisasi peraturan perundang-undangan (kali) 3. Bimbingan teknis impelementasi peraturan perundang-undangan
2011 4 100
Target 2012 5 120
2013 6 100
9
2
2
5
1
10
2
2011 - 2015 Pagu Dana 3 440
2014 7 100
2015 8 100
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
Denpasar , 18 April 2013 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar
Ir. I Ketut Winarta Pembina Utama Muda NIP. 19571231 198803 1 103
DAFTAR INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN VISI DAN MISI URUSAN WAJIB DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2012 No 1 1
2
3
4
5
6
7
8
Program/Indikator Program 2 Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi , rawadan jaringan pengairan lainnya 1. Panjang normalisasi saluran/sungai(m) 2. Panjang rehab /pemeliharaan jaringan sungai ( m ) 3. Pemeliharaan pintu air ( unit ) 4. Rehabilitasi/pemeliharaan norma lisasi salungan sungai ( m ) 5. optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah terbangun ( m )
Target 2012 3
Realisai Pencapaian 2012 target( % ) 4 5(4/3)100 %
140 500 3
1.237 4
93.000
247 133 - kewenangan Prop
500
22.140
0
2.790
1.036
37
Pengendalian banjir 1. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/ kali ( m ) 2. Pembangunan pusat pusat pengedali banjir ( lokai )
4.000
7.126
178
Pembangunan jalan dan jembatan 1. Pembangunan jalan ( m ) 2. Pembangunan jalan LC 3. Pembangunan Jembatan ( m )
6.900 1.500
16.142 2.818 37
234 188
3.796
5.634
148
50.000 12.500 14.000
55.000 32.634 48.125
110 261 344
Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 1. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah ( SR )
Pembangunan saluran drainase / gorong gorong 1. Pembangunan saluran drainase/gorong gorong ( m ) Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan 1. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan ( m ) a. Bina Marga OP b. P2 L Peningkatan c. P2 L Pemeliharaan Peningkatan sarana dan prasarana ke Binamargaan 1. Pengadaan alat berat a. Dump Truck ( unit ) b. Wales ( unit )
17
kewenangan Prop
14.000
Penyediaan dan pengelolaan air baku 1. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa ( m )
Keterangan
4
- PDAM
kesulitan lokasi
1
bm
air 900
4734
5634