Daftar Isi
DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar
i
Daftar Isi
ii
Daftar Tabel
v
Daftar Lampiran
x
BAB I
PENDAHULUAN
I-1
1.1.
Dasar Hukum
I-1
1.2.
Gambaran Umum Daerah
I-2
1.2.1.
Kondisi Geografis
I-2
1.2.2.
Kondisi Demografis
I–3
1.2.2.1.
Kependudukan
I–3
1.2.2.2.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
I–4
1.2.2.3.
Ketenagakerjaan
I–5
1.2.3.
Kondisi Ekonomi
I–6
1.2.3.1.
Potensi Unggulan Daerah
I–6
1.2.3.2.
Pertumbuhan Ekonomi
I–8
BAB II
BAB III
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
II - 1
2.1.
Visi dan Misi
II – 1
2.2.
Strategi dan Arah Kebijakan Daerah
II – 2
2.2.1.
Strategi Pembangunan Daerah
II – 2
2.2.2.
Arah Kebijakan Daerah
II – 3
2.3.
Prioritas Daerah
II – 5
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
III - 1
3.1.
Pengelolaan Pendapatan Daerah
III - 1
3.1.1.
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
III - 1
3.1.2.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
III - 1
3.1.2.1
Pendapatan Asli Daerah
III - 2
3.1.2.2
Pendapatan Transfer
III - 7
3.1.3
Permasalahan
III - 10
3.2.
Pengelolaan Belanja Daerah
III - 12
3.2.1.
Kebijakan Umum Keuangan Daerah
III - 12
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
ii
Daftar Isi
BAB IV
3.2.2
Target dan Realisasi Belanja
III - 13
3.2.2.1
Belanja Tidak Langsung
III – 14
3.2.2.2
Belanja Langsung
III – 16
3.3.
Pembiayaan
III - 18
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
IV – 1
4.1
Urusan Wajib
IV – 3
4.1.1.
Pendidikan
IV – 3
4.1.2.
Kesehatan
IV - 11
4.1.3.
Pekerjaan Umum
IV – 23
4.1.4.
Perumahan
IV – 31
4.1.5.
Penataan Ruang
IV – 37
4.1.6.
Perencanaan Pembangunan
IV – 40
4.1.7.
Perhubungan
IV – 45
4.1.8.
Lingkungan Hidup
IV – 49
4.1.9.
Kependudukan dan Catatan Sipil
IV – 55
4.1.10.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
IV – 57
4.1.11.
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
IV – 59
4.1.12.
Sosial
IV – 62
4.1.13.
Ketenagakerjaan
IV – 69
4.1.14.
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
IV – 73
4.1.15.
Penanaman Modal
IV – 76
4.1.16.
Kebudayaan
IV – 79
4.1.17.
Kepemudaan dan Olahraga
IV – 80
4.1.18.
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
IV – 82
4.1.19.
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
IV – 87
4.1.20.
Ketahanan Pangan
IV - 110
4.1.21.
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
IV - 117
4.1.22.
Statistik
IV – 121
4.1.23.
Kearsipan
IV – 122
4.1.24.
Komunikasi dan Informatika
IV – 124
4.1
Urusan Pilihan
IV – 126
4.1.1.
Pertanian
IV – 126
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
iii
Daftar Isi
BAB V
BAB VI
4.1.2.
Kehutanan
IV – 149
4.1.3.
Energi dan Sumber Daya Mineral
IV – 152
4.1.4.
Pariwisata
IV – 155
4.1.5.
Kelautan dan Perikanan
IV – 157
4.1.6.
Perdagangan
IV – 165
4.1.7.
Industri
IV – 167
4.1.8.
Ketransmigrasian
IV - 169
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
V–1
5.1.
Tugas Pembantuan yang Diterima
V–1
5.1.1.
Dasar Hukum
V–1
5.1.2.
Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
V–1
5.1.3.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerima
V–2
5.1.4.
Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya
V–2
5.1.5.
Permasalahan dan Solusi
V - 13
5.2.
Tugas Pembantuan yang Diberikan
V - 14
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
VI - 1
6.1.
Kerjasama Antar Daerah
VI - 1
6.2.
Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
VI - 1
6.3.
Koordinasi dengan Instansi Vertikal Daerah
VI - 2
6.4.
Pembinaan Batas Wilayah
VI - 3
6.5.
Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
VI - 4
6.6.
Penyelenggaraan Ketrentraman dan Ketertiban
VI - 7
BAB VII PENUTUP
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
VII - 1
iv
Daftar Tabel
DAFTAR TABEL No.
Judul Tabel
Halaman
1.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Usia/Kelompok Umur Tahun 2008
I-3
1.2
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Bandung Tahun 2008
I-5
1.3
Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Tahun 2008
I–6
1.4
Jumlah Industri, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Masing-masing Jenis Industri di Kabupaten Bandung Tahun 2008
I-8
1.5
PDRB, Peranan NTB, LPE dan Tingkat Inflasi Kabupaten Bandung Tahun 2008
I - 10
3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008
III - 2
3.2
Target dan Realisasi Penerimaan PAD Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggran 2008
III - 3
3.3
Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2008 Menurut Jenis Pajak
III - 3
3.4
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2008 Menurut Jenis Retribusi
III - 4
3.5
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2008 Menurut Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)
III - 6
3.6
Rincian Target dan Realisasi Lain-lain Pendapata Asli Daerah yang Sah Tahun 2008
III - 6
3.7
Target dan Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2008
III - 7
3.8
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2008
III - 7
3.9
Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008
III - 8
3.10
Anggaran da Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008
III - 8
3.11
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
III – 14
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
v
Daftar Tabel
No.
Judul Tabel
Halaman
3.12
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2008
III – 15
3.13
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2008 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
III - 15
3.14
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2008
III – 16
3.15
Anggaran dan Realisasi Balanja Langsung Tahun 2008 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
III – 17
3.16
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2008
III - 19
4.1.1.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2008
IV - 3
4.1.1.2
Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2008
IV - 9
4.1.2.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2008
IV - 11
4.1.3.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008
IV - 23
4.1.3.2
Kondisi Jalan Kabupaten Bandung Tahun 2008
IV - 29
4.1.3.3
Kondisi Jembatan Kabupaten Bandung Tahun 2008
IV - 29
4.1.4.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Perumahan Tahun Anggaran 2008
IV - 31
4.1.5.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2008
IV – 37
4.1.6.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2008
IV – 40
4.1.7.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2008
IV - 45
4.1.8.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2008
IV – 49
4.1.9.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Kependudukan & Catatan Sipil Tahun Anggaran 2008
IV – 55
4.1.10.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlidungan Anak Tahun Anggaran 2008 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 58
vi
Daftar Tabel
No.
Judul Tabel
Halaman
4.1.11.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera Tahun Anggaran 2008
IV – 59
4.1.12.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Sosial Tahun Anggaran 2008
IV – 62
4.1.13.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2008
IV – 69
4.1.14.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Koperasi & UKM Tahun Anggaran 2008
IV – 73
4.1.15.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2008
IV - 76
4.1.16.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2008
IV - 79
4.1.17.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kepemudaan & Olah Raga Tahun Anggaran 2008
IV – 80
4.1.18.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri Tahun Anggaran 2008
IV – 82
4.1.19.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian Tahun Anggaran 2008
IV – 87
4.1.20.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2008
IV - 110
4.1.21.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2008
IV – 118
4.1.22.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Statistik Tahun Anggaran 2008
IV – 121
4.1.23.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun Anggaran 2008
IV – 123
4.1.24.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Komunikasi & Informatika Tahun Anggaran 2008
IV – 124
4.2.1.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2008
IV – 126
4.2.1.2
Realisasi Produksi Padi di Kabupaten Bandung Tahun 2008
IV – 145
4.2.1.3
Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Bandung Tahun 2008
IV – 146
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
vii
Daftar Tabel
No.
Judul Tabel
Halaman
4.2.1.4
Perkembangan Produksi Daging, Telur dan Susu di Kabupaten Bandung Tahun 2008
IV – 147
4.2.2.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun Anggaran 2008
IV – 149
4.2.2.2
Produksi Kayu-kayuan di Kabupaten Bandung Tahun 2008
IV – 151
4.2.3.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Energi & Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008
IV – 152
4.2.3.2
Lokasi Penambangan yang Dipantau Tahun 2008
IV – 153
4.2.3.3
Perusahaan Yang Terdaftar Tahun 2008
IV – 154
4.2.3.4
Lokasi Penyambungan Listrik
IV – 154
4.2.4.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun Anggaran 2008
IV – 155
4.2.5.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2008
IV – 157
4.2.5.2
Perkembangan Produksi Benih Ikan Per Jenis Di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Perkembangan Produksi Ikan Konsumsi Per Jenis Usaha di Kabupaten Bandung Tahun 2008
IV – 163
4.2.6.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2008
IV – 165
4.2.7.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Industri Tahun Anggaran 2008
IV – 167
4.2.8.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketransmigrasian Tahun Anggaran 2008
IV – 169
5.1.1
Program/Kegiatan Urusan Pendidikan Sumber Dana APBN Tahun 2008
V–2
5.1.2
Program/Kegiatan Urusan Kesehatan Sumber Dana APBN dan BLN Tahun 2008
V–3
5.1.3
Program/Kegiatan Urusan Pekerjan Umum Sumber Dana APBN Tahun 2008
V–3
5.1.4
Program/Kegiatan Urusan Sosial Sumber Dana APBN Tahun 2008 Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumber Dana APBN Tahun 2008
V-5
4.2.5.3
5.1.5
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV – 164
V-6
viii
Daftar Tabel
No.
Judul Tabel
Halaman
5.1.6
Program/Kegiatan Urusan Industri Sumber Dana APBN Tahun 2008
V-7
5.1.7
Program/Kegiatan Urusan Perpustakaan Sumber Dana APBN Tahun 2008
V - 12
6.6.1
Jumlah Pegawai pada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung Tahun 2008
VI - 7
6.6.2
Jumlah Pegawai pada Satpol PP Kabupaten Bandung Tahun 2008
VI - 8
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
ix
Daftar Tabel
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran A
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Per SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008
Lampiran B
Bantuan Pemerintah Pusat, Gubernur dan ABPD Kab. Bandung Tahun 2008
Lampiran C.1 Rekapitulassi Kegiatan Dana Dekon Sumber Anggaran APBN/BLN Tahun Anggaran 2008 Lampiran C.2 Rekapitulassi Kegiatan Dana Dekon Sumber Anggaran APBD Provinsi Tahun Anggaran 2008
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
x
Daftar Lampiran
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran A Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Per SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 Lampiran B Bantuan Pemerintah Pusat, Gubernur dan ABPD Kab. Bandung Tahun 2008
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
iii
Pendahuluan
BAB I PENDAHULUAN Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan oleh Kepala Daerah sesuai dengan dokumen perencanaan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sementara itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, menegaskan bahwa LKPJ Kepala Daerah sekurang-kurangnya berisi penjelasan mengenai : arah kebijakan umum Pemerintahan Daerah; pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah; penyelenggaraan urusan desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. 1.1.
Dasar Hukum
Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung tahun anggaran 2008 diantaranya adalah : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-undang Republik Indonesia nomor Pemerintahan Daerah;
32
tahun
2004
tentang
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
I-1
Pendahuluan
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 30 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 8 tahun 2001 tentang Pokokpokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Kewenangan Kabupaten Bandung;
nomor
7
tahun
2002
tentang
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 6 tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 5 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2010. 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 1 tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung tahun 2008; 18. Peraturan Bupati Bandung nomor 13 tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2008. 19. Keputusan Kepala LAN RI nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Gambaran Umum Daerah
1.2.
1.2.1. Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Bandung secara geografis terletak pada koordinat 1070 14’ – 107 56’ Bujur Timur dan 60 49’ – 70 18’ Lintang Selatan, dengan ketinggian 600 meter sampai 2.300 meter di atas permukaan laut. luas wilayah 176.238,67 Ha, yang terbagi ke dalam 31 kecamatan (267 desa, 9 kelurahan). 0
Batas wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Bandung adalah : -
Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kabupaten Sumedang;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
I-2
Pendahuluan
-
Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut;
-
Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur;
-
Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi.
Morfologi wilayahnya terdiri atas : wilayah datar/landai, perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan lereng antara 0 – 8 %, 8 – 15 % hingga di atas 45 %. Kabupaten Bandung beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan rata-rata antara 1.500 mm sampai dengan 4.000 mm per tahun. Suhu udara berkisar antara 190 C sampai 320 C dengan kelembaban antara 78 % pada musim hujan dan 70 % pada musim kemarau. Potensi sumber daya air tersedia cukup melimpah, baik air bawah tanah maupun air permukaan. Air permukaan terdiri dari : 4 danau alam, 3 danau buatan serta 172 buah sungai dan anak-anak sungai. Sumber air permukaan pada umumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pertanian, industri dan sosial lainnya sedangkan air tanah dalam (kedalaman 60 – 200 meter) pada umumnya dipergunakan untuk keperluan industri, non industri dan sebagian kecil untuk rumah tangga. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan air tanah bebas (sumur gali) dan air tanah dangkal (kedalaman 24 sampai 60 meter) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta sebagian kecil menggunakan fasilitas dari PDAM. 1.2.2. Kondisi Demografis 1.2.2.1. Kependudukan Jumlah penduduk Kabupaten Bandung lk 3.127.008 jiwa, terdiri atas : laki-laki 1.570.992 jiwa (50,24 %) dan perempuan 1.556.016 jiwa (49,76 %). Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 65,71 %, jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) mencapai 29,66 % dan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) mencapai 4,63 %. Dari hal tersebut di atas, dapat diketahui angka beban ketergantungan (dependency ratio) mencapai 52,19 artinya pada setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 53 penduduk tidak produktif. Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Usia/Kelompok Umur Tahun 2008 No. 1.
2.
Kelompok Umur (thn)
Jumlah
%
- Laki-laki
473.026
15,13
- Perempuan
454.568
14,54
Muda (0-14)
Produktif (15-64)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
I-3
Pendahuluan
No.
3.
4.
Kelompok Umur (thn)
Jumlah
%
- Laki-laki
1.026.665
32,83
- Perempuan
1.028.056
32,88
- Laki-laki
71.301
2,28
- Perempuan
73.392
2,35
- Laki-laki
1.570.992
50,24
- Perempuan
1.556.016
49,76
- Total
3.127.008
Tua (65+)
Jumlah
Sumber : Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2008.
1.2.2.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kualitas sumber daya manusia dapat terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia pada hakekatnya merupakan suatu proses investasi. Upaya pemerintah Kabupaten Bandung untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi agar dapat berjalan seiring dengan pembangunan manusia telah diupayakan melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup serta kapabilitas penduduk. Pada tahun ini, IPM Kabupaten Bandung mencapai 72,50. Capaian IPM ini tidak terlepas dari kontribusi ke-3 komponen utama IPM, yaitu : indeks pendidikan berkontribusi 85,58, indeks kesehatan 72,36 dan indeks daya beli 59,55. A. Pendidikan Indeks pendidikan ditunjang oleh indikator : angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Indikator-indikator tersebut dapat menggambarkan mutu sumber daya manusia/SDM dan jumlah tahun yang dihabiskan dalam menempuh semua jenis pendidikan formal. Persentase penduduk dewasa (usia 15 tahun ke atas) yang melek huruf mencapai 98,84 %, dengan rata-rata lama sekolah mencapai 8,86 tahun. Jika dilihat dari penduduk usia 10 tahun ke atas menurut pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin, persentase penduduk perempuan yang tamat SD dan SLTP lebih baik dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Namun tidak demikian pada jenjang pendidikan SLTA dan Perguruan tinggi.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
I-4
Pendahuluan
Tabel 1.2 Persentase Penduduk usia 10 Tahun ke Atas berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Jenis Kelamin
No.
Jenjang Pendidikan
1.
Tdk/blm punya Ijazah
16,32
18,23
2. 3.
SD / setara SD SLTP / setara SLTP
34,87 23,89
39,36 24,17
4. 5.
SLTA / setara SLTA Perguruan tinggi
21,17 3,75
15,30 2,94
100,00
100,00
Jumlah
Laki-laki
Perempuan
Jumlah 17,27 37,11 24,03 18,24 3,35 100,00
Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Suseda 2008.
B. Kesehatan Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan salah satunya dapat dilihat dari angka usia harapan hidup penduduk (AHH) dan angka kematian bayi (AKB). AHH berbanding terbalik dengan angka kematian (bayi lahir mati, kematian bayi di bawah 1 tahun dan kematian ibu). Makin tinggi kualitas kesehatan, makin rendahnya angka kematian sehingga meningkatnya harapan untuk hidup. AHH penduduk Kabupaten Bandung mencapai 68,42 artinya perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur adalah selama lk. 68 tahun. Sedangkan AKB mencapai 37,36 artinya rata-rata dari setiap 1000 kelahiran hidup terdapat 37-38 bayi diperkirakan meninggal. Kematian bayi tersebut lebih banyak dialami oleh ibu yang kekurangan gizi, infeksi/penyakit, berat bayi lahir rendah, pertolongan kelahiran yang kurang aman, kualitas gizi buruk dan kurangnya pemberian immunisasi. C. Daya Beli Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung semestinya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun karena perubahan kebijakan pada sektor ekonomi yang dilakukan Pemerintah Pusat dengan adanya kenaikan BBM pada tahun 2008, tampaknya cukup menghambat peningkatan daya beli masyarakat Kabupaten Bandung. Pada tahun 2008 kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Bandung mencapai Rp 557.680,00. 1.2.2.3. Ketenagakerjaan Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
I-5
Pendahuluan
dapat menggerakan perekonomian daerah tersebut. Hal sebaliknya dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase angkatan kerja yang bekerja, dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan kemampuan daya beli. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang lengkap. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Bandung mencapai 52,48 persen. Jika dilihat berdasarkan perspektif jender, TPAK perempuan hanya mencapai 26,06 persen relatif jauh dibandingkan laki-laki yang mencapai lebih dari 78,77 persen. Perempuan cenderung kurang memiliki akses untuk memasuki dunia kerja, hal ini kemungkinan disebabkan karena sebagian besar perempuan usia produktif berada pada posisi sebagai ibu rumah tangga. Berkaitan hal di atas, tingkat pengangguran terbuka mencapai 13,19 %, umumnya didominasi oleh penduduk perempuan yang mencapai 19,69 %. Tabel 1.3 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 Capaian (%) No.
Jenis Kelamin TPAK
Kesempatan Kerja
Pengangguran
1.
Laki-laki
78,77
88,95
11,05
2.
Perempuan
26,06
80,31
19,69
Jumlah
52,48
86,81
13,19
Sumber : BPS Kabupaten Bandung, IPM 2008.
Lapangan pekerjaan di Kabupaten Bandung umumnya bergerak pada sektor : pertanian, industri, perdagangan, jasa dan lainnya (pertambangan, listrik gas dan air, angkutan dan komunikasi, koperasi dan lembaga keuangan). Penyerapan tenaga kerja (usia 10 tahun ke atas) pada sektor industri mencapai 27,08 %, pada sektor pertanian 20,66 %, perdagangan 19,51 %, jasa 10,21 % dan pada sektor lainnya menyerap tenaga kerja 22,54 %. 1.2.3.
Kondisi Ekonomi
1.2.3.1. Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Bandung merupakan daerah yang memiliki struktur masyarakat agraris. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan lahan yang digunakan untuk pertanian dan jumlah penduduk yang bermatapencaharian di sektor pertanian. Kegiatan pertanian menggunakan lahan yang dominan dibandingkan lahan non pertanian dan lainnya.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
I-6
Pendahuluan
Dari sisi produksi, Kabupaten Bandung merupakan salah satu pemasok utama komoditi beras dan sayuran dataran tinggi bagi daerah perkotaan seperti : Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan pasar-pasar di Kota Bandung. Untuk komoditas beras, sampai saat ini Kabupaten Bandung memasok kurang lebih 50-70 ton per hari ke Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta. Komoditas sayuran dataran tinggi sekitar 50% produksinya dijual ke pasar Jakarta dan sekitarnya, sekitar 25% dijual ke pasar Kota Bandung dan sisanya ke pasar lokal. Komoditas lainnya yaitu produksi teh baik yang berasal dari perkebunan negara, perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat merupakan komoditas yang sebagian besar diekspor. Potensi lainnya yang dimiliki adalah potensi peternakan dengan jenis antara lain : sapi perah, sapi potong, domba dan unggas. Sampai saat ini, untuk jenis komoditi sapi perah, Kabupaten Bandung memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan susu segar nasional maupun Jawa Barat. Peluang pasar dalam negeri masih sangat terbuka dan secara nasional susu produk dalam negeri baru memenuhi sekitar 30% dari kebutuhan 4,5 juta liter susu/hari. Saat ini, produksi susu dari Kabupaten Bandung memberikan kontribusi 43% terhadap total produksi susu di Jawa Barat. Dari sisi efisiensi, usaha persusuan relatif masih rendah dengan skala pemilikan sekitar 1-3 ekor per peternak dengan produktivitas sapi perah saat ini baru mencapai 10,8 – 12 liter per ekor per hari. Dengan tingkatan produktivitas tersebut, Kabupaten Bandung saat ini belum mampu berkompetisi dengan produksi susu dunia dengan rata-rata produksi susu ideal sekitar 25 – 35 liter/ekor/hari. Total produksi susu tahun 2008 adalah 57.171.658 kg. Komoditi lain yang juga potensial dikembangkan adalah sapi potong. Saat ini kebutuhan daging Kabupaten Bandung dan Kota Bandung sebagian besar dipenuhi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menyebabkan beban angkut menjadi lebih mahal. Hal ini tentunya menjadi suatu peluang bila Kabupaten Bandung mampu menyediakan sapi potong bagi konsumen di Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Di lain pihak, bibit bakalan sapi potong yang berasal dari pedet jantan sapi perah di Kabupaten Bandung lebih banyak dijual ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saat ini konsumsi daging di Kabupaten Bandung pada tahun 2008 mencapai 9,4 kg/kapita/tahun dari target 9,3 kg/kapita/tahun. Potensi lainnya adalah perikanan yang terdiri dari pembenihan, pendederan dan pembesaran ikan di kawasan segitiga emas budidaya ikan. Selain itu, berkembang pula usaha pengolahan ikan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten Bandung. Pada tahun 2008, tercatat produksi ikan sebanyak 7.336,68 ton dan benih ikan sebanyak 928.298.000 ekor. Potensi lain yang dimiliki adalah sektor industri yang terdiri dari industri kecil, industri menengah dan industri besar. Tabel berikut menunjukkan jumlah industri, nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja dari masing-masing jenis industri.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
I-7
Pendahuluan
Tabel 1.4 Jumlah Industri, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Masing-masing Jenis Industri di Kabupaten Bandung Tahun 2008 No.
Jenis Industri
Jumlah (unit)
Nilai Investasi (Rp)
Penyerapan Tenaga Kerja (orang)
1.
Kecil
62
8.172.800.000,00
547
2.
Menengah
44
26.626.944.000,00
2.249
3.
Besar
35
301.995.045.165,00
6.722
Jumlah
141
336.794.789.165,00
9.518
Sumber : Laporan Tahunan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2008.
Berdasarkan pengelompokan kategori industri kecil, pola spesifik yang sangat menonjol di Kabupaten Bandung adalah kelompok industri lokal dan industri sentra. Kelompok industri lokal umumnya merupakan usaha kerajinan rumah tangga yang dikerjakan oleh anggota rumah tangga dan lebih merupakan aktivitas sambilan atau musiman dengan berpangkal tolak pada kultur tani. Kegiatan ini lebih merupakan manifestasi dari tradisi setempat dan membantu kegiatan utama yaitu kegiatan pertanian. Jenis yang diusahakan antara lain : anyaman bambu, anyaman mendong, kripik singkong, kripik pisang, gula aren dan lain-lain. Pada kelompok industri sentra, indikasi pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh terkonsentrasinya bahan mentah bagi suatu produksi di daerah-daerah tertentu. Jenis industrinya antara lain : konveksi di Kecamatan Soreang dan Kecamatan Kutawaringin, alat rumah tangga di Kecamatan Cileunyi, kerajinan bambu di Kecamatan Pacet, kerajinan topi di Kecamatan Margaasih dan boneka di Kecamatan Margahayu. Potensi lainnya dari sektor pariwisata terdapat obyek-obyek wisata yang dikembangkan, antara lain : Situ Patengan; Situ Cileunca; Kawah Putih; Pemandian air panas Ciwalini, Cibolang; dan lain sebagainya. Guna lebih menyamankan kunjungan wisatawan, Kabupaten Bandung telah menyediakan fasilitas pendukung seperti : wisma, motel dan hotel serta restoran/rumah makan. 1.2.3.2. Pertumbuhan Ekonomi Salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi, yang masing-masing indikatornya terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen Indikator makro tersebut diantaranya adalah : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB perkapita dan tingkat inflasi. A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB Kabupaten Bandung berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 38,29 triliun sedangkan PDRB berdasarkan harga konstan 2000 mencapai Rp 19,67
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
I-8
Pendahuluan
triliun. Kondisi PDRB berdasarkan harga konstan mengalami pertumbuhan yang lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini sebagai akibat dari krisis ekonomi dunia, di mana terpuruknya nilai mata uang rupiah terhadap dolar, juga fluktuasinya harga minyak dunia yang mencapai harga tertinggi sebesar 150 dolar AS/barel kemudian mengalami penurunan hingga mencapai nilai terendah di bawah 45 dolar AS/barel. Hal ini sangat dirasakan sektor-sektor usaha yang berorientasi ekspor, namun tidak demikian untuk sektor pertanian. Dari ke-9 sektor lapangan usaha, sektor industri pengolahan berperan paling besar bagi PDRB Kabupaten Bandung, yaitu sebesar 60,79 %. Sektor lainnya yang mempunyai peranan cukup besar adalah sektor perdagangan, hotel, restoran; dan sektor pertanian; yaitu masing-masing berperan sebesar 15,68 % dan 7,19 %. B. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) LPE Kabupaten Bandung mencapai 5,3 %, angka ini lebih rendah 0,62 point dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia serta krisis ekonomi global sehingga mengakibatkan ketidakstabilan nilai mata uang rupiah, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja hampir pada seluruh sektor PDRB. LPE per sektor tahun ini tidak sebesar tahun sebelumnya, kecuali LPE sektor pertanian meningkat 1,37 point, yaitu dari 2,5 % pada tahun sebelumnya menjadi 3,88 % tahun ini. C. PDRB per Kapita PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, namun berbeda dengan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan yang mengalami pertumbuhan relatif kecil. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 12.244.847,00, hal ini meningkat 11,65 % dibandingkan tahun 2007 yang mencapai Rp 10.967.314,00. Demikian pula PDRB per kapita berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan sebesar 2,3 %, yaitu dari Rp 6.149.904,00 pada tahun 2007 menjadi Rp 6.291.552,00 pada tahun ini. Dengan demikian, dapat tergambarkan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit mulai membaik. Jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita Provinsi Jawa Barat, tingkat pendapatan yang diterima penduduk Kabupaten Bandung tidak jauh berbeda dengan pendapatan rata-rata penduduk Provinsi Jawa Barat. Pendapatan/PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat tahun 2007 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 12.737.880,00. D. Tingkat Inflasi Tingkat inflasi di Kabupaten Bandung tahun 2008 cukup tinggi, yaitu mencapai 9,13 %, kondisi ini mengakibatkan menurunnya tingkat daya beli masyarakat. Tingginya tingkat inflasi pada tahun ini disebabkan adanya tekanan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
I-9
Pendahuluan
ekonomi, yaitu fluktuasi harga BBM dan krisis ekonomi global sehingga berakibat terdepresiasinya nilai mata uang rupiah hampir mendekati angka Rp 13.000,00 per dollar AS dari lk. Rp 9.200,00 per dollar AS. Kondisi ini berimbas pada seluruh sektor ekonomi terutama usaha-usaha yang menggunakan bahan baku impor maupun usaha-usaha yang berorientasi ekspor, dan pada akhirnya berimbas pula pada harga-harga komoditas. Tabel 1.5 PDRB, Peranan NTB, LPE dan Tingkat Inflasi Kabupaten Bandung Tahun 2008 PDRB (juta rupiah) No.
Sektor
ADH Berlaku
1.
Pertanian
2.
Pertambangan dan Penggalian
3.
Industri Pengolahan
4.
Listrik, Gas dan Air
642.658,74
5.
Bangunan
6.
ADH Konstan
Kontribusi/ LPE adh Peranan Konstan NTB (%) (%)
Tingkat Inflasi (%)
2.753.632,27
1.424.992,98
7,19
3,88
7,53
468.303,80
255.888,74
1,22
4,36
7,05
23.275.745,49 12.110.396,65
60,79
5,50
9,46
361.439,39
1,68
4,79
4,22
648.394,06
339.547,08
1,69
3,69
9,46
Perdagangan, Hotel dan restoran
6.005.197,92
2.994.763,36
15,68
6,21
10,61
7.
Angkutan dan Komunikasi
1.766.609,79
795.218,85
4,61
3,92
8,51
8.
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
792.877,54
436.277,90
2,07
4,00
5,66
1.936.315,52
955.207,67
5,06
4,80
7,35
38.289.735,12 19.673.732,61
100
5,30
9,13
9.
Jasa-jasa PDRB
Sumber : BPS Kabupaten Bandung, PDRB Semesteran 2008.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
I - 10
Kebijakan Pemerintahan Daerah
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH Pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap daerah pada setiap tahun anggaran seyogianya berdasarkan hasil evaluasi pembangunan pada tahun anggaran sebelumnya. Dari hasil evaluasi tersebut dapat di identifikasi permasalahan yang selanjutnya dijadikan bahan untuk perencanaan pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan, selanjutnya disusun suatu arah pembangunan yang ditujukan untuk memecahkan permasalahan melalui intervensi pembangunan yang dituangkan ke dalam kebijakan pembangunan yang bersifat jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung pada tahun 2008 berpedoman kepada : Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2010; Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2008; Nota Kesepakatan antara 913 / 1628 / Bappeda tanggal 10 Pemerintah Kabupaten Bandung dengan DPRD nomor 913 / 1363 − Um September 2008 tentang Arah Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 dan Nota Kesepakatan antara 913 / 1627 / Bappeda Pemerintah Kabupaten Bandung dengan DPRD nomor tentang 913 / 1364 − Um Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008. 2.1.
Visi dan Misi
Berdasarkan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Bandung serta dengan memperhatikan aspirasi dan dinamika yang berkembang, visi yang dikedepankan adalah :
“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertaraharja, melalui Akselerasi Pembangunan Partisipatif yang berbasis religius, kultural dan berwawasan lingkungan, dengan berorientasi pada peningkatan kinerja pembangunan desa.” Untuk mewujudkan visi di atas, dirumuskan 8 (delapan) misi sebagai pedoman pelaksanaan bagi pemerintah daerah sebagai berikut : 1. Mewujudkan kepemerintahan yang baik. 2. Memelihara stabilitas kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram dan dinamis. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 4. Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. 5. Memantapkan kesalehan sosial berlandaskan iman dan takwa.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
II - 1
Kebijakan Pemerintahan Daerah
6. Menggali dan menumbuhkembangkan budaya sunda. 7. Memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. 8. Meningkatkan kinerja pembangunan desa. 2.2.
Strategi dan Arah Kebijakan Daerah
2.2.1. Strategi Pembangunan Daerah Strategi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : A. Strategi dalam Mewujudkan Kepemerintahan yang baik : 1. Memantapkan kinerja kepemimpinan mengedepankan keteladanan. 2. Meningkatkan kualitas penanggulangan KKN.
kinerja
yang
demokratis,
peneyelenggaraan
partisipasi masyarakat 3. Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan.
dan
egaliter
dan
pemerintahan
dan
sektor
swasta
dalam
4. Mensinergikan interaksi konstruktif diantara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara transparan, partisipatif dan akuntabel. B. Strategi dalam Memelihara Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib, Tentram dan Dinamis : 1. Memantapkan stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. 2. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum. 3. Memantapkan budaya politik yang demokratis. C. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia : 1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas. 2. Meningkatkan berkualitas.
akses
masyarakat
terhadap
pelayanan
kesehatan
yang
3. Memberdayakan sumber daya perempuan dalam seluruh aspek kehidupan. 4. Meningkatkan keberdayaan generasi muda dan olah raga. D. Strategi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat : 1. Meningkatnya keberdayaan sosial masyarakat. 2. Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat. E. Strategi dalam Mamantapkan Kesalehan Sosial Berlandaskan Iman dan Taqwa : 1. Meningkatnya kualitas pendidikan agama pada semua jalur, jenis, jenjang pendidikan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
II - 2
Kebijakan Pemerintahan Daerah
2. Meningkatnya kualitas penataan, pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana keagamaan. 3. Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan ibadah. F. Strategi dalam Menggali dan Menumbuhkembangkan Budaya Sunda : 1. Meningkatnya pengenalan dan menanamkan kecintaan terhadap budaya sunda sejak dini mulai dari tingkat keluarga/rumah tangga dan tingkat pendidikan dasar. 2. Reaktualisasi nilai-nilai budaya sunda sebagai salah satu dasar etika sosial dalam kehidupan berpemerintahan dan bermasyarakat. 3. Meningkat sarana pengembangan dan pelestarian keragaman budaya. G. Strategi dalam Memelihara Keseimbangan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan : 1. Meningkatkan manajemen pengelolaan lingkungan. 2. Meningkatkan penegakan pencemaran lingkungan.
hukum
untuk
mengurangi
perusakan
dan
3. Meningkatkan efektivitas tata ruang wilayah. 4. Meningkatkan percepatan pembangunan yang berkelanjutan. H. Strategi dalam Meningkatkan Kinerja Pembangunan Desa : 1. Meningkatkan keberdayaan desa dan masyarakat desa dalam pembangunan. 2. Mengembangkan potensi ekonomi perdesaan. 3. Meningkatkan alokasi dan distribusi pembangunan keperdesaan. 2.2.2. Arah Kebijakan Daerah Kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : A. Kebijakan dalam Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik : 1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur. 2. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Daerah. 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 4. Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah. 5. Peningkatan Keberdayaan Pembangunan.
Masyarakat
dan
Sektor
Swasta
dalam
6. Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Pembangunan. B. Kebijakan dalam Memelihara Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib, Tentram dan Dinamis : 1. Peningkatan Masyarakat.
Kewaspadaan
Terhadap
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Ancaman
Instabilitas
Kehidupan
II - 3
Kebijakan Pemerintahan Daerah
2. Penegakan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM. 3. Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat dan Pengembangan Tatanan Kehidupan Politik yang Demokratis. C. Kebijakan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia : 1. Peningkatan Kualitas Pendidikan. 2. Peningkatan Kapasitas Kesadaran Hidup Sehat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat. 3. Pemantapan Pengarusutamaan Kesetaraan Gender. 4. Peningkatan Keberdayaan Generasi Muda dan Olah Raga. D. Kebijakan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat : 1. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial. 2. Peningkatan Potensi Perekonomian Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan. 3. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan. 4. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan Peningkatan Kualitas Keluarga. E. Kebijakan dalam Mewujudkan Kesalehan Sosial Berlandaskan Iman dan Taqwa : 1. Peningkatan Intensitas Pembinaan agama dn Kehidupan Keagamaan. 2. Penerapan Nilai-nilai Keimanan dan Ketaqwaan dalam Kehidupan Sosial. 3. Pengembangan Potensi Umat. 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama. F. Kebijakan dalam Mendukung Upaya Menggali dan Menumbuh-kembangkan Budaya Sunda : 1. Peningkatan Kesadaran dan Kecintaan Terhadap Budaya sunda. 2. Pengembangan dan Pelestarian Budaya Sunda. 3. Pemantapan Ketahanan Budaya Masyarakat. G. Kebijakan dalam Memelihara Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan : 1. Meningkatkan daya Dukung dan Kualitas Lingkungan. 2. Menyelarasikan Pemantapan dan Pengendalian Ruang dalam Sistem Tata Ruang Yang Terpadu. 3. Percepatan Pembangunan Yang berkelanjutan. H. Kebijakan dalam Meningkatkan Kinerja Pembangunan Desa : 1. Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Ketahanan Masyarakat Desa. 2. Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan. 3. Meningkatkan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
II - 4
Kebijakan Pemerintahan Daerah
2.3.
Prioritas Daerah
Berdasarkan pada kondisi, permasalahan dan potensi Kabupaten Bandung, serta memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan Propinsi Jawa Barat, termasuk common goals-nya, maka pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2008 diorientasikan pada 5 (lima) prioritas, yaitu : 1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kependidikan, peningkatan sarana/prasarana pendidikan dan penuntasan wajar dikdas 9 tahun. 2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, melalui peningkatan kesadaran budaya sehat, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, peningkatan sarana/prasarana kesehatan, dan perbaikan gizi masyarakat. 3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan, peningkatan keterpaduan pemanfaatan ruang kota dan pusat pertumbuhan, peningkatan gairah investasi serta aktivitas ekonomi lainnya. 4. Peningkatan kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pencegahan dini terhadap bencana. 5. Peningkatan kinerja pembangunan desa, melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa, peningkatan keberdayaan masyarakat desa, pengembangan ekonomi dan pembangunan kawasan perdesaan, serta pengembangan alokasi dana pembangunan desa (ADPD). Sementara ini pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2008 difokuskan pada upaya pengurangan kemiskinan, pembangunan prasarana dan pelestarian lingkungan hidup. Upaya pengurangan kemiskinan memiliki dimensi yang luas dan kompleks, yaitu menyangkut aspek sosial, budaya, fisik, ekonomi, dan bahkan politik. Karena itu, penyelesaiannya harus secara menyeluruh (holistik) dan ditujukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri. Pembangunan prasarana dan sarana dasar dimaksudkan untuk menstimulasi pertumbuhan perekonomian daerah maupun dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Mengingat keterbatasan sumber daya yang tersedia, maka pembangunan diprioritaskan kepada kegiatan yang memiliki daya dongrak besar terhadap upaya pengurangan kemiskinan, perluasan lapangan kerja dan berusaha serta pertumbuhan ekonomi. Agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan, maka pemeliharaan dan pemulihan daya dukung lingkungan harus menjadi bagian dari pembangunan itu sendiri. Perincian dari masing-masing fokus di antaranya sebagai berikut : 1. Pengurangan kemiskinan, dengan sasaran : -
Peningkatan pemberdayaan masyarakat.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
II - 5
Kebijakan Pemerintahan Daerah
-
Menumbuhkan keswadayaan masyarakat.
-
Pembuatan pilot proyek pengentasan kemiskinan di 8 desa.
-
Peningkatan ketrampilan ketenagakerjaan.
-
Pemberian bantuan yang tepat sasaran.
2. Perbaikan kualitas lingkungan hidup, dengan sasaran : -
Rehabiltasi lahan kritis.
-
Pengendalian pencemaran industri di DAS Citarum.
-
Peningkatan pengelolaan dan pengendalian pengambilan air tanah di daerah kritis.
-
Pembangunan pengolahanan sampah terpadu.
-
Peningkatan kesiapan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana alam.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana (khususnya prasarana dan sarana dasar), dengan sasaran : -
Peningkatan pembangunan jalan desa dan jembatan.
-
Peningkatan infrakstruktur jalan kabupaten dan jembatan.
-
Peningkatan prasarana penyedia air baku.
-
Pembangunan jalan Katapang – Stadion Si Jalak Harupat.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
II - 6
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, daerah (kabupaten/kota) menjadi titik sentral otonomi daerah. Daerah mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah provinsi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Ini berarti daerah diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Sehubungan dengan hal di atas, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, Pemerintah Kabupaten Bandung bersama unsur legislatif telah menyusun dan menetapkan anggaran untuk Tahun Anggaran 2008. APBD Tahun 2008 dalam penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah diarahkan kepada peningkatan pungutan yang telah ada obyek dan subyeknya, serta penggalian potensi baru atau mencari obyek dan subyek pungutan baru sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai upaya optimalisasi peningkatan pendapatan daerah. 3.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pada Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Bandung mentargetkan pendapatan sebesar Rp.1.449.923.875.386,00 dan terealisasi Rp.1.467.678.537.174,08 atau 101,22%. Kontribusi Pendapatan Daerah masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer yang ditargetkan sebesar sebesar Rp.1.323.018.127.897,00 atau Rp.1.310.375.091.093,00 realisasinya 100,96 % yang memberikan kontribusi sebesar 90,14 %, sedangkan Pendapatan Asli Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
III - 1
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Daerah yang dianggarkan sebesar Rp.139.548.784.293,00 realisasinya sebesar Rp.144.660.409.277,08 atau 103,66 % baru dapat memberikan kontribusi sebesar 9,86 %. Hal ini menunjukan bahwa ketergantungan APBD Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Pusat masih sangat besar. Gambaran rincinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008 No. 1. 1.1.
Uraian
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
(%)
Kontribusi (%)
PENDAPATAN 139.548.784.293,00
144.660.409.277,08
103,66%
9,86%
1.1.1.
Hasil Pajak Daerah
48.872.518.000,00
51.654.333.709,60
105,69%
3,52%
1.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
39.280.227.600,00
36.067.479.245,10
91,82%
2,46%
35.651.538.693,00
35.674.088.462,00
100,06%
2,43%
1.1.3. 1.1.4. 1.2.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1.2.1.
PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah PusatDana Perimbangan
1.2.1.1. 1.2.1.2.
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
1.2.1.3.
Dana Alokasi Umum
1.2.1.4.
21.264.507.860,38
135,06%
1,45%
1.323.018.127.897,00
100,96%
90,14%
1.121.156.081.000,00
1.133.001.985.604,00
101,06%
77,20%
106.552.625.000,00
112.680.095.938,00
105,75%
7,68%
2.049.456.000,00
7.767.820.666,00
379,02%
0,53%
1.001.542.000.000,00
1.001.542.069.000,00
100,00%
68,24%
11.012.000.000,00
11.012.000.000,00
100,00%
0,75%
11.451.401.000,00
10.570.533.600,00
92,31%
0,72%
11.451.401.000,00
10.570.533.600,00
92,31%
0,72%
177.767.609.093,00
179.445.608.693,00
100,94%
12,23%
106.748.711.214,00
108.748.711.214,00
101,87%
7,41%
-
-
71.018.897.879,00
70.696.897.479,00
99,55%
4,82%
Dana Bagi Hasil Pajak
1.2.2.
Dana Alokasi Khusus Transfer Pemerintah PusatLainnya
1.2.2.1.
Dana Otonomi Khusus
1.2.2.2.
Dana Penyesuaian
1.2.3.
Transfer Pemerintah Provinsi
1.2.3.1. 1.2.3.2.
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1.2.3.3.
15.744.500.000,00 1.310.375.091.093,00
-
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
0,00%
1.3.
Bantuan Keuangan dari Provinsi LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
1.3.1
Pendapatan Hibah
-
-
-
1.3.2
Pendapatan Dana Darurat
-
-
-
1.3.3
Pendapatan Lainnya
-
-
Total Pendapatan
1.449.923.875.386,00
1.467.678.537.174,08
101,22%
100,00%
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008
3.1.2.1.
Pendapatan Asli Daerah
Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat jenis, yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Rincian Anggaran dan realisasi masing-masing jenis sampai akhir tahun 2008 adalah sebagai berikut:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
III - 2
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008 No
Uraian
1
Pajak Daerah
2
Retribusi Daerah
3 4
Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Pendapatan Asli Daerah
(%)
Kontribusi (%)
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
48.872.518.000,00
51.654.333.709,60
105,69%
35,71%
39.280.227.600,00
36.067.479.245,10
91,82%
24,93%
35.651.538.693,00
35.674.088.462,00
100,06%
24,66%
15.744.500.000,00
21.264.507.860,38
135,06%
14,70%
139.548.784.293,00
144.660.409.277,08
103,66%
100,00%
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008
Dari tabel di atas terlihat bahwa dari total target PAD Tahun 2008 sebesar Rp.139.548.784.293,00 realisasinya sebesar Rp.144.660.409.277,08 atau 103,66%. Dari empat komponen PAD tersebut di atas, Pajak Daerah merupakan komponen penyumbang terbesar, yakni sebesar 35,71 %, sedangkan yang paling kecil adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang hanya memberikan kontribusi sebesar 14,70 %. Rincian capaian dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut: A.
Pajak Daerah
Realisasi Pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah Tahun 2008 di targetkan sebesar Rp.48.872.518.000,00 dan realisasinya sebesar Rp.51.654.333.709,60 atau 105,69%. Kontribusi paling besar untuk jenis Pajak Daerah Kabupaten Bandung adalah Pajak Penerangan Jalan yang menyumbang pajak sebesar Rp.45.332.157.472,64 atau 87,76 %, sedangkan yang paling kecil adalah dari Pajak Parkir yang hanya memberikan kontribusi sebesar Rp.76.224.400,00 atau 0,15 %. Pencapaian prosentase realisasi nilai pajak paling tinggi dari anggaran yang ditentukan untuk Tahun 2008 dicapai oleh Pajak Parkir yaitu 254,08 %, sebaliknya pencapaian realisasi pajak paling rendah adalah Pajak Restoran, yang realisasinya sebesar 101,12 %. Rincian Anggaran dan realisasi pajak daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 3.3 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2008 Menurut Jenis Pajak No
Uraian
1
Pajak Hotel
2 3 4
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
(%)
Kontribusi (%)
400.000.000,00
521.130.207,60
130,28%
Pajak Restoran
2.000.000.000,00
2.022.405.964,86
101,12%
3,92%
Pajak Hiburan
1.200.000.000,00
1.822.568.665,00
151,88%
3,53%
Pajak Reklame
1.600.000.000,00
1.818.712.879,50
113,67%
3,52%
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
1,01%
III - 3
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
No
Uraian
Target (Rp)
Kontribusi (%)
Realisasi (Rp)
(%)
43.582.518.000,00
45.332.157.472,64
104,01%
87,76%
5
Pajak Penerangan Jalan
6
Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C
60.000.000,00
61.134.120,00
101,89%
0,12%
7
Pajak Parkir
30.000.000,00
76.224.400,00
254,08%
0,15%
48.872.518.000,00
51.654.333.709,60
105,69%
100,00%
Jumlah
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008
B.
Retribusi Daerah
Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2008 dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu. Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp.39.280.227.600,00 dan realisasinya sebesar Rp.36.067.479.245,10,00 atau 91,82% dengan kontribusi terbesar dari Retribusi Jasa Umum yaitu jenis Retribusi RSD Soreang sebesar 25,89%. Sedangkan kontribusi paling kecil adalah Retribusi Jasa Usaha tempat Rekreasi dan olahraga sebesar 0,002%. Realisasi paling besar untuk komponen retribusi dicapai oleh retribusi Jasa Umum, yang mencapai 94,08 % dari anggaran sebesar Rp.30.956.333.300,00 sedangkan capaian realisasi paling kecil dicapai oleh Retribusi Jasa Usaha, yang hanya tercapai 77,21 % dari anggaran Rp.1.570.875.000,00. Terdapat 8 jenis retribusi yang realisasinya di bawah 75 % yaitu : 1. Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum (74,64%) 2. Retribusi Jasa Usaha Terminal (64,96%) 3. Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah raga (2,79%) 4. Retribusi Izin Trayek (51,25%) 5. Retribusi Izin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata (50,84%) 6. Retribusi Izin Bongkar Muat (74,26%) 7. Retribusi Izin Angkutan Karyawan (40,05%) 8. Retribusi Izin Penyelenggaraan Reklame (64,53%) Anggaran dan realisasi Retribusi Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.4 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2008 Menurut Jenis Retribusi No
Uraian Retribusi Jasa Umum
(%)
Kontribusi (%)
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
30.956.333.300,00
29.122.980.499,00
94,08%
80,75%
4.500.000.000,00
5.078.144.000,00
112,85%
14,08%
1
Pelayanan Kesehatan
2
RSD Majalaya
6.200.000.000,00
6.245.472.024,00
100,73%
17,32%
3
RSD Soreang
11.200.000.000,00
9.338.549.475,00
83,38%
25,89%
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
III - 4
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
No
Uraian
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
(%)
Kontribusi (%)
4
Pelayanan Persampahan/Kebersihan
1.000.000.000,00
1.055.028.200,00
105,50%
2,93%
5
Penggantian Biaya Cetak KTP
2.138.833.300,00
2.588.084.200,00
121,00%
7,18%
6
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Casip
400.000.000,00
421.090.000,00
105,27%
1,17%
7
Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
28.500.000,00
102,89%
0,08%
8
Parkir di Tepi Jalan Umum
300.000.000,00
223.917.800,00
74,64%
0,62%
9
29.324.650,00
Pelayanan Pasar
3.500.000.000,00
2.755.134.650,00
78,72%
7,64%
10
Pengujian Kendaraan Bermotor
1.672.000.000,00
1.370.132.000,00
81,95%
3,80%
11
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
106,49%
0,05%
77.21%
4,46%
97,35%
1,43%
Retribusi Jasa Usaha 12 13 14 15 16 17
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Jasa Usaha Terminal Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan
17.000.000,00
18.103.500,00
2.084.172.600
1.609.269.878
530.297.600,00
516.248.680,00
1.200.000.000,00
779.486.000,00 28.095.000,00
64,96% 80,27%
2,16% 0,08%
52.939.600,00
88,22%
0,15%
2,79%
0,002%
101,29%
0,14%
35.000.000,00 60.012.000,00
Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga
26.875.000,00
750.000,00
Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah
49.800.000,00
50.440.000,00
7.000.000,00
7.742.900,00
18
Iuran Tetap Usaha Pertambangan
19
Pemeriksaan Hewan Ternak, Hasil Ternak & Hasil Ikutannya
110,61%
0,02%
99,08%
0,48%
175.188.000,00
173.567.698,00
Retribusi Perizinan Tertentu
6.239.721.700,00
5.335.228.868,10
85,50%
14,79%
20
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3.104.157.800,00
2.431.302.045,10
78,32%
6,74%
21
Izin Gangguan dan Keramaian (HO)
673.288.900,00
820.115.825,00
121,81%
2,27%
22
Izin Trayek
150.000.000,00
76.879.000,00
51,25%
0,21%
23
Izin Pemanfaatan Tanah
100.000.000,00
203.916.577,00
203,92%
0,57%
24
Izin Pemanfaatan Hutan
3.150.000,00
3.163.700,00
100,43%
0,01%
25
Izin Perdagangan
450.000.000,00
369.037.756,00
82,01%
1,02%
26
Izin Penyimpanan Bahan Bakar Industri
14.000.000,00
11.257.750,00
27
Izin Usaha Industri
40.000.000,00
28
Izin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata
74.125.000,00 300.000.000,00
80,41%
0,03%
38.675.000,00
96,64%
0,11%
37.684.620,00
50,84%
0,10%
264.530.000,00
88,18%
0,73%
29
Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)
30
Izin Air Bawah Tanah (ABT)
88.000.000,00
92.050.000,00
104,60%
0,26%
31
Izin Dispensasi Penggunaan Jalan
420.000.000,00
349.020.000,00
83,10%
0,97%
32
Izin Bongkar Muat
155.000.000,00
115.100.000,00
74,26%
0,32%
33
Izin Pengusahaan Angkutan (SIPA)
115.000.000,00
115.760.500,00
100,66%
0,32%
34
Izin Angkutan Karyawan
10.000.000,00
4.005.000,00
40,05%
0,01%
35
Izin Pelayanan Ketenagakerjaan
93.000.000,00
112.366.000,00
120,82%
0,31%
36
Izin Penyelenggaraan Reklame
450.000.000,00
290.365.095,00
64,53%
0,81%
39.280.227.600
36.067.479.245,10
91,82%
100,00%
JUMLAH Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
III - 5
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
C.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah. Kontribusi untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dicapai oleh BPD yaitu sebesar 93%. Sedangkan realisasi paling besar adalah dari BKPD/BPR yaitu sebesar 104,75%.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini: Tabel 3.5 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2008 Menurut Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) No
Uraian
1
Perusahaan Daerah Air minum (PDAM)
2
Bank Pembangunan Daerah (BPD)
3
Bank Karya Produksi Desa/ BPR (BKPD/BPR) Jumlah
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
100%
Kontribusi (%) 5,61%
33.176.538.693,00
33.176.538.693,00
100%
93%
475.000.000,00
497.549.769,00
104,75%
1,39%
35.651.538.693,00
35.674.088.462,00
100,06%
100%
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
(%)
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008
D.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Secara umum dari Anggaran sebesar Rp.15.744.500.000,00 realisasinya sebesar Rp.21.264.507.860,38 atau 135,06%. Dari jumlah tersebut kontribusi terbesar diperoleh dari Penerimaan Jasa Giro terealisasi sebesar Rp.17.376.718.978,89 atau 81,72 % sedangkan yang terkecil diperoleh dari komponen penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah (TP/TGR), yang hanya memberikan kontribusi terealisasi sebesar Rp.3,600.000,00 atau 16,36%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.6: Tabel 3.6 Rincian Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2008 No
Uraian
1
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang tidak Dipisahkan
2
Penerimaan Jasa Giro
3
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
Kontribusi (%)
(%)
-
107.338.920,00
15.000.000.000,00
17.376.718.978,89
115,84
81,72
22.000.000,00
3.600.000,00
16,36
0,02%
-
64.200.535,60
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
-
-
0,50%
0,30%
III - 6
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah No
Uraian
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
Kontribusi (%)
(%)
5
Pendapatan Denda Retribusi
6
8
Pendapatan dari Pengembalian PPH 21 Penerimaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Nikah Bedolan dan P2A
-
-
9
Penerimaan Lainnya
-
2.936.344.425,89
-
13,81%
10
Sewa Stadion Jalak harupat
450.000.000,00
520.000.000,00
115,56
2,45%
11
Pendapatan dari pengelolaan asset Penerimaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan SIUJK
150.000.000,00
122.000.000,00
81,33
0,57%
122.500.000,00
122.500.000,00
100
0,58%
-
11.450.000,00
-
0,05%
15.744.500.000,00
21.264.507.860.38
7
12 13
-
Jumlah
355.000,00
-
0,01%
135,06
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008
3.1.2.2.
Pendapatan Transfer
Pendapatan Transfer terdiri dari dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.7 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2008 No
Uraian
2
Transfer Pemerntah Pusat/ Dana Perimbangan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
3
Transfer Pemerintah Provinsi
1
Jumlah
Kontribusi (%)
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
(%)
1.121.156.081.000,00
1.133.001.985.604,00
101,06%
85,64%
11.451.401.000,00
10.570.533.600,00
92,31%
0,80%
177.767.609.093,00 1.310.375.091.093,00
179.445.608.693,00 1.323.018.127.897,00
100,94% 100,96%
13,56% 100,00%
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008
A. Transfer Pemerintah Pusat/ Dana Perimbangan Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Tabel 3.8 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2008 No
Uraian
Anggaran (Rp)
(%)
112.680.095.938,00
105,75%
Kontribusi (%)
1
Bagi Hasil Pajak
2
Bagi Hasil Bukan Pajak
2.049.456.000,00
7.767.820.666,00
379,02%
0,69%
3
Dana Alokasi Umum
1.001.542.000.000,00
1.001.542.069.000,00
100,00%
88,41%
4
Dana Alokasi Khusus
11.012.000.000,00
11.012.000.000,00
100,00%
0,97%
1.121.156.081.000,00
1.133.001.985.604,00
101,06%
100,00%
Jumlah
106.552.625.000,00
Realisasi (Rp)
9,95%
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
III - 7
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Secara terperinci anggaran dan realisasi per jenisnya dapat dilihat pada uraian berikut: 1. Bagi Hasil Pajak Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2008 dengan anggaran Rp.106.552.625.000,00 realisasinya sebesar Rp.112.680.095.938,00 atau 105,75%. Gambaran Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak serta kontribusinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.9 Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008 No 1
70.520.348.000,00
60.598.618.551,00
85,93
Kontribusi (%) 53,78
22.864.415.000,00
38.055.431.457,00
166,44
33,77
13.167.862.000,00
13.912.312.450,00
105,65
12,36
-
113.733.480,00
-
0,10
106.552.625.000,00
112,680.095.938,00
105,75
Uraian
Anggaran (Rp)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
2
3
Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Termasuk PPH 21)
4
Dana Alokasi Cukai Jumlah
Realisasi (Rp)
(%)
100
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008
2. Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan jumlah bagi hasil daerah sehingga Kabupaten Bandung hanya menerima bagian sesuai dengan penetapan dari Pemerintah Pusat. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2008 mencapai Rp.7.767.820.666,00 dari Anggaran sebesar Rp.2.049.456.000,00 atau 379,02%. Gambaran anggaran dan realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak serta kontribusinya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008 No
Uraian
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
(%)
Kontribusi (%)
49,64
9,10%
1
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
2
Iuran Tetap/Landrent
3
Iuran Eksploitasi (Royalti)
275.215.000,00
313.797.433,00
114,02
4,04%
4
Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan
350.109.000,00
163.213.161,00
46,62
2,10%
1.424.132.000,00
706.907.475,00 7.504.976,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
0,10%
III - 8
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah No
Uraian
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
(%)
Kontribusi (%)
5
Penerimaan dari Sektor Minyak Bumi
-
5.882.425.298,00
-
75,73%
6
Penerimaan dari Sektor Pertambangan Gas Alam
-
693.972.323,00
-
8,93%
2.049.456.000,00
7.767.820.666,00
379,02
100%
Jumlah
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008
3. Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum merupakan kontributor terbesar terhadap kelompok Pendapatan Dana Perimbangan. Pada tahun 2008 Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp.1.001.542.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.001.542.069.000,00 atau 100 % 4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada tahun 2008 Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp.11.012.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.11.012.000.000,00 atau 100 % B. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Pada tahun 2008 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Penyesuaian dan terealisasi sebesar dianggarkan sebesar Rp.11.451.401.000,00 Rp.10.570.533.600,00 atau 92,31 % C. Transfer Pemerintah Provinsi 1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pada tahun 2008 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar atau Rp.106.552.625.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.112.680.095.938,00 105,75% 2. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Pada tahun 2008 Bantuan Keuangan Dari Provinsi dianggarkan sebesar Rp.71.018.897.879,00 dan terealisasi sebesar Rp.70.696.897.479,00 atau 99,55%. 3.1.3. Permasalahan a. Retribusi RSD Soreang dianggarkan sebesar Rp.11.200.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.9.338.549.475,00 atau 83,38% disebabkan oleh adanya rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain selain RSD Soreang dan masih adanya klaim pasien yang berasal dari pasien miskin yang belum direalisasikan. b. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dianggarkan sebesar Rp.300.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.223.917.800,00 atau 74,64% disebabkan karena masih belum efektifnya perolehan retribusi dari sarana yang ada di luar badan jalan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
III - 9
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
seperti Mall, Supermarket, Rumah Makan dan BUMN serta masih adanya pihak tertentu yang menguasai pemungutan parkir seperti di wilayah Ciparay, Majalaya, Dayeuhkolot dan Pangalengan. c. Retribusi Pelayanan Pasar dianggarkan sebesar Rp.3.500.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.2.755.134.650,00 atau 78,72% disebabkan masih adanya pasar darurat sehingga dalam pembayaran retribusi oleh para pedagang tidak sesuai dengan tarif sebagaimana diatur oleh Perda No. 27 Tahun 1996 serta adanya pasar yang kepemilikannya menjadi milik perseorangan sehingga kesadaran akan membayar retribusi berkurang. d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dianggarkan sebesar Rp.1.672.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.1.370.132.000,00 atau 81,95% disebabkan belum semua para pemilik kendaraan wajib uji, menguji kendaraannya. e. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp.530.297.600,00 realisasinya Rp.516.248.680,00 atau 97,35% disebabkan oleh penerimaan tersebut disesuaikan dengan banyaknya kegiatan yang menggunakan fasilitas Pemerintah. f. Retribusi Jasa Usaha Terminal dianggarkan sebesar Rp.1.200.000.00,00 realisasinya sebesar Rp.779.486.000,00 atau 64,96% disebabkan oleh kapasitas, kondisi serta sarana prasarana terminal belum mencukupi sehingga kendaraan umum tidak bisa masuk seluruhnya ke dalam terminal sehingga petugas kesulitan untuk menarik retribusi. g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dianggarkan sebesar Rp.35.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.28.095.000,00 atau 80,27% disebabkan oleh pelayanan penyedotan tinja berdasarkan pada pesanan sesuai kebutuhan pengguna dan periodisasi tenggang waktu penyedotan septitank rata-rata 4 sampai 5 tahun sekali. h. Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan dianggarkan sebesar Rp.60.012.000,00 realisasinya sebesar Rp.52.939.600,00 atau 88,22% disebabkan oleh para pelaku niaga daging untuk Rumah Potong Hewan milik swasta sementara waktu menghentikan kegiatannya disebabkan harga sapi naik tajam serta sarana dan prasarana penunjang belum memenuhi standar kalau dibandingkan dengan daerah lain. i. Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga dianggarkan sebesar Rp.26.875.000,00 realisasinya sebesar Rp.750.000,00 atau 2,79% disebabkan adanya perubahan SOTK No. 5 Tahun 2008 diantaranya tugas dan kewenangan perizinan menjadi satu pintu sehingga berpengaruh terhadap penerimaan PAD. j. Retribusi Pemeriksaan Hewan Ternak, Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya dianggarkan sebesar Rp.175.188.000,00 realisasinya sebesar Rp.173.567.698,00 atau 99,08% disebabkan adanya penurunan permintaan pasar terhadap konsumsi daging akibat daya beli masyarakat rendah serta penurunan pemotongan ternak besar maupun unggas.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
III - 10
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
k. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dianggarkan sebesar Rp.3.104.157.800,00 realisasinya sebesar Rp.2.431.302.045,10 atau 78,32% disebabkan oleh pelaksanaan intensifikasi PAD/retribusi, tidak berjalan optimal. l. Retribusi Izin Trayek dianggarkan sebesar Rp.150.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.76.879.000,00 atau 51,25% disebabkan kurangnya operasi ke lapangan dan kurangnya pengawasan. m. Retribusi Izin Perdagangan dianggarkan sebesar Rp.450.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.369.037.756,00 atau 82,01% disebabkan kurangnya sosialisasi sehingga tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap masa berlakunya perijinan SIUP, SITU, TDG adalah selamanya, sedangkan berdasarkan Perda Nomor 16 2001 pasal 58 ayat 2 dilakukan pendataan ulang (heregistrasi) setiap 5 tahun sejak tanggal ditetapkannya. n. Retribusi Izin Penyimpanan Bahan Bakar Industri dianggarkan sebesar Rp 14.000.000,00 realisasinya sebesar Rp 11.257.750,00 atau 80,41%. o. Retribusi Izin Usaha Industri dianggarkan sebesar Rp.40.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.38.675.000,00 atau 96,69% disebabkan bagi perusahaan yang wajib memperoleh tanda daftar industri (TDI) kebanyakan beranggapan bahwa TDI belum dirasakan penting dikarenakan tidak dijadikan persyaratan oleh pihak bank jika pengusaha ingin mendapatkan kredit. p. Retribusi Ijin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata dianggarkan sebesar Rp.74.125.000,00 realisasinya sebesar Rp.37.684.620,00 atau 50,84% disebabkan adanya perubahan SOTK Nomor 5 Tahun 2008 diantaranya tugas dan kewenangan perizinan menjadi satu pintu sehingga berpengaruh terhadap penerimaan PAD. q. Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dianggarkan sebesar Rp.300.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.264.530.000,00 atau 88,18% disebabkan oleh masih rendahnya sosialisasi, pembinaan dan pengawasan, sehingga para industriawan masih belum memprioritaskan pembiayaan pengelolaan lingkungan khususnya dalam pengolahan air limbah. r. Retribusi Izin Dispensasi Penggunaan Jalan dianggarkan sebesar Rp.420.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.349.020.000,00 atau 83,10% disebabkan oleh menurunnya aktifitas pada industri (banyak industri yang menurunkan kapasitas produksinya) sedangkan objek untuk retribusi Disja sebagian besar adalah kendaraan-kendaraan industri. s. Retribusi Izin Bongkar Muat dianggarkan sebesar Rp.155.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.115.100.000,00 atau 74,26% disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Surat Izin Bongkar Muat. t. Retribusi Izin Angkutan Karyawan dianggarkan sebesar Rp.10.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.4.005.000,00 atau 40,05% disebabkan oleh Banyak kendaraan angkutan karyawan yang pindah ke kotamadya sehingga berakibat berkurangnya terhadap perijinan. Izin u. Retribusi Rp.450.000.000,00
Penyelenggaraan Reklame dianggarkan realisasinya sebesar Rp.290.365.095,00 atau
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
sebesar 64,53%
III - 11
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
disebabkan oleh belum efektifnya pelaksanaan penarikan retribusi terhadap potensi berupa billboard, papan merk toko, baliho, reklame berjalan dan spanduk. 3.2. Pengelolaan Belanja Daerah 3.2.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah Kebijakan Umum Keuangan daerah Kabupaten Bandung yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Bandung Tahun 2008 yang terdiri atas 3 (tiga) kebijakan yaitu Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan kebijakan Pembiayaan. Berkaitan dengan fungsi pemerintah yang bertugas memfasilitasi, membuat regulasi dan menyediakan barang dan jasa yang sifatnya publik, maka kebijakankebijakan dibidang belanja daerah diarahkan sebagai berikut : 1. Perampingan SOTK, dengan membentuk SOTK yang baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang kewenangan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 2. Seluruh SKPD agar menggunakan anggaran yang telah diamanatkan dengan lebih efisien dan efektif, dan mempertanggungjawabkannya melalui hasil (output) yang lebih terukur dan berkesinambungan (sustainable). 3. Mengarahkan kegiatan-kegiatan SKPD supaya lebih fokus terhadap upaya pengurangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur dan perbaikan kualitas lingkungan hidup. 4. Mengupayakan agar seluruh kegiatan yang dilakukan oleh setiap SKPD ada interkoneksinya, sehingga kegiatan yang satu dengan yang lainnya bersifat melengkapi dan bersinergi satu sama lain dan bermuara pada satu tujuan yang telah ditetapkan. 5. Mengarahkan kepada seluruh SKPD agar dapat memisahkan kegiatan yang merupakan urusan pemerintah (public domain) dan urusan individu (private domain), sehingga kegiatan yang dilakukan lebih bermanfaat dan berdampak lebih luas. 6. Mengkaji kembali efektivitas bentuk-bentuk bantuan (finansial maupun barang) yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, dan mengembangkan bentuk intervensi yang lebih signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan tidak menciptakan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. 7. Prioritas belanja daerah diarahkan untuk menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh masyarakat, terutama yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 8. Untuk mendorong pasrtisipasi masyarakat, pemerintah menyerahkan pengelolaan kegiatan yang berskala kecil kepada masyarakat (swakelola), misalnya rehabilitasi sekolah melalui tugas pembantuan kepada desa.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
III - 12
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Alokasi Dana Desa (ADD) hendaknya dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang merupakan kewenangan/urusan desa. 10. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 11. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. 12. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. 13. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. 14. Penggunaan dana perimbangan agar diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut : a. Penerimaan dana bagi hasil pajak agar diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan di pedesaan, pembangunan irigasi, jaringan dan jembatan. b. Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam agar diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. c. Dana Alokasi Umum agar diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat. d. Dana Alokasi Khusus digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. 3.2.2. Target dan Realisasi Belanja Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja menurut jenis belanja, terdiri dari:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
III - 13
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
a. Belanja Tidak Langsung, meliputi: belanja pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga. b. Belanja Langsung, meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal untuk program dan kegiatan yang ada pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Total anggaran belanja sebesar Rp.1.621.644.167.602,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.480.102.230.212,00 atau 91,27 % dialokasikan sebesar 67 % untuk belanja tidak langsung dan 33 % untuk belanja langsung, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 No.
URAIAN
1.
Belanja Tidak Langsung
1.1.
Belanja Pegawai
1.2. 1.3.
ANGGARAN
REALISASI SPJ
%
KONTRIBUSI
1.069.949.180.294,00
991.733.694.429,00
92,69%
67,00%
851.283.469.624,00
820.177.647.361,00
96,35%
55,41%
Belanja Hibah
48.654.440.250,00
42.504.679.278,00
87,36%
2,87%
53.491.841.000,00
33.906.459.065,00
63,39%
2,29%
1.4.
Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa
54.131.827.275,00
46.734.275.845,00
86,33%
3,16%
1.5.
Belanja Bantuan Keuangan
47.749.082.940,00
47.738.142.880,00
99,98%
3,23%
1.6.
Belanja Tidak Terduga
14.638.519.205,00
672.490.000,00
4,59%
0,05%
2.
Belanja Langsung
551.694.987.308,00
488.368.535.783,00
88,52%
33,00%
2.1.
Belanja Pegawai
84.103.744.217,00
76.740.797.212,00
91,25%
5,18%
2.2.
Belanja Barang dan Jasa
248.800.943.843,00
231.191.861.163,00
92,92%
15,62%
2.3.
Belanja Modal
218.790.299.248,00
180.435.877.408,00
82,47%
12,19%
1.621.644.167.602,00
1.480.102.230.212,00
91,27%
100,00%
Jumlah Belanja
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008
Rincian per komponen belanja dapat dilihat pada penjelasan berikut: 3.2.2.1. Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 dianggarkan sebesar Rp.1.069.949.180.294,00 dan terealisasi sebesar Rp.991.733.694.429,00 atau 92,69 %. Alokasi terbesar belanja tidak langsung masih dominan digunakan untuk belanja pegawai dibanding alokasi dana lainnya yang dianggarkan sebesar Rp.851.283.469.624,00 dan terealisasi sebesar Rp.820.177.647.361,00 atau 96,35%. Rincian anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dapat dilihat pada tabel berikut:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
III - 14
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Tabel 3.12 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2008 No.
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI SPJ
%
KONTRIBUSI
1.
Belanja Tidak Langsung
1.1.
Belanja Pegawai
851.283.469.624,00
820.177.647.361,00
96,35%
82,70%
1.2.
Belanja Hibah
48.654.440.250,00
42.504.679.278,00
87,36%
4,29%
1.3.
53.491.841.000,00
33.906.459.065,00
63,39%
3,42%
1.4.
Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa
54.131.827.275,00
46.734.275.845,00
86,33%
4,71%
1.5.
Belanja Bantuan Keuangan
47.749.082.940,00
47.738.142.880,00
99,98%
4,81%
1.6.
Belanja Tidak Terduga
14.638.519.205,00
672.490.000,00
4,59%
0,07%
1.069.949.180.294,00
991.733.694.429,00
Jumlah
92,69%
100,00%
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008
Anggaran dan realisasi belanja tidak langsung pada setiap dilihat pada tabel berikut:
SKPD
dapat
Tabel 3.13 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2008 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) No
SKPD
1
Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2
Dinas Kesehatan
3 4 5
Anggaran
Realisasi
%
Proporsi
614.074.895.000,00
596.822.069.873,00
97,19%
60,18%
41.445.052.000,00
40.169.963.779,00
96,92%
4,05%
Rumah Sakit Daerah Majalaya
7.141.713.000,00
6.664.321.383,00
93,32%
0,67%
Rumah Sakit Daerah Soreang
6.526.314.000,00
6.312.607.254,00
96,73%
0,64%
Dinas Binamarga Dinas Perumahan, Penataan Ruang & Kebersihan Badan Perencanaan Daerah & Pembangunan Daerah
7.770.336.000,00
7.447.207.135,00
95,84%
0,75%
8.116.666.000,00
7.741.056.298,00
95,37%
0,78%
3.331.475.000,00
3.070.277.038,00
92,16%
0,31%
5.930.398.000,00
5.787.179.243,00
97,59%
0,58%
3.135.217.000,00
3.066.809.214,00
97,82%
0,31%
10
Dinas Perhubungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Badan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan
10.415.523.000,00
9.920.365.549,00
95,25%
1,00%
11
Dinas Sosial, Kependudukan & Casip
3.754.869.000,00
3.504.559.133,00
93,33%
0,35%
12
3.272.791.000,00
3.066.770.466,00
93,71%
0,31%
9.021.312.000,00
9.001.480.081,00
99,78%
0,91%
14
Dinas Tenaga Kerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian & Pedagangan Badan Penanaman Modal Daerah & Perijinan
1.682.818.000,00
1.555.883.556,00
92,46%
0,16%
15
Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata
1.767.273.000,00
1.658.531.912,00
93,85%
0,17%
16
Kantor Kesbang & Linmas
823.733.000,00
808.603.152,00
98,16%
0,08%
17
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
2.951.742.000,00
2.881.192.119,00
97,61%
0,29%
18
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8.208.083.124,00
7.925.743.853,00
96,56%
0,80%
19
Kepala & Wakil Kepala Daerah
20
Sekretariat Daerah
21
Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan & Pengelolaan Keuangan
6 7 8 9
13
22 23 24
Inspektorat Pengawasan Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan & Latihan
654.527.000,00
640.154.612,00
97,80%
0,06%
20.122.433.000,00
16.090.470.729,00
79,96%
1,62%
2.629.941.000,00
2.465.341.130,00
93,74%
0,25%
236.577.090.170,00
187.322.386.131,00
79,18%
18,89%
3.659.491.000,00
3.186.664.613,00
87,08%
0,32%
12.355.249.000,00
12.329.596.438,00
99,79%
1,24%
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
III - 15
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah No
SKPD
Anggaran
25
Kecamatan
26
31
Kelurahan Badan Ketahanan Pangan & Pelaksanaan Penyuluhan Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Badan Perpustakaan, Arisp & Pengembangan Sistem Informatika Dinas Pertanian, Perkebunan & Kehutanan Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan & Energi
32
Dinas Peternakan & Perikanan
27 28 29 30
Jumlah
Realisasi
%
Proporsi
29.490.234.000,00
28.480.937.333,00
96,58%
2,87%
3.199.403.000,00
3.025.439.723,00
94,56%
0,31%
5.289.816.000,00
4.810.362.871,00
90,94%
0,49%
1.590.960.000,00
1.431.303.901,00
89,96%
0,14%
3.296.312.000,00
3.283.058.863,00
99,60%
0,33%
4.897.498.000,00
4.825.346.447,00
98,53%
0,49%
3.261.836.000,00
2.956.014.024,00
90,62%
0,30%
3.554.180.000,00
3.481.996.576,00
97,97%
0,35%
1.069.949.180.294,00
991.733.694.429,00
92,69%
100%
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008
3.2.2.2. Belanja Langsung Belanja Langsung, meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal untuk program dan kegiatan yang ada pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dalam APBD Kabupaten Bandung Tahun 2008 Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp.551.694.987.308,00 yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp.84.103.744.217,00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.248.800.943.843,00 Belanja Modal sebesar Rp.218.790.299.248,00 Dari total anggaran Belanja Langsung tersebut terealisasi sebesar Rp.488.368.535.783,00 atau 88,52%. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2008 terlihat pada tabel berikut: Tabel 3.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2008 No.
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI SPJ
%
KONTRIB USI
2.
Belanja Langsung
2.1.
Belanja Pegawai
2.2.
Belanja Barang dan Jasa
248.800.943.843,00
231.191.861.163,00
92,88%
47,34%
2.3.
Belanja Modal
218.790.299.248,00
180.435.877.408,00
82,54%
36,95%
551.694.987.308,00
488.368.535.783,00
88,52%
100,00%
Jumlah Belanja
84.103.744.217,00
76.740.797.212,00
91,15%
15,71%
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008
Alokasi anggaran dan realisasi belanja langsung terbesar dialokasikan kepada Dinas Binamarga sebesar Rp.140.626.385.000,00 atau 25,02 % dan realisasi Rp.122.190.780.992 atau 86,89%. Sedangkan anggaran terkecil adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa yaitu sebesar Rp.1.907.231.520,00 atau 0,37 %. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.1.798.527.760,00 atau 94,30%.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
III - 16
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Distribusi besarannya anggaran dan realisasi belanja Langsung berdasarkan SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.15 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2008 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) No
SKPD
Anggaran
Realisasi
%
Proporsi
1
Dinas Pendidikan & Kebudayaan
128.629.629.000,00
108.968.325.490,00
84,71%
22,31%
2
Dinas Kesehatan
53.403.100.569,00
48.020.362.262,00
89,92%
9,83%
3
Rumah Sakit Daerah Majalaya
11.965.344.900,00
11.688.613.352,00
97,69%
2,39%
4
Rumah Sakit Daerah Soreang
5
Dinas Binamarga Dinas Perumahan, Penataan Ruang & Kebersihan Badan Perencanaan Daerah & Pembangunan Daerah
6 7
12.950.987.811,00
11.355.511.034,00
87,68%
2,33%
140.626.385.000,00
122.190.780.992,00
86,89%
25,02%
26.145.604.100,00
23.648.798.317,00
90,45%
4,84%
6.885.423.150,00
6.225.175.156,00
90,41%
1,27%
5.642.875.000,00
4.950.984.500,00
87,74%
1,01%
2.727.743.900,00
2.543.933.371,00
93,26%
0,52%
10
Dinas Perhubungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Badan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan
4.574.162.422,00
3.796.025.776,00
82,99%
0,78%
11
Dinas Sosial, Kependudukan & Casip
4.993.110.500,00
4.576.727.662,00
91,66%
0,94%
12
5.329.917.800,00
4.970.127.550,00
93,25%
1,02%
6.477.556.000,00
5.851.217.300,00
90,33%
1,20%
14
Dinas Tenaga Kerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian & Pedagangan Badan Penanaman Modal Daerah & Perijinan
2.076.496.200,00
1.991.422.940,00
95,90%
0,41%
15
Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata
5.881.962.970,00
5.628.990.775,00
95,70%
1,15%
16
Kantor Kesbang & Linmas
4.152.229.244,00
4.132.927.244,00
99,54%
0,85%
17
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
2.112.329.480,00
1.836.109.350,00
86,92%
0,38%
18
Sekretariat Daerah
28.602.391.455,00
25.324.764.680,00
88,54%
5,19%
19
Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan & Pengelolaan Keuangan
16.848.841.750,00
15.047.432.516,00
89,31%
3,08%
8 9
13
20
8.185.974.200,00
7.150.338.213,00
87,35%
1,46%
2.779.671.090,00
2.772.554.600,00
99,74%
0,57%
22
Inspektorat Pengawasan Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan & Latihan
11.750.987.500,00
11.518.051.567,00
98,02%
2,36%
23
Kecamatan
10.550.724.526,00
9.236.508.055,00
87,54%
1,89%
24
3.460.445.217,00
3.419.210.111,00
98,81%
0,70%
3.154.664.500,00
3.100.863.696,00
98,29%
0,63%
1.907.231.520,00
1.798.527.760,00
94,30%
0,37%
5.532.236.504,00
5.424.789.602,00
98,06%
1,11%
7.919.627.000,00
7.521.782.273,00
94,98%
1,54%
29
Kelurahan Badan Ketahanan Pangan & Pelaksanaan Penyuluhan Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Badan Perpustakaan, Arisp & Pengembangan Sistem Informatika Dinas Pertanian, Perkebunan & Kehutanan Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan & Energi
18.901.634.000,00
16.584.366.888,00
87,74%
3,40%
30
Dinas Peternakan & Perikanan
7.525.700.000,00
7.093.312.751,00
94,25%
1,45%
551.694.987.308,00
488.368.535.783,00
88,52%
100%
21
25 26 27 28
Jumlah
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
III - 17
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
3.3. Pembiayaan Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.197.111.356.757,36 terealisasi Rp.190.577.931.112,36 atau 96,69%, yang terdiri dari : 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang dianggarkan sebesar Rp.187.263.177.694,36 dan terealisasi sebesar Rp.187.263.177.694,36 atau 100% 2. Penyertaan Modal Rp.1.028.000.000,00
(Investasi)
Pemerintah
Daerah
terelisasi
sebesar
3. Pencairan Dana Cadangan yang dianggarkan sebesar Rp.9.815.000.000,00 dan tidak terealisasi 4. Penerimaan pinjaman daerah tidak dianggarkan di perubahan APBD karena adanya kebijakan meningkatkan Pendapatan dan penurunan Belanja serta adanya penangguhan pembentukan Dana Cadangan untuk pembebasan lahan pembangunan jalan gede bage Majalaya dan jalan Katapang Baleendah. 5. Penerimaan piutang daerah yang dianggarkan sebesar Rp.33.179.063,00 dan terealisasi sebesar Rp.33.179.063,00 atau 100% 6. Penerimaan Bunga Dana cadangan sebesar Rp.2.253.574.355,00 7. Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.25.391.064.541,36 Rp.22.644.638.896,30 atau 89,18%, yang terdiri dari :
terealisasi
a. Pembentukan dana cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah yang dianggarkan sebesar Rp.7.500.000.000,00 terealisasi Rp.7.500.000.000,00 atau 100% b. Pembentukan dana cadangan untuk pembebasan lahan pembangunan jalan yang dianggarkan sebesar Rp.12.891.064.541,36 terealisasi Rp.12.891.064.541,30 atau 100% c. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah kepada PT Citra Bangun Sarana sebesar Rp.5.000.000.000,00 dan tidak terealisasi d. Pembentukan Dana cadangan dari Bunga Dana Cadangan terealisasi sebesar Rp.2.253.574.355,00 Untuk lebih jelasnya anggaran dan realisasi pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
III - 18
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Tabel 3.16 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2008 No a 1
Uraian Penerimaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun lalu
3
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pencairan Dana Cadangan
4
Penerimaan Piutang Daerah
5
Penerimaan Bunga Dana Cadangan
b
Pengeluaran Daerah
2
1 2 3 4
Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah Pembentukan dana cadangan untuk pembebasan lahan pembangunan jalan Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah kepada PT Citra Bangun Sarana Pembentukan Dana Cadangan dari Bunga Dana Cadangan Jumlah Pembiayaan Netto
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
(%)
197.111.356.757,36
190.577.931.112,36
96,69%
187.263.177.694,36
187.263.177.694,36
-
1.028.000.000,00
100% -
9.815.000.000,00
-
33.179.063,00
33.179.063,00
-
2.253.574.355,00
25.391.064.541,36
22.644.638.896,30
89,18
7.500.000.000,00
7.500.000.000,00
100%
12.891.064.541,36
12.891.064.541,30
%100
5.000.000.000,00
-
-
-
2.253.574.355,00
-
171.720.292.216,00
167.933.292.216,06
100% -
97,79%
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
III - 19
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kabupaten Bandung merupakan daerah yang memiliki potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar mencapai 3.127.008 jiwa dan memiliki potensi wilayah yang luas mencapai 176.238,67 ha, sehingga rata-rata kepadatan penduduk adalah 17,74 orang/ha. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah penduduk tahun ini meningkat 2,93 %. Dari jumlah penduduk tersebut masih terdapat dependency ratio sebesar 52,19 %, ini artinya pada setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung lk. 52 penduduk tidak produktif. Jika dibandingkan dengan tahun 2007, dependency ratio tersebut menurun 0,79 %. Dengan kondisi di atas berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup serta kapabilitas penduduk. Namun beberapa kejadian yang dialami sepanjang tahun 2008 baik kejadian nasional maupun internasional berpengaruh terhadap pembangunan Kabupaten Bandung, sehingga hasil penyelenggaraan pembangunan pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2008 masih dirasakan kurang optimal. Salah satu gambaran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat dilihat dari kondisi makro pembangunan manusia. Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu : meningkatnya derajat pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan tercapainya kehidupan yang layak. Pada tahun 2008 IPM Kabupaten Bandung mencapai 72,50 angka ini lebih tinggi 0,62 point dibandingkan tahun 2007. Capaian ini tidak terlepas dari kontribusi ke-3 komponen utama IPM, yaitu : indeks pendidikan berkontribusi 85,58, indeks kesehatan 72,36 dan indeks daya beli 59,55. Bila dibandingkan tahun 2007, kontribusi indeks pendidikan meningkat 0,68 point, indeks kesehatan meningkat 0,86 point dan indeks daya beli meningkat 0,3 point. Tingginya kontribusi indeks pendidikan dibandingkan dua komponen lainnya menunjukkan bahwa kemajuan tingkat pendidikan di Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit mulai membaik. Hal ini dapat dilihat bahwa AMH pada tahun 2008 mencapai 98,84, angka ini meningkat 0,09 point dibandingkan tahun 2007, demikian pula RLS mencapai 8,86 tahun, angka ini meningkat 0,28 tahun dibandingkan tahun 2007. Pencapaian AMH yang relatif lambat serta belum tercapainya bebas buta huruf kemungkinan disebabkan masih adanya penduduk usia lanjut yang tidak bisa membaca dan manulis. Demikian pula dengan capaian RLS yang peningkatannnya tidak begitu besar kemungkinan disebabkan masih cukup besarnya penduduk yang tingkat pendidikannya tidak tamat SD maupun tidak sekolah. Demikian halnya dengan capaian AHH dan AKB yang masih relatif lambat peningkatannya. AHH Kabupaten Bandung tahun 2008 mencapai 68,42, angka ini meningkat 0,52 point dibandingkan tahun 2007. Sedangkan AKB mencapai 37,36
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 1
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
perseribu kelahiran hidup, angka ini menurun 1,81 point dibandingkan tahun 2007. kondisi ini mencerminkan bahwa kualitas hidup sebagian masyarakat di Kabupaten Bandung masih cukup memprihatinkan. Selain komponen pendidikan dan kesehatan, komponen daya beli turut andil dalam menunjang capaian IPM. Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung semestinya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun karena perubahan kebijakan di sektor ekonomi yang dilakukan Pemerintah Pusat dengan adanya kenaikan BBM pada tahun 2008, tampaknya cukup menghambat peningkatan daya beli penduduk Kabupaten Bandung. Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2008 mencapai Rp 557.680,00. Jika dibandingkan dengn tahun 2007, peningkatan daya beli ini hanya mencapai Rp 1.290,00 per penduduk. Keberhasilan lainnya mengenai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat pula dilihat dari kondisi makro ekonomi. Perekonomian Kabupaten Bandung pada tahun 2008 yang diukur berdasarkan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan 2000 menunjukkan peningkatan 5,30 %, yaitu dari Rp 18,68 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp 19,67 triliun pada tahun 2008. Peningkatan tersebut lebih rendah bila dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 5,92 %. Kondisi ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia serta krisis ekonomi global sehingga mengakibatkan ketidakstabilan nilai mata uang rupiah pada tahun 2008 ini. Namun demikian PDRB berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan 14,92 % yaitu dari Rp 33,32 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp 38,29 triliun pada tahun 2008. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari peranan masing-masing sektor PDRB. Sektor industri pengolahan berperan cukup besar bagi peningkatan PDRB Kabupaten Bandung, yaitu 60,79 % pada tahun 2008, sedangkan pada tahun 2007 berperan sebesar 60,49 %. Sektor lainnya yang mempunyai peranan cukup besar bagi PDRB Kabupaten Bandung adalah sektor perdagangan, hotel, restoran dan sektor pertanian, yaitu masing-masing berperan sebesar 15,68 % dan 7,19 % pada tahun 2008 dan 15,34 % dan 7,4 % pada tahun 2007. Secara keseluruhan peranan sektor PDRB 2008 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2007, kecuali sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, restoran, masing-masing peranannya meningkat sebesar 0,30 % dan 0,34 %. PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, namun berbeda dengan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan yang mengalami pertumbuhan relatif kecil. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 12.244.847,00, angka ini meningkat 11,65 % dibandingkan tahun 2007 yang mencapai Rp 10.967.314,00. PDRB per kapita berdasarkan harga konstan meningkat sebesar 2,3 %, yaitu dari Rp 6.149.904,00 pada tahun 2007 menjadi Rp 6.291.552,00 pada tahun 2008. Dengan demikian, dapat tergambarkan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit mulai membaik. Peningkatan pendapatan per kapita nampaknya tidak sejalan dengan tingkat inflasi. Pada tahun 2008 tingkat inflasi Kabupaten Bandung mencapai 9,13 %. Angka ini lebih tinggi 2,24 % dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 6,89 % sehingga
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 2
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
mengakibatkan menurunnya tingkat daya beli masyarakat. Tingginya tingkat inflasi pada tahun ini disebabkan adanya tekanan ekonomi, yaitu fluktuasi harga BBM dan krisis ekonomi global sehingga berakibat terdepresiasinya nilai mata uang rupiah hampir mendekati angka Rp 13.000,00 per dollar AS dari lk. Rp 9.200,00 per dollar AS. Kondisi ini berimbas pada seluruh sektor ekonomi terutama usaha-usaha yang menggunakan bahan baku impor maupun usaha-usaha yang berorientasi ekspor dan pada akhirnya berimbas pula pada harga-harga komoditas. Menurunnya tingkat daya beli masyarakat Kabupaten Bandung sebagai akibat meningkatnya inflasi pada tahun 2008 ini mengakibatkan jumlah keluarga miskin di Kabupaten Bandung meningkat 0,23 % yaitu dari 184.638 kk miskin pada tahun 2007 menjadi 185.064 kk miskin pada tahun 2008. Berikut adalah realisasi pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2008 berdasarkan urusan : 4.1.
URUSAN WAJIB
4.1.1. PENDIDIKAN Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Pendidikan & Kebudayaan serta Badan Perpustakaan, Arsip & Pengembangan Sistem Informasi (BAPPAPSI), dengan alokasi anggaran sebesar Rp 115.745.557.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 96.637.439.790,00 atau 83,49%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 7 program (45 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2008 No.
Program/ Kegiatan
a
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1)
Sosialisasi dan Pengadaaan alat praktik/ peraga siswa
2)
3)
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini
Alokasi Biaya (Rp)
Keluaran / Output
Anggaran 1.119.960.000
Realisasi 948.250.000
% 84,67
350.000.000
350.000.000
100,00
259.960.000
188.250.000
510.000.000
410.000.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Uraian
- Tersedianya Alat Pendidikan Edukatif (APE) luar - Tersedianya alat peraga siswaTK/RA 72,41 Terlatihnya tenaga pendidik PAUD
80,39 Terselenggaran ya koordinasi dan kerjasama PAUD dengan penyelenggara.
Target
Realisasi
22 lembaga PAUD
22 lembaga PAUD
10 lembaga PAUD 100 orang
10 lembaga PAUD 100 orang
15 lembaga PAUD
15 lembaga PAUD
IV - 3
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
b
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1)
Pembangunan gedung sekolah
2)
Penambahan ruang kelas sekolah (SD)
3)
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi 99.323.000.000 83.520.601.900
Keluaran / Output % 84,09
Uraian
Terlaksananya pengadaan tanah untuk USB SMP. Terlaksanaya penambahan ruang kelas SD. Terlaksananya pengadaan sarana olah raga. Terlaksananya pemagaran halaman sekolah dan pemasangan paving block. Terlaksananya pengadaan sarana air bersih dan MCK. Terlaksanaya pengadaan buku Iqro. Terlaksananya pengadaan alat peraga IPA SMP. Terlaksanaya pengadaan meubelair sekolah
3.784.062.000
3.239.464.700
85,61
14.267.500.000
214.600.000
1,50
Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
70.000.000
70.000.000
100,00
4)
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
737.500.000
397.500.000
53,90
5)
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
654.100.000
646.550.000
98,85
6)
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
60.000.000
4.105.000
6,84
7)
Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa
157.240.000
151.717.500
96,49
8)
Pengadaan meubelair sekolah
3.029.000.000
2.702.611.700
89,22
9)
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
45.000.000
45.000.000
100,00
10)
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
11)
Pembinaan SMP terbuka
68.808.792.000
50.000.000
68.661.308.000
50.000.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Terlaksananya rehabilitasi rumah Dinas Guru SDN Wanasuka Kec. Pangelengan 99,79 - Terlaksananya rehabilitasi melalui program Role Sharing APBD Kabupaten - Terlaksananya rehabilitasi melalui program Role Sharing APBD Propinsi - Terlaksananya rehabilitasi melalui DAK 100,00 Terlaksananya bimbingan teknis bagi pengelola SMP terbuka.
Target
Realisasi
8 lokasi
8 lokasi
264 lokal
-
5 SMP
5 SMP
14 SD dan 4 SMP
14 SD dan 4 SMP
40 SD dan 5 SMP
40 SD dan 5 SMP
5.232 exp
-
14 paket
14 paket
SMP 362 lokal & SD 29 lokal
SMP 362 lokal & SD 29 lokal
1 unit
1 unit
465 lokal SD 104 lokal SMP
465 lokal SD 104 lokal SMP
699 lokal SD, 87 Lokal SMP, 134 lokal MI, 46 Lokal Mts 15 lokal SD, 2 lokal MI 50 orang
699 lokal SD 87 Lokal SMP 134 lokal MI 46 Lokal Mts 15 lokal SD, 2 lokal MI 50 orang
IV - 4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No. 12)
Program/ Kegiatan Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 2.240.000.000
Realisasi 2.129.600.000
% 95,07
100,00
13)
Penyelenggraan paket A setara SD
70.000.000
70.000.000
14)
Penyelenggraan paket B setara SMP
1.095.500.000
1.095.500.000
15)
Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar
3.264.306.000
3.262.026.000
16)
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
570.000.000
446.419.000
17)
Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
18)
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
Keluaran / Output
Terselenggara nya program kesetaraan Paket A 100,00 Terselenggara nya kesetaraan Paket B 99,93 Terealisasinya program pengembangan sekolah dan peningkatan kualitas pendidi-kan di SD dan SMP dan terselenggaranya UASBN 78,32 - Terlaksananya lomba Imtaq dan kreativitas siswa
2.134.100.000
2)
Penambahan ruang kelas sekolah
4.825.000.000
4.313.749.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
2.000 WB
1.438 SD
1.438 SD
60 siswa
60 siswa
200 siswa
200 siswa
Tersedianya data akurat usia wajib belajar di Kabupaten Bandung (pandataan FKTM). Terbentuknya tim wajar Dikdas center.
37 orang
37 orang
31 Kec.
31 Kec.
Terlaksananya 4 lokasi di 3 pengadaan kecamatan tanah untuk pembangunan sekolah baru 89,40 - Terlaksananya 34 ruang pembangunan di 13 ruang kelas SMA/SMK lanjutan
4 lokasi di 3 kecamatan
80,00
3.260.000.000
2.000 WB
250 siswa
296.000.000
Pembangunan gedung sekolah (SMA/SMK)
400 WB
250 siswa
370.000.000
1)
400 WB
- Terlaksananya olimpiade MIPA, komputer, astronomi dan ekonomi SMA/SMK. - Terlaksananya olimpiade MIPA SMP. - Terselenggaranya POR pelajar. 76,40
11.978.722.000 9.104.392.400
Realisasi 40 orang
440 Siswa
38.200.000
Program Pendidikan Menengah
Target 40 orang
440 siswa
50.000.000
c.
Uraian Terlaksanaya penambahan ruang kelas SMP.
76,00
65,46
34 ruang di 13 SMA/SMK
IV - 5
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian - Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru
Target 41 ruang di 18 SMA/SMK
Realisasi 41 ruang di 18 SMA/SMK
Terlaksananya pembangunan ruang kelas lanjutan di 3 SMA/SMK Terlaksananya pengadaan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Terlaksananya pengadaan alat peraga/ praktek
12 ruang di 3 SMA/SMK
12 ruang di 3 SMA/SMK
2 unit di 2 SMAN
2 unit di 2 SMAN
2 unit di 2 SMAN
2 unit di 2 SMAN
3)
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
20.000.000
20.000.000
100,00
4)
Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa
30.000.000
29.100.000
97,00
5)
Pengadaan mebeluer sekolah
25.500.000
25.500.000
100,00
Terlaksananya pengadaan meubelair SMAN Nagreg
1 unit di 1 SMAN
1 unit di 1 SMAN
6)
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
620.000.000
22.800.000
3,68
Terlaksananya rehabilitasi sekolah
11 ruang di 3 SMA
-
7)
Pelatihan penyusunan kurikulum
35.000.000
35.000.000
100,00
96 guru di 48 SMA/ SMK
96 guru di 48 SMA/ SMK
8)
Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah pedesaaan, terpencil dan kepulauan Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)
35.000.000
35.000.000
36 guru
36 guru
700.000.000
617.820.000
88,26
19 SMAN dan 7 SMKN
19 SMAN dan 7 SMKN
100,00
Terlaksananya kejar/kesetara an paket C 93,48 - Terlaksananya penyelenggaraa n bintek penyusunan sistem pengujian SMA/SMK - Terlaksananya ujian nasional SMA/SMK
400 WB
400 WB
145 sekolah
145 sekolah
15.200 siswa di 145 sekolah
15.200 siswa di 145 sekolah
61,44 - Terlaksananya pengembangan sistem jaringan komputer (Net Working) di SMA/SMK
100 orang guru di 8 SMA dan 3 SMK
100 orang guru di 8 SMA dan 3 SMK
9)
10)
Penyelenggaraan paket C setara SMU
180.000.000
180.000.000
11)
Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)
922.722.000
862.548.400
12)
Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
1.285.500.000
789.775.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Terlaksananya penyelenggar aan operasional jaringan kurikulum 100,00 Terlaksananya pengembangan SMK Kecil
Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah
IV - 6
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Keluaran / Output
Realisasi
%
39.000.000
Uraian - Terlaksananya perintisan sekolah standar nasional SMA/SMK 97,50 Terlaksanannya akreditasi untuk mencapai standar kelayakan dari asessor tingkat Prov. Jabar 98,50
Target 2 SMAN
Realisasi 2 SMAN
45 SMA/ SMK
45 SMA/ SMK
Terselenggara nya bintek tutor keaksaraan dan kesetaraan Terselenggara nya program keaksaraan fungsional
240 orang
240 orang
3.000 orang
3.000 orang
13)
Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah
40.000.000
d.
Program Pendidikan Non Formal
1.522.500.000
1)
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
150.000.000
150.000.000
100,00
2)
Pengembangan pendidikan keaksaraan Fungsional
1.030.000.000
1.029.450.000
99,95
3)
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
247.500.000
225.199.000
90,99
Terlaksananya rehabilitasi gedung SKB
1 unit
1 unit
4)
Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal
95.000.000
95.000.000
100,00
Terselenggara nya kualifikasi pendidikan masyarakat setara SD,SMP dan SMA
600 WB
600 WB
e.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
893.000.000
765.230.000
85,69
1)
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
200.000.000
190.240.000
95,12
320 orang
320 orang
2)
Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
50.000.000
0
0,00
86 orang guru
tidak terealisasi
3)
Pengembangan sistem perencanaan & pengendalian program profesipendidik dan tenaga kependidikan
213.000.000
156.290.000
73,38
Terselenggara nya pelatihan dalam rangka memenuhi standar kompetensi guru mata pelajaran/ pendidik. Terlaksananya peningkatan kualifikasi guru matematika, fisika dan biologi Tersedianya data dan informasi pendidikan pada home page Dinas Dikbud Kab.bandung
3 kegiatan
3 kegiatan
1.499.649.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 7
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
4)
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
f.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1)
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 430.000.000
Realisasi 418.700.000
470.000.000
362.900.000
470.000.000
362.900.000
Keluaran / Output % Uraian 97,37 Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas Dikbud Kab.bandung 77,21
Target 11 kegiatan
Realisasi 11 kegiatan
- Terlaksananya seleksi akreditasi sekolah TK/SD.
Kepsek SD 1.020 orang, Kepsek SMP 400 orang 1.040 orang guru SD & 400 orang guru SMP TK : 50 sekolah, SD : 400 sekolah
Kepsek SD 1.020 orang, Kepsek SMP 400 orang 1.040 orang guru SD & 400 orang guru SMP TK : 50 sekolah, SD : 400 sekolah
Terlaksananya pengadaan buku di perpustakaan:
12 jenis buku 8,256 eksemplar
12 jenis buku 8,256 eksemplar
Buku Islam Buku Filsafat Buku Sospol Buku Pertanian - Buku Peternakan
500 800 800 500
500 800 800 500
340 eks
340 eks
- Buku Perikanan - Buku Teknik - Buku Referensi - Buku referensi budaya Sunda
340 eks
340 eks
420 eks 4 eks
420 eks 4 eks
2 eks
2 eks
1.750 eks 2.000 eks 800 eks
1.750 eks 2.000 eks 800 eks
1 paket
1 paket
77,21 - Terlaksananya seleksi calon kepala sekolah.
- Terlaksananya seleksi sertifikasi guru SD.
g.
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1)
Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
438.375.000
436.416.490
99,55
299.200.000
297.300.000
99,36
-
2)
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
139.175.000
capaian
139.116.490
pelaksanaan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
- Buku Fiksi - Brosur - Buku Sastra dan bahasa 99,96 Terlaksananya publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca.
pembangunan
pada
eks eks eks eks
eks eks eks eks
urusan
ini
IV - 8
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
a. Tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk Kabupaten Bandung tahun 2008 adalah 2.100.501 orang atau mencapai 67,17% dari jumlah penduduk, sedangkan penduduk yang belum atau tidak menamatkan SD/MI adalah 438.454 orang atau 14,02% dari jumlah penduduk. Adapun tingkat pendidikan yang ditamatkan terbesar menurut jenjang pendidikan, adalah tamatan SD/MI yaitu mencapai 942.228 orang atau 30,13% dari jumlah penduduk, sedangkan tingkat pendidikan yang paling sedikit ditamatkan adalah perguruan tinggi yaitu hanya 84.984 orang atau 2,72% dari jumlah penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian dibawah ini. Tabel 4.1.1.2 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2008 Jenjang pendidikan Belum/Tidak tamat SD/MI
Jumlah Tamatan 438.454
% dari Jumlah Penduduk 14,02
SD/MI 942.228 30,13 SMP/MTs 610.161 19,51 SMA/SMK/MA 463.128 14,81 PT 84.984 2,72 Sumber: data BPS – Buku Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2008 (diolah kembali) b. Rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar baru mencapai 26,60 per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar sedangkan pendidikan menengah baru mencapai 12,71 per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap 1 sekolah pendidikan dasar melayani kurang lebih 26.000 penduduk usia pendidikan dasar, sedangkan setiap 1 sekolah pendidikan menengah melayani kurang lebih 12.000 penduduk usia pendidikan menengah. c. Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar mencapai 44 per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah mencapai 62 per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung), menunjukkan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan pendidikan yaitu pelayanan penerimaan siswa baru SDN/SMPN/SMAN (nilai IKM 69,65). Namun masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan diantaranya kepastian biaya pelayanan, kecepatan pelayanan dan kenyamanan lingkungan. Permasalahan : a. Terlambatnya proses pengesahan dan pencairan anggaran, sehingga kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan terlambat dilaksanakan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 9
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
b. Terbatasnya tenaga Pelelangan Barang dan Jasa yang sudah lulus sertifikasi, sehingga proses pengadaan barang dan jasa belum maksimal. c. Terhambatnya proses pengadaan tanah untuk pembangunan unit sekolah baru SMP dan SMA/SMK, sebagai akibat dari belum menemukan lahan yang memenuhi standar harga dan dukungan aspek tata ruang yang sesuai. d. Belum Optimalnya Sinergitas Penganggaran Pendidikan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten. e. Tingginya tingkat kerusakan dan terbatasnya Pendidikan pada jenjang SD dan SMP.
fasilitas
sarana
prasarana
f. Belum optimalnya partisipasi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi terhadap pendidikan. g. Terbatasnya kualitas SDM pengelola perpustakaan daerah. h. Rendahnya minat baca masyarakat. i. Terbatasnya sarana prasarana perpustakaan. j. Perpustakaan belum terdigitalisasi dengan baik. Solusi : a. Terus berupaya menganalisis kebijakan guna menghasilkan skala prioritas penyelesaian masalah pendidikan sehingga aspek efisiensi, efektifitas dan ekonomis penggunaan anggaran bisa dicapai. b. Penambahan jumlah aparat untuk mengikuti sertifikasi pengadaan barang dan jasa. c. Standarisasi harga dari pemerintah terhadap pembelian lahan agar ditingkatkan, karena tidak sesuai dengan perkembangan harga di masyarakat. d. Terus diupayakan koordinasi program dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat untuk memperoleh optimalisasi program pengganggaran yang terintegrasi dan sinergitas. e. Secara bertahap memperbaiki fasilitas Sarana Prasarana Pendidikan pada jenjang SD dan SMP diatur berdasarkan tingginya tingkat kerusakan. f. Meningkatkan besaran bantuan biaya operasional sekolah dan pemberian beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang/tidak mampu baik yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun dari Pemerintah Pusat. g. Pembinaan teknis bagi pengelola perpustakaan. h. Penyelenggaraan gebyar minat baca (GMB) melalui perpustakaan keliling ke sekolah, pondok pesantren dan masyarakat. i. Mengoptimalkan sarana dan prasarana perpustakaan yang ada. j. Pelaksanaan proses digitalisasi untuk buku-buku terbangun basis data pustaka (digital library).
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
perpustakaan
sehingga
IV - 10
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4.1.2. KESEHATAN Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Kesehatan, RSD Soreang dan RSD Majalaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 73.357.045.530,00 dan terealisasi sebesar Rp 66.260.107.098,00 atau 90,33 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 15 program (49 kegiatan). Tabel 4.1.2.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2008 No. a.
1)
Program/ Kegiatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
b.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1) Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
2)
Peningkatan kesehatan masyarakat
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
5.178.200.400
4.752.843.700
5.178.200.400
4.752.843.700
24.999.278.397
8.273.786.264
2.240.341.500
Keluaran / Output %
Uraian
91,79 Tersedianya obatobatan dengan jumlah dan kualitas yang baik di Puskesmas DTP, puskesmas TTP untuk pasien umum, miskin dan Askes 22.101.382.340 88,41
7.058.039.179
1.989.758.307
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Target
Realisasi
91,79
85,31 Terlaksananya pembayaran klaim RS Mitra untuk pelayanan kesehatan rujukan umum bagi masy. Miskin di luar quota jamkesmas (gakinda) Terlaksananya pelayanan kesehatan masy. Miskin di luar quota Jamkesmas di puskesmas dan jaringannya 88,81 Pelayanan kesehatan bagi masyarakat korban banjir Pelayanan kesehatan hari besar (Posko Kesehatan) Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk anak usia sekolah: a. penjaringan anak sekolah (SMP/SMA), b. Pemeriksaan gangguan pendengaran & ketulian, c. Pemeriksaan
5.000 / kapita
3.400 / kapita
5.522 kasus klaim
5.101 kasus (93%)
23.789 kasus
23.789 kasus
16 desa
12 desa
10 pos di 10 puskesmas
10 pos di 10 puskesma s
a. 52 SMP/ a. 52 SMP/ SMA SMA b. 20 SD
b. 20 SD
c. 125 SD. c. 125 SD.
IV - 11
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
3)
Program/ Kegiatan
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
4) Penyediaan Biaya Operasional & Pemeliharaan 5) Peningkatan kesehatan masyarakat
c.
Program Pengawasan Obat dan Makanan 1) Peningkatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
865.692.000
Realisasi
779.026.500
7.618.232.000
7.472.708.877
6.001.226.633
4.801.849.477
58.000.000
54.425.000
50.000.000
50.000.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Keluaran / Output %
Uraian
berkala, d. Pelatihan guru, Pert. Tim UKS e. Lomba sekolah sehat tk kabupaten Terlaksananya pelatihan kegawat daruratan bagi dokter dan perawat puskesmas Upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat : penilaian posyandu terbaik dan mewakili kab. di tk prop Terlaksananya pembayaran klaim RS mitra terhadap penanggulangan komplikasi berat kebidanan dan bayi dari masy. Mikskin di luar quota Jamkesmas (Ggakinda) Pembayaran klaim pertolongan persalinan bagi masy. Miskin di luar quota Jamkesmas (Gakinda) di puskesmas dan jaringannya 89,99 1. Terlaksananya rekruitmen tenaga kesehatan. 2. Terlaksananya pemberian insentif tenaga kesehatan (dokter, perawat, tng penunjang, bidan desa biasa & bidan desa terpencil) Pembinaan profesionalisme tenaga ass. Apoteker 98,09 Tersedianya ruang inkubator di RSD Majalaya 80,01 Terlaksananya pelayanan kesehatan di RSD Soreang 93,84
100,00 - Terlaksananya
Target
Realisasi
d. 35 SD
d. 35 SD
e. 9 sekolah sehat 10 dokter dan 10 perawat
e. 9 sekolah sehat
31 Poyandu Purnama/ Mandiri
31 Poyandu Purnama/ Mandiri
10 dokter dan 10 perawat
918 kasus 1.690 kasus klaim (54,32%)
1.467 kasus
822 kasus
Tenaga kesehatan untuk RSD Cicalengka 336 orang
Jml pendaftar umum 312 orang 336 orang
50 orang
50 orang
137 jenis 12 bulan
137 jenis 12 bulan
13 bulan 123 orang
13 bulan 123 orang
30 sampel
30 sampel
IV - 12
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
2) Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan d.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
2)
e. 1)
2)
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
8.000.000
4.425.000
211.640.000
211.382.500
40.000.000
39.742.500
171.640.000
171.640.000
758.380.000
435.470.000
553.880.000
231.320.000
204.500.000
204.150.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Keluaran / Output %
Uraian
pengawasan bahan bahaya pangan pada jajanan anak sekolah. - Terlaksananya pembinaan IRTP : a) sosialisasi cara produksi pangan yang baik oleh IRTP dan Jasa Boga. b) pembinaan IRTP dan jasa boga - Informasi keamanan pangan pada masyarakat (tokoh masy, karang taruna, kader, PKK, dll) 55,31 Tersedianya alatalat laboratorium kimia (alat periksa sampel borax dan formalin). 99,88
Target
Realisasi
di 10 sekolah di Kec. Margahayu
di 10 sekolah di Kec. Margahayu
50 IRTP
60 org di kec Nagreg dan Pacet
1 paket
50 IRTP
60 org di kec Nagreg dan Pacet
1 paket
99,36 - Terlaksananya 4 stasiun 4 stasiun talk show radio radio kesehatan melalui siaran radio. - Pembuatan 61 61 media promosi puskesmas puskesmas bagi masyarakat - Terlaksananya 1 paket 1 paket pameran pembangunan bidang kesehatan. 100,00 Pemberdayaan 3 org x 3 org x 50 masyarakat 50 desa desa melalui pelatihan/ 10 org LS 10 org pemantapan dari LS fasilitator desa siaga 57,42 41,76
PMT bagi balita gizi buruk dari keluarga miskin Pemberian Vit. A bagi anak usia 6 s.d 59 bulan 99,83 Pembinaan gizi remaja dan warung sekolah di SMP/MTs Terlaksananya kegiatan UPGK (Upaya Peningkatan Gizo Keluarga) melalui :
1290 balita
592 balita (45,89%)
279.094
276.343 (99,01%)
1 guru + 1 OSIS di 10 SMP
1 guru + 1 OSIS di 10 SMP
a. 275 desa b. 275 desa
a. 275 desa b. 275 desa
IV - 13
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
275 desa Peta rawan pangan gizi tk kab. Dan kec
275 desa Peta rawan pangan dan gizi tk kab. Dan kec.
99,86 a. Terlaksananya pembuatan sarana jamban kel melalui pemberdayaan masyarakat (metode CLTS) b. pengembangan / pembinaan klinik sanitasi di puskesmas c. kajian dampak penggunaan batubara bagi masyarakat d.audit sanitasi lingkungan RS e. pengawasan kualitas air (SAB), f. inspeksi sanitasi RAKSA dan TPS / TPA g. Pembinaan petugas sanitasi puskesmas dalam penyehatan TTU h. Kegiatan evaluasi sanitasi rumah makan i. audit sanitasi lingkungan hotel dan industri 100,00 Terlaksananya monitoring kegiatan akselerasi dan pengembangan Bandung sehat 98,78
a. 2 desa rawan diare b. 10 / 35 puskesmas c. Kec. Majalaya d. 6 RS e. 61 desa f. wilayah kerja 61 puskesmas ,TPA Babakan dan TPS di Panca, Cinunuk dan Soreang g. 55 pkm h. 50 rumah makan i. 15 hotel dan 22 industri
a. 2 desa rawan diare b. 10 / 35 puskesmas c. Kec. Majalaya d. 6 RS e. 61 desa f. wilayah kerja 61 puskesmas, TPA Babakan dan TPS di Panca, Cinunuk dan Soreang g. 55 pkm h. 50 rumah makan i. 15 hotel dan 22 industri
98,84
- 36 Ds. Rawan DBD - 16 Ds. Rawan ISPA - 20 Ds. Rawan Diare
a. distribusi Tablet Fe ke desa, b. monitoring penggunaan garam beryodium oleh masyarakat (melalui anak SD) Pelaksanaan Bulan Penimbangan Balita untuk memantau status Gizi balita dan tersedianya peta rawan pangan gizi f.
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1) Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
g.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1) Pelayanan pencegahan da penanggulangan penyakit menular
343.750.000
343.379.500
268.750.000
268.379.500
75.000.000
75.000.000
1.205.420.000
1.190.747.000
409.975.000
405.209.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
99,89
Terlaksananya pencegahan, penanggulangan dan pengendalian penyakit HIV/ Aids, DBD, TBC,
30 desa 30 desa 15 15 kecamatan kecamatan
- 36 Ds. Rawan DBD - 16 Ds. Rawan ISPA - 20 Ds. Rawan Diare
IV - 14
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Kusta, Pes, Campak, Polio & ISPA /Pnemonia, Filariasis
2) Pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik
31.250.000
31.250.000
3)
Peningkatan Imunisasi
488.710.000
488.710.000
4)
Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah
275.485.000
265.578.000
h.
1)
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar kesehatan
779.067.000
735.179.875
305.000.000
286.903.200
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Realisasi
- 20 Ds. Rawan TBC - 7kec rawan HIV - desa Rawabogo (Pes) - penemuan penderita Filariasis 100,00 Terlaksananya - ditemu kegiatan kan 13 surveilans AFP, Kasus AFP Campak - 61 pkm 100,00 - Terlaksananya b. 275 desa peningkatan kualitas vaksin di c. seluruh kab dan seluruh SD /MI di puskesmas; Kab. Bandung - Peningkatan cakupan imunisasi d. 61 - pelaksanaan puskesmas imunisasi DT, TT dan Campak bagi anak SD dan sederajat - Pembinaan puskesmas dalam ERAPO, RECAM,dan ETN serta pelacakan kasus PD3I 96,40 - penilaian - 40 lokasi epidemiologis KLB KLB, 10 penyakit menular kasus KIPI dan bencana; dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) - Screening - 3000 kesehatan jemaah orang haji - terlaksananya - 4 RS surveilans aktif RS 94,37
- 20 Ds. Rawan TBC - 7kec rawan HIV - desa Rawabogo (Pes) - penemuan penderita Filariasis - ditemukan 22 Kasus AFP - 61 pkm b. 275 desa c. seluruh SD/ MI di kab. Bandung d. 61 puskesmas
94,07 Pengembangan system pembiayaan dan pelayanan kesehatan di Kab. Bandung (Kajian Jaminan Pelayanan Kesehatan). Kerjasama LS dan UNPAD Kegiatan persiapan operasionalisasi RSD Cicalengka (perizinan, persyaratan operasionalisasi
Tersusun dan teranalisa nya data dan informasi untuk pengemba ngan Jaminan
Tersusun dan teranalisa nya data dan informasi untuk pengemban gan Jaminan
Terselesai kannya seluruh persyarata n dan kebutuhan operasional
Terselesai kannya seluruh persyaratan dan kebutuhan operasionali
- 15 KLB10 Kasus KIPI
- 2850 Calhaj - 4 RS
IV - 15
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
2)
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
238.177.000
233.084.175
3)
Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan
83.390.000
62.832.500
4)
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
152.500.000
152.360.000
i.
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya 1) Pembangunan puskesmas
2)
Pembangunan puskesmas pembantu
3)
Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas
8.968.438.990
6.054.407.063
2.092.727.000
1.336.034.063
328.550.000
320.392.000
4.390.331.000
2.415.791.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Keluaran / Output %
Uraian
dan penyusunan kebutuhan SDM, sarana dan prasarana serta regulasi) 97,86 Terlaksananya peningkatan sistem pencatatan dan pengolahan data di puskesmas, RISKESDAS, dan Kajian Sistem Kesehatan Daerah (SKD) 75,35 Kegiatan perencanaan di tingkat UPTD Yankes dan tk. Kabupaten
Target
sasi RSD Cicalengka
61 Puskesmas Dokumen analisis situasi dan kajian akademis SKD
61 Puskesmas Dokumen analisis situasi dan kajian akademis SKD
Dok. P2KT UPTD Yankes / puskesmas RKA, DPA dan DPPA 99,91 - Terlaksananya Tersedia pengumpulan, dok Profil, pengolaha dan Laporan analisa data profil; tahunan pembuatan profil puskesmas kesehatan; serta dan tk. laporan tahunan Kab. puskesmas dan tk. kabupaten - Bintek terpadu UPTD Yankes - Terlaksana Tersusun evaluasi dan nya LKPJ, pertanggungjawa LAKIP, ban kinerja 67,51
63,84 Terlaksananya rehabilitasi berat/sedang dan pembangunan Puskesmas 97,52 Terlaksananya pembangunan Polindes 55,03 Tersedianya alat kesehatan di Puskesmas, dental unit, alat pencbut gigi, alat diagonsa & penambal gigi, tempat tidur di Puskesmas rawat inap & pembangunan/ rehabilitasi sedang & berat di 1 PUskesmas DTP & 1
Realisasi
isasi RSD Cicalengka
Dok. P2KT UPTD Yankes / puskesmas RKA, DPA dan DPPA Tersedia dok Profil, Laporan tahunan puskesmas dan tk. Kab.
Tersusunny a LKPJ, LAKIP,
5 5 Puskesmas Puskesmas
3 Polindes
3 Polindes
14 jenis alat kesehatan, 19 unit dental unit, 19 set alat pencabut gigi, 19 set alat diagonsa & penambal gigi, 40 set tempat tidur & Narkas, 10
14 jenis alat kesehatan, 19 set alat pencabut gigi, 19 set alat diagonsa & penambal gigi, 40 set tempat tidur & Narkas, 10 jenis UGD set, 190 unit, 1 set
IV - 16
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian Puskesmas TTP
4)
Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
5) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu
6)
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
110.295.000
107.881.000
100.149.990
99.431.000
1.946.386.000
1.774.878.000
j.
Program pengadaan, 28.925.698.448 peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1) Pembangunan rumah 328.550.000 sakit di RSD Cicalengka 2) Pengadaan bahan4.390.331.000 bahan logistik rumah sakit 3)
Pengadaan alat-alat rumah
4) Penyediaan Pendukung administrasi dan Tekhnis Perkantoran
5)
6)
Rehabilitasi bangunan rumah sakit
Pengadaan alat-alat
28.584.183.140
320.392.000
2.415.791.000
110.295.000
107.881.000
100.149.990
99.431.000
1.946.386.000
1.774.878.000
360.970.000
337.540.277
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
97,81
Terlaksananya pengadaan meubelair dan alat kesehatan di 2 PUstu, POsyandu di 2 desa & 3 Polindes
99,28 Terlaksananya penambahan jaringan air bersih, pemasangan listrik & MCK 91,19 Terlaksananya rehab/ penambahan ruangan di Puskesmas, Pustu & Polindes 98,82
97,52
Target
Realisasi
jenis UGD set, 190 unit, 1 set pendukung Alkes. 80 bh timbangan Posyandu, 16 bh + 4 set alat kesehatan Pustu, 4 buah lemari alat Pustu, 34 bh (3 jenis) menubelair 3 gedung Puskes. 1 gedung Pustu
pendukung Alkes.
80 bh timbangan Posyandu, 16 bh + 4 set alat kesehatan Pustu, 4 buah lemari alat Pustu, 34 bh (3 jenis) menubelair
16 Puskesmas 10 Pustu 6 Polindes
16 Puskesmas 10 Pustu 6 Polindes
Terbangunnya 1 bh RSD kelas C RSD tipe C Cicalengka 55,03 Tersedianya 1 paket bahan logistik rumah sakit Cicalengka 97,81 Tersedianya alat8 jenis, alat medis dan 16 buah, non medis 34 buah penunjang pelayanan kesehatan Rumah sakit Majalaya 99,28 Terpeliharanya 1 paket, bangunan RSD 61 jenis, Majalaya 69 jenis, 1 unit, 44 jenis 91,19 - Terbangunnya 4 bulan gedung IGD baru 22,38 M2 dan selasar penghubung dengan gedung rawat inap RSD Soreang - Terbangunnya 4 bulan gedung rawat 10,50 M2 inap anak kelas III 93,51 Tersedianya 76 jenis
3 gedung Puskes. 1 gedung Pustu
1 bh RSD tipe C 1 paket
8 jenis, 16 buah, 34 buah
1 paket, 61 jenis, 69 jenis, 1 unit, 44 jenis 4 bulan 22,38 M2
4 bulan 10,50 M2
76 jenis
IV - 17
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
rumah sakit
7)
Pengadaan obatobatan rumah sakit
8)
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
9)
Pengadaan bahanbahan logistik rumah sakit
10)
Pengembangan tipe rumah sakit
11)
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
12)
Pengembangan SIM RS
1.000.000.000
984.418.350
98,44
410.451.762
401.122.910
97,73
2.389.110.986
2.348.485.100
98,30
176.425.700
89.366.900
50,65
20.000.000
16.489.700
82,45
417.585.000
387.611.925
92,82
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Uraian peralatan kesehatan penunjang pelayanan kesehatan rumah sakit di RSD Soreang Tersedianya obat dan alat farmasi rumah sakit di RSD Soreang untuk kebutuhan 12 bulan Tersedinya peralatan : - inventaris ruang pasien dan keperawatan - peralatan dapur rumah sakit di RSD Soreang Tersedianya kebuthan bahan logistik RSD Soreang untuk 1 tahun, yaitu : - bahan laboratorium, - Bank Darah - Radiologi - Makan pasien dan karyawan Tersusunnya dokumen administratif penunjang perubahan tipe RS sebagai bahan penilaian RSU Soreang untuk : - peningkatan kelas - BLUD Terlaksananya kegiatan pemeriksaan internal 10 unit kerja (10 obyek) RSD Soreang Tersedianya : - Software Sistem Informasi dan Manajemen RS (SIM-RS) hasil pengadaan jasa konsultasi lanjutan tahap II - Terpenuhinya perangkat keras penunjang
Target
Realisasi
1.150 buah
1.150 buah
48.221 buah 242 jenis
48.221 buah 242 jenis
24 jenis 313 buah
24 jenis 313 buah
44 jenis 286 buah
44 jenis 286 buah
58 jenis/ 22.728 bh 14 jenis/ 337 buah 2.700 labu darah 32.817 porsi/ 602 galon
58 jenis/ 22.728 bh 14 jenis/ 337 buah 2.700 labu darah 32.817 porsi/602 galon
1 Dok.
1 Dok.
5 dok. 12 bulan kerja
5 dok. 12 bulan kerja
1 paket
1 paket
17 jenis/99 unit
17 jenis/99 unit
IV - 18
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
Terlaksananya pengumpulan data kosalkes, terbinanya salon kecantikan dan toko kosmetik
40 pengusaha kosalkes, 30 salon dan 25 toko kosmetik
40 pengusaha kosalkes, 30 salon dan 25 toko kosmetik
Terlaksananya upaya pemberdayaan masyarakat Peningkatan kualitas professional tenaga bidan Peningkatan manajemen pelayanan KIA
-Pembinaan kemitraan bidan dan paraji di tingkat kab, dan kec. -Pembinaan fasilitator desa siaga di 25 desa, Kader KPKIA di 31 kec. -Bantuan operasional 53 desa siaga - sosialisasi inisiasi dini, perteman AMP ibu, - orientasi pengelola buku KIA bagi bidan di 61 puskesmas – Pembayaran Insentif bidan desa
-Pembinaan kemitraan bidan dan paraji di tingkat kab, dan kec. -Pembinaan fasilitator desa siaga di 25 desa, Kader KPKIA di 31 kec.
Software SIMRS di RSD Soreang k.
1
l.
1)
m.
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri
32.000.000
32.000.000
32.000.000
32.000.000
100,00
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
637.095.315
627.347.340
98,47
637.095.315
627.347.340
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1) Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 2) Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
100,00
98,47
662.200.980
658.346.390
90.000.000
88.253.800
98,06
Terpeliharanya bangunan IPAL RSD Majalaya
478.360.980
476.272.565
99,56
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan : - Pemeliharaan bangunan &
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
-Bantuan operasional 53 desa siaga - sosialisasi inisiasi dini, perteman AMP ibu, - orientasi pengelola buku KIA bagi bidan di 61 puskesmas – Pembaya ran Insentif bidan desa
99,42
1 unit
27 orang 12 bulan
1 unit
27 orang 12 bulan
IV - 19
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
3)
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
47.760.000
47.759.850
100,00
4)
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
46.080.000
46.060.175
99,96
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
577.876.000
471.379.250
300.000.000
297.400.000
99,13
kemitraan peningkatan kualitas Pelayanan dokter dan paramedis
277.876.000
173.979.250
62,61
20.000.000
7.634.000
38,17
20.000.000
7.634.000
n.
1)
2)
o.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1) Promosi Kesehatan dan rujukan Rumah Sakit
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
capaian
pelaksanaan
Uraian
Target
lingkungan RS oleh cleaning services, - Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan - Bertambahnya alat pengolah air di RSD Soreang Terlaksananya pemeliharaan IPAL di rumah sakit Soreang selama 1 tahun Terlaksananya pemeliharaan Alkes di Rumah Sakit Soreang
Realisasi
10 jenis
10 jenis
1 unit
1 unit
2 unit 12 bulan
2 unit 12 bulan
58 unit/89 buah 12 bulan kerja
58 unit/89 buah 12 bulan kerja
1 orang dokter, 5 orang paramedis, 59 paket
1 orang dokter, 5 orang paramedis, 59 paket
- tenaga dokter di luar RS 36 kali - tenaga dokter di dalam RS 5 kali - tenaga perawat di luar RS 23 kali
- tenaga dokter di luar RS 36 kali - tenaga dokter di dalam RS 5 kali - tenaga perawat di luar RS 23 kali
3 kegiatan
3 kegiatan
81,57
38,17
Tercapainya pendidikan spesialis bagi tenaga medis, paramedis dan non medis di RSD Majalaya Terlaksananya pelatihan, seminar, lokakarya dan workshop bagi dokter dan perawat di RSD Soreang dan honorarium tenaga dokter jejaring RS
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan promosi kesehatan dan kehumasan RSD Soreang
pembangunan
pada
urusan
ini
a. Tersedianya Unit Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) tahun 2008 terdiri dari 3.889 posyandu, 251 posbindu (pos bimbingan terpadu), 203 desa siaga.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 20
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
b. Tersedianya dokter (dokter umum dan dokter spesialis) pemerintah tahun 2007 sebanyak 61 orang yang bertugas di Puskesmas, 33 orang di RSD Soreang dan 28 orang di RSD. Majalaya. Sedangkan tahun 2008 sebanyak 78 orang di Puskesmas, 33 di RSD Soreang dan 28 orang di RSD Majalaya. c. Tersedianya tenaga paramedis (bidan dan perawat) pemerintah tahun 2007 sebanyak 503 orang yang bertugas di Puskesmas, 150 yang bertugas di RSD Soreang dan 114 orang di RSD Majalaya. Sedangkan tahun 2008 menjadi 599 orang yang bertugas di Puskesmas, 153 orang yang bertugas di RSD Soreang dan 14 orang di RSD Majalaya. d. Tersedianya tenaga kesehatan masyarakat (sarjana kesehatan masyarakat, sanitarian, nutrisionis) pada tahun 2008 sebanyak 142 orang e. Tersedianya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis swasta: • • •
Praktik dokter umum : 590 orang tersebar di 27 kecamatan Praktik bidan swasta : 393 orang tersebar di 28 kecamatan RS swasta : 3 buah.
Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung), menunjukkan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan kesehatan yaitu pelayanan Puskesmas (nilai IKM 70,98) dan RSU Soreang (nilai IKM 75,36). Namun masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan diantaranya untuk pelayanan Puskesmas adalah : kecepatan pelayanan, kenyamanan lingkungan dan kepastian jadwal pelayanan. Sedangkan beberapa unsur pelayanan RSU Soreang yang perlu ditingkatkan diantaranya adalah : kecepatan pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan dan prosedur pelayanan. Permasalahan : a. Angka Kematian Bayi (AKB) telah menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun, namun demikian angka tahun 2008 masih cukup tinggi (37,36). b. Masih tingginya kejadian penyakit berbasis lingkungan seperti Diare, ISPA, Demam Berdarah, Flu Burung dan adanya re-emerging diseases Filariasis, mulai tingginya kasus penyakit degeneratif dan adanya new-emerging disease HIV Aids. c. Pada tahun 2008, berdasarkan perbandingan usia dan berat badan, masih terdapat Balita Gizi Buruk yaitu mencapai 2.256 orang (0,83 % Balita), sedangkan perbandingan menurut standar DEPKES yaitu berdasarkan berat badan maka jumlah Balita Gizi Buruk adalah 235 orang. d. Adanya 51 desa (18,5%) yang belum mencapai standar UCI (Universal Child Imunization) e. Adanya perubahan sistem pelaporan untuk klaim tagihan dari Jamkesmas dan Gakinda yang pelaksanaanya mendekati akhir tahun, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk proses pengulangan entry data dan proses verifikasi yang dimulai dari awal tahun 2008. Hal tersebut menyebabkan tagihan piutang RSD Soreang dan Majalaya untuk tahun 2008 banyak yang tidak tertagih.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 21
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
f. Akses ke Rumah Sakit Majalaya kurang lancar, akibat dari sempitnya jalan dan tidak adanya jalur angkutan umum yang melalui rumah sakit. g. Sarana dan prasarana Puskesmas (gedung, alat kesehatan maupun SDM) banyak yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan Depkes RI. h. Kurangnya dana untuk pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin di luar quota Jamkesmas. i. Pembangunan RSD Cicalengka yang sudah mendekati penyelesaian sehingga diperlukan persiapan j. Banyaknya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, karena keterlambatan turunnya anggaran sehingga berpengaruh pada lancarnya pelayanan kesehatan kepada pengguna jasa RS. Solusi : a. Perlunya dilaksanakannya kegiatan yang berbasis wilayah untuk menekan kematian bayi, b. Perlunya penyuluhan kesehatan secara optimal dengan melibatkan tokoh masyarakat tokoh agama, terutama di daerah yang berpotensial untuk terjadinya penyakit yang berbasis lingkungan. c. Untuk penanganan Balita gizi buruk, memerlukan intervensi kegiatan yang komprehensif secara lintas sektor. Perlu peningkatan akses ke Rumah sakit dengan koordinasi Instansi terkait d. Perlunya peningkatan kegiatan untuk mencapai 100 % desa sesuai dengan standar UCI (Universal Child Imunization) e. Perlunya pembenahan pada sistem pelayanan kesehatan Jamkesmas/Gakinda yang baku, dimulai dari awal sistem pelayanan administrasi sampai dengan mekanisme pelaporan dan pengklaiman yang lebih sederhana. f. Diperlukannya perbaikan/peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan, dengan menambah akses angkutan umum yang melalui RSD Majalaya serta menambah operasional RSD Cicalengka. g. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana dan SDM di Puskesmas, mengingat Puskesmas adalah merupakan pusat pelayanan kesehatan terdekat dengan masyarakat. h. Perlunya pendanaan secara khusus, untuk pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin di luar quota Jamkesmas i. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana RS Cicalengka untuk meningkatkan palayanan kesehatan pada masyarakat. j. Anggaran untuk rumah sakit ada baiknya diberlakukan : (1) secara anggaran per 1 (satu) tahun, (2) dilaksanakannya sistem UYHD dan (3) rumah sakit menjadi Badan Layanan Umum Daerah, (4) Peningkatan kelas Rumah Sakit sesuai dengan Perda RS. No. 5/2008.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 22
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4.1.3. PEKERJAAN UMUM Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Binamarga, Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi, dan Dinas Perumahan Tata Ruang dan Kebersihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp145.884.976.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 126.417.546.374,00 atau 86,66 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 12 program (33 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.3.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008 NO a.
1)
2)
Program/ Kegiatan
Out Put/Keluaran Anggaran
Realisasi
%
28,330,000,000
16,936,438,718
59.78
150,000,000
148,910,000
99.27
650,000,000
634,600,000
97.63
4,000,000,000
3,908,810,400
97.72
Pembangunan Jembatan
13,050,000,000
2,224,859,700
17.05
Pembebasan Lahan Untuk Jalan
10,480,000,000
10,019,258,618
95.60
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan Pembangunan Jalan
Perencanaan Pembangunan Jembatan
3) Pembangunan Jalan
4)
5)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Uraian
Target
Tersedianya dokumen pembangunan jalan
DED Ruas Jalan Lingkar timur Soreang dan DED ruas jalan CiparayBaleendah Tersedianya DED dokumen jembatan perencanan kolektor pembangunan Katapangjembatan Baleendah, DED jembatan KopoRancamany ar, DED jembatan fly over Katapang, review desain jembatan.
terlaksananya pembangunan jalan Lingkar Luar Selatan Soreang.
1 ruas jalan L=7m P =755m, L = 14 m P =10 m
terlaksananya pembangunan jembatan
7 ruas jalan L = 5 P =44 M,L = 6 P =14 M, L = 3 P =12 M Terbebaska nya lahan sisa luncuran 2007 seluas 7 ha (4 ruas jalan)
terlaksananya pembebasnya lahan sisa luncuran tahun 2007
Realisasi
DED Ruas Jalan Lingkar timur Soreang dan DED ruas jalan CiparayBaleendah DED jembatan kolektor Katapang Baleenda h, DED jembatan KopoRancama nyar, DED jembatan fly over Katapang , review desain jembatan . 1 ruas jalan L = 7m P =755m, L = 14 m P =10 m 6 ruas jalan
Terbebas kannya lahan seluas 7 ha (4 ruas jalan)
IV - 23
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
NO b.
1)
C
1)
2)
D
1)
2)
3)
Program/ Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong -Gorong Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong
Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong
Out Put/Keluaran Anggaran
Realisasi
%
706,000,000
565,612,000
80.12
706,000,000
565,612,000
80.12
7,143,000,000
6,481,383,000
90.74
7,093,000,000
6,433,083,000
90.70
50,000,000
48,300,000
96.60
Perencanaan pembangunan Turap/Talud/ Bronjong Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemelih araan Jalan
83,119,424,000
1,275,000,000
1,213,349,000
95.16
Perencanaan Rehabilitasi/Pemelih araan Jembatan
450,000,000
418,652,500
93.03
77,434,424,000
73,066,687,156
94.36
Rehabilitasi/Pemelih araan Jalan
Uraian
Target
Realisasi
terlaksananya pembangunan goronggorong dan drainase pada daerah rawan banjir
8 ruas jalan sepanjang 1.042 m
8 ruas jalansepa njang 1.042m
terlaksananya peningkatan ruas jalan
74 ruas jalan dengan volume 7.425 m3 1 ruas jalan
74 ruas jalan dengan volume 7.425 m3 1 ruas jalan
9 ruas jalan
9 ruas jalan
terlaksananya pembangunan turaf /talud /beronjong
78,183,274,15694.06
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
terlaksananya pemeliharaan jalan terlaksananya pemeliharaan jalan jembatan terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan jalan
4 jembatan
4 jembatan
212 ruas jalan (L=3m P=164.250 m,L=4m P=131.925, L=5m P=64.960m ,L=6m P=27.330m ,L=7m P=9.300m, L=2.5 P=2.755m, L=3.5 P=2.730,L= 8m P=2.040m, L=2 P=930,L=1 m P=50m,Rigi d=390,0.5x 2m=1460m ,0.7x0.2=2. 147m)
212 ruas jalan (L=3m P=164.2 50m,L=4 m P=131.9 25,L=5m P=64.96 0m,L=6 m P=27.33 0m,L=7 m P=9.300 m,L=2.5 P=2.755 m,L=3.5 P=2.730, L=8m P=2.040 m,L=2 P=930,L =1m P=50m,R igid=390, 0.5x2m= 1460m,0. 7x0.2=2. 147m)
IV - 24
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
NO
4)
5)
e
1)
2)
F
1)
2)
Program/ Kegiatan
Out Put/Keluaran Anggaran
Realisasi
%
Rehabilitasi/Pemelih araan Jembatan
3,860,000,000
3,385,210,500
87.70
Monitoring,Evaluasi Dan Pelaporan
100,000,000
99,375,000
99.38
300,000,000
264.585.000
100,000,000
97,000,000
97.00
200,000,000
167.585.000
83.79
1,400,000,000
1,209,561,900
1,200,000,000
1,010,562,000
84.21
200,000,000
198,999,900
99.50
Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan Inspeksi Kondisi Jalan
Inspeksi Jembatan
Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat
Target
Realisasi
terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan ruas jalan secara periodik
8 ruas jalan (L=1790m p=4m,l=910 p=5m,p=30 0 l=7m,p=250 l=8m,l=50m l=1&2m)
8 ruas jalan (L=1790 m p=4m,l=9 10 p=5m,p= 300 l=7m,p=2 50 l=8m,l=5 0m l=1&2m)
terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan rutin .
53 ruas jalan (231.520m)
53 ruas jalan (231.520 m)
terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan jembatan terlaksananya rehabilitasi /pemeliharaan sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi
21 buah
terlaksanan ya rehabilitasi /pemelihara an sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi
21 buah
terlaksan anya rehabilita si /pemelih araan sesuai rencana dan tersedian ya dokumen monitorin g dan evaluasi
90,39
Kondisi
Tanggap Darurat Jalan Dan Jembatan Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat
Uraian
Tersedianya dokumen inspeksi kondisi jalan Tersedianya dokumen inspeksi kondisi jembatan
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
10 ruas jalan
10 ruas jalan
3 buah jembatan
3 buah jembatan
86.40
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
terlaksananya pelaksanaan rehabilitasi/pe mbangunan jalan rusak akibat bencana alam terlaksananya pelaksanaan rehabilitasi/pe mbangunan jembatan rusak akibat bencana alam
IV - 25
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
NO g
1)
2)
Program/ Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan
Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan
3)
Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan
h
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan
1)
i
1)
2)
Rehabilitasi/Pemelih araan Alat Berat
Program Pembangunan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
Kegiatan Pembangunan/Peni ngkatan Infrastruktur
Out Put/Keluaran Anggaran
Realisasi
400,000,000
374,896,500
%
49,750,000
99.50
200,000,000
195,700,000
97.85
149,999,860.00 100.00
300,000,000
292,196,860
300,000,000
292,196,860
6,300,000,000
5,934,239,000
500,000,000
491,140,000
5,800,000,000
5,443,099,000
Target
Realisasi
93.72
50,000,000
150,000,000.00
Uraian
terlaksananya penyusunan sistem informasi data base jalan
terlaksananya penyusunan sistem informasi data base jembatan
terlaksananya rehabilitasi /pemeliharaan sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi
Tersedianya 1 paket dokumen sistem informasi data base jalan
Tersedianya 1 paket dokumen sistem informasi data base jembatan terlaksanan ya rehabilitasi /pemelihara an sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi
Tersedia nya 1 paket dokumen sistem informasi data base jalan Tersedia nya 1 paket dokumen sistem informasi data base jembatan terlaksan anya rehabilita si /pemelih araan sesuai rencana dan tersedian ya dokumen monitorin g dan evaluasi
97.40
97.40
terlaksananya rehabilitasi/pe meliharaan alat berat darat
1 paket
1 paket
94,19
98.23
93.85
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
terlaksananya pengembanga n infrastruktur
terlaksananya pembangunan /peningkatan infrastruktur
terlaksanan ya pengemban gan infrastruktu r di 7 ruas jalan 11 luas jalan, trotoar (p=4.655 m, L=7m, p=710m, L=6m,
terlaksan anya pengemb angan infrastruk tur di 7 ruas jalan 11 luas jalan, trotoar (p=4.655 m, L=7m, p=710m,
IV - 26
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
NO
j
1)
k
1)
2)
3)
4)
5)
Program/ Kegiatan
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong -Gorong Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi
Out Put/Keluaran Anggaran
Realisasi
958,235,000
783,334,000
958,235,000
783,334,000
13,047,928,000
11,650,138,600
%
Target
Realisasi
p=255m )
L=6m, p=255m )
Tertatanya saluran drainase di 5 desa
5 desa
5 desa
Terlaksanany a penyusunan DED Perencanaan Irigasi di 4 UPTD untuk fisik TA.2009
Tersedianya dokumen acuan pembangun an Irigasi di 4 UPTD
Terlaksanany a penyusunan DED Perencanaan Reservoir untuk fisik TA.2009
Tersedianya dokumen acuan pembangun an reservoirdi 4 UPTD UPTD
Terlaksananya Perencanaan Teknis untuk Penataan Jaringan Drainase Wilayah Baleendah untuk fisik TA.2009 Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi untuk Meningkakan pelayanan Kebutuhan Air Irigasi dalam rangka menunjang pertanian Terlaksanany a Optimalisasi fungsi Jaringan Irigasi yang telah di bangun (OP) di 4 UPTD
tersedianya acuan pelaksanaan normalisasi sungai di wilayah Baleendah
Tersedia nya dokumen acuan pembang unan Irigasi di 4 UPTD Tersedia nya dokumen acuan pembang unan reservoir di 4 UPTD UPTD Tersedia nya acuan pelaksana an normalisas i sungai di wilayah Baleendah
81.75
81.75
89.29
Perencanaan Pembangunan Irigasi
296,255,000
285,651,000
96.42
Perencanaan Pembangunan Reservoir
291,850,000
272,068,000
93.22
Perecanaan Normalisasi Saluran Sungai
125,000,000
108,635,000
86.91
Rehabilitasi/Pemelih araan Jaringan Irigasi
10,309,586,000
9,062,817,600
87.91
1,505,825,000
1,478,441,000
98.18
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun
Uraian
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
terpelihara nya jaringan irigasi yang sudah terbangun
terpeliharan ya jaringan irigasi yang sudah terbangun
terpelihara nya jaringan irigasi yang sudah terbangun
terpelihara nya jaringan irigasi yang sudah terbangun
IV - 27
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
NO 6)
7)
8)
l
1)
2)
Program/ Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air
Out Put/Keluaran Anggaran
Realisasi
%
254,412,000
200,743,000
78.90
Monitoring Dan Evaluasi Pelaporan (Monev)
15,000,000
12,550,000
83.67
Penyusunan Sistem Informasi Data Base Pengairan
250,000,000
229,233,000
91.69
3,880,389,000
3,208,307,900
10,000,000
6,200,000
62.00
3,870,389,000
3,202,107,900
82.73
Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Air Lainnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Sungai
Jumlah
Uraian
Target
Realisasi
Pelatihan teknis pengelolaan irigasi kepada P3A
Meningkat nya partisipasi P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi
terlaksananya kegiatan pengembanga n dan pengelolaan irigasi sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi
terlaksanan ya kegiatan pengemban gan dan pengelolaan irigasi sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring
Tersusunnya Sistem Informasi Data Base Pengairan di 4 UPTD
Ttersedia nya data base/inform asi jaringan irigasi
Terselen gggranya pelatihan teknis kepada P3A di 6 DI binaan terlaksan anya kegiatan pengemb angan dan pengelola an irigasi sesuai rencana dan tersedian ya dokumen monitorin g Tersedia nya data base/info rmasi jaringan irigasi
terlaksananya kegiatan pengembanga n, pengelolaan dan konservasi sungai dan sumber air sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Terlaksananya Rehabilitasi/Pe meliharaan Normalisasi Saluran Sungai dan pembangunan Saluran Sungai/Drainas e
Terlaksanan ya dan monitoring da n Evaluasi atas hasil kegiatan Rehabilitasi/ Normalisasi Sungai dan Sal.Pembua ng di 12 Lokasi
82.68
Meningkatn ya kualitas saluran/ Drainase di 12 Lokasi
Terlaksan anya dan monitorin g da n Evaluasi atas hasil kegiatan Rehabilit asi/Norm alisasi Sungai dan Sal.Pemb uang di 12 Lokasi Meningka tnya kualitas saluran/ Drainase di 12 Lokasi
145,884,976,000 126.417.546.374 86.66
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 28
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
capaian
pelaksanaan
pembangunan
pada
urusan
ini
a. Pemeliharaan jalan ; Pembangunan jalan 855 m, peningkatan jalan 181.642 m, pemeliharaan jalan (periodik) 3.450 m, pemeliharaan jalan (rutin) 231,520, pemeliharaan jalan Bangub 1,645 m. b. Pemeliharaan jembatan ; Pembangunan jembatan 6 buah, rehabilitasi jembatan 4 buah. c. Drainase/saluran/gorong-gorong ; 8 ruas jalan sepanjang 1.063,14 m d. Pembangunan turap/Talud/beronjong ; 74 ruas jalan sepanjang 7.425 m3. e. Penerangan jalan umum ; Pembangunan PJU 340 TC, pemeliharaan PJU 4.648 TC. f. Kondisi Jalan Nasional yang baik/sedang sepanjang 25,18 Km, rusak berat 5,51 Km, total 30,70 Km g. Kondisi Jalan Provinsi yang baik/sedang sepanjang 142,80 rusak berat 17,90 Km, total 160,70 Km . h. Kondisi jalan Kabupaten sepanjang jalan Kabupaten 736,9 Km, menurut fungsi dan tingkat kerusakan, terdapat pada tabel di bawah ini. Tabel 4.1.3.2 Kondisi Jalan Kabupaten Bandung Tahun 2008 Fungsi Jalan KP2 LP1 LP2 KS LS Jumlah
Baik 35.5 45.09 91.39 2.74 174.7
Sedang 57.17 72.62 147.17 4.42 281.37
54.04 68.64 139.1 4.18
Rusak Berat 3.01 3.83 7.76 0.23
266
14.84
Rusak
Total 149.7 190.2 385.4 11.57 736.9
Sumber: Dinas Binamarga Kabupaten Bandung 2008
i. Kondisi jembatan di Kabupaten sebanyak 207 buah, menurut tingkat kerusakan, terlihat apda tabel di bawah ini. Tabel 4.1.3.3 Kondisi Jembatan Kabupaten Bandung Tahun 2008 No
Hasil BMS
Kondisi
KP2
LP1
LP2
J Ling
Jumlah
1
Rusak
1 Penggantian
18
28
2
48
2
Sedang
1 Pelebaran
1
6
0
7
3
Baik
1 Pemeliharaan
113
95
7
215
132
129
9
270
Total Sumber: Dinas Binamarga Kabupaten Bandung 2008
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 29
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Permasalahan : a. Pelaksanaan pembangunan/pemeliharaan/penetrasi/peningkatan jalan dan jembatan sebagian besar sudah dilaksanakan, namun ada beberapa yang masih dalam pengerjaan. Permasalahan yang dihadapi, diantaranya adalah : •
Waktu pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan pada tahun 2008 bersamaan waktunya dengan musim penghujan sehingga hal tersebut menghambat pelaksanaan kegiatan.
•
Sebagian medan/lokasi pelaksanaan pekerjaan sulit dijangkau kendaraan berat (stoom wall, beckhoe) sehingga pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara manual, yang akibatnya kualitas pekerjaan tidak optimal.
•
Penentuan besaran alokasi anggaran setiap pelaksaan kegiatan jalan maupun jembatan yang diusung melalui mekasisme musrembang belum mengacu pada standar harga satuan yang ditetapkan. Hal ini mempengaruhi target pencapaian pelaksanaan fisik menjadi kurang opimal/maksimal.
•
Masih kurangnya koordinsi antara SKPD pelaksana dengan pemerintahan desa maupun kecamatan dimana lokasi kegiatan pemeliharaan/peningkatan ruas jalan tersebut dilaksanakan.
•
Masih ada beberapa kegiatan penanganan ruas jalan maupun jembatan yang seharusnya bukan merupakan kewenangan kabupaten
•
Masih ada penanganan ruas jalan tidak bersamaan dengan perbaikan saluran drainase/kirmir yang mengakibatkan umur rencana jalan tidak terpenuhi sesuai waktu yanditetapkan.
•
Belum adanya kesinambungan dalam perencanaan pembangunan jembatan dan jalan khususnya terkait dengan meksnisme musrembang sehingga pembangunan jembatan tidak diikuti oleh pembangunan jalan.
•
Usulan kegiatan yang berasal dari Musrenbang seringkali tidak memperhatikan kesinambungan (pembangunan setengah-setengah), dan dana yang diusulkan tidak sesuai standar sehingga pembangunan yang dilaksanakan kurang/tidak optimal. Selain itu, pelaksanaan pekerjaan terkadang mengalami hambatan karena masyarakat menuntut ganti rugi atas tanah/lahannya yang terkena pembangunan.
b. Kurangnya sinkronisasi dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan antara lain : Pelaksana, Konsultan, Pengawas Dinas Bina Marga serta masyarakat sebagai pengguna prasarana c. Kualitas pihak rekanan dirasakan masih kurang khususnya bagi pelaksanaan kegiatan dilapangan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 30
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
d. Tingkat kemacetan pada ruas jalan propinsi sangat tinggi yang disebabkan belum adanya tempat parkir yang representatif. e. Belum tersedianya irigasi teknis, untuk pertanian masih mempergunakan irigasi Solusi : Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi keterlambatan realisasi kegiatan, diantaranya adalah : •
Para pemangku kepentingan pada Pemerintah Kabupaten Bandung selayaknya mempunyai konsep yang tepat dalam pengelolaan keuangan/penyusunan APBD, sehingga realisasi kegiatan dapat berjalan sesuai dengan waktu yang dijadualkan.
•
SKPD terkait agar lebih memperhatikan/konsekuen terhadap pelaksanaan kegiatan termasuk proses administrasi pencairan.
•
Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait sampai ke tingkat desa.
•
Mengadakan kecamatan.
•
Pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa terkait dengan fisik sebaiknya dapat secepatnya dilaksanakan tanpa menunggu pengesahan APBD terlebih dahulu, namun tidak melakukan perikatan sebelum APBD disyahkan.
sosialisasi
kepada
peserta
musrenbang
jadual
perwakilan
dari
b. Agar pelaksanaan kegiatan memenuhi standar kebutuhan terutama yang ada kaitannya dengan biaya kegiatan, maka delegasi atau perangkat dari desa dan kecamatan diberi pembekalan dulu. c. Diperlukan adanya rapat koordinasi secara konsisten untuk menyamakan persepsi, mengembangan wawasan melalui Diklat Teknis maupun Fungsional, serta diperlukan adanya pembinaan yang berkelanjutan terhadap SDM lapangan.
4.1.4. PERUMAHAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertasih, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9,715.629.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9,480,261,455,00 atau 97.58%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 7 program (17 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.4.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perumahan Tahun Anggaran 2008 NO
Program/ Kegiatan
a
Pengembangan Perumahan
Out Put/Keluaran Anggaran
Realisasi
4,388,725,000 4,352,394,110
%
Uraian
Target
Realisasi
99.17
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 31
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
NO 1)
2)
3)
4)
5)
b
1)
c
1)
Program/ Kegiatan
Out Put/Keluaran Anggaran
Realisasi
345,980,000
337,700,000
97.61
50,000,000
49,962,500
99.93
3,333,925,000
3,307,333,710
99.20
Pembangunan Sapras Rumah Sederhana Sehat
583,820,000
582,535,400
99.78
Penyusunan Data Bangunan Pemerintah
75,000,000
74,862,500
99.82
penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan (RP4D)
Penyusunan NSPM
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Masyarakat Kurang Mampu
Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Dasar
Pemberdayaan Komunitas Perumahan Fasilitasi Pemb.Prasarana Dan Sarana Dasar Perumahan Berbasis Masyarakat
%
Uraian
Target
Realisasi
Tersedianya dokumen Rencana Pengembangan Perumahan dan Permukiman (RP4D) di Kab. Bandung Tersedianya Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara dan prasarana dasar lingkungan permukiman. Terehabilitasinya Rumah Tidak Layak Huni dan prasarana dasar lingkungan yang layak.
Tersedianya Dokumen RP4D
Tersedianya Dokumen RP4D
Tersedianya dokumen NSPM
Tersedianya dokumen NSPM
Terehabilitasin ya 878 unit Rumah Tidak Layak Huni dan prasarana dasar lingkungan di 141 desa 26 kecamatan.
Terehabilitasin ya 878 unit Rumah Tidak Layak Huni dan prasarana dasar lingkungan di 141 desa 26 kecamatan.
Terbangunnya Jalan Setapak, kirmir , rumah tidak layak huni, MCK, tanaman pot , di 8 Desa 3 Kecamatan.
Terbangunnya 2.520 m’ jalan setapak, 379 m’ kirmir, 10 unit RTLH, 6 unit MCK, 210 tanaman pot di 8 desa 3 kecamatan Tersedianya acuan pengeloaan asset bangunan gedung pemerintah di Kec. Dayeuhkolot, Katapang dan Baleendah
Terbangunnya 2.520 m’ jalan setapak, 379 m’ kirmir, 10 unit RTLH, 6 unit MCK, 210 tanaman pot di 8 desa 3 kecamatan Tersedianya acuan pengeloaan asset bangunan gedung pemerintah di Kec. Dayeuhkolot, Katapang dan Baleendah
Terbangunnya prasarana dan sarana air minum pedesaan
Tersedianya sarana dan prasaranair bersih berupa sistem perpipaan di 8 desa dan sumur dalam di 2 desa
Tersedianya sarana dan prasaranair bersih berupa sistem perpipaan di 8 desa dan sumur dalam di 2 desa
Terselenggarany a pembinaan dan evaluasi KPPABD dan Pengelolaan Rumah Susun
Terselenggara nya pembinaan dan evaluasi KPPABD di 40 Desa 17
Terselenggara nya pembinaan dan evaluasi KPPABD di 40 Desa 17
Tersedianya acuan pengeloaan asset bangunan gedung pemerintah
3,383,834,000 3,234,255,700 95.58 95.58 3,383,834,000
3,234,255,700
330,775,000
326,551,000
282,345,000
278,147,500
98.72
98.51
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 32
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
NO
Program/ Kegiatan
Out Put/Keluaran Anggaran
Realisasi
%
Uraian
Target
Realisasi
Kecamatan dan Pengelolaan Rumah Susun Kulalet
Kecamatan dan Pengelolaan Rumah Susun Kulalet
Terselenggara nya rakor perumahan dan permukiman, fasos fasum di 15 perumahan serta terselenggara nya serah terima lahan TPU dari 14 pengembang
Terselenggara nya rakor perumahan dan permukiman, fasos fasum di 15 perumahan serta terselenggara nya serah terima lahan TPU dari 14 pengembang
Terperiksanya alat pemadam kebakaran pada perusahaan
Terperiksanya alat pemadam kebakaran pada 260 perusahaan
Terperiksanya alat pemadam kebakaran pada 320 perusahaan
Tersedianya tenaga instruktur dan meningkatnya keterampilan petugas pemadam kebakaran.
Tersedianya tenaga instruktur sebanyak 5 orang pemadam kebakaran dan meningkatnya keterampilan 20 orang petugas pemadam kebakaran. Terlaksananya sosialisasi terhadap 36 orang tentang pencegahan kebakaran
Tersedianya tenaga instruktur sebanyak 5 orang pemadam kebakaran dan meningkatnya keterampilan 20 orang petugas pemadam kebakaran. Terlaksananya sosialisasi terhadap 36 orang tentang pencegahan kebakaran
Tersedianya floating pump 1unit,, 40 roll selang dan 10 stel fire safety jaket. Terpeliharany a 9 unit mobil pemadam kebakaran Terpenuhinya kebutuhan insentif petugas piket 25 orang/hari di 3 UPTD
Tersedianya floating pump 1unit,, 40 roll selang dan 10 stel fire safety jaket. Terpeliharany a 9 unit mobil pemadam kebakaran Terpenuhinya kebutuhan insentif petugas piket 25 orang/hari di 3 UPTD
Kulalet
2)
TKP4D 48,430,000
d
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran Pendidikan Dan Pelatihan Pertolongan Dan Pencegahan Kebakaran
Penyuluhan Pencegahan Kebakaran
Pengadaan Sarpras Pencegahan Bahaya Kebakaran Pemeliharaan Sarpras Pencegahan Kebakaran Pencegahan Dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
48,403,500
99.95
Terselenggarany a rakor perumahan dan permukiman, tersedianya fasos fasum di perumahan pengembang, terselenggaranya serah terima lahan TPU dari pengembang perumahan
1,325,125,000 1,303,997,920 98.41
61,125,000
60,370,700
98.77
45,000,000
44,693,250
99.32
50,000,000
49,922,900
99.85
200,000,000
181,997,000
91.00
392,000,000
391,589,070
99.90
577,000,000
575,425,000
99.73
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan kebakaran Tersedianya floating pump , roll selang dan stel fire safety jaket. Terpeliharanya mobil pemadam kebakaran Terpenuhinya kebutuhan insentif petugas piket untuk petugas pemadam
IV - 33
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
NO
e
Program/ Kegiatan
Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku
Out Put/Keluaran Anggaran
134,240,000
Realisasi
133,268,400
%
f
1)
g
1)
134,240,000
133,268,400
129,805,000
129,794,325
129,805,000
129,794,325
Pengelolaan Areal Pemakaman
23,125,000
23,120,000
Pemeliharaan Sarpras Pemakaman
23,125,000
23,120,000
Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Pedesaan
Jumlah
Target
Realisasi
kebakaran.
untuk petugas pemadam kebakaran.
untuk petugas pemadam kebakaran.
Terpeliharanya mobil pemadam kebakaran
Terpeliharany a 9 unit mobil pemadam kebakaran
Terpeliharany a 9 unit mobil pemadam kebakaran
Terbangunnya sumur dangkal
Terbangunnya sumur dangkal di 4 desa
Terbangunnya sumur dangkal di 4 desa
Terbangunnya prasarana dasar lingkungan permukiman di 4 Desa
Terbangunnya 1340 m’ Jalan setapak, 100 m kirmir
Terbangunnya 1340 m’ Jalan setapak, 100 m kirmir
Terdatanya ulang makam dari pengembang
Terdatanya lahan makam dari pengembang di 31 lahan = 8,89 Ha
Terdatanya lahan makam dari pengembang di 31 lahan = 8,89 Ha
99.28
1) Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah Pembangunan Infrasturktur Pedesaan
Uraian
99.28 99.99
99.99
99.98
99.98
9,715,629,000 9,480,261,455
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
capaian
97.58
pelaksanaan
pembangunan
pada
urusan
ini
a. Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (RP4D) sebagai acuan penataan perumahan dan permukiman. b. Tersedianya dokumen Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) sebagai acuan Harga Satuan Bangunan dan Lingkungan Permukiman. c. Terehabilitasinya 878 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan hunian dan lingkungan permukiman. d. Tertatanya 2.520 m jalan setapak, 379 m kirmir, 10 rumah tidak layak huni, 6 unit MCK, 102 m kirmir dan tertatanya 210 buah tanaman pot pada trotoar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan hunian dan lingkungan permukiman dalam rangka meningkatkan derajat sosial, ekonomi dan lingkungan permukiman masyarakat. e. Tersedianya data dan informasi serta acuan untuk pengelolaan aset bangunan gedung pemerintahan sebanyak 200 bangunan yang meliputi 157 bangunan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 34
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
gedung pendidikan, 14 bangunan gedung kesehatan dan 29 bangunan gedung pemerintahan di Kec.Dayeuhkolot , Katapang dan Baleendah sehingga mengingkatkan pelayanan dan kinerja aparatur. f. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap air minum di 8 desa melalui sistem perpipaan dan di 2 desa dengan sumur dalam sehingga diharapkan meningkatnya ketersediaan air minum bagi masyarakat yang memenuhi standar kesehatan. g. Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi KPP ABD bagi 51 orang di 40 desa 17 kecamatan dan rumah susun Kulalet dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air bersih perdesaan dan di rumah susun Kulalet. h. Terselenggaranya pemberian perijinan bangunan di 31 kecamatan dan tersedianya data 269 Berkas Ijin Rekomendasi Penerbitan IMB, sehingga pelaksanaan pembangunan bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi penataan bangunan. i. Terbentuknya tim verifikasi fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum perumahan (fasum) dan diserahkannya 16 lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dari pengembang agar terciptanya tertib fasos fasum di Kabupaten Bandung. j. Terperiksanya alat pemadam kebakaran di 320 perusahaan dari target 260 perusahaan agar terwujud sikap kesiapan pencegahan kebakaran yang dibutuhkan perusahaan. k. Tersedianya 5 orang tenaga instruktur pemadam kebakaran bersertifikat dan terlatihnya 20 orang petugas pemadam kebakaran sehingga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pemadam kebakaran. l. Terbentuknya Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR) yang terdiri dari 30 orang unsur masyarakat di 10 kecamatan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan meningkatkan kesiagaan penanganan bencana kebakaran. m. Tersedianya peralatan pemadam kebakaran berupa floating pump, 40 roll selang dan 10 setel fire safety jaket dalam upaya menanggulangi bahaya kebakaran. n. Terpeliharanya 9 unit mobil pemadam kebakaran dalam upaya meningkatkan pelayanan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat. o. Tertatanya drainase perkotaan sepanjang 1.476 m tersebar di Ds. Mekarpawitan Kec. Paseh, Kel. Pasawahan Kec. Dayeuhkolot, Ds/Kec. Ciwidey, Ds. Margahayu Tengah Kec. Margahayu, dan Ds/Kec. Soreang; sehingga terpeliharanya kesehatan lingkungan permukiman dan terkendalinya banjir. p. Tersedianya 2,1 ha lahan pemakaman yang berasal dari 14 perusahaan pengembang perumahan. (target dari 10 perusahaan) q. Terlaksananya pendataan ulang lahan makam dari pengembang di 31 lokasi seluas 8,89 ha dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan lahan pemakaman yang diserahkan pengembang.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 35
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
r. Terpeliharanya sarana IPAL Soreang dan IPLT Cibeet dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan melalui pengolahan air limbah s. Meningkatnya kepuasan masyarakat untuk jenis pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah.
Permasalahan : a. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) hanya mencapai 79,35% dari target. b. Retribusi Ijin Penyelenggaraan Reklame target yang tercapai hanya 64,53% dari target, hal ini disebabkan belum terealisasinya pemasangan Billboard sebesar 10.200 m2, papan merk toko (PMT) 9500 m2, Baligo 1400 m2, Reklame berjalan 210 m2 dan spanduk/umbul-umbul 2150 m2, dan upaya yang telah dilaksanakan ialah pemanggilan, pemberitahuan dan peneguran melalui surat sebanyak 28 kali kepada pemrakarsa. c. Retribusi Penyedotan Tinja, dimana target yang tercapai adalah 80,27%, hal ini disebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat terhadap pelayanan penyedotan tinja. d. Faktor penyebab bahwa potensi berupa Billboard 10.200 m2, papan merk toko (PMT) 9500 m2, Balogo 1400 m2, Reklame berjalan 210 m2 dan spanduk/umbulumbul 2150 m2 belum dapat terealisasi karena penyelenggaraan perijinan reklame melalui PPTSP belum optimal; e. Belum terealisasinya beberapa kegiatan pemasangan reklame karena belum terpenuhinya persyaratan administrasi oleh pemohon dan kinerja penyelenggaraan perijinan reklame yang belum optimal; f. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan dalam pencapaian target Izin Mendirikan Bangunan di antaranya: •
Potensi dan Intensifikasi PAD, terbentur pada persyaratan perijinan yang belum dipenuhi seperti : IPT, kajian lingkungan dan Site Plan.
•
Potensi retribusi bangunan tower belum optimal, sehubungan dengan adanya mekanisme perijinan baru seperti : persetujuan prinsip, SPPL.
•
Sebagian potensi PAD bangunan pemerintah dan sekolah tidak dapat terelisasi karena kegiatannya diluncurkan ke tahun 2009
g. Terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam penanganan kualitas lingkungan permukiman baik dalam penyediaan prasarana dan sarana umum, penyediaan dan perbaikan infrastruktur skala lingkungan, maupun rehabilitasi rumah tidak layak huni sehingga dibutuhkan partisipasi dan swadaya masyarakat untuk mencapai kualitas kesehatan lingkungan yang lebih baik.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 36
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
h. Kegiatan penyediaan air bersih pedesaan untuk Sambungan Rumah (SR), merupakan kewajiban masyarakat namun kemampuan anggaran masyarakat sangat terbatas. i. Belum optimalnya sosialisasi upaya penanganan sampah di tingkat kecamatan sehingga tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masih rendah. Solusi : a. Melaksanakan sosialisasi perijinan (IMB dan Reklame) sehubungan dengan adanya PPTSP dan pengadaan peralatan yang memadai. b. Melaksanakan upaya penambahan anggaran untuk RTLH dan perbaikan lingkungan melalui permohonan bantuan kepada Kementerian Perumahan Rakyat (Menpera) atau Pemerintah Pusat ; c. Melanjutkan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni sampai tahun 2010, dengan standar biaya sesuai hasil kajian (Rp. 5 jt/unit); d. Melaksanakan penambahan cakupan pelayanan air bersih pedesaan dengan sumber anggaran selain dari APBD Kabupaten Bandung. e. Berupaya proaktif terjun ke lapangan melalui kegiatan operasi bersih mengatasi timbulan sampah liar di luar TPSS. f. Meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan terhadap kebersihan lingkungan. 4.1.5. PENATAAN RUANG Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Pertasih dan Bappeda dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2,550,031,300,00 dan terealisasi sebesar Rp 2,416,587,450 atau 94,77%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (6 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.5.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2008 NO a. 1)
Program/ Kegiatan Perencanaan Tata Ruang
Out Put/Keluaran Anggaran
Realisasi
%
800,000,000
768,290,650
96.04
450,000,000
427,120,650
Rdtr Kota Soreang
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Uraian
94.92 Tersedianya Dokumen Revisi RDTR dan zoning regulation Kota Soreang
Target
Realisas i
Tersedian ya Revisi RDTR dan zoning regulation Kota Soreang
Tersediany a Revisi RDTR dan zoning regulation Kota Soreang
IV - 37
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
NO 2)
b 1)
2)
c 1)
Program/ Kegiatan Koord. Dan Konsultasi Pengembangan Kawasan
Out Put/Keluaran Anggaran
Realisasi
%
97.48 Tersusunnya Dokumen RDTR Kota Baru Tegalluar
350,000,000
341,170,000
800,000,000
753,686,600
Survey Dan Pemetaan 1:1000
500,000,000
485,640,500
Sosialisasi NSPM Pemanfaatan Ruang
300,000,000
268,046,100
Penataan Ruang
950,031,300
894,610,200
94.17
Survei dan Pemetaan
492,268,300
459,980,300
93.44
Pemanfaatan Ruang
Uraian
Target
Realisas i Tersusunn Tersusunn ya ya Dokumen Dokumen RDTR RDTR Kota Kota Baru Baru Tegalluar Tegalluar
94.21
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
97.13 Tersedianya peta Tersedian wilayah skala 1 : ya peta 1000 wilayah skala 1 : 1000 seluas 5500 ha meliputi Kec. Soreang, Kutawarin gin dan Margaasih 89.35 Terlaksananya Terlaksana pengawasan dan nya pengendalian pengawas bangunan dan an dan penertiban pengendal bangunan ian bangunan dan penertiban bangunan di 31 kecamata n
Foto Udara seluas lk. 6.250 Ha dan Peta garis seluas lk. 3.750 ha dengan skala 1:5000.
Tersedia nya Foto Udara seluas lk. 6.250 Ha dan Peta garis seluas lk. 3.750 ha dengan skala 1:5000 meliputi sebagian Kec. Kertasari , Ibun dan Pacet
Tersediany a peta wilayah skala 1 : 1000 seluas 5500 ha meliputi Kec. Soreang, Kutawaring in dan Margaasih Terlaksana nya pengawasa n dan pengendali an bangunan dan penertiban bangunan di 31 kecamatan
Tersedia nya Foto Udara seluas lk. 6.250 Ha dan Peta garis seluas lk. 3.750 ha dengan skala 1:5000 meliputi sebagian Kec. Kertasari, Ibun dan Pacet
IV - 38
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
NO 2)
Program/ Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW
Jumlah
Out Put/Keluaran Anggaran
Realisasi
457,763,000
434,629,900
2,550,031,300
2,416,587,450
% 94.95
Uraian
Target
Tersedianya peraturan daerah tentang RTRW, PO RTRW dan Revisi Perda IPT
Tersedia nya Perda RTRW, PO RTRW dan Revisi Perda IPT
Realisas i Tersedia nya Perda RTRW, PO RTRW dan Revisi Perda IPT
94,77
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah : a. Ditetapkannya Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 – 2027 sebagai pedoman perencanaan wilayah di Kabupaten Bandung. b. Tersusunnya Petunjuk Operasional Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 2007 -2027 sebagai penjelasan dari dokumen RTRW Kab. Bandung tahun 2007-2027. c. Tersusunnya Draft Perda Revisi Ijin Pemanfaatan Tanah sebagai pedoman pemberian ijin pemanfaatan tanah di Kabupaten Bandung. d. Tersedianya data spatial berupa foto udara seluas lk 6250 ha dan peta garis lk 6.250 ha dengan skala 1:5.000 yang meliputi sebagian Kecamatan Kertasari, Ibun dan Pacet sebagai bahan perencanaan di Kab. Bandung. e. Tersusunnya RDTR Kota Soreang dan Peraturan Zonasi sebagai pedoman untuk Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kota Soreang. f. Tersusunnya RDTR Kota Baru Tegalluar sebagai Pedoman untuk Penataan Bangunan dan Lingkungan Kota Baru Tegalluar meliputi Kec. Solokan Jeruk, Cileunyi, rancaekek dan Bojongsoang seluas 3.571,756 Ha g. Tersedianya foto udara dan peta intrepretasi foto udara LK 5.000 Ha meliputi Kec. Soreang, Kutawaringin dan Margaasih , untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi penataan ruang sehingga tertatanya lingkungan sesuai ruang. h. Terpeliharanya Taman di 10 titik lokasi taman di wilayah Kab. Bandung meliputi Taman Alun-alun Ciwidey, Alun-alun Soreang, Alun-alun Banjaran, Bundaran Warung Lobak 1 dan 2, Margahayu Sulaeman, Baleendah, Tugu Juang Moh Toha Dayeuh Kolot, Cangkuang, Gapura, dan Taman Ciparay dalam rangka meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau di Kab. Bandung. i. Tersedianya Dokumen perencanaan penataan RTH di Kawasan Terpadu Olah Raga Si Jalak Harupat sebagai acuan perencanaan dan pengembangan Kawasan Olahraga Si Jalak Harupat.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 39
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4.1.6. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.138.062.250,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.663.250.600,00 atau 84,87 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program (12 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.6.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2008 No. a.
Program/ Kegiatan Program Kerjasama Pembangunan
1)
b.
1)
c.
Koordinasi dalam rgk pemecahan masalahmasalah daerah
Alokasi Biaya (Rp)
Keluaran / Output
Anggaran
Realisasi
100.000.000
45.000.000 45,00
%
100.000.000
45.000.000 45,00
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
51.122.000
26.793.000 52,41
Peningkatan kemampuan Teknis Aparat Perencana.
51.122.000
26.793.000 52,41
Program perencanaan pembangunan daerah
Uraian
Target
Realisasi
Terlaksananya workshop dalam rgk koordinasi pemecahan masalah daerah.
65 orang (3 hari)
-
Terselenggaranya sinergitas penrencanaan pembangunan antara Kabupaten Bandung dengan Provinsi Jabar.
1 kegiatan
1 kegiatan
40 orang (12 hari)
21 orang (14 hari)
1 kegiatan
1 kegiatan
Terlaksananya pelatihan teknis perencanaan pembangunan daerah.
1.669.148.000 1.363.481.500 81,69
219.223.000
163.703.000 74,67
1)
Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD
2)
Penetapan RPJPD
76.591.500
0
0,00
Tersedianya rancangan akhir RPJPD sebagai bahan acuan penyusunan rancangan RPJMD
150 eks
-
3)
Penetapan RPJMD
93.150.000
0
0,00
Tersusunnya Perda Perubahan No. 5 Tahun 2006 tentang RPJMD 2005 2010.
100 eks
-
4)
Penyusunan rancangan RKPD
725.245.000
683.935.000 94,30
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Tersusunnya hasil Musrenbang perencanaan pembangunan jangka panjang.
Tersedianya dokumen RKPD ‘09 sebagai bahan
IV - 40
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
31 Kec.
31 Kec
Terlaksananya workshop RKPD
1 kegiatan
1 kegiatan
Terlaksananya forum SKPD I dan II
1 kegiatan
1 kegiatan
Terlaksananya Musrenbang kecamatan
1 kegiatan 31 kecamatan
1 kegiatan 31 kec.
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten & terbentuknya tim delegasi kabupaten.
1 kegiatan 13 orang
1 kegiatan 13 orang
Tersusunnya RKPD 2009
1 dokumen (100 eks.)
1 dokumen (100 eks.)
Tersusunnya Perbup RKPD 2009
1 dokumen (100 eks.)
1 dokumen (100 eks.)
Tersusunnya KUA PPAS Perubahan 2008 dan KUA-PPAS 2009
dokumen eksemplar)
4 dokumen (100 eks.)
Tersusunnya Buku LKPJ 2007 dan Pengantar LKPJ 2007
175 eks
175 eks
Tersusunnya draft LKPJ tahun 2008
1 paket
-
Tersusunnya Buku Laporan Triwulan I,II, III dan IV tahun 2008
60 buku
60 buku
Tersusunnya instrumen monitoring
31 eks
31 eks
Terlaksananya Monitoring Pembangunan Tahap I dan II Tahun 2008
2 kali
2 kali
Tersusunnya buku Laporan Monitoring tahap I & II Tahun 2008
35 eks
35 eks
Tersusunnya Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2008 dan Buku Evaluasi
35 eks
20 eks
penyusunan KUAPPAS 2009 Terlaksananya bintek RKPD desa dan kecamatan
5)
6)
Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
323.029.500
231.909.000
283.934.500 87,90
231.909.000 100,0 0
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 41
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
40 eks
40 eks
1 paket
1 paket
Tersedianya analisis/kajian potensi PAD dari sektor pajak hotel, restoran dan pajak parkir.
1 dokumen
1 dokumen
Tersedianya analisis/kajian retribusi pasar.
1 dokumen
1 dokumen
Tersusunnya program penanggulangan kemiskinan terpadu.
1 dokumen
1 dokumen
Terlaksananya sosialisasi dan Bintek dalam rangka perencanaan pembangunan bidang ekonomi.
300 orang
300 orang
Tersusunnya pemetaan alokasi pembiayaan satuan pendidikan (budget mapping).
50 buku
50 buku
Tersusunnya Perbup ttg Master Plan Pendidikan tahun 2008-2025
1 dokumen
1 dokumen
Tersusunnya model pengembangan SD-SMP Cerdas seatap.
1 dokumen
1 dokumen
Tersusunnya analisis kebutuhan pengembangan model SMK.
1 dokumen
1 dokumen
perwilayahan Tahun 2008 Tersusunnya Buku Kegiatan Pembangunan Per Kec. Tahun 2008 d.
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1)
e.
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Program Perencanaan Sosial Budaya 1)
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya
533.644.000
533.644.000
532.196.800 99,73
532.196.800 99,73 Terlaksananya koordinasi u/ meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan ekonomi daerah
462.690.000
392.246.550 84,78
462.690.000
392.246.550 84,78
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 42
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No. f.
Program/ Kegiatan Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
321.458.250
303.532.750 94,42
1)
Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup (WISMP)
27.500.000
12.600.000 45,82
2)
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik & Kewilayahan
293.958.250
290.932.750 98,97
Uraian
Target
Terbinanya masy. 6 GP3A, Petani pemakai komir dan 37 P3A, SKPD air dan terlaks. penyadaran terkait pubik dlm rgk pembentukan pengel. irigasi partisipatif.
Realisasi
6 GP3A, komir dan 37 P3A, SKPD terkait
1 dokumen
1 dokumen
Terselenggaranya koordinasi perencanaan sarpras wil.
1 paket
1 paket
Terfasilitasinya program/keg. terkait sarpras wil. (Cileunyi Terpadu, Tol Soroja, Permukiman & Pengelolaan DAS)
1 paket
1 paket
Tersusunnya dokumen perencanaan/ basis data sarpras wilayah
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan dari urusan ini diantaranya adalah : a. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan, yaitu : KUA 2009, PPAS 2009 dan RKPD 2009. b. Tersedianya Perda Perubahan no. 5 Tahun 2006 tentang RPJMD. c. Tersedianya buku laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2008 per triwulan. d. Tersedianya buku pelaksanaan kegiatan kecamatan.
pembangunan tahun 2008 per
e. Tersedianya buku laporan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2008. f. Tersusunnya buku evaluasi pelaksanaan pembangunan perwilayahan tahun 2008. g. Tersedianya analisis/kajian potensi PAD dari sektor pajak hotel, restoran dan pajak parkir; dan analisis/kajian retribusi pasar. h. Tersedianya program penanggulangan kemiskinan terpadu. i. Tersedianya buku pemetaan alokasi pembiayaan satuan pendidikan (budget mapping).
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 43
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
j. Tersedianya buku model pengembangan SD, SMP Cerdas Seatap. k. Tersedianya analisis kebutuhan pengembangan model SMK. l. Tersedianya buku petunjuk operasional RTRW Kabupaten Bandung tahun 2007 – 2027. m. Tersedianya buku basis data sarana prasarana wilayah. Permasalahan : a. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk perencanaan pembangunan baik secara kualitas maupun kuantitas. b. Terlambatnya penetapan APBD perubahan 2008, sehingga pengesahan APBD baru dilaksanakan bulan Nopember 2008. Hal ini mengganggu kelancaran proses pelaksanaan kegiatan karena waktu efektif pelaksanaan kegiatan hanya 3 minggu. c.
Belum konsistennya penerapan dari dokumen perencanaan : jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
d. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam merumuskan perencanaan. e. Belum optimalnya ketersediaan basis data untuk perencanaan. Solusi : a. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM diantaranya adalah : Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan BAPPEDA untuk mengikuti Diklat baik Diklat Stuktural, Diklat Fungsional, diklat teknis atau pengiriman tugas belajar. b. Diperlukan adanya konsistensi dari pihak terkait dalam penetapan dan pengesahan APBD terhadap jadual sehingga pelaksanaan pembahasan lebih efektif dan efisien. c.
Pelaksanaan sosialisasi dokumen perencanaan (dokumen perencanaan jangka pendek, dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen perencanaan jangka panjang) kepada SKPD maupun masyarakat.
d. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dalam merumuskan perencanaan. e. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam penyusunan/ pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 44
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4.1.7. PERHUBUNGAN Urusan ini dilaksakan oleh Perhubungan dan Dinas Binamarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5,294,855,000,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.967.001.900,00 atau 93,81%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program 4 (15 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.7.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2008 NO a.
1)
2)
3)
4)
5)
b.
Program/ Kegiatan Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Perencanaan Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
Penyusunan Peta Menara Telekomunikasi
Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasaranadan Fasilitas LLAJ
Out Put/Keluaran Anggaran
Realisasi
%
3,501,840,000
3.201.422.900
91.42
2,754,000,000
2.585.011.900
93,86
230,000,000
228,235,000
99.23
170,000,000
158,525,000
93.25
197,840,000
197,840,000
100.00
150,000,000
34,811,000
23.21
230,575,000
227,703,000
98.75
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Uraian
Target
Realisas i
Terbangunnya dan baiknya kondisi jaringan penerangan jalan umum Terencananya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang berkesinambu ngan Terciptanya program dan pelaksanaan lalulintas angkutan jalan yang handal, aman, selamat dan nyaman serta pelaksanaan lomba tertib lalulintas Terbangunann ya sarana dan prasarana perhubungan (terminal)
Pembangun an = 340 TC
Pembang unan = 340 TC
1 buah dokumen pendataan fasilitas lalulintas dan angkutan
1 buah dokumen pendataa n fasilitas lalulintas dan angkutan
1 buah dokumen pendataan fasilitas lalulintas dan angkutan
1 buah dokumen pendataa n fasilitas lalulintas dan angkutan
renovasi terminal dan pembayara n sewa terminal peta pemasanga n menara BTS di Kab. Bandung
renovasi terminal dan pembaya ran sewa terminal peta pemasan gan menara BTS di Kab. Bandung
Tersedianya peta pemasangan menara BTS di seluruh Kab. Bandung
IV - 45
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
NO 1)
2)
c
1)
2)
3)
4)
d
1)
2)
3)
Program/ Kegiatan Rehabilitasi/Pemelih araan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Out Put/Keluaran Anggaran
Realisasi
%
62,450,000
60,450,000
96.80
168,125,000
167,253,000
99.48
381,930,000
380.180.000
99,54
36,770,000
36,770,000
100.00
46,040,000
46,040,000
100.00
258,080,000
256,330,000
99,32
Sosialisasi/Penyuluh an Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan
41,040,000
41,040,000
100.00
Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas
1,180,510,000
1,133,695,000
96.03
Pengadaan RambuRambu Lalulintas
266,575,000
262,595,500
98.51
Pengadaan Marka Jalan
196,675,000
183,236,500
Pengamanan Lalu Lintas
567,260,000
562,685,000
Rehabilitasi/Pemelih araan Terminal/Pelabuhan
Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Pengumpulan Dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan
Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Uraian
Target
Realisas i 12 item alat PKB
terlaksananya pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor terlaksananya pemeliharaan terminal/pelab uhan
12 item alat PKB
Terbinanya bengkel di Kabupaten Bandung
124 bengkel di Kab. Bandung
124 bengkel di Kab. Bandung
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
terlaksananya pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan terlaksananya pengembanga n sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan terlaksananya sosialisasi/pen yuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
Perbaikan terminal di Baleendah, Cicalengka dan Majalaya
penurunan tingkat kecelakaan
Perbaika n terminal di Baleenda h, Cicalengk a dan Majalaya
penuruna n tingkat kecelaka an
pengadaan marka jalan terlaksananya pengadaan rambu-rambu lalulintas
1 paket rambu lalulintas dan 1 unit warning light
93.17
terlaksananya pengadaan marka jalan
marka jalan sepanjang 2880 m dan 27 lokasi zebra cross
99.19
terlaksananya pengamanan lalu lintas
PAM rutin pada 7 lokasi Pos Koordinasi Lapangan
1 paket rambu lalulintas dan 1 unit warning light marka jalan sepanjan g 2880 m dan 27 lokasi zebra cross PAM rutin pada 7 lokasi Pos
IV - 46
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
NO
4)
Out Put/Keluaran
Program/ Kegiatan
Anggaran
Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalulintas
Jumlah
Realisasi
%
150,000,000
146,179,000
97.45
5,294,855,000
4.967.001.900
93.81
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
capaian
pelaksanaan
Uraian
pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas
pembangunan
Target
Realisas i Koordina si Lapanga n
aplikasi manajemen dan rekayasa lalulintas
aplikasi manajem en dan rekayasa lalulintas
pada
urusan
ini
a. Berdasarkan perda No.4 tahun 2002 perda No. 5 tahun 2002 tentang retribuís jasa umum bidang lalu lintas dan angkutan jalan ádalah kewenangan dinas Perhubungan, tetapi pemungutan retribusi parker sebagian besar dilaksanakan di tepi jalan umum badan jalan, sedangkan sarana parkir di jalan yang ada di wilayah Kab. Bandung seperti jln Kopo, Sayati, Kota Soreang , Banjaran , Dayeuhkolot, dan lainnya sulit untuk menempatkan parkir bagi kendaraan, mengingat jalan tersebut sangat padat dan terus menerus terjadi kemacetan. b. Sarana yang ada di luar badan jalan seperti pertokoan, supermarket, rumah makan, BUMN, hanya sebagian kecil yang masih memberikan kontribusi, mengingat sejak tahun 2003 obyek tersebut masuk ke pajak parkir perda No.13 tahun 2002, dan secara keseluruhan obyek wisata seperti situ Patenggang , kolam air ciwalini, kawah putih, Cibolang <, Pangalengan sudah termasuk pajak parkir. c. Masih ada pungutan parkir liar oleh beberapa pihak seperti di wilayah Ciparay, Majalaya, Dayeuhkolot dan Pangalengan. d. Bulan januari 2008 s/d April 2008 terjadi bencana banjir seperti Majalaya , Dayeuhkolot, Baleendah , Ciparay, akibatnya lahan-lahan parkir tergenang air dan Lumpur, sehingga mengganggu terhadap pendapatan hasil parkir. e. Terjadi kesalahan analisa dari pejabat lama, dengan cara menambah potensi kendaraan dari 14.984 menjadi 18.400 kendaraan. f. Masih ada pemilik kendaraan wajib yang tidak melaksanakan uji kendaraan sebesar +5 %. g. Sejak terjadi kenaikan BBM mempengaruhi pendapatan pengemudi sedangkan pengeluaran tiap hari lebih besar. h. Dengan adanya kemudahan untuk memiliki kendaraan roda dua sepontan penumpang berkurang . i. Diluar kemampuan adanya demo para pengemudi angkutan umum dan bencana alam banjir. j. Kapasitas prasarana terminal kurang memadai sehingga kendaraan umum tidak masuk semua ke terminal, serta petugas sulit untuk menarik retribusi. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 47
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
k. Sejak tahun 2007 ada 11 terminal yang secara administrasi menjadi hak Kabupaten Bandung Barat. l. Kurangnya operasi kelapangan dan kurang sosialisasi terhadap masyarakat mengenai ijin trayek. m. Pada tahun 2008 banyak terjadi kenaikan target sebesar 25 %, tapi pada akhirnya tidak bisa terpenuhi karena waktunya sempit. n. Kurangnya koordinasi dengan subdin teknis operasional mengenai kendaraan yang belum memiliki ijin bongkar muat serta kesadaran masyarakat kurang minat untuk membayar surat ijin. o. Tingkat pengawasanpimpinan terhadap bawahannya kurang aktip terhadap pencapaian target PAD. p. Jumlah arus kendaraan penumpang umum yang keluar Kabupaten Bandung sebanyak 4.624 kendaraan dan kendaraan yang masuk ke Kabupaten Bandung sebanyak 4.121 kendaraan. q. Jadi Rasio trayek yaitu jumlah ijin trayek yang dikeluarkan sesuai data potensi yang telah diregrisstasi sebanyak 2.401 ijin trayek setelah dibandingkan dengan jumlah penduduk yaitu 1:1.225. r. Jumlah uji kendaraan bermotor angkutan umum di Kabupaten Bandung pada tahun 2008 mencapai 7.795 unit dari 4.047 kendaraan angkutan umum yang wajib uji. Permasalahan : a. Kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana kurang memadai. b. Rendahnya koalitas penyelenggaraan lalu lintas. c. Kualitas pelayanan angkutan umum yang tidak mamadai. d. Masih tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas Solusi : a. Meningkatkan kualitas dan sarana dan prasarana b. Meningkatkan fasilitas pelayanan umum c. Meningkatkan fasilitas penyelenggaraan kendaraan umum d. Meningkatkan fasilitas pelayanan dan keselamatan transportasi.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 48
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4.1.8. LINGKUNGAN HIDUP Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dinas Pertasih dan Bappeda dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.104.765.200,00 dan terealisasi sebesar 10.480.337.324,00 atau 86.58%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program 9 (20 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.8.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2008 NO a.
1)
2)
3)
Program/ Kegiatan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
Pemantauan Kualitas Lingkungan
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
Out Put/Keluaran
% Anggaran
Realisasi
899,455,000
851,345,750
94.65
54,000,000
50,024,000
92.64
574,950,000
560,701,750
97.52
135,000,000
107,095,000
79.33
Uraian
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
terselenggaran ya koordinasi dalam rangka pemantauan pelaksanaan adipura terpantaunya kualitas lingkungan, komponen lingkungan dan wilayah yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan
Tersusunnya perda tentang Lab & pengelolaan LH, penyusunan peraturan pengelolaan limbah B3, pelaksanaan pulkabet , sosialisasi peraturan bidang LH
Target
Terpantaunya 25 titik penilaian adipura di kec. Katapang Soreang dan Kutawaringin Terpantaun ya kualitas lingkungan di 31 Kecamatan, 200 industri, 2 TPA, 10 RS/ Puskesmas , 7 kegiatan .RPH/ peternakan , 300 sampel air, 10 sampel batu bara , 7 titik pemeriksaa n udara ambien Tersusunny a 2 buah perda tentang Lab dan pengelolaan LH, tersedianya peraturan tentang pengelolaan B3, tertanganin ya 2 kasus pidana LH, terlaksanan ya sosialisasi 200 peserta.
Realisasi
Terpantaunya 25 titik penilaian adipura di kec. Katapang Soreang dan Kutawaringin Terpantaun ya kualitas lingkungan di 31 Kecamatan, 200 industri, 2 TPA, 10 RS/ Puskesmas , 7 kegiatan .RPH/ peternakan , 300 sampel air, 10 sampel batu bara , 7 titik pemeriksaa n udara ambien Tersusunny a 2 buah perda tentang Lab dan pengelolaan LH, tersedianya peraturan tentang pengelolaan B3, tertanganin ya 2 kasus pidana LH, terlaksanan ya sosialisasi 200 peserta.
IV - 49
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
NO 4)
5)
b.
1)
2)
3)
C
1)
Program/ Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Amdal Dan Upl-Ukl
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air Dan Pengendaslian Kerusakan Sumber2 Air Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air Dan Sumber2 Air
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dan Ekosistem
Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan
% Anggaran
Realisasi
100,000,000
98,420,000
98.42
35,505,000
35,105,000
98.87
390,000,000
377,719,000
96.85
155,000,000
148,386,000
95.73
200,000,000
194,388,000
97.19
35,000,000
34,945,000
99.84
100,000,000
98,450,000
98.45
100,000,000
98,450,000
98.45
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Out Put/Keluaran Uraian
Target
Realisasi
terselenggara nya pameran lingkungan hidup, sosialisasi dan pembinaan sekolah berbudaya lingkungan di SMA dan SMP di Kabupaten Bandung terlaksananya pemantauan kegiatan yang wajib menyusun AMDAL dan UKL-UPL
Terselengg aranya Pameran Lingkungan Hidup dan Pembinaan di 4 sekolah SD,SMP,SM A dan SMK sebanyak 245 orang
Terselengg aranya Pameran Lingkungan Hidup dan Pembinaan di 4 sekolah SD,SMP,SM A dan SMK sebanyak 245 orang
50 kegiatan
50 kegiatan
tersedianya sarana pengolahan kualitas air
Tersedianya IPAL Laboratoriu m 1 unit
Tersedianya IPAL Laboratoriu m 1 unit
tersedianya alat ukur curah hujan di kec, Nagreg, terbangunya sumur resapan , terselenggara nya perlindungan mata air terbinanya masyarakat pemanfaat tanaman herbal
1 unit alat ukur, 25 unit sumur resapan, 20 ha perlindunga n mata air.
1 unit alat ukur, 25 unit sumur resapan, 20 ha perlindunga n mata air
5 jenis tanaman serta yang dibina sebanyak 20 orang.
5 jenis tanaman serta yang dibina sebanyak 20 orang.
Tersedianya data dan informasi tentang Status Lingkungan Hidup Daerah untuk perencanaan
Tersedianya data dan informasi tentang Status Lingkungan Hidup Daerah
Tersedianya data dan informasi tentang Status Lingkungan Hidup Daerah
IV - 50
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
NO
Program/ Kegiatan
% Anggaran
Realisasi
Out Put/Keluaran Uraian
Target
Realisasi
Terbangunny a fasilitas pengolahan air limbah tahu sekaligus sebagai percontohan terselenggara nya berbagai sosialisasi /penyuluhan pengendalian pencemaran lingkungan
1 unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tahu.
1 unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tahu.
5 kegiatan sosialisasi/ penyuluhan sebanyak 300 peserta
5 kegiatan sosialisasi/ penyuluhan sebanyak 300 peserta
Pemb. Tembok penahan sampah tahap I; Pengadaan Amroll Truck Kap 6 m3; Pengadaan Container Kap 6 m3; Pengadaan Sepeda Motor Roda 3 Kap 1 m3; Pembebasan tanah pengolahan sampah Pembebasan tanah; perluasan TPA Babakan BBM angkutan sampah/peral atan sampah (kendaraan/al at berat) Pengadaan suku Cadang Pemb/rehab. Kolam pengolah lindi
Terbangunny a tembok penahan sampah, tersedianya 1 unit armroll truck, 6 unit container, 4 unit motor, 1 Ha, 1,807 m2.
Terbangunny a tembok penahan sampah, tersedianya 1 unit armroll truck, 6 unit container, 4 unit motor, - Ha, - m2.
Terpeliharany a 55 unit kendaraan dan 2 unit alat berat; Terpenuhinya pengadaan suku cadang 55 kendaraan dan 2 unit alat berat serta terehabilitasn ya kolam
Terpeliharany a 55 unit kendaraan dan 2 unit alat berat; Terpenuhinya pengadaan suku cadang 55 kendaraan dan 2 unit alat berat serta terehabilitasn ya kolam
di bidang lingkungan hidup (bench mark) untuk stakeholder di Kabupaten Bandung d.
1)
2)
e.
1)
2)
Peningkatan Pengendalian Polusi Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair Yang Menimbulkan Polusi Penyuluhan Dan Pengendalian Polusi Dan Pencemaran
Pengembanga n Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Sarpras Pengolahan Persampahan
Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Sarpras Persampahan
425,000,000
415,314,875
375,000,000
365,698,000
50,000,000
49,616,875
9,504,410,200
7,800,222,949
2,532,282,600
1,267,492,900
6,345,702,600
5,972,839,000
97.72 97.52
99.23
82.07
50.05
94.12
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 51
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
NO
3)
4)
5)
F
1)
g 1)
h.
1)
k.
1)
Program/ Kegiatan
Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Masyarakat Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengkajian Dampak Lingkungan Pengelolaan RTH pemeliharaan RTH
Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Perencanaan Dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Penyediaan Sarpras Air Limbah
Jumlah
% Anggaran
Realisasi
Out Put/Keluaran Uraian
Target
pengolahan lindi 84.91 Terbangunnya Terbangunny Unit a 8 Unit Pengolahan Pengolahan Sampah (UPS) Sampah (UPS) Terlaksananya Terlaksanany 96.03 sosialisasi a sosialisasi kebersihan kebersihan lingkungan lingkungan (konsep 3 R) (konsep 3 R) di 9 desa Pembinaan Pembinaan 98.90 UPS 11 UPS dan Terbentuknya Terbentuknya desa binaan 1 desa binaan UPS UPS
415,960,000
353,197,149
50,590,000
48,580,000
159,875,000
158,113,900
121,980,000
119,880,000
98.28
121,980,000
119,880,000
98.28
500,000,000
487,872,650
97.57
500,000,000
487,872,650
97.57
182,060,100
173,085,100
95.07
182,060,100
173,085,100
95.07
285,900,000
276,327,000
96.65
285,900,000
276,327,000
96.65
12.104.765.200
10.480.337.324
86.58
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Realisasi pengolahan lindi Terbangunny a 8 Unit Pengolahan Sampah (UPS) Terlaksanany a sosialisasi kebersihan lingkungan (konsep 3 R) di 9 desa Pembinaan 11 UPS dan Terbentuknya 1 desa binaan UPS
Terlaksananya penyusunan DPPL di TPA Babakan
Tersusunnya 1 dokumen PPL TPA Babakan
Tersusunnya 1 dokumen PPL TPA Babakan
Terlaksananya pembibitan, terpenuhinya upah kerja petugas Taman dan terpeliharanny a taman
Terlaksanan ya pembibitan di 10 lokasi, terpenuhiny a upah kerja petugas Taman dan terpeliharan nya taman
Terlaksanan ya pembibitan di 10 lokasi, terpenuhiny a upah kerja petugas Taman dan terpeliharan nya taman
Terlaksananya kajian kondisi akuifer dan reservoir air tanah di Cekungan bandung bagian timur
1 paket
1 paket
Terpeliharany a sarana IPAL Soreang dan IPLT Ibun
Terpeliharan ya sarana IPAL Soreang dan IPLT Ibun
Terpeliharan ya sarana IPAL Soreang dan IPLT Ibun
IV - 52
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
capaian
pelaksanaan
pembangunan
pada
urusan
ini
1. Terpantaunya kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, meliputi 200 industri, 2 TPA, 10 Rumah Sakit/Puskesmas dan 7 RPH/Peternakan. 2. Terujinya 300 sampel air, 10 sampel limbah batubara, 11 sampel B3 dan 7 lokasi pengujian udara ambien. 3. Meningkatnya kegiatan/usaha yang memiliki perijinan pengelolaan limbah B3 (yaitu 22% pada tahun 2007 menjadi 37% pada tahun 2008) . 4. Tersusunnya draft Raperda Pengelolaan Limbah Pembuangan Air Limbah ke Air dan Sumber Air.
B3
dan
Pengendalian
5. Meningkatnya jumlah kegiatan/usaha yang melakukan swapantau pengendalian pencemaran air 18% (72% pada tahun 2007 menjadi 90% pada tahun 2008), pengendalian pencemaran udara 16% (27% pada tahun 2007 menjadi 43% pada tahun 2008), serta meningkatnya pelaporan/manifest pengelolaan limbah B3 30% (27% pada tahun 2007 menjadi 43 % pada tahun 2008) 6. Meningkatnya hasil swapantau yang memenuhi baku mutu air limbah 11% (44% pada tahun 2007 menjadi 55% pada tahun 2008). 7. Tersosialisasikannya peraturan dan teknologi pengelolaan lingkungan pada 300 stakeholders (peraturan dan tekhnologi pengelolaan limbah B3 dan limbah batubara, pengendalian dampak pemanasan global dan perubahan iklim, UU Pengelolaan sampah, tekhnologi pengelolaan air). 8. Tersusunnya status lingkungan hidup Kabupaten Bandung Tahun 2008. 9. Terbangunnya 1 (satu) unit IPAL pabrik tahu komunal di Desa Cangkuang Kecamatan Cangkuang. 10. Tersdianya 1 (satu) paket alat pengambilan sampel kualitas udara ambient. 11. Tersedianya 1 (satu) unit IPAL laboratorium dengan sistem pengolahan secara flokulasi, koagulasi, filtrasi dan absorpsi. 12. Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM bagi 18 orang dalam pengelolaan lingkungan dan pengelolaan laboratorium. 13. Terselesaikannya 16 kasus pencemaran dan sengketa lingkungan, baik melalui pengaduan maupun berdasarkan pengawasan. 14. Tersosialisasikannya 5 buah peraturan bidang lingkungan hidup di Kecamatan Banjaran, Majalaya dan Dayeuhkolot bagi sebanyak 200 orang peserta. 15. Terlaksananya pemantauan di 25 titik pantau penilaian adipura di kec. Katapang, Soreang dan Kutawaringin. 16. Terselenggaranya Pameran Lingkungan Hidup dan Pembinaan di 4 sekolah SD,SMP,SMA dan SMK sebanyak 245 orang.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 53
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
17. Terlaksananya pemantauan di 50 kegiatan yang wajib menyusun AMDAL dan UKL-UPL dengan hasil, Kategori sangat baik : 2 Perusahaan, Baik : 3 Perusahaan, Cukup : 26 Perusahaan dan Kurang : 19 Perusahaan. 18. Tersedianya alat ukur curah hujan, terbangunnya sumur resapan , terselenggaranya perlindungan mata air dengan rincian 1 unit alat ukur di Kec. Nagreg, 25 unit sumur resapan (15 Unit di Kec. Pangalengan dan 10 Unit di Kec. Soreang), 20 ha perlindungan mata air (5 Ha di Kec. Pangalengan dan 15 Ha di Kec. Banjaran). 19. Terbinanya masyarakat pemanfaat tanaman herbal dengan rincian 5 jenis tanaman herba (Lavender, Kumis Kucing, Antanan, Lerek dan Jahe Merah) serta yang dibina sebanyak 20 orang. 20. Terbinanya masyarakat dalam hal pengelolaan sampah disumber dengan sistem 3 R di 9 Desa 5 Kecamatan sehingga meningkatkan kualitas lingkungan. 21. Tersedianya Dokumen DPPL TPA Babakan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di TPA Babakan. 22. Terbangunnya 4 unit sumur dangkal tersebar di Kp. Cilokoto Ds. Cibiru Hilir (Cileunyi), Kp. Sukamanah Ds. Nagrog & Kp. Cilame Ds. Narawita (Cicalengka), Kp. Nyalindung Ds. Majakerta (Majalaya), sehingga meningkatnya kesehatan lingkungan masyarakat. 23. Terangkutnya 106.294 m3 sampah atau rata-rata 375 m3/hari dari jumlah volume produksi sampah 4.880 m3/hari di Kabupaten Bandung atau lebih kurang hanya 7,7% sampah yang terkelola.
Permasalahan : a. Rasio Tempat Penampungan Sampah per satuan penduduk adalah satu TPS melayani maksimal 1 kelurahan atau 5000 penduduk dan kondisi saat ini Kabupaten Bandung baru memiliki 37 TPSS. b. Timbulan sampah di Kabupaten Bandung adalah 4.739 m3/hari dengan tingkat pelayanan 728,9 m3/hari atau sekitar 15,4 % sehingga masih ada timbulan sampah yang tidak terkelola sekitar 4010,6 m3/hari atau sekitar 84,6%. c. masih rendahnya kesadaran pengusaha industri/ pemrakarsa kegiatan/badan usaha dalam pengolahan lingkungan, d. Implementasi pengelolaan lingkungan berdasarkan dokumen lingkungan masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemrakarsa kegiatan/badan usaha. e. Masih rendahnya pengetahuan operator IPAL dalam mengelola limbah. f. Masih kurang memadainya peralatan dan bahan-bahan kimia laboratorium. g. Masih kurang terkoordinasinya aparat penegak hukum dalam usaha penyelesaian masalah lingkungan serta cukup sulitnya penerapan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 54
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Solusi : a. Melakukan sosialisasi yang berkelanjutan tentang pengelolaan sampah di sumber, b. Meningkatkan keterampilan aparat dengan cara mengikutsertakan pelatihan pengelolaan lingkungan.
dalam
c. Sosialisasi dan pelatihan teknolongi lingkungan , pelatihan kader lingkungan dan penggalangan kerja sama antar stakeholder lingkungan. d. Melibatkan secara aktif stakeholder lingkungan dalam setiap proses pengelolaan lingkungan dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. e. Melakukan inventarisasi sumber-sumber pencemaran dan menyusun strategi pengendalian pencemaran. f. Peningkatan kesadaran melalui pembinaan dan penggalangan kemitraan industri g. Peningkatan sarana prasarana penunjang pengendalian pencemaran lingkungan.
kegiatan
pemantauan
dan
h. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan lingkungan. i. Melakukan berbagai upaya mengurangi kerusakan lingkungan. j. Melakukan penegakan hukum lebih intensif. k. Mengembangkan sistem insentif dan disinsentif. l. Melakukan studi daya tampung sebagai bahan penyusunan kebijakan perijinan lokasi dan perijinan pembuangan air limbah. m. Melakukan penyusunan produk-produk hukum pengelolaan lingkungan.
4.1.9. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp 406.620.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 354.397.200,00 atau 87,16%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program (5 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.9.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kependudukan & Catatan Sipil Tahun Anggaran 2008 No. a.
Program/ Kegiatan
Program Penataan Administrasi Kependudukan 1) Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu
Alokasi Biaya (Rp)
Keluaran / Output
Anggaran 406.620.000
Realisasi 354.397.200
% 87,16
Uraian
196.000.000
163.139.700
83,23
Terlaksananya program SIAK di 3 kec. Dan terlaksananya
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Target
- 25 titik - 31 orang aparat
Realisasi
- 25 titik - 31 orang aparat
IV - 55
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
2)
Program/ Kegiatan
Pelatihan tenaga pengelola SIAK
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Keluaran / Output
Realisasi
%
67.000.000
49.070.000
73,24
3) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
38.370.000
38.030.000
99,11
4) Penyusunan kebijakan kependudukan
32.750.000
32.750.000
100,00
5) Sosialisasi kebijakan kependudukan
72.500.000
71.407.500
98,49
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
capaian
pelaksanaan
Uraian bintek operasional SIAK tingkat kecamatan Terlaksananya pelatihan tenaga pengelola SIAK Terlaksananya pencatatan sipil bagi masyarakat dan tersusunnya Buku Register Akta Catatan Sipil Terlaksananya pembuatan rancangan perda tentang Aminduk dan Casip. - Terlaksananya sosialisasi adm. Kependudukan dan casip. - Tersedianya sarana sosialisasi berupa billboard.
pembangunan
Target
Realisasi
10 orang 5 orang aparat dan aparat dan masyarakat masyarakat
- 10 org SDM aparatur - 10 kecamatan - 170 set (850 buku register)
- 10 org SDM aparatur - 10 kecamatan - 170 set (850 buku register)
1 buah Rapeda
1 buah Rapeda
50 orang
50 orang
3 buah
3 buah
pada
urusan
ini
a. Rasio penduduk berusia >17 tahun atau sudah menikah yang telah mempunyai KTP baru mencapai 0,63. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah penduduk >17 tahun yang ber KTP sebanyak 1.524.005 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang berusia >17 tahun atau sudah menikah mencapai 2.419.056 jiwa. b. Rasio bayi lahir yang telah memiliki akte kelahiran, yaitu baru mencapai 0,45. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah bayi yang telah memiliki akte kelahiran baru 21.571 jiwa sedangkan jumlah seluruh bayi yang lahir mencapai 47.798 jiwa. c. Rasio bayi lahir yang memiliki akte kelahiran baru sebesar 0,45. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah bayi lahir yang memiliki akte kelahiran 21.571 jiwa, sedangkan jumlah seluruh bayi lahir tercatat 47.798 jiwa. d. Rasio pasangan nikah yang telah memiliki akte nikah baru 0,5. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pasangan nikah non muslim yang berakte nikah 393 pasangan, sedangkan jumlah pasangan nikah keseluruhan adalah 717 pasangan. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung), menunjukkan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan kependudukan dan catatan sipil yaitu pelayanan pembuatan akte kelahiran (nilai IKM
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 56
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
70,98) dan pembuatan KTP (nilai IKM 69,91). Namun masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan, untuk pelayanan pembuatan akte diantaranya : kepastian biaya pelayanan, kecepatan pelayanan dan kepastian jadwal pelayanan. Sedangkan untuk pembuatan KTP pelayanan yang perlu ditingkatkan adalah kecapatan pelayanan, kepastian biaya pelayanan dan kepastian jadwal pelayanan. Permasalahan : a. Sarana dan Prasarana yang terbatas dengan belum tersedianya kendaraan operasional roda 4 yang melayani pencatatan, serta belum adanya ruang dokumentasi Akta catatan Sipil yang memadai. b. Belum Optimalnya pelayanan catatan sipil, karena kelembagaan belum sesuai dengan UU No.23/2006 yang seharusnya dibentuk UPTD tingkat Kecamatan. c. Belum terbitnya perda Administrasi Kependudukan dan Catatan sipil sebagai pelaksanaan UU No.23 tahun 2008 dan Peraturan Presiden No.37 tahun 2007. d. Masih banyaknya pasangan nikah yang tidak mempunyai kutipan akta nikah (nikah dibawah tangan, akta nikah hilang/rusak). Solusi : a. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai dengan tersedianya ruang dokumentasi Akta Catatan Sipil yang memadai. b. Mengoptimalkan pelayanan Catatan Sipil, sesuai dengan UU No.23/2006 yang dengan membentuk UPTD tingkat Kecamatan. c. Mengusulkan terbitnya Perda Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pelaksanaan UU No.23 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden No.37 tahun 2007. d. Mengusulkan adanya biaya Isbath ke Pengadilan Agama bagi pasangan nikah tidak mampu yang tidak mempunyai kutipan akta nikah atau baru melaksanakan nikah agama.
4.1.10.
PEMBERDAYAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK
Urusan ini dilaksakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 192.725.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 192.590.000,00 atau 99,93 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program (2 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 57
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Tabel 4.1.10.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Tahun Anggaran 2008 No. a.
Program/ Kegiatan
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusuta maan Gender dan Anak 1) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
2) Pelatihan Perempuan di pedesaan dalam bidang ekonomi Produktif
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 192.725.000
Realisasi 192.590.000
167.725.000
167.590.000
25.000.000
25.000.000
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
capaian
Keluaran / Output % 99,93
Uraian
99,92 - Terlaksananya pelatihan calon kader & calon ponyandu ; Terbinanya kelompok kerja Pokjanal Posyandu dan Pokja GSI; - Terlaksananya program P2WKSS dan perlindungan anak 100,00 Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi perempuan di pedesaan
pelaksanaan
Target
Realisasi
90 kader
90 kader
1 desa binaan
1 desa binaan
pembangunan
pada
urusan
ini
a. Jumlah pekerja perempuan tahun 2008 adalah 1.367.585 orang, jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah tahun 2008 adalah 11.546 orang sedangkan jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta adalah 141.257 orang. Dengan demikian prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah 0,84%, sedangkan yang bekerja di lembaga swasta adalah 10,33%. b. Jumlah rumah tangga tahun 2008 adalah 735.091 rumah tangga, sedangkan kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang pernah terjadi adalah 112 kasus. Dengan ddemikian KDRT yang terjadi dibandingkan dengan jumlah rumah tangga adalah 0,02%. Permasalahan : a. Rendahnya pemahaman keluarga dan remaja terhadap peningkatan kualitas perempuan, perlindungan perempuan dan pengarusutamaan gender. b. Masih minimnya dan belum optimalnya pemanfaatan data mikro penanganan program Pemberdayaan Perempuan. c. Masih rendahnya partisipasi masyarakat atau kelompok-kelompok kegiatan ketahanan keluarga.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
keluarga
untuk
mengikuti
IV - 58
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
d. Masih rendahnya pengetahuan bagi pengelola tentang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Solusi : a. Peningkatan pemahaman keluarga dan remaja terhadap program pemberdayaan perempuan. b. Peningkatan pendataan dan optimalisasi pemanfaatn data mikro penanganan program pemberdayaan perempuan. c. Peningkatan perempuan.
pemahaman
masyarakat
terhadap
kegiatan
perberdayaan
d. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan para petugas dan aparat pengelola program Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4.1.11.
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.332.279.222,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.574.969.800,00 atau 77,27 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program 13 kegiatan. Tabel 4.1.11.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera Tahun Anggaran 2008 No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 339.150.000
Realisasi 330.550.000
219.475.000
214.775.000
35.800.000
35.800.000
3) Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling
2.900.000
0
4) Peningkatan Partisispasi Pria Dalam KB dan Kesehatan Reproduksi
80.975.000
a.
Program Keluarga Berencana 1) Penyediaan pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
2) Pelayanan KIE
79.975.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Keluaran / Output % 97,46
Uraian
97,86 Terintegrasinya program KB dengan kegiatan Bhakti IBI KB-Kes, Bhayangkara KB-Kes, TMKK Kes, Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan 100,00 Terealisasinya pengadaan media masa untuk KIE 0,00 Tersedianya sarana mobilitas petugas KB keliling 98,77 Terbinanya para pengelola Program KB
Target
Realisasi
800 orang
800 orang
173 buah
173 buah
Tidak terealisasi
Tidak terealisasi
930 orang
930 orang
IV - 59
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No. b.
Program/ Kegiatan Program Kesehatan Reproduksi Remaja
1) Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 2) Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat c.
Program Pelayanan Kontrasepsi 1) Pengadaan Alat Kontrasepsi
2) Pelayanan KB Medis Operasi
d.
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri 1) Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB
e.
f.
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 177.500.000
Realisasi 177.500.000
85.500.000
85.500.000
92.000.000
92.000.000
1.343.829.222 609.443.050 1.138.829.222
467.689.050
205.000.000
141.754.000
1.147.460.000 1.130.236.750
402.250.000
401.036.750
Keluaran / Output % 100,00
720 remaja
30 kelompok
30 kelompok
41,07 Terlaksananya pengadaan alat kontrasepsi implant 69,15 Terlayaninya kesertaan peserta KB baru 98,50
2.750 set
2.750 set
20 desa
20 desa
800 orang
800 orang
100,00 Terlaksananya penyuluhan kesehatan bagi iub, bayi dan anak melalui kelompok masyarakat 100,00
20 desa
20 desa
100,00 Tersosialisasika nnya program penanggulanga n HIV/AIDS dan NAPZA 100,00
510 orang
510 orang
di 31 kecamatan
di 31 kecamatan
99,70
729.200.000
97,85
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat 1) Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat
67.050.000
67.050.000
100,00
67.050.000
67.050.000
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 1) Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
225.000.000
225.000.000
225.000.000
225.000.000
1) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 2) Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
32.290.000
32.290.000
32.290.000
32.290.000
pelaksanaan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Realisasi
720 remaja
745.210.000
capaian
Target
100,00 Tersosialisasikannya Program KRR 100,00 Terbinanya pengurus PIKR di kecamatan 45,35
2) Operasional Pendataan Keluarga TK Kabupaten
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
Uraian
100,00
Terlaksananya pembinaan Pos KB desa Tersedianya data hasil pendataan keluarga
Terbinanya kelompok bina masyarakat untuk membentuk BKB, BKR, UPPKS dan PKLK
pembangunan
pada
urusan
ini
IV - 60
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
a. Jumlah kepala keluarga meningkat 4,8% dari 759.430 KK pada tahun 2007 menjadi 795.883 KK pada tahun 2008. Adapun rata-rata jumlah anak dalam keluarga pada tahun 2008 yaitu antara 1 atau 2 orang anak. b. Jumlah akseptor KB pada tahun 2008 meningkat 2,48%, yaitu dari 553.630 akseptor pada tahun sebelumnya menjadi 426.405 akseptor, dengan jumlah pasangan usia subur meningkat 2,48 % dari 553.630 pasangan pada tahun sebelumnya menjadi 575.767 pasangan. Dengan demikian rasio akseptor KB dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur tahun 2008 adalah 1 : 1, artinya setiap peserta akseptor KB adalah merupakan pasangan usia subur. c. Jumlah penduduk miskin menurun 1,96% dari 321.684 KK pada tahun 2007 menjadi 315.384 KK pada tahun 2008.
Permasalahan : a. Ketersediaan data Keluarga Sejahtera di semua tingkatan belum optilmal. b. Rendahnya pemahaman keluarga dan remaja tentang program Keluarga Berencana. c. Pemanfaatan data mikro hasil pendataan keluarga belum dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh terutama dalam penanganan program keluarga Berencana. d. Partisipasi Pria dalam Ber KB masih rendah yaitu 1%. e. Masih tingginya jumlah Keluarga Miskin (Pra KS Alek 128.488 KK, KS I Alek 186,896 KK 39,63% (Pendataan Keluarga tahun 2008). f. Masih tingginya jumlah penduduk migrasi yang datang ke wilayah Kabupaten Bandung. Solusi : a. Perlu adanya pendataan kembali jumlah keluarga sejahtera secara optimal di semua tingkat. b. Pembinaan kepada kelompok-kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIKKR), mengenai kesehatan reproduksi di 31 kecamatan dan 275 desa. c. Optimalisasi data keluarga dalam pencatatan dan pelaporan, terutama bagi keluarga migrasi. d. Mengadakan sosialisasi tentang KB-KR bagi para suami/pria, serta adanya jadwal yang rutin bagi pelayanan KB Pria terutama di Rumah Sakit-rumah sakit pemerintah dan swasta. e. Adanya keterpaduan dari berbagai Dinas instansi terkait baik pemerintah maupun pihak swasta dalam penanganan keluarga miskin.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 61
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4.1.12.
SOSIAL
Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.092.502.950,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.983.006.850,00 atau 94,91%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program (26 kegiatan). Tabel 4.1.12.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Sosial Tahun Anggaran 2008 No.
Program/ Kegiatan
a.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1) Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberda-yaan Fakir Miskin, KAT dan Penyan-dang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
- Terselenggaranya kegiatan Pemantapan Program Kesejahteraan Sosial bagi PSM - Pemberdayaan PSM dalam pendampingan bidang sosial di Wilayah Kab. Bandung Terselengga ranya kegiatan pelatihan beru saha bagi ke luarga miskin bidang ternak, konveksi dan manajemen kelompok usaha bersama ekonomi (KUBE) melalui Bimbingan social, mental spiritual, keterampilan berusaha dan anak tidak mampu dalam panti.
30 Orang PSM
30 Orang PSM
30 Orang PSM
30 Orang PSM
238.185.000 215.992.550 90,68
44.550.000
42.625.000
95,68
2) Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
108.880.000
93.977.600
86,31
3) Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
84.755.000
79.389.950
93,67
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
- Terselengara nya bimbingan sosial bagi WRSE. - Terlaksananya pemberian stimulan UEP WRSE. - Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga fakir miskin
70 KKFM, 20 anak panti
7 Klk KUBE - Kec. Cikacung, Paseh, Pacet, Banjaran mendapat ternak domba. -Kec. Solokanjeruk mendapat Itik. - Kec. Soreang mendapat Usaha warungan & konveksi. 40 orang - Pendataan (8 Klpk dan seleksi KUBE) bagi 40 WRSE (8 Klpk KUBE)
Bimbingan sosial bagi WRSE dan bantuan paket warungan
- Bimbingan Sosial bagi 7 Klpk Warungan - 1 KUBE anyaman & olah pangan
IV - 62
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
b.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1) Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia 2) Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
269.896.000 230.838.750 85,53
18.500.000
17.875.250
96,62
45.000.000
39.975.000
88,83
3) Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
17.000.000
16.200.000
95,29
4) Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center
54.396.000
47.096.000
86,58
5) Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
15.000.000
15.000.000
100,00
6) penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
120.000.000
94.692.500
78,91
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Terlaksananya 21 orang pemberian lansia paket makanan untuk lanjut usia -Terselengga15 orang ranya bimbingan sosial bagi korban tindak kekerasan di Kec. Paseh -Terselengga15 orang ranya bimbingan sosial bagi korban tindak kekerasan di Kec. Pangalengan. Terlaksananya 20 orang KIE konseling lanjut sia dan kampanye sosial bagi PMKS.
- Terlaksananya pertemuan pengelola Pusat Infromasi Penyandang Cacat. - Sosialisasi Pusat Informasi Penyandang Cacat tk. Kecamatan. - terlaksananya pengiriman PACA pada pusat rehabilitasi Terselenggara nya bimbingan teknis bagi petugas suka rela pencega han virus HIV AIDS. - Terselengga ranya bimbingan sosial bagi aparat keca matan (Trantib) dan Pemuda Taruna Siaga Bencana (Tagana). -Terlaksananya penyediaan sarana untuk penanganan maslaha cepat tanggap & kejadian lura
21 orang lansia
15 orang
15 orang
18 orang aparat Pemda
Bimbingan sosial & bantuan ternak domba bagi 20 LU (2 KUBE) 18 orang aparat Pemda
25 orang TPKK dan aparat Kecamatan
25 orang TPKK dan aparat Kecamatan
8 orang PACA
8 orang PACA ke Bogor & Surakarta
25 orang 25 orang tokoh tokoh masyarakat masyarakat
49 Tokoh Tagana
49 Tokoh Tagana
- peragaan ganda 1 paket - obat obatan 1 paket - pakaian
- peragaan ganda 1 paket - obat obatan 1 paket - pakaian
IV - 63
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian biasa
c.
Program Pembinaan Anak Terlantar 1) Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar
2) Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
3) Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar
4) Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 1) Pembangunan sarana & prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma
Realisasi
149.407.650 143.950.000 96,35 27.107.650
68.300.000
27.000.000
27.000.000
26.390.000
67.410.000
23.500.000
26.650.000
97,35
98,70
87,04
98,70
- Tersedianya dokumen perencanaan rehabilitasi Gedung Panti Sosial Bhakti Pertiwi. - Terlaksananya rehabilitasi Gedung Panti Sosial Bhakti Pertiwi. - Terlaksananya pelatihan kete rampilan dan praktek belajar kerja bagi anak jalanan. - Terlaksananya pelatihan KUBE bagi anak terlantar/putus sekolah mendapata bantuan KUBE. - Terlaksananya bintek UEP untuk anak terlantar. - Terlaksananya pemberian stimulan (bengkel, menjahit, ternak, bibit, sablon, percetakan, batako). - Terlaksananya bimbingan UEP untuk anak terlantar - Terlaksananya pemberian bantuan bibit ternak domba
-Terlaksananya seleksi, pendampingan dan monitoring pemberian bantuan. d.
Target
lapangan 9 lapangan 9 jenis 49 jenis 49 buah buah
99.835.000
96.020.000
96,18
23.310.000
23.090.000
99,06
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
1 Unit
1 unit
1 Unit
1 unit
40 orang anak terlantar
40 orang anak terlantar
40 orang anak terlantar
40 orang anak (6 KUBE menjahit & 2 KUBE Sablon)
20 orang anak terlantar
20 orang anak terlantar
4 kelompok (KUBE peternakan dan menjahit)
4 kelompok (KUBE peternakan dan menjahit)
25 orang anak terlantar
25 orang anak terlantar
- domba janta 1 ekor untuk kelompok domba betina 2 ekor untuk 5 kelompok 1 paket
- domba janta 1 ekor untuk kelompok domba betina 2 ekor untuk 5 kelompok 1 paket
- Terlaksananya 24 orang seleksi calon Penyan penerima dang Cacat
24 PACA
IV - 64
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
bantuan di Kec. (PACA) Pasirjambu. - Terlaksananya pendampingan pemberian bantuan di Kec. Pasirjambu. - Terlaksananya pemberian bantuan alatalat kedokteran
2) Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
3) Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
e.
Program Ppembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo 1) Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo
2) Rehabilitasi sedang/ berat bangunan panti asuhan/ jompo
3) Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo
39.045.000
37.480.000
36.980.000
35.950.000
94,71
95,92
Alat bantu bagi PACA
- Kursi roda 10 buah - tongkat lipat 7 buah - eaing acid 7 buah - Terlaksananya 1 paket monitoring pemberian bantuan di Kec. Pasirjambu dan Majalaya. - Terselengga - 23 orang ranya PACA bimbingan 5 orang sosial bagi Pendampin penyandang g cacat dan eks penyakit kronis. - Terlaksananya - Screen 20 pengadaan unit bahan baku - cat sablon kegiatan 20 unit Terselenggara 30 orang nya sosialisasi Tuna penanganan Grahita tuna graha 10 orang bagi orang tua Tomas dan toma. 5 Orang Perangkat Desa
Alat bantu bagi PACA
- Kursi roda 10 buah - tongkat lipat 7 buah - eaing acid 7 buah 1 paket
20 orang PACA & 3 pendamping
20 UEP Sablon
20 orang Tunga Grahita 10 orang Tomas
287.870.300 278.469.300 96,73
197.995.300
191.214.300
96,58
4.875.000
4.775.000
97,95
40.000.000
37.920.000
94,80
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
- Terpeliharanya gedung LBK
1 unit panti
1 unit
- Terlaksananya rehabilitasi air bersih/air minum. Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bantuan untuk 10 jompo terlantarberupa bantuan makanan instant & bahan makanan -Terlaksananya seleksi calon penerima bantuan di Kec. Pasirjambu dan Katapang. - Terlaksananya pendampingan dan monitoring
1 unit
1 unit
10 paket
10 paket
60 orang Lansia
60 orang Lansia
1 paket
1 paket
IV - 65
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
4) Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo
f.
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) 1) Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
2) Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi
45.000.000
44.560.000
Keluaran / Output %
99,02
Uraian pemberian bantuan di Kec. Pasirjambu dan Katapang. - Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bantuan untuk 60 orang lansia berupa bantuan makanan instan & bahan makanan - Terlaksananya pengadaan dan penyaluran pakaian olahraga bagi lansia. - Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo. - Terlaksananya seleksi calon penerima bantuan -Terlaksananya pendampingan dan monitoring pemberian bantuan -Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bantuan untuk 60 orang lansia makanan instan & bahan makanan
Target
Realisasi
10 jenis
10 jenis
35 set
35 set
60 orang Lanjut Usia
60 paket
60 orang Lansia
60 paket
1 paket
1 paket
13 jenis
13 jenis
137.569.000 134.844.000 98,02
60.769.000
76.800.000
59.044.000
75.800.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
97,16
98,70
- Terselengga ranya bimbingan sosial bagi tokoh masyarakat. - Terlaksananya pemantapan rehabilitasi PSK melalui pembinaan dan pemberian bantuan. - Terlaksananya bimbingan sosial dan latihan bagi ANKN melalui KUBE.
30 orang 30 orang tokoh tokoh masyarakat masyarakat
15 orang PSK
15 orang PSK mendapat bantuan UEP mesin obras
25 orang 25 orang Tokoh Tokoh masyarakat masyarakat
IV - 66
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran Realisasi
Program/ Kegiatan
g.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1) Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 2) Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 3) Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
4) Pembangunan Gedung BAZ
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
- Terlaksananya bimbingan pencegahan penyalahgunaa n NAPZA dan miras. - Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bibit ternak domba betina
30 orang Korban NAPZA
30 orang Korban NAPZA
24 ekor Domba Bagi 6 KUBE
24 ekor Domba Bagi 6 KUBE
31 orang Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) 15 PSM
909.740.000 882.892.250 97,05
121.500.000
116.966.750
96,27
Terlaksananya sosialisasi Program Kesos.
25.000.000
23.504.000
94,02
120.240.000
112.585.000
93,63
Terlaksananya penilaian PSM berpretasi. -Terlaksananya pemberian santunan bagi PKRI dan janda PKRI berupa bantuan makanan instant dan bahan makanan - Terlaksananya pemberian bantuan peralatan kantor untuk cabang PKRI. - Terlaksananya sosialisasi bantuan pemakaman. - Terpeliharanya tugu peringatan dan taman makam pahlawan - Terlaksananya pemutkhiran data PKRI Terlaksananya pembangunan gedung BAZ.
643.000.000
capaian
629.836.500
pelaksanaan
97,95
pembangunan
65 orang PKRI 11 jenis makanan
31 LPM 31 aparat kecamatan
15 PSM
50 org PKRI/Janda, 4 org penjaga tugu & TMP
1 Unit
1 Unit
59 orang
59 orang
4 TMP, 1 tugu
4 TMP, 1 tugu
1 dokumen
1 paket
pada
1 dokumen
1 paket
urusan
ini
a. Jumlah seluruh penyandang sosial 252.044 orang, sedangkan jumlah penyandang sosial yang mendapat bantuan tahun 2008 sebanyak 475 orang atau 0,19% dari jumlah seluruh penyandang sosial. b. Jumlah seluruh PSKS 1.633 orang, sedangjkan jumlah PSKS yang telah mendapatkan pembinaan pada tahun 2008 adalah 284 orang atau 17,38% dari jumlah seluruh PSKS. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 67
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
c. Jumlah seluruh panti sosial tahun 2008 adalah 129 panti sosial. d. Jumlah seluruh PACA yang mendapat bantuan tahun 2008 adalah 103 orang. e. Jumlah seluruh KUBE sampai dengan tahun 2008 adalah 237 KUBE, sedangkan jumlah KUBE yang telah mendapat bantuan tahun 2008 adalah 35 KUBE. Permasalahan : a. Kuantitas SDM kurang memadai karena tidak memiliki petugas sosial di tingkat Kecamatan sehingga menghambat informasi, sosialisasi dan penanganan masalah sosial di daerah. b. Pengumpulan dan pengolahan data PMKS dan PSKS mengalami keterlambatan dalam pengumpulan data dari pihak PSM dan Kecamatan karena masalah koordinasi ke tingkat desa memerlukan dana dan mobilitas. c. Koordinasi antara stakeholder dalam pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial belum sinergis dan terpadu. d. Tidak adanya tenaga pendamping sosial yang dapat memantau lebih dekat perkembangan usaha kelompok. e. Program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial belum diketahui dan dipahami oleh masyarakat terutama stakeholder wilayah setempat, sehingga masukan program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial dalam kegiatan Musrenbang masih terbatas. Solusi : a. Memanfaatkan sumber daya yang ada di tingkat kecamatan dengan melibatkan potensi sumber kesejahteraan sosial. b. Memanfaatkan dan memaksimalkan potensi dan sarana prasarana yang ada dengan merehabilitasi dan membangun panti rehabiltasi tuna sosial di Kecamatan Lembang. c. Meningkatkan koordinasi untuk mengumpulkan data dan informasi PMKS, PSKS dan sasaran lainnya dari pihak terkait. d. Memaksimalkan potensi Pekerja Sosial Masyarakat, pengurus karang taruna,organisasi sosial/yayasan melalui berbagai pembinaan motivasi intensif agar dapat menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. e. Melakukan sosialisasi pola-pola pembangunan bidang kesejahteraan sosial terhadap aparat desa di daerah sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan di bidang kesejahteraan sosial.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 68
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4.1.13.
KETENAGAKERJAAN
Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.719.583.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.467.250.400,00 atau 93,22 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (7 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.1.13.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2008 No.
Program/ Kegiatan
a.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1)
Penyusunan data base tenaga kerja daerah
2)
3)
Pembangunan Balai Latihan Kerja Terpadu Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 2.033.086.500
93.138.000
Keluaran / Output
Realisasi
%
1.800.310.900
88,55
92.688.000
Uraian
Target
Realisasi
31 Kec
31 Kec
1 tahun
1 tahun
Terselenggaran ya penyusunan masterplan
1 paket
1 paket
Terselenggaran ya pelatihan berbasis masyarakat
560 orang
555 orang
99,52 Terselenggaran ya penyusunan data base dan terbangun Bursa Kerja Online
482.598.500
273.994.600
56,77
1.457.350.000
1.433.628.300
98,37
A.
Terlaksananya diklat keterampilan tenaga kerja :
1. Montir sepeda motor.
2 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 1 pkt x 20 x 35 hari 2 pkt x 20 x 25 hari
2 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 1 pkt x 20 x 35 hari 2 pkt x 20 x 25 hari
6. Daur ulang sampah organik
1 pkt x 20 x 17 hari
1 pkt x 20 x 17 hari
7. Daur ulang sampah an org
1 pkt x 20 x 17 hari
1 pkt x 20 x 17 hari
8. Tata rias
2 pkt x 20 x 25 hari
2 pkt x 20 x 25 hari
9. Menjahit pakaian
1 pkt x 20 x 25 hari
1 pkt x 20 x 25 hari
2 pkt x 20 x 17 hari 2 pkt x 20 x 25 hari
2 pkt x 20 x 17 hari 2 pkt x 20 x 25 hari
2 pkt x 20
2 pkt x 20
2. Elektronika 3. Las listrik 4. Mobil 5. Meubelair
10. Sablon 11. Tata boga 12. Peternakan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 69
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
13. Pengolahan 2 hasil tani 14. Pengrajin 1 tas 15. Pengrajin 2 sepatu 16. Kerajinan 2 tangan B. Terlaksananya PKL 1. Montir sepeda motor. 2. Elektronika 3. Las listrik 4. Mobil 5. Meubelair 6. Daur ulang sampah organik 7. Daur ulang sampah an org
Realisasi
x 35 hari x 35 hari pkt x 20 2 pkt x 20 x 25 hari x 25 hari pkt x 20 1 pkt x 20 x 17 hari x 17 hari pkt x 20 2 pkt x 20 x 17 hari x 17 hari pkt x 20 2 pkt x 20 x 17 hari x 17 hari di perusahaan untuk :
2 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 1 pkt x 20 x 35 hari 2 pkt x 20 x 25 hari
2 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 3 pkt x 20 x 35 hari 1 pkt x 20 x 35 hari 2 pkt x 20 x 25 hari
1 pkt x 20 x 17 hari
1 pkt x 20 x 17 hari
1 pkt x 20 1 pkt x 20 x 17 hari x 17 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 8. Tata rias x 25 hari x 25 hari 9. Menjahit 1 pkt x 20 1 pkt x 20 pakaian x 25 hari x 25 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 10. Sablon x 17 hari x 17 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 11. Tata boga x 25 hari x 25 hari 2 pkt x 20 2 pkt x 20 12. Peternakan x 35 hari x 35 hari 13. Pengolahan 2 pkt x 20 2 pkt x 20 hasil tani x 25 hari x 25 hari 14. Pengrajin 1 pkt x 20 1 pkt x 20 tas x 17 hari x 17 hari 15. Pengrajin 2 pkt x 20 2 pkt x 20 sepatu x 17 hari x 17 hari 16. Kerajinan 2 pkt x 20 2 pkt x 20 tangan x 17 hari x 17 hari C. Terlaksananya pemberian stimulan uang untuk diklat : 1. Montir sepeda motor.
4 Kelompok
4 Kelompok
2. Elektronika
40 Siswa
40 Siswa
3. Las listrik
6 Kelompok
6 Kelompok
4. Mobil
2 Kelompok
2 Kelompok
5. Meubelair
40 siswa
40 siswa
1 Kelompok
1 Kelompok
1 Kelompok
1 Kelompok
8 Kelompok
8 Kelompok
4 Kelompok
4 Kelompok
8 Kelompok
8 Kelompok
6. Daur ulang sampah organik 7. Daur ulang sampah an org 8. Tata rias 9. Menjahit pakaian 10. Sablon
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 70
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
11. Tata boga
8 Kelompok
8 Kelompok
12. Peternakan
8 Kelompok
8 Kelompok
13. Pengolahan 8 Kelompok hasil tani 14. Pengrajin 4 Kelompok tas 15. Pengrajin 8 Kelompok sepatu 16. Kerajinan 8 Kelompok tangan D. Terlaksananya asuransi bagi pelatihan : 1. Montir sepeda motor. 2. Elektronika 3. Las listrik 4. Montir Mobil b.
1)
2)
c.
1)
2)
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Penyiapan tenaga kerja siap pakai
Program Perlindungan Pengembangaan Lembaga Ketenagaker-jaan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerja-an
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja
Jumlah
1.421.446.500 1.402.635.500
973.446.500
448.000.000
265.050.000
165.200.000
99.850.000
3.719.583.000
4 Kelompok 8 Kelompok 8 Kelompok peserta
40 orang
40 orang
40 orang 60 orang 20 orang
40 orang 60 orang 20 orang
240 orang
240 orang
21 orang
21 orang
2.697 orang
2.697 orang
31 Kec
31 Kec
2 kali
2 kali
12 kali
12 kali
100 orang
100 orang
98,68
956.281.500 98,24
446.354.000 99,63
264.304.000
8 Kelompok
Terselenggaran ya pelatihan Las G3. Terlaksananya pelatihan Bintek Terlaksananya penempatan tenaga kerja Terlaksananya sosialisasi UU 39/2004
99,72
164.790.000 99,75
99.514.000 99,66
1. Penetapan UMK 2008. 2. Penyuluhan peraturan ketenagakerjaan 3. Terselenggaranya rapat LKS tripartit. 1. Terselenggaranya pagu norma TKA/TKW 2. Terselenggaranya bintek peningkatan Jamsostek. 3. Terselenggaranya bintek pembentukan P2K3.
50 perusahaan
100 orang
50 perusahaan
100 orang
3.467.250.400 93,22
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 71
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
capaian
pelaksanaan
pembangunan
pada
urusan
ini
a. Jumlah penyerapan tenaga kerja melalui pelaksanaan penempatan tenaga kerja baik sektor formal dan informal mencapai 3.839 orang b. Perlindungan tenaga kerja dan jaminan sosial melalui penyelenggaraan dan kepersertaan Jamsostek mencapai 43,90% dari seluruh pekerja di sektor formal c. Pelaksanaan pengupahan dibawah UMK menurun menjadi 1,29% d. Sarana hubungan industrial seperti peraturan perusahaan 42,06% dan perjanjian kerja bersama 6,05% dari jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung e. Pelatihan keterampilan kerja yang dilatih melalui BLK/LLK sebanyak 595 orang dan LLS sebanyak 60 orang f. Angka Partisipasi Angkatan kerja 56,73 % g. Angka sengketa pengusaha-pekerja mengalami penurunan dari 139 kasus menjadi 68 kasus h. Rasio penduduk yang bekerja 39,09 % Permasalahan: a. Adanya pergeseran penggunaan teknologi yang lebih efisien dari penggunaan tenaga kerja b. Masih lemahnya pengawasan serta penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan c. Masih rendahnya perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja paket A (Badan Penyelenggara Jamsostek) sebanyak 608 perusahaan 95.354 pekerja, meskipun terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya d. Masih terdapatnya perusahaan yang melaksanakan pengupahan dibawah UMK (13,79%) e. Masih kurangnya harmonisnya hubungan industrial, karena kurang lancarnya komunikasi dan koordinasi pihak perusahaan dengan pekerja, sehingga terjadi unjuk rasa f. Masih terbatasnya penempatan tenaga kerja sektor formal khususnya dalam program AKL g. Masih rendahnya Tingkat Partisipasi angkatan kerja (TPAK) h. Tingkat kompetensi dan daya saing tenaga kerja masih rendah i. Terpuruknya perekonomian yang mengakibatkan banyak perusahaan mengalami kebangkrutan, hal tersebut berpengaruh terhadap kesempatan lapangan kerja yang terbatas, sehingga menambah jumlah pengangguran j. Sarana mobilitas dan dukungan dana agar dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan tugas
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 72
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
k. Perlu adanya penambahan Pengawas khususnya tenaga spesialis Keselamatan Kerja, yang ada sekarang hanya 1 orang sedangkan yang dibutuhkan 4 orang l. Perlu adanya penambahan Pengawas Umum untuk Ketenagakerjaan, yang ada sekarang sebanyak 4 orang sedang yang dibutuhkan 12 orang. Solusi : a. Meningkatkan pelaksanaan penempatan kerja yang lebih dipusatkan pada pencarian lowongan kerja b. Memperbanyak pembentukan usaha mandiri c. Meningkatkan keterampilan keahlian bagi para pencari kerja d. Meningkatkan sarana hubungan industrial e. Meningkatkan standar upah minimal dan kesejahteraan lainnya f. Memperbanyak penyuluhan perundang-undangan ketenagakerjaan g. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi bagi para pencari kerja agar dapat lebih bersaing di dunia kerja h. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang dikhususkan bagi pencari kerja i. Diperlukannya mobilitas dan dukungan dana untuk mendukung kebutuhan tugas. j. Diperlukan tambahan tenaga Pengawas Spesialis Keselamatan Kerja sebanyak 3 orang. k. Diperlukan tambahan tenaga Pengawas Umum Ketenagakerjaan sebanyak 8 orang 4.1.14.
KOPERASI DAN UKM
Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 513.425.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 512.320.000,00 atau 99,78 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 4 program ( 6 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.14.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2008 No a.
1)
Program/ Kegiatan Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
Alokasi Biaya (Rp)
Keluaran / Output
Anggaran
Realisasi
%
144.000.000
143.820.000
99,88
144.000.000
143.820.000
99,87 1. Tersedianya dana bantuan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Uraian
Target
Realisasi
20 orang WRSE 20 orang Kel Migran
20 orang WRSE 20 orang Kel Migran
IV - 73
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian 2. Terbinanya UMKM
b.
1)
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
2)
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
3)
Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD
c.
1)
d.
1)
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian Jumlah
208.575.000
208.575.000
15.075.000
15.075.000
18.000.000
18.000.000
175.500.000
175.500.000
128.300.000
128.150.000
128.300.000
128.150.000
32.550.000
31.775.000
32.550.000
31.775.000
513.425.000
512.320.000
Target
Realisasi
379 UMKM
379 UMKM
100
100 Terfasilitasinya pertemuan UMKM dengan BUMN/BUMS Perbankan dalam mengakses permodalan 100 1. Terlaksananya bimbingan teknis UEP bagi Karang Taruna. 100 1. Terlaksananya pelatihan manajemen koperasi/KUD 2. Terlaksananya pelatihan Akuntansi koperasi 3. Terlaksananya pelatihan administrasi koperasi 4. Terlaksananya Pelatihan Pengawasan koperasi 5. Terlaksananya Pelatihan Dasardasar Koperasi 99,88
30 orang
30 orang
30 orang karang taruna
30 orang karang taruna
99,88 1. Terlaksananya sosialisasi produk UKM 2. Terlaksananya sosialisasi Hak Cipta Produk UKM 3. Terlaksananya pameran produk UKM.
50 orang
50 orang
5 orang
5 orang
3 kali pameran Tk. Kabupaten, Provinsi & Nasional
3 kali pameran Tk. Kabupaten, Provinsi & Nasional
31 buah
31 buah
35 orang
35 orang
35 orang
35 orang
35 orang
35 orang
35 orang
35 orang
35 orang
35 orang
97,62
97,62 Tersedianya pengadaan papan tulis non elektronik 99,78
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 74
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
capaian
pelaksanaan
pembangunan
pada
urusan
ini
a. Tersedianya data UKM aktif non BPR/LKM UKM sebanyak 4.283 buah dan BPR/LKM aktif sebanyak 9 buah b. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan serta aspek permodalan bagi wanita WRSE sebanyak 20 orang dan keluarga Migran sebanyak 20 Keluarga. c. Terbinanya pelaku usaha mikro kecil menengah sebanyak 379 UMKM d. Terjalinnya kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah dengan BUMN/BUMS perbankan e. Terselenggaranya koperasi/KUD
pelatihan
kewirausahaan
dan
managemen
pengelolaan
f. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan para pengelola/pengurus koperasi tentang Manajemen dan Dasar-Dasar Koperasi g. Meningkatnya legalitas hak paten untuk produk usaha kecil dan menengah h. Tersedianya papan data informasi koperasi dan UKM di 31 Kecamatan Permasalahan : a. Belum memadainya SDM KUKM yang tercermin dari kurangnya jiwa kewirausahaan, lemahnya motivasi, inovasi kreativitas dan disiplin kerja serta profesionalisme di bidang penguasaan teknologi, manajemen dan wawasan bisnis. Hal ini sangat mempengaruhi daya saing produksi industri kecil menengah untuk menciptakan peluang usaha b. Terbatasnya permodalan usaha yang dimiliki Koperasi dan Usaha Kecil Menengah c. Rendahnya akses pasar industri kecil menengah karena pengusaha UKM memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengaksesnya d. Masih banyaknya perusahaan yang belum menerapkan manajemen mutu dalam kegiatan usahanya e. Masih rendahnya kemitraan yang terjalin antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta Solusi : a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pembinaan yang meliputi manajemen pemasaran dan teknologinya baik di bidang KUKM b. Sosialisasi peraturan daerah baik di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan serta akses permodalannya
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 75
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
c. Melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen (melalui peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa) dan menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan gugus kendali mutu d. Pembinaan dan pelatihan manajerial serta produksi terhadap KUKM dan IKM, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat e. Meningkatkan peran serta koperasi sehingga dana yang telah tersedia dapat diserap/diakses oleh masyarakat khususnya oleh pelaku usaha kecil menengah f. Memfasilitasi KUKM dengan pihak perbankan agar KUKM dapat mengakses permodalan
4.1.15.
PENANAMAN MODAL
Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.300.275.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.241.006.696,- atau 95,44%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (6 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.15.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2008 No
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp)
Keluaran / Output
Anggaran
Realisasi
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
470.621.000
468.361.020
99,52
63.514.000
63.414.500
99,84
2)
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
63.665.000
63.663.000
100
3)
Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan investasi
45.450.000
45.250.000
99,56
4)
Penyelenggaraan pameran investasi
297.992.000
296.033.520
a.
1)
%
Uraian
Terlaksananya fasilitasi kerjasama Pemerintah Kabupaten Bandung dengan pihak swasta yang berminat investasi di Kabupaten Bandung. Tersusunnya dokumen perkembangan pelaksanaan PMA dan PMDN dalam bentuk LKPM Pelatihan aparatur BPMP
99,34 Terselenggaranya dan terfasilitasinya kegiatan promosi investasi dan produk unggulan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Target
Realisasi
5 kali 5 kali Pertemuan Pertemuan kesepahaman kesepahaman kerjasama di kerjasama di bidang bidang investasi investasi
Terlaksanan ya 5 kali pembinaan terhadap 250 PMA/PMDN Pelatihan 4 orang aparatur BPMP dan Diklat 23 orang PNS 7 event promosi dalam dan luar negeri
Terlaksan anya 5 kali pembinaan terhadap 250 PMA/PMDN Pelatihan 4 orang aparatur BPMP dan Diklat 23 orang PNS Terselengg aranya 5 event promosi
IV - 76
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No b.
1)
c.
1)
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp)
Keluaran / Output
Anggaran
Realisasi
%
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
484.000.000
447.722.845
92,5
484.000.000
447.722.845
92,5
Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi
345.654.000
324.922.831
94,00
345.654.000
324.922.831
94,00
Jumlah
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
Uraian
Target
Realisasi
Terselenggarany a pelayanan perizinan dan non perizinan berkaitan dengan investasi.
Meningkatnya pengurusan perijinan melalui pelayanan
Meningkatn ya pengurusan perijinan melalui pelayanan
Terlaksananya kajian potensi sumber daya Kabupaten Bandung
30 Komoditas bidang usaha pilihan
1 set dokumen terdiri dari 6 komoditas
1.300.275.000 1.241.006.696 95,44
capaian
pelaksanaan
pembangunan
pada
urusan
ini
a. Meningkatnya jumlah calon investor yang mendapatkan fasilitasi untuk berinvestasi di Kabupaten Bandung melalui konsep kerjasama yang normatif b. Meningkatnya pembinaan terhadap PMA dan PMDN dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Bandung. c. Tersusunnya/tersedianya data perkembangan penanaman modal PMA/ PMDN di Kabupaten Bandung d. Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur Badan Penanaman Modal & Perijinan (BPMP) dalam bidang pelayanan investasi e. Meningkatnya jumlah calon investor dalam dan luar negeri yang mendapatkan informasi tentang potensi dan prospek investasi dari produk unggulan Kabupaten Bandung yang ditawarkan. f. Meningkatnya pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang meliputi 15 jenis perijinan. g. Tersedianya profil peluang investasi, serta terumuskannya kebijakan investasi yang lebih representative di Kabupaten Bandung h. Meningkatnya kemitraan usaha antara pemerintah, kalangan dunia usaha dan kelompok-kelompok usaha kecil (masyarakat). Permasalahan : a. Belum lengkapnya sarana dan prasarana BPMP Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas-tugas yang dilaksanakan baik untuk kepentingan informasi pelayanan dan promosi investasi bagi para calon investor
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 77
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
b. Belum adanya data akurat mengenai potensi dan perkembangan penanaman modal yang terintegrasi, karena pengelolaan penanaman modal masih tersebar pada semua sektor (SKPD). c. Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) masih belum optimal, karena sampai Tahun 2008 masih terdapat beberapa pelayanan perijinan yang dilaksanakan di SKPD terkait. d. Pola kemitraan dan kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat masih belum optimal dilaksanakan. e. Belum adanya kebijakan yang sudah mempunyai kekuatan hukum berkaitan dengan insentif/kemudahan berinvestasi serta pelanggaran dan sanksi penanaman modal dan perijinan yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung. f. Kemampuan dan kapasitas SDM penanaman modal masih relatif rendah g. Belum lancarnya penyampaian laporan pelaksanaan dan perkembangan penanaman modal dari masing-masing perusahaan yang mendapat persetujuan dari pusat/BKPM h. Masih rendahnya kesadaran untuk memproses perijinan secara langsung i. Belum adanya sanksi yang tegas berkaitan dengan pelanggaran penanaman modal dan perijinan Solusi : a. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang mampu menunjang kinerja BPMP Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas-tugas yang dilaksanakan baik untuk kepentingan informasi pelayanan dan promosi investasi bagi para calon investor b. Melakukan pendataan ulang secara rutin dan terintegrasi terhadap perusahaan PMA dan PMDN serta melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan SKPD yang masih memiliki fungsi pelayanan penanaman modal dan perijinan. c. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) serta beberapa kebijakan insentif bagi calon investor di Kabupaten Bandung sebagai implementasi dari Permendagri Nomor 24 Tahun 2006. d. Meningkatkan sosialisasi mengenai proses perijinan, terutama ijin-ijin daerah, memberikan bimbingan teknis mengenai pembuatan dan pengisian LKPM dan mengolah LKPM sebagai bahan laporan kepada Bupati dan sebagai bahan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan. e. Menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pemberian insentif bagi para investor dan pemberian sanksi terhadap kelalaian dan pelanggaran para penanaman modal, melalui surat pemberitahuan atau teguran kepada penanam modal yang tidak menyampaikan laporan LKPM sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. f. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM aparatur penamanan modal melalui kursus /diklat, lokakarya, seminar dan diskusi.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 78
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4.1.16.
KEBUDAYAAN
Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 674.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 599.718.000,00 atau 88,98%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program (4 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.16.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2008 No.
Program/ Kegiatan
a.
Pengelolaan Kekayaan Budaya 1) Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan kekayaan daerah
Alokasi Biaya (Rp)
Keluaran / Output
Anggaran
Realisasi
%
624.000.000
574.718.000
92,10
582.000.000
532.718.000
91,53
2) Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal daerah
22.000.000
22.000.000
100
3) Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah
20.000.000
20.000.000
100
50.000.000
25.000.000
50
50.000.000
25.000.000
50
b.
Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 1) Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan antar daerah
Uraian
- Terlaksananya pagelaran kesenian budaya lokal. - Terlaksana pemberian bantuan alatalat kesenian berupa : alat kesenian degung, pencak silat, reog, calung, kacapi suling, gamelan salendro, Qasidah, Nasyid, Benjang, Singa Depok dan Kuda renggong. -Terlaksananya pemberian stimulan untuk Terlaksananya sosialisasi pengelolaan budaya lokal dan penataan benda cagar budaya Terlaksananya napak tilas jejak pahlawan Kabupaten Bandung.
Terselenggaranya prosentase pelestarian aktualisasi dan nilai-nilai budaya daerah
Target
Realisas i
49 set 14 grup
49 set 14 grup
59 set
9 set
14 grup kesenian
14 grup kesenian
2 2 kecamatan kecamatan
2.134 orang
2.134 orang
97 orang 30 grup kesenian
97 orang 30 grup kesenian
Dari uraian diatas, capaian indikator makro penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan kebudayaan, adalah sebagai berikut :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 79
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
a. Jumlah grup kesenian sebanyak 608 buah yang sudah mendapat bantuan pada tahun 2008 sebanyak 59 buah. b. Jumlah rumah adat sunda sebanyak 3 buah, sedangkan jumlah benda purbakala sebanyak 89 buah. c. Jumlah kebudayaan keberadaannya.
sunda
sebanyak
8
jenis
yang
telah
dilestarikan
Permasalahan : a. Kurangnya minat generasi muda terhadap kesenian dan kebudayaan lokal daerah b. Kurangnya SDM terhadap pengembangan serta pengelolaan kesenian dan kebudayaan lokal daerah c. Belum adanya data kegiatan pelestarian dan pengelolaan untuk mengembangkan potensi sejarah/kepurbakalaan, sehingga kurang mendapat perhatian nasional sebagai upaya pembenahan dan pemeliharaan. Solusi : a. Sosialisasi kesenian dan kebudayaan lokal daerah bagi generasi muda di lingkungan sekolah b. Perlunya peningkatan dan pengembangan SDM dalam pengembangan serta pengelolaan kesenian dan kebudayaan lokal daerah, melalui keikutsertaan dalam seminar, pelatihan, bimbingan teknis yang berskala regional maupun nasional. c. Perlua adanya pengembangan dan pengelolaan informasi data base untuk nahan kajian/penelitian dan pelestarian, serta publisitas sejarah/benda purbakal di Kabupaten Bandung.
4.1.17.
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.533.097.170,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.298.125.300,00 atau 94,82% . Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (4 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.17.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2008 No. a.
Program/ Kegiatan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
1.594.990.000 1.372.138.000
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
86,03
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 80
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
1)
Pembinaan Organisasi kepemudaan
b.
Program Pembinaan dan Pemasyarakat an Olahraga Penyelenggaraa n kompetisi olahraga (POR PEMDA)
1)
2)
c.
1)
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 1.594.990.000
Realisasi
Keluaran / Output %
1.372.138.000 86,03
283.714.000
281.200.000
99,11
187.500.000
187.400.000
99,95
Pengembangan 96.214.000 dan pemamfaatan IPTEK olah raga sebagai pendorongpenin gkatan prestasi olah raga Program 2.654.393.170 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan 2.654.393.170 pembangunan sarana dan prasarana olahraga Jumlah 4.533.097.170
93.800.000
97,49
2.644.787.300
99,64
2.644.787.300
99,64
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
Uraian Terselenggarany a pembinaan terhadap organisasi pemuda marching band, KNPI, organisasi kepemudaan pemuda produktif, Pramuka & Karang Taruna
Terselenggarany a kegiatan POR PEMDA Tk. Kabupaten & terpilihnya atlit POR PEMDA tk provinsi Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan IPTEK
Tersedianya sarana dan prasarana olah raga yang memadai
Target 700 orang
Realisasi 673 orang
7 cabang olahraga
7 cabang olahraga
200 orang
200 orang
9 orang pemilik tanah 1,6 Ha
9 orang pemilik tanah 1,6 Ha
4.298.125.300 94,82
capaian
pelaksanaan
pembangunan
pada
urusan
ini
a. Jumlah klub olah raga 1,95 per 10.000 penduduk b. Jumlah gedung olah raga/ sarana olahraga 3,14 per 10.000 penduduk c. Jumlah organisasi pemuda 256 buah d. Jumlah organisasi olahraga 610 buah e. Jumlah kegiatan kepemudaan 5 buah f. Meningkatnya keterampilan dan kemampuan anggota marcing band g. Terbinanya organisasi kepemudaan melalui Musda KNPI h. Terbinanya anggota karang taruna i. Terlaksananya kompetisi olahraga
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 81
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
j. Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan IPTEK k. Meningkatnya sarana olahraga Permasalahan : a. Penyelenggaraan pembinaan generasi muda masih perlu adanya peningkatan untuk mendorong meningkatnya pengetahuan generasi muda b. Penyelenggaraan pembinaan olahraga pelajar dan masyarakat masih perlu adanya peningkatan di semua tingkat dalam rangka mendorong peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya olahraga bagi pelajar dan masyarakat c. Kurangnya SDM yang profesional dalam bidang pemuda dan olahraga Solusi : a. Peningkatan koordinasi lintas SKPD dalam perencanaan pengembangan pemuda dan olahraga b. Optimalisasi SDM yang ada baik melalui peningkatan disiplin, sarana/ fasilitas tugas, kesejahteraan maupun pembagian tugas jelas dan merata, serta mengikutsertakan pada diklat teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah c. Peningkatan pembinaan bidang kepemudaan maupun bidang keolahragaan
4.1.18.
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Urusan ini dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.771.113.700,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.758.960.360,00 atau 99,75%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program (14 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.1.18.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun Anggaran 2008 No a.
1)
Program/ Kegiatan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Alokasi Biaya (Rp)
Keluaran / Output
Anggaran
Realisasi
%
Uraian
3.608.952.000
3.604.934.500
99,89
2.725.500.000
2.725.425.000
100 Terlaksananya penyaluran insentif Hansip/Linmas desa/kelurahan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Target
20 org 275 ds x 12 bln
Realisasi
20 org x 275 ds x 12 bln
IV - 82
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No
Program/ Kegiatan
2)
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 3) Pengendalian keamanan lingkungan a) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) b) Pelaksanaan Operasi Tipiring
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
53.452.000
53.027.000
830.000.000
826.482.500
Keluaran / Output %
Uraian
99,20 Terlaksananya pembinaan anggota Satlinmas dalam pengendalian keamnanan 99,58
c) Ketentraman dan Ketertiban Umum d) Pengamanan Gedung dan Aset Pemda e) Peningkatan Kemampuan Teknis Satpol PP f) Penyusunan Jeklak Juknis g) Monitoring terhadap PKL b.
1)
2)
3)
4)
Program pemeliharaa n kantrantibm as dan pencegahan tindak kriminal Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan
430.756.800
430.756.800
15.000.000
15.000.000
294.506.000
294.506.000
40.000.000
31.250.800
Target 2 kegiatan (120 orang)
Realisasi 2 kegiatan (120 orang)
Terlaksananya kegiatan PPNS
50 orang
50 orang
Terlaksananya operasi tipiring dan pemusnahan Miras Terlaksananya operasi Trantibum Terpeliharanya pengamanan asset Pemda Terlaksananya peningkatan pengetahuan aparat Pol PP Tersusunnya juklak juknis Sat Pol PP Terlaksananya monitoring terhadp PKL
225 orang
225 orang
50 kali
50 kali
29 asset
29 asset
60 orang
60 orang
2 juklak
2 juklak
26 2.316 Kec. PKL
26 Kec. 2.316 PKL
100
100 Terlaksananya analisis prioritas masalah strategis gangguan Trantibum 100 Terlaksananya rapat koordinasi dengan anggota Kominda di wilayah Kab. Bandung
4 kecamatan
4 kecamatan
4 kegiatan 30 anggota
4 kegiatan 30 anggota
40.000.000
100 Terlaksananya kerjasama pengamanan dengan aparat keamanan
14 kali
14 kali
31.250.800
100 Terlaksananya peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan Siskamswakarsa
4 kegiatan 30 anggota
4 kegiatan 30 anggota
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 83
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No
5)
c.
1)
2)
d.
1)
e.
1)
f.
1)
Program/ Kegiatan siskamswakar sa di daerah Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakar sa di daerah Program pengemban gan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
50.000.000
50.000.000
238.328.900
238.328.900
139.883.100
139.883.100
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
98.445.800
98.445.800
Program peningkatan pemberanta san penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba Program pendidikan politik masyarakat koordinasi forum-forum diskusi politik
40.000.000
39.000.000
40.000.000
39.000.000
234.196.000
233.866.000
234.196.000
233.866.000
218.880.000
212.074.160
96.335.000
95.960.000
Program pencegahan dini dan penanggula ngan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasa
Keluaran / Output %
Uraian
100 Terlaksananya penyuluhan peraturan HAM terhadap aparat dan masyarakat
Target
Realisasi
50 orang
50 orang
100 Terselenggaranya fasilitasi penyelenggaraan FKUB
4 kegiatan 30 anggota
100 Terselenggaranya koordinasi dan komunikasi antar anggota PAKEM
4 kegiatan 30 anggota
Terfasilitasi nya bantuan dana untuk anggota FKUB sebanyak 3 kali Rapat koordinasi dengan anggota Tim PAKEM Kab. Bandung sebanyak 3 kali
100
97,50
97,50 Terlaksananya penyuluhan, pencegahan dan penggunaan miras/Narkoba bagi siswa SMU
300 orang
300 orang
100
99,86 Terlaksananya pendidikan politik bagi mesyarakat dan aparatur melalui forumforum diskusi politik bagi masyarakat dan aparatur 96,89
4 kegiatan 114 LSM
4 kegiatan 114 LSM
99,61 Terselenggaranya kegiatan peningkatan
20 buah alat angkutan
perahu sampan sebanyak
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 84
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No
Alokasi Biaya (Rp)
Program/ Kegiatan
Anggaran
Realisasi
n informasi potensi bencana alam
2)
Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam Jumlah
122.545.000
4.771.113.700
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
116.114.160
4.758.960.360
capaian
Keluaran / Output %
Uraian
pengetahuan dan kesadaran dalam penanganan bencana serta penyaluran bantuan berupa pengadaan alat angkutan dan peralatan dapur 94,75 Terbangunnya rumah singgah di Kel Pasawahan kec Dayeuhkolot
Target 2set peralatan dapur
1 unit
Realisasi 15 buah dan peralatan dapur 2 set
1 unit
99,75
pelaksanaan
pembangunan
pada
urusan
ini
a.
Terbangunnya rumah singgah sebanyak 1 unit bagi korban banjir
b.
Terlaksananya penyaluran insentif Hansip/Linmas desa/kelurahan
c.
Terlaksananya pembinaan anggota Satlinmas dalam pengendalian keamnanan
d.
Terlaksananya operasi tipiring dan pemusnahan Miras
e.
Terlaksananya peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan Siskamswakarsa
f.
Terselenggaranya koordinasi dan komunikasi antar anggota PAKEM
g.
Terselenggaranya kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran dalam penanganan bencana
h.
Rasio Jumlah Satpol PP per 10000 penduduk adalah 0,31 per 10.000 penduduk
i.
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk adalah 17,59 per 10.000 penduduk
j.
Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan adalah 18,03 buah per desa atau kelurahan.
Permasalahan : a. Kurangnya fasilitas pendukung dalam melaksanakan program penanggulangan bencana alam b. Masih relatif terbatasnya kemampuan teknis yang dimiliki personil di kantor Kesbang Politik dan Linmas, terutama dalam pelaksanaan pemahaman dan penjabaran berbagai kebijakan yang telah ditetapkan c.
Upaya pemberdayaan personil baik pejabat dan staf serta kontrak kerja masih relatif sangat kurang
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 85
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
d. Kurangnya personil yang tidak sebanding dengan tupoksi kantor Kesbang Politik dan Linmas e. Sistem koordinasi dalam melakukan kegiatan gabungan masih relatif kurang f.
Masih banyaknya pedagang kaki lima yang melanggar perda atau berdagang di jalur-jalur terlarang seperti berdagang pada badan jalan dan trotoar yang menggangu ketertiban umum
g. Masih merebaknya pedagang minuman keras beralkohol yang terselubung h. Masih adanya wanita tuna susila yang perlu dibina dan diarahkan kepada jalan yang benar i.
Masih adanya perusahaan yang melanggar perda
j.
Meningkatnya jumlah pengemis, gelandangan dan orang terlantar
k. Masih kurangnya kesadaran disiplin PNS dalam melaksanakan tugas l.
Masih adanya penggunaan aset pemerintah yang belum sesuai dengan ketentuan
m. Masih adanya pemasangan reklame yang belum tertib n. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki KTP (perda no 21 tahun 1996) Solusi : a. Untuk mengatasi masalah keterbatasan fasilitas kendaraan, khususnya maslah angkutan umum, harus meminjam kendaraan umum dari instansi lain b. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPPK mengenai pemecahan masalah yang timbul yang berkaitan dengan keuangan c.
Dalam rangka peningkatan kualitas kemampuan teknis personil, kami melakukan peningkatan jumlah pegawai yang mengikuti berbagai diklat teknis dan fungsional baik yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Bandung maupun propinsi Jawa Barat
d. Dengan upaya pemberdayaan staf secara maksimal dilaksanakan melalui pembagian habis tugas dengan tetap berpegang pada tupoksi yang telah ditetapkan di dalam peraturan bupati bandung e. Dalam upaya meningkatkan koordinasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dengan SKPD lain, kami melaksanakan koordinasi melalui kunjungan kerja, tatap muka serta rapat-rapat khusus, setiap bulan satu kali maupun saat diperlukan pemecahan permasalahan secara bersama f.
Telah dilakukan pendataan PKL di 26 Kecamatan dan telah dilakukan penertiban PKL di 4 kecamatan
g. Telah dilaksanakan koordinasi dengan seluruh kasi trantib di seluruh Kecamatan untuk menyampaikan informasi adanya pedagang miras ilegal di wilayah kecamatan masing-masing
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 86
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
h. Dilaksanakan peningkatan pemantauan terhadap lokalisasi yang dicurigai masih beroperasi, termasuk penginapan yang disinyalir sering disalahgunakan oleh konsumen yang diduga sebagai pelaku prostitusi i.
Telah dilaksanakan pengecekan izin secara berkala terhadap perusahaan pelanggar Perda oleh tim terpadu
j.
Untuk pemecahan masalah lainnya baru akan dilakukan pendekatan dan koordinasi dengan SKPD terkait sehingga dapat diharapkan terciptanya jalan keluar untuk menangani permasalahan dengan lebih baik dan terarah
4.1.19.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Urusan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah (Setda), Sekretariat DPRD, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), Inspektorat Pengawasan Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Kecamatan dan Kelurahan, dengan alokasi anggararan sebesar Rp 39.181.857.952,00 dan terealisasi sebesar Rp 36.087.807.113,00 atau 92,10 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 11 program (110 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.19.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2008 No. a.
Program/ Kegiatan Program peningkatan & Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1)
Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
5.431.407.300 4.632.972.960
1.265.000.000
1.014.441.950
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
85,30
80,19 Terlaksananya pengamanan aset dan pengelolaan aset daerah : - Penghapusan asset daerah dalam rangka efisiensi pemeliharaan. 1 paket - Tersusunnya buku induk asset sehingga data kepemilikan menjadi jelas dan tertib.
1 paket
1 paket
1 paket
- Tersusunnya rencana kebutuhan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 87
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
barang milik daerah (RKBMD) 1 paket - Tersusunnya standar satuan harga tertinggi barang/jasa Pemerintah Kab. Bandung.
1 paket
- Terlaksananya sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Bandung. 2)
Revaluasi/appraisal aset/barang daerah.
300.000.000
12.490.000
4,16
3)
Penyusunan standar satuan harga barang/ jasa
95.507.000
92.257.000
96,60 Tersusunnya standar satuan harga barang/ jasa.
200 buku
200 buku
4)
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
524.000.000
509.466.200
97,23 - Terlaksananya penyusunan laporan keuangan daerah
12 bulan
12 bulan
- Terlaksananya penataan keuangan daerah. @ 100 buku - Tersusunnya penyempurnaan Perbup petunjuk pengelolaan keuangan daerah dan Perbup Kebijakan akuntansi.
@ 100 buku
- Terlaksananya pengadaan:
5)
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
685.482.500
684.378.980
Buku besar
187 buku
187 buku
Buku besar pembantu
186 buku
186 buku
99,84 - Tersusunnya RAPBD 2008
100 buku
- Tersusunnya KUA dan PPAS 2009. - Terlaksananya evaluasi RKA SKPD 2009. 200 buku
200 buku
2 unit
2 unit
Komputer PC
1 unit
1 unit
Motherbord
5 unit
5 unit
Monitor LCD
1 unit
1 unit
- Tersusunnya nota keuangan. - Tersedianya : Mesin risograph
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 88
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No. 6)
Program/ Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH ttg Penjabaran APBD
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 200.000.000
Realisasi 183.827.000
Keluaran / Output %
Uraian
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
321.294.000
305.048.600
129 buku
94,94 - Tersusunnya 300 buku rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 2008.
300 buku
- Tersusunnya nota keuangan. 8)
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
185.000.000
182.971.700
Realisasi
129 buku
- Tersusunnya peraturan KDH tentang penjabaran APBD. 7)
Target
91,91 - Terlaksananya verifikasi rancangan DPASKPD.
200 buku
98,90 - Tersusunnya 190 buku rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 2008.
200 buku 190 buku
- Terlaksananya verifikasi rancangan DPASKPD. 9)
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
300.000.000
288.757.500
96,25 - Tersusunnya 260 buku Raperda pertanggungjawaban pelaks. APBD (Neraca daerah dan catatan atas lap. keuangan daerah.
260 buku
- Terlaksanan pengadaan : Mesin riso graph 1 unit RN 2150 laptop 10)
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
346.780.500
303.752.350
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
1 unit
1 unit
1 unit
100 buku x 3 keg
100 buku x 3 keg
- Tersusunnya Perbup Kebijakan Akuntansi.
100 buku
100 buku
- Tersusunnya Perbup tentang Petunjuk Pengelolaan Keuangan Daerah.
100 buku
87,59 - Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD 2008 dan Lap semester.
IV - 89
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No. 11)
Program/ Kegiatan Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 112.400.000
Realisasi 98.799.480
Keluaran / Output %
Uraian
87,90 - Tersusunnya laporan dana tugas pembantuan/ dekonsentrasi, DAU dan bagi hasil. - Tersedianya laptop
Target
Realisasi
200 buku
200 buku
1 unit
1 unit
12)
Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
250.000.000
190.002.000
76,00 Tersedianya sistem informasi keuangan daerah.
1 paket
1 paket
13)
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah
845.943.300
766.780.200
90,64 - Terlaksananya intensifikasi pajak daerah dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah.
Terealisasinya target penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 49.445.432. 000,-
Terpenuhinya pandataan otensi pajak daerah Rp 51.654.303. 710,70
- Terlaksananya penagihan tunggakan pajak daerah.
Tertagihnya tunggakan pajak daerah sebesar 80 %
Tertagihnya tunggakan pajak daerah sebesar 64,67 %
- Terlaksananya intensifikasi untuk mencapai target penerimaan PBB.
Terealisasinya target penerimaan PBB 100%
Terealisasinya target penerimaan PBB 86,33%
- Tersedianya data potensi WP PKB/BBNKB dan ABT/AP yang akurat.
Tersedianya data potensi WP PKB/BBNKB dan ABT/AP yang akurat
Tersedianya data potensi WP PKB/BBNKB dan ABT/AP yang akurat (100 %)
- Terlaksananya penyuluhan terhadap para wajib pajak daerah dalam meningkatkan kesadaran maayarakat membayar pajak.
Meningkatny a kesadaran masy. WP daerah sebesar 70%
Meningkatn ya kesadaran masy. WP daerah sebesar 100%
31 Kec dan 9 Kel
31 Kec dan 9 Kel
b.
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1)
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
9.532.477.457 9.268.922.159
283.500.000
259.671.000
97,24
91,59 Terlaksananya pembinaan kualitas aparat Kec/Kel dalam pelayanan publik: - Terlaksananya bintek tupoksi aparat kec/kel dlm yan publik.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 90
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Keluaran / Output
Realisasi
%
Uraian - Evaluasi kinerja penyelenggaraa n pemerintahan kelurahan.
2)
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
273.900.000
253.346.000
Target
Realisasi
31 Kec dan 9 Kel
31 Kec dan 9 Kel
- Terbinanya 31 Kec dan aparat kec. dlm 9 Kel implementasi kebijakan daerah dan pengisian buku register kec, pembuatan srt ket ahli waris dan pengisian blanko monografi.
31 Kec dan 9 Kel
92,50 - Terlaksananya Kabupaten fasilitasi Bandung penyelenggaraan pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 di Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung
- Tersusunya draft Raperda Revisi dari Perda No 3/2006 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah
1 paket
1 paket
- Tersusunnya kajian potensi daerah. - Terlaksananya bintek peningkatan kapasitas dlm kerjasama & teknis negosiasi. 3)
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
169.965.000
169.965.000
100,00 - Terselenggaranya evaluasi kegiatan SKPD.
4.250 paket
- Terselenggaranya penyusunan laporan kegiatan SKPD. - Terselenggaranya monitoring kegiatan SKPD. 4)
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Merger PD BPR)
250.000.000
217.049.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
86,82
Terlaksananya audit PD BPR oleh akuntan publik serta terlaksananya fasilitasi system informasi teknologi (SIT) & terfasilitasinya penyusunan rancangan corporate plan.
Teraudit 15 PD. BPR, terpasangn ya 13 SIT dan tersusunnya 1 dokumen rancangan
corporate plan.
Teraudit 15 PD. BPR, terpasangnya 13 SIT dan tersusunnya 1 dokumen rancangan
corporate plan.
IV - 91
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No. 5)
6)
7)
Program/ Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (PER & LKM)
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Tim TKPK-D)
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Tim Konsolidasi/ Merger PD. BPR)
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 85.000.000
220.000.000
200.000.000
Realisasi 58.999.950
215.000.000
176.275.000
Keluaran / Output % 69,41
Uraian
9 kali
- Terlaksananya lokalatih bagi pengurus kopontren di Kabupaten Bandung.
2 kali (60 orang)
2 kali (60 orang)
- Terdatanya 126 LKM kopontren se-Kab. Bandung
1 buah dokumen
1 buah dokumen
4 kali
3 kali
- Tersusunnya 1 buah rumusan Perda kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kab. Bandung.
1 buah Perda
- Tersusunnya data kemisikinan di Kab. Bandung.
1 paket
1 paket
- Terlaksananya rakor TKPKD tk Kab. Bandung dan Propinsi.
2 kali
2 kali
- Terlaksanaya korrdinasi/kons ultasi ke Tk. Pusat dan Tk. Propinsi Jabar
12 Kali
10 Kali
- Terlaksananya Monev Prog. Kemiskinan pada Tk. Kecamatan.
12 Kali
12 Kali
- Terlaksananya Lokalatih KBP.
4 kal ( 30 orang)i
4 kal ( 30 orang)i
12 kali
9 kali
15 PD BPR
15 PD BPR
- Terlaksananya operasional panitia konsolidasi PD. BPR - Terinventarisasinya asset PD BPR. - Terlaksananya, audit, analisa, kajian serta tersusunnya Raperda
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Realisasi
12 kali
97,73 - Terlaksananya operasional Pokja TKPKD
88,14
Target
- Terlaksananya pembinaan dan monitoring kelompok2 PER dan LKM kopontren penerima bantuan tahun sebelumnya.
1 buah Perda
1 buah Perda
IV - 92
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
tentang Konsoldasi PD. BPR Kab. Bandung dan Penyertaan Modal. - Terlaksananya fasilitasi penyusunan rancangan konsolidasi. 8)
9)
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (BUMD)
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (PT. CBS)
255.000.000
100.000.000
208.975.000
87.500.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
81,95
87,50
1 dokumen
1 dokumen
- Terlaksananya pembinaan/ pengawasan berkelanjutan untuk 15 PD BPR dan PDAM.
12 kali
10 kali
- Evaluasi kegiatan usaha PD BPR dan PDAM di Kabupaten Bandung.
8 kali
8 kali
- Terfasilitasinya penyusunan kepengurusan Dewan Pengawas PDAM dan PD.BPR.
1 dokumen
1 dokumen
-Terfasilitasinya Kepengurusan Direksi PD BPR.
1 dokumen
1 dokumen
- Terlaksananya fasilitasi kenaikan tarif PDAM.
1 dokumen
1 dokumen
-Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi pada Bank Indonesia.
18 kali
15 kali
-Terlaksananya Bintek BUMD pada Tk. Pusat.
3 kali
3 kali
-Terealisasinya pendapatan asli daerah dari PDAM.
2 milyar
2 milyar
-Terealisasinya pendapatan asli daerah dari PDAM.
475 juta
497,55 juta
- Terbahasnya pedoman tata cara pemilihan investor swasta
1 dokumen
1 dokumen
-Tersusunnya pedoman untuk penjaringan investor
1 dok perbup
1 dok perbup
-Terlaksananya Pengumuman
1 dokumen
1 dokumen
IV - 93
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
10)
Program/ Kegiatan
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Bantuan Langsung Tunai-BLT)
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
300.000.000
Keluaran / Output
Realisasi
300.000.000
%
100,00
Uraian Penjaringan investor swasta media Media masa dan internet.
Target
Realisasi
- Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi/Bint ek Pendirian PT.CBS pada Tk. Pusat dan Propinsi
10 kali
9 kali
-Terlaksananya Sosialisasi
2 kali
2 kali
-Terlaksananya Koordinasi pada Tk.Pusat
6 kali
6 kali
-Terlaksananya Koordinasi pada Tk. Prop.
6 kali
6 kali
8 kali -Terlaksananya Koordinasi SKPD & Tk. Kec.
8 kali
-Terlaksananya Monitoring BLT
42 kali
42 kali
-Terlaksananya Evaluasi BLT
2 kali
2 kali
11)
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.
218.911.600
188.708.972
86,20
Terlaksananya pengendalian (monitoring) penyaluran bantuan sosial sehingga tepat sasaran, tepat waktu serta tepat guna.
125 kegiatan
125 kegiatan
12)
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH (Fasilitasi Penanganan Bencana & Pasca Bencana)
200.000.000
194.498.665
97,25
Terlaksananya bimbingan teknis bagi petugas sosial penanggulangan bencana dan pasca bencana.
125 orang
125 orang
13)
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
800.000.000
799.107.750
99,89 Terlaksananya pengawasan internal secara berkala pada SKPD Kab. Bandung sesuai PKPT 2008.
14)
Penanganan Kasus pengaduan di lingk. Pemda
200.000.000
200.000.000
15)
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
160.000.000
159.825.000
64 SKPD (64 64 SKPD LHA) (64 LHA)
100,00 Terlaksananya 130 kasus audit kasus dari (130 LHA) pengaduan masyarakat, mass media, pelimpahan dan dari audit berkala.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
99,89 - Terlaksananya penyusunan LAKIP.
1 dokumen
130 kasus (130 LHA)
1 dokumen
IV - 94
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Keluaran / Output
Realisasi
%
Uraian - Terlaksananya pemeriksaan kegiatan tugas pembantuan Program Raksa Desa.
16)
Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
128.500.000
128.407.000
99,93 - Terlaksananya pemeriksaan bangunan fisik dan prasarana. - Terlaksananya penanganan tunggakan pembayaran raskin.
17)
Inventarisasi temuan pengawasan
10.000.000
10.000.000
18)
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
100.000.000
19)
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
20)
21)
52)
Target
Realisasi
33 desa
33 desa
64 fisik
64 fisik
190 desa
190 desa
100,00 Terlaksananya inventarisasi temuan hasil pemeriksaan.
169 temuan 169 temuan
100.000.000
100,00 Terlaksananya evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK-RI.
158 buah
30.000.000
30.000.000
100,00 Terlaksananya pemeriksaan pelaksanaan program bantuan desa.
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
15.000.000
14.964.000
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (31 Kegiatan)
2.519.600.000
2.518.396.000
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (9 kegiatan)
3.013.100.857
2.978.233.822
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
4 laporan
99,76 Terlaksananya 4 laporan evaluasi temuan hasil pengawasan.
158 buah
4 laporan
4 laporan
99,95 Terlaksananya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH : - Pelaksanaan musrenbang.
1 paket
1 paket
- Pembinaan terhadap aparat
1 paket
1 paket
- Pembinaan kelembagaan masyarakat desa.
1 paket
1 paket
- Pengembangan trantib.
1 paket
1 paket
- Peringatan harhari bersejarah.
1 paket
1 paket
- Pelaksanaan intensifikasi dan diversifikasi PAD.
1 paket
1 paket
- Fasilitasi pembangunan swadaya desa.
1 paket
1 paket
98,84 Terlaksananya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH :
IV - 95
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
c.
Program/ Kegiatan
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
637.650.000
631.225.000
Keluaran / Output %
Target
Realisasi
- Pelaksanaan musrenbang.
Uraian
1 paket
1 paket
- Pembinaan kelembagaan masyarakat desa.
1 paket
1 paket
- Pemberdayaan masyarakat yang tidak mampu.
1 paket
1 paket
- Fasilitasi masalah kesehatan dan pendidikan.
1 paket
1 paket
- Pembangunan sarana dan prasarana dasar.
1 paket
1 paket
1 dokumen
1 dokumen
98,99
1)
Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dlm penyediaan pelayanan public
101.250.000
98.175.000
2)
Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana public
121.500.000
120.375.000
99,07 Terlaksananya program P2TPD Tahun 2008.
3)
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintaan daerah
414.900.000
412.675.000
99,46 Terselenggaranya penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintaan Daerah kepada publik
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
900.000.000
831.279.475
Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah administrasi antar Daerah
900.000.000
831.279.475
d. 1)
e.
Program Penataan Peraturan Perundangundangan 1)
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
2.023.124.345 1.719.255.295
209.367.275
208.901.975
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
96,96 Tersusunnya & terpublikasikannya laporan Penyelenggaraan Pemda (LPPD) tahun 2007
- Air bersih : Air bersih : Kec. Kec. PangalePangalengan dan ngan dan Rancabali. Rancabali. - Jalan : Kec. Cilengkrang, Paseh dan Soreang
92,36 92,36 Tercapainya kesepakatan batas kab./ kota, terbangunnya pilar batas daerah dan terlaksananya rehabilitasi gapura batas kabupaten di Kecamatan Nagreg.
1 paket
1 paket
84,98
99,78 Terselesaikannya perkara hukum dari tingkat pertama s/d Kasasi (baik
10 perkara
17 perkara
IV - 96
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Keluaran / Output
Realisasi
%
Uraian
Target
Realisasi
secara litigasi maupun secara non litigasi). 2)
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan
358.632.725
319.862.075
89,19 - Tersedianya 22 perbup dasar dan kepastian hukum (produk hukum) bagi aparat dan masyarakat dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat
54 perbup
- Sosialisasi ranham.
4 lokasi (Desa Kopo, Desa Kutawaringin, Kec. Majalaya, Kec. Pacet)
4 lokasi (Desa Kopo, Desa Kutawaringin, Kec. Majalaya, Kec. Pacet)
- Sosialisasi produk hukum.
2 kec. (Kec. Arjasari dan Bojongsoang)
2 kec. (Kec. Arjasari dan Bojongsoang)
Kodifikasi Kepbup
Kodifikasi Kepbup
50 buku
50 buku
3)
Legislasi rancangan peraturan perundangundangan
22.772.800
22.772.800
100,00 Tersedianya data base produk hukum Perda dan Perbup yang diperlukan maupun yang sudah tidak relevan sehingga perlu revisi hasil inventarisasi produk hukum daerah
4)
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah
208.500.000
113.530.650
54,45 - Terlaksananya fasilitasi sosialisasi perda, organisasi perangkat daerah dan perbup rincian tupoksi Organisasi Perangkat Daerah
8 perda
5)
Kajian pera-turan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah
360.000.000
340.075.950
94,47 - Tersusunnya pedoman umum penataan kepegawaian tentang syarat jabatan struktural (mutasi, rotasi dan promosi).
1 dokumen
1 dokumen
- Tersusunnya pedoman umum tentang proses dan adm. serta
1 dokumen
1 dokumen
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
10 perda
IV - 97
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
rekomendasi pelaksanaan pelayanan publik pasca pembentukan BPMP. - Terlaksananya penilaian citra pelayanan prima terhadap instansi penyelenggara yan publik.
1 paket
1 paket
- Terlaksananya penyusunan/pen yerasian/rasional isasi jabatan fungsional dan tersusunnya nama-nama jafung umum di lingk. Setda dan Set. DPRD Kab. Bandung
1 paket
1 paket
1 paket - Terlaksananya penataan organisasi, kelembagaan, tupoksi dan tata kerja RSD di lingk. Pemkab Bdg.
1 paket
- Tersusunnya tata 1 dokumen naskah dinas & pedoman pelaksanaan rapat di lingk. Pemkab Bdg.
1 dokumen
6)
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan
106.400.000
100.375.000
94,34
7)
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah
215.079.545
208.054.545
96,73 - Tersusunnya kajian juklak juknis perbup tentang tata cara penyusunan urusan pemerintahan pemerintah kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada desa.
Tersusunnya raperda tentang tugas pembantuan dan terselenggaranya sosialisasi tugas pembantuan dlm rgk efisiensi pemerintahan & pembangunan di tkt desa.
- Tersusunnya kajian
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
1 raperda tugas pembantua n dan terlaksana nya sosialisasi.
1 raperda tugas pembantu an dan terlaksana nya sosialisasi.
1 kajian
1 kajian
1 kajian penataan
1 kajian penataan
IV - 98
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Keluaran / Output
Realisasi
%
Uraian
Target
Realisasi
pengaturan kebijakan tentang penataan pelimpahan sebagai urusan pemerintahan kabupaten kepada lurah sebagai tindak lanjut Permendagri 36/2007.
kewenanga n lurah di Kab. Bandung dan 1 buah perbup no. 50 tahun 2008.
kewenang an lurah di Kab. Bandung dan 1 buah perbup no. 50 tahun 2008.
Perda pemekaran Desa Sukapura – Kec. Kertasari
Perda pemekara n Desa Sukapura – Kec. Kertasari
- Tersusunnya Raperda Pemekaran Desa.
67.785.000
100,00 Tersedianya 200 buku Juklak Juknis pengadaan barang dan jasa.
8)
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan, penyusunan Juknis.
67.785.000
9)
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan (penyusunan Standar Analisa Belanja (SAB) dan Sosialisasi).
125.000.000
10)
Fasilitasi sosialisasi perpu (Bintek & pelaksanaan ujian nasional/ sertifikasi Kepres 80/ 2003).
190.000.000
190.000.000
11)
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
87.740.000
80.490.000
12)
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah
71.847.000
67.407.300
Program Mengintensif-kan penanga-nan pengaduan masy.
355.000.000
342.025.000
96,35
Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat (UPPM)
275.000.000
262.325.000
95,39
f.
1)
200 buku
Tersedianya data hasil kajian untuk disahkan sebagai petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan pembangunan
200 buku
Dalam tahap kerjasama dengan BPKP
100,00 Terselenggaranya sosialisasi perpu (Bintek & pelaksanaan ujian nasional/ sertifikasi Kepres 80/ 2003).
120 orang
120 orang
91,74 Terlaksananya koordinasi permasalahan peraturan perundangundangan
12 kali
12 kali
93,82 Tersusunnya kajian raperda prakarsa DPRD.
3 buah raperda
3 buah raperda
-Terlaksananya operasional Tim UPMP Kab.Bandung
4 kali
3 kali
-Terlaksananya Sosialisasi
1 kali
1 kali
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 99
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target 6 kali
5 kali
-Terlaksananya Koordinasi pada Tk. Propinsi
8 kali
6 kali
-Terlaksananya Koordinasi SKPD
8 kali
8 kali
-Terlaksananya Koordinasi dgn Tk. Kecamatan
6 kali
6 kali
-Terlaksananya Monitoring Program Subsidi
20 kali
18 kali
-Terlaksananya Evaluasi
4 kali
4 kali
-Terfasilitasinya dan terselesaikannya pengaduan masy. bidang subsidi. -Terlaksananya Rakor Tk. Propinsi 2)
Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
80.000.000
79.700.000
Realisasi
-Terlaksananya Koordinasi / konsultasi pd Tk.Pusat
99,63 - Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi pengawasan.
30 pengaduan
2 Kali
2 Kali
150 orang
150 orang
- Terlaksananya Monev PAD dan aset Pemerintah Kab. Bdg. g.
1)
2)
3)
4)
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat
2.523.371.650 1.411.587.150
200.000.000
135.980.000
609.813.400,00
600.334.150,00
Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
382.000.000,00
98.833.000,00
Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
417.650.750,00
165.475.000,00
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri
55,94
67,99 Terlaksananya 10 kali dialog/ audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan, anggota orsos dan masyarakat.
7 kali
98,45
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
25,87
39,62
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Terlaksananya rapat koordinasi unsur MUSPIDA Terlaksananya rapat koordinasi pejabat pemerintah
IV - 100
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
5)
6)
Program/ Kegiatan Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
h.
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
1)
Pembahasan rancangan peraturan daerah
2)
3)
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output % 34,53
648.907.500,00
224.075.000,00
265.000.000,00
186.890.000,00
70,52
9.175.206.900 8.842.546.750
1.592.350.000
1.570.151.775
Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama
388.468.800
357.648.800
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
3.094.852.000
3.000.302.650
Uraian daerah Terlaksananya kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Target
Realisasi
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
21 buah Raperda (12 kali)
21 buah Raperda (12 kali)
96,37
98,61 Terlaksananya rapat Pansus dan Pangar dalam pembahasan perhitungan dan perubahan APBD 2008, RAPBD 2009.
92,07 Terselenggaranya 30 Kec. dialog dan (2 kali) koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama.
30 Kec. (2 kali)
96,94 - Terselenggaranya rapat-rapat DPRD.
Rapim 12 kali, panmus 28 kali, panleg 9 kali, rapat komisi ABCD 203 kali
Rapim 10 kali, panmus 25 kali, panleg 9 kali, rapat komisi ABCD 200 kali
- Terlaksananya konsultasi hukum dengan instansi terkait (kejaksanaan, kepolisian dan pengadilan tingkat daerah) dalam rgk menyelesaikan sengketa hukum yang dihadapi anggota DPRD (3 orang). - Terlaksananya konsultasi ke pusat dlm rgk implementasi peraturan. 4)
Rapat-rapat paripurna
268.912.500
231.280.875
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
86,01 Terselenggaranya rapat-rapat peripurna (Keputusan DPRD)
18 kali
22 kali
IV - 101
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No. 5)
Program/ Kegiatan Kegiatan Reses
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 1.867.500.000
Keluaran / Output
Realisasi
%
1.807.399.000
Uraian
96,78 - Terlaksananya kunjungan kerja ke kec./daerah pemilihan (DP) dlm rgk penjaringan aspirasi masyarakat.
Target 30 Kecamatan (2 kali)
Realisasi 30 Kecamatan (2 kali)
- Evaluasi dampak kebijakan pemerintah daerah 6)
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
464.384.900
438.615.000
7)
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
1.450.916.700
1.391.641.650
8)
Sosialisasi perturan perundang-undangan
47.822.000
45.507.000
60.000.000
60.000.000
60.000.000
60.000.000
i.
1)
j.
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
94,45 Terbangunnya 46 kali komunikasi yang efektif antara Lembaga DPRD dgn masyarakat dan terevaluasinya dampak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. 95,91 Terwujudnya peningkatan kapasitas pimpinan/anggota DPRD dan terjaminnya kes. pimpinan, anggota dan Set DPRD. 95,16 Tersosialisasikann ya 3 buah Perda prakarsa DPRD
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
6.332.285.000
6.321.665.000
2)
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
394.568.450
394.568.450
900 exp
45 orang
900 exp
100
100,00 Terselenggaranya pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.
6.726.853.450 6.716.233.450
1)
45 orang
43 kali
60 orang
60 orang
1.598 orang
2.028 org (gol. III = 644 org, gol. II = 1.278 org dan gol. 1 = 106 org)
99,84
99,83 Terselenggaranya pengiriman diklat prajabatan bagi Gol. I dan gol. II CPNS.
100,00 - Terselenggara280 orang nya bintek sistem ekuntansi keuangan, bintek standar akuntansi pemerintahan, bintek peraturan perundangundangan dan bintek pengelo-
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
280 orang
IV - 102
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
laan barang. - Terlaksananya pengiriman peserta kursus singkat. k.
Program Pembinaan dan Pengem-bangan Aparatur
1.816.766.850 1.642.258.074
63 orang
63 orang
90,39
1)
Seleksi penerimaan calon PNS
980.400.000
926.617.202
94,51 Terlaksananya seleksi akademik calon PNSD formasi 2008.
717 orang tenaga honorer dan 12.000 orang pelamar umum.
364 orang tenaga honorer, 350 orang pelamar umum & 63 orang sekdes.
2)
Penempatan PNS
420.550.000
317.576.920
75,51 - Terlaksananya pengisian PNS dalam jabatan struktural di lingk. Pemkab Bandung sesuai Perda No. 19, 20, 21 dan 22 tahun 2007.
1.364 orang
1.362 orang
- Terlaksananya pengambilan sumpah/pelantikan pejabat struktural.
4 kali
6 kali
- Terlaksananya pengangkatan pertama dalam jabatanl.
750 orang
604 orang
- Terlaksananya pengukuhan/ penyesuaian dalam jabatan.
2 kali (426 orang)
2 kali (426 orang)
- Terlaksananya penyusunan formasi jabatan fungsional khusus (JFK).
49 JFK
49 JFK
8.134 orang 8.134 orang - Tersedianya formasi pegawai pada SKPD 3)
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
75.000.000
73.925.000
98,57 - Terlaksananya 1.489 orang 1.489 kenakan pangkat orang PNS periode April & Oktober 2008. 1.160 orang
1.160 orang
98,50 - Terlaksananya workshop SKI
140 orang
165 orang
- Terbangunnya sistem aplikasi SIMPEG Modul
1 aplikasi
1 aplikasi
- Terlaksananya kenaikan gaji berkala PNS. 4)
Pembangunan/ Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
145.174.000
142.996.102
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 103
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
Bazeeting
5)
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
63.026.850
61.326.850
- Terbangunnya aplikasi layanan informasi kepegawaian secara optimal (website BPPP).
1 aplikasi
1 aplikasi
- Terlaksananya penataan dokumen/arsip
2.500 dokumen
3.530 dokumen
- Uploading content website
24 berita & 10 opini
24 berita & 10 opini
97,30 - Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi dari Bupati (masa kerja 30 thn, 20 thn & 10 thn).
126 orang
118 orang
160 orang
147 orang
- Terlaksananya pemberian penghargaan satya lencana karya dari Presiden RI & penghargaan bagi PNS teladan. 6)
7)
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
107.775.000
24.841.000
capaian
103.275.000
16.541.000
pelaksanaan
95,82 - Terselesaikannya proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS : Kasus pelanggaran disiplin
40 kasus
16 kasus (11 kasus selesai)
Kasus izin perkawinan & perceraian
40 kasus
45 kasus
- Terlaksananya pengambilan sumpah/janji PNS.
300 orang
341 orang
- Terlaksananya pembinaan mental pegawai (siraman rohani bagi PNS)
12 kali
12 kali
66,59 Terlaksananya 717 orang heregistrasi dan pemutakhiran data PTT/TKK
pembangunan
pada
717 orang
urusan
ini
a. Tersedianya buku induk asset daerah. b. Tersedianya rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 104
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
c. Tersedianya harga tertinggi barang/jasa Pemerintah Kabupaten Bandung. d. Tersedianya sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Bandung. e. Tersedianya standar satuan harga barang/ jasa pemerintah. f. Tersedianya laporan keuangan daerah. g. Tersedianya Perbup tentang petunjuk pengelolaan keuangan daerah dan Perbup Kebijakan akuntansi. h. Tersedianya RAPBD 2008. i. Tersedianya KUA dan PPAS 2009. j. Tersedianya nota keuangan. k. Tersedianya peraturan KDH tentang Penjabaran APBD tahun 2008. l. Tersedianya peraturan KDH tentang Perubahan APBD 2008. m. Tersedianya Raperda pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD (neraca daerah dan catatan atas laporan keuangan daerah). n. Tersedianya peraturan KDH tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD 2008 dan Laporan semester.
Pertanggungjawaban
o. Tersedianya Perbup tentang Kebijakan Akuntansi dan Petunjuk Pengelolaan Keuangan Daerah. p. Tersedianya buku laporan dana tugas pembantuan/ dekonsentrasi, DAU dan bagi hasil. q. Terbangunnya sistem informasi keuangan daerah. r. Tersedianya data potensi WP PKB/BBNKB dan ABT/AP yang akurat. s. Tersedianya kajian potensi daerah. t. Tersedianya data dan rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kab. Bandung. u. Tersedianya data asset PD BPR. v. Tersedianya pedoman untuk penjaringan/ pemilihan investor swasta. w. Tersedianya LAKIP tahun 2008. x. Tersedianya data inventarisasi temuan hasil pemeriksaan. y. Tersedianya buku LPPD tahun 2007. z. Terbangunnya pilar batas daerah dan terlaksananya rehabilitasi gapura batas kabupaten di Kecamatan Nagreg. aa. Tersedianya data base produk hukum Perda dan Perbup yang diperlukan maupun yang sudah tidak relevan sehingga perlu revisi hasil inventarisasi produk hukum daerah. bb. Tersedianya pedoman umum penataan kepegawaian tentang syarat jabatan struktural (mutasi, rotasi dan promosi).
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 105
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
cc. Tersedianya pedoman umum tentang proses dan administrasi serta rekomendasi pelaksanaan pelayanan publik pasca pembentukan BPMP. dd. Tersedianya tata naskah dinas dan pedoman pelaksanaan rapat di lingkungan Pembak Bandung. ee. Tersedianya kajian peraturan tentang Juklak/Juknis Kewenangan Desa dan kelurahan serta Raperda Pemekaran Desa. cc. Tersedianya Juklak Juknis pengadaan barang dan jasa. dd. Tersedianya data hasil kajian untuk disahkan sebagai petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. ee. Peningkatan SDM karyawan Kabupaten Bandung, melalui pendidikan : tugas belajar S2 sebanyak 11 orang, IPDN = 6 orang, Diklat Prajabatan = 2.548 orang). Permasalahan : a. Terlambatnya penetapan/pengesahan APBD dan APBD perubahan 2008 yang mengakibatkan beberapa hal sebagai berikut : -
Berkurangnya waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan.
-
Pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara tergesa-gesa sehingga hasilnya kurang optimal serta sulit melihat outcome dan dampak yang dihasilkan.
b. Kurangnya SDM berkaitan penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, baik secara kualitas maupun kuantitas. c. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. d. Kurang maksimalnya pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. e. Masih rendahnya potensi kopontren di Kabupaten Bandung. f. Kurangnya perhatian SKPD dalam pemberian data program kemiskinan sehingga data kemiskinan kurang akurat dan pelaksanaan program-program kemiskinan dari SKPD terkait ke masyarakat tidak terkoordinir Tim TKPK-D. g. Kurang optimalnya perhatian masyarakat/swasta dalam pendirian PT. Citra Bangun Sarana (CBS) sehingga penjaringan investor kurang mendapat respon. h. Kurang jelasnya kebijakan BI dalam menyikapi masalah pada tubuh PD. BPR sehingga proses merger/konsolidasi belum optimal. i. Kurangnya pemahaman dari aparat mengenai tugas pokok dan fungsi pemberian bantuan hukum (pidana, perdata, maupun tata usaha negara), sehingga sering menimbulkan salah persepsi bahwa setiap permasalahan hukum dianggap sama. j. Kurangnya koordinasi di antara SKPD yang terkait permasalahan, serta pada umumnya proses pengaduan dan permohonan bantuan hukum/ konsultasi hukum tidak ditindaklanjuti dengan pemberian informasi dan data pendukung,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 106
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
sehingga menjadi salah satu kendala dalam proses analisa kasus dan penyelesaian kasus. k. Belum jelasnya peraturan perundang-undangan di bidang ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur perangkat daerah.
kelembagaan,
l. Masih rendahnya pemahaman SKPD mengenai program dan kegiatan yang termasuk ke dalam tugas pembantuan serta konsep desentralisasi, khususnya pelimpahan urusan pemerintahan kepada Camat maupun Lurah. m. Kurang lengkapnya/akuratnya penyajian data potensi desa. n. Belum seluruhnya terakomodir aspirasi masyarakat mengenai penataan daerah, khususnya pemekaran desa dan perubahan desa menjadi kelurahan karena terbatasnya anggaran. o. Belum optimalnya pelaksanaan penyelesaian permasalahan terkait dengan kerjasama dan hubungan antar lembaga. p. Masih adanya kendala dalam pengambilan kesepakatan batas daerah. q. Belum terealisasi seluruhnya persertifikatan tanah sehubungan adanya perbedaan perhitungan dengan BPN dan belum lengkapnya data kepemilikan tanah. r. Belum optimalnya pendapatan daerah dari obyek pajak. Salah satu penyebabnya adalah : -
Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.
-
Belum optimal/akurat basis data potensi pendapatan daerah dari obyek pajak.
-
Belum optimalnya penerapan sanksi bagi para wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya.
-
Pemungutan pajak daerah dengan sistem Self Assesment kurang menunjang peningkatan pendapatan pajak daerah.
s. Sering terlambatnya penerimaan daerah dari dana perimbangan yang berasal dari bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam sehingga mengganggu likuiditas keuangan pemerintah daerah. t. Kurangnya perhatian dan tanggapan dari SKPD terhadap saran dan rekomendasi hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional/APF, yang mengakibatkan terulangnya kembali temuan yang sama pada pemeriksaan berikutnya. u. Data yang diberikan SKPD selaku auditan kurang valid (tidak sesuai dengan data yang ada di DPPK), sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan pemeriksaan. v. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. w. Tidak terakomodirnya beberapa kegiatan rutin pada BKPP dengan diberlakukannya perencanaan program dan kegiatan yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 107
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
x. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati yang diberikan pada camat. Solusi : a. Para pemangku kepentingan pada Pemerintah Kabupaten Bandung selayaknya mempunyai konsep yang tepat dan konsekuen terhadap jadual pelaksanaan pembahasan/penyusunan/penetapan/pengesahan APBD. Selain itu, salah satu jalan untuk meminimalisasi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, proses pengadaan barang/jasa dapat secepatnya dilaksanakan tanpa menunggu pengesahan APBD terlebih dahulu, namun tidak melakukan perikatan sebelum APBD disyahkan. b. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM diantaranya adalah : memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan untuk mengikuti diklat baik diklat stuktural, diklat fungsional, diklat teknis atau pengiriman tugas belajar. c. Meningkatkan koordinasi antar SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. d. Meningkatkan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan yang dilaksanakan para penyedia barang/jasa. e. Meningkatkan pembinaan dan penambahan modal terhadap PER dan LKM Kopontren sehingga dapat meningkatkan taraf hidup anggota Kopontren maupun masyarakat sekitar pondok pesantren. f. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam penanggulangan program kemiskinan di Kabupaten Bandung. g. Pelaksanaan sosialisasi PT. CBS melalui media massa, media elektronik dan lainlain dalam rangka menarik investor. h. Meningkatkan koordinasi/konsultasi lebih intensif dengan pihak BI terkait dengan permasalahan pada PD. BPR. i. Memberikan informasi kepada SKPD mengenai bantuan hukum dan konsultasi hukum yang merupakan kewenangan Tim sehingga memperkecil kesalahan persepsi bahwa penyelesaian kasus perdata, pidana dan TUN adalah berbeda dan SKPD terkait proaktif terhadap permasalahan tersebut. j. Pelaksanaan koordinasi dengan sistem jemput bola, di mana anggota Tim Bantun Hukum bersikap aktif dalam pengumpulan data-data pendukung sebagai bahan kajian dan analisa penyelesaian masalah. k. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan instansi terkait lainnya. l. Mengadakan sosialisasi tentang tugas pembantuan dan konsep desentralisasi (pelimpahan urusan pemerintahan), yang diikuti oleh seluruh SKPD termasuk unsur kecamatan dan kelurahan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 108
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
m. Koordinasi dengan pihak desa untuk dapat menyajikan data potensi desa yang mutakhir dan akurat. n. Aspirasi masyarakat terhadap penataan daerah yang belum teralisasikan diusulkan kembali di tahun anggaran 2009. o. Pelaksanaan rapat koordinasi unsur muspida secara periodik untuk membahas permasalahan-permasalahan secara khusus. p. Meningkatkan koordinasi/kerjasama dengan pemerintah daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung. q. Melaksanakan inventarisasi tanah asset Pemda secara periodik dan meningkatkan koordinasi dengan BPN tentang perhitungan biaya sertifikasi. r. Upaya-upaya yang dapat dilakukan agar pendapatan daerah dari obyek pajak dapat memenuhi target, diantaranya adalah : -
-
-
-
-
Sosialisasi perda pajak daerah melalui media cetak, papan himbauan, maupun spanduk (billboard) serta melakukan pendekatan persuasif secara langsung kepada para wajib pajak secara berkala dan berkesinambungan sehingga wajib pajak mengerti dan paham akan pentingnya pajak untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, yang pada akhirnya wajib pajak dapat melunasi pajak sebelum jatuh tempo. Koordinasi SKPD terkait dengan Kantor Pelayanan Pajak, PHRI serta melakukan pendataan ulang subyek dan obyek pajak (update data) yang melibatkan aparat desa/kecamatan dan pengaturan kembali jatuh tempo pembayaran serta teknis pemungutan di kecamatan/desa. Mengimplementasikan sistem official assesment. Mengimplementasikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak, diantaranya berupa : pengenaan denda maupun penerapan sanksi hukum, bekerja sama dengan Satpol PP, Kepolisian dan Kejaksaan. Mengoptimalkan peran dan fungsi tim intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan pembina wilayah. Pemantauan dan pengendalian pendapatan pajak daerah melalui uji petik terhadap wajib pajak. Melaksanakan konsep Bank Minded untuk penerimaan pendapatan asli daerah serta merevisi Perda yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi daerah.
s. Koordinasi secara intensif dengan Departemen Keuangan khususnya dalam hal pelaksanaan transfer dana perimbangan yang berasal dari bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam. t. Sosialisasi kesadaran hukum untuk meningkatkan kesadaran aparat SKPD akan pentingnya pengawasan/menindaklanjuti hasil pemeriksaan APF. u. Melaksanakan pemutakhirkan data yang dimiliki SKPD sesuai dengan data yang ada pada DPPK. v. Sosialisasi melalui media massa/cetak maupun elektronika untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 109
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
pemerintahan, masyarakat.
pelaksanaan
pembangunan
maupun
pelayanan
kepada
w. Menambahkan kegiatan yang tidak terakomodir ke dalam sub-sub kegiatan pada kegiatan yang sejenis. x. Penguatan kecamatan dalam melaksanakan dilimpahkan Bupati kepada camat.
4.1.20.
sebagian
kewenangan
yang
KETAHANAN PANGAN
Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluh, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.078.874.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.046.193.250,00 atau 98,43% . Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 5 program (14 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.20.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2008 No. a
1)
2)
Program/ Kegiatan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
Alokasi Biaya (Rp)
Keluaran / Output
Anggaran
Realisasi
688.905.000
668.120.000 96,98
188.125.000
422.480.000
%
Uraian
180.563.000 95,98 Terselenggaranya pelatihan teknologi pasca panen, teknologi budaya padi, budaya tanaman buah-buahan dan terinformasikanny a teknologi pertanian ramah lingkungan, : 1. Pemberdayaan kelompok tani. 2. Pelaksanaan mimbar saresehan. 3. Pelaksanaan hari krida tingkat kabupaten dan provinsi. 4. Pelaksanaan lomba diversifikasi pangan daerah. 5. Pelaksanaan asah terampil tingkat kabupaten dan BPP. 410.865.000 97,25 - Terlaksananya kegiatan PUAP (Pendampingan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Target
Realisasi
36 kelompok tani
36 kelompok tani
415 orang
415 Orang 150 Orang
150 orang
100 orang
100 Orang
100 orang
100 Orang
150 orang
150 Orang
200 orang
200 orang
IV - 110
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian APBN) - Terlaksananya pelatihan TOT aparatur Tk. Kabupaten. - Terlaksananya pelatihan TOT aparatur Tk. Kecamatan. -Komputer PC -Notebook -Printer
3)
b.
1)
2)
Peningkatan kemampuan lembaga petani
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebu nan Penanganan Daerah Rawan Pangan
Penyusunan data base potensi produk pangan
78.300.000
77.417.000 98,87 Terinformasikanny a optimalisasi penerapan teknologi pertanian dan teridentifikasinya kondisi faktual sistem penyuluhan pertanian, melalui : 1. Kursus keterampilan kelompok PKK dalam rangka ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. 2. Kursus keterampilan kelompok tani dalam rangka ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. 1.195.625.000 1.188.316.250 99,39
375.000.000
374.625.000
192.000.000
188.206.250
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
99,9 Terlaksananya koordinasi terhadap pengawasan dan monitoring evaluasi dan pengawasan, pengendalian serta bantuan secara efisien 98,0 1. Terlaksananya penyusunan laporan potensi produk pangan dan ketahanan pangan tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan tingkat kecamatan dan kabupaten, meliputi : - Laporan tahunan
Target
Realisasi
140 orang
140 orang
440 orang
440 orang
3 unit 1 unit 2 unit
3 unit 1 unit 2 unit
500 orang
400 orang
400 orang
100 orang
100 orang
31 kec 275 desa
31 Kec meliputi 275 desa
dokumen laporan tahunan, data pokok, potensi kecamatan dan ramalan produksi
pendataa n SP bulan januari s/d juni 2008 oleh penyuluh di 30 kec
10 buku
10 buku
IV - 111
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
3)
Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan
4)
Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
5)
Pengembangan Desa Mandiri Pangan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Keluaran / Output
Realisasi
0
249.125.000
100.000.000
%
0
248.375.000
Uraian
100.000.000 100,0 Terlaksananya pemantauan terhadap penerima DPMLUEP APBN dan fasilitasi lumbung pangan - Kelompok LUEP (Pameungpeuk, Majalaya, Ciparay
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Target
- Data pokok 12 buku kesediaan pangan - Laporan bulanan 40 buku kecamatan - Ramalan 8 buku produksi padi dan palawija - Dokumentasi 180 lembar kegiatan. - Lakip 10 buku - Komputer PC 2 unit - Notebook 1 unit - Printer 1 unit Tersedianya 1 dokumen kajian rantai kajian pasokan dan pemasaran pangan di Kabupaten Bandung (Penetapan cluster di Kab. Bandung). 99,7 Terlaksananya koordinasi pembangunan lumbung, - Penyediaan 31 buku pedoman pengelolaan lumbung - Komputer PC - Notebook - Printer Tersedianya bahan/bibit tanaman pekarangan dan bahan pengolah makanan - Ketela pohon 90.000 pohon - Benih talas 2000 grm - Tomat 500 grm - Seledri 1500 grm - Cabe rawit 800 grm - Jahe 60 kg - Kencur 50 kg - Kunir 50 kg - Bawang putih 50 kg - Furadan 20 kg - Oven 2 bh - Mesin penum 1 unit buk tepung - Baskom 10 bh
7 klmp
Realisasi 12 buku 40 buku 8 buku
180 lembar 10 buku 2 unit 1 unit 1 unit
90.000 pohon 2000 grm 500 grm 1500 grm 800 grm 60 kg 50 kg 50 kg 50 kg 20 kg 2 bh 1 unit 10 bh
7 klmp
IV - 112
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
6)
7)
8)
Program/ Kegiatan
Penelitian dan pengembangan Sumber Daya Pertanian
Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu Produk perkebunan produk pertanian
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
81.000.000
115.000.000
83.500.000
Realisasi
79.935.000
Keluaran / Output %
Uraian
dan Cangkuang) - Kelompok Lumbung ( Paseh, Ibun, Nagreg,Kertasari, Pacet, Solokan jeruk,Cikancung) 98,7 Tersusunnya forecasting produksi tanaman unggulan dan pengembangan fasilitasi terpadu investasi produk pertanian
- Tersedianya pengembangan peramalan produksi padi. 114.820.000 99,67 1.Terlaksananya pelatihan pola kemitraan 2. Tersedianya bahan/benih tanaman dan obat-obatan : - Benih padi (25 kel) - Pupuk organik (demplot) - Pupuk urea - Pupuk NPK 3. Tersedianya sarana pendukung : - Komputer PC - Printer 82.930.000 99,3 1.Tersusunnya rencana strategis ketahanan pangan daerah 2.Terlaksananya seminar rencana strategis pemberdayaan masyarakat berbasis komoditas unggulan lokalita dalam pendukungan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.
c
1)
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan lapangan Peningkatan kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian /
72.318.000
72.318.000
Target 10 klmp
Realisasi 10 klmp
website BKP3 dan 1 dokumen pengemban gan peramalan produksi pertanian 1 paket website 1 paket
110 orang
55 orang
3125 kg
3125 kg
10000 kg
10000 kg
10000 kg 10000 kg
10000 kg 10000 kg
1 unit 1 unit 1 dokumen
1 unit 1 unit 1 dokumen
150 orang
69.556.000 96,18
69.556.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
96,2 1.Tersusunnya impact point + rencana kerja
30 buku
30 buku
IV - 113
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Perkebunan
d.
1)
e. 1)
Program Peningkatan Teknologi Peternakan Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna
Program sistem penyuluh perikanan Kajian sistem penyuluh perikanan
Uraian penyuluhan tingkat kecamatan. 2.Tersusunnya program penyuluhan tingkat kecamatan. 3. Tersusunnya impact point + rencana kerja penyuluhan tingkat kabupaten. 4. Tersusunnya program penyuluhan tingkat kabupaten. 5.Terlaksananya pertemuan teknis penyuluh pertanian/perkebu nan. 6. Tersedianya sarana penunjang : - Komputer PC - Printer - Stabilizer
72.026.000
72.026.000
50.000.000 50.000.000
Target
Realisasi
60 buku
60 buku
30 buku
30 buku
2 buku
2 buku
130 orang
130 orang
1 unit 1 unit 1 unit
1 unit 1 unit 1 unit
50 orang
50 orang
6 unit 2500 kg
6 unit 2500 kg
2500 kg
2500 kg
30 orang
30 orang
30 orang
30 orang
30 orang
30 orang
70.201.000 97,47
70.201.000
50.000.000
97,5 - Terlaksananya pelatihan peternakan - Terlaksananya stimulan kegiatan untuk klp peternak berprestasi tk kabupaten (3 komoditi, 3 klp) : Milk can Konsentrat kambing Konsentrat domba 100
50.000.000 100,0 1. Tersusunnya : - Program penyuluhan perikanan tk kab. dan wil. - Rekap hasil benih kel dan identifikasi faktor penentu perikanan tk kab dan kec. - Evaluasi prog penyuluhan perikanan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 114
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian 2. Terlaksananya fasilitasi pembinaan organisasi profesi ASPAT. 3. Terlaksananya pelatihan perikanan.
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
capaian
pelaksanaan
pembangunan
Target
Realisasi
30 orang
30 orang
50 orang
50 orang
pada
urusan
ini
a. Terlatihnya kelompok tani sebanyak 36 kelompok, meningkatnya pendapatan petani dengan usaha lumbung pangan, LUEP dan terjaganya stabilitas harga gabah di tingkat petani, Penerapan teknologi pertanian dan identifikasi kondisi faktual sistem penyuluhan pertanian. b. Penanganan daerah rawan pangan dengan melakukan pendistribusian Raskin ke penerima manfaat, penyediaan Data base potensi produk pangan, Pengelolaan lumbung dan penanaman bibit pekarangan, Pembelian beras oleh Gapoktan di atas HPP, pembangunan software pendukung kebijakan pertanian dan fasilitas terpadu investasi, meningkatkan kemitraan usaha tani, sosialisasi teknologi budidaya padi ramah lingkungan, dan penyusunan rencana pedoman dan acuan perencanaan peningkatan ketahanan pangan daerah. c. Terlaksananya pengelolaan lumbung desa serta penanaman bibit pekarangan dan berkembangnya hasil pengolahan pangan d. Meningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan motivasi penyuluh pertanian e. Menerapkan teknologi percontohan tepat guna (Kaji tetap dan Demplot ikan ) f. Menerapan teknologi percontohan tepat guna (Kaji tetap dan Demplot peternakan) g. Konsumsi pangan Kabupaten Bandung sudah cukup baik yaitu sebesar 2.159 kilokalori/kapita/hari melebihi anjuran ( anjuran 2000 kilokalori/kapita/hari) h. Angka keragaman gizi (AKG) masih di dominasi oleh kelompok padi-padian sebesar 64,5 % diatas ideal ( ideal 50 %) Permasalahan : a. Belum adanya sinergitas antara program penyuluhan yang direncanakan sesuai kebutuhan masyarakat melalui musrenbang dengan rencana aksi dari dinas teknis terkait, karena rencana aksi dinas tahun 2009 belum dikoordinasikan dengan program penyuluhan yang akan dilaksanakan. b. SDM penyuluh perlu ditingkatkan keahliannya, baik melalui pendidikan formal standar baku penyuluh maupun keterampilan-keterampilan lain yang menunjang pelaksanaan tugas.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 115
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
c. Jumlah tenaga penyuluh masih sangat kurang, terutama apabila harus memenuhi ketentuan UU No. 6 Tahun 2006 yaitu satu desa satu penyuluh; -
Penyuluh Pertanian sebanyak 155 orang, bila dibandingkan dengan jumlah desa sebanyak 275 desa/kelurahan, maka terdapat kekurangan sebanyak 120 orang.
-
Penyuluh Peternakan yang ada sebanyak 13 orang, kebutuhan 74 orang sehingga kekurangan 61 orang.
-
Penyuluhan Perikanan yang ada sebanyak 9 orang, kebutuhan sebanyak 25 orang, kekurangan 16 orang
-
Penyuluh Kehutanan yang ada sebanyak 24 orang, kebutuhan 79 orang, kekurangan 65 orang.
d. Belum optimalnya peran fungsional Dewan Ketahanan Pangan Bandung.
di Kabupaten
e. Program dan kegiatan dari SKPD terkait masih belum sinergis khususnya dalam fokus penanganan daerah-daerah yang berpotensi rawan pangan dengan prosentase KK miskin terbanyak. f. Masih adanya keluhan dalam pelaksanaan distribusi Raskin yaitu dalam implementasi Program Raskin di lapangan masih ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya; harga yang melebihi Rp. 1.600,- serta volume tidak memenuhi 15 kg/ RTS-PM. Kondisi tersebut disebabkan: -
Ongkos angkut dari titik bagi ke penerima manfaat hanya dibantu Rp. 100.000,-/Desa/bulan untuk 10 bulan, sedangkan menurut para Kepala Desa dibutuhkan sekitar Rp. 200.000,- s/d Rp. 250.000,-/Desa/bulan.
Jumlah Rumah Tangga Sasaran-Penerima manfaat (RTS-PM) yang menerima pagu dari Bulog tidak sesuai dengan kenyataan jumlah RTS-PM yang ada di Desa/Kelurahan, sehingga Pemerintah Desa mengambil inisiatif dengan sistem pemerataan. g. Komposisi kebutuhan pangan masih tetap didominasi oleh beras. Diversifikasi Pangan baru sebatas pada makanan tambahan dan belum menyentuh pada kebutuhan pangan pokok. Peran serta Dinas/LSM dan pihak Swasta dalam penumbuhan kelembagaan pangan lokal di masyarakat belum berjalan optimal. -
h. Pelaksanaan DPM-LUEP APBN relatif singkat selama 3 bulan (oktober, Nopember dan Desember) sehingga pemanfaatan bagi stabilitas harga gabah/beras belum optimal. i. Fasilitas lumbung pangan desa maupun masyarakat belum optimal karena belum semua desa membangun lumbung desa yang baik sesuai kriteria serta budaya lumbung masyarakat semakin kurang. j. Penerapan Sistem Kewaspadaan serta Kemanan Pangan dan Gizi belum berjalan secara optimal sehingga masih ditemukan kasus bahan makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti Rhodamin B, Formalin di beberapa pasar tradisional.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 116
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
k. Masih kurangnya pembinaan dan kemampuan penyediaan sarana pengolahan pangan lokal non beras. Solusi : a. Lebih aktif memberikan masukan pada stakeholders dalam pelaksanaan manajemen pangan daerah yang sesuai dengan tujuan ketahanan pangan dalam wadah Dewan Ketahanan Pangan. b. Mensinergiskan berbagai program SKPD pada peningkatan ketahanan pangan daerah dan pengurangan jumlah masyarakat miskin. c. Meningkatkan kualitas SDM, baik aparat tingkat Kabupaten, petugas penyuluh maupun petani dalam pengelolaan ketahanan pangan melalui uji coba lapangan dan pelatihan-pelatihan. d. Ikut mempromosikan produksi dan konsumsi keanekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal melalui Hari Krida Pertanian di Kabupaten Bandung dan ikut serta dalam Hari Pangan se-Dunia serta pembinaan konsumsi pangan lokal seperti beras singkong (rasi) di Desa Nagrak Kecamatan Pacet, pengolahan Sorgum di Desa Bojongmanggu Kecamatan Pameungpeuk dan lain-lain. e. Mengusulkan saran ke Pemerintah Provinsi Jawa barat agar pelaksanaan DPMLUEP dapat dilaksanakan lebih lama sehingga dapat lebih dirasakan manfaatnya. f. Penyediaan buku pedoman manajemen pengelolaan lumbung pangan serta sosialisasi pengembangngan lumbung pangan. g. Melaksanakan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi program Raskin melalui rapat koordinasi program Raskin serta pengendalian di lapangan dalam wadah Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Bandung. h. Melaksanakan operasi pasar dalam pengendalian harga pangan serta monitoring pangan yang mengandung bahan berbahaya (pewarna, pengawet, borak, formalin, melamin dan lain-lain) ke pasar-pasar dan super market/minimarket.
4.1.21.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), dengan alokasi anggararan sebesar Rp 1.493.375.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.386.235.240,00 atau 92,83 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (4 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 117
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Tabel 4.1.21.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2008 No. a.
1)
2)
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
958.870.000
907.320.700 94,62
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
873.065.000
822.685.700 94,23
a. Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
262.500.000
245.443.000
b. Pelatihan Manajemen Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Kemasy. Desa (KPM)
Uraian
Target
Realisasi
93,5
Terfasilitasi dan terbinanya pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
4 Kec 43 Desa
4 Kec 43 Desa
97.550.000
91.710.000 94,01
Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa (KPM)
300 orang
273 orang
c. Penunjang Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Pilkades, RT/RW, LKMD (Pemdes)
117.450.000
117.075.500 99,68
Terfasilitasinya Alokasi ADPD, bantuan Pilkades, bantuan RT/RW dan bantuan kesekretariatan LKMD (Pemdes)
266 Desa, 45 desa pilkades, 16.118 RT, 3.979 RW
266 Desa, 45 desa pilkades, 16.118 RT, 3.979 RW
d. Penunjang operasional kegiatan lomba desa.
49.000.000
49.000.000
Terlaksananya penilaian lomba desa tingkat kabupaten.
5 Desa, 5 kec.
Terpilihnya desa terbaik yaitu Desa Sumbersari/ Ciparay
e. Penunjang operasional Program Raksa Desa
42.900.000
41.850.000 97,55
Terfasilitasinya kegiatan raksa desa
33 Desa/19 Kec
33 Desa/19 Kec
f. Penunjang operasional analisa profil desa/kel.
50.000.000
46.075.700 92,15
Tersedianya data profil desa u/ mendukung perencanaan pembangunan.
266 Desa/Kel
266 Desa/Kel
g. Penunjang operasional P2D/K.
181.715.000
159.937.000 88,02
Terfasilitasinya kegiatan P2D.
266 Desa
266 Desa
h. Bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM)
71.950.000
71.595.000 99,51
Terfasilitasinya kegiatan BBGRM V tingkat Kabupaten.
1 Desa/Kel
1 Desa/Kel
Identifikasi Program
85.805.000
84.635.000 98,64
Tersusunnya modul
1 set
1 set
100
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 118
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Penanggulangan Kemiskinan
b.
155.505.000
103.600.000 66,62
155.505.000
103.600.000 66,62
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
379.000.000
375.314.540 99,03
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa :
379.000.000
375.314.540 99,03
a. Program penanggulang an kemiskinan di perkotaan (P2KP).
225.000.000
b. Fisik dan penunjang TMMD/TMSS.
154.000.000
Program pengembanga n lembaga ekonomi pedesaan 1)
c.
1)
Pelatihan ketrampilan manajemen (Bumdes)
Uraian
Target
Realisasi
identifikasi dan analisis Program Penanggulangan Kemiskinan
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
capaian
Terlaksananya pelatihan ketrampilan manajemen Bumdes.
48 desa (172 org)
48 desa (86 org)
221.504.540 98,45
Terfasilitasinya pelaksanaan Program P2KP dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
168 BKM/UPK (10 Kec)
168 BKM/UPK (10 Kec)
153.810.000 99,88
Terlaksananya kegiatan TMMD/TMSS
2 Desa
pelaksanaan
pembangunan
1 Desa (Desa Buninagara Kec. Soreang
pada
urusan
ini
a. Tersedianya data profil kemisikinan. b. Tersedianya data profil desa. c. Tersedianya modul identifikasi dan analisis program penanggulangan kemiskinan. Permasalahan : a. Terbatasnya SDM pada BPMPD baik jumlah maupun spesifikasi keahlian yang diperlukan; serta kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan; sehingga kurang optimalnya pelaksanaan penyelenggaran pemerintah. b. Masih rendahnya/kurang berkembangnya usaha perekonomian, hal ini disebabkan keterbatasan modal usaha, keterbatasan pemasaran hasil usaha, belum adanya kemitraan usaha serta rendahnya kualitas pengurus/pengelola BUMDES.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 119
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
c. Kurangnya basis data profil desa untuk pelaksanaan penilaian lomba desa serta kurangnya minat desa dalam mengikuti perlombaan penilaian desa baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi, dikarenakan keterbatasan anggaran untuk penunjang kegiatan tersebut. d. Semakin rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Program P2KP, hal ini terlihat dari menurunnya rasa tanggung jawab terhadap pengembalian dana P2KP. e. Kebijakan pemerintah pusat berkaitan dengan DIPA (Daftar isian pelaksanaan anggaran) PNPM-P2KP sering mengalami perubahan sehingga berdampak kepada penyiapan pelaksanaan di lapangan serta berpengaruh terhadap komitmen daerah dalam penyiapan dana pendamping (cost sharing) yang bersumber dari APBD. f. Realisasi fisik kegiatan P2D terlambat atau sebagian besar dilaksanakan di penghujung tahun sehingga pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara tergesagesa atau pekerjaan dilakukan pada musim yang kurang tepat. Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya hasil yang diharapkan serta sulit melihat outcome dan dampak yang dihasilkan. Salah satu penyebab terlambatnya realisasi tersebut adalah : -
Kurangnya pemahanan dari aparat desa dalam pembuatan proposal, yang disebabkan kurangnya pembinaan dari Tim Pembina Kecamatan terhadap aparat desa dalam pembuatan/penyusunan proposal tersebut sehingga pemasukan proposal menjadi terlambat, demikian juga pelaksanaan verifikasi proposal.
-
Kurangnya musyawarah desa dalam menentukan sasaran/lokasi kegiatan, sehingga banyak lokasi kegiatan yang dialihkan karena tidak tepat sasaran.
g. Alokasi dana perimbangan desa (ADPD) khususnya dana untuk pelayanan publik, sebanyak 70 desa mengalami keterlambatan realisasi karena masing-masing desa belum dapat memenuhi target pendapatan PBB. Penyebab belum tercapainya target pendapatan PBB, diantaranya adalah : -
Kurang akuratnya data obyek PBB (nama obyek pajak tidak sesuai, kenaikan obyek pajak, perbedaan besaran nilai obyek pajak pada hamparan yang sama, terdapat obyek pajak masih atas nama developer). Revisi obyek pajak oleh Desa pernah dilakukan dan sudah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak, namun data obyek obyek masih belum ada perubahan.
-
Beberapa desa merasa bahwa target penerimaan PBB cukup tinggi.
-
Masa tenggang pembayaran PBB terlalu lama (jatuh tempo rata-rata pada triwulan IV).
h. Sebagian besar pihak desa belum mempunyai RPJM desa.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 120
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Solusi : a. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. b. Pembuatan skala prioritas dalam pemberian modal usaha kepada masyarakat (dikelompokkan sesuai dengan jenis usaha); pemberian pelatihan dan pembinaan secara intensif terhadap pengelola BUMDES untuk mengembangkan hasil produksi dan memperluas jangkauan pemasaran; serta melakukan kerjasama/kemitraan dengan pelaku usaha lainnya. c. Pemberian stimulan untuk penunjang pelaksanaan lomba desa baik tingkat kabupaten maupun propinsi dan pemberian hadiah bagi desa terbaik. d. Diperlukan adanya perjanjian dan mencantumkan sanksi yang tegas bagi masyarakat penerima dana P2KP dan tidak mengembalikannya. e. Meningkatkan koordinasi dengan pusat/konsultan PNPM untuk meningkatkan efektivitas Program PNPM. f. Melakukan verifikasi terhadap proposal/dokumen P2D serta menginstruksikan kepada Tim Pembina Tingkat Kecamatan untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap program P2D. g. Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar pendapatan dari PBB dapat memenuhi target, yaitu : melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan PBB untuk melakukan pendataan ulang obyek PBB (update data) dengan melibatkan aparat desa/kecamatan. Selain itu, pengaturan kembali jatuh tempo pembayaran serta teknis pemungutan PBB di kecamatan/desa. Perlu ditingkatkan kembali pembinaan mengenai pengelolaan APBDes dan pembuatan produk hukum desa.
4.1.22.
STATISTIK
Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.448.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.444.874.100,00 atau 99,77 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah yang terdiri dari 2 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.22.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Statistik Tahun Anggaran 2008 No. a.
Program/ Kegiatan Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah.
1)
Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah.
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Keluaran / Output
Realisasi
%
Uraian
Target
Realisasi
Tersusunnya Buku SUSEDA 2008, Buku IPM
@ 85 eks
@ 85 eks
1.448.200.000 1.444.874.100 99,77
671.985.000
669.259.100
99,59
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 121
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Program/ Kegiatan
No.
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Keluaran / Output
Realisasi
%
Uraian
Target
Realisasi
@ 50 eks
@ 50 eks
2008, Buku Gini Ratio 2008 dan Buku KBDA 2007. 2)
Pengolahan, updating dan analisis data PDRB.
776.215.000
775.615.000
99,92
Tersusunnya PDRB 2008, PDRB Kec. 2008, Input Output 2008 dan ICOR 2008.
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan dari urusan ini diantaranya adalah : a. Tersedianya buku SUSEDA 2008, Buku IPM 2008, Buku Gini Ratio 2008 dan Buku KBDA 2007. b. Tersedianya buku PDRB 2008, buku PDRB Kecamatan 2008, buku Input Output 2008 dan buku ICOR 2008. Permasalahan : a. Sering terlambatnya penyelesaian produk statistik sehingga menghambat proses perencanaan pembangunan. b. Masih adanya data yang kurang akurat. Solusi : a. Meningkatkan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk lebih memperhatikan jadual pelaksanaan kegiatan. b. Meningkatkan peran dan fungsi tim teknis dalam pelaksanaan kegiatan.
4.1.23.
KEARSIPAN
Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI), dengan alokasi anggararan sebesar Rp 2.840.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.828.825.800,00 atau 99,61 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program (3 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 122
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Tabel 4.1.23.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun Anggaran 2008 No. a.
1)
2)
b.
1)
Program/ Kegiatan Program penyelamatan & pelestarian dokumen/ arsip daerah. Pengadaan sarana pengola-han dan penyimp. arsip Pemb. sistem keamanan penyimpanan data Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan di lingk. instansi pemerintah/ swasta
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Keluaran / Output
Realisasi
%
Uraian
Target
Realisasi
2.840.000.000 2.828.825.800 99,61
2.750.000.000
2.738.825.800
99,59
30.000.000
30.000.000
100
60.000.000
60.000.000
100
60.000.000
60.000.000
100
capaian
pelaksanaan
Terlaksananya pembangunan gedung depo arsip tahap II. Terlaksananya pendataan arsip dinamis aktif mjd arsip statis.
- Terlaksananya sosialisasi pembinaan kearsipan - Terlaksananya sosialisasi Calon Fungsional Arsiparis
pembangunan
1 paket
1 paket
5 SKPD
5 SKPD
14 SKP, 15 Kecamatan dan 3 Kelurahan.
14 SKP, 15 Kecamatan dan 3 Kelurahan.
pada
urusan
ini
a. Terbangunnya gedung depo arsip sesuai standarisasi. b. Tersedianya sarana dan prasarana kearsipan untuk penyimpanan arsip tingkat Kabupaten Bandung. c. Tersedianya data arsip statis sebanyak 383 jenis di 5 SKPD. d. Terbinanya system kearsipan aktif dan in aktif pada 14 SKPD, 15 kecamatan dan 3 kelurahan. e. Tercapainya peningkatan SDM bagi calon pejabatan fungsional arsiparis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebanyak 30 orang. Permasalahan : a. Kurangnya SDM yang profesional di bidang kearsipan. b. Kurangnya perhatian, pemahaman dan kesadaran dari SKPD akan pentingnya kearsipan. c.
Belum terdigitalisasi dan terkoneksinya kearsipan dengan SKPD terkait maupun masyarakat.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 123
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Solusi : a. Mengangkat pejabat fungsional arsiparis sebanyak 30 orang serta pelaksanaan bintek kearsipan bagi petugas pengelola. b. Penyelenggaraan sosialisasi kearsipan dalam rangka meningkatkan wawasan dan pemahaman akan pentingnya kearsipan pada SKPD. c.
Melaksanakan proses digitalisasi arsip dan pengembangan aplikasi arsip on line.
4.1.24.
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI), dengan alokasi anggaran sebesar Rp 655.987.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 649.132.475,00 atau 98,96 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program (2 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.24.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2008 No. a.
Program/ Kegiatan
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 655.987.000
540.987.000
Keluaran / Output
Realisasi
%
Uraian
Target
Realisasi
649.132.475 98,96
536.657.475
99,20
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
a. Terselenggaranya pameran dinamika kreativitas hari jadi Kabupaten Bandung. b. Terpasangnya perangkat wireless sbg media jargn backbone. c. Terlaksananya komunikasi timbal balik antara pemerintah & masyarakat : - Dialog interaktif - Kesenian tradisional - Kontak dinas - Hiburan 4. Terlaksananya pembuatan buletin Pemda. 5. Terinformasikannya keg. Pemkab
120 peserta
120 peserta
7 ring backbone, 10 perangkat wireless
7 ring backbone, 10 perangkat wireless
48 kali
48 kali
48 kali
48 kali
200 kali
200 kali
300 eks
300 eks
75 orang Bakohumas
75 orang Bakohumas
IV - 124
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Program/ Kegiatan
No.
2)
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 115.000.000
Keluaran / Output
Realisasi 112.475.000
%
Uraian
97,80
Bandung. - Terbangunnya sistem aplikasi manajemen data. - Tersedianya data potensi SKPD yang akurat dan aktual. - Terlaksananya pelatihan bagi operator di setiap SKPD dan kec.
Target
Realisasi
1 paket
1 paket
60 %
60 %
120 orang
120 orang
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan dari urusan ini diantaranya adalah : a. Terpasangnya 10 perangkat wireless ring backbone.
sebagai media jaringan backbone dan 7
b. Tersedianya buletin pemda. c. Terbangunnya sistem aplikasi manajemen data. d. Tersedianya data potensi SKPD yang akurat dan actual. e. Tersedianya Bakohumas sebanyak 75 orang. Permasalahan : a. Terbatasnya SDM yang berkompeten dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). b. Belum optimalnya jaringan komunikasi dan distribusi data antar SKPD sehingga content web Kabupaten Bandung out of date (belum optimal terbangun). c.
Belum optimalnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
kepada
masyarakat
mengenai
Solusi : a. Pembinaan teknis bidang TIK/ICT bagi aparat Pemerintah Kabupaten Bandung bekerja sama dengan pihak-pihak terkait (praktisi/institusi pendidikan). b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang sinergis dengan SKPD terkait untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas basis data; mengoptimalkan penataan/pemeliharaan/pemuktahiran data; serta pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan jaringan komunikasi data yang telah terbangun. c.
Mengoptimalkan peran dan fungsi media-media penyebaran (buletin, radio dan web) melalui peningkatan kualitas content.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
informasi
IV - 125
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
4.2.
URUSAN PILIHAN
4.2.1. PERTANIAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian,Perkebunan dan Kehutanan, Peternakan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.564.331.000,00 realisasi sebesar Rp 9.042.057.135,00 atau 94,54 % yang digunakan untuk melaksanakan 8 program (21 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.2.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2008 No. a.
1)
2)
Program/ Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Keluaran / Output
Realisasi
%
Uraian
Target
Realisasi
1.081.943.000 1.039.660.650 96,09
100 122.238.000
258.170.000
122.238.000
255.154.500
98,83
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Inventaris data Potensi Pertanian
30 Kec
30 Kec
Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Pertanian
1 kali
1 kali
Penyusunan Laporan tahun dan Lakip Terbangunnya pusat penampungan jagung di Kecamatan Nagreg Terfasilitasinya sertifikasi P-IRT produk pengolahan hasil pertanian, sebanyak Terselenggaranya pameran tingkat Kabupaten dan tingkat propinsi/nasional Terjalinnya kontak bisnis antara petani tanaman hias dan pelaku usaha biofarmaka di DKI Jakarta dan Bogor Terfasilitasinya sarana pengolahan hasil pertanian berupa : vegetable fruit cutter machine
1 kali
1 kali
50 m2
50 m2
10 unit
10 unit
2 kali
2 kali
1 kali
1 kali
1 unit 1 unit
1 unit 1 unit
IV - 126
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
3)
Program/ Kegiatan
Pengembangan Intensifikasi tanaman, Padi Palawija
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
604.885.000
Keluaran / Output
Realisasi
567.792.850
%
93,87
Uraian
Target
Realisasi
universal fritter freezer machine Terlbinanya petugas (penyuluh pertanian) Terlaksananya pengadaan benih tanaman padi dan palawija, berupa: Benih padi untuk Kecamatan Ciparay, Baleendah, Bojongsoang, Kutawaringin, Cilengkrang, Soreang, Ibun, Paseh, Cikancung dan Arjasari Benih jagung hibrida untuk kecamatan Kutawaringin dan Arjasari Benih kedelai untuk Kecamatan Cilengkrang, Bojongsoang dan Arjasari Benih kacang tanah untuk Kecamatan Cilengkrang, Bojongsoang dan Soreang; Benih ubi jalar Kecamatan Cikancung Bibit ubi kayu untuk Kecamatan Arjasari Terlaksananya pengadaan pupuk, obatobatan dan pestisida untuk pengolahan sawah di Balai Benih Solokanjeruk seluas 2,5 ha dan di Jelekong seluas 2,5 ha , yaitu sebagai berikut : Pupuk SP-36
1 unit 1 unit 250 orang
1 unit 1 unit 250 orang
12.000 kg
12.000 kg
2.000 kg
2.000 kg
1.000 kg
1.000 kg
20.000 stek
20.000 stek
20.000 stek
20.000 stek
1.000 kg
1.000 kg
3.000 kg 1.000 kg 20 liter 630 kg 100 kg
3.000 kg 1.000 kg 20 liter 630 kg 100 kg
- Pupuk Urea Pupuk KCl Insektisida Rodentisida Karbofuran Terlaksananya pengadaan barang yang sumber
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 127
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
4)
b.
1)
Program/ Kegiatan
Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
96.650.000
Keluaran / Output
Realisasi
94.475.300
%
97,75
Uraian anggaranya berasal dari Bangda untuk kegiatan SRI dan PTT untuk Kecamatan Soreang, Cileunyi dan Katapang sebagai berikut Benih padi Inbrida Benih padi Hibrida Pupuk majemuk Pupuk organik Trichogramma Caryne Bacterium Pedal Thessher Copper/ pencacah Karbofuran Terlaksanannya pelatihan teknis agribisnis gandum dan sorgum dengan peserta petani dari Kecamatan Cikancung dan Arjasari Terlaksananya pengadaan : benih gandum Benih sorgun Pupuk urea Pupuk SP-36 KCL Pupuk Kandang Insektisida Karbofuran Terlaksanannya pembinaan dan monitoring Pembinaan dan koordinasi tingkat nasional di Jakarta, Yogyakarta, Malang dan Semarang
Target
Realisasi
2.300 kg 75 kg
2.300 kg 75 kg
11.000 kg 160.000 kg 1.200 hias 180 liter 1 unit 1 unit 500 kg 40 orang
11.000 kg 160.000 kg 1.200 hias 180 liter 1 unit 1 unit 500 kg 40 orang
400 kg 500 kg 3.000 kg 1.000 kg 27.250 kg 25 liter 25 liter 150 kg 22 Hok
400 kg 500 kg 3.000 kg 1.000 kg 27.250 kg 25 liter 25 liter 150 kg 22 Hok
100 125.000.000
125.000.000
125.000.000
125.000.000
100
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Teridentifikasinya kondisi faktual sistem rantai pemasaran, struktur margin, dan model pengembangan sistem pemasaran hasil produksi hortikultura di Kabupaten Bandung; Tersusunnya strategi pemasaran
IV - 128
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
komoditas tanaman hortikultura Terdampinginya kegitan usaha agribisnis c. 1)
Penerapan Teknologi Pertanian/Per kebunan 1.766.238.000 1.692.733.050 95,84 Pengadaan Sarana & Prasarana Tehnologi 1.766.238.000 1.692.733.050 95,84 pertanian/perkebunan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Terfasilitasinya sarana produksi, berupa : benih padi benih bawang merah pupuk organik padat pupuk organik cair insektisida organik demonstrasi plot pengelolaan tanaman terpadu berbasis pertanian ramah lingkungan untuk tanaman : - Padi di Kecamatan Cikancung, Cangkuang, Cicalengka Solokanjeruk - bawang merah di Kecamatan Cimaung dan Arjasari Terbangunnya sarana infra struktur pengairan berupa : - Pembangunan bak penam pungan air di Kecamatan Soreang dan Arjasari - Pembuatan talang air di Kecamatan Cangkuang dan Pangalengan - Pembangunan sarana para lonisasi di Kecamatan Cilengkrang dan Cicalengka Terehabilitasinya jaringan irigasi pedesaan di Kecamatan Pangalengan Terfasilitasinya alat mesin pertanian bagi kelompok tani, berupa :
600 kg 3.200 kg
600 kg 3.200 kg
14.000 kg
14.000 kg
420 liter
420 liter
280 liter
280 liter
120 ha
120 ha
0,5 ha
0,5 ha
2 unit
2 unit
2 unit
2 unit
2 unit
2 unit
2 unit
2 unit
IV - 129
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Keluaran / Output
Realisasi
%
Uraian - Pengadaan mesin RMU (Rice Milling Unit) - Pengadaan mesin pengering (dryer) di Kecamatan Cileunyi - Pengadaan pompa air 2 inchi - Pengadaan hand sprayer - Emposan tikus Pengadaan mesin pemotong rumput sebanyak 14 unit untuk Kecamatan : Katapang Pameungpeuk Pangalengan - Pengadaan power thresher untuk 9 Kecamatan : - Pengadaan mesin pengolah kopi Pengadaan mesin pemipil jagung untuk Kecamatan Nagreg Pengadaan alat pengolah pupuk organik untuk Kecamatan Soreang dan Pacet Termonitoringnya pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian sarana prasarana pendukungan agribisnis
d.
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
1)
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
Target
Realisasi
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
7 unit
7 unit
471 unit
471 unit
125 unit
125 unit
4 4 6 9
4 4 6 9
unit unit unit unit
unit unit unit unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
2 unit
2 unit
1.677.382.000 1.560.795.905 93,05
301.557.000
291.665.900
96,72
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Terlaksananya kegiatan persemaian komoditas perkebunan di Kecamatan Pangalengan (2 Desa) dan kecamatan Pasirjambu (1 Desa) berupa sarana produksi
IV - 130
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Keluaran / Output
Realisasi
%
Uraian persemaian yaitu: Bangunan persemaian Pengadaan benih : Cengkeh Stek - Pengadaan pupuk : Pupuk kandang NPK insektisida Fungisida vapam - Sarana peralatan persemaian - Sewa lahan persemaian Terlaksananya kegiatan rehabilitasi kebun teh seluas 5 ha lebak muncang Kecamatan Ciwidey melalui Pengadaan sarana produksi : Bibit teh
2)
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
1.333.000.000
1.226.414.405
92,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Target
Realisasi
3 unit
3 unit
10.000 biji 5.000
10.000 biji 5.000
4 ton 0,5 ton 7 liter 8 liter 5 kg
4 ton 0,5 ton 7 liter 8 liter 5 kg
3 lokasi
3 lokasi
30.000 phn
Pupuk an organik Pestisida Terlaksananya pembibitan tanaman buahbuahan dan perkebunan di kebun bibit Pulosari Kecamatan Pangalengan berupa :
7.500 kg 9 liter
- Bangunan persemaian/ pembibitan buah-buahan dan perkebunan - Pengadaan biji persemaian pembibitan buah-buahan : Jengkol Alpukat Petai Mangga Nangka Jambu - Pengadaan bibit buahbuahan berlabel biru (bersertifikasi) : Durian
1 unit
10.000 11.000 10.000 10.000 10.000 10.000
3.000
30.000 phn 7.500 kg 9 liter
1 unit
biji biji biji biji biji biji
10.000 11.000 10.000 10.000 10.000 10.000
biji biji biji biji biji biji
3.000
IV - 131
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian Manggis Rambutan Mangga Salak Jambu air Petai Jeruk besar Jeruk purut - Penyaluran bibit tanaman hias Krisan Mawar Tanaman hias Anggrek Melati - Penyaluran pupuk, pestisida, dan obat-obatan untuk pembibitan buah-buahan: Pupuk kandang Pupuk NPK Pupuk daun Fungisida Pestisida - Terfasilitasinya sarana alat mesin pertanian pendukung pembibitan tanaman: Mesin babat rumput Power sprayer Terlaksananya pengembangan agribisnis berbasis komoditas hortikultura: - bimbingan teknis budidaya tanaman sayuran dan tanaman hias (GAP) dan latihan teknis GAP/SOP strowberi Pengembangan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Target pohon 1.000 pohon 3.000 pohon 1.000 pohon 2.000 pohon 3.245 pohon 4.000 pohon 2.000 pohon 2.790 pohon
4.000 rumpun 2.000 rumpun 1 paket 2.000 pot 1.000 pohon
Realisasi pohon 1.000 pohon 3.000 pohon 1.000 pohon 2.000 pohon 3.245 pohon 4.000 pohon 2.000 pohon 2.790 pohon
4.000 rumpun 2.000 rumpun 1 paket 2.000 pot 1.000 pohon
40.000 kg 500 kg 50 liter 20 kg 10 kg
2 unit
2 unit
2 unit
2 unit
90 orang
90 orang
IV - 132
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian agribisnis kentang seluas 6 hektar di Kecamatan Pangalengan melalui pengadaan : Bibit kentang pupuk NPK Fungisida Insektisida Pengembangan agribisnis cabe seluas 4 hektar di Kecamatan Cimaung dan Pangalengan melalui pengadaan : bibit cabe merah pupuk NPK fungisida Insektisida Pengembangan agribisnis jamur tiram sebanyak 3 unit di Kecamatan Cimaung dan Pangalengan : Pengadaan bibit jamur tiram Pemberdayaan kelompok dan permintaan kelompok bawang merah seluas 8 ha di kecamatan Pangalengan, Ciwidey dan Pacet : Pengadaan bibit bawang merah pupuk NPK fungisida Insektisida Pengembangan agribisns tanaman hias di Kecamatan Rancabali, Katapang, Cimaung, Majalaya dan Cangkuang : Penyaluran bibit tanaman hias
Penyaluran bibit tanaman jahe Terfasilitasinya sarana peralatan budidaya tanaman hortikultura Bambu Polybag Parenet
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Target
Realisasi
9.000 kg 3.000 kg 90 kg 60 kg/lt
9.000 kg 3.000 kg 90 kg 60 kg/lt
600 grm 2.000 kg 50 kg 50 kg/ltr
600 grm 2.000 kg 50 kg 50 kg/ltr
24.000 log
24.000 log
800 kg
800 kg
8.000 kg 95 kg 95 kg/ltr
8.000 kg 95 kg 95 kg/ltr
7.000 rumpun dan 200 pot 2.098 kg
7.000 rumpun dan 200 pot 2.098 kg
2.500 btng 60.000 lbr 2.200 m
2.500 btng 60.000 lbr 2.200 m
IV - 133
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No. 3)
e.
1)
Program/ Kegiatan Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan
Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 42.825.000
373.424.000
Keluaran / Output
Realisasi 42.715.600
% 99,74
Uraian Tersedianya benih VUB (Varietas Unggul Baru) yang bersertifikat di sentra produksi padi, gandum, kacang tanah dan kedelai
Target 26 Kec.
Realisasi 26 Kec.
339.897.680 91,02
263.315.000
259.898.930
98,70
Terlaksananya Vaksinasi flu burung Unggas Terlaksanannya Vasksinasi Hewan Penular Rabies (HPR) Terlaksananya eliminasi anjing liar Terlaksananya rakor flu burung Terlaksananya Kursus kader vaksinator Flu Burung Tersedianya Vaksin dan obat ternak berupa: a. Vaksin brucellosis b. obat-obatan untuk Puskeswan Katapang(Penda mping APBN Deptan ) c. Obat-obatan (musrenbang Cileunyi) Tersedianya Bahan kimia berupa : - alkohol 70% - Desinfektan Terlaksanannya survailance dengan: - Pengambilan sampel - Pengiriman sampel - Pemeriksaan serologis - Airvendorf - Disp. Syringe 3 ml dan 5 ml - Sarung tangan NS - Masker N95 - Tas vaksin Tersedianya sarana kesehatan berupa : - Handsprayer ( Cilengkrang ) - Spuit otomatis, coolbox, masker, sarung tangan (Cilengkrang)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
300.000 Dosis
300.000 Dosis
4.000 Ekor
4.000 Ekor
2.000 Ekor
2.000 Ekor
2 kali
2 kali
1 kali
1 kali
390 Dosis
390 Dosis
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
24 Liter 20 Liter
24 Liter 20 Liter
250 Spl
250 Spl
250 SPpl
250 SPpl
250 Spl
250 Spl
1.000 bh 25 Dus
1.000 bh 25 Dus
40 Dus
40 Dus
50 bh 62 bh
50 bh 62 bh
6 unit
6 unit
1 Pkt
1 Pkt
IV - 134
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian - Kulkas (Cikancung, Dayeuhkolot, Rancaekek) - Alat medis veteriner (Rancaekek) - Alat medis veteriner (Cileunyi): Alat suntik fiber 20 cc, 10 cc - Alat medis penanggulangan AI ( Rancabali ) Terlaksananya Surveillance laboratorium Anthraks dengan : - Pengambilan sampel - Pengiriman sampel - Pemeriksaan serologis - Masker N95 - Sarung tangan NS Tersedianya bahan puskeswan berupa : - Antigen RBT - Antigen Pullorum - Nylon syringe Tersedianya Alat Puskeswan Katapang berupa : - Spuit Otomatis 10 cc - Disposible syringe 3 ml - Pita Ukur - Hand sprayer - Tabung Reaksi 1,5 x 10 cm - Botol semprot 500 ml Pembuatan sumur air Tersedianya sarana penyebaran informasi (Soreang) berupa : a. Leaflet AI b. Kartu vaksinator c. Kartu Vaksinasi Rabies Terlaksanananya supervisi dan monitoring penyakit ternak/ hewan ( 31 kecamatan) Terlaksananya CPCL kegiatan APBN dan Konsultasi Tk. Propinsi Terlaksananya Konsultasi dan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Target
Realisasi
3 unit
3 unit
1 Pkt
1 Pkt
1 unit
1 unit
1 Pkt
1 Pkt
25 Spl
25 Spl
25 Spl
25 Spl
25 Spl
25 Spl
25 bh 5 Dus
25 bh 5 Dus
2.500 Ds 500 Ds
2.500 Ds 500 Ds
4 set
4 set
1 unit
1 unit
4 Dus
4 Dus
1 bh 1 bh 16 bh
1 bh 1 bh 16 bh
1 bh
1 bh
1 Pkt
1 Pkt
500 lbr 350 bh 1400 bh
500 lbr 350 bh 1400 bh
86 Hok
86 Hok
12 Hok
12 Hok
4 Hok
4 Hok
IV - 135
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
2)
3)
Program/ Kegiatan
Pemusnahan Ternak yang terjangkit Penyakit endemik
Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
42.359.000
67.750.000
Keluaran / Output
Realisasi
14.106.500
65.892.250
%
33,30
97,26
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Uraian Koordinasi tingkat Departemen Tersedianya sarana penunjang pelaksanaan kegiatan berupa : - Pengadaan Filling Kabinet - Pengadaan monitor - Pengadaan lemari es - Pengadaan GPS - Pengadaan meja periksa Tersedianya sarana dan bahan pemusnah berupa : a) Operasional pemusnahan unggas b) Kompensasi Pemusnahan Unggas Besar yang tertular penyakit c) Kompensasi Pemusnahan Unggas Kecil yang tertular penyakit d) Decontamination Kit Terlaksannya Monitoring dan supervisi pemusnahan ternak Terpantaunya kesehatan hewan kurban di 31 kecamatan Penyediaan label sehat Terpantaunya lalulintas ternak antar daerah (Cileunyi dan Banjaran) Terlaksananya Sosialisasi Koordinasi Tim Pemantauan Pasar dan Pengawasan Peredaran Produk Peternakan dan Hasil Olahannya (TP6HO) Terlaksananya Bimbingan Teknis Petugas Rumah Pemotongan Unggas ( 20 Peserta) Tersedianya aquabidest steril Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan daging di 10 kecamatan dengan : - Pemeriksaan
Target
Realisasi
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
2 unit
2 unit
1 unit
1 unit
2.400 Ekor
480 Ekor
1.700 Ekor
109 Ekor
700 Ekor
371 Ekor
1 Set
1 Set
13 Hok
13 Hok
15.000 Ekor
15.000 Ekor
15.000 bh
15.000 bh
2 lokasi
2 lokasi
1 Kali
1 Kali
1 kali
1 kali
1 Liter
1 Liter
30 Spl
30 Spl
IV - 136
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Keluaran / Output
Realisasi
%
Uraian kesehatan daging - Pembelian sampel daging - Pengiriman sampel daging Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan produk ternak olahan di 10 kecamatan dengan : - Pemeriksaan kesehatan produk ternak olahan - Pembelian sampel daging olahan - Pengiriman sampel daging olahan - Pembelian sampel susu olahan - Pengiriman sampel susu olahan Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan susu di 10 kecamatan dengan : - Pemeriksaan kesehatan susu - Pembelian sampel susu - Pengiriman sampel susu Tersedianya Leaflet daging HAUS (Soreang) Terlaksananya Pemantauan pasar dan pengawasan produk peternakan di 10 kecamatan Terlaksananya Pengawasan Penerapan Higiene Sanitasi Tempat Penampungan Susu pada 25 TPS di 5 Kecamatan Terlaksananya Pemantauan pemeriksaan hewan kurban
f. 1)
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perbibitan Ternak
3.181.518.000
2.999.776.650
94,29
194.075.000
192.864.050
99,38
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Tersedianya HMT dan Pemeliharaan ternak di UPTD Pasirjambu Obat hewan berupa: a. Vitamin b. Antibiotik c. Antiseptik d. Obat Cacing Tersedianya konsentrat dan pakan tambahan berupa : a. Pakan konsentrat
Target
Realisasi
30 Spl
30 Spl
30 Spl
30 Spl
30 Spl
30 Spl
15 Spl
15 Spl
15 Spl
15 Spl
15 Spl
15 Spl
15 Spl
15 Spl
20 Spl
20 Spl
20 Spl
20 Spl
20 Spl
20 Spl
500 lbr
500 lbr
20 Hok
20 Hok
11 Hok
11 Hok
7 Hok
7 Hok
12 bln
12 bln
4 btl 6 btl 8 liter 8 btl
4 btl 6 btl 8 liter 8 btl
54.000 Kg
54.000 Kg
IV - 137
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
2)
3)
Program/ Kegiatan
Perbibitan dan perawatan ternak
Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
603.861.000
2.889.820.000
Keluaran / Output
Realisasi
536.921.500
2.710.949.100
%
88,91
93,81
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Uraian sapi (50 ekr x 1 tahun) b. Molases Terlaksananya pertemuan Petugas Inseminator Kabupaten Bandung Fasilitasi pemberdayaan kelompok budidaya Kambing PE melalui: - Pengadaan Kambing PE Jantan (Ciwidey) - Pengadaan Kambing PE Betina (Ciwidey) Demplot pengembangan ternak unggas melalui: - Pengadaan DOC Ayam ras petelur betina (Soreang) - Pengadaan Ayam buras Jantan (Cimenyan) - Pengadaan Ayam Buras Betina (Cimenyan) Pengembangan Akseptor IB sapi perah betina (Pangalengan) Pengembangan Akseptor IB Domba betina (Banjaran) Fasilitasi kegiatan TMMD melalui pengadaan : - Domba jantan (Soreang) - Domba betina (Soreang) Pengembangan Akseptor IB Sapi Perah di kecamatan Ciwidey (Luncuran Ban-Gub 2007) Tersedia ternak untuk Masyarakat berupa : 1. Pengadaan sapi potong jantan untuk kecamatan Rancaekek,Paseh, Ibun, Bojongsoang, Ciparay,Kertasari, Cicalengka,Cileunyi dan Cilengkrang 2. Pengadaan sapi Perah betina untuk Kecamatan Ciwidey,Pasirjambu,
Target
Realisasi
0,5 drum 1 kali
0,5 drum 1 kali
2 Ekor
2 Ekor
8 Ekor
8 Ekor
700 Ekor
700 Ekor
20 Ekor
20 Ekor
100 Ekor
100 Ekor
5 Ekor
5 Ekor
5 Ekor
5 Ekor
1 Ekor
1 Ekor
4 Ekor
4 Ekor
60 ekor
60 ekor
93 Ekor
93 Ekor
50 Ekor
50 Ekor
IV - 138
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian Pangalengan, Arjasari dan Kertasari 3. Pengadaan domba untuk 18 Kecamatan : a) Domba Jantan b) Domba betina 4. Pengadaan bibit Kambing Perah untuk Kecamatan Pasirjambu a) Kambing Perah jantan b) Kambing Perah betina 5. Pengadaan Kerbau untuk Kecamatan Paseh,Banjaran dan Cilengkrang 6. Pengadaan kelinci Daging untuk Kecamatan Pangalengan, Cangkuang, Solokan Jeruk, Cilengkrang dan Cimaung a) Kelinci jantan b) Kelinci betina 7. Pengadaan kelinci Hias untuk Kecamatan banjaran 8. Pengembangan komoditas Itik untuk Kecamatan Paseh, Baleendah, Ciparay dan Majalaya a) Pengadaan Bibit Itik Jantan b) Pengadaan Bibit Itik betina 9. Pengembangan komoditas Itik (Kecamatan Nagreg Lanjutan PPK-IPM) a) Pengadaan Bibit Itik Jantan b) Pengadaan Bibit Itik betina Pengembangan Kawasan Peternakan domba melalui penyediaan ternak untuk Kecamatan Cimaung Berupa : a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina Peningkatan Perbibitan Ternak Domba di Kecamatan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Target
Realisasi
160 Ekor 640 Ekor
160 Ekor 640 Ekor
1 Ekor
1 Ekor
5 Ekor
5 Ekor
16 Ekor
16 Ekor
62 Ekor 558 Ekor 20 Ekor
62 Ekor 558 Ekor 20 Ekor
28 Ekor
28 Ekor
672 Ekor
672 Ekor
10 Ekor
10 Ekor
190 Ekor
190 Ekor
10 Ekor
10 Ekor
40 Ekor
40 Ekor
IV - 139
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian Pasirjambu berupa : a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina Pengembangan Budidaya domba di Kecamatan Banjaran berupa : a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina Intensifikasi usaha peternakan domba di Kecamatan Arjasari berupa : a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina Sosialisasi kegiatan bantuan ternak kepada calon penerima Demplot Pengembangan Kelompok Usaha budidaya peternakan melalui penyediaan ternak berupa : 1. Pengadaan sapi potong jantan (Cicalengka,Dayeuh kolot dan Soreang) 2. Pengadaan sapi Perah betina (Pangalengan dan Kertasari) 3. Pengadaan domba untuk Kecamatan Rancaekek, Soreang, Dayeuhkolot, Arjasari, Cangkuang, Cimenyan,Ibun, Kutawaringin, Nagreg, Banjaran, Cimaung a) Pengadaan domba Jantan b) Pengadaan domba betina 4. Pengembangan komoditas Itik (Kecamatan Dayeuh kolot desa Sukapura) a) Pengadaan Bibit Itik Jantan b) Pengadaan Bibit Itik betina 5. Pengembangan komoditas Ayam Buras (Kec. Cikancung Ds.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Target
Realisasi
8 Ekor
8 Ekor
32 Ekor
32 Ekor
10 Ekor
10 Ekor
40 Ekor
40 Ekor
7 Ekor
7 Ekor
28 Ekor
28 Ekor
124 org
124 org
33 Ekor
33 Ekor
61 Ekor
61 Ekor
57 Ekor
57 Ekor
228 Ekor
228 Ekor
12 Ekor
12 Ekor
288 Ekor
288 Ekor
IV - 140
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
4)
g. 1)
Program/ Kegiatan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
130.957.000
Keluaran / Output
Realisasi
130.237.000
%
99,45
172.370.000
170.115.000
98,69
85.405.000
85.195.000
99,75
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Uraian Mandalasari) a) Pengadaan Ternak Ayam Buras Jantan b) Pengadaan Ternak Ayam buras betina Terlaksananya kegiatan PLA (Penunjang APBN) Terlaksananya penunjang pelaksanaan kegiatan Bangub (APBD Propinsi) Tersedianya buku profil peternakan tahun 2007 Tersedianya Buku data Base peternakan tahun 2008 Terlaksananya rangkaian Survey Rumah tangga berupa 1. Pencacahan listing 2. Pencacahan sampel 3. Pemeriksaan listing 4. Pemeriksaan sampel 5. Sosialisasi hasil SPN 2008 Tersedianya LAKIP Dinas 2007 Terlaksananya sinkronisasi program kegiatan Disnakan tahun 2009 Tersedianya dokumen perencanaan kegiatan Disnakkan berupa : 1. Buku RKT Tahun 2008 2. Petunjuk Teknis Kegiatan Disnakan TA. 2008 3. Buku Renja Dinas Tahun 2009 4. RKA 2009 5. DPA 2008 Terlaksananya koordinasi dan Monev
Meningkatnya sikap, pengetahuan dan keterampilan pengolahan susu (Soreang) Tersampaikannya informasi dan
Target
Realisasi
26 Ekor
26 Ekor
234 Ekor
234 Ekor
1 paket
1 paket
6 kelompok
6 kelompok
11 exp
11 exp
1 set
1 set
124 blok sampel 1240 sampel 124 blok sampel 1240 sampel 1 Kali
124 blok sampel 1240 sampel 124 blok sampel 1240 sampel 1 Kali
6 exp
6 exp
1 kali
1 kali
2 Exp
2 Exp
6 Exp
6 Exp
4 Exp
4 Exp
55 Exp 55 Exp 24 HOK
55 Exp 55 Exp 24 HOK
50 orang
50 orang
2 kali
2 kali
IV - 141
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Keluaran / Output
Realisasi
%
Uraian promosi gerakan minum susu (Rancaekek dan Cimenyan) Tersosialisasikanny a penerapan sistem jaminan mutu dan HACCP bagi koperasi dan pengolah susu (Soreang) Pengembangan Usaha Pengolahan susu : - Alat Pengolah susu - Stimulan alat pembuat susu Cup Terlaksananya penunjangan kegiatan APBN (Pengadaan Cooling Unit) Terlaksananya penunjangan kegiatan APBN (Pengadaan bangunan biogas)
2)
3)
h. 1)
Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi Hasil Peternakan
Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
38.855.000
48.110.000
37.355.000
47.565.000
Target
Realisasi
40 orang
40 orang
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 paket
1 paket
2 paket
2 paket
1 paket
1 paket
20 orang
20 orang
60 orang
60 orang
96,14
98,87
549.261.000
542.883.200
98,80
336.905.000
332.890.650
98,81
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Terlaksananya partisipasi Pameran Pembangunan HUT Kab.Bandung Terlaksananya Gerakan Makan Ikan (Pendukung Kegiatan Dinas Perikanan Propinsi) Terlaksananya partisipasi dinas dalam Hari Krida Pertanian Fasilitasi kegiatan kontes ternak tingkat Propinsi Jawa Barat Fasilitasi promosi lainnya Terlaksananya perencanaan dan pengawasan pembuatan benteng dan pagar pasar hewan Pacet Pembuatan benteng dan pagar pasar hewan
Terlaksananya Pelatihan Biogas di kecamatan Rancabali Terlaksananya Pelatihan limbah menjadi kompos di kecamatan Kertasari
IV - 142
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Keluaran / Output
Realisasi
%
Uraian Terlaksanannya Rapat koordinasi persusuan Tk. Kabupaten Bandung Tersedianya fasilitasi kegiatan P2WKSS Kec. Arjasari penunjang berupa : a. Pengadaan Domba Betina b. Pengadaan Domba Jantan Tersedianya sarana penerapan teknologi peternakan berupa : a. Pengolah limbah ternak menjadi biogas b. Instalasi pengolahan limbah kotoran ternak terpadu c. Pengolah limbah ternak menjadi kompos
2)
Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
212.356.000
209.992.550
98,89
d.Chopper Terbinanya KUD Persusuan dan stakeholder melalui: - Pengujian Mutu pakan (konsentrat sapi perah) - Pengujian unsur hara kompos - Pembuatan UMB - Pengawetan HMT (silase) - Pengadaan pembuatan mesin UMB - Pengadaan Leaflet Peternakan 2 Macam Terlaksananya pelatihan keurmister
Terlaksananya rehab ringan RPH Berupa : - Rehab Kandang, Perbaikan Benteng dan MCK RPH Cicalengka - Rehab saluran air dan kandang RPH Ciwidey - Rehab
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Target
Realisasi
3 kali
3 kali
16 Ekor
16 Ekor
4 Ekor
4 Ekor
38 bh (8 bh APBD Kab. dan 30 bh Ban-Gub) 2 Unit
38 bh (8 bh APBD Kab. dan 30 bh Ban-Gub) 2 Unit
11 Unit (10 bh APBD Kab. dan 1 bh Ban-Gub) 1 buah
11 Unit (10 bh APBD Kab. dan 1 bh BanGub) 1 buah
8 Spl
8 Spl
3 Spl
3 Spl
2 Paket
2 Paket
2 Paket
2 Paket
2 Bh
2 Bh
1000 lbr
1000 lbr
1 kali 20 orang
1 kali 20 orang
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
IV - 143
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian Benteng dan Kandang istirahat RPH Pangalengan - Pembangunan Bak dan saluran air RPH Banjaran - Pembuatan pagar RPH Solokan jeruk Tersedianya sarana peralatan di 5 RPH berupa : - Post Mortem kit - Tekel 3 Ton - Tinta Daging - Disinfektan - Pisau daging - Hak Penggantung Kar Kas - Pakaian kerja Tersedianya dokumen perencanaan rehab RPH Terlaksanananya monitoring / pengawasan ternak Tersedianya sarana pelaksanaan kegiatan berupa : - Pengadaan Komputer/PC - Pengadaan Printer - Pengadaan Meja kerja - Pengajaan kursi kerja Terlaksananya Pemeriksaan ulang daging yang masuk ke kab. Bandung
Target
Realisasi
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
5 Unit
5 Unit
5 Bh 40 Ltr 25 Ltr 20 Bh 30 Bh
5 Bh 40 Ltr 25 Ltr 20 Bh 30 Bh
10 Stel 3 Paket
10 Stel 3 Paket
36 HOK
36 HOK
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Buah
1 Buah
6 Buah
6 Buah
20 HOK
20 HOK
Adapun hasil dari pelaksanaan urusan ini adalah sebagai berikut: a. Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam penguasaan teknologi pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil; b. Terpenuhinya kebutuhan padi inbrida untuk luasan 480 ha untuk diproyeksikan bagi penanggulangan bencana alam banjir dan kekeringan di Kecamatan Ciparay, Baleendah, Bojongsoang, Cikanjung, Paseh, Soreang, Kutawaringin dan Cilengkrang. c. Meningkatnya pengetahuan petani penerima manfaat mengenai pengembangan agribisnis gandum dan sorgum di Kabupaten Bandung.
prospek
d. Meningkatnya luas penanaman gandum seluas 10 hektar di Kecamatan Cikancung dan sorgum di Kecamatan Cikancung dan Arjasari masing-masing 5 hektar e. Tersedianya pedoman dan acuan arah kebijakan dalam pengembangan dan pembangunan komoditas hortikultura di Kabupaten Bandung. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 144
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
f. Terlaksananya pembibitan teh sebanyak 50.000 pohon, pembibitan kopi sebanyak 50.000 pohon dan cengkih 10.000 pohon serta rehabilitasi kebun teh seluas 5 ha untuk menanam lahan kosong seluas 60 ha g. Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tani melalui aktivitas pengembangan agribisnis berbasis komoditas kentang, cabe, bawang merah, tanaman hias dan jamur tiram untuk 19 kelompok. h. Terlaksananya pembibitan tanaman buah-buahan dan perkebunan di Kebun bibit Pulosari Kecamatan Pangalengan i. Jumlah Produksi Padi sebesar 414.394 ton GKG sedangkan target sebesar 397.656 ton GKG atau terealisasi 101,68 % (lebih 6.850 ton GKG), kenaikan produksi padi ini lebih banyak disebabkan oleh adanya peningkatan dalam produktivitas per satuan luas, jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.2.1.2 Realisasi Produksi Padi di Kabupaten Bandung Tahun 2008 No 1
Uraian Komoditi Padi Sawah Luas Tanam Luas panen (ha) Produksi (ton)
Produktivitas (kwt/ha)
Target (Ha) 69,861 66,325 394,530
59.48
Realisasi (Ha)
Perkembangan Target (%)
70,582 66,586 400,727 60,18
Padi Gogo Luas Tanam 4,002 4,071 Luas panen (ha) 3,922 3,867 Produksi (ton) 13,335 13,667 Produktivitas (kwt/ha) 32.00 35.34 JUMLAH TOTAL 74,653 Luas Tanam 73,883 Luas panen (ha) 70,247 70,543 Produksi (ton) 407,865 414,394 Produktivitas (kwt/ha) 57.98 58.82 Sumber : Laporan Tahunan 2008 Dinas Pertanian Kabupaten Bandung
101.03 100.39 101.57 101.18
2
101.72 98.60 102.49 110.44 101.04 100.42 101.60 101.45
j. Tersedianya Penangkaran benih padi seluas 180,60 ha tersebar di kecamatan Banjaran, Solokanjeruk, Ciparay, Baleendah, Katapang dan Soreang dan benih jagung seluas 1 ha di Kecamatan Cicalengka. k. Pengurangan kehilangan hasil, khususnya padi dan jagung sebesar 1,07 % dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini diukur berdasarkan kelompok tani yang mendapatkan intervensi bantuan. l. Jumlah produksi perkebunan (Teh dari target 36.790 ton terealisasi 36.850 ton atau 100,16 %, Kopi dari target 607 ton terealisasi 628 ton atau 103,46 % dan Cengkeh dari target 69 ton terealisasi sebesar 82 ton atau 118,84 % Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 145
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
m. Pengembangan agribisnis dilakukan melalui upaya – upaya peningkatan nilai tambah produk, kemitraan usaha, fasilitasi promosi dan pemasaran hasil serta fasilitasi penguatan modal usaha n. Pencapaian produksi Komoditas Hortikultura : - Kentang
:
Pencapaian jumlah produksi sebesar 177.745 ton atau 81,36% dari target jumlah produksi 218.446 ton. Terdapat peningkatan produktivitas kentang dari 259,36 kwt/ha pada tahun 2007 menjadi 269,43 kwt/ha (3,88%), pada tahun 2008.
-Bawang merah
:
Pencapaian jumlah produksi sebesar 30.797 ton atau 98,98% dari target jumlah produksi 311.155 ton.
- Cabe
:
Pencapaian jumlah produksi sebesar 14.124 ton atau 71,56 % dari target jumlah produksi 19.737 ton.
- Tomat
:
Pencapaian jumlah produksi sebesar 1.00.085 ton atau 154,63% dari target jumlah produksi 64.727 ton.
o. Terdapat pertumbuhan populasi ternak dibanding tahun sebelumnya yaitu sapi perah naik 6,84 %, Sapi potong 5,02 % dan domba 4,33 % akan tetapi terjadi penurunan pada populasi ayam buras mencapai 33,21 % dan ayam ras pedaging sebesar 15,28%. Perkembangan populasi ternak dan produksi hasil ternak dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 4.2.1.3 Perkembangan populasi Ternak di Kabupaten Bandung Tahun 2008 POPULASI SAPI PERAH SAPI POTONG KERBAU KAMBING DOMBA AYAM BURAS AY.RAS.PED. AY.RAS.PET ITIK
SASARAN 2008
REALISASI 2008
REALISASI 2007
(Ekor)
(Ekor)
(Ekor)
27,763 14,135 3,730 20,479 205,704 1,479,749 4,442,995 301,785 326,264
27,007 13,806 3,603 19,793 205,376 1,294,876 3,593,275 292,734 314,968
25,278 13,146 3,806 20,644 196,851 1,938,738 4,241,170 280,730 310,948
PENCAPAIAN TERHADAP SASARAN (%) 97.28 97.67 96.60 96.65 99.84 87.51 80.88 97.00 96.54
PERTUMBUHAN (%) 6.84 5.02 -5.33 -4.12 4.33 -33.21 -15.28 4.28 1.29
Sumber : Laptah Disnakan 2008
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 146
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Tabel 4.2.1.4 Perkembangan produksi daging, Telur dan susu Di Kabupaten Bandung Tahun 2008 JENIS PRODUK DAGING TELUR SUSU
SASARAN 2008
REALISASI 2008
REALISASI 2007
(Kg)
(Kg)
(Kg)
40.865.851 5.870.343 58.772.050
39.275.392 5.881.985 57.171.658
37.558.487 5.853.768 55.034.482
PENCAPAIAN TERHADAP SASARAN (%)
PERTUMBUHAN (%)
96.11 100.20 97.28
4.57 0.48 3.88
Sumber Laptah Disnakan 2008
Permasalahan : a. Terjadinya kekeringan pada areal pertanian (terutama lahan sawah) Luas seluruhnya areal yang terkena kekeringan mencapai 2.289 hektar terdiri dari kekeringan ringan seluas 519 hektar, sedang 540 hektar, Berat 438 hektar, dan puso (gagal panen) seluas 792 hektar. Kekeringan terjadi di 30 kecamatan yang memberikan dampak terhadap penurunan jumlah hasil produksi sebanyak kurang lebih 9.437 ton (GKG). b. Terjadinya keterlambatan musim hujan yang mengakibatkan terlambatnya musim tanam MT. 2007/2008 terutama pada komoditas padi dan palawija. Selain itu, musim hujan yang terjadi mengakibatkan bencana alam banjir seluas 2,19 hektar dengan puso 537 hektar di 13 kecamatan, yang memberikan dampak kehilangan produksi sebanyak kurang lebih 3.303 ton. c. Tingginya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) utama antara lain tikus, penggerek batang, WBC, BCB, Tungro dan Blas seluas 856 hektar, tetapi tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap jumlah hasil produksi padi. Namun demikian, pengendalian dan pencegahan yang telah dilakukan seluas 474 hektar. d. Lambatnya Proses adopsi inovasi teknologi baru oleh petani; e. Terjadi alih fungsi areal sawah menjadi non pertanian f. Masih adanya peredaran produk peternakan yang tidak masuk dalam Kategori HAUS (Halal Aman Utuh dan Sehat). g. Tingginya mobilitas ternak yang keluar masuk Kabupaten Bandung sangat memungkinkan penularan penyakit yang dapat mengganggu produktivitas ternak. h. Masih adanya ancaman penyakit flu burung pada unggas di 13 desa 9 kecamatan yang diikuti dengan pemusnahan 480 ekor unggas di lokasi kasus kematian serta meningkatnya harga Sapronak mempengaruhi kelangsungan usaha peternakan unggas. i. Ketersediaan bibit ternak unggul masih kurang j. Ketersediaan Hijauam Makanan Ternak (HMT) masih kurang terutama pada musim kemarau
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 147
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
k. Sistem budidaya ternak pada umumnya masih bersifat tradisional dengan skala usaha yang belum ekonomis serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna l. Pada budidaya ternak unggulan Kabupaten Bandung seperti budidaya sapi perah dan sapi potong di kawasan potensial masih ditemukan pencemaran lingkungan oleh limbah ternak Solusi : a. Memberikan anjuran pengaturan pola tanam, pemilihan jenis tanaman, varietas yang toleran terhadap ketersediaan air terbatas b. Penyaluran bantuan benih sebanyak 12 ton untuk areal kekeringan seluas 480 hektar yang diprioritaskan pada areal-areal padi yang mengalami puso, serta penyaluran pompa air 2” sebanyak 7, unit 4” sebanyak 9 unit , Traktor 16 unit dan Handsprayer 18 buah c. Pelaksanaan gerakan percepatan olah tanah dan percepatan tanam pada musim tanam tahun 2008 dan MT. 2007/2008 serta dilakukannya pendampingan, penyuluhan dan peningkatan pembinaan teknis , baik volume maupun frekuensi kegiatan pada setiap pelaksanaan program. d. Meningkatkan pembinaan, sosialisasi, pengawasan dan pemeriksaan terhadap produk peternakan baik di tingkat hulu-hilir e. Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis melalui peningkatan pengawasan ternak antar daerah dan pelayanan kesehatan hewan f. Penerapan 9 langkah pengendalian kasus flu burung dan meningkatkan biosecurity serta peran serta masyarakat dalam tanggap flu burung g. Optimalisasi kegiatan pelayanan Inseminasi Buatan (IB), progeny test dan embrio transfer melalui pemakaian straw atau pejantan unggul serta peningkatan pembinaan kepada penangkar bibit ternak. h. Optimalisasi dan pengembangan areal kebun HMT serta pemanfaatan teknologi pengawetan HMT i. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan peternak melalui pelatihan dan pembinaan yang terpadu serta berkesinambungan, yang ditunjang oleh penerapan teknologi peternakan tepat guna j. Peningkatan kualitas lingkungan budidaya peternakan melalui pemanfaatan limbah menjadi produk yang bernilai ekonomis dan berwawasan lingkungan seperti penerapan teknologi biogas dan pembuatan kompos
4.2.2. KEHUTANAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian,Perkebunan dan Kehutanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.900.000.000,00 realisasi Rp 1.776.061.840,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 148
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
atau 93,48 % yang digunakan untuk melaksanakan 1 program (2 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.2.2.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun Anggaran 2008 No. a. 1)
Program/ Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan lahan
Alokasi Biaya (Rp)
Keluaran / Output
Anggaran
Realisasi
%
1.900.000.000
1.776.061.840
93,48
1.500.000.000
1.377.911.110
91,86
Uraian
Terlaksananya gerakan rehabilitasi lahan kritis di Kecamatan Cimenyan, Cilengkrang, Cileunyi, Cicalengka, Nagreg dan Cikancung melalui : - Pelatihan GRLK - Pembibitan tanaman kehutanan di kec. Pangalengan dan Pacet - Pembuatan sumur resapan di kec. Banjaran dan Cangkuang - Penyebaran benih kayukayuan/ bibit tanaman MPTS( buahbuahan) untuk kec. Cimenyan, Cilengkrang, Cileunyi, Cicalengka, Nagreg dan Cikancung berupa : - Mahoni - Albazia - Suren - Eucalyptus - Acacia manjiun - Maesopsis - Kopi - Nangka - Sukun - Alpukat
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Target
750 ha
Realisasi
652 ha
60 org
60 org
1,5 ha
1,2 ha
50 unit
50 unit
6 Kec
6 Kec
24 kg 12 kg 9 kg 6 kg 6 kg
24 kg 12 kg 9 kg 6 kg 6 kg
6 kg 120.000 biji 10.000 pohon 10.000 pohon 10.000
6 kg 120.000 biji 10.000 pohon 10.000 pohon 10.000
IV - 149
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Keluaran / Output
Realisasi
%
Uraian
- Durian - Sawo - Petai - Kakao
2) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
400.000.000
398.150.730
99,53
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dan kebun melalui Pe ngem bangan budi daya jamur di kec. Banjaran dan Paseh: - Pelantikan Petani kader GRLK - Benih jamur tiram - Bangunan budidaya jamur - Sarana media budidaya Jamur - Sarana peralatan budidaya Jamur - Bantuan polybag kepada 12 kelompok tani penangkar benih Terlaksananya Penanaman lahan kritis pada hutan rakyat di Kec.Soreang, Kutawaringin, Cangkuang, Banjaran, Arjasari, Baleendah, Pacet,Kertasari dan Ibun - Rakoor - Pembuatan persemaian / pembibitan kebun bibit desa (KBD) - Pembibitan Aren di Kec. Katapang - Pembuatan jamur tiram di kec. Banjaran -Pendistribusian
Target
Realisasi
pohon 10.000 pohon 10.000 pohon 10.000 pohon 34.000 pohon
pohon 10.000 pohon 10.000 pohon 10.000 pohon 34.000 pohon
60 org
60 org
1.000 kan tung 2 unit
1.000 kan tung 2 unit
2 pkt
2 pkt
2 pkt
2 pkt
120.000 lbr
120.000 lbr
210 ha
210 ha
1 kali 1 unit
1 kali 1 unit
1 unit
1 unit
7.500 log
7.500 log
9 kec
9 kec
IV - 150
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Alokasi Biaya (Rp)
Program/ Kegiatan
Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
bibit tanaman - Kajian GRLK thd pengendalian banjir - Perlombaan penghijauan GRLK tingkat Kabupaten - Penyebaran informasi
Realisasi
3 kec
3 kec
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
Adapun hasil yang didapat dari kegiatan ini, yaitu terlaksananya penanaman pohon di lahan kritis seluas 862 Hektar di Kecamatan Cimenyan, Cilengkrang, Cileunyi, Cicalengka, Nagreg, Cangkuang, Soreang, Kutawaringin, Banjaran, Arjasari, Baleendah, Pacet, Kertasari dan Ibun; meningkatnya aktivitas masyarakat di sekitar hutan negara dan perkebunan besar, meningkatkan kesejahteraan hidupnya serta terjaganyan hutan rakyat dan hutan negara. Produksi tanaman kayu-kayuan, khususnya hutan rakyat yang merupakan salah satu sumberdaya alam yang dimiliki baik dilihat dari aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan hidup. Secara keseluruhan realisasi produksi kayu hutan rakyat tahun 2008 mencapai 1.626,94 m3 , menurun bila dibandingkan realisasi produksi tahun sebelumnya untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 4.2.2.2 Produksi Kayu-kayuan di Kabupaten Bandung Tahun 2007 - 2008 No 1 2 3 4 5 6 7
Realisasi
Komoditas 3
Albazia (M ) Jati (M3) Pinus (M3) Mahoni(M3) Rasamala (M3) Surian (M3) Maesopsis (M3) Jumlah
2007
2008
3.307,45 6,90 2.483,20 42,87 0 0 226,96 6.067,38
0 23,50 1.536,22 0 46,17 14,60 6,45 6.0911.626,94
Sumber : DISTANBUNHUT Kabupaten Bandung, 2008
Permasalahan : a. Masih terdapat praktek-praktek budidaya pertanian yang tidak memperhatikan kaidah konservasi tanah dan air serta penelantaran lahan-lahan kering yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan terjadinya lahan-lahan kritis b. Perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 151
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Solusi : a. Mengurangi luas lahan kritis melalui penanaman komoditas tanaman tahunan
produktif seperti buah-buahan dan kayu-kayuan b. Penataan kembali fungsi lahan sesuai dengan RTRW c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi lahan dan air melalui pemberdayaan masyarakat d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan hutan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan Negara e. Penertiban pemanfaatan hasil hutan kayu
4.2.3. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas SDAPE dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.295.700.000,00 realisasi Rp 1.107.432.000,00 atau 85,47 % yang digunakan untuk melaksanakan 3 program ( 3 kegiatan). Tabel 4.2.3.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008 No.
Program/ Kegiatan
a.
Program Pembinaan dan Penga wa san Bidang Pertambangan
1)
Monitoring dan Pengendalian Penambangan Galian C
Alokasi Biaya (Rp)
Keluaran / Output
Anggaran
Realisasi
75.000.000
70.550.000 94,07
75.000.000
70.550.000
%
94,07
Uraian
Monitoring dan Pengendalia n Penambang an Galian C
Target
15 lokasi
Realisasi
15 lokasi
pengadaan alat studio untuk penunjang pengawasan dan pengendalian usaha pertam bangan - Kamera - Receiver GPS - Kompas Geologi dan Geodesi - sepatu Savety
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 152
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Biaya (Rp)
Program/ Kegiatan
No. b.
Anggaran
Realisasi
132.500.000
Program Pengawasan Pener tiban Kegiatan Rakyat Yang Merusak Lingkungan
1)
Keluaran / Output
132.500.000
%
Uraian
125.64 0.000
94,82
Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Geologi
c.
Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan
1)
Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan
1.088.200.000
1.088.200.000
Target
Realisasi
125.64 0.000 94,82
Tersedianya Peta daerah rawan bencana geologi serta analisis kestabilan lereng
1 Kec
1 Kec
Tersambungnya listrik bagi warga masyarakat Pra KS
637 KK
637 KK
911.242.000 83,74
911.242.000
83,74
Adapun hasil yang didapat dari Urusan ini, yaitu ; a. Terlaksananya Pemantauan kegiatan penambangan 15 perusahaan yang berlokasi di 6 kecamatan yang hasilnya 12 perusahaan masih beroperasi tertib administrasi dan tertib teknis dan 3 perusahaan bangkrut,lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel.4.2.3.2 Lokasi Penambangan yang dipantau Tahun 2008 No
Nama Perusahaan
Lokasi
No
Nama Perusahaan
Lokasi
1
PT. Gunung Puncak Salam
Kec. Margaasih
9
CV. Gambol
Kec. Baleendah
2
CV. Panghegar
Kec. Margaasih
10
PD. HAP
Kec. Pameungpeuk
3
PD. Alam Jaya
Kec. Margaasih
11
H. Djamhur Gandapura
Kec. Cicalengka
4
PT. Bumi Kalimantan L.
Kec. Baleendah
12
Moch. Romli Kasyim
Kec. Nagreg
5
PT. Gunung Kulalet
Kec. Baleendah
13
6
CV. Daltu Boyo Mandiri
Kec. Baleendah
14
PT. Gunung Padakasih CV. UR
Kec. Cikancung Kec. Cikancung
7
H. Uyun Yudibrata
Kec. Baleendah
15
PT. Mekar Jaya Ekamukti
Kec. Cikancung
8
PT. Quarryndo Bukit B.
Kec. Baleendah
Keterangan :
: Bangkrut
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 153
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
b. Adanya peningkatan jumlah perusahaan yang telah memenuhi ketentuan administrasi dan ketentuan teknis sebagaimana ditunjukkan oleh table berikut : Tabel 4.2.3.3 Perusahaan yang Terdaftar Tahun 2008 Jumlah Perusahaan No
Periode Pemantauan
Tertib
Tertib Teknis
Administrasi 1
Triwulan II
2 (17 %)
1 (8%)
2
Triwulan III
4 (33 %)
1 (8%)
3
Triwulan IV
6 (50 %)
2 (17 %)
Sumber: Dinas SDAPE Kabupaten Bandung 2008
c.
Tersedianya peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah untuk disosialisasikan kepada masyarakat pada setiap desa dan diberikan kepada setiap Kepala Desa dan Camat Rancabali yang isinya antara lain : -
Kecamatan Rancabali termasuk zona kerentanan gerakan tanah,yang terbagi menjadi 4 yaitu zona kerentanan gerakan tanah sangat rendah, rendah, menengah, dan tinggi
-
Dari 4 zona tsb yang mempunyai resiko terkena bencana gerakan tanah adalah zona kerentanan tanah tinggi, yang terletak pada Desa Patenggang (Kp. Bayongbong, Kp. Rancasuni), Sebelah Timur Desa Alam Endah (Kp. Cibodas, Sinapel, sekitar Kp. Leuwidatar, Kp. Cibuni, Kp. Pondok Datar, Kp. Cibitung), Bagian Timur Desa Cipelah (sekitar Kp. Datararca, Cisabuk, Muara, Lemahmulya, Kubangsari, Tanah beureum), Ds. Pasir Muncang (Kp. Babakan Garut, Cimanglid, Ciparunggu)
d. Terpasangnya listrik bagi warga masyarakat Pra KS di 12 desa pada 11 kecamatan dengan jumlah konsumen 637 KK, lebih rincinya dapat dilihat pada tabel. Tabel 4.2.3.4 Lokasi Penyambungan Listrik Tahun 2008 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kecamatan Pangalengan Rancabali Pasirjambu Soreang Kutawaringin Baleendah Solokan Jeruk Ciparay Cileunyi Paseh Kertasari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Desa Margamukti Alam Endah Margamulya Pamekaran Cilame Rancamanyar Cibodas Pakutandang Cileunyi Wetan Cipaku Cibeureum Cikembang
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Jumlah KK 50 75 80 55 42 50 55 50 50 40 45 45 637
Jumlah JTR 3 2 8 5 32 4
7 3 2 4 70
IV - 154
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Keterangan : JTR = Jaringan Tegangan Rendah
Permasalahan : a.
Masih rendahnya ketaatan SDM pelaku penambangan sesuai dengan kaidah
b.
Lambatnya penataan lahan front tambang karena pada umumnya penambangan andesit dengan modal kecil dan segmen pasar yang tidak terlalu luas dan produksinya kecil
c.
Masih terdapat KK miskin (Pra KS) yang belum mendapat sambungan listrik.
Solusi a.
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku penambangan
b.
Melakukan koordinasi dengan provinsi untuk mengintervensi wilayah yang belum mendapatkan listrik
4.2.4. PARIWISATA Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 660.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 660.200.000,00 atau 99,95%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (7 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.2.4.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun Anggaran 2008 No. a.
1)
2)
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp)
Keluaran / Output
Anggaran
Realisasi
%
Program Pengembanga n Pemasaran Pariwisata Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata
515.500.000
515.500.000
100
15.000.000
15.000.000
100
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
470.500.000
470.500.000
100
Uraian
Terlaksananya analisa pangsa pasar di Kabupaten Bandung Terlaksananya pemilihan mojang jajaka, mengikuti event pameran, Festival Nusa Dua Bali, Gebyar Wisata Nusantara, JTX TMII, Pesona Pariwisata Batam dan Pameran Hari Jadi Kabupaten
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Target
10 orang
Mojang Jajaka 30 orang, 7 kali pameran
Realisasi
10 orang
Mojang Jajaka 30 orang, 7 kali pameran
IV - 155
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
3)
b.
1)
2)
3)
c.
1)
Program/ Kegiatan Pelatihan pemandu wisata terpadu Program Pengembanga n Destinasi Pariwisata Pengembangan objek pariwisata unggulan Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi Program Pengembanga n Kemitraan Pengembangan dan penguatan,infor masi dan database Jumlah
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
30.000.000
30.000.000
100
110.000.000
109.700.000
99,73
50.000.000
49.700.000
99,40
30.000.000
30.000.000
100
30.000.000
30.000.000
100
35.000.000
35.000.000
100
35.000.000
35.000.000
100
660.500.000
660.200.000
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
capaian
Uraian Bandung Terlaksananya pelatihan bagi pemandu wisata
Target 51 orang
Terlaksananya penataan fasilitas kawah Cibuni Terlaksananya koordinasi dengan lembaga/ dunia usaha tentang pengembangan dunia usaha terlaksananya standarisasi pelayanan hotel dan restoran
1 buah gerbang
Tersedianya buku data dan potensi pemuda, olahraga dan pariwisata
31 Kecamatan di Kabupaten Bandung
Realisasi 51 orang
1 buah gerbang
75 orang
75 orang
36 orang
36 orang
31 Kecamatan di Kabupaten Bandung
99,95
pelaksanaan
pembangunan
pada
urusan
ini
a. Tersedianya data pasar wisata yang ada di Kabupaten Bandung b. Terlaksananya pemilihan mojang jajaka c. Event – event pameran : • • • • •
Festival Nusa Dua Bali Gebyar Wisata Nusantara JTX TMII Pesona Pariwisata Batam Pameran Hari Jadi Kabupaten Bandung
d. Tersedianya pemandu wisata lokal berlisensi di objek wisata e. Tersedianya gerbang wisata kawah Cibuni f. Tersedianya pola kerjasama pembangunan dan pengelolaan objek wisata g. Terlaksananya standarisasi pelayanan hotel dan restoran h. Tersedianya bahan data potensi pemuda olahraga dan pariwisata Permasalahan : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 156
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
a. Kurang terintegrasinya program pemerintah Kabupaten mendukung terhadap pengembangan kepariwisataan daerah
Bandung
yang
b. Singkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bandung c. Kemampuan dan kapasitas SDM pariwisata masih relatif rendah d. Belum memadainya infrastruktur menuju objek pariwisata e. Masih banyaknya objek pariwisata potensial milik desa yang belum dikembangkan Solusi : a. Peningkatan koordinasi lintas SKPD dalam perencanaan pariwisata, dengan mengembangkan jenis wisata terpadu.
pengembangan
b. Mengembangkan kerjasama dengan investor dalam pengembangan pariwisata c. Peningkatan SDM pelatihan/diklat
yang
profesional
dalam
bidang
pariwisata,
melalui
mendorong terhadap keterpaduan/integrasi program-program d. Lebih pembangunan Kabupaten Bandung yang mendukung terhadap pengembangan pariwisata daerah 4.2.5. KELAUTAN DAN PERIKANAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.732.384.000,00 dengan realisasi Rp 1.635.680.160,00 atau 94,42 % yang digunakan untuk melaksanakan 3 program (5 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.2.5.1 Rincian Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2008 No. a. 1)
Program/ Kegiatan Pengembangan budidaya perikanan Pengembangan Bibit Ikan Unggul
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
1.400.789.000 1.306.821.260 93,29 143.905.000
143.377.000
Pengembangan 99,63 bibit ikan unggul melalui pengadaan: 1.Induk Ikan Unggul : - Induk ikan mas strain Majalaya - Induk ikan nila nirwana - Induk ikan nila gesit - Induk ikan lele sangku riang 2.Obat-obatan ikan :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
100 Kg
100 Kg
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
2 Pkt
2 Pkt
IV - 157
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian - Pengadaan obat-obatan
Target
Realisasi
0,5 Kg
0,5 Kg
1 Kg 2 Kg 3 Kg
1 Kg 2 Kg 3 Kg
8.000 Kg
8.000 Kg
700 Karung
700 Karung
10 Botol 2 Ampul
10 Botol 2 Ampul
55 m2 12 bulan
55 m2 12 bulan
222 Kg
222 Kg
220 Kg
220 Kg
54 Pkt
54 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
25 Kg
25 Kg
50 Kg
50 Kg
100 Kg
100 Kg
250 Kg
250 Kg
Methylene Blue
2) Pendampingan pada kelompok Tani pembudidaya ikan
199.864.000
198.342.010
99,24
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
- Vitamin C - Antibiotik - PK 3. Bahan Baku Pemeliharaan Ikan - Pengadaan Pakan ikan (pellet) - Pengadaan Pupuk Kandang - Probiotik - Hormon Tes toteron Alfa 17 - Waring 4. Pemeliharaan ikan dan kolam UPTD Pembenihan Ikan (8 orang) 1.Fasilitasi pen dampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan hasil Mus renbang melalui pengadaan : - induk ikan mas Majalaya (Kec. Banjaran) - induk ikan gurame (Kec. Cimaung) - induk ikan lele sangkuriang (Kec. Ciparay) - induk ikan hias (Kec. Ciparay) 2.Fasilitasi pengembangan bibit ikan unggul - Pengadaan benih ikan nila nirwana a. P2WKSS (Kec. Arjasari) b. TMMD (Kec. Arjasari) c. Kecamatan Ibun - Pengadaan benih ikan lele 812 untuk (Kec. Banjaran, Soreang dan Katapang)
IV - 158
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian - Ikan Mas ukuran 5-8 cm untuk Kec. Paseh 3.Fasilitasi Kegiatan Lomba kelompok tingkat provinsi (Cileunyi) 4. Demplot Pengembangan kelompok usaha pembenihan ikan : - Pengadaan induk ikan mas Majalaya (Kec. Pacet) 5. Fasilitasi Rehab gedung dan sarana riset pe rikanan di Kec. Ibun 6.Pembinaan, Monitoring Kegiatan
3)
Pembinaan dan Pengembangan Peri kanan
1.057.020.000
965.102.250 91,30
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Target
Realisasi
100 Kg
100 Kg
1 Pkt
1 Pkt
1.100 Kg
1.100 Kg
1 unit
1 unit
41 HOK
41 HOK
7.Koordinasi dan 12 HOK konsultasi kegiatan tingkat provinsi 1.Terlaksananya kegiatan Pengembangan perikanan budidaya melalui Musrenbang : a. Pengadaan ikan lele : - Ikan lele 600 Kg ukuran 8-12 (Kec. Pangalengan) 7.415 Kg - Ikan lele ukuran 5-8 (Kec. Cimaung, Rancaekek, Baleendah, Cileunyi, Bojongsoang,Ci paray, Margahayu, Dayeuhkolot dan Nagreg) b. Pengadaan ikan mas : - Ikan mas 2.600 Gelas ukuran1- 3 (Kec. Bojongsoang) - Ikan mas 1.050 Liter ukuran 3-5 (Kec. Solokanjeruk, Cimaung, Ban jaran, Cangku ang dan Ciparay )
12 HOK
600 Kg
7.415 Kg
2.600 Gelas
1.050 Liter
IV - 159
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Uraian
Target
Realisasi
- Ikan mas ukuran 5-8 (Kec. Pangale ngan, Cica lengka, Bale endah dan Cileunyi) c. Pengadaan ikan nila : - Ikan nila ukuran 8-12 (Kec. Panga lengan, Kerta sari, Nagreg ) - Ikan nila ukuran 5-8 (Kec. Cikancung) - Ikan nila ukuran 3-5 (Kec. Dayeuh kolot dan Ciparay) 2.Pengembangan demplot budi daya Ikan lele ukuran 5-8 (Kec. Ranca ekek) 3.Pengadaan sarana produksi: a. Waring (Kec. Cileunyi) b. Pompa air (Kec. Margahayu) 4.Penyediaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Budi daya (DAK dan Pendamping DAK) - Fasilitasi Penembokan kolam (Ciparay) - Pembuatan pagar depan (Ciparay) - Pembangunan Rumah Jaga (Ibun) - Penataan Halaman Kantor UPTD Pembenihan Ikan (Ciparay) - Pembangunan Hatchery (Ciparay) - Perencanaan, pembuatan gambar, RAB dan Pengawa san kegiatan 5.Pembinaan,
2.200 Kg
2.200 Kg
965 Kg
965 Kg
50 Kg
50 Kg
700 Kg
700 Kg
200 Kg
200 Kg
500 m2
500 m2
1 unit
1 unit
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
2 Pkt
2 Pkt
19 HOK
19 HOK
IV - 160
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Program/ Kegiatan
No.
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian Monitoring Kegiatan 6.Konsultasi koordinasi mutu benih ikan 7.Konsutasi dan koordinasi Penunjang Kegiatan DAK
b.
Optimalisasi Pe ngelolaan dan Pe masaran Produk si Perikanan 1)
Kajian Opti malisasi Pe - ngelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
281.030.000
281.030.000
Target
Realisasi
2 HOK
2 HOK
3 HOK
3 HOK
278.293.900 99,03
278.293.900
99,03
1)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
1.Pelatihan Pengolahan Ikan (Kec. Banjaran) 2.Sosialisasi Gerakan Makan Ikan 3.Kursus Pengolahan Ikan (P2WKSS) di Kec. Arjasari 4.Kursus Pengembangan Pengolahan Ikan Mas (Kec. Bojongsoang) 5.Pemeriksaan/ pengujian ikan dan produk olahan ikan (6 Kecamatan) 6.Terlaksananya Inventarisir data pengolahan dan pemasaran perikanan 7.Tersedianya Gambar dan RAB serta pengawasan Pembangunan Kios Pemasaran Ikan & Produk olahan (Penunjang DAK) 8.Peningkatan usaha pengola han ikan: a) Kelompok Usaha Wanita (P2WKSS) Kec. Arjasari b) Stimulan Barang Pengolahan Ikan (Peralatan Kursus P2WKSS) Kec. Arjasari c) Stimulan Barang Pengolahan Ikan ( Kec. Banjaran, Bojongsoang)
25 orang
25 orang
2 kali
2 kali
20 orang
20 orang
20 orang
20 orang
50 sampel
50 sampel
6 Ok
6 Ok
1 Pkt
1 Pkt
300 Kg
300 Kg
2 Set
2 Set
2 Pkt
2 Pkt
IV - 161
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No.
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian d) Bahan baku olahan Ikan mas (Bojongsoang) e) Sarana Pengembangan Pengolahan Ikan Mas (Kec. Bojongsoang) 9.Terlaksananya Pembinaan, Identifikasi Kelompok, Konsultasi dan Koordinasi kegiatan 10.Tersedianya kios pemasaran ikan dan produk olahan (Kec. Ciparay) 11.Tersedianya kolam kecil penampungan ikan (Kec. Ciparay)
c.
1)
Pengembangan Kawasan Budi daya Laut, Air Payau dan Air Tawar Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
50.565.000
50.565.000
50.565.000
50.565.000
Target
Realisasi
100 Kg
100 Kg
1 Pkt
1 Pkt
85 HOK
85 HOK
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
20 orang
20 orang
12 kali
12 kali
32 sampel
32 sampel
3 kg 2 kg 3 kg 0,5 Kg
3 kg 2 kg 3 kg 0,5 Kg
15 HOK
15 HOK
26 HOK
26 HOK
3 HOK
3 HOK
100
100
1.Terselenggaran ya Bimbingan Teknis Pengen dalian Penyakit Ikan untuk Petugas Lapang 2.Terlaksananya Pemeriksaan Kualitas Air (Kec. Ciparay) 3.Terlaksananya Pemeriksaan penyakit KHV (Kec. Banjaran, Bojongsoang, Ci paray, Majalaya, Rancaekek, Pacet, Ibun) 4.Tersedianya Pengadaan Bahan Kimia /obatobatan ikan: a. Vitamin C b. Antibiotik c. PK d. Methylene Blue 5.Monitoring Perairan Umum 6.Monitoring Penyakit ikan 7.Konsultasi dan koordinasi ke tingkat propinsi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 162
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Program/ Kegiatan
No.
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Keluaran / Output
Realisasi
%
Uraian 8.Konsultasi dan koordinasi ke tingkat departe men 9.Tersedianya sarana penye baran informasi keskanling : a. Pengadaan Leaflet obat Ikan b. Pengadaan Leaflet Kolam Budidaya Berwa wasan Lingkung an
Target
Realisasi
4 HOK
4 HOK
1.000 Lbr
1.000 Lbr
1.000 Lbr
1.000 Lbr
Hasil yang dicapai Urusan ini adalah : a. Meningkatnya produksi benih ikan sebagai berikut : Tabel. 4.2.5.2 Perkembangan Produksi Benih Ikan Per Jenis Tahun 2008 Pembenihan Ikan Nila Ikan Mas Ikan Lele Aneka Ikan Jumlah
SASARAN 2008 (ribek) 365.565,75 319.870,03 228.468,12 10,48
REALISASI 2008 (ribek) 370.276,34 325.974,17 232.036,84 10,65
REALISASI 2007 (ribek) 351.494,96 307.567,40 219.691,00 10,64
PENCAPAIAN TERHADAP SASARAN (%) 101,29 101,91 101,57 32,37
913,914.38
928,298.00
878,764.00
101.57
PERTUM BUHAN (%) 5,34 5,98 5,62 0.09 5.64
Sumber : Laptah Disnakan tahun 2008
b. Meningkatnya produksi ikan sebagai berikut :
Tabel.4.2.5.3 Perkembangan Produksi Ikan Konsumsi Per Jenis Usaha Tahun 2008 2008 Jenis Usaha Kolam Air Tenang Sawah Kolam Air Deras Perairan Umum JUMLAH
Sasaran (ton)
Realisasi (ton)
5.115,46 1.825,75 327,87 61,97 7.331,05
5.112,85 1.830 330,98 62,85 7.336,68
2007 Pencapaian terhadap sasaran (%) 99,95 100,23 100,95 101,42 100,08
Realisasi (ton) 4,958,71 1,774,82 303,82 61,98 7,099,33
Pertumbuhan (%) 3,11 3,11 8,94 1,40 3,34
Sumber : Laptah Disnakan tahun 2008
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 163
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Permasalahan : a. Menurunnya kualitas lingkungan perairan budidaya telah menimbulkan permasalahan yaitu tingginya kematian ikan yang disebabkan oleh : - Munculnya berbagai penyakit ikan yang disebabkan oleh jamur, bakteri dan virus - Lingkungan perairan berada di bawah baku mutu budidaya ikan sebagai akibat dari pencemaran limbah pabrik, limbah rumah tangga maupun limbah pakan ikan b. Masih terbatasnya pengetahuan, keterampilan dan sikap pembudidaya ikan dan pelaku pengolahan ikan dalam peningkatan produksi. c. Terbatasnya ketersediaan benih dan induk ikan unggul di masyarakat d. Usaha pengolahan ikan sebagian besar masih bersifat tradisional belum memperhatikan higienis dan sanitasi e. Masih rendahnya tingkat capaian konsumsi ikan yaitu sebesar 17,23 kg/kap/tahun atau 65,02% dari norma gizi nasional sebesar 26,5 kg/kap/tahun. Solusi : a. Meningkatkan pembinaan, pengetahuan dan keterampilan bagi pembudidaya ikan dan pelaku pengolahan ikan melalui pelatihan dan sosialisasi tata cara budidaya/pengolahan ikan yang baik dan benar serta berwawasan lingkungan b. Optimalisasi pengawasan dan pemeriksaan sampel lingkungan perairan budidaya, sampel ikan dan hasil olahan ikan dalam menunjang kesehatan produk hasil perikanan c. Mendorong pembudidaya ikan dalam hal penerapan teknologi tepat guna, sertifikasi mutu induk dan benih ikan sehingga meningkatkan ketersediaan induk dan benih ikan unggul d. Optimalisasi pengelolaan ikan di perairan umum dalam rangka mendorong pencapaian konsumsi ikan di masyarakat serta promosi gerakan makan ikan dan hasil olahannya.
4.2.6. PERDAGANGAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.282.309.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.057.066.500,- atau 82,43%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program ( 4 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.2.6.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2008
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 164
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No a.
1)
2)
b.
1)
2)
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp)
Keluaran / Output
Anggaran
Realisasi
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
189.600.000
189.490.000
99,94
100.000.000
99.963.000
99,96
Tersedianya fasilitasi pengaduan konsumen
89.600.000
89.527.000
99,92
Terlaksananya peningkatan pengawasan barang dan jasa, sosialisasi undang-undang no 2 tahun 1981 tentang metrologi legal dan pos ukur ulang
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk
1.092.709.000
867.576.500
79,40
792.709.000
762.901.500
96,24
Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan (DEKRANASDA)
300.000.000
104.675.000
%
Uraian
1. Terlaksananya Operasional di 9 UPTD Pasar 2. Terlaksananya pameran : a. Inacraft Jakarta 2008. b. Pameran Dinamika Kreatifitas Kab.Bandung c. Festifal makanan etnik khas Jabar d. Pasar murah Ramadhan 1429 H 3. Bantuan pengembangan warung Agro 4. Terlaksananya monitoring bahan pokok dan barang strategis lainnya 5. Terlaksananya penyusunan rencana teknis penataan kawasan Pasar Banjaran 34,89 Terlaksananya pameran : 1. Pameran Dinamika Kreativitas Kabupaten Bandung 2. Pameran expo Tingkat Provinsi 3. Pameran The
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Target
Realisasi
15 Kasus
Pasar Baleendah, Banjaran, Cicalengka, Cileunyi dan Ciwidey
Pasar Baleendah, Banjaran, Cicalengka, Cileunyi dan Ciwidey
9 UPTD Pasar
9 UPTD Pasar
5 hari 11 hari
3 hari
6 hari 4 unit
5 pasar
1 Paket
1 Paket
11 hari
11 hari
8 hari
8 hari
5 hari
5 hari
IV - 165
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
No
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
23 rd Trade Expo Indonesia Tingkat Nasional Jumlah 1.282.309.000
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
1.057.066.500 82,43
capaian
pelaksanaan
pembangunan
pada
urusan
ini
a. Terselesaikannya 15 kasus sengketa antara produsen dengan konsumen b. Meningkatnya pengetahuan / informasi mengenai substansi undang-undang no 2 tahun 1981 dan PP Nomor 38 Tahun 2007, tentang metrologi legal, terawasinya standarisasi dan mutu barang yang beredar di pasaran, terawasinya produk elektronik dan SPBU c. Meningkatnya kebersihan dan ketertiban di lingkungan pasar dan pelaksanaan operasional di 9 kantor UPTD pasar. d. Meningkatnya pemasaran produk hasil kerajinan dan produk unggulan baik melalui penjualan langsung maupun berdasarkan pesanan e. Terwujudnya sarana warung agro sebanyak 4 unit dan tersedianya dokumen teknis penataan kawasan pasar Banjaran. f. Berdasarkan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung), menunjukan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 69,568. Unsur pelayanan dengan nilai tinggi diperoleh dari kenyamanan lingkungan, persyaratan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, dan keamanan pelayanan, namum ada hal yang harus ditingkatkan dalam pelayanan yaitu ; kepastian jadwal pelayanan, kepastian biaya pelayanan dan kecepatan pelayanan.
Permasalahan : a. Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar tradisional sebagai sarana perdagangan b. Masih kurangnya tenaga penyuluh di sektor perdagangan c. Belum optimalnya pemahaman atau kesadaran para pengusaha perdagangan terhadap peraturan daerah yang berlaku Solusi :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 166
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
a. Perlu lebih dioptimalkan kegiatan pengembangan/penataan sarana pasar, sehingga akan membawa dampak pasar kabupaten yang representatif, meningkatnya PAD serta dapat bersaing dengan pasar swalayan (pasar modern) b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pembinaan yang meliputi manajemen pemasaran di bidang perdagangan c. Sosialisasi peraturan daerah di bidang perdagangan serta akses permodalannya d. Perlu diadakannya sosialisasi perda-perda yang berkaitan dengan retribusi dan perijinan sehingga akan menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha/pedagang untuk melakukan kewajibannya 4.2.7. INDUSTRI Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 357.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 344.499.250,00 atau 96,50 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program (1 kegiatan). Satu program lain tidak bisa dilaksanakan, karena ada perubahan DPA/efisiensi anggaran. Program tersebut, adalah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri yang terdiri dari 2 kegiatan, yaitu Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri dan Perluasan Penerapan SNI untuk mendorong daya saing manufaktur. dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.2.7.1 Rincian Program/ Kegiatan Urusan Industri Tahun Anggaran 2008 No. a.
1)
Program/ Kegiatan Program Pengembanga n Industri Kecil dan Menengah Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 357.000.000
357.000.000
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
Realisasi
344.499.250 96,50
344.499.250
96,50 1.Terlaksananya pembinaan dan bantuan peralatan produksi a. Pengrajin anyaman bambu b. Pengrajin konveksi c. Pengrajin makanan ringan 2. Terlaksananya bantuan peralatan produksi a. Peralatan industri kecil anyaman bambu b. Peralatan industri kecil mebeuler (2) c. Peralatan industri kecil baso ikan d. Peralatan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
40 orang 20 orang 20 orang
20 orang
40 orang
20 orang
20 orang
IV - 167
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Program/ Kegiatan
No.
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
Keluaran / Output %
Uraian
Target
industri kecil kerupuk elod singkong e. Peralatan industri kecil sepatu (3) f. Peralatan industri kecil tas g. Peralatan industri kecil accesoris h. Peralatan industri kecil pindang ikan i. Peralatan industri kecil cinderamata j. Peralatan industri kecil popcorn k. Peralatan industri kecil patung kayu l. Peralatan industri kecil rajut switer m. Peralatan industri kecil makanan n. Peralatan industri kecil pandai besi o. Peralatan industri kecil susu cup Jumlah
357.000.000
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
Realisasi
60 orang
20 orang 20 orang
20 orang
20 orang
20 orang
20 orang
20 orang
20 orang
20 orang
20 orang
344.499.250 96,50
capaian
pelaksanaan
pembangunan
pada
urusan
ini
a. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan bagi para pelaku usaha industri kecil. b. Terbantunya keterbatasan peralatan produksi melalui penyaluran peralatan pada sentra-sentra industri kecil menengah. Permasalahan : a. Masih kurangnya tenaga penyuluh di sektor industri b. Masih banyaknya perusahaan yang belum menerapkan managemen mutu dalam kegiatan usahanya c.
Masih rendahnya kemampuan managerial dan permodalan industri kecil menengah
Solusi :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 168
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
a. Pengembangan pemasaran/peningkatan jaringan usaha melalui kegiatan promosi/pemasaran/kemitraan usaha (kerjasama antara pengusaha atau pengusaha industri besar dan kecil yang diarahkan pada peningkatan usaha yang saling menguntungkan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dan memperkokoh kedudukannya dalam dunia usaha), temu usaha/bisnis (mempertemukan secara langsung antara pengusaha industri kecil dengan exportir, swalayan dan supermarket) b. Fasilitasi dengan unsur perbankan c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pembinaan yang meliputi manajemen pemasaran dan teknologinya di bidang perindustrian d. Sosialisasi peraturan daerah di bidang perindustrian serta akses permodalannya
4.2.8. KETRANSMIGRASIAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 292.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 270.230.000,00 atau 92,39 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program ( 1 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.2.8.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketransmigrasian Tahun Anggaran 2008 Program/ Kegiatan
No. a. 1)
Program Transmigrasi Lokal Pelatihan Transmigrasi Regional
Alokasi Biaya (Rp)
Keluaran / Output
Anggaran
Realisasi
%
292.500.000
270.230.000
92,39
292.500.000
270.230.000
92,39
Uraian
1. Terwujudnya kesiapan calon transmigran 2. Terwujudnya keterampilan calon transmigran 3. Terlaksananya penjajagan 4.Tertempatkan nya calon transmigran
Jumlah
Hasil dan/atau diantaranya adalah :
292.500.000
capaian
270.230.000
Target
Realisasi
456 KK
404 KK
60 Orang
60 Orang
4 prop
4 prop
38 KK
20 KK
92,39
pelaksanaan
pembangunan
pada
urusan
ini
a. Penjajagan daerah penerima di 4 (empat) provinsi yaitu Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara dalam rangka menjalin hubungan kerja sama antara daerah di bidang ketransmigrasian.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 169
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
b. Pelaksanaan Pembekalan Keterampilan bagi calon transmigrasi sebanyak 60 orang selama 4 hari. c. Pelaksanaan pendaftaran dan pembinaan ketransmigrasian ke desa-desa di wilayah kabupaten Bandung dan sosialisasi program transmigrasi di luar Jawa. Permasalahan : a. Terbatasnya alokasi target penempatan transmigrasi di wilayah luar Jawa b. Terbatasnya waktu pelatihan sehingga materi yang disampaikan kurang optimal c. Tidak adanya keseimbangan antara target alokasi penempatan dengan animo pendaftaran transmigran yang semakin meningkat. Solusi : a. Dilakukannya koordinasi melalui surat-menyurat secara intensif ke daerah-daerah penempatan. b. Diupayakan jadwal waktu pelatihan diperpanjang c. Diberikan motivasi melaui pembinaan kepada calon transmigran agar dapat memahami situasi dan kondisi Program Transmigrasi saat ini.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
IV - 170
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 5.1. Tugas Pembantuan yang Diterima 5.1.1. Dasar Hukum Dasar hukum tentang penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undangundang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerntahan Daerah. c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. h. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 5.1.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Instansi pemberi tugas pembantuan Kabupaten Bandung, terdiri dari : a. b. c. d. e. f.
Departemen Departemen Departemen Departemen Departemen Departemen
yang
diterima
oleh
Pemerintah
Kesehatan RI. Pertanian RI. Dalam Negeri (Depdagri) RI. PU RI. Perindustrian RI Tenaga Kerja & Transmigrasi.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
V-1
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
5.1.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerima Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Bandung yang menerima tugas pembantuan dari instansi pemberi tugas pembantuan, adalah : a. b. c. d. e. f. g.
Dinas Pertanian. Dinas SDAPE Dinas Kependudukan & Casip Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Dinas Koperasi UKM Perindustrian & Perdagangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPMD). Rumah Sakit Daerah (RSD) Soreang.
5.1.4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya a. Sumber Dana APBN/BLN 1. Urusan Kesehatan Urusan ini diterima oleh RSD. Soreang dengan sumber dana APBN sebesar Rp 500.000.000,00 terealisasi Rp 476.262.000,00 atau 95,25%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.1.1 Kegiatan Urusan Kesehatan Sumber Dana APBN 2008 Alokasi Biaya (Rp) No a.
1)
Keluaran / Output
Kegiatan Program Upaya Kesehatan Perorangan Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan
Anggaran
Realisasi
%
500.000.000
476.262.200
95,25
500.000.000
476.262.200
95,25
Uraian
terlaksananya pengadaan alat medis untuk instalasi Bedah Sentral di RSD. Soreang
Target
1 unit
Realisasi
1 unit
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah : terlaksananya peningkatan saran dan prasarana di rumah sakit rujukan, berupa pengadaan alat medis untuk instalasi Bedah Sentral di RSD sebanyak 1 unit.
2. Urusan Pekerjaan Umum Urusan ini diterima oleh Dinas Sumber Daya Air Pertambangan & Energi (SDAPE), dengan anggaran Rp 798.709.000,00 terealisasi Rp 689.011.000,00 atau 86,27%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
V-2
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Tabel 5.1.2 Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Sumber Dana BLN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No
Keluaran / Output
Kegiatan Anggaran
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1) Peningkatan Pengelolan Irigasi Partisipatif (WISMP)
Realisasi
%
Uraian
798.709.000
689.011.000
86,27
798.709.000
689.011.000
Target
Realisasi
a.
Terbinanya 86,27 lembaga pengelolaan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi
3 DI
3 DI
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah terlaksananya pembinaan pengelola jaringan irigasi secara partisipatif oleh P3A dan peningkatan jaringan irigasi sebanyak 3 Daerah Irigasi (DI), meliputi : DI. Situ kuwulung, DI. Cisabuk dan DI. Leuwikuray I & II.
3. Urusan Tenaga Kerja Urusan ini diterima oleh Dinas Tenaga Kerja, dengan anggaran Rp 419.320.000,00 terealisasi Rp 343.461.000,00 atau 81,91%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 2 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.1.3 Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No
Anggaran a.
1)
a)
Keluaran / Output
Kegiatan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Penyempurnaan dan Pengkonsolidasian Program Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK)
419.320.000
Realisasi
%
Uraian
Target
Realisasi
Terlaksananya konsolidasi program perluasan kerja sesuai dengan perencanaan
500 orang AKD & AKL, 15 orang kelompok usaha, 1.980 HOK padat karya 12 bulan
500 orang AKD & AKL, 15 orang kelompok usaha, 1.980 HOK padat karya 12 bulan
343.461.000 81,91
230.220.000
163.687.000
Penyuluhan dan penyebaran informasi melalui pelayanan antar kerja melalui peningkatan efektifitas IPK dan BKO
71,10
Tersusunnya dan terolahnya data AK I s/d V, IPK dan BKK
Tercetaknya kartu AK I s/d AK V
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
500 lmbr
500 lmbr
V-3
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No
Anggaran
b)
Pengembangan Pasar Kerja Dalam Negeri
c)
Padat Karya Produktif/Infrastruktur
2)
Keluaran / Output
Kegiatan
Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakkan Hukum Ketenagakerjaan
a)
Pendidikan & pelatihan teknis (pembinaan teknis K3 di perusahaan kecil dan menengah)
b)
Pengembangan kelembagaan (implementasi Kepres No. 59/2002)
c)
Pemetaan status kerawanan
Realisasi
%
Uraian Terlaksananya seleksi tenaga kerja AKAD dan AKL Terlaksananya penempatan tenaga kerja di 4 perusahaan Terlaksananya pengembangan pasar kerja dalam negeri Terselenggaran ya pembekalan kelompok usaha
189.100.000
179.774.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Target
Realisasi
500 org
500 org
100 org
100 org
12 bulan
12 bulan
15 orang
15 orang
Terlaksananya 1.980 HOK kegiatan padat karya produktif/infrast ruktur untuk pengangguran, setengah pengangguran dan tenaga kerja PHK - Tersedianya 95,07 pemetaan wilayah rawan ketenagakerjaan - Terbentuknya lembaga koordinasi yang menangani pencegahan & penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak terlaksananya 683 orang peningkatan dan perlindungan K3 bagi pekerja dan peningkatan produktifitas di perusahan kecil Terlaksananya 1.322 orang pencegahan dan penanggulangan anak yang bekerja dalam bentuk pekerjaan terburuk di sektor yang potensial terhadap masalah pekerja anak Terlaksananya 327 penerapan perusahaan pengawasan norma ketenagakerjaan di tempat kerja secara efektif dan efesien
1.980 HOK
713 orang
1.322 orang
327 perusahaan
V-4
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah terlaksananya : a. Tersedianya data AK I s/d V, IPK dan BKK serta tersedianya kartu AK I s/d V sebanyak 500 lembar. b. Terlaksananya Padat Karya Produktif/Infrastruktur bagi 1.980 orang penganggur, setengah penganggur, dan tenaga kerja PHK. c. Terlaksananya pembinaan teknis K3 di perusahaan kecil dan menengah sebanyak 713 orang d. Terbentuknya lembaga koordinasi yang menangani pencegahan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di tingkat Kabupaten e. Terlaksananya penerapan dan pengawasan norma ketenagakerjaan pada 327 perusahaan
4. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Urusan ini diterima oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), dengan anggaran Rp 18.117.620.000,00 terealisasi Rp 18.117.620.000,00 atau 100%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 2 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.1.4 Kegiatan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No
Anggaran a.
1)
Keluaran / Output
Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (ILGR)
a)
Sub. Proyek Jalan
b)
Sub Proyek Bersih
18.117.620.000
18.117.620.000
Realisasi
%
Uraian
Target
Realisasi
2.908.784.000 16,06
2.908.784.000
Air
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
16,06
Terselenggaranya pembangunan /peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur pedesaan dalam program P2TPD Terlaksananya 3 ruas jalan perbaikan jalan di 3 kecamatan Terbangunnya 3 unit di 3 instalasi sumber desa Kec. air/jaringan Pangalengan distribusi
2 ruas jalan di 2 kecamatan 3 unit di 3 desa Kec. Pangaleng an
V-5
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini, akan diluncurkan tahun 2009, adalah sebagai berikut : terlaksananya pembangunan baru instalasi sumber air dan jaringan distribusi air bersih yaitu di : • Ds. Cipelah & Sukaresmi Kec. Rancabali • Ds. Pulosari, Margamekar & Warnasari Ke. Pangalengan
5. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Urusan ini diterima oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan anggaran Rp 3.962.260.000,00 terealisasi Rp 3.962.260.000,00 atau 100%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.1.5 Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No
Anggaran a.
1)
a)
Keluaran / Output
Kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui program pengembangan kecamatan
Sub Kegiatan program pengembangan Kecamatan PNPM-PPK
Realisasi
%
Uraian
Target
Realisasi
3.962.260.000 3.962.260.000 100,00
3.962.260.000
3.962.260.000
100,00
3.962.260.000
3.962.260.000 100,00
Terlaksananya peningkatan kesejahteraan dan kesemapatan kerja masyarakat miskin di pedesaan melalui kemandirian dalam pengelolaan pembangunan
4 4 Kecamatan Kecamatan
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini adalah terlaksananya terlaksananya kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Ibun, Pacet, Arjasari dan Kertasari, dengan hasil: -
Terbangunnya jalan desa sepanjang 7.022 M2 Terbangunnya Posyandu di 7 unit Terbangunnya MCK sebanyak 35 unit Tersedianya pengadaan air bersih sebanyak 5 unit Terbangunnya drainase sepanjang 725 m Terbangunnya Polindes sebanyak 1 unit
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
V-6
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Terbangunnya TPT sepanjang 550 m Terbangunnya gedung sekolah sebanyak 7 unit Terbangunnya jembatan beton sebanyak 2 unit
-
6. Urusan Pertanian Urusan ini diterima oleh Dinas Pertanian, dengan anggaran Rp 9.869.698.000,00 terealisasi Rp 9.195.688.000,00 atau 93,17%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program 28 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.1.6 Kegiatan Urusan Pertanian Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No
Kegiatan Anggaran
a.
1)
2)
Keluaran / Output
Program Pengembangan Agribisnis Revitalisasi Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok UPJA (KUPJA)
Realisasi
4.044.925.000
3.571.917.000
9.000.000
9.000.000
%
100,00 Tersedianya data UPJA & KUPJA
265.000.000
191.500.000
72,26
408.500.000
369.500.000
90,45
4)
Revitalisasi unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok UPJA (KUPJA)
275.000.000
255.666.000
92,97
5)
Pengembangan Agroindustri Perdesaan
225.000.000
219.809.000
97,69
6)
Penyediaan dan Perbaikan
907.500.000
907.500.000
100,0 0
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Target
Realisasi
88,31
Penguatan Kelembagaan Pembenihan dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran hasil pertanian
3)
Uraian
1 paket
1 paket
2 pkt
2 pkt
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
535 Ha
535 Ha
Pembinaan dan pengembangan kelembagaan Alinstan Terlaksananya peningkatan produksi mutu benih holtikultura Terlaksananya pembangunan rumah kemasan, terfasilitasinya sarana prasarana rumah kemasan berupa cool stotage, meja kerja dan packing house Terlaksananya penanganan pasca panen dan mutu hasil produksi pertanian Terlaksananya pembuatan bangunan UPH Kopi dan pengadaan UPH mesin pengolah kopi Pengelolaan lahan dan air
V-7
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No
Keluaran / Output
Kegiatan Anggaran
Realisasi
%
Infrastruktur Pertanian dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis (PNPM-P)
7)
Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dalam mendukung Pengembangan Agribisnis
1.050.000.000
750.000.000
71,43
8)
Pengembangan Pertanian Terpadu Tanaman Ternak, Kompos dan Biogas (TP)
215.475.000
215.175.000
99,86
9)
Pengembangan Fasilitasi Pelayanan Agroindustri Terpadu (TP)
87.600.000
72.346.000
82,59
10)
Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat (TP) Penyediaaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung pengembanga agribisnis.
193.100.000
193.100.000
100,00
311.000.000
310.213.000
99,75
Pengelolaan lahan
45.000.000
45.000.000
11)
a)
b)
Pengelolaan air
50.000.000
49.213.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Uraian (konservasi lahan DAS Hulu dan PU KLT [Pengembangan usaha tani konservasi lahan terpadu]) serta perbaikan terasiring dan SPA - Terlaksananya bantuan GAPOKTAN - Konservasi DAS Hulu Kawasan Holtikultura (Pembuatan Jalan Usaha Tani/JUT, Pembuatan dan Perbaikan Jaringan Irigasi di daerah holtikultura) Fasilitasi pembuatan pupuk organik APPO (Alat Pengolah Pupuk Organik, RP3O (Rumah Pengembangan Pembuatan Pupuk Organik) dan SRI (System of Rice Intensification) serta pembinaan & Pengembangan Terfasilitasinya sarana dan prasarana peralatan dan mesin pengolah hasil pertanian Peremajaan tanam,an perkebunan rakyat (teh)
100,00 Terlaksananya
98,43
konservasi lahan pada kawasan peternakan di Ds. Tarumajaya Kec. Kertasari. Terlaksananya pengembangan irigasi permukaan di
Target
Realisasi
500 Ha
500 Ha
1 paket
1 paket
58 Ha
10 Ha
10 Ha
1 unit
1 unit
V-8
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No
Keluaran / Output
Kegiatan Anggaran
Realisasi
%
c)
Perluasan Areal
216.000.000
216.000.000
100,00
12)
Pengembangan Agroindustri pedesaan
97.750.000
78.108.000
79,91
Pembangunan sarana pengelolaan limbah ternak (biogas)
97.750.000
78.108.000
79,91
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Bantuan Benih/ Bibit kepada Petani dalam Mendukung Ketahanan Pangan
4.621.428.000
4.549.676.000
98,45
2.112.500.000
2.056.750.000
97,36
a)
b.
1)
2)
Mekanisme Kegiatan Produksi Petanian Primer
73.670.000
73.084.000
3)
Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan Perbaikan Mekanisme Subsidi Pupuk
58.750.000
58.574.000
21.758.000
21.758.000
4)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Uraian Ds. Alam Endah Kec. Rancabali Terlaksananya perluasan areal hijauan makanan ternak (HMT) di Ds. Pulosari Kec. Pangalengan & Ds. Alam Endah Kec. Rancabali
Tersedianya sarana pengolahan limbah ternak menjadi energi alternatif di Ds. Srirahayu Kec. Cikancung.
Pengembangan pembenihan (padi, jagung, dan holtikultura - Rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani dan irigasi tani - Pengembangan alat meisn pertanian - Pengendalian OPT - Berkembangnya agroindustri berbasis tepung lokal (komoditas gandum) 99,20 - Terlaksananya koordinasi dalam instansi dan stakeholder terkait alsintan Terselenggaranya mekanisme produksi pertanian primer pra panen 99,70 terlaksananya koordinasi pembinaan dan pengembangan komoditas gandum (serelia) 100,00
- Terlaksananya subsidi pupuk melalui sosialisasi RDKK (Rencana
Target
Realisasi
30 Ha
30 Ha
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 keg.
1 keg.
1 keg.
1 keg.
1 paket
1 paket
V-9
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No
Kegiatan Anggaran
5)
6)
Keluaran / Output
Penyusunan Kebijakan Program, Monev dan Database Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Penyakit Hewan, Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan
Realisasi
%
16.500.000
14.150.000
85,76
225.000.000
225.000.000
100,00
7)
Bantuan Benih/Bibit kepada Petani dalam mendukung Ketahanan Pangan
125.250.000
125.250.000
100,00
8)
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan
175.000.000
175.000.000
100,00
9)
Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dalam Mendukung Ketahanan Pangan (PNPM-P)
1.447.500.000
1.447.500.000
100,00
Uraian Definitif Kegiatan Kelompok) - Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida serta pembinaan dan pengembangan pupuk tersedianya data base statistik pertanian Menurunnya tingkat serangan OPT, penyakit hewan melalui karantina dan peningkatan keamanan pangan meningkatnya produksi & produktivitas tanaman pangan Meningkatnya produksi dan mutu produksi pada daerah sentra komoditas holtikultura (krisan dan paprika) - Optimalisasi kawasan rawan pangan - Konversi lahan kawan tanaman pangan - Rehabilitasi jaringan tingkat usaha Tani - Rehabilitasi jaringan irigasi desa
10)
Pengendalian Organisme penggangu tanaman (OPT) penyakit hewan,karantina dan peningkatan keamanan pangan.
196.000.000
189.640.000
96,76
a)
Penyedian sarana percontohan untuk menunjang penerapan sistem rantai dingin
196.000.000
189.640.000
96,76 Tersedianya
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
Target
Realisasi
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
2 keg
2 keg
30 Ha
30 Ha
25 Ha
25 Ha
300 Ha
300 Ha
800 Ha
800 Ha
1 unit
1 unit
sarna peningkatan kualitas susu dalam penyediaan produk peternakan yang HAUS/sarana cooling unit di
V - 10
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Alokasi Biaya (Rp) No
Keluaran / Output
Kegiatan Anggaran
Realisasi
%
Uraian
Target
Realisasi
Ds. Cibodas Kec. Pasirjambu 11)
Penanganan dan pengendalian wabah virus flu burung pada hewan dan restrukturisasi perunggasan
119.500.000
112.970.000
94,54
a)
Percontohan pemeliharan unggas di pemukiman
119.500.000
112.970.000
94,54 Tersedianya
12)
a)
c.
1)
2)
3)
4)
Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk pertanian serta pengembangan kawasan Pembentukan ULIB baru dalam mendukung pelayanan IB di masyarakat
50.000.000
50.000.000
100,00
50.000.000
50.000.000
100,00 Tersedianya
1.203.345.000
1.074.095.000
89,26
915.175.000
785.925.000
85,88
Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui PMUK dan LM3 Pengembangan Magang Sekolah Lapang (TP)
212.500.000
212.500.000
100,00
50.000.000
50.000.000
100,00
25.670.000
25.670.000
100,00
Hasil dan/atau diantaranya adalah
1 Klp
1 Paket
1 Paket
1 keg.
1 keg.
1 keg.
1 keg.
1 keg.
1 keg.
1 keg.
1 keg.
sarana penunjang pelaksanaan ULIB di Ds. Gandasari Kec. Katapang
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui PMUK dan LM3
Pengembangan Magang Sekolah Lapang (TP)
1 Klp
sarana pemeliharan unggas yang sesuai aturan di pemukiman/ sarana penampungan unggas di Ds. Ciapus Kec. Banjaran
capaian
pelaksanaan
Pembinaan dan pegembangan serellia melalui pemberdayaan kelompok tani (SLPTT padi dan jagung) Pembinaan dan pegembangan tanaman holtikultura (anggrek) Pendidikan dan pelatihan teknis (komoditas ubi kayu) Fasilitasi magang dan sekolah lapang holtikultura
pembangunan
pada
urusan
ini
a) Terlaksananya pengembangan Agribisnis, meliputi : tersedianya pupuk organik APPO, RP3O dan SRI; sarana dan prasarana peralatan dan mesin pengolah hasil pertanian untuk meningkatkan produksi mutu benih holtikultura; pembuatan UPH Kopi dan mesin pengolah Kopi; perbaikan infrastruktur pertanian berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
V - 11
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
konservasi DAS Hulu dan PU KLT seluas 535 Ha; bantuan Gapoktan dan konservasi hulu kawasan holtikultura; serta peremajaan tanaman perkebunan rakya (teh) seluas 58 Ha. b) Terlaksananya peningkatan ketahanan pangan melalui : pengembangan pembenihan (padi, jagung dan holtikultura); mekanisme produksi pertanian primer pra panen; pembinaan dan pengembangan komoditas gandum (serelia); serta subsidi pupuk melalui sosialisasi RDKK. c)
Terlaksananya peningkatan kesejahteraan petani melalui : pemberdayaan kelompok tani (SLPTT Padi dan Jagung); pembinaan dan pengembangan tanaman holtikultura; pendidikan dan pelatihan teknis (komoditas ubi kayu); serta magang dan sekolah lapang holtikultura.
d) Terlaksananya pengembangan agribisnis melalui : pengembangan penyediaan sarana pengolah limbah ternak menjadi energi alternatif. 7. Urusan Industri Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM, Perindustrian & Perdagangan, dengan anggaran Rp 735.144.000,00 terealisasi Rp 640.802.500,00 atau 87,17%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.1.7 Kegiatan Urusan Industri Sumber Dana APBN Tahun 2008 Alokasi Biaya (Rp) No
Anggaran a.
Keluaran / Output
Kegiatan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1) Pembantuan Pembinaan IKM
Realisasi
%
735.144.000
640.802.500
87,17
735.144.000
640.802.500
87,17
Uraian
Target
Realisasi
Peningkatan Perekonomian Daerah berupa pembinaan dan peningkatan produksi terhadap 3 kelompok pengrajin IKM pakaian jadi bordir, sepatu dan shuttlecock
90 orang di 3 kecamatan (Kec. Kutawari ngin, Dayeuh kolot & Katapang
90 orang di 3 kecamatan (Kec. Kutawa ringin, Dayeuh kolot & Katapang
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah terlaksananya pembinaan kepada Industri Kecil Menengah (IKM), berupa peningkatan kemampuan tenaga operator mesin peralatan bagi 90 orang di 3 kecamatan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
V - 12
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan : Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam menangani kegiatan tersebut di atas adalah : 1. Pelaksanaan kegiatan konservasi lahan kawasan peternakan terlambat direalisasikan, hal tersebut karena penanaman tergantung pada musim hujan sedangkan pada tahun 2008 musim penghujan baru tiba pada akhir Bulan Oktober. 2. Terjadinya perubahan musim yang tidak menentu menyebabkan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pertumbuhan tanaman. 3. Kurangnya tenaga pendamping di masyarakat yang memfasilitasi pelaksanaan program kegiatan. 4. Belum adanya kelembagaan pemasaran hasil usaha IKM.
yang
mengkoordinasikan
bahan
baku
dan
5. Pelaksanaan P2TPD perbaikan jalan Sasak lemah – Palintang dan jalan Cipaku Loa - Patrol belum dapat dilaksanakan pada tahun 2008 tetapi diluncurkan tahun 2009. 6. Terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal, baik lokal, nasional maupun luar negeri, serta masih rendahnya daya saing, kompetensi serta keterampilan pencari kerja. 7. Masih rendahnya perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja Paket A (Badan penyelenggara Jamsostek) sebanyak 608 perusahaan 95.354 pekerja, meskipun terdapat kenaikan pada tahun sebelumnya. Solusi : 1. Penjadwalan penanaman untuk konservasi lahan kawasan peternakan dialihkan pada awal bulan Nopember menunggu datangnya musim penghujan. 2. Pelaksanaan sesuai.
kegaitan penanaman diupayakan dilakukan pada musim yang
3. Menyediakan tenaga pendamping di masyarakat yang memfasilitasi pada saat kegiatan dan memantau setelah pelaksanaan kegiatan. 4. Memfasilitasi dibentuknya kelembagaan untuk mengatasi pengadaan bahan baku dan pemasaran hasil usaha IKM.
permasalahan
5. Untuk perbaikan jalan Sasak lemah – Palintang dan perbaikan jalan Cipaku - Loa Patrol dilaksanakan pada tahun 2008 tetapi diluncurkan tahun 2009, sedangkan jalan Cilame – Karyamukti – Nagreg diusulkan kembali pada kegiatan tahun 2009, disebabkan : a. Dipa dari pusat baru keterima di Kabupaten pada bulan 10 okteber 2008 dikhawatirkan tidak selesai pada tahun 2008. b. Proses tender belum mendapatkan /No.objection letter (Nol)/ surat persetujuan Bank Dunia untuk pengadaan barang jasa. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
V - 13
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
c. Ada perubahan RAB akibat BBM naik. d. Sesuai dengan surat dari Bank Dunia tidak boleh menandatangani kontrak, karena sisa waktu 3 bulan dari 6 bulan yang direncanakan. 6. Meningkatkan pelaksanaan penempatan kerja yang lebih dipusatkan pada pencarian lowongan kerja, serta memperbanyak pembentukan usaha mandiri. 7. Meningkatkan penyuluhan perundang-undangan ketenagakerjaan, serta penyuluhan dan pembinaan terhadap pengusaha tentang perlindungan tenaga kerja. 5.2. Tugas Pembantuan yang Diberikan Pada tahun anggaran 2008, tidak terdapat kegiatan tugas pembantuan yang diberikan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
V - 14
Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 6.1.
Kerjasama Antar Daerah
Pada tahun anggaran 2008, Kabupaten Bandung melaksanakan kerjasama antar daerah melalui kegiatan : Kegiatan Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Sarana da Prasarana P2TPD. Kegiatan ini merupakan kerjasama antar Pemerintah Pusat dengan pemerintah Kabupaten Bandung. sesuai dengan Surat Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional nomor : 0542/D1.3.1./02/2004, perihal Kerja Lapangan Studi Dinamika Pembaruan Kabupaten Program P2TPD, Surat No. 131/548/Otda perihal Penandatanganan Surat Kesepakatan Partisipasi pada tahap Pra-Investasi P2TPD serta Surat Bupati Bandung No. 130/662/bapeda Perihal Kesepakatan Partisipasi Kabupaten Bandung Dalam Program P2TPD, pelaksanaan kegiatan program selama 3 (tiga) tahun dari Pemerintah Pusat untuk kegiatan air bersih di desa Pulosari Kec. Pangalengan dan air bersih di desa Cipelah Kec. Rancabali. Sedangkan untuk perbaikan jalan yaitu Sasak lemah – Palintang dan jalan Cipaku - Loa – Patrol. 6.2.
Kerjasama dengan Pihak Ketiga
Kerjasama dengan pihak ketiga yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun 2008, diantaranya adalah : 1. Kegiatan Pemasangan reklame di Badan Kendaraan Angkutan Umum Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT. Mitra Adikarsa sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor : 550 / 06 − Dishub / 2008 tanggal 25 Agustus 2008 011 / VIII / FF − Mou / AB − BDG / 08
2. Kerjasama dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan BPKP Provinsi Jawa Barat sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 900 / 04 − DPPK / 2008 tanggal 27 Mei 2008. PRJ − 3570 / PW − 10 / 3 / 2008
3. Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT. PLN Distribusi Jabar dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Majalaya sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 015 / Perj .01 − Um / 2008 tanggal 002 .PJ / 040 / APMJA / 2008
2 Januari 2008.
Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
VI - 1
Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan
4. Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT. PLN Distribusi Jabar dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Cimahi sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 015 / Perj .03 − Um / 2008 tanggal 2 Januari 002 .PJ / 040 / AJCMI / 2008
2008. 5. Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT. PLN Distribusi Jabar & Banten Area Pelayanan dan Jaringan Bandung sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 015 / Perj .02 − Um / 2008 tanggal 2 Januari 001 .PJ / 547 / SPJBDG / 2008
2008. 6. Kegiatan Pemusnahan sampah melalui pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) dengan Pemanfaatan lahan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Babakan Desa Babakan Kec. Ciparay Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT. PLN (Dir.2008Persero) sesuai dengan perjanjian kerjasama 015 / Perj.003.Dispertasi h / 2008 tanggal 25 Februari 2008. nomor : 004.1.MOU / 040 / Dir / 2008
7. Penggunaan Hibah Uang untuk Kegiatan PAM tertutup Hari Raya, PAM Kunjungan Wakil Presiden RI Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PAM Tertutup Kesbangpolinmas sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 337 / Perj.14 − Kesbangpolinmas / 2008 tanggal 6 Nopember 2008. 987.5 / Perj.01 − TimPam / 2008
6.3.
Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah
Kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal yaitu antara Pemerintah Kabupaten Bandung (Bapeda) dengan BPS Kabupaten Bandung, sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor : 074 / 09 − Bapeda / 2006 tanggal 27 Desember 2006, tentang 32.040.069
Penyusunan Indikator Makro Perstatistikan Hasil yang dicapai dari pelaksanaan koordinasi tersebut adalah terlaksananya Pengolahan, Updating, Analisis Data dan Statistik Daerah, berupa : 1. Buku PDRB per Kecamatan Kabupaten Bandung Tahun 2008 2. Buku PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2008 3. 4. 5. 6. 7.
Buku Buku Buku Buku Buku
Input Out put Tahun 2008 ICOR Tahun 2008 IPM Kabupaten Bandung tahun 2008 SUSEDA Kabupaten Bandung tahun 2008 KBDA Kabupaten Bandung tahun 2008.
Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
VI - 2
Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan
8. Buku Gini Rasio Tahun 2008. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di atas adalah belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Kabupaten Bandung (Bapeda) dengan instansi vertikal Dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas, upaya-upaya/solusi yang dilakukan adalah pengembangan kerjasama antara Pemda dengan instansi vertikal terkait dalam rangka peningkatan keberhasilan pembangunan 6.4.
Pembinaan Batas Wilayah
1. Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Bina Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Bandung, keluaran dan hasil yang dicapai adalah Tercapainya kesepakatan batas kabupaten/kota, terbangunnya pilar batas daerah dan terlaksananya rehabilitasi gapura batas kabupaten di Kecamatan Nagreg Tercapainya kesepakatan batas daerah antara Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung sebanyak 20 titik batas, ditandai dengan terbangunnya pilar batas daerah, pengukuran koordinat titik batas dan pembuatan peta batas daerah Terlaksananya pengukuran koordinat titik batas dan pembuatan peta batas daerah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten cianjur sebanyak 40 titik batas 2. Kegiatan Survey dan Pemetaan (Pemetaan Skala 1 : 1000) Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan kabupaten Bandung. Hasil yang dicapai adalah tersedianya peta wilayah skala 1 : 1000 seluas 5.500 ha meliputi Kecamatan Soreang, Kutawaringin dan Margaasih, sebagai pedoman dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang. 3. Kegiatan Survey dan Pemetaan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Bandung, dibiayai dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp 492.268.300,00 terealisasi sebesar Rp 459.980.300,00 (93,44 %). Keluaran dan hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: -
Raw Data Digital Foto Udara (Data Digital Camera Asli Hasil Exposure) dalam bentuk CD. Data Ukuran serta Hasil Perhitungan GPS dalam bentuk Hardcopy. Diskripsi Tugu dan Tabel Daftar Koordinat Hasil Perantaraan jaring terikat. Data digital (Softcopy) dan Hardcopy Hasil pengolahan AERIAL Trianggulasi Format PAT-B.
Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
VI - 3
Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan
-
Peta sebaran titik kontrol serta indeksnya yang menggambarkan distribusi posisi GPS.
-
Data ukuran serta hasil hitungan sipat datar dlam bentuk hardcopy.
-
Data pengamatan sipat datar beserta hitungannya.
-
Blow up foto udara yang telah dilengkapi hasil identifikasi data lapangan termasuk hasil identifikasi titik kontrol horizontal dan vertikal
-
Interpretasi Foto Udara dan Laporan Akhir.
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada program ini adalah : -
Banyaknya batas-batas alam yang yang berubah fungsi;
-
Belum semua batas wilayah yang berupa tugu/patok dilengkapi dengan titik koordinat;
-
Banyaknya batas wilayah antar Kabupaten/Kota yang hilang;
-
Adanya kerusakan tugu/batas wilayah yang sudah terbangun.
Dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas, upaya-upaya/solusi yang dilakukan adalah : Melengkapi titik batas wilayah dalam bentuk pilar dilengkapi pula dengan titik koordinat, merehabilitasi pilar yang rusak, melakukan pelacakan bersama kabupaten/kota berbatasan dan menyepakatinya bersama.
6.5.
Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
1. Bencana yang Terjadi Bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung pada tahun 2008, diantaranya adalah : a. Bencana Kebakaran 204 kejadian ( 168 bangunan rumah tinggal dan 36 bangunan perusahaan ) di ; Kec. Cimenyan Kel Padasuka, Kec, Ciparay Desa Gunungleutik,Kec. Dayeuhkolot Desa Sukapura, Kec, Kutawaringin Desa Jatisari, Kec, Pasirjambu Desa Cisondari, Kec, Solokanjeruk Desa Panyadap, Kec, Soreang Desa Cincin. Sukamulya, Kec, Cikancung desa Cikasungka b. Bencana Banjir yang terjadi di : Kecamatan Banjaran sebanyak 2 desa yaitu desa Kamasan dan desa Kiangroke dengan jumlah korban sebanyak 830 rumah tergenang air, Kecamatan Dayeuhkolot sebanyak 2 desa yaitu desa Andir dan desa Cangkuang wetan dengan jumlah korban sebanyak 772 rumah tergenang air dan kel Pasawahan sebanyak 618 rumah tergenang air, Kecamatan Paseh sebanyak 1 desa yaitu desa Sukamantri dengan jumlah korban sebanyak 473 rumah tergenang air, Kecamatan Baleendah sebanyak 2 kelurahan yaitu Kel Andir dan Kel Baleendah desa Dayeuhkolot, desa Rancamanyar dengan jumlah korban sebanyak 2.078 rumah tergenang air
Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
VI - 4
Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan
c. Bencana Longsor yang terjadi di : Kecamatan Pangalengan desa Margamulya terjadi 3 kasus 1 orang meninggal 2 orang luka-luka , Kecamatan Kertsari desa Tarumajaya terjadi 73 kasus 1 orang dirujuk ke Rumah Sakit, desa Cikembang 150 kasus 25 rumah rusak 1 sekolah, dan 1 mushola. Kec, Paseh Desa Cipaku 2 rumah rusak , Kec, Pacet desa Sukarame 3 rumah rusak, d. Bencana angin ribut/angin puting beliung yang terjadi di : Kec. Majalaya; Desa Sukamaju, Kec.Solokanjeruk; Desa Rancakasumba, Langensari, Bojongemas, Kec, Dayeuhkolot Desa Cangkuangwetan 2. Penanggulangan Bencana Upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani/menanggulangi bencana alam tersebut adalah : Pemberian bantuan bagi masyarakat terkena bencana oleh Bagian Sosial – Setda Kabupaten Bandung, dibiayai dari APBD Kabupaten Bandung, sebagai berikut : Penanggulangan Banjir di Kecamatan Baleendah, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Rancaekek, Majalaya, Canglkuang, Banjaran, Ciwidey dan Katapang yaitu bantuan makanan berupa beras, mie instant, sardines, kecap, sambal, makanan bayi dan minyak goreng. 3. Pencegahan/Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai antisipasi menghadapi kemungkinan bencana, diantaranya adalah :
daerah
dalam
a. Pencegahan dan antisipasi bahaya kebakaran yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 1) Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran, melalui : pemeriksaan system proteksi kebakaran di 320 perusahaan (4.402 tabung APAR, 98 titik hydrant 214 titik sprinkler, dan ... titik alarm) sehingga kondisi system proteksi kebakaran menjadi siap pakai. 2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran sebanyak 5 orang tenaga fire fighter dan 20 orang diklat basic pemadam secara internal dan 60 orang SDM petugas DAMKAR, sehingga pengetahuan SDM petugas Damkar dalam penanggulangan bencana kebakaran meningkat. 3) Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran, melalui : sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran, pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran bagi 36 peserta, selain itu terbentuknya SATLAKAR sebanyak 30 orang di 10 Kecamatan dan penyebaran informasi nomor tlp dan pos/kantor pemadam kebakaran Kabupaten Bandung. 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran, meliputi; penyediaan floating pump 1 unit, 40 roll selang dan 10 stel fire safetyjaket.
Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
VI - 5
Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan
5) Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, yaitu : kendaraan dinas operasional pemadam kebakaran sebanyak 9 unit sehingga melancarkan dan meningkatnya produktivitas kerja apartur pemadam kebakaran. b. Pencegahan/antisipasi bahaya kebakaran/banjir yang dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, meliputi : Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air, melalui pengadaan 1 (satu) buah alat ukur curah hujan di Kecamatan Nagreg, terbangunnya sumur resapan sebanyak 15 (lima belas) unit di Kecamatan Pangalengan dan 10 (sepuluh) unit di Kecamatan Soreang, serta terselenggaranya Perlindungan Mata Air (PMA) sebanyak 4 (empat) unit masing-masing dengan luas 5 Ha di Kecamatan Pangalengan sebanyak 1 (satu) unit dan Kecamatan Banjaran sebanyak 3 (tiga) unit. c. Pencegahan/antisipasi bahaya kebakaran/banjir yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, meliputi : 1) Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, hasil yang dicapai yaitu -
Terlaksananya gerakan rehabilitasi lahan kritis seluas 652 hektar di Kecamatan Cimenyan, Cilengkrang, Cileunyi, Cicalengka, Nagreg dan Cikancung.
-
Pembibitan tanaman kehutanan seluas 1,2 hektar di Kecamatan Pangalengan dan Pacet.
-
Pembuatan sumur resapan sebanyak 50 unit di Kecamatan Banjaran dan Cangkuang.
-
Pengadaan benih kayu-kayuan/ bibittanaman MPTS (buah-buahan) untuk kecamatan Cimenyan, Cilengkrang, Cileunyi, Cicalengka, Nagreg dan Cikancung.
-
Jenis Kayu-kayuan : Mahoni 24 kg, Albazia 12 kg, suren 9 kg, Eucalyptus 6 kg, Acacia manjiun 6 kg, Maesopsis 6 kg dan kopi biji 120 biji.
-
Jenis buah-buahan (MPTS) : (1) batang bawah : Nangka 10.000 pohon, Sukun 10.000 pohon, Alpukat 10.000 pohon, Durian 10.000 pohon, Sawo 10.000 pohon dan Petai 10.000 pohon dan Kakao 34.000 pohon.
2) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan, hasil yang dicapai yaitu : -
Terlaksananya penanaman lahan kritis pada hutan rakyat seluas 210 hektar di Kecamatan Soreang, Kutawaringin, Cangkuang, Banjaran, Arjasari, Baleendah, Pacet, Kertasari dan Ibun.
a) Pembuatan persemaian/pembibitan kebun bibit desa (KBD) untuk pembuatan hutan rakyat seluas 210 hektar. b) Pembuatan pembibitan aren di Kecamatan katapang.
Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
VI - 6
Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan
c) Pembuatan Jamur tiram sebanyak 7500 kg di Kecamatan Banjaran. d) Pendistribusian bibit tanaman kehutanan ke lokasi tanam di Kecamatan Soreang, Kutawaringin, Cangkuang, Banjaran, Arjasari, Baleendah, Pacet, Kertasari dan Ibun. e) Terlaksananya kajian GRLK di 3 Kecamatan terhadap pengendalian Banjir di Kabupaten Bandung. f) Terlaksananya penyebaran informasi, pengadaan poster lingkungan hidup/penanaman pohon di seluruh Kecamatan. 3) Pencegahan/antisipasi bahaya kebakaran/banjir yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Kabupaten Bandung meliputi : 6.6.
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Bandung yang bertugas menjaga stabilitas kehidupan masyarakat yang aman, tentram, tertib dan dinamis adalah : Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). 1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas). a. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Jumlah pegawai pada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung sebanyak 29 orang, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 6.6.1 Jumlah Pegawai pada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung Tahun 2008 No . 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan Golongan
III II I CPNSD : KK Sukwan
S2
S1
1
8
D3/D 1
SLA
SMP
SD
3 7 2
1 1
2 1
3
Jumlah 1 10 13 Sumber : Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung, tahun 2008.
Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
2
VI - 7
Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan
b. Sumber dan Jumlah Anggaran Jumlah anggaran belanja langsung Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung tahun 2008 dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp.4.975.962.244,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.941.755.396,00 (99,30 %). c. Penanggulangan terhadap Gangguan yang Terjadi Kerjasama dengan Polres, Kapolsek, Pengadilan dan SKPD terkait. d. Kendala yang Dihadapi 1). Sarana dan prasarana kegiatan pengamanan relative belum memadai 2). Masih rendahnya SDM dalam penanganan hal teknis 3). Kurang optimalnya pengamanan.
pelaksanaan
koordinasi
antara
lembaga-lembaga
2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP Kabupaten Bandung). a. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Jumlah pegawai pada Satpol PP Kabupaten Bandung sebanyak 98 orang, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 6.6.2 Jumlah Pegawai Satpol PP Kabupaten Bandung Tahun 2008 No Golonga . n
Jumlah Kualifikasi Pendidikan (orang) S2
S1
1.
IV
1
1
2.
III
1
12
2.
II
3.
I
D3/D1
SLA
SMP
SD
1
7
0
0
1
54
7
8
2
1
CPNSD : 4.
III
5.
II
6.
I
2
Jumlah 2 15 2 61 Sumber : Satpol PP Kabupaten Bandung Tahun 2007.
Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
1 5
13
VI - 8
Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan
b. Sumber dan Jumlah Anggaran Jumlah anggaran belanja langsung Satpol PP Kabupaten Bandung tahun 2008 bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 2.112.329.480,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.836.109.350,00 (79,89 %). c. Gangguan yang Terjadi Gangguan-gangguan yang terjadi pada tahun 2008 (Konflik Berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme atau lainnya) terkait dengan keamanan dan ketertiban umum adalah sebagai berikut : 1) Bencana alam (banjir, longsor, angin ribut, dan gempa bumi) 2) Pekat (Prostitusi dan unjuk rasa) d. Kendala yang Dihadapi Kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi/penanganan gangguan-gangguan tersebut di atas, diantaranya adalah : 1) Semakin banyak berkembangnya pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah atau pedagang di jalur terlarang seperti pedagang pada badan jalan dan trotoar yang pada umumya mengganggu ketertiban umum, 2) Merambaknya pedagang alcohol yang terselubung, 3) Meningkatnya jumlah wanita tuna susila, 4) Masih ada beberapa perusahaan yang melanggar Peraturan Daerah, 5) Meningkatnya jumlah pengemis, gelandangan, dan orang terlantar, 6) Kurang disiplinmya PNS dalam melaksanakan tugas, 7) Banyaknya yang menyalahgunakan asset pemerintah, 8) Masih banyaknya yang belum tertib pada pemasangan reklame, 9) Masih banyaknya masyarakat melanggar Perda No.21 tahun 1996 tentang kepemilikan Kartu Tanda Pengenal (KTP). e. Penanggulangan terhadap Gangguan yang Terjadi Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum, diantaranya adalah : 1) Operasi Yustisi Tipiring dilaksanakan sebanyak 7 kali kegiatan d 7 kecamatan yaitu ; Katapang, Banjaran , Cangkuang, Rancabali, Ciwidey, Baleendah, dan Ciparay , dengan jumlah pelanggar sebanyak 255 orang. 2) Pengamanan dan pengawalan pejabat Negar/ Daerah sebanyak 30 kali, 3) Pengamanan hari bersejarah dan hari besar keagamaan sebanyak 20 kali, 4) Pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebanyak 33 kali,
Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
VI - 9
Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan
5) Pengamanan gedung kantor dan rumah dinas pejabat daerah setiap hari secara berkesinambungan. 6) Menertibkan pedagang kaki lima dan warung liar sebanyak 10 kali kegiatan terhadap 45 lapak, diantaranya : Kecamatan Soreang , banjaran dan Katapang 5 kali, Rancaeekek dan Cileunyi 5 kali. 7) Penertiban terhadap pedagang /pengedar minuman berakohol ilegal sebanyak 10 kali di kecamatan Ciwidey, Katapang, Margahayu, Soreang, Banjaran, Pameungpeuk, Cimaung, dan Bojongsoang dengan barang bukti yang disita sebanyak 45.028 botol dan dilakukan pemusnahan dengan dasar hasil penetapan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung.
Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
VI - 10
Penutup
BAB VII PENUTUP
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2008 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2008 mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Dari penyelenggaraan urusan desentralisasi, urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan, dapat dilihat capaian kinerja program dan kegiatan serta permasalahan dan alternatif solusi. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan TA 2008 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya. Selain LKPJ ini, masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008. Adalah sebuah harapan pembangunan yang dilaksanakan selama tahun 2008 dapat memberikan manfaat khususnya bagi peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bandung, dan kehadiran pemerintah diharapkan menjadi Rahmatan Lil’alamin. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan mengarahkan langkah dan upaya kita menuju Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertarahaja.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008
VII - 1
LAMPIRAN A REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PER SKPD PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2008
NO
SKPD, URUSAN, PROGRAM & KEGIATAN
ANGGARAN
REALISASI
%
1
2
3
4
5
1
DINAS PENDIDIKAN a. PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini
115.981.182.000,00 115.307.182.000,00 1.119.960.000,00 350.000.000,00
96.800.741.300,00 96.201.023.300,00 948.250.000,00 350.000.000,00
83,46% 83,43% 84,67% 100,00%
259.960.000,00 510.000.000,00
188.250.000,00 410.000.000,00
72,41% 80,39%
99.323.000.000,00 3.784.062.000,00 14.267.500.000,00 70.000.000,00 737.500.000,00 654.100.000,00 60.000.000,00 157.240.000,00 3.029.000.000,00
83.520.601.900,00 3.239.464.700,00 214.600.000,00 70.000.000,00 397.500.000,00 646.550.000,00 4.105.000,00 151.717.500,00 2.702.611.700,00
84,09% 85,61% 1,50% 100,00% 53,90% 98,85% 6,84% 96,49% 89,22%
45.000.000,00 68.808.792.000,00 50.000.000,00 2.240.000.000,00 70.000.000,00 1.095.500.000,00
45.000.000,00 68.661.308.000,00 50.000.000,00 2.129.600.000,00 70.000.000,00 1.095.500.000,00
100,00% 99,79% 100,00% 95,07% 100,00% 100,00%
3.264.306.000,00 570.000.000,00
3.262.026.000,00 446.419.000,00
99,93% 78,32%
50.000.000,00 370.000.000,00
38.200.000,00 296.000.000,00
76,40% 80,00%
11.978.722.000,00 3.260.000.000,00 4.825.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 25.500.000,00 620.000.000,00 35.000.000,00
9.104.392.400,00 2.134.100.000,00 4.313.749.000,00 20.000.000,00 29.100.000,00 25.500.000,00 22.800.000,00 35.000.000,00
76,00% 65,46% 89,40% 100,00% 97,00% 100,00% 3,68% 100,00%
35.000.000,00 700.000.000,00 180.000.000,00
35.000.000,00 617.820.000,00 180.000.000,00
100,00% 88,26% 100,00%
922.722.000,00
862.548.400,00
93,48%
1.285.500.000,00 40.000.000,00
789.775.000,00 39.000.000,00
61,44% 97,50%
1.522.500.000,00 150.000.000,00 1.030.000.000,00 247.500.000,00 95.000.000,00
1.499.649.000,00 150.000.000,00 1.029.450.000,00 225.199.000,00 95.000.000,00
98,50% 100,00% 99,95% 90,99% 100,00%
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
893.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00
765.230.000,00 190.240.000,00 -
85,69% 95,12% 0,00%
213.000.000,00 430.000.000,00
156.290.000,00 418.700.000,00
73,38% 97,37%
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
470.000.000,00 470.000.000,00
362.900.000,00 362.900.000,00
77,21% 77,21%
674.000.000,00 624.000.000,00 582.000.000,00 22.000.000,00 20.000.000,00
599.718.000,00 574.718.000,00 532.718.000,00 22.000.000,00 20.000.000,00
88,98% 92,10% 91,53% 100,00% 100,00%
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan gedung sekolah Penambahan ruang kelas sekolah Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan meubelair sekolah Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Pembinaan SMP terbuka Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB Penyelenggraan paket A setara SD Penyelenggraan paket B setara SMP Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar Program Pendidikan Menengah Pembangunan gedung sekolah Penambahan ruang kelas sekolah Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan meubelair sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Pelatihan penyusunan kurikulum Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah u/daerah-daerah pedesaaan, terpencil dan kepulauan Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) Penyelenggraan paket C setara SMU Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah Program Pendidikan Non Formal Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Pengembangan pendidikan keaksaraan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal
b. KEBUDAYAAN Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Pengembangan nilai dan geografi sejarah
1
NO
SKPD, URUSAN, PROGRAM & KEGIATAN
ANGGARAN
REALISASI
%
1
2
3
4
5
50.000.000,00 50.000.000,00
25.000.000,00 25.000.000,00
50,00% 50,00%
50.522.822.569,00 50.522.822.569,00 5.178.200.400,00 5.178.200.400,00
45.198.500.907,00 45.198.500.907,00 4.752.843.700,00 4.752.843.700,00
89,46% 89,46% 91,79% 91,79%
11.379.819.764,00 8.273.786.264,00 2.240.341.500,00 865.692.000,00 -
9.826.823.986,00 7.058.039.179,00 1.989.758.307,00 779.026.500,00 -
86,35% 85,31% 88,81% 89,99%
58.000.000,00 50.000.000,00 8.000.000,00
54.425.000,00 50.000.000,00 4.425.000,00
93,84% 100,00% 55,31%
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
211.640.000,00 40.000.000,00 171.640.000,00
211.382.500,00 39.742.500,00 171.640.000,00
99,88% 99,36% 100,00%
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
758.380.000,00 553.880.000,00
435.470.000,00 231.320.000,00
57,42% 41,76%
204.500.000,00
204.150.000,00
99,83%
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Monitoring, evaluasi dan pelaporan
343.750.000,00 268.750.000,00 75.000.000,00
343.379.500,00 268.379.500,00 75.000.000,00
99,89% 99,86% 100,00%
1.205.420.000,00 409.975.000,00 31.250.000,00 488.710.000,00 275.485.000,00
1.190.747.000,00 405.209.000,00 31.250.000,00 488.710.000,00 265.578.000,00
98,78% 98,84% 100,00% 100,00% 96,40%
779.067.000,00 305.000.000,00
735.179.875,00 286.903.200,00
94,37% 94,07%
238.177.000,00 83.390.000,00 152.500.000,00
233.084.175,00 62.832.500,00 152.360.000,00
97,86% 75,35% 99,91%
8.968.438.990,00 2.092.727.000,00 328.550.000,00 4.390.331.000,00 110.295.000,00 100.149.990,00 1.946.386.000,00
6.054.407.063,00 1.336.034.063,00 320.392.000,00 2.415.791.000,00 107.881.000,00 99.431.000,00 1.774.878.000,00
67,51% 63,84% 97,52% 55,03% 97,81% 99,28% 91,19%
20.971.011.100,00 20.756.061.100,00 214.950.000,00
20.934.494.943,00 20.755.393.340,00 179.101.603,00
99,83% 100,00% 83,32%
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri
32.000.000,00 32.000.000,00
32.000.000,00 32.000.000,00
100,00% 100,00%
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
637.095.315,00 637.095.315,00
627.347.340,00 627.347.340,00
98,47% 98,47%
10.738.375.900,00 10.738.375.900,00 7.618.232.000,00 7.618.232.000,00
10.496.406.712,00 10.496.406.712,00 7.472.708.877,00 7.472.708.877,00
97,75% 97,75% 98,09% 98,09%
2.730.143.900,00
2.638.044.035,00
96,63%
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah 2
DINAS KESEHATAN a. KESEHATAN Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Peningkatan kesehatan masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Penanggulangan Gizi Buruk Penyediaan Alat Penunjang Kesehatan Masyrkt Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Peningkatan Imunisasi Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar kesehatan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Pembangunan Puskesmas Pembangunan puskesmas pembantu Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata Pembangunan rumah sakit Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit
3
RUMAH SAKIT DAERAH MAJALAYA a. KESEHATAN Program Upaya Kesehatan Masyarakat penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
2
NO 1
SKPD, URUSAN, PROGRAM & KEGIATAN
ANGGARAN
2 Pengadaan alat-alat rumah sakit Penyediaan Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran
4 1.899.959.600,00 738.084.435,00
5 96,49% 96,98%
90.000.000,00 90.000.000,00
88.253.800,00 88.253.800,00
98,06% 98,06%
300.000.000,00 300.000.000,00
297.400.000,00 297.400.000,00
99,13% 99,13%
12.095.847.061,00 12.095.847.061,00 6.001.226.633,00 6.001.226.633,00
10.565.199.479,00 10.565.199.479,00 4.801.849.477,00 4.801.849.477,00
87,35% 87,35% 80,01% 80,01%
20.000.000,00 20.000.000,00
7.634.000,00 7.634.000,00
38,17% 38,17%
5.224.543.448,00 450.000.000,00 360.970.000,00 1.000.000.000,00
5.011.644.162,00 446.609.000,00 337.540.277,00 984.418.350,00
95,93% 99,25% 93,51% 98,44%
410.451.762,00 2.389.110.986,00 176.425.700,00 20.000.000,00 417.585.000,00
401.122.910,00 2.348.485.100,00 89.366.900,00 16.489.700,00 387.611.925,00
97,73% 98,30% 50,65% 82,45% 92,82%
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
572.200.980,00 478.360.980,00 47.760.000,00 46.080.000,00
570.092.590,00 476.272.565,00 47.759.850,00 46.060.175,00
99,63% 99,56% 100,00% 99,96%
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
277.876.000,00 277.876.000,00
173.979.250,00 173.979.250,00
62,61% 62,61%
130.752.424.000,00 127.998.424.000,00 28.330.000.000,00 150.000.000,00 4.000.000.000,00 650.000.000,00 13.050.000.000,00 10.480.000.000,00
112.813.633.774,00 110.228.621.874,00 16.936.438.718,00 148.910.000,00 3.908.810.400,00 634.600.000,00 2.224.859.700,00 10.019.258.618,00
86,28% 86,12% 59,78% 99,27% 97,72% 97,63% 17,05% 95,60%
706.000.000,00 706.000.000,00
565.612.000,00 565.612.000,00
80,12% 80,12%
7.143.000.000,00 50.000.000,00 7.093.000.000,00
6.481.383.000,00 48.300.000,00 6.433.083.000,00
90,74% 96,60% 90,70%
83.119.424.000,00 1.275.000.000,00 450.000.000,00 77.434.424.000,00 3.860.000.000,00 100.000.000,00
78.183.274.156,00 1.213.349.000,00 418.652.500,00 73.066.687.156,00 3.385.210.500,00 99.375.000,00
94,06% 95,16% 93,03% 94,36% 87,70% 99,38%
Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan Inspeksi kondisi Jalan Inspeksi kondisi Jalan
300.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00
292.100.000,00 97.000.000,00 195.100.000,00
97,37% 97,00% 97,55%
Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat
1.400.000.000,00 1.200.000.000,00 200.000.000,00
1.178.147.000,00 1.010.562.000,00 167.585.000,00
84,15% 84,21% 83,79%
400.000.000,00 50.000.000,00 200.000.000,00
374.896.500,00 49.750.000,00 195.700.000,00
93,72% 99,50% 97,85%
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis RUMAH SAKIT DAERAH SOREANG a. KESEHATAN Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan kesehatan masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Promosi Kesehatan dan Rujukan Rumah Sakit
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Rehabilitasi bangunan rumah sakit Pengadaan alat-alat rumah sakit Pengadaan obat-obatan rumah sakit Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit Pengembangan tipe rumah sakit Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengembangan SIM - RS
5
%
3 1.969.073.900,00 761.070.000,00
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
4
REALISASI
DINAS BINA MARGA a. PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan pembangunan jalan Pembangunan jalan Perencanaan pembangunan jembatan Pembangunan jembatan Pembebasan Lahan Untuk Jalan Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program Pembangunan turap/talud/brojong Pembangunan turap/talud/bronjong Pembangunan turap/talud/bronjong Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan & jembatan Penyusunan sistem informasi/data base jalan Penyusunan sistem informasi/data base jembatan
3
NO
SKPD, URUSAN, PROGRAM & KEGIATAN
1
ANGGARAN
2
%
3 150.000.000,00
4 129.446.500,00
5 86,30%
300.000.000,00 300.000.000,00
282.531.500,00 282.531.500,00
94,18% 94,18%
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Perencanaan pengembangan infrastruktur Pembangunan/peningkatan infrastruktur
6.300.000.000,00 500.000.000,00 5.800.000.000,00
5.934.239.000,00 491.140.000,00 5.443.099.000,00
94,19% 98,23% 93,85%
b. PERHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Umum
2.754.000.000,00 2.754.000.000,00 2.754.000.000,00
2.585.011.900,00 2.585.011.900,00 2.585.011.900,00
93,86% 93,86% 93,86%
22.808.699.200,00 1.508.180.000,00 958.235.000,00 958.235.000,00
20.609.109.464,00 1.322.723.725,00 783.334.000,00 783.334.000,00
90,36% 87,70% 81,75% 81,75%
Program penyediaan dan pengolahan air baku Pembangunan sumur-sumur air tanah
134.240.000,00 134.240.000,00
133.268.400,00 133.268.400,00
99,28% 99,28%
Program penyediaan dan pengolahan air baku Pembangunan sumur-sumur air tanah
129.805.000,00 129.805.000,00
129.794.325,00 129.794.325,00
99,99% 99,99%
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
285.900.000,00 285.900.000,00
276.327.000,00 276.327.000,00
96,65% 96,65%
9.451.584.000,00 4.388.725.000,00 345.980.000,00 50.000.000,00
9.240.318.730,00 4.352.394.110,00 337.700.000,00 49.962.500,00
97,76% 99,17% 97,61% 99,93%
3.333.925.000,00 583.820.000,00 75.000.000,00
3.307.333.710,00 582.535.400,00 74.862.500,00
99,20% 99,78% 99,82%
3.383.834.000,00
3.234.255.700,00
95,58%
3.383.834.000,00
3.234.255.700,00
95,58%
330.775.000,00
326.551.000,00
98,72%
282.345.000,00
278.147.500,00
98,51%
48.430.000,00
48.403.500,00
99,95%
1.325.125.000,00 61.125.000,00
1.303.997.920,00 60.370.700,00
98,41% 98,77%
45.000.000,00 50.000.000,00 200.000.000,00 392.000.000,00 577.000.000,00
44.693.250,00 49.922.900,00 181.997.000,00 391.589.070,00 575.425.000,00
99,32% 99,85% 91,00% 99,90% 99,73%
Program pengelolaan areal pemakaman Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
23.125.000,00 23.125.000,00
23.120.000,00 23.120.000,00
99,98% 99,98%
c. PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Revisi rencana tata ruang Koordinas & Konsultasi Pengembangan Kawasan
1.600.000.000,00 800.000.000,00 450.000.000,00 350.000.000,00
1.521.977.250,00 768.290.650,00 427.120.650,00 341.170.000,00
95,12% 96,04% 94,92% 97,48%
800.000.000,00 500.000.000,00
753.686.600,00 485.640.500,00
94,21% 97,13%
300.000.000,00
268.046.100,00
89,35%
10.126.390.200,00 9.504.410.200,00 2.532.282.600,00
8.407.975.599,00 7.800.222.949,00 1.267.492.900,00
83,03% 82,07% 50,05%
6.345.702.600,00 415.960.000,00 50.590.000,00
5.972.839.000,00 353.197.149,00 48.580.000,00
94,12% 84,91% 96,03%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
6
REALISASI
DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG & KEBERSIHAN a. PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
b. PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat Penyusunan Data Bangunan Pemerintah Program Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Program Pemberdayaan komunitas Perumahan Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
Program Pemanfaatan Ruang Survey dan pemetaan Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang d. LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
4
NO 1
SKPD, URUSAN, PROGRAM & KEGIATAN
ANGGARAN
2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
4 158.113.900,00
5 98,90%
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengkajian dampak lingkungan
121.980.000,00 121.980.000,00
119.880.000,00 119.880.000,00
98,28% 98,28%
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH
500.000.000,00 500.000.000,00
487.872.650,00 487.872.650,00
97,57% 97,57%
122.545.000,00
116.114.160,00
94,75%
122.545.000,00
116.114.160,00
94,75%
122.545.000,00
116.114.160,00
94,75%
BADAN PERENCANAAN & PEMBANGUNAN DAERAH a. PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Survey dan pemetaan
5.718.353.650,00 950.031.300,00 950.031.300,00 457.763.000,00 492.268.300,00
5.175.820.000,00 894.610.200,00 894.610.200,00 434.629.900,00 459.980.300,00
90,51% 94,17% 94,17% 94,95% 93,44%
b. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
3.138.062.250,00 100.000.000,00 100.000.000,00
2.663.250.600,00 45.000.000,00 45.000.000,00
84,87% 45,00% 45,00%
51.122.000,00 51.122.000,00
26.793.000,00 26.793.000,00
52,41% 52,41%
1.669.148.000,00 219.223.000,00 76.591.500,00 93.150.000,00 725.245.000,00 323.029.500,00
1.363.481.500,00 163.703.000,00 683.935.000,00 283.934.500,00
81,69% 74,67% 0,00% 0,00% 94,30% 87,90%
231.909.000,00
231.909.000,00
100,00%
Program perencanaan pembangunan ekonomi Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
533.644.000,00 533.644.000,00
532.196.800,00 532.196.800,00
99,73% 99,73%
Program perencanaan sosial budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
462.690.000,00 462.690.000,00
392.246.550,00 392.246.550,00
84,78% 84,78%
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan *)
321.458.250,00
303.532.750,00
94,42%
27.500.000,00 293.958.250,00
12.600.000,00 290.932.750,00
45,82% 98,97%
182.060.100,00
173.085.100,00
95,07%
182.060.100,00
173.085.100,00
95,07%
182.060.100,00
173.085.100,00
95,07%
d. STATISTIK Program pengembangan data/informasi /statistik daerah Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah Pengolahan, updating dan analisis data PDRB
1.448.200.000,00 1.448.200.000,00 671.985.000,00 776.215.000,00
1.444.874.100,00 1.444.874.100,00 669.259.100,00 775.615.000,00
99,77% 99,77% 99,59% 99,92%
DINAS PERHUBUNGAN a. PERHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat Penyusunan Peta Menara Telekomunikasi
2.540.855.000,00 2.540.855.000,00 747.840.000,00 230.000.000,00 170.000.000,00 197.840.000,00 150.000.000,00
2.381.990.000,00 2.381.990.000,00 619.411.000,00 228.235.000,00 158.525.000,00 197.840.000,00 34.811.000,00
93,75% 93,75% 82,83% 99,23% 93,25% 100,00% 23,21%
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
230.575.000,00 62.450.000,00 168.125.000,00
227.703.000,00 60.450.000,00 167.253.000,00
98,75% 96,80% 99,48%
Program peningkatan pelayanan angkutan
949.190.000,00
942.865.000,00
99,33%
36.770.000,00
36.770.000,00
100,00%
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RPJPD Penetapan RPJPD Penetapan RPJMD Penyusunan rancangan RKPD Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
c. LINGKUNGAN HIDUP Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
8
%
3 159.875.000,00
e. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam 7
REALISASI
Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamatan penumpang
5
NO
SKPD, URUSAN, PROGRAM & KEGIATAN
ANGGARAN
REALISASI
%
1
2
3
4
5
567.260.000,00 46.040.000,00 258.080.000,00 41.040.000,00
562.685.000,00 46.040.000,00 256.330.000,00 41.040.000,00
99,19% 100,00% 99,32% 100,00%
613.250.000,00 266.575.000,00 196.675.000,00 150.000.000,00
592.011.000,00 262.595.500,00 183.236.500,00 146.179.000,00
96,54% 98,51% 93,17% 97,45%
1.814.455.000,00 1.814.455.000,00
1.742.829.625,00 1.742.829.625,00
96,05% 96,05%
899.455.000,00 54.000.000,00 574.950.000,00 135.000.000,00
851.345.750,00 50.024.000,00 560.701.750,00 107.095.000,00
94,65% 92,64% 97,52% 79,33%
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Monitoring, evaluasi dan pelaporan
100.000.000,00 35.505.000,00
98.420.000,00 35.105.000,00
98,42% 98,87%
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
390.000.000,00
377.719.000,00
96,85%
155.000.000,00 200.000.000,00 35.000.000,00
148.386.000,00 194.388.000,00 34.945.000,00
95,73% 97,19% 99,84%
100.000.000,00 100.000.000,00
98.450.000,00 98.450.000,00
98,45% 98,45%
Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
425.000.000,00
415.314.875,00
97,72%
375.000.000,00 50.000.000,00
365.698.000,00 49.616.875,00
97,52% 99,23%
BADAN KELUARGA BERENCANA & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN a. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Keluarga Miskin Pelayanan KIE Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling Peningkatan Partisipasi pria dalam KB dan kesehatan Reproduksi
3.525.004.222,00 3.332.279.222,00 339.150.000,00 219.475.000,00 35.800.000,00 2.900.000,00 80.975.000,00
2.764.659.800,00 2.572.069.800,00 330.550.000,00 214.775.000,00 35.800.000,00 79.975.000,00
78,43% 77,19% 97,46% 97,86% 100,00% 0,00% 98,77%
177.500.000,00 85.500.000,00 92.000.000,00
177.500.000,00 85.500.000,00 92.000.000,00
100,00% 100,00% 100,00%
Program pelayanan kontrasepsi Pengadaan alat kontrasepsi Pelayanan KB Medis Operasi
1.343.829.222,00 1.138.829.222,00 205.000.000,00
609.443.050,00 467.689.050,00 141.754.000,00
45,35% 41,07% 69,15%
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB Operasional Pendataan Keluarga TK Kabupaten
1.147.460.000,00 402.250.000,00 745.210.000,00
1.130.236.750,00 401.036.750,00 729.200.000,00
98,50% 99,70% 97,85%
67.050.000,00
67.050.000,00
100,00%
67.050.000,00
67.050.000,00
100,00%
225.000.000,00 225.000.000,00
225.000.000,00 225.000.000,00
100,00% 100,00%
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
32.290.000,00 32.290.000,00
32.290.000,00 32.290.000,00
100,00% 100,00%
b. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Pelatihan Perempuan Dipedesaan dalam Bidang Ekonomi Produktif
192.725.000,00
192.590.000,00
99,93%
192.725.000,00
192.590.000,00
99,93%
167.725.000,00 25.000.000,00
167.590.000,00 25.000.000,00
99,92% 100,00%
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pengadaan Marka Jalan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas 9
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP a. LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengembangan data dan informasi lingkungan
10
Program Kesehatan Reproduksi Remaja Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja ( KRR ) Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
6
NO
SKPD, URUSAN, PROGRAM & KEGIATAN
ANGGARAN
REALISASI
%
1
2
3
4
5
11
DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN & CASIP a. SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas & pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
2.499.122.950,00 2.092.502.950,00 238.185.000,00
2.337.404.050,00 1.983.006.850,00 215.992.550,00
44.550.000,00
42.625.000,00
108.880.000,00 84.755.000,00
93.977.600,00 79.389.950,00
95,68% 86,31% 93,67%
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pengembangan Kebijakan tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik bagi Penyandang Cacat dan Lansia Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
269.896.000,00
230.838.750,00
85,53%
18.500.000,00
17.875.250,00
96,62%
45.000.000,00
39.975.000,00
88,83%
17.000.000,00 54.396.000,00
16.200.000,00 47.096.000,00
95,29% 86,58%
15.000.000,00
15.000.000,00
100,00%
120.000.000,00
94.692.500,00
78,91%
Program Pembinaan Anak Terlantar
149.407.650,00
143.950.000,00
96,35%
27.107.650,00 68.300.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00
26.390.000,00 67.410.000,00 23.500.000,00 26.650.000,00
97,35% 98,70% 87,04% 98,70%
99.835.000,00
96.020.000,00
96,18%
23.310.000,00 39.045.000,00 37.480.000,00
23.090.000,00 36.980.000,00 35.950.000,00
99,06% 94,71% 95,92%
287.870.300,00 197.995.300,00 4.875.000,00 40.000.000,00 45.000.000,00
278.469.300,00 191.214.300,00 4.775.000,00 37.920.000,00 44.560.000,00
96,73% 96,58% 97,95% 94,80% 99,02%
137.569.000,00
134.844.000,00
98,02%
60.769.000,00 76.800.000,00
59.044.000,00 75.800.000,00
97,16% 98,70%
909.740.000,00 121.500.000,00 25.000.000,00 120.240.000,00 643.000.000,00
882.892.250,00 116.966.750,00 23.504.000,00 112.585.000,00 629.836.500,00
97,05% 96,27% 94,02% 93,63% 97,95%
406.620.000,00 406.620.000,00 196.000.000,00 67.000.000,00 38.370.000,00 32.750.000,00 72.500.000,00
354.397.200,00 354.397.200,00 163.139.700,00 49.070.000,00 38.030.000,00 32.750.000,00 71.407.500,00
87,16% 87,16% 83,23% 73,24% 99,11% 100,00% 98,49%
4.012.083.000,00 3.719.583.000,00 2.033.086.500,00 93.138.000,00 482.598.500,00 1.457.350.000,00
3.737.480.400,00 3.467.250.400,00 1.800.310.900,00 92.688.000,00 273.994.600,00 1.433.628.300,00
93,16% 93,22% 88,55% 99,52% 56,77% 98,37%
1.421.446.500,00 973.446.500,00 448.000.000,00
1.402.635.500,00 956.281.500,00 446.354.000,00
98,68% 98,24% 99,63%
265.050.000,00
264.304.000,00
99,72%
Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo Rehabilitasi sedang/ berat bangunan panti asuhan/ jompo Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Pemberdayaan eks Penyandang Penyakit Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial Pembangunan Gedung BAZ b. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu Pelatihan tenaga pengelola SIAK Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Penyusunan kebijakan kependudukan Sosialisasi kebijakan kependudukan 12
DINAS TENAGA KERJA a. KETENAGAKERJAAN Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Penyusunan data base tenaga kerja daerah Pembangunan Balai Latihan Kerja Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Penyiapan tenaga kerja siap pakai
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
7
93,53% 94,77%
90,68%
NO 1
SKPD, URUSAN, PROGRAM & KEGIATAN
ANGGARAN
2 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja
4 164.790.000,00
5 99,75%
99.850.000,00
99.514.000,00
99,66%
292.500.000,00 292.500.000,00 292.500.000,00
270.230.000,00 270.230.000,00 270.230.000,00
92,39% 92,39% 92,39%
2.182.734.000,00 513.425.000,00 144.000.000,00 144.000.000,00
1.913.885.750,00 512.320.000,00 143.820.000,00 143.820.000,00
87,68% 99,78% 99,88% 99,88%
208.575.000,00
208.575.000,00
100,00%
15.075.000,00 18.000.000,00 175.500.000,00
15.075.000,00 18.000.000,00 175.500.000,00
100,00% 100,00% 100,00%
128.300.000,00 128.300.000,00
128.150.000,00 128.150.000,00
99,88% #DIV/0! 99,88%
32.550.000,00
31.775.000,00
97,62%
32.550.000,00 -
31.775.000,00 -
97,62% #DIV/0!
1.282.309.000,00
1.057.066.500,00
82,43%
189.600.000,00 100.000.000,00 89.600.000,00
189.490.000,00 99.963.000,00 89.527.000,00
99,94% 99,96% 99,92%
1.092.709.000,00 792.709.000,00 300.000.000,00
867.576.500,00 762.901.500,00 104.675.000,00
79,40% 96,24% 34,89%
387.000.000,00 357.000.000,00
344.499.250,00 344.499.250,00
89,02% 96,50%
357.000.000,00
344.499.250,00
96,50%
30.000.000,00 30.000.000,00
-
0,00% 0,00%
Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur
-
-
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH & PERIJINAN a. PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi Penyelenggaraan Pameran Investasi
1.300.275.000,00 1.300.275.000,00 470.621.000,00
1.241.006.696,00 1.241.006.696,00 468.361.020,00
95,44% 95,44% 99,52%
63.514.000,00
63.414.500,00
99,84%
63.665.000,00 45.450.000,00 297.992.000,00
63.663.000,00 45.250.000,00 296.033.520,00
100,00% 99,56% 99,34%
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
484.000.000,00
447.722.845,00
92,50%
484.000.000,00
447.722.845,00
92,50%
345.654.000,00 345.654.000,00
324.922.831,00 324.922.831,00
94,00% 94,00%
5.193.597.170,00 4.533.097.170,00 1.594.990.000,00 1.594.990.000,00
4.958.325.300,00 4.298.125.300,00 1.372.138.000,00 1.372.138.000,00
95,47% 94,82% 86,03% 86,03%
283.714.000,00 187.500.000,00
281.200.000,00 187.400.000,00
99,11% 99,95%
96.214.000,00
93.800.000,00
97,49%
DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN a. KOPERASI UKM Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian b. PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan c. INDUSTRI Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
14
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi 15
%
3 165.200.000,00
b. KETRANSMIGRASIAN Program Transmigrasi Lokal Rapat-rapat Konsultasi & Koordinasi Ke Luar Daerah 13
REALISASI
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA & PARIWISATA a. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Penyelenggaraan kompetisi olahraga Pengembangan & Pemanfaatan IPTEK Olahraga Sebagai Pendorong Peningkatan Prestasi Olahraga
8
#DIV/0!
NO
SKPD, URUSAN, PROGRAM & KEGIATAN
ANGGARAN
REALISASI
%
1
2
3
4
5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga b. PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Pelatihan pemandu wisata terpadu Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan objek pariwisata unggulan Pengembangan objek pariwisata unggulan Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan & penguatan,informasi & database
16
KANTOR KESBANGLINMAS a. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Program pendidikan politik masyarakat koordinasi forum-forum diskusi politik Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
17
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA a. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba
18
SEKRETARIAT DAERAH a. OTDA, PEMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
9
2.654.393.170,00 2.654.393.170,00
2.644.787.300,00 2.644.787.300,00
99,64% 99,64%
660.500.000,00 515.500.000,00 15.000.000,00 470.500.000,00 30.000.000,00
660.200.000,00 515.500.000,00 15.000.000,00 470.500.000,00 30.000.000,00
99,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
110.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00
109.700.000,00 49.700.000,00 30.000.000,00
99,73% 99,40% 100,00%
30.000.000,00
30.000.000,00
100,00%
35.000.000,00 35.000.000,00
35.000.000,00 35.000.000,00
100,00% 100,00%
3.673.568.700,00 3.673.568.700,00 2.778.952.000,00 2.725.500.000,00 53.452.000,00
3.672.363.700,00 3.672.363.700,00 2.778.452.000,00 2.725.425.000,00 53.027.000,00
99,97% 99,97% 99,98% 100,00% 99,20%
325.756.800,00
325.756.800,00
100,00%
294.506.000,00
294.506.000,00
100,00%
31.250.800,00
31.250.800,00
100,00%
238.328.900,00 139.883.100,00
238.328.900,00 139.883.100,00
100,00% 100,00%
98.445.800,00
98.445.800,00
100,00%
234.196.000,00 234.196.000,00
233.866.000,00 233.866.000,00
99,86% 99,86%
96.335.000,00 96.335.000,00
95.960.000,00 95.960.000,00
99,61% 99,61%
975.000.000,00 975.000.000,00 830.000.000,00
970.482.500,00 970.482.500,00 826.482.500,00
99,54% 99,54% 99,58%
830.000.000,00
826.482.500,00
99,58%
105.000.000,00 15.000.000,00
105.000.000,00 15.000.000,00
100,00% 100,00%
40.000.000,00
40.000.000,00
100,00%
50.000.000,00
50.000.000,00
100,00%
40.000.000,00
39.000.000,00
97,50%
40.000.000,00
39.000.000,00
97,50%
10.416.342.595,00 10.416.342.595,00
8.146.453.957,00 8.146.453.957,00
78,21% 78,21%
2.523.371.650,00
1.411.587.150,00
55,94%
200.000.000,00
135.980.000,00
67,99%
609.813.400,00 382.000.000,00 417.650.750,00 648.907.500,00 265.000.000,00
600.334.150,00 98.833.000,00 165.475.000,00 224.075.000,00 186.890.000,00
98,45% 25,87% 39,62% 34,53% 70,52%
NO
SKPD, URUSAN, PROGRAM & KEGIATAN
ANGGARAN
REALISASI
%
1
2
3
4
5
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah penyusunan standar satuan harga Peningkatan manajemen aset/barang daerah Revaluasi Aset/Barang Daerah
1.660.507.000,00 95.507.000,00 1.265.000.000,00 300.000.000,00
1.119.188.950,00 92.257.000,00 1.014.441.950,00 12.490.000,00
67,40% 96,60% 80,19% 4,16%
Program peningk.sistem pengawasan internal & pengend.pelaks.kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
2.556.276.600,00 2.556.276.600,00
2.329.988.587,00 2.329.988.587,00
91,15% 91,15%
Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
275.000.000,00 275.000.000,00
262.325.000,00 262.325.000,00
95,39% 95,39%
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik Penyebar Luasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah
637.650.000,00
631.225.000,00
98,99%
101.250.000,00
98.175.000,00
96,96%
121.500.000,00 414.900.000,00
120.375.000,00 412.675.000,00
99,07% 99,46%
1.863.537.345,00 209.367.275,00 551.417.725,00 22.772.800,00 296.400.000,00
1.560.859.795,00 208.901.975,00 387.306.725,00 22.772.800,00 290.375.000,00
83,76% 99,78% 70,24% 100,00% 97,97%
783.579.545,00
651.503.295,00
83,14%
900.000.000,00
831.279.475,00
92,36%
900.000.000,00
831.279.475,00
92,36%
9.334.793.900,00 9.334.793.900,00
8.990.444.050,00 8.990.444.050,00
96,31%
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Kajian peraturan perundang-undangan daerah thdp peraturan perundangundangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 19
SEKRETARIAT DPRD a. OTDA, PEMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah Hearing, dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, tokoh agama Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD Rapat-rapat paripurna Kegiatan Reses Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Sosialisasi perturan perundang-undangan
9.175.206.400,00 1.592.350.000,00
8.842.546.750,00 1.570.151.775,00
96,37% 98,61%
388.468.800,00 3.094.852.000,00 268.912.000,00 1.867.500.000,00 464.384.900,00 1.450.916.700,00 47.822.000,00
357.648.800,00 3.000.302.650,00 231.280.875,00 1.807.399.000,00 438.615.000,00 1.391.641.650,00 45.507.000,00
92,07% 96,94% 86,01% 96,78% 94,45% 95,91% 95,16%
159.587.500,00 87.740.000,00
147.897.300,00 80.490.000,00
92,67% 91,74%
71.847.500,00
67.407.300,00
93,82%
DINAS PENDAPATAN & PENGELOLAAN KEUANGAN a. OTDA, PEMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
3.770.900.300,00 3.770.900.300,00
3.513.784.010,00 3.513.784.010,00
93,18%
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH a. OTDA, PEMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah 20
21
96,31%
10
93,18% 3.770.900.300,00 524.000.000,00 685.482.500,00 200.000.000,00 321.294.000,00
3.513.784.010,00 509.466.200,00 684.378.980,00 183.827.000,00 305.048.600,00
93,18% 97,23% 99,84% 91,91% 94,94%
185.000.000,00
182.971.700,00
98,90%
300.000.000,00
288.757.500,00
96,25%
346.780.500,00 112.400.000,00 250.000.000,00 845.943.300,00
303.752.350,00 98.799.480,00 190.002.000,00 766.780.200,00
87,59% 87,90% 76,00% 90,64%
1.583.500.000,00 1.583.500.000,00
1.582.003.750,00 1.582.003.750,00
99,91% 99,91%
NO 1
22
SKPD, URUSAN, PROGRAM & KEGIATAN 2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya Inventarisasi temuan pengawasan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
REALISASI
%
3
4
5
1.443.500.000,00 800.000.000,00 200.000.000,00 160.000.000,00 128.500.000,00 10.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00
1.442.303.750,00 799.107.750,00 200.000.000,00 159.825.000,00 128.407.000,00 10.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 14.964.000,00
99,92% 99,89% 100,00% 99,89% 99,93% 100,00% 100,00% 100,00% 99,76%
Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
60.000.000,00 60.000.000,00
60.000.000,00 60.000.000,00
100,00% 100,00%
Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
80.000.000,00 80.000.000,00
79.700.000,00 79.700.000,00
99,63% 99,63%
8.543.620.300,00 8.543.620.300,00
8.358.491.524,00 8.358.491.524,00
97,83%
6.726.853.450,00 6.332.285.000,00 394.568.450,00
6.716.233.450,00 6.321.665.000,00 394.568.450,00
97,83% 99,84% 99,83% 100,00%
1.816.766.850,00 980.400.000,00 420.550.000,00 75.000.000,00 145.174.000,00 63.026.850,00 107.775.000,00 24.841.000,00
1.642.258.074,00 926.617.202,00 317.576.920,00 73.925.000,00 142.996.102,00 61.326.850,00 103.275.000,00 16.541.000,00
90,39% 94,51% 75,51% 98,57% 98,50% 97,30% 95,82% 66,59%
2.519.600.000,00 2.519.600.000,00
2.518.396.000,00 2.518.396.000,00
99,95%
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN LATIHAN a. OTDA, PEMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi penerimaan calon PNS Tahun 2007 Penempatan PNS Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
23
ANGGARAN
KECAMATAN a. OTDA, PEMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
99,95%
KECAMATAN CILEUNYI
81.600.000,00
81.600.000,00
100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
81.600.000,00 81.600.000,00
81.600.000,00 81.600.000,00
100,00% 100,00%
KECAMATAN CILENGKRANG
81.600.000,00
80.400.000,00
98,53%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
81.600.000,00 81.600.000,00
80.400.000,00 80.400.000,00
98,53% 98,53%
KECAMATAN CIMENYAN
81.600.000,00
81.600.000,00
100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
81.600.000,00 81.600.000,00
81.600.000,00 81.600.000,00
100,00% 100,00%
KECAMATAN BOJONGSOANG
81.600.000,00
81.600.000,00
100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
81.600.000,00 81.600.000,00
81.600.000,00 81.600.000,00
100,00% 100,00%
KECAMATAN MARGAHAYU
81.600.000,00
81.600.000,00
100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
81.600.000,00 81.600.000,00
81.600.000,00 81.600.000,00
100,00% 100,00%
KECAMATAN MARGAASIH
81.600.000,00
81.599.000,00
100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
81.600.000,00 81.600.000,00
81.599.000,00 81.599.000,00
100,00% 100,00%
KECAMATAN DAYEUHKOLOT
81.600.000,00
81.600.000,00
100,00%
11
NO 1
SKPD, URUSAN, PROGRAM & KEGIATAN
ANGGARAN
REALISASI
% 5
2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
3
4
81.600.000,00 81.600.000,00
81.600.000,00 81.600.000,00
100,00% 100,00%
KECAMATAN KATAPANG
81.600.000,00
81.600.000,00
100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
81.600.000,00 81.600.000,00
81.600.000,00 81.600.000,00
100,00% 100,00%
KECAMATAN PAMEUNGPEUK
81.600.000,00
81.600.000,00
100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
81.600.000,00 81.600.000,00
81.600.000,00 81.600.000,00
100,00% 100,00%
KECAMATAN ARJASARI
81.600.000,00
81.600.000,00
100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
81.600.000,00 81.600.000,00
81.600.000,00 81.600.000,00
100,00% 100,00%
KECAMATAN PANGALENGAN
81.600.000,00
81.600.000,00
100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
81.600.000,00 81.600.000,00
81.600.000,00 81.600.000,00
100,00% 100,00%
KECAMATAN CIMAUNG
81.600.000,00
81.600.000,00
100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
81.600.000,00 81.600.000,00
81.600.000,00 81.600.000,00
100,00% 100,00%
KECAMATAN BANJARAN
81.600.000,00
81.600.000,00
100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
81.600.000,00 81.600.000,00
81.600.000,00 81.600.000,00
100,00% 100,00%
KECAMATAN CICALENGKA.
81.600.000,00
81.600.000,00
100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
81.600.000,00 81.600.000,00
81.600.000,00 81.600.000,00
100,00% 100,00%
KECAMATAN RANCAEKEK.
81.600.000,00
81.600.000,00
100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
81.600.000,00 81.600.000,00
81.600.000,00 81.600.000,00
100,00% 100,00%
81.600.000,00
81.599.000,00
100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
81.600.000,00 81.600.000,00
81.599.000,00 81.599.000,00
100,00% 100,00%
KECAMATAN NAGREG
81.600.000,00
81.600.000,00
100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
81.600.000,00 81.600.000,00
81.600.000,00 81.600.000,00
100,00% 100,00%
KECAMATAN BALEENDAH
81.600.000,00
81.600.000,00
100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
81.600.000,00 81.600.000,00
81.600.000,00 81.600.000,00
100,00% 100,00%
KECAMATAN PACET
81.600.000,00
81.600.000,00
100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
81.600.000,00 81.600.000,00
81.600.000,00 81.600.000,00
100,00% 100,00%
KECAMATAN KERTASARI
81.600.000,00
81.600.000,00
100,00%
KECAMATAN CIKANCUNG.
12
NO
SKPD, URUSAN, PROGRAM & KEGIATAN
ANGGARAN
REALISASI
%
1
2
3
4
5
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
81.600.000,00 81.600.000,00
81.600.000,00 81.600.000,00
100,00% 100,00%
KECAMATAN CIPARAY
81.600.000,00
81.600.000,00
100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDh Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
81.600.000,00 81.600.000,00
81.600.000,00 81.600.000,00
100,00% 100,00%
KECAMATAN MAJALAYA
81.600.000,00
81.600.000,00
100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
81.600.000,00 81.600.000,00
81.600.000,00 81.600.000,00
100,00% 100,00%
KECAMATAN IBUN
81.600.000,00
81.600.000,00
100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDh Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
81.600.000,00 81.600.000,00
81.600.000,00 81.600.000,00
100,00% 100,00%
KECAMATAN PASEH
81.600.000,00
81.600.000,00
100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
81.600.000,00 81.600.000,00
81.600.000,00 81.600.000,00
100,00% 100,00%
KECAMATAN SOLOKAN JERUK
81.600.000,00
81.598.000,00
100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
81.600.000,00 81.600.000,00
81.598.000,00 81.598.000,00
100,00% 100,00%
KECAMATAN PASIRJAMBU
81.600.000,00
81.600.000,00
100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
81.600.000,00 81.600.000,00
81.600.000,00 81.600.000,00
100,00% 100,00%
KECAMATAN CIWIDEY
81.600.000,00
81.600.000,00
100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
81.600.000,00 81.600.000,00
81.600.000,00 81.600.000,00
100,00% 100,00%
KECAMATAN RANCABALI
81.600.000,00
81.600.000,00
100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
81.600.000,00 81.600.000,00
81.600.000,00 81.600.000,00
100,00% 100,00%
KECAMATAN SOREANG
81.600.000,00
81.600.000,00
100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
81.600.000,00 81.600.000,00
81.600.000,00 81.600.000,00
100,00% 100,00%
KECAMATAN CANGKUANG
81.600.000,00
81.600.000,00
100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
81.600.000,00 81.600.000,00
81.600.000,00 81.600.000,00
100,00% 100,00%
KECAMATAN KUTAWARINGIN
71.600.000,00
71.600.000,00
100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
71.600.000,00 71.600.000,00
71.600.000,00 71.600.000,00
100,00% 100,00%
3.013.100.857,00 3.013.100.857,00
2.978.233.822,00 2.978.233.822,00
98,84%
302.299.500,00
302.299.500,00
24
KELURAHAN a. OTDA, PEMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KELURAHAN PASAWAHAN
13
98,84% 100,00%
NO 1
SKPD, URUSAN, PROGRAM & KEGIATAN
ANGGARAN
REALISASI
%
3
4
5
2 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
302.299.500,00 302.299.500,00
302.299.500,00 302.299.500,00
100,00% 100,00%
KELURAHAN PADASUKA
402.165.000,00
402.165.000,00
100,00%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
402.165.000,00 402.165.000,00
402.165.000,00 402.165.000,00
100,00% 100,00%
KELURAHAN ANDIR
329.275.320,00
329.275.320,00
100,00%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
329.275.320,00 329.275.320,00
329.275.320,00 329.275.320,00
100,00% 100,00%
KELURAHAN BALEENDAH
380.574.813,00
367.177.613,00
96,48%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
380.574.813,00 380.574.813,00
367.177.613,00 367.177.613,00
96,48% 96,48%
KELURAHAN MANGGAHANG
327.662.320,00
327.662.320,00
100,00%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
327.662.320,00 327.662.320,00
327.662.320,00 327.662.320,00
100,00% 100,00%
KELURAHAN CIBEUNYING
364.518.000,00
347.237.912,00
95,26%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
364.518.000,00 364.518.000,00
347.237.912,00 347.237.912,00
95,26% 95,26%
KELURAHAN JELEKONG
341.386.760,00
339.386.273,00
99,41%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
341.386.760,00 341.386.760,00
339.386.273,00 339.386.273,00
99,41% 99,41%
KELURAHAN WARGAMEKAR
296.657.200,00
296.657.190,00
100,00%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
296.657.200,00 296.657.200,00
296.657.190,00 296.657.190,00
100,00% 100,00%
KELURAHAN SULAIMAN
268.561.944,00
266.372.694,00
99,18%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
268.561.944,00 268.561.944,00
266.372.694,00 266.372.694,00
99,18% 99,18%
2.078.874.000,00 2.078.874.000,00 688.905.000,00 188.125.000,00 422.480.000,00 78.300.000,00
2.046.193.250,00 2.046.193.250,00 668.120.000,00 180.563.000,00 410.865.000,00 76.692.000,00
98,43% 98,43% 96,98% 95,98% 97,25% 97,95%
1.195.625.000,00 375.000.000,00 192.000.000,00 249.125.000,00 100.000.000,00 81.000.000,00 115.000.000,00
1.188.316.250,00 374.775.000,00 188.206.250,00 248.375.000,00 100.000.000,00 79.935.000,00 114.095.000,00
99,39% 99,94% 98,02%
83.500.000,00
82.930.000,00
99,32%
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
72.318.000,00 72.318.000,00
69.556.000,00 69.556.000,00
96,18% 96,18%
Program peningkatan penerapan teknologi petemakan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna
72.026.000,00 72.026.000,00
70.201.000,00 70.201.000,00
97,47% 97,47%
25 BADAN KETAHANAN PANGAN & PELAKS.PENYULUHAN a. Ketahanan Pangan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis Peningkatan kemampuan lembaga petani
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Penanganan daerah rawan pangan Penyusunan data base potensi produk pangan Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan Pengembangan cadangan pangan daerah Pengembangan desa mandiri pangan Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
14
99,70% 100,00% 98,69% 99,21%
NO
SKPD, URUSAN, PROGRAM & KEGIATAN
ANGGARAN
REALISASI
%
1
2
3
4
5
50.000.000,00 50.000.000,00
50.000.000,00 50.000.000,00
100,00% 100,00%
1.493.375.000,00 1.493.375.000,00 958.870.000,00 873.065.000,00 85.805.000,00
1.386.235.240,00 1.386.235.240,00 907.320.700,00 822.685.700,00 84.635.000,00
92,83% 92,83% 94,62% 94,23% 98,64%
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa
155.505.000,00 155.505.000,00
103.600.000,00 103.600.000,00
66,62% 66,62%
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
379.000.000,00 379.000.000,00
375.314.540,00 375.314.540,00
99,03% 99,03%
3.934.362.000,00 2.840.000.000,00 2.780.000.000,00 2.750.000.000,00 30.000.000,00
3.914.374.765,00 2.828.825.800,00 2.768.825.800,00 2.738.825.800,00 30.000.000,00
99,49% 99,61% 99,60% 99,59% 100,00%
60.000.000,00
60.000.000,00
100,00%
60.000.000,00
60.000.000,00
100,00%
b. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi & Media Massa Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi & informasi Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
655.987.000,00 655.987.000,00 540.987.000,00 115.000.000,00
649.132.475,00 649.132.475,00 536.657.475,00 112.475.000,00
98,96% 98,96% 99,20% 97,80%
c. PENDIDIKAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Penyediaan batuan pengembangan perpustakaan dan minat membaca di daerah Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
438.375.000,00
436.416.490,00
99,55%
438.375.000,00
436.416.490,00
99,55%
299.200.000,00 139.175.000,00
297.300.000,00 139.116.490,00
99,36% 99,96%
6.550.563.000,00 4.650.563.000,00
6.194.251.445,00 4.418.189.605,00
94,56% 95,00%
1.081.943.000,00 122.238.000,00 258.170.000,00 604.885.000,00 96.650.000,00
1.039.660.650,00 122.238.000,00 255.154.500,00 567.792.850,00 94.475.300,00
96,09% 100,00% 98,83% 93,87% 97,75%
125.000.000,00
125.000.000,00
100,00%
125.000.000,00
125.000.000,00
100,00%
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
1.766.238.000,00
1.692.733.050,00
95,84%
1.766.238.000,00
1.692.733.050,00
95,84%
Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
1.677.382.000,00 301.557.000,00 1.333.000.000,00 42.825.000,00
1.560.795.905,00 291.665.900,00 1.226.414.405,00 42.715.600,00
93,05% 96,72% 92,00% 99,74%
KEHUTANAN Program rehabilitasi hutan dan lahan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
1.900.000.000,00 1.900.000.000,00
1.776.061.840,00 1.776.061.840,00
93,48% 93,48%
1.500.000.000,00 400.000.000,00
1.377.911.110,00 398.150.730,00
91,86% 99,54%
18.223.987.000,00 1.295.700.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
15.965.864.500,00 1.107.432.000,00 70.550.000,00 70.550.000,00
87,61% 85,47% 94,07% 94,07%
132.500.000,00
125.640.000,00
94,82%
Program Sistem Penyuluh Perikanan Kajian Sistem Penyuluh Perikanan 26
27
BADAN PEMBERDAYAAN MASYA & PEMDES a. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Identifikasi Program Penanggulangan Kemiskinan
BADAN PERPUS, ARSIP & PENGEMB SISTEM INFORMATIKA a. KEARSIPAN Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta
28
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN & KEHUTANAN a. PERTANIAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Penyusunan data base potensi produk pangan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija Pengembangan pertanian pada lahan kering Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
b.
29
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMB & ENERGI a. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
15
NO 1
SKPD, URUSAN, PROGRAM & KEGIATAN
ANGGARAN
2 Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi
%
3 132.500.000,00
4 125.640.000,00
5 94,82%
1.088.200.000,00 1.088.200.000,00
911.242.000,00 911.242.000,00
83,74% 83,74%
16.928.287.000,00
14.858.432.500,00
87,77%
13.047.898.000,00 296.225.000,00 291.850.000,00 125.000.000,00 10.309.586.000,00 1.505.825.000,00 254.412.000,00 15.000.000,00 250.000.000,00
11.650.138.600,00 285.651.000,00 272.068.000,00 108.635.000,00 9.062.817.600,00 1.478.441.000,00 200.743.000,00 12.550.000,00 229.233.000,00
89,29% 96,43% 93,22% 86,91% 87,91% 98,18% 78,90% 83,67% 91,69%
3.880.389.000,00 10.000.000,00 3.870.389.000,00
3.208.293.900,00 6.200.000,00 3.202.093.900,00
82,68% 62,00% 82,73%
6.646.152.000,00 4.913.768.000,00 373.424.000,00 263.315.000,00 42.359.000,00 67.750.000,00
6.259.547.690,00 4.623.867.530,00 339.897.680,00 259.898.930,00 14.106.500,00 65.892.250,00
94,18% 94,10% 91,02% 98,70% 33,30% 97,26%
3.818.713.000,00 194.075.000,00 603.861.000,00 2.889.820.000,00 130.957.000,00
3.570.971.650,00 192.864.050,00 536.921.500,00 2.710.949.100,00 130.237.000,00
93,51% 99,38% 88,91% 93,81% 99,45%
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.
172.370.000,00 85.405.000,00 48.110.000,00 38.855.000,00
170.115.000,00 85.195.000,00 47.565.000,00 37.355.000,00
98,69% 99,75% 98,87% 96,14%
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
549.261.000,00 336.905.000,00
542.883.200,00 332.890.650,00
98,84% 98,81%
212.356.000,00
209.992.550,00
98,89%
1.732.384.000,00 1.400.789.000,00 143.905.000,00 199.864.000,00 1.057.020.000,00
1.635.680.160,00 1.306.821.260,00 143.377.000,00 198.342.010,00 965.102.250,00
94,42% 93,29% 99,63% 99,24% 91,30%
281.030.000,00 281.030.000,00
278.293.900,00 278.293.900,00
99,03% 99,03%
50.565.000,00 50.565.000,00
50.565.000,00 50.565.000,00
100,00% 100,00%
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan b. PEKERJAAN UMUM Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Perencanaan pembangunan reservoir Perencanaan normalisasi saluran sungai Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun Rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyusunan Sistem Informasi Data Base Pengairan Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Monitoring, evaluasi dan pelaporan Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai 30
REALISASI
DINAS PETERNAKAN & PERIKANAN a. PERTANIAN Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik Pengawasan perdagangan ternak antar daerah Program peningkatan produksi hasil peternakan Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Pembibitan dan perawatan ternak Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Monitoring, evaluasi dan pelaporan
b. KELAUTAN DAN PERIKANAN Program pengembangan budidaya perikanan Pengembangan bibit ikan unggul Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Pembinaan dan pengembangan perikanan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
16
LAMPIRAN
:B REKAPITULASI BANTUAN KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN TAHUN 2008
Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Realisasi
%
1
2
3
4
5
BELANJA BANTUAN 1.20 05 00 00. 4 BELANJA HIBAH 1.20 05 00 00. 4 01. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat 1.20 05 00 00. 4 01. 01. Pemerintah Pusat - KODIM - KORAMIL - LANUD - POLRES - POLSEK - KEJAKSAAN - Tambahan Perubahan - PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG - PEMBANGUNAN KANTOR KUA KECAMATAN CANGKUANG - KPBB untuk Cetak NPWP - Idul Fitri - BPN - KPBB Mobilitas - Pengamanan RI, RI II - BELANJA HIBAH PAM RI I & PAM RI II, * PAM RI I KODIM POLRES KOREM * PAM RI II KODIM POLRES SERTIJAB WAKAPOLDA - HARI RAYA NATAL DAN THN BARU Hari - hari besar keagamaan PAM tertutup RI 1.20 05 00 00. 4 02 Bel. Hibah Kepada Pemerintah Daerah lainnya 1.20. 05. 00. 00. 4 02 01 Hibah kpd Pemerintah Kabupaten Bandung Barat - Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan - Bantuan Pembangunan Mesjid besra Cililin - Ban-Gub 2007 untuk Pembangunan Mesjid Besar Cililin - Bantuan Pasca Bencana Alam dari Menko Kesra 1.20 05 00 00. 4 03 1.20. 05. 00. 00. 4 03 01 02 03 04
Belanja Hibah Kepada Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa Bantuan PPK - IPM Bantuan PNPM P2KP Bantuan PNPM PKK Kecamatan
1.20 05 00 00. 4 05
Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Hibah kepada PMI Hibah untuk Pengurus dan Anggaran KORPRI Kab.Bandung Hibah Kepada PGRI Hibah kepada KPUD untuk Penyelenggaraan PILKADA KBB Belanja Rutin KPUD Hibah kepada PKK - PKK Desa/Kel 276 x 5.000.000,- PKK Kec. 31 x 5.000.000,- PKK Kabupaten Hibah kepada DEKOPINDA Hibah kepada IKKD Kabupaten Bandung Hibah kpd Bulan Sabit Merah Indonesia Hibah kpd Kegiatan Prestasi Olahraga KONI Hibah kepada PERSIKAB Hibah kepada PSSI Gerakan Pramuka Kwartir Kab. Bandung jl. Wiranatakusumah Baleendah Bandung
1.20. 05. 00. 00. 4
05
01 02 03 04
05
06 07 08 09 10 11 11a
1
204.027.191.465 48.654.440.250 3.787.140.000 3.787.140.000 362.700.000 150.000.000 100.000.000 240.000.000 187.440.000 325.000.000 100.000.000 200.000.000 100.000.000 162.000.000 760.000.000 300.000.000 300.000.000 500.000.000 -
-
176.298.755.309 42.154.230.488 2.640.140.000 2.640.140.000 362.700.000 150.000.000 100.000.000 240.000.000 187.440.000 325.000.000 150.000.000 81.000.000 300.000.000 300.000.000
86,41% 86,64% 69,71% 69,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 75,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%
404.500.000 20.500.000 27.000.000 25.000.000 90.000.000 27.000.000 15.000.000 200.000.000 39.500.000
6.047.103.500
6.047.103.500
100,00%
5.000.000.000 -
100,00%
50.000.000 997.103.500
5.000.000.000 50.000.000 997.103.500
14.635.196.750 2.200.000.000 2.175.196.750 9.210.000.000 1.050.000.000
10.384.986.988 2.174.986.988 7.160.000.000 1.050.000.000
70,96% 0,00% 99,99% 77,74% 100,00%
24.185.000.000 200.000.000 600.000.000
95,44% 100,00% 100,00%
250.000.000
23.082.000.000 200.000.000 600.000.000 225.000.000 250.000.000
1.380.000.000 155.000.000 615.000.000 75.000.000 135.000.000 100.000.000 4.000.000.000 12.000.000.000 2.774.375.000 200.000.000
1.264.750.000 116.250.000 336.000.000 75.000.000 135.000.000 3.000.000.000 12.000.000.000 2.774.375.000 200.000.000
91,65% 75,00% 54,63% 100,00% 100,00% 0,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00%
225.000.000
100,00% 100,00%
100,00%
100,00%
Kode Rekening 1
Uraian 2 Bantuan Gubernur 12 Hibah Kpd KPUD Kabupaten Bandung Barat dalam rangka penyiapan data dan daftar pemilih awal pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2008
1.20 05 00 01. 5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 1.20 05 00 01. 5 01 Belanja Bantuan Sosial Org. kemasyarakatan 1.20 05 00 01. 5 01 01 Belanja Bantuan Sosial Org. kemasyarakatan… Bantuan Sosial beberapa Org. a. Bantuan Saranan Prasarana Keagamaan Bantuan Sapras Keagamaan Untuk :
Anggaran
Realisasi
%
3
4
5
1.475.625.000
1.475.625.000
100,00%
53.491.841.000 53.491.841.000 52.558.091.000
82.833.579.072 15.851.023.205 31.777.438.830
154,85% 29,63% 60,46%
13.733.375.000
8.556.331.090
62,30%
- Majlis Ulama Indonesia Majlis Ulama Kabupaten Bandung MUI Kecamatan di 31 Kecamatan MUI Desa 276 Desa/Kelurahan - LPTQ - Hari-hari Besar keagamaan - Dibayar Bantuan Kemasyarakatan utk kegiatan Tahun Baru Islam 1429 H Bantuan Hewan Qurban Hari Raya Idul Adha ( Kurban ) Hari Raya Idul Adha
135.000.000 139.500.000 1.242.000.000 1.383.750.000 630.000.000
135.000.000 139.500.000 1.242.000.000 589.590.500 646.050.000 267.050.000 1.000.000 307.000.000 71.000.000
100,00% 100,00% 100,00% 42,61% 102,55%
- Badan Amil Zakat ( BAZ ) BAZ Kabupaten Bandung BAZ Kecamatan - Pelayanan Ibadah Haji - Terry R - Rusmana - Sumantri - teguh P - Drs Husni - Iid Saepudin - Suparman - Diniyah, MA dan MTS,MI ♠ MTS Al Marup Kec. PasirJambu ♠ Bant. Sapras Keagamaan untk FKPP - Gebyar Tahap I untuk MD - Md. Al-Huda Kp. Bunisakti Ds.Wargasaluyu - Md. Thoriqul Janah RW 10 Ds. Lebakwangi - Md. Sirojul Azhar Kp. Cidodol - Md. Nurul Falah Kp. Jengkol RT 3/6 - Md. Baiturrohman Kp. Ciruum Ds. Wargaluyu - Md. As-Sidik Kp. Saar Ds. Rancakole - Md.At-Taubah Kp. Cikadu Ds. Rancakole - Md. Al-Azhar Kp. Psr Kanyere Ds. Rancakole - Md. Al- Hidayah Kp. Babakan RT 2/9 Ds. Ranca manyar - Md Nurul Islam Kp. Reungascondong RT 6/11 Kel.Andir - Md. Al- Islah Kp. Kerenceng Ds. Bojong Malaka - Md. Hikmatul Marta RT 3/8 Kel. Manggahang - Md. Miftahul khoer Kp. Sukarahma Rt 2/6 Ds. - Md. Darul Huda Kp.Pataruman Rt 2/6 Ds. Margahurip - Md. Al-Muttahid Kp. Bojongpulus RT 4/2 Ds. Banjaran - Md. Adz-zdikru Almahmudin Kp. Cintaasih Rt. 4/2 Ds. Ciapus - Md. Al-barokah Kp. Citeureup Rt 2/4 Ds. Neglasari - Md. Al-Ikhlas Kp. Ciganitri RT 3/9 Ds. Lengkong - Md. Miftahul Jaza Kp. Gumuruh Ds. Nagrak - Md. Idasilatul Aulad Kp. Cikopo Rt1/7 Ds. Tenjolaya - Md Madarul Huda Kp Cinangka Ds. Cikan cung - Md. Miftahul Huda Kp. Pangauban Ds. Cikan cung - Md. Roudhotul Zannah Kp. Cinangka Ds.
2
202.500.000 151.875.000 337.500.000
202.500.000 151.875.000 225.815.590 32.259.370 32.259.370 32.259.370 32.259.370 32.259.370 32.259.370 32.259.370
100,00% 100,00% 66,91%
1.000.000.000
160.500.000
16,05%
15.000.000 5.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Kode Rekening 1
Uraian 2 Mandalasari - Md. Nurul Ihsan Kp. Cigunting Ds. Mandala sari - Md. Hidayatul Ulum Kp. Bbkn.Banjarsari Ds. Tanjung - Md. Al-Hasyimiyah Kp. Cibitung Ds. Mandala sari - Md. Al- Hidayah Pasrlanjung Ds. Jagabaya - Md. Miftahul Huda Kp. Pageuningan Desa Pasirhuni - Md. Al-Ikhlas Kp. Pasir Kaliki Ds. Jagabaya - Md. Sirojul Munir kp. Bbkn Citalaga Ds. Cikalong - Md Raudhatul Thoibin Kp. Pasarean Ds Cimaung - Md. Baitul Arief Kp. Haurgombong Ds. Jagabaya - Md. Al-Amanah Kp Talun Raya Ds. Mekarsari - Md. Nurul Iman Kp. Cibeurang Ds. Neglasari - Md. Robithoh Kp. Sekesalam Ds. Pakutan dang - Md. Khusnul Khotimah Kp.Bojong Ds. Cipa ray - Md. Al Irsyad Kp. Cimanuk Ds. Maggungharja - Md. Nurul Hikmah Kp. Bojong Picung Ds. Pangguh - Md. Al-Ikhlas Kp. Nusa Ds. Pangguh - Md. Baitul Rohim Kp. Sayang Ds. Karyalak sana - Md. Attawakal Kp/Ds Pangguh - Md. Baiturrohman Kp. Warung Lobak Ds. Gandasari - Md. Al-Hidayah Kp. Bkn Cikalong Ds. Cincin - Md. AL- mu'min Kp.Puncak Mulya Ds. Ciha wuk - Md. Nurul Iman Kp.Puncak Mulya Ds. Ciha wuk - Md. Nuurul Iman Kp. Kancana Ds. Santosa - Md. Nurul Huda Kp. Pasir Gambir Ds.Maja laya - Md. At-Taqwa Kp.Cisapi ds. Cibiru - Md.Ar-Rohman Kp. BuahJajar Ds. Bojong mulya - Md. Al-Amin Ds. Margahayu Tengah - Md. Nurul Jadid Kp. Tegallame Ds. Ciaro - Md. Al-Islamiyah Kp. Mekarsari Ds. Mandala wangi - Md. As-Shopiyah Kp. Lembr Awi Ds. Maru yung - Md. Al-Ikhlas Kp. Pamoyanan Ds. Cikitu - Md. Darul Falah Kp. Lebakwangi Ds. Manda lahaji - Md. Al-Ikhlas Kp. Pasr Muncang Ds. Cinang gela - Md. Al-Miftah Kp. Bbk Tjg Ds.Tjgwangi - Md. Al-Muhajirin Kp. PsrPogor Ds. Mkrjaya - Md. Awaliyah Al-Islah Ds. Pangauban - Md. Riyadul Janah Ds. Rancatungku - Md. Baiturrohman Ds. Langensari - Md. Nurul falah Kp. Sayang Ds. Rancatungku - Md. Banirusydi Kp. Berman Ds. Margamulya - Md. Sirojul Huda Kp. Wates Ds. Sukaluyu - Md. Ash-Shidiq Kp. Pasanggrahan kulon Ds. Pangalengan - Md. Babussalam Kp. PsrMlya ds. Marga mulya - Md. Al-Hikmah Kp. MkrMukti Ds. TribaktiMlya - Md. Al-Mubarokah Ds. Karangtunggal - Md. Nurul Iman ds. Karangtunggal - Md. Taufik Al-Munawaroh ds. Loa - Md. Al-Misbah Ds. Skamanah - Md. Al- Barokah Kp Tarikolot ds. MkrPawitan
3
Anggaran
Realisasi
%
3
4
5 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Kode Rekening 1
Uraian 2 - Md Fathhul Khoer Ds. Sukamanah - Md. DaarulJihad Kp.HgrManah Ds. SkManah - Md. Miftahulm Hidayah Kp. Walahir Ds. Drawati - Md. Darut Takrib Kp. Rancabali Ds. Suka mantri - Md. Al-Muhajirin Bbk SndgMulya Ds. Tenjo laya - Md. Al- Fatah Kp/Ds Cisondari - Md. Nurul Amal Kp. Mariuk ds Bojongsalam - Md. Nurul Iman Kp.Bojongjati ds Bojongloa - Md. Al-Maksudi Kp/Ds Solokanjeruk - Md. Al-amanah Kp. Lembaang Bagus Ds. Padamukti - Md. Al-Huda Kp Sukamanah Ds. Langonsari - Md. Al-Hidayah Kp cibuah Ds Panyadap - Md. Miftahul Jannah Kp. Cukang Haur Ds Sukajadi - MI. AL- Hidayah Kp. Leuwicariu Ds. Ancol Mekar Kec.Arjasari - MI At-Taqwa Kp. Cisapi Ds. Cibiru Kec.Mjl - MI Al-Ikhlas Kp Paninggaran Ds. MkrJaya - Mi As-salam Kp/Ds Maruyung - Mi Pamoyanan Ds. Cikitu - MI Ibnu Sina Al-Jawahir Kp. Lembur Tegal Ds.Pamekaran - Mts YPKM Al-Hidayah Rancakole 76 - Mts Al-Ikhlas Kp Paninggaran Ds. MkrJaya - Mts Al-muhajirimn Kp Pasrpogor Ds. Mekar jaya - Mts An-Nur Ds. Maruyung - Mts Persis 102 - Mts Alif AlIttifaq Kp Ciburial Ds Alam endah - Mts Al-Falah ds Pamentasan - MA Al- Ikhlas Kp.Paninggaran Ds.Mekar Jaya - MA.YPKM Al- Hidayah Jl.Raya Rancaekek No.76 Ds.Rancakole - Md. Aliyah Al Falah Jl. Raya Nagreg Km 38. - Pembangunan Mishola/ madrasah Al-Ikhlas - Madrasah Ds Sukamukti Kp Sadang - Madrasah Nurul Huda Ds Majalaya Kec. Majalaya - MD. Al Mubarokah Kp. Manirancan RT 2/2 Ds. Kec. Solokanjeruk
- Pondok Pesantren ♠ PP. Darul Hiokam Ds. Kiangroke Banjaran ♠ Peringantan Isro Miraj Darul Surrur ♠ Qoriah - Gebyar Tahap I untuk PP - PP Salafiyah Saeful Inayah Kp Rancalame Ds. - PP. Al-Japarun Kp. Japar RT4/6 Ds. Dampit - PP. An-Nur Kp. Cicalung Ds. Dampit - PP. Salaf Ibrahimiyah Kp/Ds. Babakan Peuteuy - PP. Min Hajul Anwar Kp. Bojonggenggong Ds. - PP Salafi Robithoh DS. Pakutandang - PP Al-Hidayah Sutam Kp.Sutam Ds.Sumbersari - PP Baiturrahman Kp. Bojong Ds. Cikoneng - PP Riyadhus Salam Kp. Ciloa Ds. Panyocokan - PP. Arrohman Kp. Pasir kuda Ds. Lebak Muncang - PP Al-Huda Kp. Bayongbong Ds. Rawabogo - PP Salafiyah Miftahurrosyad Kp. Jolok Ds. Lampegan - PP. Miftahul Abror Kp. Situsari Ds. Neglasari - PP Miftahul Huda Al-Muslih Kp. Cibuntu Hilir Ds.Karyalaksana - PP Al-Fitroh Kp. Sindangsari Ds. Tarumajaya - PP Assalim Ds. Padamulya - PP Bahrul Ulum Kp. Sukamanah Ds. Majakerta - PP Alimuhtar Kp. Cikuya Ds. Lagadar - PP Al- Muttaqin Kp/Ds Ciaro - PP Bahrul Ulum Kp. Patunahan Ds. Cikawao
4
Anggaran
Realisasi
%
3
4
5 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 25.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 5.000.000
1.000.000.000
231.000.000 5.000.000 2.500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
23,10%
Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Realisasi
%
1
2 - PP Nurul Aulad Kp Pereng Ds Cikawao - PP Al Miftah Kp BBk Tjg. Ds Tanjungwangi - PP. Al Hidayah Kp Paledang Ds. Bojongkunci - PP Darul Falah Kp.Cisangkuy Ds. Margamekar - PP Al-Ihsan kp Pacinan Ds. Sukamantri - PP Miftahul bayan Kp. Pabeyan Ds. Cipaku - PP BBk Darul Hidayah KP. Walahir Ds. Loa - PP Al-Fauziyah Ds. Bojongemas - PP Tsamrotul Ulum Kp. Bojongkoneng Ds. - PP Nurul Huda Kp. Sekebungur Ds. Pamenkaran - PP Al-Jawahir Kp.Lembur Tegal Ds. Pamekaran - Pemuda Ansor - FKPP U/ Pembelian Kitab Kuning - PP. Miftahul Ulum Ds.Sindangsari Kec.Paseh - Pontren Darul Musafir Jl. Kamboja V No. 1 RT 4 Rancaekek Kencana - Panitia Pembangunan Pontren Al Ijtihad Kp. RT 1/9 Ds. Cijagra Kec. Paseh - PP Baitul Arqom Al Islami Lembur Awi Pacet Km.8 - PP Murotalul Qur'An Al-Ikhlas Kp.Cimata Ds. genteng Kec. Pasirjambu - Pontren Faturrahman Ds. Cinunuk Cileunyi - PP Al-Hilmi Bbk Leuwi Bandung 4/14 Ds Citeureup Dayeuhkolot
3
4
5
- Keagamaan / Mesjid ♠ Asrama Putra YAPIPPAN At Taqwa ♠ Rehabilitasi Mj/Md Al Munawaroh ♠ DKM Al Ikhwan ♠ Infaq Pp. Cikoneng Kec. Ciparay ♠ Mushola Azziziyah ♠ PP. Milad II Uin Pasundan Gunung Jati ♠ Mj. Jami & Pontren Al Hikmah ♠ KUA Bojongsoang ♠ Mesjid Al Iklas KODAM Tw II TA 08 ♠ Mesjid Al Iklas Kp. Cibiru Cileunyi Wetan ♠ Mesjid Al Irfan Nizomiyah ♠ Mesjid Babul Khoer Yon Zipur III ♠ Tarigah Nutabarah As Syadziliyah ♠ Kegiatan Marhaban Ya Ramadan IRMA Al ♠ Pengembangan Dawah Bahasa Daerah ♠ Pembangunaan Mj. Fatahul Huda ♠ Mj. Al Hikmah Jl. Buah Dua Kec. Rancaekek ♠ Instalasi Sumber Air Gd Dakwah Kab. Bdg ♠ Mj. Nurul Huda Kp. Cikawao Kec. Pacet ♠ Mj. FKUU Kegiatan Isro Miraj Nabi ♠ Mj. As Sofia Dayeuh Kolot - GebyarTahap I untuk Mj. - Mj. Nurul Falah kp. Jonggol RT 3/6 Ds. Mangunjaya - Mj. Al-Barokah Kp. Pasir Jati Lebah - Mj. Ar-Rahman Kp. Pasir Biru RT 4/15 Ds. - Mj. Babul-Huda Kp.Cirompo - Mj. Al-Rakhmat Kp. Dangder - Mj. Al-Istiqomah Kp. Sukasari - Mj. Nurul Ikhwan Kp. Muara Baru Kel. Andir - Mj. Al- Ikhlas Kp. Sindangsari - Mj. Al- Nurul hikmah Kp. Papakgade - Mj. Al- hikmah Kp. Karenceng RT 3/3 - Mj. Nurul Taqwa RW 07 Kel. Andir - Mj. Nurul Iman Kp. Andir RT 1/4 Manggahang - Mj. Hidayatul Taufik Kp. Kawungsari RW 08 Kel.Warga Mekar - Mj. Al- islah Kp. Karenceng Ds. Bojongmalaka - Mj. Al- Furqon Kp. Rengascondang RT 05/11 Kel - Mj. Al- Barokah Kp. Panclut RW 05 Ds. - Mj Al- Hidayah Komp. Baleendah Permai - Mj. Al- Furqon Kp. Mulyasari - Mj. Al- Hikmah RT 4/6 Kel. Manggahang
5
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 18.500.000 100.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 2.500.000 50.000.000 5.000.000 3.000.000
1.522.500.000
1.775.000.000 2.500.000 25.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.500.000 5.000.000 90.000.000 50.000.000 2.000.000 10.000.000 25.000.000 2.000.000 1.000.000 4.500.000 3.000.000 2.000.000 16.875.000 5.000.000 2.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
116,58%
Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Realisasi
%
1
2 - Mj. Al- Ikhlas SDN Mangahang I - Mj. Miftahul Khoer Kp. Sukarahmat Ds. Pasir mulya - Mj. Al- Malik Kp. Citeureup RW 10 Ds. Negla sari kec.Banjaran - Al- Kobar Kp. Citeureup RT 3/4 Ds. Neglasari - Mj. Al- Amanah Jl. Bugel RT 4/5 Ds. Neglasari - Mj. Al- Hidayah Jl. Sasak Dua Ciapus RW 7 Ds. Bjr - Mj. Nurul Huda Kp. Pengkolan Rw 3 Ds. Banjaran - Mj. Nurul Iman Kp. Patola Ds. Sindang Panon - Mj Al- Ihsan Ds. Sindang Panon RW 12 - Mj Baiturrahman Ds. Pasir Mulya - Mj Al -Huda Kaca-kaca dua Ds. Pasirmulya - Mj. Al- Ikhlas Ds. Pasirmulya - Mj. Nurul Hikmah Kp. Rancalame Rw 3 Ds. - Mj Al-Wahhab Kp. Rancaoray RT 1/1 Ds. Buahbatu - Mj. An-Nur Komp. GPA Blok C & D Ds. Lengkong - Mj. An-Nur Ds. Bojongsoang RW 1 - Mj. Al- Barokah Kp. Cikuya Ds.Bandasari - Mj. Al- Ikhlas Kp Cisungkur Ds. Jatisari - Mj. Miftahul Jaza Kp. Gumuruh Ds. Nagrak - Mj. Akhlaqul Karimah Kp. Cikiara Ds.Bandasari - Hidayatul Muttadin Kp. Sindangatoy Ds. Dampit - Mj. Al-Fatah Kp. Cigadog RT 3/2 Ds. Tanjungwangi - Mj. Nurul Ikhlas Kp. Beor RT 1/11 Ds. Baba kan Peuteuy - Mj. At-Taufiq Kp. Beor RT 1/11 Ds. Babakan - Mj Al- Ikhlas Kp/Ds Babakan Peteuy RT 7/8 - Mj Al-Istiqomah Kp/Ds Bbkn Peteuy Rw 8 - Mj. Al-Falah Kp/Ds Babakan Peteuy - Mj. Al-Ikhlas Kp Cikarmajaya Ds. Margaasih - Mj. An-Najah Kp. Munggangsari Bbk Peteuy - Mj. Nurul Wasilah Ds. Waluya - Mj. Al-Husaeniyah Ds Panenjoan - Mj. Baiturrahman Kp. Pamoyanan Ds. Panenjooan - Mj. Al-Fatah Kp. Pamoyanan RT5/2 Ds. Panenjoaan - Mj. Nurul Iman Kp. CiawiTali RT3/8 Ds. Tjg. Wangi - Mj. Al-Huda Kp.Bbkn Wangi Ds. Babakan Peuteuy - Al-Aliyah Ds.Babakan Peuteuy Rw 7. - Mj. At-Taqwa Kp. Belong RW Ds. Margaasih - Mj. Nursa'adah Kp. Cipeutog Rt4/7 Tenjolaya - Mj. Al-Ma'ruf Kp. Kocakoca Wetan Rw 15 Ds. Cicalengka - Mj. Al-Zihad Kp. Kocakoca Wetan Ds. Cicalengka - Mj. Nurul Iman Rt 1/16 Ds. Cicalengka Wetan - Mj. Al-Fathul Huda Kp. Babakan Garduh RW 16 Ds.Cicalengka - Mj. Al- Barkah Kp. Dampit Rt1/6 Ds Dampit - Mj. Ar-Rahmat Kp. Ciseupong RT1/6 Ds. Nagreg - Mj. Al- Barokah Kp. Ciseureuh Ds. Margaasih - Mj. Miftahussudur Kp. Cinangka Ds. Mandalasari - Mj. Nurul Ilmi Manabaya Cihanyir - Mj. Al-Fatah Kp. Cinangka Ds. Mandalasari - Mj. Al-Istiqomah Kp. Cikamuning Ds. Mandalasari - Al-Ikhlas Kp. Cikamuning Ds. Mandalasari - Mj.An-nur Kp. Batununggal Ds. Ciluluk - Mj. As-Syujai Bojonggenggong Ds. Ciluluk - Mj. Al-ikhlas Kp. Batununggal Ds. Ciluluk - Mj. Al-Barokah Kp/Ds Ciluluk - Mj. SMP Muslimin Panyaulungan Ds. Cileunyi Wtn - Mj. Nurul Falah Kp. Cibolerang Ds.Cinunuk - Mj. Riyadhul Jannah Ds. Cimekar - Mj. Al-mubarok Cibiru Hilr Ds. Cimekar - Mj. Baitul Arief Kp. Haur Gombong Ds. Jagabaya - Mj. Tarbiatul Buani Kp. Cikalong Ds. Cipinang - Mj. Al-Hidayah Kp. Pasirlanjung Ds. Jagabaya - Mj. Al-Ikhlas Kp. Pasir Kaliki Ds. Jagabaya - Mj. An-Nur Kp. Lamping Ds. Cipinang - Mj. Miftahul Muttadin Kp. Rancasuni Ds. Cipinang - Mj. Attawabin Kp. Babakn Ds. Cipinang - Mj. Al-Muhajirin Griya Jayabaya Ds. Jagabaya - Mj. Nurul-Huda Kp. Cilangka Ds. Cikalong - Mj. Al-Mubarokah Kp. Nyempet Ds. Campakamulya
3
4
5
6
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Realisasi
%
1
2 - Mj. Al- Mubarokah Kp. Cikadu Ds.Cimaung - Mj. Al-Hidayah Kp. Pasirlayung Ds Jagabaya - Mj. Sabilusalam Kp/Ds Cipinang - Mj. As-Salam (MJ. Aging) Ds. Ciburial - Mj. Nurul Ilmi Kp. Pasir Honje Kel. Padasuka - Mj. Al-Akbar Kp. Ciharalang Ds. Mekarsaluyu - Mj. Al-Hikmah Kp. Cilaja Hlr. Ds. Sindanglaya - Mj. As-Su'ada Kp. Garduh Ds. Sagara Cipta - Mj. Baiturrahman Kp. Prm Pasirmadur Endah I Ds.Babakan Ciparay - Mj.Al-Huda Buglsn Paledang Ds. Pakutandang - Mj. Al- Barokah Kp. Sekesalam Ds. Pakutandang - Mj. Darul-Falah Kp. Bbkn. Ds. Cikoneng - Mj. An-Nasro Kp. Bj. Kadu Pojok Ds. Mekarlaksana - Mj. As-Syuro Kp. Lamping Haur Ds. Mekarlaksana - Mj. Al-barokah Kp. Bjong Kondang - Mj. Al-Ikhlas Kp/Ds. Cikoneng - Mj. Uswatun Hasannah Kp. Rancaheulang Ds.Mekarlaksana - Mj. Arrohman Kp. Pasir Kuda Ds. Lebak Muncang - Mj. Riadhus Salam Kp. Ciloa Ds. Panyocokan Kec. Dayeuh Kolot U/ : - Mj Nahjussalam Ds. Cangkuang Kulon - Mj Al-Barokah Kel. Pasawahan - Mj. At-taqwa Kp. Citeurep Ds. Dayeuh Kolot - Mj. Nurul Huda Kp. Awi Lega Ds. Lampegan - Mj. Miftahurrosyad Kp. Jolok Ds. Lampegan - Mj. Al-Barokah Ds. Karyalaksana - Mj. Baitul Muslimin Kp. Malingping Ds. Neglasari - Mj. Al-Ikhwan Kp. Mincrik Ds. Neglasari - Mj. Al-Ikhlas Kp. Sirnagalih Ds. Karyalaksana - Mj. Al-Amanah Kp. Bojong Picung Ds. Pangguh - Mj. Babussalam Kp. Mengger Ds. Pangguh - Mj. Nurul Falah Kp. Cibunar Ds. Pangguh - Mj. Assalam Kp. Parumasan Ds Pangguh - Mj. Al-Hidayah Kp. Parumasan Ds. Pangguh - Mj. Hidayatuttauhid K[p. Talaga Ds. Karyalaksana - Mj. Ar-Rohman Kp. Lebak Pulus Ds. Pangguh - Mj. Nasrul Haq Kp. Cijambe Ds. Pangguh - Mj. Al-Barokah Kp. Parumasan Ds Pannguh - Mj. Baitul Hikmah Kp. Cinangka Ds. Cibeet - Mj. Assalam Kp. Babakan Salam Ds. Karyalaksana - Mj. Baitul Amal Kp. Ciandong Ds. Dukuh - Mj. At-Taqwa Kp. Cipeer Ds. Cincin - Mj. Sawargi Kp. Karanganyar Ds. Cincin - Mj. Al-Furqon Kp.Bbkn Pangauban - Mj. Al-Itishom Kp. Bojongkoneng Ds. Cincin - Mj. Al-Madinatul Munawaroh Cilampeni Katapang - Mj. Al-Ikhlas Kp/Ds. Santossa - Mj. An-Nur Kp. Neglasari - Mj. Al-Ikhlas Kp. Cirawa - Mj. Al-Hidayah Kp. Pakuhaji - Mj. Al-Mardiah Kp. Cihalimun - Mj. Nurul Iman Kp Puncakmulya - Mj. Nurul Falah kp. Cinta Karya - Mj. Al-Hidayah Kp. Lebaksari - Mj. At-Tosin Kp. Manirancan Ds. Majasetra - Mj. Al-Ikhlas Kp. Bbkn Ds. Majasetra - Mj. Al-Japar Kp Rc.Bali Ds. Majakerta - Mj. Al-Amin Kp. Sukamanah Ds. Majakerta - Mj. Nurul Iman Kp.Kebon Tiwu Ds. Padaulun - Mj. Al-Fajar Aulia Kp. Saparoko Ds. Majalaya - Mj. Al-Musyawaroh Kp.Buah Jajar Ds. Bojong - Mj. Mj. Ath-Thoriq Gg Mantri Ds Majakerta - Mj. Al-Ikhsan Cigondewah hilir - Mj. At-Taqwa Ds. Margahayu Selatan - Mj. Al-Muhajirin Kp.Andir Ds. Ciaro - Mj Al-Ikhlas Kp. Tegalame Ds. Ciaro - Mj. Sabilil Muhtadin Kp. Tegalame Ds. Ciaro - Mj. Darussalam Kp Darussalam Ds. Nagreg - Mj. Al-Mubarokah Kp. Cijalatong Ds. Mandalawangi - Mj Al-Ma'mur Ds. Ciaro
3
4
5
7
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Realisasi
%
1
2 - Mj. Al-Qomar Jln. Ry. Ciaro - Mj. Al-Hidayah Kp. Cipadali Ds. Mekarjaya - Mj. Nurul Ikhwan Kp.Neglasari Ds. Mekarsari - Mj. Al-Mujahidin Kp. Sindangsari Ds. Maruyung - Mj. Al-Khilal Kp. Pasirpari Ds. Pangauban - Mj. Shopiyah Kp.Lemburawi Ds. Maruyung - Mj. Hidayatu Tsani Ds. Tanjungwangi - Mj. Anwarul Huda Kp. Neglasari Ds. Nagrak - Mj. Al-Fitroh Kp.Cibatur Ds. Mandalahaji - Mj. Al-Barkah Kp. Psr.Muncang Ds. Cinagela - Mj. Al-Islah Kp.Andir Ds. Tanjungwangi - Mj. Al-Ghofar kp.Cikujang Ds. Maruyung - Mj. Miftahul Huda kp. Neglasari Ds. Langonsari - Mj. Al-Falah Kp. Sayang Ds. Rancatungku - Mj. Miftahul Falah Kp. Cipasung Ds. Rancatungku - Mj. Nurul Falah Kp. Sayang Kaler Ds. Rancatungku - Mj. Miftahul Falah Kp. Sekeawi Ds. Rancatungku - Mj. Rohmatul Huda kp. Sukarame Ds. Bojungkunci - Mj. As-Salam Kp. Pasirmulya Ds. Margamulya - Mj. Al-Karamat Kp. Gunung Cupu Ds. Margamulya - Mj. Nurul Huda Kp. Cibolang Ds. Lamajang - Mj. As-Salam Kp. Pasirmulya Kulon Ds. - Mj. An-Nur Kp. Pasirmulya Kulon Ds. Margamulya - Mj. Al-Muhajirin Kp. Kb. Kopi Ds. Margamulya - Mj. Al-Janah Kp.Lantaya Ds. Lamajang - Mj. Nurul Iman Kp. Babakan Ds. Banjarsari - Mj. At-Taqwa Kp.Cikajang Ds. Lamajang - Mj. Nurul Wasilah Kp/Ds. Sukamanah - Mj. Al-Bainur Kp/Ds. Sukamanah - Mj. Al-Mu'Min Kp/Ds. Sukamanh - Mj. Khoerul Wasilah Kp. Kb. Cau ds. Cipaku - Mj. Fathul Ulum Kp. Pamuntangan Ds. Sukamanah - Mj. Al-Ma'mun Kp/Ds Sukamanah - Mj. Al-Ikhlas Kp/Ds Sukamanah - Mj. Al-Barokah Kp/Ds Sukamanah - Mj. Al-Hidayah Kp/Ds Sukamanah - Mj. Al-Misbah Kp/Ds Sukamanah - Mj. Nurul Iman Kp. Solokan Jengkol Ds. - Mj. Al-Muttaqin Kp. Bojong Ds. Cigentur - Mj. Ds Sukamantri Ds. Sukamantri - Mj. Ds. Sukamanah Ds. Sukamanah - Mj. Al-Mukhlisin Kp/Ds Sukamanah - Mj. Al-Amanah Kp.Pasir Surawung Ds Cijagra - Mj. Al-Fatah Kp. Pasir Panjang Ds. Karangtunggal - Mj. Nurul Iman Kp. Salamungkal Ds. Karangtunggal - Mj. Arya Nurjanah Kp. Pasir Tumengung Ds. Karangtunggal - Mj. Ds. Mekarpawitan Kp. Kadatuan Ds. - Mj. Al-Hidayah Kp.Sadang Ds. Sukamantri - Mj. Mj. Al-Janah Kp/Ds. Sukamanah - Mj. Ar-Rohman Kp.Cijengkol Ds. Cipaku - Mj. Al-Mubasirin Al-Muhdiyin Ds.Sukamanah - Mj. Al-Ikhlas Kp.Rajadesa Ds. Cipaku - Mj. Al-Hikmah Kp/Ds. Sukamanah - Mj. Hidayatul Mubtadiin Kp.Rancabali Ds. - Mj. Al-Muhajirin Kp. Papakmanggu Ds. Cibodas - Mj. Nurul Huda II Kp.Batureok Ds Pssirjambu - Mj. Al-Ikhlas Kp.Andir Ds. Cukanggenteng - Mj. Al-Falah Kp.Awilarangan Ds.Cisondari - Mj. Nurul Islam Kp Baruseun Ds. Cisondari - Mj. An-Nahl Kp. Cihaneut Ds Tenjolaya - Mj. Ad-Da'wam Kp.Hegarmanah Ds Tenjolaya - Mj. Al-Ikhlas Kp/Ds Indragiri - Mj. Babul hikmah Kp Sinumbra Ds. Indragiri - Mj. Sabilul Rosyad Kp Mariuk Ds. Bojongsalam - Mj. An-nur Kp.Pagaden Ds.Sukamulya - Mj. Ath-Thoriq Kp. Cihaur Ds. Sukamulya - Mj. Al-Furqon Kp.Rancapanjang Ds. SkMulya - Mj. Al-Mukhtarul Khoir Kp. Puja Ds.Panyadap - Mj. Pusaka Nurussalam Jl. Majalaya - Mj. Addikro Kp. Lembangbagus Ds. Padamukti - Mj. Ass-siddiq Kp. Manirancan Ds. Rancakasumba
3
4
5
8
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Kode Rekening 1
Uraian 2 - Mj. Al-Mu'Min Kp. Puncaksuji Ds. Padamukti - Mj.Baitul Walidain kp. Bandawa ds. Soreang - Mj. Baaitul Mu'min Kp Lembur Tegal Ds. - Mj. Al-Hikmah Ds Gajah mekar - Mj. Al-Hidayah Kp. Ciputih Ds Kramatmulya - Mj. Al-Ikhlas Kp. Cileungsing Ds. Cilame - Mj. Baitul Mukhlisin Kp.Cikadu Ds.Buninagara - Mj. Al-Muhajirin Kp.Sukamulya Ds Padasuka - Mj. Nurul falah Kp.Cibingbin Ds. Cilame - Mj. Baiturrohman Kp. Jati Ds. Jatisari - Mj. Al-Ikhlas Kp.Sukamaju Ds. Pamekaran - Mj. As-Salam Kp.Salam Ds. Buninagara - Mj.Ikhwanul Qorib Kp.Batusela Ds. Cilame - Mj. Al-Mubarokah Kp. Cipeudung Ds. Gajah Mekar - Mj. Baitul Mu'Minin Kp Campaka Ds. Buninagara - Mj. Al - Khautsar komp nataendah - Mj. Al - Fallah Jl. Kopo Sayati - Mj. Al - Azhar Sukamenak Margahayu - Mj. An nur jl. Cimariuk Margahayu - Tarling Tgl.09-09-08 - Mj. Al - Abror - Mj Al - Hidayah - Mj Al - Ikhlas - PP Al-Barokah Ds.Rawabogo - Mj Wafaul Ummah - MD Al - Inayah - Mj. Mizanul Amal Ds. Alamanah - Mj. Nurul Hidayah "Babakan Jampang" - MD Himaat Taufik - Mj. Al-Mujahidin Ds. Jelekong - PP Nurul Huda Kp Saka Ds. Pameuntasan - MD Miftahul Sa'adah - MJ Al - Alfurqon - Ds. Campakamulya - Ds. Pasir Huni - Tarling Tgl.10-09-08 - Mj. Baitul Mu'min Kp. Ciganitri Ds. Cipagalo - Mj. Al-Munawaroh Ds. Tegalluar - Mj. Al-Ikhlas Ds. Lengkong - Mj. Nurul Janah Ds. Cimekar - PP Al-Khairiyah Ds. Cibiru - Mj. Al-Hasanah Kp.Pasirmelati Ds. Cikadut - Mj. Al-Mu'min Kp. Bojong Kihiang Ds Cikadut - Md. An-Nur Ds. Jatiendah - Mesjid Cilengkrang - Tarling Tgl.11-09-08 - Mj. Al-Mubarokah Kp. Warung Lobak ds. - Mj. Al-Hikmah Kp. Cibogo Ds. Sukamukti - Mj. Al-Amanah Ds. Sukamenak - Mj. Al - Barokah - Tarling Tgl.16-09-08 - Mj. Barokah Ds. Padamukti - Mj. Assyyroj Ds. Padamukti - Md. Tarbiyatul Athfal Al Islam Ds. Langensari - Mj. Al-Ikhlas - Mj. Al-Ikhlas - Mj. An-Nur - Mj.Al-Mukaromah - Mj.Al-Hidayah - Mj. Al-Annam - Mj.Al-Barokah nur huda - Mj.Al-Khoer - Mj. Al-Bassor Ds. Bojong - Mj. Nurul Falah Ds. Neglasari - PP. Wahdatul Tauhid - PP.MD. At tarbiyah - Mj. Al Hidayah - Mj. Al Fatah - Mj. Huda Kp.Situsari Ds. Neglasari - Mj. Al-Barokah Kp. Situsari Ds. Neglasari - Mj. Al-Mubarokah Kp.Ciari Ds. Lampegan - Mj. Al-Hudlori Kp. Pamuruyan Ds. Tanggulung
9
Anggaran
Realisasi
%
3
4
5 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 3.500.000 1.000.000 1.250.000 2.500.000 3.000.000 1.250.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000 3.500.000 3.000.000 1.500.000 5.000.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000 5.000.000 2.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.500.000 1.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 2.500.000 2.500.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 3.000.000
Kode Rekening 1
Uraian 2 - Mj. Al-hikmah Kp. Cibuntu Girang Ds.Cikeat - Mj. Sirojulmuhtadin Kp. Bangkonol Ds. Pangguh - Md Riyadul Athfal - Md. Baiturrahman Ds. Ibun - Md. Miftahul Huda Ds. Lampengan - Md. Al-Hudori Ds. Tanggulun - Mj. Al Amin - DKM Ar Rachman - PP Miftahuk Falah Ds. Sindangsari - PP Al- Muwanah Ds. Sukamanah - Mj. Al-Mubarokah Ds. Cipaku - Mj. Al-Ikhlas Ds. Cipaku - Md. An-nur Ds. Sukamanah - Md. Al-Barokah Ds. Mekarpawitan - Tarling Tgl.17-09-08 - Mj. Al-Hikmah - Mj. At-Taqwa - Mj. Wasilatunaja - Mj. Al-Jihad - Mj. Riyadul Janah - Mj. Al-Maumuddin - Mj. As-Sa'Diyyah - PP As-Siroj - PP Fathul Mubin - Md. Al-Wasilah - Md. Fathul Mubin - Mj. Al-Mubarokah Kp.Ridogalih Ds. Tanjunglaya - Mj. Babussalam Ds. Cikasungka - Mj. Besar Cicalengka - Safari Ramadan 1429 H - Tarling Tgl.23-09-08 - Mj. Al Falah - Mj. At Ta'un - Md Baiturochman - Mj. Al Islam Baabul Janah - Mj. Arouf - Mj. Ad Darojah - Mj. Nurul Huda - Mj. Asyifa ;- Mj. Baitussalam ;- Mj. Al Barokah - PP. Al Irsyad - Md. Salman - Md. Awaliyah Almuawanah - Mj. Al Karomah - Mj. Baiturochman - Mj. Nurrochman - Mj. Wadatul Siddiq - Mj. Al Ikhlas Cisabuk - Mj. Nurul Amanah - Mj. Al Ikhlas Kancana - Mj. Al Mukhlisin - Mj. Al Ikhlas Kp. Lapang - Mj. Al Istiqomah - PP. Wasilatus syifa - PP Biyadatul Hidayah - Md AlHidayah - Md. Nurul Huda - Md Al Mutaqin - Md. Al Fadilah - Md. Miftahul Huda - Md. At Taqwa - Md. Al Bariyah - Md. Raudatul Janah - Md. Al Mu'min - Mj. Al Ikhlas - Tarling Tgl.25-09-08 - Mj. Al Mubarokah Banjaran Wetan - Mj. Nurochman Margahurip - Mj. Al-Fallah Kp. Lamping Ds. Cipinang - Mj. Al-Fathu Kp.CiawiTali Ds. Mekarsari - Mj. At-Taqwa Kp.Cilimus Ds. Mekarsari
10
Anggaran
Realisasi
%
3
4
5 3.000.000 3.500.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 1.500.000 3.000.000 2.500.000 1.250.000 1.250.000 2.500.000 3.500.000 2.500.000 1.500.000 1.000.000 3.000.000 5.000.000 2.500.000 7.000.000 1.000.000 2.000.000 13.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.500.000 1.250.000 2.500.000 2.500.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 2.500.000 3.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000
Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Realisasi
%
1
2 - Md. Ismail Aulia II BarokahDs. Cipinang - Md. At-Taqwa Ds. Mekarsari - Mj. Sabilul gina Ds. Sukasari - Mj. Al Hidayah Kp. Cikupa Bojong Manggu - Md. As Surur Ds. Sukasari - Mj. At-Taubah Kp. Babakan Randu Ds. Ancol Mekar - Mj. Lukmanul Hakim Kp.Pasir Ds.Ancol Mekar - Mj. Assalam Kp.Pacet Ds. Arjasari - Mj. Al-Istiqomah Kp. Kebon Ciwaru Ds. Arjasari - Mj. Nur-Asyifa Kp. Parakan Bolang Ds.Arjasari - Mj. Miftahul Janah Kp.Sukarasa Ds. Arjasari - Mj. Nurul Jannah - Md. Ciwaru Ds. Arjasari - Md. Nurul Jannah Ds Ancol Mekar - Md. Jamia'tul Huda Ds. Lebakwangi - Penataran belajar cepat membaca al-qur'an sistym tode al-barky - Forum Komunikasi Ulama Umaro (FKUU) - Kegiatan Mj. Al Fathu kpd BKPRMI - Islamic Senter Cimenyan - Mj Mutaqin Sukajadi Kec. Soreang - Al Barokah Ds. Jati Endah Cilengkrang - DKM Al Fathu - Mj. Al Hikmah Ds. Jatisari Cangkuang - DKM Tarbiyatul Athfal Kp. Sukaraja Ds/Kec. - Md. Al-Iklas Ds. Bumiwangi Ciparay - Mj. Al Islah Ds. Margamekar Kec. Pasirjambu - Mj. Nurul-Huda Kp. Cikawao Wetan Rt 01/03 Kec. Pacet - Mj. Miftahul Ulun Kab.Bandung - untuk pengembangan Agama Ds.Margamulya Kec. Pasir Jambu - Mj Annur Jl. Cimaruk Rt 03/05 Kec. Margahayu - LPI Al Athar Jl. Sukamenak Rt 04/10 Kec Margahayu - Mj Al - Kautsar komp.Nata Utama Rt 3/6 Ds Margahayu Tengah - Mj Al Fallah Jl. Kopo sayati Rt2/5 - POMPES Al - Ikhlas Kp Panarokan Rt 4/6 Kec. Pacet - Mj Ar- rahman Kp Cipeundeuy Rt 3/13 Ds Pawitan Kec. Paseh - DMI - Mj Ar-Rouf Ds Cinangela Rt 4/4 Kec Pacet Blok D Rw 10 Ds Bandasari cangkuang - Bantuan Sapras keagamaan Utk Mukernas IV Persis 2008 - FKPP U/ Pembelian Kitab Kuning - Renovasi Mesjid Al-Amin Kp.Ciakar Ds.Sudi Ibun - Mj. Al-Barokah Ds.Pangguh Kec.Ibun - PP. Miftahul Ulum Ds.Sindangsari Kec.Paseh - Md. Diniyah Al- Mutaqin Kp.Patrol Kec. Ibun Bantuan Sapras keagamaan Utk U/ DPD Pengajian - Bantuan Sapras keagamaan U/ Renov Mj. AlDs. Mekarpawitan kec. Paseh Sukamenak Kec. Margahayu Kab. Bdg - PRISMA At Ta'awiun Keg. PORSEK Se-Kec. Solokanjeruk - Renovasi Mesjid Al Mu'min Rancakasumba Solo kan jeruk - Renovasi Mesjid .................. - Mj. Istiqomah Jl.Raya Majalaya - Mj. Al Huda Dusun Paledang Ciparay - DKM Mj. Riyadul Jannah Kp.Neglasari Manggahang - Mj. Al Hidayah Kp.Punclut Ds. Sukapura - Renovasi Mj. Al Hidayah Ds. Sukamaju Cimaung - Renovasi Mj. Al Hidayah Kp.Babakan Ciparay - Panitia Milad Pontren Baitul Aqrom Al-Islam 85 - Nurussa'adah Ds. Tanggulun Kec. Ibun - Pembinaan Imam dan Khotib - Pemeliharaan Mesjid Nurul Iman Kec. Paseh
3
4
5
11
50.000.000 10.000.000 1.500.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 1.250.000 1.500.000 1.000.000 3.000.000 1.500.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.250.000 1.250.000 2.000.000 2.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 1.500.000 5.000.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 25.000.000 100.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.500.000 5.000.000 30.000.000 1.000.000 2.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.500.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 3.000.000 3.000.000
Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Realisasi
%
1
2 - Keg. Idul Adha/Qurban 1429 H Usulan DKM Al Pembangunan MJ Al Hidayah Komp. Ciapus Panitia Natal 2008 Kristen Protestan Lanud - Panitia Pembangunan Mj. Al Muwahidin Kp. Ds/Kec. Solokanjeruk - BKPRMI Kab. Bandung TW III dan IV - Kwit Yysn Atsyaqofah Al-islamiyah MI Jl Lapang Kp Sandang rt03 sukamantri paseh - Kwit Pemb. Mj Al wafi kp Pangkalan Rw 15 Ds Cibodas Solokanjeruk - DKM Al Raudloh Kp. Rancakaso RT 1/11 Ds. Kec. Solokanjeruk - DKM Minhajul Barokah Kp. Pangadungan RT 16/12 Ds. Srirahayu Kec. Cikancung - Pembangunan MJ. Al Barokah Kp Saraden - Kwit Kepada Gebyar untuk Sapras keagamaan - Kwit Kepada DMI - Forum Komunikasi Pontren (FKPP) Kab. Bandung - Mj Al-hikmah Dusun III Rw 21 Ds panyocokan - DKM Nurul Hikmah Komp. Gading Tutuka 1 Ds. Kec. Katapang - Mj Al-Dzikru Kp Rancakaso Padamukti Kec Solokanjeruk - DKM Nurul Iman Kp Puncak Suji Padamukti Kec Solokanjeruk - Panitia Pembangunan Mj. Al Manan Kp. Rancakaso Ds. Padamukti Kec. Solokanjeruk - Mj. Roditul Hikmah RT 1/8 Ds. Pangguh Kec. Ibun - Panitia Pembangunan Mj. Al Hidayah Kp. Ds. Panyadap Kec. Solokanjeruk - Panitia Pembangunan Mj. Al Amar Kp. PuncakSuji Ds. Padamukti Kec. Solokanjeruk - DKM AL Amin Kp Ciekek Kec Ibun - Panitia Pembangunan Mj. Al Ikhlash Kp. RW 13 Ds. Panyocokan Ciwidey - Panitia Pembangunan Mj. A' Taqwa Kp. Saradan Ds. Langensari Kec. Solokanjeruk - Pontren Thuba Kp Miji Ds Tanjunglaya Kec Cikancung - Panitia Pembangunan Mesjid Ar Rohmat Kp./Ds. Sukamanah RT 2/3 Kec. Paseh - Mj Baitul Hikmah kp Cinangka Rw 6 Ds Cibeet Kec Ibun - Pan Pemb. Mj As Shifa Kp Lembang Bagus Rt 3/9 Ds padamukti Kec Solokanjeruk - Mj Al Fitroh kp Lalaeun Rt 3/3 Ds Rancakasumba - DKM Al Bainur Ds Sukamanah Rt 1/1 Kec Paseh - Mj Al Barokah kp Langensari Kec Solokanjeruk - DKM Al Wasilah Ds Sukamanah Rt 1/1 Kec paseh - Mj Al Barokah kp Cigarukgug Rt 1/8 Ds Drawati Kec Paseh - Pemb Pontren Nurul Huda Panyocokan & Mj Nurul Fatah Panyocokan Ciwidey - DKM Al Asror Ciseupan Panyocokan, - Md Al-muhajirin bbk Sukajadi nangkelan, - Md Attaqwa Cimuncang - Mj. Al-Ikhwan Sukawening - Md Al- Mubarokah Sukawening - ISM Aliansi komunitas Aktivis Pemuda Islam (ISM Al-Kahfi) - Mj Nurul Barokah Kp pamekaran Ciwidey - Mesjid Besar Banjaran - Panitia Pembangunan Mj. Al Ikhlas Situ Dua Ds. Cikitu Kec. Pacet
3
4
5
- Pembangunan Mesjid Besar Kecamatan - Mj. Besar Soreang - Bantuan Sapras keagamaan U/ MJ. Besar Nagreg - Pemb.Mesjid Besar Pangalengan
450.000.000
4.000.000 5.000.000 2.500.000 5.000.000 13.500.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 181.500.000 35.000.000 36.000.000 2.500.000 5.000.000
5.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000 3.000.000
5.000.000 3.000.000
5.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000 2.500.000 5.000.000 25.000.000
27.000.000 730.000.000
- Remaja Mesjid Indonesia - Ormas Keagamaan
12
150.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.000.000 525.000.000
33,33%
18,52% 71,92%
Kode Rekening 1
Uraian
Anggaran
2 Wisma Haji / Gedung Dakwah Penerangan Bimbingan Hidup Beragama Pesantren Baitul Arqom Kp.Lembur Awi MTs Alif Al-Ittifaq, Alam Endah Rancabali Pesantren Al-istiqomah Maruyung Pacet MTs Al-lkhlas,Mekarjaya,Pacet MTs Sirojul Ummah Rolesharing Pangauban Pacet - Pesantren Al-Khoer Rancakasumba Solokan jeruk/ An-Nur - Madrasah Al-Barokah, Sikasungka Cikancung - Madrasah TK dan MI, Tenjolaya - Madrasah Diniyah Al-Mukhtar Cinanggela Pacet - Madrasah Diniyah Baitul Ihwan Pangauban Pacet - Madrasah Diniyah Al - Mu'min Cihawuk Kertasari - Madrasah Diniyah Duriatusolin Cibereum Kertasari - Madrasah Aliyah Al - Husaeni Ciheulang Ciparay - Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Wangisagara Majalaya - Madrasah Ddiniyah Al-Ansor, Mekarpawitan Paseh - Madrasah Diniyah Nurul Huda , Neglasari Ibun - Pesantren Al-Islah, Margamukti Pangalengan - Madrasah Diniyah, Mekarmaju Pasir jambu - Pontren, Babasalam, Banyuwangi Ciparay - Pontren Nurul Huda, Mekarlaksana Ciparay - Pontren Istiqomul Huda, Mekarlaksana Ciparay - Pontren Al-Anshor, Rahayu Margaasih - Pontren Al-Anshor, Rahayu Margaasih - YPI, Rahayu Margaasih - Pesantren Nurul Muawanah Rahayu Margaasih - Pesantren Darul salam, Ranca Kendal Tangsi Paseh - Pesantren Al-hussaniyah Rahayu Margaasih - Pesantren Assalafiyah, Cikasungka Cikancung - Pesantren Darul Ikhlas, Bojongloa Rancaekek - 5 Mesjid Jami, di Mekarjaya Pacet - Masjid Baitul Ikhsan Soreang - Masjid At-Tawekal, Rancakasumba Solokan Jeruk - Masjid Miftahul Hidayah Mandalahaji Pacet - Masjid Jami Al Qomaro Bojong Majalaya - Pesantren Hidayahtulloh, Padasuka Cimenyan - Pesantren Al Hikmah, Cinunuk Cileunyi - Pesantren Miftahul Khoer, Cinunuk Ibun - Ponpes Al-Muhajirin Cilampeni Katapang - Masjid Darus Salam, Cangkuang Kulon Dayeuh Kolot - Masjid Ad'Dawa,Mekarsari Pacet - MD Al-Hidayah, Ds. Bojong Kunci Kec. Pameungpeuk - Madrasah Al-Hikmah Ds. Bojongkunci Kec. Pameungpeuk - Yayasan Islam, Jelegong Soreang - Madrasah Alam Cihaja Ds.Tanjungwangi Cicalengka - Pesantren dan SMP PCM Muhamadiyah Bandung Selatan, Sayati Margahayu - Sekolah Al-Mahmudiyah, Mekarahayu - SD/MI Al-Ihsaniyah, Sukamenak - TK Harapan Makiyah YPP Daarul Maarif Rahayu Margaasih - MI AL-Miftah, Tanjungwangi Pacet - TK/RA Adz-Dzikru RW.05 Ds.Cimaung Kec. Cikancung -
13
3 33.750.000 67.500.000 50.000.000 45.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 20.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 250.000.000 200.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 45.000.000 45.000.000 30.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 25.000.000 25.000.000 10.000.000 20.000.000 7.500.000 10.000.000 80.000.000 70.000.000 20.000.000 35.000.000 15.000.000 30.000.000 12.500.000 12.500.000 150.000.000 50.000.000 15.000.000 40.000.000 30.000.000 100.000.000 20.000.000 80.000.000
Realisasi
%
4
5 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
50.000.000 45.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 45.000.000 45.000.000 30.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 25.000.000 20.000.000 10.000.000 80.000.000 70.000.000 20.000.000 35.000.000 30.000.000 12.500.000 150.000.000 50.000.000 40.000.000 100.000.000 20.000.000 80.000.000
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Kode Rekening 1
Uraian 2 - Bantuan Gubernur Bantuan Keuangan Kepada : - Mesjid Mifthus'adah, RW 10 Galumpit Kec. Cileunyi - Madrasah Al - Istiqomah Galumpit Kec. Cileunyi - Madrasah Al - Wathoniyah, Cibiru wetan Kec. Cileunyi - Masjid Abu Na'im, Galumpit Kec. Cileunyi - Ponpes Al Qur'an Al - Astoriyah, Cinunuk Kec. Cileunyi - Mesid Al - Kautsar, Galumpit Kec. Cileunyi - Mesjid Nurul Falah, Komp. Sukamenak Indah Blk. G Jln. Kopo Sayati. - Mesjid Al - Mukhtariah, Kec. Cikoneng - Ponpes Nahjussalam, Panyawangan Cileunyi Wetan Kec.Cileunyi. - Ponpes Umul Huda, Kebon Sawah, Rt. 02/09 Ds. Cicalengka wetan Kec. Cicalengka - Ponpes Sangkan Hurip, Desa Cikancung Kec. Cikancung - Ponpes Tuba, Desa Tanjung Laya, Kec. Cikancung - Ponpes Nurul Wasilah, Desa Waluya, Kec. Cicalengka - Ponpes Addahlaniyah, Desa Jatisari, Kec. Cicalengka - Ponpes Al Burdah, Desa Gajah Mekar, Kec. Soreang - Ponpes Nurul Huda, Desa Pamekaran, Kec. Soreang - Ponpes Darus Surur, Desa Lagadar, Kec. Margaasih - Ponpes Al Ihsan, Desa Cingcin, Kec. Katapang - Ponpes Wanasari, Desa Panyocokan, Kec. Ciwidey - Ponpes Arrohman, Desa Mekar Wangi, Kec. Ibun - Ponpes Assadah, Desa Kamasan, Kec. Banjaran - Ponpes Nurul Wasilah, Kec. Cicalengka - Ponpes Al Fatah, Desa Cikembang, Kec Kertasari - Ponpes Al Furqon, Desa Waluya, Kec. Cicalengka - Ponpes Al Mubasyir, Desa Tanjung Laya, Kec. Cicalengka - Ponpes Matlaul Anwar, Desa Panundaan, Kec. Ciwidey - Mesjid Alfalah, Desa Cibeureum, Kec. Kertasari - Mesjid Al Muhajirin, Desa Cikopo Kec. Soreang - Mesjid Al Muqarrabin, Desa Sukamanah Kec. Paseh - Mesjid Al Mutoha Desa Tangsimekar Kec. Paseh - Mesjid Nurul Falah Desa Sekarwangi Kec. Katapang - Madrasah Al Barkah Desa Kiangroke Kec. Banjaran - Madrasah Al Khoer Ds. Ranca Kasumba Kec. Solokan jeruk. - Madrasah Al Muhajirin utk Renov, Terusan Kopo Km.15 Kavling Muara Ciwidey RT 01/04 Cilampeni Kec. Katapang - Ponpes Darul Ma'arif Desa Rahayu Kec. Margaasih - Mesjid Nurul Ansor Jl. Mahmud Sindangpalay Ds. Rahayu Kecamatan Margaasih - Madrasah Aliyah Yayasan Pesantren Islam ( YPI )Cikulang Desa Maruyung Kec. Pacet
14
Anggaran
Realisasi
%
3
4
5
14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 40.000.000
20.000.000 150.000.000 50.000.000 75.000.000
14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 40.000.000 20.000.000 150.000.000 50.000.000 75.000.000
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Kode Rekening 1
Uraian 2 - Mesjid Miftahu Ridho utk renov, Perumnas Parken Desa Bandasari Kec, Cangkuang - Mesjid Al Ikhlas Desa Pangauban Kec.Pacet - Mesjid Babussadah Desa Sumbersari Kec. Ciparay
- ABT - Pompres Nurul Huda Desa Panyocokan Kec. Ciwidey - Pesantren "Ad Du'a Kp. Salawi Desa Sukawening Kec. Ciwidey - Kelompok Usaha Petani Jamur Pemuda Suka wening ( KUPJPS) - PEDULI SENI BUDAYA Kab. Bandung - Al Mubarokah Desa Sadu Kec. Soreang - BUMDES " ALENDA " Desa Alamendah Kec. Rancabali - Taman Kanak-kanak " Baitul Ulum " Kec. Arjasari - Taman Kanak-kanak " Al Basyarul Huda" Kec. Bojongsoang - Paud Daarusyifa " Yayasan Al Marhamah " Jl. Cinunuk Kab. Bandung - Panitia Peduli Masyarakat Jompo Rumah Tidak Layak Huni " SACAWACANA " Desa - Sacawa Cana Desa Rawa Bogo Kec. Ciwidey - Lembaga Penelitian Masyarakat Empowering Research And Comunicasion ( EMPIRICA ) Jln. Bayangkara No. 66 Cileunyi Kulon Kec. Rancaeekek - Pembangunan Sarana Prasarana Mesjid Al Huda Kp. Cipasir RT 03 RW 09 Ds. Linggar Kec. Rancaeekek - Pembangunan Sarana Prasarana Olah Raga Dan Balai Pertemuan Warga Kelurahan Warga Mekar Jl. Rancamanuk Kec. Baleendah - Mesjid Al Mu' Minin RT 01 RW 10 Ds. Margahayu Selatan Kec. Margahayu - Mesjid Al' Musholin RT 05 RW 17 Desa Sukamenak Kec. Margahayu - Pembinaan Pemuda Dan Olah Raga Desa Lamajang Kec. Pangalengan - Yayasan Darul Hasan Desa Cihawuk Kec.Kertasari - Yayasan Saeful Ulum (YASUM) Jl. Sindang Karet Kp. Pamubusan RT 01 Rw 04 Cibiru Wetan Kec. Cileunyi - SLTP Satu Atap Cibanteng Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan - Yayasan Al Hasan Galumpit Kec. Cileunyi - Yayasan Al Barqah Desa Kiangroke Kec. Banjaran - Yayasan Pendidikan Dan Sosial Sa'lam Kp. Rancamulya Desa Sukaresmi Kec. Rancabali - Pontren Yamisa Pimpinan KH. Yayasan Hasuna Hudaya - Pontren Al Muhajirin Piminan KH. Odik Sodikin - Madrasah Nurul Huda Pimpinan H. Saproni Hidayat - Pontren Ad Dahlaniyah Pimpinan KH. Salimul Afif - Pontren Al Burdah Pimpinan Kh. Busyiri - Pontren Darussurur Pimpinan KH. Buya mamat - Pontren Al Falah II Pimpinan KH. Cecep Abdulah Syahid - Pontren Nurul Wasilah Pimpinan KH. Endang Hamzah - Pontren Al Furqon Pimpinan H. Asep Burhan - Pontren Assiroj KH. Ahmad Maehi - Pontren Sukahurip Pimpinan KH. Abdul Fatah - Pontren Al Ihsan Piminan KH. Romli - Pontren Al Ikhlas Pimpinan KH. Maksudi
15
Anggaran
Realisasi
%
3
4
5
25.000.000 50.000.000 25.000.000
15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 20.000.000 80.000.000 40.000.000 40.000.000 80.000.000 40.000.000 40.000.000
80.000.000
25.000.000
30.000.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000 80.000.000
80.000.000 20.000.000 80.000.000 50.000.000
30.000.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000
25.000.000 50.000.000 25.000.000 40.000.000 30.000.000 5.000.000 -
100,00% 100,00% 100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00%
0,00%
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kode Rekening
Uraian
Anggaran
1
2 Pontren Al Muawanah Pimpinan Ustd Ade Tamim Masjid Al Falah Pimpinan KH. Ridwan Pontren Matlaul Huda Pimpinan KH. Miftah Pontren Mubarokul Huda Pimp. KH. Hasyim Sirojudin - Pontren Al Jawahir Pimpinan KH. Mamat Saeful Qodir - Madarasah Riyadul Fatah Pimpinan Ustd Dedi Badruzaman - ALIANSI Komunitas Aktivis Pemuda Islam Kabupaten Bandung - Mesjid Al Hasaniyah Pimpinan H. Ahmad Sobari - Yayasan Bumi Fakkurroqobqh Pimp. H. Udan - Pontren Ajjihad Pimpinan Drs. Iwan - Miftahul Jannah Pimp. Ustd Ajang - Al Ikhlas Pimpinan Ustd Amang Ginanjar - Pontren Mambaul ulum Pimp. Ajengan Ato - Asysyifa Pimpinan KH Ujang Hidayat - Pontren Tuba Pimpinan KH. Endang - Masjid Al Amin Pimpinan Kh. Eman Sulaeman - Pontren As Sa'adah Pimp. KH. Asep Kamil - Mesjid Baitul Ihsan SMA Yadika - Madrasah M Thre Pimp. Ustd Farhan Bukhori - Pontren Bustanul Wildan Pimp. KH. Imang Abdurahman - Pontren Durriyatussolihin Pimp. Ustd Wawan Sofwan Hadi - Pontren Al Fatah Pimp. KH. Ubu Abdurahman - Pontren Saeful Inayah Pimpinan KH Odang - Mesjid PanundaanPimp. KH. Ahmad Suja'i - Pontren Wanasari KH Dudung Abdurahman - Mesjid Al Muttoha Pimp. KH. Zaenal Arifin - Pontren Al Barkah Pimp. KH. Iden Samsulah - Madrasah SPA Cisondari Pimp. Ustd Kukun Sudrajat - Pontren Darussalam Pimp. KH. Uman Syahruman - Pontren Nurul Huda Pimp. KH. Ayub Suherman - Madrasah Fathul Huda Pimp. Ustd IID Saefudin. Sag - Madrasah Al Ikhlas Pimp. KH. Yahya Kamil - Pontren Nurul Huda Pimp. KH. Muhtar Zen - Masjid Al Muhajirin Pimp. Ustd. Sulaeman - Masjid Assalam - Pontren YPI Al Hasanah Pimp. KH. Hamdun - Masjid Thariquljannah - Masjid Pusaka - Musyawarah Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah - SD Martadinata - Masjid Baiturrasyid - Kelompok Usaha Pembibitan Sayuran - Kelompok Usaha Batu Bata - Kelompok Usaha Pembibitan Tanaman Hias - Kelompok Usaha Paguyuban Bunga Edelweis - Pengrajin Miniatur Pesawat - Kelompok Ojeg Banjaran - Kelompok Ojeg Ciluncat - Kelompok Usaha Pengrajin Sepatu Bina Karya Mandiri - Pembangunan Sarana Usaha/ Koperasi PEPABRI PERIP - Kelompok Usaha Budi Daya Ikan - Unit Usaha perbengkelan - Usaha Sablon Budi - Pengrajin Saandal Jepit/ Sandal Gunung " RAFIK" - Kelompok Pengrajin Handicraft - Usaha Ternak Kambing - Unit Usaha " Pangan Mandiri" - Pengusaha Limbah Industri - Kelompok Usaha Kecil Bina Muda Saluyu . - kelompok Usaha Kecil Insan Mandiri - Kelompok Tani Jambu Biji Merah Albarokah - Kelompok Usaha Home Industri Air Minum Dalam -
16
3 10.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 25.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Realisasi
%
4
5 0,00% 100,00% 100,00%
5.000.000 5.000.000 -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Realisasi
1
2 Kemasan - Pengadaan Sarana Penunjang Penanggulangan Bencana Kepada Desa - Pengadaan Sarana Penunjang Penanggulangan Bencana Kepada Desa - Pengadaan Sarana Penunjang Penanggulangan Bencana Kepada Desa Biru - Pengadaan Sarana Penunjang Penanggulangan Bencana Kepada Desa Biru - MASYARAKAT PEDULI BENCANA
3
4
10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
b. Bantuan Organisasi Profesi - Bantuan Kepada Persatuan Guru Madrasah - Bantuan Kepada Organisasi Profesi lainnya ♠ Himpaudi - Ikatan Cend. Muslim Se-Indonesia ( ICMI ) - GOPTKI Jl. Ry. Soreang - GRANAT Jl. Laswi manggahang Kec. Baleendah Kab. Bandung - SPN Kab. Bandung - Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kab.Bandung Jl.Cisirung No. 55 Moch. Toha KM 6,8 Bandung - Persatuan Wartawan Dan Photo Grafer Indonesia Cabang Jabar Rayon Kab. Bandung - DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC K-SPSI) Jl. Stasion No. 32 Majalaya - Perhimpunan Petani Dan Nelayan Sejahtera Indo nesia Kab. Bandung Jl. Ry. Pasirjambu No. 71 Kp. Bbk.Rahayu RT 5/1 Ds.Cisondari Pasirjambu
1.050.000.000 50.000.000 1.000.000.000
c. Bantuan Sapras Pendidikan & kebudayaan Bantuan Sapras untuk : - Sekolah Swasta Non MI - SD Muslim Panyawungan I - Dibayar kwit.SD.Muslimin Panyawungan II Ds. Cileunyi wetan - Yys. SDI Amanah Jl. Ry. Cinunuk No. 189 Bandung
18.827.755.000
-
Komite Sekolah Guru honor BP3 pada Sekolah Negeri Guru agama pada sekolah dasar Negeri Guru Honorer BP3 pada sekolah swasta yayasan Bale Bdg untuk pendirian Univer sitas Daerah Kawargian Bale Bandung Pasundan Istri Kab.Bandung Yayasan Timbanganten Pendidikan Untuk S2 UNIVERSITAS NURTANIO Guru Honor MI untuk 207 orang SMP Mekar Pawitan, Mekarpawitan Paseh SMP PGRI, Majalaya SMA Mardika, Mekarpawitan Paseh TK Raudhatu Athalal Falah, Rancakasumba Solokan Jeruk SMA Handayani, Arhasari Seni Budaya Klp, Engang Setra Putra Siliwangi Desa Maruyung Pacet SDS Miftahul Khoer, Sukamenak SMK Angkasa II, Sulaeman Margahayu TK Bhakti Pertiwi RT.05 RW.22 Kel. Bale endah TK Widi Asih RW.02 Ds.Tarajusari Kec. SDS Muhamadiyah Ds. Majakerta Kec. Majalaya
Bantuan Gubernur Bantuan keuangan kepada : - SMP Negeri I Banjaran
17
350.000.000
% 5 -
161.500.000 24.000.000 137.500.000 25.000.000 50.000.000 15.000.000 10.000.000 2.500.000 10.000.000 25.000.000
7.152.055.000 230.000.000 80.000.000
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15,38% 48,00% 13,75%
37,99% 65,71%
75.000.000 75.000.000 9.930.600.000 1.515.600.000 1.833.800.000 2.487.480.000
40.000.000
1.515.600.000 1.833.800.000 2.487.480.000 33.750.000 25.000.000 16.875.000 25.000.000 33.750.000 460.800.000 35.000.000 40.000.000 10.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 80.000.000 80.000.000 -
75.000.000
75.000.000
45.000.000 25.000.000 16.875.000 25.000.000 614.400.000 35.000.000 40.000.000 10.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 30.000.000 35.000.000 80.000.000 80.000.000
0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00%
75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%
100,00%
Kode Rekening 1
#
Uraian
Anggaran
2 - SD Muhammadiyah Majalaya - Insentif bagi Guru PNS dan Honor Guru Bantu SD dan MI Daerah - Bea Siswa bagi Siswa SMA dan SMK ( Bagus SMA/SMK dan Mahasiswa berprestasi dan ke luarga tdk mampu ( Menuju Jabar BPJS ) alokasi bea siswa bagi SMK ( Bagus SMK ) Tidak Mampu d. Bantuan organisasi Sosial Bantuan Keuangan untuk : - Bantuan Kemasyarakatan ♠ TBM Arjasari ♠ Santunaan Uang Duka An. Wawan Suhendi ♠ Khitanaan Masal KTI Cilame ♠ Yayasan Sosial YKN ♠ Karang Taruna Tri Bakti Ds. Lamajang ♠ Pengajian Al Hidayah ♠ PIVERI Jawa Barat ♠ Panitia Tengkorak Putih Cup III Batalyon Inpantri ♠ Karang Taruna Ds. Pamekaran Kec. Srg utk Tasakur Bi Ni'mah ♠ Bantuan Uang Duka An. Istri Sdr Mulyana ♠ Bantuan An. Suharyanto (Mantan Atlit nasio) ♠ Peserta Wisata Kuliner TK Nasional ♠ Yayasan An Nisa Kec. Margahayu ♠ Panitia Lintas Alam Peduli Cirasea ♠ Panti Sos Anak & Tresna Werdha Bhakti ♠ Sertijab Dan Lanud Sulaeman ♠ Penyandang Cacat KUTN Karya Mukti Cigentur
- Gebyar Tahap I Untuk Bantuan Organisasi rakatan bantuan Organisasi Sosial - Uang Duka Anggt. Linmas An. Dedi Supriadi - Uang Duka An. Isak S. - Uang Duka Anggt. Linmas An. Abdul Rosid - Pemugaran Rumah Jompo Ds. Pasirmulya - Pengbatan An. Abdul Kp. Tambakan Ds. Rancamanyar - Penyandang Cacat KUPC Harapan Putra Kp.Jatimekar Kel.Bojongmalaka - Pengbatan An. Dede Kp. Tambakan Ds. Rancamanyar - Masy. Kurang Mampu An. Atim Kp. Parung halang Kel. Andir - Masy. Kurang Mampu An. Een Kp. Parung halang Kel. Andir - Masy. Krg. Mampu An. Jubaedah Kp. Parung halang Kel. Andir - Pemugaran Rmh Jompo An. Juar Desa Cilame - Pemugaran Rmh Jompo An. maman Desa Cilame - Baksos pemugaran Rmh Jompo An. Juhra Desa Cilame - Baksos pemugaran Rmh Jompo An. Idah Ds.Cilame - Pengobatan An. Nani Sukartini Kp. Bunisari Ds. Padasuka - Pengobatan An. Wida Kp. Sawah legok Ds. Sukamulya - Pengobatan An. H. Zaenal Kurniadin,S.Ag Kp.Cipandan Ds.Soreang. - Masy. Kurang Mampu An. Ara Kp. Bbk. Suka wangi Ds.Kramat Mulya. - Baksos Khitanan Massal KTI Ds. Cilame - Uang Duka Anggt. Linmas An. Oyo Kp. Kabuyutan Pasir Jambu - Kegiatan Bhakti Sosial Ds. Cukanggenteng - Keg. LLI Kec.Pasirjambu - Pendidikan An. Sahroni Kp. Simpang
18
3 50.000.000 1.389.000.000
-
Realisasi
%
4
5 100,00%
50.000.000 -
0,00%
13.345.500.000
11.691.496.000
87,61%
1.000.000.000
505.200.000 2.000.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 7.500.000 2.500.000 1.000.000 500.000 1.000.000 5.000.000 6.000.000 1.000.000 1.000.000 75.000.000 10.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000
50,52%
Kode Rekening 1
Uraian 2 Ds.Cipelah - Uang Duka Anggt. Linmas An. E. Rukmana Kp.Simpang Ds.Cipelah - Pengobatan An. B. Sobandi Kp. Bbk. Rahayu Ds.Cipelah - U/ Pengobatan an. Sri Darliati S Sos. Kasi Perencanaan - Pemb.Gang Kubang& Saluran Air Karang Taruna Kec.Cangkuang - Obat2n Kpd Korban Banjir Ds. Tanjungsari - Penangg. Benc. Kebakaran Ds. Bandasari - YPC KUBE Tunanetra Bakti Insan Kp.Junti girang Ds.Banyusari - Penyandang Cacat KUTSP Ds. Gandasari - YPC Tunanetra KUTN Mitra Mandiri Gading Tutuka Ds.Cincin - Pengobatan An. Ujang Suraatman& Sudarga Kiaraeunyeuh Ds.Banyusasri - Masy.Kurang Mampu U/ Modal Usaha An. Ita R Kp.Leuweung Kaleng Ds.Katapang - Pembelian Tanah Pemakaman RW 04 Ciheulang Ds.Mekarjaya - Perbaikan Rumah Jompo An. Darsa Kp. Pasir Malang Ds.Lebak Wangi - Perbaikan Rumah Jompo An. Edi Kp. Pasir Malang Ds.Lebak Wangi - Khitanan Massal Paguron Pencak Silat Campaka Domas Ds.Maghayu Selatan - Penyandang Cacat Tuna Netra Segar Massage Ds.Margayu Tengah - Masy. Krg Mampu An. Ujang RM . Kp. Curug Dogdog Kel.Sukamenak - Keg. Khitanan Mas. PK KOSGORO - Uang Duka Anggota Linmas An. Endang Maman Kp.Jati - Perbaikan Jalan gang Rw 09 Ds. Ciaro - Air Bersih Rw.09 Kp. Pinggirwangi Ds. Tenjo laya - Bakti sosial Ds. Cikitu - Penyandang Cacat Netra An. Maman Sulae man Kp.Wadat Tengah Ds.Cikawao - Pembangunan tembok Penahan tebing dan ruman korban bencana longsor Ds.Sukamantri - U/ baksos Kebersihan Ds. Sukamanah - Perbaikan rumah tdk layak huni Kmp.Rancabali Rt.02/12 Ds.Sukamantri - Keg. Khitanan Masal Karang Taruna Warga Saluyu Ciwidey - Pemugaran Rmh Jompo Ds. Drawati - Bhakti Sos.Forum Masyarakat Peduli Lingkung an & Kesehatan Kp.Batureok Rw.05 Ds.Cipinang - Bhak.sos Perbaikan Jln.Gang Ds. Mekarsari - U/ Uang Duka Anggt. Linmas An. Yaya Kp. Cigoong Ds.Mekarsari - Baksos Perb. Rmh Jompo Kp Cipaderek Ds.Mekarsari - Pengobatan An. Enggung Suharja Kp. Bbkn Cianjur Ds.Mekarsari - An. Taryat Kp. Cinyatuh Ds. Mekarsari - Khitanan Masal AMS Rayon Kec.Cimaung - Penyandang Cacat PPTN Anugrah Bojong kunci Ds.Pameungpeuk - Yysn. Al-hidayah Kp. Cibuah Ds. Panyadap - Perb. Rmh Tdk Layak Huni Kp. Manirancan Ds.Rancakasumba - Pengobatan Gratis Gudep Faamily Bumiwangi - kwit Pend. An. Aidini Mulyani Kp. Plered Ds. Cikembang - Baksos FKPTB Ds. Cikembang - Uang Duka An. Ade & Icang Kp Dano - Bhakti sosial Ds.Karyalaksana - Bhak.sos Rmh Jompo Kp. Cikaro Ds. Majakerta
19
Anggaran
Realisasi
%
3
4
5 1.000.000 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Kode Rekening 1
Uraian 2 - Pemb.MCK sarana air bersih Ds.Bojong - Bhak.sos MUI Ds. Majalaya - Uang Duka An. Isman Ds Majalaya - U/ Masy. Krg. Mampu An. Ali Fahmi Kp. Bbk. Loa Desa Rancaekek Kulon - U/ Penyandang cacat KUPC Ihlas Pisan Ds. Sukamanah - U/ Pend. An. Rahman Ruhimat Kp. Babakan Kinin Ds.Cileunyi Kulon - Kegiatan Khitmas STKIP Bale Bandung - Pengobatan an.Agip Ramdani - Yys.Yatim piatu dan Tuna netra sinar Fadlilah - Pengobatan an.Zahra Annisya - Bhak.Sos Yys.Labda Karya Mandiri - Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds. Neglasari A/n Mamat Rachmat - Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds. Neglasari A/n Dadan - Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds. Neglasari A/n Udi - Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds. Kopo A/n Lala - Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.Tenjo laya an.ENUH - Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.Tenjo laya an.ANIH - Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.Ban dasari Kmp.Leuweung Datar Rt 03/05 - Penanggulangan bencana Kebakaran An. Enes Kp.Wargiluyu Ds.Ancol Mekar - Penanggulangan bencana Kebakaran an. Lilik Jumani/Rusman Alm - Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah sukarame Kp.Jamburaya Rt.03/06 - Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Cinanggela Kp.Banea Rt.03/04 - Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Pangauban an.Jajang Warya Kp.Pereng - Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Cipedes - Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Sukamanah - Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Sukamanah utk Anton Edho - Karang taruna Tunas Harapan Ds Karang Tunggal - Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Rancamulya utk Ny.Iyom - Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Ds.Sukamanah Kec.Paseh ♠ Bhakti Sosial Hitanan Masal KKN UPI Bant. Org. Sosial untuk FKBS TW II TA 08 Volly Piala Aulia Ds. Majalaya Kec. Majalaya - PHBN Ds.Padamukti Solokan jeruk - PHBN Karang Taruna Rw.4 Ds.Tangsimekar - Karang taruna Ciseupan Rt 01/01 Cibodas Kec. Pasir Jambu - FKPSM Triwulan II TA.2008 - Panitia Hitanan Masal dan Tabligh akbar Rt 1/6 Ds rancakusumba - Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Desa Rancamulya utk Ny.Iyom - Penanggulangan bencana Kebakaran di wila yah Ds.Sukamanah Kec.Paseh ♠ Bhakti Sosial Hitanan Masal KKN UPI Bant. Org. Sosial untuk FKBS TW II TA 08 Volly Piala Aulia Ds. Majalaya Kec. Majalaya - PHBN Ds.Padamukti Solokan jeruk - PHBN Karang Taruna Rw.4 Ds.Tangsimekar - Md. Nurussa'adah Ds. Tanggulun Kec. Ibun - Penanggulangan Pasca Bencana - Operasional Program PAUD Islam Nurussa'adah
20
Anggaran
Realisasi
%
3
4
5 1.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 1.000.000 900.000 1.000.000 500.000 1.000.000 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 36.250.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000 500.000 22.500.000 3.000.000 3.000.000 45.000.000 5.000.000 5.500.000 13.000.000 67.050.000 2.500.000 55.000.000 2.000.000
Kode Rekening 1
Uraian 2 Tanggulun Kec. Ibun Bant. Org. Sos. Kemasyarakatan U/ Cicilan Rumah Djoemhana Mangoendibrata - Korban Bencana Alam Longsor Di Kp. Sukadana Margamulya - Pangalengan - Kwit Ahmad Mustopa Staf Kantor Cangkuang - Penyandang Cacat An. Muhamad Angga Diwakili Dadan Hamdani Ds. Cilampeni Kec. Katapang - Kwit Kec Ibun untuk pembuatan Garuk/pembersih lumpur sebanyak 200 - Panitia Perbaikan Jalan / Gang RW 5 Ds. Lampe gan Kec. Ibun -
Forum Bandung Sehat Forum KUB 45 Posyandu di 3 Desa K3S ( koordinator kegiatan kesos ) Lembaga lanjut usia Kabupaten Bandung LVRI Pepabri Kaminvet Angkatan 45 Kowaperi Piveri Wredatama Cacat veteran Perip Warakawuri Pembinaan JSN 45 kepada DHC angkatan 45 Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat ( FKPSM) - BNK - Koprasi Baitul Maal Wat Tamwim Mu' aawanah Kamasan Banjaran - Koprasi Baitul Maal Wat Tamwim Al Ittihad Pajagalan Banjaran - Lembaga Study Al'Qur'an At Takwa - PKBM, Cangkuangwetan Dayeuhkolot - Yayasan Al -Mukhlis Ds Nagrag Kec. Cangkuang - Yayasan Orang Tua asuh Roudhotul Islam ( Yaris ) Sugihmukti Kec. Pasirjambu - KOPATI, Jl.Cagak RT/RW 02/04 Ds. Maru yung Kecamatan Pacet - Koperasi Imisi, Jl.Bojongsayang Rt. 3/4 Ds. Rancamnyar Baleendah - Koperasi Aneka Usaha Rakyat Mandiri Kp.Bandasari Rt 05/01 Ds Bandasari - Koperasi Syariah Bina Sejahtera Kp. Sin dangsari Ds. Cisulik Kec. Cikancung - Yayasan Baitul Qirodl, Jl. Raya Pacet Kp. Gardu Ds.Sagaracipta Kec.Ciparay - Koperasi Al-Bayan Kp.Ciburial Ds.Sukarame Kecamatan Pacet. - Yayasan Pendidikan dan Sekolah Asy-Syukur Warga Mekar Baleendah - Yayasan Al-Fallah, Ibun - Yayasan Bekti Sejati, Sukapura Pacet
Bantuan Gubernur Bantuan keuangan kepada : - Kelompok A416pternak sapi potong Sugih Mukti Ds. Loa Kec. Paseh - Kelompok Tani pternak sapi Perah Mukti Ra harja Ds.Ciporeat Kecamatan Cilengkrang - Kelompok Tani pternak sapi Perah Jati Mak mur Ds.Melati Wangi Kecamatan Cilengkrang - Kelompok Tani sapi Perah Giri Senang Ds.Giri Mekar Kec.Cilengkrang - Kelompok KOPENG Ds.Tanjung Wangi Kec.
21
Anggaran
Realisasi
%
3
4
5 3.000.000 10.000.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000 -
145.000.000 100.000.000 225.000.000 135.000.000 45.000.000 12.000.000 18.000.000 12.000.000 12.000.000 7.500.000 7.500.000 12.000.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 12.000.000 90.000.000 100.000.000 150.000.000 130.000.000 200.000.000 50.000.000 200.000.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 75.000.000 40.000.000 100.000.000
550.000.000
500.000.000 350.000.000 350.000.000
83.750.000 75.000.000 101.250.000 33.750.000 12.000.000 18.000.000 12.000.000 9.000.000 7.500.000 1.875.000 12.000.000 9.375.000 7.500.000 9.000.000 22.500.000 100.000.000 150.000.000 130.000.000 200.000.000 50.000.000 200.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 75.000.000 40.000.000 100.000.000 550.000.000 500.000.000 350.000.000 350.000.000 -
57,76% 75,00% 0,00% 75,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 75,00% 100,00% 25,00% 100,00% 0,00% 125,00% 100,00% 75,00% 25,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00%
100,00% 100,00% 100,00%
Kode Rekening
Uraian
1 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Anggaran
2 Cicalengka, Pengembangan Reraing Sapi perah Kelompok Citra Manglayang Ds.Ciporeat Kec. Cilengkrang dan Gapoktan Peternak sapi perah Pasir Jambu Kec. Pasir Jambu. Kelompok Berdikari Sauyunan Ds.Bojong soang Kec. Bojong soang dan kelompok tani Mukti Ds.Sadu Kec.Soreang Yayasan Pendidikan Al Hasan utk Pengas palan halaman Mesjid Ar Raudoh Galumpit Kecamatan Cileunyi Yayasan Madani Kec. Baleendah Yayasan Bineka Kec. Bojongsoang Yayasan Pelita Bunga Bangsa Kec. Arjasari Koperasi Aneka Usaha Jaya Mandiri Unit sim pan pinjam Jl.Sukarame No. 62 Rt 01/16 Desa Cincin Kelompok usaha tanaman hias Bunga Lesari Kp.Mekar Baru Rt 01/03.Alam Endah Kec.Ciwidey Kelompok usaha budi daya benih ikan BARA ANTA Kp.Bunijaya Rt. 03/10 Ds. Jati Kec. Soreang Kelompok Usaha Budi daya Ternak Domba Tawakal KP.Baraanta Ds.Parung Serab Kec. Katapang Sukawening Indah utk rehab rumah tidak layak huni Kp.Nenon Ds. Sukawening Kec Ciwidey Pengelola tempat Ziarah Eyang Kabul utk Pe mugaran makam Kp.Buni jaya Rt 03/10 Desa Jati Kec. Soreang Kelompok Pengrajin Bordir Yayasan Majlis Taklim Asujalah Kp.Neglasari Ds. Suka wening Kec. Ciwidey Sekolah sepakbola Rick sayati utk Pembinaan, Jl.Margahayu Sayati Panitia Pembangunan mesjid Besar Ciparay utk Pembangunan lantai dua sekretariat DKM Risma, Rumah zakat Kec.Ciparay BKPM Bina Umat utk sarana Pendidikan Kec.Ciparay Bidang Kesehatan3dan Pendidikan Yayasan Gerbang Mandiri Kmp.Baranang Siang A-2 No. 6 Kec. Ciparay Ponpes Islam utk Pembangunan dan sarana Pendidikan Kp.Warnasari Ds. Panyocokan Kec. Ciwidey Kelompok Tani Jagat utk Penangkaran bibit Tanaman keras Ds.Sukapura Kec. Kertasari Kelompok tani ikan, Mekar Sejahtera utk sa rana perikanan dan pelatihan Pemurnian bibit unggul Ikan masing-masing Kelompok Wahana Mina Perkasa untuk Rastocking ikan perairan lepas Kp.Cibodas Ds.Cipeuleuh Kecamatan Pacet Yayasan Penelitian, Pengkajian dan Pemberda yaan Masyarakat Desa (YP3MD) Jl. Eboni II No. Panitia Proyek Pembangunan Saluran Pembua ngan air limbah ( SPAL) di Ds. Cimekar Kec. Cileunyi Panitia Pembangunan Mesjid Darul Fallah Ds. Ds.Wargamekar Yayasan Al Azhar Kec. Majalaya Panitia Pembangunan Ponpes Yayasan Darus salam Kec.Paseh Panitia Pembangunan MCK di Desa Mang gahang Kec.Baleendah Panitia Perbaikan jalan Desa Alam Endah Kec. Rancabali Kelompok Ternak Jaya Kasumba utk pengem bangan usaha Domba Ds.Rancaksumba Kec. Kec.Ranca Bali Kelompok Kerja Kreatifitas Perempuan, Desa
22
3 271.250.000
928.400.000
181.150.000
127.000.000 250.000.000 250.000.000 100.000.000
100.000.000 100.000.000
20.000.000
50.000.000
100.000.000
50.000.000
80.000.000 100.000.000
100.000.000 50.000.000
150.000.000
150.000.000 50.000.000
50.000.000
50.000.000 350.000.000
50.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 25.000.000 40.000.000
40.000.000
Realisasi 4 271.250.000 928.400.000 181.150.000 127.000.000 250.000.000 250.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 20.000.000 50.000.000 100.000.000 50.000.000 80.000.000 100.000.000 100.000.000 50.000.000 150.000.000 150.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 350.000.000 50.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 25.000.000 40.000.000 40.000.000 -
% 5 100,00%
100,00%
100,00%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00%
100,00% 100,00%
100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00%
Kode Rekening 1
Uraian
Anggaran
2 Sukamanah Kec.Pangalengan. - Panitia Perbaikan Rumah Jompo Desa Langon sari Kecamatan Pameungpeuk - Panitia Pembangunan Lapangan Sepak Bola Ds.Bojongsoang Kec. Bojongsoang. - Panitia Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kp. Ceunteung Rt. 18/20 Kec.Baleendah - Panitia Pembangunan jalan dan saluran drain nase Kp.Sindangsari Rw.16 Ds.Manggahang Kecamatan Baleendah - Panitia Pembangunan renovasi gang dan salu ran air kotor blok Cupu Rw. 08 Ds. Ranca Kec. Baleendah - Panitia pembangunan gedung serba guna, Komplek Bumi Asri Rw. 12 Ds.Mekar Rahayu Kec. Margaasih - Kelompok usaha kecil dan Ojeg Ds.Marga Asih Kec.Margaasih - Kelompok pemberdayaan perempuan Mandiri, Jl. Anggadireja No.81 Beleendah - Panitia sarana dan prasarana air bersih Ds. Tenjolaya Rw.06 Pinggirwangi Kec.Cicalengka - Panitia Perbaikan dan pembangunan jalan Rw. 01 Bojongkacor Ds. Cibeunying Kec. - Yayasan Al Madani Prima utk pembanguan se kolah dasar terpadu Cikoneng Kec.Ciparay. - Yayasan Bakti Sejati Ds.Sukapura Kec Kertasari - Yayasan Al Mahdiyin, Ciaro Kec. Nagreg - Lembaga Bina Usaha Mandiri Islami utk Penge lolaan sampah Kp.Panyingkiran Ds. Cikadut Kec. Cimenyan - Yayasan Lentera Keluarga utk Pemberdayaan Masyarakat Jl.Sukabirus No.18 Rt 07/13 Ds. Citeureup - Yayasan Al Furqon utk Pemberdayaan Peda gang Kaki lima Kp. Pasirpari Rt.01/04 Ds. Pa ngauban Kec. Pacet. - Lyco Farm Agro utk Pertanian Organik kampung Barusen Rt 01/15 Ds. Cisondari Kec. Pasir Jambu - Yayasan JA'A utk layanan air bersih daerah kekeringan, Komp. Villa Bandung Indah D3/10 Ds. Cileunyi Kulon - Koperasi Simpan pinjam Syariah ( KPPS ) Barokah Jl. Rancaekek Majalaya No. 21 Rt.03/05 Dangdeur. - Panitia pembangunan jalan gang di Lingkungan Rt. 08/18 Ds. Cingcin Kec. Katapang. - Kelompok Tani Ternak sapi perah Mekar Mukti untuk kegiatan pengembangan bibit sapi perah, Ds. Cicukang Genteng - Yayasan Pendidikan Islam Al Mukaromah utk Pengembangan Sapras Kp.Cibiru Desa Biru - Kelompok Tani Maju Jaya utk Pemberdayaan Ekonomi Petani Pedesaan melalui budidaya Ikan Lele - Bantuan Keuangan Graha Wayang Golek Untuk Rancang Bangun Perpustakaan Dan Musium Kp. Giri Harja Ds. Jelekong Balaendah - Bantuan Keuangan Kepada Kelompok Usaha Tani Mina Kencana Untuk Budi Daya Udang Kp. Baru Jati Ds. Paku Tandang Kec. Ciparay - Bantuaan Keuangan Kepada SLB B-C YPLAD Banjaran Untuk Tambahan Lokal Ruang Belajar Dua Lantai dan Gedung SerbagunaKec. Banjaran - Yayasan Misbahul Falah utk Program pelatihan bagi DKM dalam upaya Pemberantasan buta Al Qur'an - Kelompok usaha ( KUBE) Bata merah Kp. Cilebak Rt. 07/06 Ds. Nagrak Kec.Pacet. - Yayasan Paguyuban AN NAHL (Analisa Niaga
23
3 15.000.000 40.000.000 40.000.000
40.000.000
20.000.000 15.000.000
25.000.000 15.000.000 100.000.000 30.000.000
Realisasi
%
4
5 100,00%
15.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 20.000.000 15.000.000 25.000.000 15.000.000 100.000.000 30.000.000 -
20.000.000 75.000.000 50.000.000 50.000.000
50.000.000
150.000.000
50.000.000
85.000.000
100.000.000
120.000.000 20.000.000
575.000.000 100.000.000
100.000.000 100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000 150.000.000
100,00% 100,00%
100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
75.000.000 50.000.000 150.000.000 50.000.000 85.000.000 100.000.000 120.000.000 20.000.000 575.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000 -
100,00% 100,00% 0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00%
100,00%
100,00% 100,00%
Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Realisasi
%
1
2 Nafkah Lestari ) untuk Pengembangan Domba Priangan - Kopkar Yayasan Al Muhajirin Amanah untuk Pengembangan Koprasi Kec. Rancaekek. - Kelompok Usaha bersama Mardhotilah Ds. Sukamanah Kec. Paseh - Kelompok Pengrajin Opak dan Kolontong utk Pengelolaan Pengembangan usaha Kec. Bojongkunci - Yayasan Cahaya Bina Insan utk Kegiatan Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Formal anak yatim piatu dan Dhuafa - Kelompok tani buah-buahan dan Aneka Tanaman Kec. Ciwidey - Kelompok Mulya Tani Kp.Legok kole Ds. Keramat Mulya Kec. Soreang - Kelompok tanilebah madu - Kelompok tani budidaya persutraan - Pasilitas Pembangunan Agri Bisnis & Kelembagaan Masyarakat tani Jabar berupa - Optimalisasi ketahanan Pangan Berupa Lumbung - Penumbyhan & Pengembangan Industri manufactur agro Jabar Pasilitasi Alat Mesin - Kepad Tim Pengendali Raksa Desa Berupa satiak Kecamatan Kabupaten Kota
3
4
5
e. Bantuan organisasi sosial lainnya - Bantuan Organisasi Sosial Lainnya ♠ PKB ♠ PBB ♠ Hari Jadi Kabupaten Bandung ♠ Kepada PKK ♠ HUT KODAM III Siliwangi DPD PEPABRI ♠ Kegiatan Bakti Sosial DPD IWS-I ♠ DPC LVRI ♠ Kntr. Kesbang Linmas LSM GMBI ♠ DPD Pengajian Al Hidayah ♠ Mesjid Nurul Jannah ♠ Mesjid Sirojul Huda ♠ Madrasah An-Najah ♠ Pesantren Al-Hilmi ♠ Madrasah Assafiiyah ♠ Mesjid Manhadlul Muslim ♠ Madrasah Al-Hikmah ♠ Pondok Pesantren Manbaul Ussulil Hikmah ♠ Mesjid Uswatun Hasanah ♠ Mesjid Al-Fatah Baleendah ♠ Madrasah Al-Muhajirin ♠ Md./ Ponpes Miftahul Falah Huda ♠ Md.& TPA Al-Maun Jl. BUDP ♠ Penhobatan An. Iman Iryanto S. Ip. ♠ FKSM ♠ KP. Seni dan Wisata Manglayang Cinunuk ♠ Rakerdis AMS Kab. Bandung ♠ PEPADI ♠ LESPEBAN ♠ Dialog Wagub Dg Perwira Menengah Sesco TNI ♠ Sekpri Wakil Bupati ♠ Milangkala Kp. Gambung ♠ Pembuatan Kalender PC PPM ♠ Pembuatan Ruang Rapat Aula Kodim 0609 ♠ Yayasan An Najmiyah ♠ Pentas Musik Tradisional ♠ DPC Pasi Kec. Baleendah ♠ DPC Pemuda Pancasila ♠ Mj. Al - Hidayah ♠ Mj. Miftahul Khoer ♠ Panitia Hari Raya Nyepi Thn Saka 1930 ♠ Mj. Nurul Fitroh ♠ Mj. Al - Hidayatul Hikmah ♠ Mj. Al Fatah Kp. Ciinjuk
24
250.000.000 50.000.000 50.000.000
50.000.000
50.000.000 205.000.000 339.000.000 60.000.000 200.000.000 100.000.000 100.000.000 340.000.000 208.200.000
3.500.000.000
3.500.000.000
250.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 205.000.000 339.000.000 60.000.000 200.000.000 99.996.000 100.000.000 2.857.289.490
2.721.939.490 3.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 7.500.000 2.500.000 1.000.000 2.500.000 2.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 25.000.000 25.000.000 2.000.000 2.500.000 5.000.000 500.000 500.000 700.000 5.000.000 22.500.000 30.000.000 5.000.000 2.500.000 10.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 250.000 5.000.000 2.000.000 200.000 1.000.000 2.500.000 5.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
100,00% 100,00% 100,00%
100,00%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
81,64% 77,77%
Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Realisasi
%
1
2 ♠ Mj. Nurul Iklas ♠ Mj. As Salam ♠ Mj. Besar Kecamatan Ibun DPC Harpi Melati Panwas Pil Gub dan Wagub Jabar 08 New Indonesia Model PB. Sangkuriang ♠ Md. Al muklisin ♠ Md. Diniyah Rw 05 Cangkuang ♠ Renofasi Md. Al Rahman Kec. Majalaya ♠ Kegiatan Istigosah Pp. Al Misbah ♠ Pp. Miftahul Falah ♠ PP. Al Amar pakutandang ♠ Gerakan pemuda Islam ♠ MD Al Ikhwan ♠ Pembuatan Almanak Msh. Hij & saka ♠ Tablig akbar Mj Al Ikhlas Ds. Cangkuang ♠ MILAD YPI At Tauban ♠ LPI As Shidiqiyah ♠ Mj. Al Fathu ♠ Panitia Lomba Lintas Alam Nyukcruk Galuh ♠ Mengnhadiri Resepsi H. Erwin Sumaatmaja ♠ Bantuan FKBS ♠ Turnamen Bolla Volly Bupati Cup III ♠ MD. Assidiqiyah Lebak Biru Ciherang ♠ Kegiatan istigosah Pst Al Husaeni KH. Ridwan Pp. Al Islamiyah ♠ YPI Al Kautsar Ds. Cipeujeuh ♠ PKB. Kab. Bandung ♠ GOPTKI Kab. Bandung ♠ DPC. Baladika Karya Kab. Bandumg ♠ Filem Dokumenter Pendidikan&Pemberdayaan ♠ Remaja Mesjid H. Rahmat Adam Md. Al Lanah ♠ MISCAB LLI Kab. Bandung ♠ HUT LLI Kab. Bandung ♠ Pendamping Mitigas Program CBRP ♠ DPC. PBB Kab. Bandung ♠ Yayasan Pendidikan Bale Bandung/UNIDA ♠ Perbaikan kantor PKRI Yon Serna Trikora ♠ Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat ♠ MISCAB PMII Kab. Bandung ♠ Pengajian Al Hidayah Trw II ♠ SD Alam Pelopor ♠ PC. Nu Kab. Bandung ♠ Korem 062/garut dalam Rangka Sertijab Darem ♠ Kodam Batalyon Zeni Tempur III P. Trotoar ♠ DPC. PKB kab. Bandung ♠ Kegiatan Pungsionaris TK Kab. Bandung ♠ Seminar Sosialisasi UU penghapusan KDRT ♠ Peringatan Hari Jadi Pendidikan Bale Bandung ♠ KNPI Kab. Bandung ♠ Seniman & Olah Pokal didapur Calung ♠ BKKSI ♠ Rakercab III PDI Perjuangan ♠ Kegiatan Kongres XXVI PBHMI di Palembang ♠ KPPG Kec. Sosial Masyarakat Tunas Bangsa ♠ Ormas PMI ♠ Hari Jadi ORARI Ke 40 ♠ KWH PC Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah Peringatan Hut Ke 18 kpd korp Pasukan TNI ♠ Ulang Tahun PKB ke 10 ♠ Untuk Pembangunaan Lapangan ATLEKTIK Bataliyon Infantri 303/SSM KOSTRAD Cibuluh ♠ Pasang Giri Rampak Sekar KENCANA 2 ♠ Peringatan Ke-45 WARA Wil Bandung ♠ GOPTKI TA 08 ♠ Komunitas Wartawan Galamedia ♠ Invitasi SSB Kug II & 13 Taruna Cup VI ♠ LVRI (MUSCAB) ♠ Muscab Pepabri Kab. Bandung ♠ Rehabilitasi Jl. Mawar Rt 01/10 ♠ Hitmas Dlm Rangka Hr Bakti TNI AU Ds
3
4
5
♠ ♠ ♠ ♠
♠
♠
25
2.500.000 2.500.000 100.000.000 1.000.000 25.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.000.000 5.000.000 2.500.000 5.000.000 1.250.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 10.000.000 2.000.000 3.000.000 25.000.000 5.000.000 2.500.000 5.000.000 7.000.000 2.000.000 2.500.000 2.000.000 2.000.000 10.000.000 500.000 10.000.000 2.000.000 37.000.000 10.000.000 11.250.000 10.000.000 1.500.000 5.000.000 7.500.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 5.000.000 3.000.000 10.000.000 5.000.000 10.000.000 225.000.000 2.500.000 15.000.000 10.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 2.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 6.500.000 2.500.000 20.000.000 2.000.000 5.000.000 5.000.000 2.000.000 2.000.000 8.000.000
Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Realisasi
%
1
2 ♠ Musda II PM PAN ♠ DPC Pepabri ♠ Musda IV Sekertaris Al Fathu ♠ Perguruan Seni Budaya Diri Panawungan Jaya I ♠ Panitia Pendakian Gunung Rinjani - Gebyar Tahap I untuk Bantuan Sosial Lainnya Pemuda SIKAT Ds. Margahayu Tengah Kec Margahayu - Yysn. Sos.AL- Mujahidin Ds.Maruyung Kec Pacet - PSAA Al-Mujahidin Ds. Maruyung Kec. Pacet - Forum Remaja Cinta Sos. (FRCS) Ds. Maruyung Kec.Pacet - U/ PSAA "Robithoh Sekesalam Ds. Paku tandang - U/ Al-Fattah Community Ds. Summbersari - Forum Komunikasi warga Peduli Bersih - Pemuda peduli Lingkungan - Irma SUKMA Ds. Sukamanah Kec.Paseh - Forum Masy. Ds. Sukamanah Kec. Paseh - Kel. Ush. Bersama Dria Mandiri ( KUB-DM) Ds. Cipaku Kec.Paseh - Panitia Lmba Da'wah Puisi MTQ Antar SMP Ds. Majalaya - Panitia Seminar Sehari Ds. Cikasungka - Pekerjaan Sos. Masy. Ds. Margaasih kec. - PSAA Al-Mu'awanah Ds. Biru Kec. Paseh - Senam Sehat Indonesia (SSI) Ds. Pasir Mulya Kec.Banjaran - Ikatan Warga Sehat (IWS) Ds. Cangkuang Kulon Kec.Dayeuhkolot - Kel. Usaha Paanti Pijat T.Netra Ds. Pangauban Kec.Katapang - Gema pemuda Raancaekek (GEMPAR) Kec. Rancaekek - DPAC Org. MKGR Kec. Cilengkrang - Dewan Pengurus Pers Indonesia (DPPI) - Pokja Wartawan Kejaksaan & PN. Bale Bdg - Panitia HUT ke-3 SKU Media Rakyat Siliwangi - Tabloid Ungkap - DPRD Kab Bdg/Panitia Khitanan Bersama Radio Lisma-YPKA-AMS - Panitia Keg. Diklatsar Hisab rakyat Cabang Pemuda Muslim Indonesia Kec.Ciparay - Yysn. Keluarga Sejahtera Kab Bdg Kec.Mjly - SCAR PRODUCTION Sarana keberhasilan artis Rekaman - Forum Pemuda Sulaeman ( FORPAMAN ) - Bant. Org. Sos. Lainnya u/ Karang Taruna RW-08 - KENPAS Ds. Cikitu Kec. Pacet - Bant. Org. Sos. Lainnya u/ Himp. Pemuda/I - Dusun II Ds. Cikitu Kec. Kec. Pacet - Bant. Org. Sos. Lainnya u/ Forum Peduli Pemuda HARAPAN Ds. Cikitu Kec. Pacet - Bant. Org. Sos. Lainnya u/ PSAA Al-Ikhlas Ds. Cikitu Kec. Pacet - Bant. Org. Sos. Lainnya u/ Yayasan Sosial AlMuawanah ds. Biru Kec. Majalaya - Forum Bina Bakti Pemudi Peduli Lingkungan Kec. Baleendah - Gerakan Pemuda Peduli sehat Kec. Baleendah -DPC PEPABRI Kab. Bandung HUT PEPABRI - IPIMAC u/ Gelar Amalliah Ramadhan - PP. Baitul Arqom Al-Islam HALAL BIHALAL - Forum Komunikasi Pecinta Alam Cup Bandung ( - H.M.Ridwan S. U/ Pendidikan - PHBI Tablig Akbar Ds.Sukamenak - Pensiunan Purnawirawan AD ( PPAD ) - Pemuda Bulan Bintang - Masyarakat Peduli Masa Depan Bangsa Jawa Barat -Khitanan Massal Ds. Rancamulya Pameungpeuk
3
4
5
-Kepada Dewan Pendidikan Kab. Bandung
26
2.000.000 25.000.000 2.500.000 500.000 5.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 1.000.000 500.000 500.000 500.000 1.000.000 500.000 1.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 1.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 2.500.000 2.000.000 500.000 5.000.000 1.000.000 2.500.000 500.000 500.000 300.000.000 1.000.000 100.000.000
Kode Rekening 1
Uraian 2 - Mukercab DPC PBR - Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS)
Anggaran
Realisasi
%
3
4
5
1.000.000 50.000.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 15.000.000 1.500.000 10.000.000 2.500.000 2.500.000 10.000.000 1.000.000 1.000.000 10.000.000 4.000.000 5.000.000 20.000.000 25.000.000 577.500.000 5.000.000 2.500.000 5.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 25.000.000 7.000.000
- Cabang Perintis Persatuan Perintis Kemerdekaan - Lomba Motor FOX Hunting ( Hr Jd RAPI ) - Lat. Gab. Paskibra Sekolah TK SMP & SMA - DPC PEPABRI Kel. Utama kec. Cimahi Sel. - Legiun Veteran RI - THR perip - Panitia Tabligh Akbar PMII UNIBBA - PEPABRI - Kelompok Usaha Kecil Ojeg Margaasih Kec. - Pepabri - Kegiatan Orientasi Ontrod ESQ Karang Taruna - Temu Alumni SMAN I Ciwidey - Barisan Ansor - Perkara Traficking Jl. Bayangkara No.1 Soreang - HPSI Paguron Pencak Silat GAJAH PUTIH MEGA PAKSI PUSAKA Ds. Babakan Kec. Ciparay - Khitanan Massal Ds.Neglasari Kec.Banjaran - Sertijab Pangdam melalui Dandim Bantuan Org. Sos. Lainnya u/ Pemb. Tropy Kpd Bpk. Eppy A Rofikin Bag. Koord. Sos. - Gerakan Pramuka SDN Rancakasumba II-IV-V Kwaran Solokanjeruk Bant. Org. Sos. Lainnya Kpd Kodim U/ Pengamanan Wapres RI Kab. Bdg - Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Bantuan yang disalurkan di Gedung Moch.Toha ( Gebyar ) - Forum Silaturahmi Abdi Seni (FSAS) Ds. Giri Mekar Kec. Cilengkrang - Kegiatan Karya Wisata Kpd Pengda Purna Paskibra ka Indonesia - GMB Kec. Majalaya - GMBI Soreang Banjaran - Panpel Cemara Festival 2008 Jl.Laswi Cipicung - Pan. Diklat Management Persis - Pemuda Pancasila Kab.Bandung - Kodim utk BBM Penanggulangan bencana Alam -Yysn. Sos. & Shohibus Salam Ds. Cicalengka Kec. Cicalengka - Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kab. Bandung - Koperasi Kewargian Bale Bandung - DPC Pepabri Muscab Kwit FKPSM Untuk kegiatan audiensi PSM Katapang - LLI Kab. Bandung untuk senam sehat - Mucab LLI Kab. Bandung - An. Ujang Sutisna Utk Keg. Membangun - Pengurus daerah Paskibraka Kab Bandung - LLI untuk penyediaan seragam - Bantuan Org Sosial Lainnya - Yys. KS Karya Bakti Jl. Ry. Cibeureum Gg. Masjid - Corps Mubaligh Bandung Raya (CMBR) Jl. - DPD KNPI - PWI Kab. Bandung - TAGANA Kab. Bandung - BAY CELL ENTERPRISE - Karangtaruna kab Bandung - Prov Jabar LVRI - Pembangunan Lapangan ATLETIK Batalyion 303/SSM Kostrad Cibuluk
f. Bantuan Sapras Kewanitaan - Bantuan kepada Darma wanita Kabupaten Bandung - Bantuan Kepada Kaukus Perempuan - Bantuan kepada Gabungan Organisasi Wanita - Bantuan Kepada Organisasi Kewanitaan
27
2.000.000 1.000.000 30.000.000 1.500.000 44.562.500 15.000.000 10.000.000 15.000.000 2.000.000 2.775.000 41.000.000 7.000.000 50.000.000 222.851.990 12.500.000 7.100.000 1.000.000 5.000.000 2.500.000 5.000.000
288.000.000 135.000.000 31.500.000 45.000.000
281.906.250 138.750.000 31.500.000 45.000.000 -
97,88% 102,78% 100,00% 100,00%
Kode Rekening 1
Uraian
Anggaran
2 Kabupaten Bandung - Bantuan kepada Dharma Wnita Unit PEMWILDA
g. Bantuan sapras pemuda , Olah Raga dan Kesehatan - Bantuan Kepada Tim Pengelola Sijalak Harupat 02 - Bantuan Sosial, Seni dan Budaya, 02 01 Olah Raga Kepemudaan,Pramuka dan 1.20 05 00 01. 5 Pospemda 1.20 05 00 01. 5 ♠ PORCANAS 2008 ♠ PGSI Jabar & Hadiah Piala Tenis Cup ♠ PPSI PutraTunggal Sejati ♠ Pelantikan Kki Cab. Kab Bandung ♠ Pelantikan KKI Se Bandung Raya ♠ Kontingen Jabar Pd PON XVII di Kaltim ♠ Galak Persikab. ♠ Multi Event Kegiatan Olah Raga Alenda Cup ♠ Open Turnamen Futsal Se bandung Raya ♠ Porseni Antar Siswa MI Se-Kab. Bandung ♠ Panitia Pasang Giri Rampak Sekar ♠ Persatuan Sepak Bola SMAN I Margahayu ♠ katan Jurnalis Bdg (IJB) Dlm Kegiatan Bola Voly ♠ Turtle Project ♠ Hadiah Piala Tennis Cup ♠ P3S Gagak Lumayung ♠ Keluarga Besar Pencinta Alam Bdg Selatan ♠ Pengadaan Sarana Olah Raga Ds. Ciaro ♠ ASPAC DS Ciaro ♠ Galak Persikab Fc. U/ Pembuatan Kaos ♠ Panitia Festival Dulag Ke 5 ♠ Turnamen Volly Piala Aulia Ds. Majalaya ♠ Olah Raga Futsal Ds. Sukamanh ♠ Pemb. Lapangan Bola Volly - Pemb. Lapangan Bola Volly Rw. 10 Ds.Cibodas Kec.Solokanjruk ( Tarling ) - Pant. Kejuaraan Binaraga & Body - SMAN I Margahayu - Diklat Puma Yunior - Panitia Tournament Victory - Metro Ds.Tenjolaya Pasirjambu - festival Band kemerdekaan Bala Enterprise Ds. sumba - Pencak Silat Kujang Pajajaran Ds. Cibodas - DPD persatuan Pencak Silat Indonesia Kab.Bdg Bant. Sarana Porakes U/ Kejurnas PERCASI - Piala bergilir dari Bupati - Ikatan Pencaksilat Indonesia Kab.Bandung - Pestipal Band Kemerdekaan Bala Interprise -Perguruan Pencak Silat (IPSI) - Kelompok Engang Setra Putra Siliwangi Maruyung - Seni Reog Panduraksa Ds.Panduraksa - Seni Calung Dangdut Kp.Cipeundeuy Paseh Inernasional Johor Ke- 24 Malaysia Gudep Kab. Bdg Pangkalan SMPN I Banjaran Kec.Banjaran - PORPEMDA - Perguruan Pencak Silat Kencana Agung - Seni Sunda Calung Sawargi Sukamaju Kertasari - Kampung Cigentur 03/05 Cigentur Paseh - Alat Olah raga Ds. Banjarsari Pangalengan - Pemb.Lap.Sepakbola Ds.Cipaku Kec.Paseh - Sapras Olahraga Ds.Banjarsari - Panitia Tournament Jabar Squash 2008 Bandung - Tournament Bulutangkis Soreang Cup Trophy Wakil Ketua DPRD Kab. Bandung - Kwit Lingkung Seni Pencak Silat Gagak Lumayong Pusaka Melati Kp Logawa Ds Drawati Kec Paseh - Grup Seni Sisingaan Pancawarna Kp. Rancakaso RT 2/11 Ds. Padamukti kec. Solokanjeruk - Marching Band Bhineka Bakti Taruna Kab. Bandung - GOR Bulutangkis Ds Banjaran Kec Pangalengan
28
3 31.500.000 45.000.000
1.813.461.000 1.005.961.000
607.500.000
Realisasi 4 21.656.250 45.000.000 1.688.211.000 1.005.961.000 682.250.000 10.000.000 75.000.000 500.000 500.000 5.000.000 100.000.000 1.500.000 3.000.000 1.500.000 2.500.000 1.000.000 5.000.000 5.000.000 1.500.000 5.000.000 2.000.000 5.000.000 500.000 500.000 25.000.000 2.000.000 5.000.000 3.000.000 2.500.000 1.000.000 1.000.000 750.000 750.000 750.000 5.000.000 3.000.000 4.000.000 2.500.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000 30.000.000 5.000.000 3.000.000 30.000.000 100.000.000 1.000.000 5.000.000 2.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 7.500.000 3.500.000
% 5 68,75% 100,00%
93,09% 100,00%
112,30%
Kode Rekening
Uraian 2 - Porseni, Budaya & keilmuan Ds. Panenjoan - Seni terbang buhun Campaka Putih Kp Curug Dedes Ds Drawati Kec Paseh - Karangtaruna citra madya Unit Rw 2/2 Ds Rancakasumba Kec Solokanjeruk - Risa Sport Tenis Meja Ds Solokanjeruk kec Solokanjeruk
1
Bantuan Gubernur - Bantuan Keuangan utk Pembangunan sara na Olah Raga kemasyarakatan di Kecama tan - Perb. Lap. Sepak Bola Ds. Sukamaju Majalaya - Sapras Olah Raga Ds. Bojongsari Bojongsoang - Lap. Dan Podium Sepak Bola Ds. Alamendah Kec. Rancabali - Perb. Sarana Olah Raga Sepak Bola Ds. Nanjung Mekar Kec. Banjaran - Sapras Olah raga Bola Volly Ds. Sukamanah - Perbaikan Sarana Olah Raga Sepak Bola Ds. Kec. Cimaung - Untuk Sapras Sepak Bola PS Baleendah Selection Kec. Baleendah - Lap. Olah Raga Ds Rancakasumba Kec. - Perbaikan Sapras Olah Raga Lapangan Desa Cibeureum Kec. Kertasari - Perbaikan Sarana Olah Raga Sepak Bola Ds. Kec. Cimaung - Perbaikan Sarana Olah Raga Ds Barujati Kec. No. 164 KM 2 Ds. Pakutandang Kec. Ciparay
1.20 05 05 01. 1.20 05 05 01. 1.20 05 05 01. 1.20 05 05 01. 1.20 05 05 01. 1.20 05 05 01.
03 6 03 01 6 6 05 05 01 6 05 02 6 6
1.20 05 05 01. 7
1.20 05 05 01. 7 1.20 05 05 01. 7
Anggaran
Realisasi
%
3
4
5 500.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000
200.000.000
BELANJA BAGI HASIL 03 Bel.Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 03 01 Bel. Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa - Ds. Giri Mulya - Ds. Mekarsari - Ds. Sumbersari - Ds. Cikoneng - Ds. Alam Endah - Ds. Pakutandang - Ds. Bojong Loa - Ds. Rancaekek Kulon - Ds. Indragiri - Ds. Cipelah - Ds. Sukaresmi - Ds. Patenggang Bel.Bagi Hasil Restribusi Daerah Kepada Bel.Bagi Hasil Restribusi Daerah Kepada Pem. Desa Belanja Bagi Hasil Dana Perimbangan - ADD untuk 12 Desa, 4 kec ( Tarling Tgl.9-09- Ds. Cibodas - Ds. Cilame - Ds. Gajahmekar - Ds. Buninagara - Ds. Jatisari - Ds. Pasirjambu - Ds. Margamulya - Ds. Cisondari - Ds. Sadu
29
82,50%
10.000.000 10.000.000
933.750.000 933.750.000 311.250.000 166.000.000 103.750.000 124.500.000 41.500.000 41.500.000 103.750.000 41.500.000
Belanja Bantuan Partai Politik Belanja Bantuan Partai Politik - GOLKAR - PDI -PPP -PKS -PKB -PBB - PARTAI DEMOKRAT - PAN
165.000.000 10.000.000 10.000.000 50.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 25.000.000 -
54.131.827.275 4.471.395.000 4.471.395.000
49.660.432.275 3.353.546.000 46.306.886.275
876.687.500 876.687.500 233.437.500 166.000.000 103.750.000 124.500.000 41.500.000 41.500.000 103.750.000 62.250.000 49.233.299.450 957.708.697 957.708.697 957.708.697 94.188.232 88.632.964 35.122.455 85.301.707 125.374.434 36.799.034 35.592.024 32.877.046 94.185.211 113.664.174 112.513.313 48.275.590.753 48.275.590.753 25.247.896 24.773.586 27.011.818 86.307.829 26.999.696 139.422.073 28.031.580
93,89% 93,89% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 150,00% 90,95% 21,42% 21,42%
97,21% 0,00% 104,25%
Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Realisasi
%
1
2 - Ds. Sukajadi - Ds. Rawabogo - Ds. Sugihmukti - ADD untuk 6 Desa, 3 kec ( Tarling Tgl.10-09- Ds. Buahbatu - Ds. Mandalamekar - Ds. Ciporeat - Ds. Jatiendah - Ds. Cipanjalu - Ds. Melatiwangi - ADD untuk 5 Desa, 3 kec ( Tarling Tgl.11-09- Ds. Citeureup - Ds. Rahayu - Ds. Rahayu - Ds. Banyusari - Ds. Banyusari - ADD untuk 19 Desa, 4 kec (Tarling Tgl.16-09- Ds. Solokanjeruk - Ds. Panyadap - Ds. Rancakasumba - Ds. Wangisagara - Ds. Biru - Ds. Padamulya - Ds. Bojong - Ds. Majasetra - Ds. Majakerta - Ds. Sukamaju - Ds. Neglasari - Ds. Sukamukti - Ds. Cibeet - Ds. Loa - Ds. Sindangsari - Ds. Sukamantri - Ds. Mekarpawitan - Cijagra - Cipedes - ADD untuk 22 Desa, 2 kec (Tarling Tgl.17-09- Ds. Rancaekek Wetan - Ds. Bojongsalam - Ds. Jelegong - Ds. Cangkuang - Ds. HaurPugur - Ds. Sukamanah - Ds. Sangiang - Ds. Tegalsumedang - Ds. Linggar - Ds. Sukamulya - Ds. Cicalengka Kulon - Ds. Cicalengka Wetan - Ds. Babakan Peuteuy - Ds.Cikuya - Ds. Margaasih - Ds. Narawita - Ds. Panenjoan - Ds. Tanjungwangi - Ds. Tenjolaya - Ds. Waluya - Ds. Nagrog - Ds. Dampit - Ds. Cigondewah Hilir
3
4
5
- ADD Tahap I untuk 13 Desa, 3 kec (Tgl.22-09- Ds. Sukamanah - Ds. Wanasuka - Ds. Margamulya - Ds. Margaluyu - Ds.Arjasari - Ds. Lebakwangi - Ds. Batukarut - Ds. Mangunjaya - Ds. Patrolsari - Ds. Rancakole
30
28.405.910 104.813.700 27.184.400 87.804.632 27.708.548 31.454.190 90.418.868 26.177.726 107.176.300 27.773.250 84.944.750 37.805.440 39.753.634 92.758.478 25.956.808 60.565.883 28.516.518 33.826.272 28.415.152 51.234.894 28.059.414 33.347.416 31.666.354 28.564.936 29.024.934 27.295.886 27.293.678 29.709.572 28.438.876 103.926.722 37.127.958 30.119.310 30.530.340 27.749.856 27.539.500 30.813.762 29.777.700 29.508.142 31.683.356 34.278.634 26.386.346 99.349.361 115.818.879 102.819.836 30.958.788 113.613.040 97.947.932 31.736.188 108.115.515 30.044.948 35.561.852 127.060.856 97.017.263 30.640.506 92.179.422 -
Kode Rekening 1
Uraian
Anggaran
2 - Ds. Malasari - Ds Cikalong - Ds. Sukamaju -ADD Tahap I Untuk 9 Desa, 3Kec.(22-09-08) - Ds. Ciparay - Ds. Gunung Leutik - Ds. Sagaracipta - Ds. Manggung Harja - Ds. Babakan - Ds. MekarLaksana - Ds. Talun - Ds. Cibeureum - Ds. Cihawuk -ADD Tahap I Kinerja Untuk 38 Desa, - Ds. Sukawening - Ds. Mekar Maju - Ds. Cibiru Wetan - Ds. Mekar Rahayu - Ds. Ciluncat - Ds. Nanjung Mekar - Ds. Sukamanah - Ds. Mandalahaji - Ds. Katapang - Ds. Majalaya - Ds. Margahayu Tengah - Ds. Sekarwangi - Ds. Parungserab - Ds. Sukamulya - Ds. Pameuntasan - Ds. Margamulya - Ds. Sukamanah - Ds. Wanasuka - Ds. Margaluyu - Ds. Arjasari - Ds. Baros - Ds. Rancakole - Ds. Jagabaya - Ds. Cikalong - Ds. Cipinang - Ds. Malasari - Ds. Bojong - Ds. Nagreg - Ds. Ciaro - Ds. Ciherang - Ds. Citaman - Ds. Mandalawangi - Ds. Bumiwangi - Ds. Serangmekar - Ds. Sarimahi - Ds. Neglawangi - Ds. Sukapura - Ds. Santosa -ADD Untuk 15 Desa, 3Kec.(Tarling Tgl.23-09- Ds. Mekarjaya - Ds. Mekarsari - Ds. Maruyung - Ds. Cikitu - Ds. Sukarame - Ds. Pangauban - Ds. Cikawao - Ds. Babakan - Ds. Sangaracipta - Manggungharja - Ciparay - Ds. Mekarlaksana - Ds. Gunungleutik - Ds. Cihawuk - Ds. Cibeureum BELANJA BANTUAN ADD Tahap I & Kinerja - Ds. Sukarame - Ds. Maruyung - Ds. Cipinang
31
3
Realisasi 4 105.224.269 105.601.593 114.880.767 99.580.154 92.364.521 104.351.218 38.769.034 34.360.344 38.018.984 31.267.406 30.383.694 28.356.494 29.814.758 27.639.514 28.132.630 29.321.914 26.137.398 32.291.760 24.995.944 28.392.942 31.361.006 27.595.912 31.144.848 27.880.856 30.251.132 7.020.000 123.493.332 96.808.235 28.977.374 25.417.734 33.336.976 42.081.554 27.257.560 31.522.416 31.292.544 31.479.464 28.496.086 33.286.762 30.647.954 24.726.956 26.466.066 24.439.406 27.890.680 88.710.964 90.461.083 80.174.135 72.957.284 70.895.285 29.794.440 68.417.800 -
% 5
Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Realisasi
%
1
2 -ADD Belanja Publik & Kinerja untuk 3 -ADD Belanja Publik & Kinerja untuk 3 -ADD Belanja Publik untuk 1 Desa,1Kec.(24-09-ADD Belanja Publik untuk 31 Desa,17 Kec.(24ADPD ADD BELANJA PUBLIK - Desa Lagadar - Desa Tanjungwangi Bantuan Dana ADD Belanja Kinerja - Desa Cukanggenteng - Desa Cibodas - Desa Ibun - Desa Cikembang - Desa Panyirapan - Desa Darwati ADPD ADD BELANJA PUBLIK - Desa Sukamanah - Desa Katapang Bantuan ADD - Kecamatan Pangalengan Ds. Margamulya - Kecamatan Arjasari Ds. Batukarut - Kecamatan Cimaung Ds. Cipinang - Kecamatan Banjaran Ds. Kamasan Bantuan ADD - Ds. Jatisari Kecamatan Cangkuang - Ds. Cinangela Kecamatan Pacet Bantuan ADD Belanja Kinerja - 4 Kecamatan 6 Desa Bantuan ADD Belanja Kinerja 4 Kecamatan 4 Desa Kecamatan Dayeuh Kolot - Desa Cangkuang Kulon - Desa Sukapura Bantuan ADD Belanja Publik Desa Patrolsari Kecamatan Arjasari Bantuan ADPD ADD Belanja Kinerja untuk Kec. Cimenyan - Ds Mekarmanik Kec. Cangkuang - Ds Nagrak Kec. Ciparay - Ds Mekarsari Kec. Bojongsoang - Ds Lengkong Kec. Cileunyi - Ds Cileunyi Wetan Kec. Ibun - Ds Neglasari Kec. Paseh - Ds Cipaku Kec. Arjasari - Ds Pinggirsari Kec. Soreang - Ds Pamekaran Bantuan ADPD ADD Belanja Publik untuk Kec. Majalaya - Ds Majakerta - Ds Sukamukti - Ds Warnasari - Ds Pulosari - Ds Margamekar - Ds Sukaluyu Kec. Arjasari - Ds Lebakwangi Kec. Kutawaringin - Ds Cilame Kec. Pasirjambu - Ds Mekarmaju Bantuan ADPD ADD Belanja Publik untuk - 10 Kecamatan 19 Desa Bantuan ADPD ADD Belanja Publik untuk - 10 Kecamatan 17 Desa Bantuan ADPD ADD untuk
3
4
5
32
30.165.372 75.347.440 66.302.022 60.987.264 28.761.006 38.296.860 41.747.470 33.138.166 39.553.460 26.544.852 31.029.692 31.477.056 28.006.932 31.482.754 34.109.894 32.516.888 93.085.452 96.835.915 78.927.970 96.649.315 66.538.727 108.815.040 28.392.942 30.251.132 31.361.006 96.808.235 123.493.332 26.566.660 27.219.926 29.544.900 26.486.310 30.104.698 30.964.456 43.718.898 27.199.134 32.260.284 28.801.468 30.651.110 82.978.000 71.494.517 70.648.790 71.178.304 68.273.043 70.766.014 66.165.151 57.805.034 59.308.045 1.355.524.247 1.207.199.971 -
Kode Rekening
Uraian
Anggaran
1
2 - Pemerintahan Desa 13 Ke. 18 Desa Bantuan ADPD ADD untuk - 4 Kecamatan 9 Desa BELANJA BANTUAN ADD Tahap I & publik Kecamatan Pangalengan : - Ds. Tribaktimulya - Ds. Banjarsari Kecamatan Ciwidey : - Ds. Lebakmuncang Kecamatan Cimaung : - Ds. Cimaung Kecamatan Arjasari : - Baros Kecamatan Paseh : - Ds. Cipaku Kecamatan Ciwidwey : - Ds. Ciwidey Kecamatan Ciparay : - Ds. Mekarlaksana - Cikoneng Kecamatan Pameungpeuk : - Ds. Sukasari Kecamatan Ibun : - Ds. Neglasari Kecamatan Cimenyan : - Ds. Cikadut Kecamatan Margahayu : - Ds. Sayati BELANJA BANTUAN ADD Tahap I & Kinerja Kecamatan Pangalengan : - Margamukti - Ds. Lumajang Kecamatan Arjasari : - Ds. Mangunjaya Kecamatan Paseh : - Ds. Karangtunggal Kecamatan Ibun : - Ds. Lampegan Kecamatan BALEENDAH : - Ds. Bojongmalaka Kecamatan Bojongsoang : - Ds. Tegalluar BELANJA BANTUAN ADD Tahap I & Kinerja Kecamatan Cimaung : - Ds. Sukamaju Kecamatan Cikancung : Ds. Ciluluk Kecamatan Cimenyan : - Ds. Mekarsaluyu Bant. ADD Publik Kec. Majalaya - Ds Padawulun Bantuan ADD Belanja Publik Untuk : - Kec.Arjasari Ds. Pinggirsari Bantuan Keu.kpd Desa utk ADD Kec. Margaasih Ds. Cigondewah Bantuan Keu.kpd Desa utk ADD Kinerja 11 Kecamatan 20 Desa Bant. Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADD) Kec. Cimaung - Ds. Jagabaya Kec. Pameungpeuk - Ds. Bojongkunci Kec. Arjasari - Ds. Mekarjaya Kec. Majalaya - Ds. Majalaya - Ds. Padamulya Kec. Pasirjambu - Ds. Cukanggenteng Bant. Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADD) Thp Kec. Pangalengan
3
33
Realisasi 4 532.582.907 341.620.667 268.983.656 59.220.815 65.158.587 69.406.468 66.919.288 69.520.361 75.276.366 81.713.266 70.585.977 67.163.817 66.850.708 63.464.650 26.326.700 39.415.554 84.301.226 75.080.756 64.492.199 62.204.064 66.387.414 31.531.556 32.584.972 58.323.870 70.273.542 57.319.478 78.915.579 67.203.504 44.454.545 644.492.294 70.385.866 70.900.832 62.808.046 77.669.116 74.051.109 61.988.873 -
% 5
Kode Rekening 1
Uraian 2 - Ds. Margaluyu - Ds. Warnasari Kec. Baleendah - Ds Rancamanyar Kec. Pasir Jambu - Ds Cikoneng Kec pangalengan -Ds wargamekar -Ds Margamulya -Ds Banjasari -Ds wanasuka Kec Ciparay -Ds Babakan -Ds Gunungleutik -Ds Manggungharja -Ds Cikoneng Kec Banjaran -Ds Kamasan Kec Cimaung -Ds Mekarsari Kec Cimenyan -Ds Cikadut Alokasi dana Perimbangan Desa add Belanja Kinerja Untuk kec. Ciwidey - Ds Sukawening Kec. Soreang -Ds Cingcin Kec. Banjaran - Ds kamasan Bantuan Keu.kpd Desa ADD Kinerja & Publik utk - 15 Kecamatan 40 Desa Bantuan ADPD ADD Kinerja & Publik Bantuan ADPD ADD Publik Bantuan Keu.kpd Desa ADD utk Bantuan Keu.kpd Desa ADD Kinerja & Publik utk Bantuan Keu.kpd Desa ADD Kinerja utk - Ds. Cilame Kec. Kutawaringin Bantuan Keu.Kpd Desa ADD Kinerja & Publik - Kec. Banjaran Ds. Banjaran - Kec. Cimaung Ds. Pasirhuni Ds. Campakamulya - Kec. Ciwidey Ds. Lebakmuncang - Kec. Margaasih Ds. Cigondewahhilir - Kec. Nagreg Ds. Ciherang Ds. Ciaro Ds. Mandalawangi Ds. Citaman Ds. Bojong Ds. Nagreg - Kec. Cikancung Ds. Cikasungka - Kec. Pacet Ds. Pangauban Bantuan Keu.Kpd Desa ADD Publik - Kec. Pacet Ds. Cipeujeuh - Kec. Banjaran Ds. Neglasari - Kec. Soreang Ds. Pamekaran Ds. Soreang Ds. Karamatmulya
34
Anggaran
Realisasi
%
3
4
5
72.957.281 70.648.790 80.461.077 59.711.194 68.273.043 98.710.964 65.158.587 80.174.135 65.055.335 73.175.680 72.671.312 67.163.817 68.356.334 62.043.775 61.428.970 28.977.374 30.108.210 29.295.570 1.377.266.878 290.592.935 130.421.920 476.974.748 200.176.107 24.773.586 169.986.314 87.979.301 92.814.281 69.406.468 99.349.360 110.460.554 236.569.000 88.482.841 131.844.864 162.979.030 217.015.546 175.144.838 108.815.040 62.736.339 60.423.100 71.519.244 77.812.563 60.835.395
Kode Rekening 1
Uraian 2 - Kec. Soreang Ds. Pakutandang - Kec. Solokanjeruk Ds. Padamukti Bantuan Keu.Kpd Desa ADD Publik - Kec. Dayeuhkolot Ds. Dayeuhkolot - Kec. Banjaran Ds. Sindangpanon - Kec. Pameungpeuk Ds. Bojongmanggu - Kec. Cimaung Ds. Malasari Ds. Cikalong - Kec. Ciwidey Ds. Ciwidey Ds. Panundaan - Kec. Soreang Ds. Sekarwangi Ds. Soreang - Kec. Ciparay Ds. Ciparay Ds. Gunungleutik Ds. Serangmekar Ds. Bumiwangi - Kec. Pangalengan Ds. Lamajang - Kec. Arjasari Ds. Baros Ds. Rancakole - Kec. Bojongsoang Ds.Lengkong - Kec. Baleendah Ds.Malakasari - Kec. Margaasih Ds.Nanjung - Kec. Margahayu Ds.Sukamenak ADD Kinerja & Publik - Desa Cukanggenteng Kec. Pasirjambu - Desa Nanjung Kec. Margaasih ADD Kinerja - Kec. Bojongsoang Ds. Bojongsari Ds. Bojongsoang Bantuan Keu.Kpd Desa ADD Kinerja - Kec. Solokanjeruk Ds. Langensari Ds. Bojongemas Ds. Cibodas Ds. Solokanjeruk - Kec. Cimenyan Ds. Ciburial Ds. Cimenyan - Kec. Cileunyi Ds. Cibiruhilir Ds. Cibiruwetan Ds. Cileunyi Kulon Ds. Cimekar - Kec. Rancaeekek Ds. Jelegong Ds. Rancaeekek Kulon Ds. Cangkuang Ds. Linggar Ds. Tegal Sumedang Ds. Sukamulya - Kec. Cikancung Ds. Tanjunglaya Ds. Mandalasari - Kec. Ibun
35
Anggaran
Realisasi
%
3
4
5
85.864.414 135.870.046 35.137.056 28.871.476 28.016.618 26.137.398 32.291.760 35.019.970 30.427.104 24.726.956 33.348.240 28.393.482 31.361.006 31.447.056 31.029.692 32.177.468 29.794.440 29.321.914 30.944.446 28.965.644 33.032.276 32.248.396 26.566.660 77.075.308 34.248.460 33.006.974 31.360.352 32.171.264 30.658.628 34.745.918 32.072.556 31.991.706 30.481.434 33.336.976 37.797.672 43.788.936 33.347.416 32.877.046 31.666.354 29.709.572 27.293.678 28.438.876 31.651.154 30.697.114 -
Kode Rekening 1
Uraian 2 Ds. Sudi Ds. Talun - Kec.Katapang Ds. Banyusari Bantuan Keu.Kpd Desa ADD Publik - Kec. Ciparay Ds. Sagaracipta Ds. Ciheulang - Kec. Cicalengka Ds. Tanjungwangi - Kec. Soreang Ds. Sukanagara - Kec. Pameungpeuk Ds. Rancatungku - Kec. Cimenyan Ds. Sindanglaya - Kec. Dayeuhkolot Ds. Sukapura Bantuan Keu.Kpd Desa ADD Publik dan Kinerja - Kec. Solokanjeruk Ds. Padamukti - Kec. Cicalengka Ds. Tanjungwangi - Kec. Nagreg Ds. Ciherang Ds. Ciaro Ds. Mandalawangi Ds. Citaman Ds. Bojong Ds. Nagreg - Kec. Cikancung Ds. Cikasungka Bantuan Keu.Kpd Desa ( ADD ) Kecamatan Cicalengka - Desa Cicalengka Kulon - Desa Babakan peuteuy - Desa Cikuya - Desa Dampit - Desa Narawita - Desa Tenjolaya - Desa Waluya - Desa Nagrog - Desa Margaasih Kecamatan Pasirjambu - Desa Pasirjambu Bantuan Keu.Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec. Cangkuang Ds. Ciluncat Bantuan Keu.Kpd Desa ( ADD ) Kinerja Kec. Kertasari - Ds. Santosa - Ds. Cibeureum - Ds. Cihawuk - Ds. Sukapura Kec. Ibun - Ds. Dukuh Kec. Cimaung - Ds. Cipinang Kec. Ciparay - Ds. Babakan - Ds. Sarimahi Kec. Arjasari - Ds. Batukarut Kec. Majalaya - Ds. Biru - Ds. Bojong - Ds. Padamulya - Ds. Sukamaju - Ds. Padaulun - Ds. Wangisagara - Ds. Neglasari
36
Anggaran
Realisasi
%
3
4
5
52.459.088 27.045.790 25.956.806 64.390.460 75.469.998 69.481.300 112.047.086 128.626.794 60.267.951 156.168.214 135.870.046 69.481.300 110.460.554 236.569.000 88.482.841 131.844.864 162.979.030 217.015.546 175.144.838 72.748.708 140.556.786 142.474.916 123.136.282 128.517.666 137.704.660 147.855.660 159.966.936 129.499.330 65.407.025 14.010.000 32.516.888 37.048.000 29.042.478 34.109.894 29.160.946 28.415.152 27.880.858 27.944.932 29.814.758 33.422.336 32.434.654 31.736.188 38.118.256 33.820.970 34.083.912 29.105.180
Kode Rekening 1
Uraian 2 - Ds. Sukamukti - Ds. Majakerta - Ds. Majasetra Kec. Cimenyan - Ds. Mekarsaluyu Kec. Rancaekek - Ds. Bojongsalam Kec. Banjaran - Ds. Pasirmulya Kec. Cikancung - Ds. Ciluluk Bantuan Keu.Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec. Pangalengan - Ds. Margamukti - Ds. Sukamanah Kec. Solokanjeruk - Ds. Solokanjeruk Bantuan Keu.Kpd Desa ( ADD ) Publik & Kinerja Kec. Pacet - Ds. Mekarjaya - Ds. Mekarsari - Ds. Maruyung - Ds. Cikawao - Ds. Mekarjaya Kec. Pangalengan - Ds. Sukaluyu Kec. Cimaung - Ds. Cimaung Kec. Cikancung - Ds. Hegarmanah - Ds. Cikancung - Ds. Cihanyir - Ds. Mekarlaksana Kec. Banjaran - Ds. Ciapus Bantuan Keu.Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec. Cimaung Ds. Cipinang Bantuan Keu.Kpd Desa ( ADD ) Kinerja Kec. Cimaung Ds. Sukamaju Bantuan Keu.Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec. Rancaekek - Ds. Bojongloa - Ds. Sangiang - Ds. Tegalsumedang Kec. Pameungpeuk - Ds. Rancatungku - Ds. Langensari Kec. Cimenyan - Ds. Cimenyan Kec. Cicalengka - Ds. Cicalengka Wetan - Ds. Panenjoan Kec. Cimaung - Ds. Sukamaju Kec. Bojongsoang - Ds. Bojongsari Kec. Cikancung - Ds. Tanjunglaya - Ds. Ciluluk Kec. Arjasari - Ds. Ancolmekar Kec. Ciparay - Ds. Ciparay - Ds. Serangmekar - Ds. Mekarsari - Ds. Babakan Kec. Kertasari - Ds. Santosa Kec. Pameungpeuk - Ds. Bojongkunci - Ds. Sukasari Kec. Pasirjambu
37
Anggaran
Realisasi
%
3
4
5
30.640.508 35.561.852 30.044.948 24.565.490 28.059.426 24.998.380 30.117.232 84.301.226 90.461.083 81.073.807 121.011.087 96.835.915 112.754.246 99.761.665 105.126.338 95.598.982 168.517.604 162.468.964 93.022.484 99.516.940 73.389.296 66.302.021 24.995.944 83.048.054 63.690.432 63.685.250 128.626.794 71.985.658 74.647.266 173.263.800 143.797.558 58.323.870 159.826.134 147.705.390 70.273.542 126.375.130 66.251.457 73.446.466 70.244.297 65.055.335 75.872.738 70.900.832 66.850.708 -
Kode Rekening 1
Uraian 2 - Ds. Pasirjambu Kec. Soreang - Ds. Sukanagara - Ds. Sekaewangi - Ds. Sadu Kec. Dayeuhkolot - Ds. Cangkuang Bantuan Keu.Kpd Desa ( ADD ) Kinerja Kec. Katapang - Ds. Katapang Kec. Cilengkrang - Ds. Cipanjalu - Ds. Girimekar - Ds. Ciporeat - Ds. Cilengkrang - Ds. Melatiwangi Kec. Rancaekek - Ds. Rancaekek Wetan - Ds. Sukamanah - Ds.Sangiang - Ds. Nanjungmekar - Ds. Haurpugur Kec. Kutawaringin - Ds. Kutawaringin - Ds. Pameuntasan - Ds. Jelegong - Ds. Buninagara Kec. Katapang - Ds. Sukamukti Kec. Baleendah - Ds. Rancamanyar Kec. Cimenyan - Ds. Mandalamekar - Ds. Mekarmanik Kec. Ciparay - Ds. Cikoneng - Ds. Mekarlaksana Kec. Pacet - Ds. Cinanggela - Ds. Mandalahaji Kec. Soreang - Ds. Cincin Kec. Banjaran - Ds. Mekarjaya - Banjaran Wetan Bantuan Keu.Kpd Desa ( ADD ) Publik & Kinerja Kec. Rancabali - Ds. Indragiri Kec. Cikancung - Ds. Srirahayu Kec. Ciparay - Ds. Sagaracipta Kec. Pacet - Ds. Nagrak - Ds. Girimulya Kec. Ciwidey - Ds. Nengkelan Kec. Kertasari - Ds. Neglasari Kec. Cileunyi - Ds. Cileunyi Wetan Kec. Rancabali - Ds. Sukaresmi Kec. Pameungpeuk - Ds. Rancamulya Bantuan Keu.Kpd Desa ( ADD ) Publik Kec. Rancaekek - Ds. Nanjungmekar Kec. Ibun - Ds. Dukuh kec. Katapang - Ds. Banyusari
38
Anggaran
Realisasi
%
3
4
5
65.407.025 112.047.086 114.399.240 63.430.266 74.240.825 28.496.084 27.773.250 29.094.300 26.177.726 25.036.300 25.483.400 51.234.894 29.024.934 27.295.886 31.522.416 28.564.936 24.917.064 27.890.680 30.717.392 25.892.348 27.359.678 34.483.318 27.125.676 29.544.900 28.784.492 30.251.134 26.589.658 31.479.464 30.108.210 18.072.600 35.610.400 94.185.209 96.965.317 91.986.372 93.823.341 65.931.762 85.623.514 104.942.512 247.740.428 112.513.310 166.204.018 147.104.612 68.042.207 60.565.883
Kode Rekening 1
Uraian 2 Kec. Ciparay - Ds. Sarimahi Kec. Arjasari - Ds. Wargaluyu - Ds. Rancakole - Ds. Arjasari Kec. katapang - Ds. Katapang Kec. Solokanjeruk - Ds. Bojongemas Kec. Cilengkrang - Ds. Cipanjalu - Ds. Melatiwangi Bantuan Keu.Kpd Desa ( ADD ) Kinerja 13 Kecamatan 18 Desa Kec. Arjasari - Ds. Pinggirsari - Ds. Mekarjaya Kec. Cilengkrang - Ds. Jatiendah Kec. Cimenyan - Ds. Cikadut Kec. Kertasari - Ds. Cikembang - Ds. Tarumajaya Kec. Majalaya - Ds. Majalaya Kec. Dayeuhkolot - Ds. Cangkuang Kulon Kec. Pacet - Ds. Cikitu - Ds. Sukarame Kec. Ibun - Ds. Karyalaksana - Ds. Laksana Kec. Paseh - Ds. Karangtunggal Kec. Kutawaringin - Ds. Sukamulya - Ds.Kopo Kec. Banjaran - Ds. Margahurip Kec. Margahayu - Ds. Margahayu Kec. Baleendah - Ds. Bojongmalaka Bantuan Keu.Kpd Desa ( ADD ) Publik & Kinerja Kec. Ibun - Ds. Cibeet Kec. Kutawaringin - Ds. Padasuka KecMargaasih - Ds. Mekarrahayu Bantuan Keu.Kpd Desa (ADD) Publik Kec. Rancaekek - Ds Sangiang - Ds Sukamulya - Ds Sukamanah - Ds Hawur kubur - Ds Cangkuang Kec Arjasari - Ds Patrol sari Kec Margaasih - Ds Margaasih Kec Cilengkrang - Ds Cikoreak Bantuan Keu.Kpd Desa (ADD) Kinerja Kec.Pacet - Ds Girimulya Bantuan Keu.Kpd Desa (ADD) Publik & Kinerja Kec Paseh - Ds Tangsi mekar
39
Anggaran
Realisasi
%
3
4
5
130.699.018 60.889.899 68.417.800 70.895.285 94.986.950 150.132.566 64.804.168 69.461.350 28.801.498 26.917.734 32.152.700 26.326.700 30.579.982 36.794.040 33.286.762 42.058.714 28.994.794 28.516.596 28.102.570 31.006.252 26.654.932 24.439.406 26.899.260 27.586.584 38.490.424 31.531.554 92.179.422 87.472.867 140.271.848 63.690.432 66.357.379 79.024.849 133.303.032 73.888.158 65.642.802 93.024.610 61.081.361 28.256.470 97.034.551
Kode Rekening 1
Uraian
Anggaran
2 - Ds Sukamantri Bantuan Keu.Kpd Desa (ADD) Publik Kec. Kertasari - Ds Cikembang Kec Ciwidey - Ds Sukawening - Ds Rawabogo Kec Ibun - Ds Karyalaksana Kec Pameungpeuk - Ds Bojongmanggu Kec Ciparay - Ds Gunungleutik - Ds Bumiwangi - Ds Mekarlaksana Kec Pacet - Ds Mandala Haji - Ds Cinangela - Ds Tanjungwangi Kec Kutawaringin - Ds Gajahmekar Kec Pameungpeuk - Ds Langonsari Kec Rancaekek - Ds Cilegong - Ds Rancaekek wetan - Ds Cangkuang Kec Paseh - Ds Karangtunggal Bantuan Keu.Kpd Desa (ADD) Publik & Kinerja Kec. Pangalengan - Ds Pangalengan Kec Pasirjambu - Ds Margamulya - Ds Cisondari Kec Kutawaringin - Ds Jatisari Dibayar ADD belanja Publik kinerja Kec.Ibun - Ds.Lampegan Kec.Rancabali -Ds.Alam endah -Ds.Cipelah -Ds.Patenggang Kec.Pasir Jambu -Ds.Cibodas Kec.Cimaung -Ds.Jaga baya Kec.Kutawaringin -Ds.Cibodas Dibayar ADD Belanja Publik Kec Pacet - Ds Sukarame - Ds Cikitu Kec Margahayu - Ds Margahayu selatan Kec Baleendah - Ds Bojongmalaka Kec Kutawaringin - Ds Pamentasan - Ds Kutawaringin - Ds Sukamulya - Ds Jelegong Kec Bojongsoang -Ds Tegalluar Kec Pasirjambu - Ds Tenjolaya -Ds Cukanggenteng Kec Cimaung -Ds Malasari Kec Cikancung - Ds Mandalasari
40
3
Realisasi 4 114.880.759 71.353.290 67.613.874 64.653.277 65.572.663 65.372.112 73.175.681 72.402.616 70.585.977 73.452.081 88.632.193 64.100.385 126.055.146 71.985.658 155.621.276 119.548.088 73.888.158 62.204.064 133.390.374 160.966.826 104.813.699 152.998.274 94.659.164 125.374.433 113.664.174 130.458.102 90.733.088 1.005.513.238 142.871.411 66.538.727 67.654.521 89.808.489 73.573.630 130.156.504 116.279.634 114.050.562 143.347.836 152.063.197 86.587.868 61.988.875 60.987.264 71.626.597
% 5
Kode Rekening 1
Uraian 2 Kec Soreang - Ds Parungserab Kec Rancaekek - Ds Cangkuang - Ds Bojongsalam - Ds Bojongloa Kec Kertasari - Ds Cibeureum Kec Ciparay - Ds Mekarsari - Ds Bumiwangi Kec Arjasari - Ds Lebakwangi Dibayar ADD Kinerja Kec Paseh - Ds Cipedes - Ds Drawati - Ds Cigentur - Ds Cipaku ;- Ds Loa - Ds Sindangsari - Ds Mekarpawitan - Ds Cijagra Kec Ibun - Ds Mekarwangi - Ds Pangguh - Ds Neghlasari - Ds Tanggulun - Ds Ibun Kec Katapang - Ds Cilampeni - Ds Sangkanhurip - Ds Gandasari -Ds Sukamukti - Ds Pangauban Kec Arjasari - Ds Margaluyu - Ds Ancolmekar Kec Cangkuang - Ds Cangkuang Kec Margahayu - DS Sayati Kec Cangkuang - Ds Ciluncat Kec Soreang - Ds Panyirapan Kec Pasirjambu - Ds Mekarmaju - Ds Mekarsari Dibayar ADD Belanja Kinerja Kec Arjasari - Ds Mangunjaya Kec Pamengpeuk - Ds Sukasari Kec Cangkuang - Ds Pananjung - Ds Nagrak - Ds Bandasari Dibayar ADD Belanja Publik Kec Cimenyan - Ds Cimenyan Kec Bojongsoang - Ds Lengkong Kec Banjaran - Ds Sindangpanon Kec Majalaya - Ds Wangisagara - Ds Sukamukti Kec Kutawaringin - Ds Cilame Kec Ibun - Ds Talun
Anggaran
Realisasi
%
3
4
5
61.754.156 73.888.158 153.426.212 83.048.055 86.445.331 70.244.297 72.402.616 66.165.151 31.305.036 31.290.724 28.260.664 32.260.264 31.567.280 31.680.478 29.874.046 27.709.356 30.733.162 30.908.588 27.199.134 26.814.956 30.068.428 31.320.994 32.697.476 58.506.004 27.359.680 59.415.964 26.095.672 27.080.386 25.695.618 39.415.554 27.257.560 25.533.364 25.417.734 27.792.184 27.639.514 28.650.304 24.991.174 26.486.310 25.671.096 74.647.266 144.407.410 67.366.781 79.529.128 71.494.517 57.805.035 63.106.843
41
Kode Rekening 1
Uraian 2 Dibayar ADD Belanja Publik & Kinerja Kec Ibun - Ds Mekarwangi Kec Cangkuang - Ds Jatisari ADD Belanja Publik Kepada Desa Kec Pangalengan - Ds Lamojang Kec Arjasari - Ds Baros - Ds Mangunjaya Kec Ciwidey - Ds Panundaan Kec Pacet - Ds Nagrak Kec Cimeunyan - Ds Mekarmanik Kec Soreang - Ds Karamatmulya - Ds Panyirapan Kec Cilengkrang - Ds Jati Endah - Ds Cilengkrang Kec Rancaekek - Ds Sukamulya - Ds Tegal Sumedang - DS Sukamanah Kec Kutawaringin - Ds Buniagara Kec Majalaya - Ds Bojong - Ds Padaulun - Ds Majakerta - Ds Neglasari - Ds Majalaya Kec Bojongsoang - Ds Bojongsoang Kec Ibun - Ds Talun Kec Paseh - Ds Loa - Ds Sindangsari - Ds Cijagra Kec Mekarmaju - Ds Mekarmaju - Ds Mekarsari ADD Belanja Kinerja Perimbangan Desa Kec Margahayu - Ds Margahayu Tengah - Ds Sukamenak Kec Cimenyan - Ds Sindanglaya Kec Pasirjambu - Ds Tenjolaya - Ds Pasirjambu Kec Soreang - Ds Sukajadi Kec Cangkuang - Ds Tanjungsari ADD Belanja Publik dan Kinerja Perimbangan Kec Ciwidey - Ds Panyocokan Kec Banjaran - Ds Mekarjaya Kec Pasirjambu - Ds Sugihmukti Kec Paseh - Ds Mekarpawitan ADD Publik - ADPD Ds Mandala Mekar ADD Publik Kec Ibun
42
Anggaran
Realisasi
%
3
4
5
102.443.873 84.632.516 75.080.757 69.520.361 64.492.199 70.996.575 12.112.680 68.938.142 60.835.396 119.155.698 75.023.600 116.836.114 66.357.379 63.685.250 67.724.849 60.415.480 75.680.860 78.915.579 82.977.650 67.912.085 77.669.116 154.032.540 63.106.843 73.656.989 73.921.115 64.655.166 59.308.045 129.696.860 30.647.956 32.248.396 25.829.122 37.109.088 28.031.582 26.341.388 26.135.968 99.029.112 9.731.400 278.844.146 10.000.000 63.293.300 -
Kode Rekening 1
Uraian 2 - Ds Pangguh Kec Paseh - Ds Cipaku - Ds Cigentur Kec Baleendah - Ds Bojongmalaka Kec Majalaya - Ds Sukamaju - Ds Majasetra Kec Soreang - Ds Sukajadi ADD Belanja Publik Perimbangan Desa Kec Paseh - Ds Drawati Kec Solokanjeruk - Ds Langensari Kec Kertasari - Ds Tarumajaya Kec Arjasari - Ds Wargaluyu Kec Bojongsoang - Ds Cipagalo Bant.ADD Kinerja /Publik - Ds Mekarrahayu Kec Margaasih - Desa Lagadar Kec. Margaasih - Desa Bojongmalaka Kec. Baleendah - Desa Batukarat Kec. Arjasari - Desa Ibun Kec Ibun
Anggaran
Realisasi
%
3
4
5 41.211.451 75.276.336 37.681.018 73.573.630 88.942.600 70.104.882 61.463.242
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI KABUPATEN / KOTA
47.749.082.940
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
47.749.082.940 47.749.082.940
- Bantuan PILKADES ( 46 Desa ) ♠ Desa Cihanyir Kec. Cikancung ♠ Desa Serangmekar Kec. Cipatray ♠ Desa Sukawening Kec. Ciwidey ♠ Desa Margahayu Kec. Margahayu ♠ Kec. Banjaran Ds. Neglasari ♠ Kec. Banjaran Ds. Margahurip ♠ Desa Panenjoaan Kec. Cicalengka ♠ Desa Wargaluyu Kec. Arjasari ♠ Desa Cigondewah Hilir Kec. Margaasih ♠ Desa Tegalsumedang Kec. Rancaekek ♠ Desa Banjarsari Kec. Pangalengan ♠ Kec. Kertasari Ds. Neglawangi ♠ Kec. Kertasari Ds. Sentosa ♠ Desa Ciaro Kec. Nagreg ♠ Desa Keramat Mulya Kec. Soreang ♠ Desa Girimulya Kec. Pacet ♠ Kec. Pameungpeuk Ds. Langonsari ♠ Desa. Bojongmanggu Kec. Pameungpeuk ♠ Kec. Ibun ds. Nehglasari ♠ Kec. Ibun Ds. Laksana ♠ Kec. Ibun Ds. Karyalaksana ♠ Desa Sukamukti Kec. Katapang ♠ Desa Pameuntasan Kec. Kutawaringin ♠ Kec. Margaasih Ds.Lagadar ♠ Desa Pasirhuni Kec. Cimaung ♠ Desa Malakasari Kec. Baleendah ♠ Desa Jatisari Kec. Kutawaringin ♠ Desa Jatiendah Kec. Cilengkrang ♠ Desa Pasirjambu Kec. Pasirjambu ♠ Desa Padaulun Kec. Majalaya ♠ Desa Padasuka Kec. Kutawaringin
43
1.617.195.000
48.795.886.541 48.795.886.541 43.962.149.395 1.578.555.000 22.790.000 33.990.000 32.465.000 91.000.000 33.500.000 32.195.000 35.675.000 27.785.000 33.595.000 17.085.000 20.760.000 20.505.000 25.500.000 26.695.000 29.155.000 21.865.000 48.850.000 32.500.000 19.055.000 26.475.000 25.500.000 39.475.000 26.675.000 66.530.000 25.410.000 38.080.000 31.320.000 56.185.000 25.895.000 55.255.000 29.440.000
102,19%
102,19% 92,07% 97,61%
Kode Rekening 1
Uraian 2 ♠ Desa Majalaya Kec. Majalaya ♠ Desa Pamekaran Kec. Soreang ♠ Desa Cikitu ♠ Desa Cilengkrang ♠ Desa Buninagara Kec. Kutawaringin - Ds. Sukamaju Kecamatan Cimaung - Ds. Rancakole Kecamatan Arjasari Mekar Kec. Arjasari Ds. Sukaluyu Kec. Pangalengan Bant. Keuangan Kpd Desa U/ Pilkades Ds. Jatisari Kec. Cangkuang - Desa Rancamanyar Kec. Baleendah - Desa Bojong Malaka Kec. Baleendah - PILKADES Ds. Pakutandang Kec. Ciparay - PILKADES Ds. Cipagalo Kec. Bojongsoang
- Bant.Pembangunan Prasarana di Desa./Kel. Kec. Ciparay Ds. Bumiwangi Kec. Baleendah Ds. Wargamekari Kec. Banjaran : - Ds. Pasirmulya - Ds. Sindangpanon Kec. Soreang : - Ds. Sukajadi - Ds. Sukanagara Kec. Kutawaringin : - Ds. Padasuka - Ds. Kutawaringin - Ds. Jelegong Kec. Bojongsoang : - Ds. Lengkong - Ds. Cipagalo - Ds. Buah Batu Kec. Rancaekek : - Ds. Jelegong - Ds. Sukamulya - Ds. Sangiang - Ds. Tegalsumedang - Ds. Nanjungmekar - Ds. Rancaekek Wetan Kec. Rancaekek : - Ds. Cangkuang - Ds. Rancaekek Kulon - Ds. Bojongsalam - Ds. Linggar - Ds. Sukamanah - Ds. Haurpugur - Ds. Bojongloa Kec. Ibun : - Ds. Talun - Ds. - Ds. Dukuh - Ds. Mekarwangi - Ds. Karyalaksana - Ds. Pangguh - Ds. Ibun - Ds.Lampegan Kec. Pacet : - Ds. Nagrak - Ds. Tanjungwangi - Ds. Maruyung - Ds. Mekarsari - Ds. Girimulya - Ds. Cikitu - Ds. Pangauban - Ds. Cikawao - Ds. Cipeujeuh Kec. Rancabali : - Ds. Sukaresmi - Ds. Patengan
44
Anggaran
Realisasi
%
3
4
5
37.593.867.940
43.260.000 44.650.000 23.635.000 16.010.000 23.715.000 20.500.000 30.020.000 19.315.000 29.140.000 24.500.000 85.420.000 55.230.000 55.955.000 56.000.000 39.831.999.395 200.000.000 200.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 200.000.000 120.000.000 200.000.000 120.000.000 36.954.545 39.454.545 24.454.545 26.954.545 24.454.545 51.954.545 44.454.545 108.204.545 24.454.500 36.954.545 34.454.545 48.954.545 26.954.545 88.704.545 36.954.545 162.829.545 58.204.545 137.154.545 129.979.545 54.129.545 110.454.545 96.954.545 79.454.545 76.954.545 88.954.545 194.454.500 84.454.545 125.954.545 142.454.500 33.454.545 94.454.545 148.954.545
105,95%
Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Realisasi
%
2
3
4
5
1
90.954.545 116.950.000 80.954.545 26.454.500 78.704.545 26.454.545 31.954.545 84.979.545 39.454.545 48.954.545 55.954.545 50.495.545 45.954.545 116.954.545 102.954.545 129.454.545 134.454.545 134.454.545 131.954.545 126.954.545 231.704.545 74.454.545 114.454.545 84.454.545 86.954.545 91.954.545 36.954.545 162.454.545 91.954.545 65.454.545 24.454.545 36.954.545 56.954.500 31.704.545 39.454.545 38.954.500 101.954.545 67.204.500 28.204.545 24.454.545 24.454.545 26.954.545 31.454.545 39.454.545 71.954.545 36.954.545 136.954.545 39.454.545 29.454.545 24.454.545 73.954.545 77.204.545 34.454.545 34.454.545 -
- Ds. Cipelah - Ds. Alamendah - Ds. Indragiri Kec. Pasirjambu : - Ds. Cikoneng - Ds. Pasirjambu - Ds. Sugihmukti Kec. Banjaran : - Ds. Neglasari Kec. Nagrek - Ds. Ciaro - Ds. Ciherang - Ds. Bojong - Ds. Citaman - Ds. Mandalawangi Kec. Pameungpeuk : - Ds. Langonsari Kec. Pangalengan : - Ds. Pulosari - Ds. Margamukya - Ds. Tribaktimulya - Ds. Sukamanah - Ds. Margamekar - Ds. Margaluyu - Ds. Warnasari - Ds. Margamukti Kec. Ciwidey : - Ds. Panondaan - Ds. Sukawening - Ds. Rawabogo - Ds. Nengkelan - Ds. Lebakmuncang Kec. Paseh : - Ds. Karangtunggal Kec. Cimaung : - Ds. Mekarsari - Ds. Campakamulya - Ds. Pasirhuni Kec. Soreang : - Ds. Sukajadi - Ds. Sadu Kec. Cimenyan : - Ds. Mandalamekar Kec. Cikancung : - Ds. Mekarlaksana Kec. Cileunyi : - Ds. Cileunyi Kulon - Ds. Cibiru Kec. Kertasari : - Ds. Tarumajaya - Ds. Neglawangi Kec. Kutawaringin : - Ds. Buninagara - Ds. Cibodas - Ds. Sukamulya - Ds. Kutawaringin Kec. Baleendah : - Ds. Bojongmalaka Kec.Pangalengan - Ds. Banjar sari - Ds. Lamajang - Ds. wanasuka - Ds. Sukaluyu Kec. Soreang - Ds. Pamekaran - Ds. Cingcin - Ds. Parungserab - Ds. Panyirapan - Ds. Karamatmulya - Ds. Sekar Wangi - Ds. Sukanagara Kec. Pameungpeuk
45
Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Realisasi
%
2
3
4
5
1
27.454.545 31.454.545 38.454.545 61.954.545 129.454.545 179.454.545 86.954.545 41.454.545 26.454.545 86.454.545 31.954.545 92.754.545 38.950.000 33.454.545 91.454.500 143.954.545 144.454.545 106.454.545 76.454.545 24.454.545 120.954.545 41.204.545 24.454.545 72.954.545 149.454.545 177.454.545 31.954.545 61.954.545 165.854.545 79.454.545 36.954.545 26.954.545 26.954.545 29.454.545 49.454.545 77.954.545 24.454.545 24.454.545 42.954.545 24.454.500 27.954.545 38.454.545 47.079.545 151.954.545 42.704.000 40.204.545 24.454.545 78.954.545 76.454.545 90.954.545 39.454.545 55.454.545 54.204.545 54.204.545 120.954.545
- Ds. Sukasari - Ds. Rancamulya - Ds. Rancatungku - Ds. Bojongmanggu Kec. Dayeuh Kolot - Ds. Cangkuang Wtn - Ds. Citeureup - Ds. Sukapura Kec. Pasir Jambu - Ds. Cisondari - Ds. Tenjolaya Kec. Margaasih - Ds. Rahayu kec. Ibun - Ds. Laksana - Ds. Neglasari - Ds. Cibeet - Ds. Tanggulun Kec. Arjasari - Ds. Baros - Ds. Patrolsari - Ds. Arjasari - Ds. Mangunjaya - Ds. Mekarjaya Kec . Cimenyan - Ds. Mekar Saluyu Kec. Pacet - Ds. Mekarjaya - Ds. Mandalahaji - Ds. Sukarame Kec. Cikancung - Ds. Ciluluk Kec. Ciwidey - Ds. Panyocokan Kec. Kertasari - Ds. Cibeureum - Ds. Cihawuk Kec. Nagreg - Ds. Nagreg Kec. Cimaung - Ds. Cikalong - Ds. Jagabayu - Ds. Sukamaju Kec.Majalaya - Ds. Padaulun - Ds. Neglasari - Ds. Biru - Ds. Sukamukti - Ds. Majalaya - Ds. Majakerta - Ds. Wangsisagara - Ds. Padamulya - Ds. Bojong - Ds. Majasetra Kec. Baleendah - Ds. Malakasari - Ds. Rancamanyar Kec. Ciwidey - Ds. Ciwidey Kec. Cileunyi - Ds. Cinunuk - Ds. Cibiru Hilir Kec. Cicalengka - Ds. Nagrog - DS. Tenjolaya - Ds. Margaasih - Ds. Babakan Peuteuy - Ds. Panenjoan - Ds. Cikuya - Ds. Cicalengka Kulon - Ds. Narawita - Ds. Cicalengka Wetan
46
Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Realisasi
%
2
3
4
5
1
86.454.545 78.454.545 55.704.545 228.954.545 36.954.545 34.454.545 39.454.545 34.454.545 196.704.545 26.954.545 109.454.545 218.454.545 31.954.545 71.954.545 29.454.545 31.954.545 69.204.545 51.954.545 86.954.545 45.954.545 89.454.545 31.954.545 44.454.545 24.454.545 31.954.545 41.454.545 26.954.545 58.454.545 39.704.545 104.204.545 51.454.545 45.204.545 81.954.545 148.202.545 89.454.545 64.954.545 214.454.545 69.454.545 50.704.545 26.954.545 53.954.545 26.954.545 36.954.545 39.454.545 24.452.250 54.204.545 156.954.545 86.954.545 48.954.545 86.954.545 31.954.545 31.954.545 40.454.545 83.909.545
- Ds. Waluya Kec. Solokan Jeruk - Ds. Ds. Panyadap Kec. Ciparay - Ds. Sumbersari - Ds. Gunungleutik - Ds. Sarimahi - Ds. Cikoneng Kec. Margahayu - Ds. Margahayu Tengah Kec. Dayeuhkolot - Ds. Dayeuhkolot - Ds. Cangkuang Kulon Kec. Ciparay - Ds. Babakan - Ds. Mekarlaksana - Ds. Pakutandang - Ds. Ciparay - Ds. Sagaracipta - Ds. Mangunharja - Ds. Ciheulang - Ds. Bumiwangi - Ds. Mekarsari Kec. Kertasari - Ds. Cikembang - Ds. Santosa - Ds. Sukapura Kec. Margaasih - Ds. Lagadar - Ds. Cigondewah Kec. Kutawaringin - Ds. Cilame - Ds. Jatisari - Ds. Pameuntasan - Ds. Gajahmekar Kec. Cikancung - Ds. Tanjunglaya - Ds. Mandalasari - Ds. Cikasungka - Ds. Cihanyir - Ds. Cikancung - Ds. Srirahayu - Ds. Hegarmanah Kec. Bojongsoang - Ds. Lengkong - Ds. Buahbatu Kec. Pangalengan - Ds. Pangalengan Kec. Cileunyi - Ds. Cimekar - Ds. Cileunyi Wetan Kec. Cilengkrang - Ds. Ciporeat - Ds. Cipanjalu - Ds. Jatiendah - Ds. Cilengkrang - Ds. Girimekar Kec. Cimenyan - Ds. Ciburial - Ds. Cimenyan kec Pacet - Ds. Cinanggela Kec. Paseh - Ds. Cijagra - Ds. Sidangsari - Ds. Tangsimekar - Ds. Cigentur - Ds. Mekarpawitan Bantuan P2D Kpd : Kec. Paseh - Ds. Loa - Ds. Sukamanah
47
Kode Rekening 1
Uraian 2 - Ds. Cipedes - Ds. Cipaku - Ds. Sukamantri - Ds. Drawati Kec. Solokanjeruk - Ds. Solokanjeruk - Ds. Rancakasumba Kec. Cimaung - Ds. Cimaung - Ds. Malasari - Ds. Cipinang Kec. Cicalengka - Ds. Tanjungwangi - Ds. Dampit Kec. Pasirjambu - Ds. Cukanggenteng - Ds. Mekarsari Kec. Soreang - Ds. Soreang Kec. Majalaya - Ds. Sukamaju Kec. Katapang - Ds. Banyusari Bantuan Keu.kpd Desa P2D tahap I utk - 11 Kecamatan 26 Desa Bantuan P2D Tahap I Bantuan Keuangan Kepada Desa P2D Tahap 1 - Kec. Pameungpeuk Ds. Bojongkunci - Kec. Solokanjeruk Ds. Padamukti - Kec. Katapang Ds. Katapang Ds. Pangauban Ds. Cilampeni Ds. Sangkanhurip Ds. Gandasari Ds. Sukamukti - Kec. Cimenyan Ds. Sindanglaya - Kec. Cangkuang Ds. Ciluncat Ds. Tanjugsari Ds. Nagrak - Kec. Margaasih Ds. Mekarrahayu - Kec. Kutawaringin Ds. Kopo - Kec. Banjaran Ds. Kamasan Ds. Banjaran Bantuan Keu.Kpd Desa P2D Tahap I Kec. Banjaran - Ds. SindangPanon - Ds. Tarajusari Kec. Bojongsoang - Ds. Tegalluar Bantuan Keu.Kpd Desa (P2D) Tahap I Kec. Arjasari - Ds. Ancolmekar - Ds. Pinggirsari - Ds. Wargaluyu Bantuan Keu.Kpd Desa (P2D) Tahap I Kec. Rancaekek - Ds. Sangiang - Ds. Tegal Sumedang - Ds. Nanjung Mekar - Ds. Rancaekek Wetan - Ds. Cangkuang - Ds. Rancaekek Kulon - Ds. Bojongsalam
48
Anggaran
Realisasi
%
3
4
5
36.954.545 40.545.545 79.945.545 88.954.545 66.454.545 78.454.545 154.454.545 31.954.545 210.954.545 73.954.545 31.954.545 36.454.545 35.454.545 29.954.545 31.954.545 26.454.545 2.163.068.170 351.135.815 107.704.545 145.454.545 26.454.545 31.454.545 41.954.545 162.704.545 51.204.545 120.704.545 36.954.545 26.454.545 43.954.545 48.954.545 55.954.545 41.954.545 39.454.545 121.954.545 49.454.545 161.954.545 36.954.545 56.954.545 73.954.545 61.954.545 24.454.545 26.954.545 24.454.545 51.954.545 44.454.545 108.204.545 24.454.500
Kode Rekening 1
Uraian
Anggaran
Realisasi
%
2
3
4
5
36.954.545 26.954.545 94.454.545 148.954.545 90.954.545 80.954.545 84.454.545 79.454.545 76.954.545 88.954.545 142.454.500 125.954.545 33.454.545 96.954.545 24.454.545 26.454.500 78.704.545 41.454.545 84.979.545 74.454.545 114.454.545 84.454.545 86.954.545 91.954.545 151.954.545 162.829.545 58.204.545 129.979.545 88.704.545 92.654.545 38.954.545 116.954.545 102.954.545 129.454.545 134.454.545 131.954.545 231.704.545 39.454.545 71.954.545 36.954.545 136.954.545 214.454.545 36.954.545 86.954.545 48.954.545 86.954.545 31.954.545 31.954.545 40.454.545 82.904.545 162.454.545 91.954.545 65.454.545 79.454.545 24.454.545 36.954.545 29.454.545 24.454.545 31.704.545 72.954.545 -
- Ds. Linggar - Ds. Bojongloa Kec. Rancabali - Ds. Sukaresmi - Ds. Patengan - Ds. Cipelah - Ds. Indragiri Kec. Pacet - Ds. Cikitu - Ds. Tanjungwangi - Ds. Maruyung - Ds. Mekarsari - Ds. Cikawao - Ds Pangauban - Ds. Cipeujeuh - Ds. Nagrak - Ds. Sukarame Kec. Pasirjambu - Ds. Cikoneng - Ds. Pasirjambu - Ds. Cisondari Kec. Nagreg - Ds. Ciaro Kec. Ciwidey - Ds. Panundaan - Ds. Sukawening - Ds. Rancabogo - Ds. Nengkelan - Ds. Lebakmuncang - Ds. Ciwidey Kec. Ibun - Ds. Dukuh - Ds. Mekarwangi - Ds. Pangguh - Ds. Talun - Ds. Neglasari - Ds. Cibeet Kec. Pangalengan - Ds. Pulosari - Ds. Margamulya - Ds. Tribaktimulya - Ds. Sukamanah - Ds. Margaluyu - Ds. Margamukti - Ds. Banjarsari - Ds. Lamajang - Ds. Wanasuka - Ds. Sukaluyu - Ds. Pangalengan Kec. Paseh - Ds. Karangtunggal - Ds. Cijagra - Ds. Sindangsari - Ds. Tangsimekar - Ds. Cigentur - Ds. Mekarpawitan - Ds. Loa - Ds. Sukamanah Kec. Cimaung - Ds. Mekarsari - Ds. Campakamulya - Ds. Pasirhuni - Ds. Jagabaya Kec. Soreag '- Ds. Sukajadi - Ds. Sadu - Ds. Cincin - Ds. Parungserab Kec. Cikancung - Ds. Mekarlaksana - DS. Ciluluk Kec. Cileunyi
49
Kode Rekening 1
Uraian 2 - Ds. Cileunyi Kulon - Ds. Cibiru Wetan - Ds. CibiruHilir Kec. Baleendah - Ds. Bojongmalaka Kec. Kutawsaringin - Ds. Buninagara - Ds. Cibodas - Ds. Sukamulya - Ds. Kutawaringin Kec. Pameungpeuk - Ds. Bojongkunci - Bojongmanngu - Ds. Rancamulya Kec. Dayeuhkolot - Ds. Sukapura Kec. Majalaya - Ds. Padaulun - Ds. Biru - Ds. Majalaya - Ds. Majakerta - Ds. Padamulya - Ds. Sukamaju Kec. Ciparay - Ds. Gunungleutik - Ds. Sarimahi - Ds. Cikoneng - Ds. Babakan - Ds. Mekarlaksana - Ds. Bumiwangi - Ds. Ciparay - Ds. Mangunsari - Ds. Ciheulang - Ds. Cikembang Kec. Margaasih - Ds. Margaasih Kec. Cimenyan - Ds. Ciburial - Ds. Cimenyan Kec. Solokanjeruk - Ds. Solokanjeruk Kec. Katapang - Ds. Banyusari Bantuan Keu.Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec. Rancabali - Ds Alam Endah Kec Pacet - Ds Giri Mulya Kec Nagreg - Ds Mandala Wangi Kec Ibun - Ds Karya Laksana Kec Pangalengan - Ds Warnasari Kec Cimenyan - Ds Mandala Mekar Kec Dayeuhkolot - Ds Citeureup Kec Arjasari - Ds Baros - Ds Patrol Sari - Ds Arjasari - Ds Mangunjaya - Ds Mekarjaya - Ds Batu Karut Kec Kertasari - Ds Cibeureum Kec Majalaya - Ds Neglasari - Ds Sukamukti - Ds Wangi sagara - Ds Bojong
50
Anggaran
Realisasi
%
3
4
5
39.454.545 38.954.500 40.204.545 31.454.545 28.204.545 24.454.545 24.454.545 26.954.545 107.704.545 61.954.545 31.454.545 86.954.545 26.954.545 29.434.545 77.954.545 24.454.545 42.954.545 31.954.545 228.954.545 36.954.545 34.454.545 26.954.545 109.454.545 69.204.545 31.954.545 29.454.545 31.954.545 86.954.545 36.954.545 24.452.250 54.204.545 66.454.545 26.454.545 116.954.545 194.454.500 50.454.545 137.154.545 126.954.545 569.545.990 179.454.545 91.454.500 143.954.545 144.454.545 56.454.545 76.454.545 112.454.545 177.454.545 26.954.545 49.454.545 24.454.545 24.454.590
Kode Rekening 1
Uraian 2 - Ds Majasetra Kec Cicalengka - Ds Nagreg - Ds Tenjolaya - Ds Margaasih - Ds Babakan Peuteuy - Ds Panenjoan - Cikuya - Ds Cicalengka Kulon - Ds Narawita - Ds Cicalengka wetan - Ds Waluya - Ds Panyadap - Ds sumber sari - Ds Tanjungwangi - Ds Dampit Kec Ciparay -Ds Serangmekar - Ds Pakutandang - Ds Sagara Cipta - Ds Mekarsari Kec Bojong Sorang - Ds Bojongsoang Kec Paseh - Ds Cipedeus - Ds Cipaku - Ds Sukamantri - Ds Drawati Kec Pasirjambu - Ds Mekarsari Bantuan Keu.Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec. Cileunyi - Ds Cimekar - Ds Cileunyi Wetan Bantuan Keu.Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec Rancaekek - Ds Jelegong - Ds Sukamulya - Ds Sukamanah - Ds Haurpugur Kec Ibun - Ds Lampegan Kec Pangalengan - Ds Margamekar Kec Cimaung - Ds Cikalong - Ds Sukamaju Kec Kertasari - Ds Tarumajaga Kec Pameungpeuk - Ds Rancatungku Kec Pacet - Ds Cinangela Kec Ciwidey - Ds Panyocokan Kec Cileunyi - Ds Cinunuk Kec Dayeuhkolot - Ds Cangkuang kulon Kec Cikancung - Ds Cikasungka - Ds Cikancung Kec Katapang - Ds Sukamukti Bantuan Keu.Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec Pasirjambu - Ds Sugihmukti Kec Nagreg - Ds Ciherang - Ds Bojong - Ds Citaman Kec Ibun
51
Anggaran
Realisasi
%
3
4
5
27.954.545 24.454.545 78.954.545 76.454.545 90.954.545 39.454.545 55.454.545 54.204.545 54.204.545 145.954.545 61.454.545 78.454.545 55.704.545 73.954.545 31.954.545 39.454.545 218.454.545 71.954.545 51.954.545 96.954.545 36.954.545 40.363.545 79.954.545 88.954.545 35.454.545 69.454.545 50.704.545 36.954.545 39.454.545 34.454.545 48.954.545 110.454.545 134.454.545 165.854.545 36.954.545 101.954.545 38.454.545 156.954.545 149.454.545 42.703.545 196.704.545 104.204.545 45.204.545 120.704.545 26.454.545 39.454.545 48.954.545 55.954.545 -
Kode Rekening 1
Uraian 2 - Ds Ibun Kec Kertasari - Ds Neglawangi - Ds Cihawuk - Ds Santosa - Ds Sukapura Kec Margaasih - Ds Nanjung - Ds Lagadar Kec Pameungpeuk - Ds Sukasari Kec Pasirjambu - Ds Tenjolaya - Ds Cukanggenteng - Ds Cibodas - Ds Mekarmaju - Ds Margamulya Kec Dayeuhkolot - Ds Dayeuhkolot Kec Cikancung - Ds Tanjunglaya - Ds Mandalasari - Ds Cihanyir - Ds Srirahayu - Ds Hegarmekar Kec Cilengkrang - Ds Ciporeat - Ds Melatiwangi - Ds Cipanjalu - Ds Jatiendah - Ds Cilengkrang - Ds Girimekar Kec Solokanjeruk - Ds Rancakasumba Kec Cimaung - Ds Cimaung -Ds Cipinang Kec Margahayu - Ds Margahayu Selatan Kec. Banjaran - Ds Kiangroke Kec Katapang - Ds Pangauban - Ds Gandasari Kec. Cangkuang - Ds Tanjungsari Kec. Kutawaringin - Ds Cilame Bantuan Keu.Kpd Desa (P2D) Tahap II Kec Banjaran - Ds Neglasari - Ds Banjaran Wetan - Ds Kamasan - Ds Banjaran - Ds Mekarjaya - Ds Margahurip - Ds Ciadus - Ds Pasir Mulya -Ds.Sindang panon -Ds.Tarajusari Kec.Soreang -Ds.Pamekaran -Ds.Panyirapan -Ds. Karamat mulya -Ds.Sekar wangi -Ds.Soreang -Ds.Sukanegara Kec.Dayeuhkolot -Ds,Cangkuang wetan Kec.Marga asih -Ds.Rahayu -Ds.mekar rahayu
52
Anggaran
Realisasi
%
3
4
5
54.129.545 67.204.500 31.954.545 45.954.545 89.454.545 74.454.545 31.954.545 27.454.545 26.454.545 36.454.545 26.454.545 31.454.545 41.454.545 34.454.545 58.454.545 39.704.545 51.454.545 81.954.545 148.200.545 26.954.545 29.454.545 53.954.545 26.954.545 36.954.545 39.454.545 78.454.545 154.454.545 210.954.545 161.454.545 24.454.545 31.454.545 51.204.545 26.454.545 24.454.545 31.954.545 101.954.545 39.454.545 121.954.545 164.579.545 99.454.545 56.954.545 29.454.545 49.454.545 161.954.545 39.454.545 73.954.545 72.204.545 34.454.545 28.954.545 34.454.545 129.454.545 86.454.545 55.954.545
Kode Rekening 1
Uraian 2 Kec.Ibun -Ds.laksana -Ds.tanggulun Kec.Pacet -Ds.Mekarjaya -Ds.Mandalahaji Kec.Nagreg -Ds.nagreg Kec.Bale endah -Ds.Malakasari -Ds.Rancamanyar Kec.Margahayu -Ds.Margahayu tengah -Ds.Sukamenak -Ds.Sayati Kec.Kutawaringin -Ds.jelegong -Ds.Jatisari -Ds.Padasuka -Ds.Pamentasan -Ds.Kopo -Ds.Gajah Mekar Kec.Bojongsoang -Ds.Cipagalo -Ds.lengkong -Ds.Bojongsari -Ds.Buah Batu -Ds.tegal Luar Kec.Cimenyan -Ds.Cikadut -Ds.Sindanglaya -Ds.Mekarmanik Kec.solokan jeruk -Ds.solokan jeruk -Ds.Cibodas -Ds.Bojong emas -Ds.Padamukti Kec.Ciamung -Ds.Malasari Kec.Arjasari -Ds.Lebakwangi -Ds.Rancakole Kec.Katapang -Ds.Katapang -Ds.Cilampeni -Ds.Sangkan hurip Kec.Cangkuang -Ds.Jatisari -Ds.Cangkuang -Ds.Ciluncat -Ds.Nagrak -Ds.Bandasari -Ds.Pananjung Kec.Pamengpeuk -Ds.Langonsari Dibayar kwit.P2D Tahap II (keu.desa) Kec.Ibun -Ds.Sudi Kec.Banjaran -Ds.Ancolmekar -Ds.pinggirsari -Ds.Wargaluyu - Kekurangan P2D Ds Tanjungsari Kec Cangkuang
- Bantuan Operasional RT/RW ( 15.140 RT / ( jumlah Rw. 15.140.orang, RT. 3.805 orang. ) - RT/RW & LPMD Untuk 24 Desa,4Kec.(10-09- Desa Tegalluar - Desa Bojongsari - Desa Lengkong
53
Anggaran
Realisasi
%
3
4
5 31.954.545 33.454.545
120.954.545 41.204.545 61.954.545 38.454.545 47.079.545 39.454.545 436.704.545 76.704.545 34.954.545 31.954.545 31.954.545 41.454.545 41.954.545 26.954.545 79.454.545 89.454.545 141.954.545 64.954.545 36.954.545 39.454.545 36.954.545 26.954.545 104.454.545 75.954.545 54.454.545 145.454.545 31.954.545 102.579.545 34.454.545 26.454.545 41.954.545 162.704.545 40.954.545 32.454.545 26.454.545 48.954.545 31.454.545 31.454.545 45.954.545
36.954.545 56.954.545 73.954.545 61.954.545 17.500.000
6.745.320.000
7.114.332.146
16.860.000 21.360.000 12.420.000
105,47%
Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Realisasi
%
1
2 - Desa Cipagalo - Desa Bojongsoang - Desa Buahbatu - Desa Sindanglaya - Desa Ciburial - Desa Mandalamekar - Ds. Cimenyan - Desa Mekarsaluyu - Desa Mekarmanik - Desa Cileunyi Kulon - Desa Cileunyi Wetan - Desa Cimekar - Desa Cinunuk - Desa Cibiru hilir - Desa Cibiru wetan - Desa Melatiwangi - Desa Girimekar - Desa Jatiendah - Cipanjalu - Ciporeat - Desa Cilengkrang - RT/RW & LPMD Untuk 8 Desa,3 Kec.(11-09- Desa Citeureup - Ds.Cilampeni - Ds. Katapang - Ds. Sangkan Hurip - Ds.Banyusari - Ds. Sukamukti - Ds. Pangauban Ds. Cigondewah Hilir - RT/RW & LPMD Untuk 8 Desa,2 Kec.(16-09- Desa Solokanjeruk - Desa Cibodas - Desa Rancakasumba - Desa Bojong emas - Desa Langensari - Desa Panyadap - Desa Cibeet - Desa Talun - RT/RW & LPMD Untuk 31 Desa,4 Kec.(17-09- Ds. Bojongloa - Ds. Bojongsalam - Ds. Nanjung Mekar - Ds. Sukamulya - Ds. Tegalsumedang - Ds. Rancaekek Kulon -Ds. Jelegong - Ds. Sangiang -Ds. Sukamanah -Ds. Ranaekek Wetan -Ds. Cangkuang -Ds. Linggar -Ds. Margaasih -Ds. Babakan Peuteuy -Ds. Narawita -Ds. Narawita -Ds. Dampit -Ds. Panenjoan -Ds. Waluya -Ds. Tenjolaya -Ds. Cikuya -Ds. Tanjungwangi -Ds. Cicalengka Wetan -Ds. Cicalengka Kulon - Ds. Ciluluk - Ds. Ciaro - Ds. Nagreg - Ds. Citaman - Ds. Mandalawangi - Ds. Bojong - Ds. Ciherang - RT/RW & LPMD Untuk 5 Desa,3 Kec.(19-09-
3
4
5
54
15.930.000 21.330.000 17.070.000 10.920.000 10.980.000 10.230.000 19.170.000 6.630.000 13.350.000 22.410.000 25.020.000 27.090.000 32.250.000 14.610.000 15.300.000 7.620.000 16.950.000 19.110.000 10.590.000 8.760.000 7.470.000 18.480.000 22.380.000 13.050.000 20.850.000 9.930.000 11.700.000 11.670.000 10.800.000 16.500.000 14.010.000 11.370.000 13.350.000 13.320.000 13.380.000 8.130.000 7.020.000 18.480.000 8.250.000 8.250.000 10.890.000 5.850.000 13.770.000 19.440.000 7.230.000 11.070.000 47.310.000 12.960.000 10.890.000 11.040.000 12.510.000 8.820.000 7.620.000 14.580.000 11.100.000 11.880.000 9.900.000 16.830.000 7.920.000 13.590.000 8.400.000 8.760.000 10.500.000 21.210.000 23.790.000 8.400.000 7.800.000 12.120.000 -
Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Realisasi
%
1
2 - Ds. Buninagara - Ds. Gajahmekar - Ds. Jatisari - Ds. Alamendah - Ds.Sadu - RT/RW & LPMD Untuk 3 Desa,1 Kec.(19-09- Ds. Ciwidey - Panundaan - Ds. Lebak Muncang - RT/RW & LPMD Untuk 21 Desa,3 Kec.(Tarling - Desa Manggungharja - Desa Sangaracipta - Desa Ciparay - Desa Serangmekar - Desa Gunungleutik - Desa Bumuwangi - Desa Mekarlaksana - Desa Sumbersari - Desa Babakan - Desa Pakutandang - Desa Ciheulang - Desa Sarimahi - Desa Cikoneng - Desa Mekarsari - Desa Nagrak - Desa Mekarjaya - Desa Cikitu - Desa Cikawao - Desa Rancamanyar - Desa Malakasari - Desa Bojongmalaka - RT/RW & LPMD Untuk 18 Desa,8 Kec.( 25-09- Desa Batukarut - Desa Lebakwangi - Desa Mekarjaya - Desa Cipelah - Desa Mandalawangi - Desa Ciherang - Desa Dayeuhkolot - Desa Sukapura - Desa cilampeni - Desa Warnasari - Desa Sukaluyu - Desa Margamulya - Desa Rancamulya - Desa Langonsari - Desa Sukasari - Desa Bojongmanggu - Desa Rancatungku - Desa Cimekar - RT/RW & LPMD Untuk 11 Desa,5 Kec.( 25-09- Desa Cinunuk - Desa Cimekar - Desa Manggungjaya - Desa Sukawening - Desa Rawabogo - Desa Cangkuang kulon - Desa Padaulun - Desa Majalaya - Desa Sukamaju - Desa Sukamukti - Desa Neglasari - RT/RW & LPMD Untuk 57 Desa,14 Kec.( 24- RT/RW & LPMD Untuk 3 Desa,3 Kec.( 25-09- Kecamatan Arjasari Ds. Batukarut - Kecamatan Pangalengan Ds. Warnasari - Kecamatan Pameungpeuk Ds. Rancamulya - RT/RW & LPMD Untuk 23 Desa,10 Kec.( 26- RT/RW & LPMD Untuk 5 Desa,2 Kec.( 26-09- RT/RW & LPMD Untuk 3 Desa,3 Kec.( 26-09- Desa Cibodas Keca. Pasirjambu - Desa Margaluyu Kec.Pangalengan
3
4
5
55
11.580.000 12.330.000 10.920.000 25.350.000 25.350.000 35.019.970 30.427.104 29.745.630 15.330.000 11.670.000 9.450.000 15.660.000 13.110.000 16.650.000 15.600.000 14.520.000 12.630.000 17.790.000 16.620.000 13.920.000 13.800.000 12.870.000 12.630.000 12.630.000 9.540.000 11.190.000 16.920.000 10.530.000 19.590.000 14.910.000 14.760.000 11.130.000 11.370.000 8.400.000 12.120.000 15.510.000 14.760.000 11.130.000 13.740.000 11.370.000 21.450.000 11.370.000 12.870.000 10.800.000 9.750.000 9.090.000 27.090.000 32.250.000 27.090.000 10.560.000 14.790.000 27.520.000 12.390.000 13.740.000 19.050.000 11.430.000 8.550.000 14.910.000 13.740.000 11.370.000 354.735.000 72.600.000 12.990.000 14.310.000
Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Realisasi
%
1
2 - Desa Kutawaringin Kec. Kutawaringin - RT/RW & LPMD Untuk 11 Desa,3 Kec.( 26-09-
3
4
5
Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD Kec. Pangalengan - Ds Pulosari - Ds Sukamanah Kec. Ibun - Ds Karyalaksana Kec. Pacet - Ds Cinangela Kec. Arjasari - Ds Wargaluyu Kec. Majalaya - Ds Majakerta - Ds Bojong - Ds Wangisagara - Ds Majasetra - Ds Biru Kec. Pameungpeuk - Ds Bojongkunci Kec. Banjaran - Ds Mekarjaya - Ds Kamasan - Ds Ciapus - Ds Neglasari Kec. Bojongsoang - Ds Cipagalo Kec. Pasirjambu - Ds Cisondari - Ds Margamulya Kec . Panalengan - Ds Lamajang Kec. Paseh - Ds Sukamantri - Ds Cipaku - Ds Mekarpawitan - Ds Cipedes - Ds Cijagra - Ds Karangtunggal - Ds Drawati - Ds Loa - Ds Cigentur - Ds Tangsimekar - Ds Sindangsari Kec. Kertasari - Ds Cibeureum - Ds Neglawangi - Ds Cikembang - Ds Tarmajaya - Ds Sukapura - Ds Cihawu Kec Pacet - Ds Cipeujeuh - Ds Pangauban - Ds Maruyung - Ds Tanjungwangi Kec Ciwidey - Ds Ciwidey - Ds Lebakmuncang Kec. Solokanjeruk - Ds Padamukti - Ds Cibodas Kec. Cikancung - Ds Cikasungka - Ds Tanjunglaya - Ds Mandalsari - Ds Srirahayu - Ds Cikancung - Ds Mekarlaksana - Ds Cihanyir - Ds Hegarmanah
56
12.870.000 171.360.000 15.990.000 24.150.000 8.580.000 5.460.000 11.100.000 13.080.000 14.190.000 12.870.000 12.390.000 13.290.000 10.740.000 14.700.000 12.030.000 17.460.000 11.820.000 15.930.000 16.200.000 13.290.000 19.200.000 14.640.000 14.250.000 12.660.000 11.400.000 8.910.000 6.270.000 11.220.000 12.330.000 8.070.000 7.950.000 12.570.000 24.330.000 7.770.000 12.000.000 22.380.000 19.380.000 10.770.000 7.020.000 12.270.000 5.600.000 7.680.000 20.550.000 20.880.000 10.320.000 7.080.000 10.680.000 10.080.000 10.380.000 9.180.000 8.550.000 8.310.000 7.950.000 10.140.000
Kode Rekening 1
Uraian 2 Kec Cangkuang - Ds Pananjung - Ds Tanjungsari - Ds Cangkuang Kec Soreang - Ds Panyirapan - Ds Cingcin - Ds Tarungserab Kec Katapang - Ds Gandasari Kec Margahayu - Ds Sayati - Ds Margahayuselatan - Ds Margahayutengah Kec Rancaekek - Ds Haurpugur Kec Margaasih - Ds Nanjung - Ds Rahayu - Ds margaasih - Ds Lagadar Kec Ibun - Ds Neglasari - Ds Lampegan - Ds Ibun - Ds Mekarwangi - Ds Laksana - Ds Dukuh - Ds Tanggulun - Ds Pangguh Kec Arjasari - Ds Baros Kec Banjaran - Ds Banjarankulon - Ds Banjaranwetan - Ds Kiangroke - Ds Pasirmulya Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD - Kecamatan Pacet Desa Girimulya - Kecamatan Rancabali Desa Sukaresmi - Kecamatan Katapang Desa Pangauban Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD - Desa Karangtunggal Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD - 5 Kecamatan & Desa Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD Kec. Banjaran - Ds Margahurip BELANJA BANTUAN RT/RW Kecamatan Rancaekek : - Ds. Bojongloa - Ds. Nanjungmekar Bant. Dana Operasional U/ RT/RW & LPMD Kec. Cangkuang - Ds. Ciluncat Kec. Soreang - Ds Sukawargi - Ds. Kramatmulya - Ds. Pamekaran Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD Kec Ciparay - Ds Ciparay - Ds Gunungleutik - Ds Mekarsari - Ds Cikoneng - Ds Ciheulang - Ds Pakutandang - Ds SumberSari - Ds Mangunharja - Ds Sagara Cipta - Ds Sarimahi
57
Anggaran
Realisasi
%
3
4
5 11.040.000 9.960.000 11.190.000 12.690.000 19.410.000 12.540.000 16.200.000 1.350.000 1.350.000 17.940.000 7.620.000 15.150.000 12.045.000 22.890.000 18.900.000 7.020.000 8.190.000 8.400.000 8.550.000 8.880.000 9.870.000 6.480.000 11.160.000 13.560.000 10.830.000 17.610.000 12.270.000 8.310.000 8.400.000 11.670.000 10.870.000 13.329.442 76.020.000 12.870.000 14.010.000 10.770.000 12.330.000 13.200.000 80.505.000 4.725.000 6.555.000 6.435.000 6.900.000 8.310.000 8.895.000 7.260.000 7.665.000 5.835.000 6.645.000
Kode Rekening 1
Uraian 2 - Ds Serangmekar - Ds Babakan - Ds Bumiwangi - Ds Mekarlaksana Kec Baleendah - Ds Manggahang - Ds Jelekong -Ds Baleendah - Ds Wargamekar - Ds Andir Kec Margahayu - Ds Sulaiman Kec Dayeuhkolot - Ds Pasawahan Kec Cimenyan - Ds Cibeunying - Ds Padasuka Dibayar Kwit Rt/Rw LPMD Kepda Desa Kec Kutawaringin - Ds Kutawaringin - Ds Sukamulya - Ds Jatisari - Ds Buninagara - Ds Gajah Mekar - Ds Padasuka - Ds Pamentasan - Ds Kopo - Ds Cibodas - Ds Jelegong - Ds Cilame Kec Arjasari - Ds Arjasari - Ds Lebakwangi - Ds Batukarut - Ds Baros - Ds Patrolsari - Ds Rancakole Kec Dayeuhkolot - Ds Sukapura - Ds Citeureup Kec Soreang - Ds Parungserab Kec Bojongsoang - Ds Bojongsoang Kec Margaasih - Ds Nanjung Kec Cimaung - Ds Mekarsari Dibayar kwit RT/RW &LKMD TW III TA.2008 Kec.Cimenyan -Ds.Cimeunyan -Ds.mandalamekar -Ds.Cikadut Kec.Cilengkrang -Ds.Jati endah -Ds.Cilengkrang -Ds. Cipanjalu -Ds.Melatiwangi -Ds. Ciporeat -Ds.Girimekar Kec.Bojongsoang -Ds.Cipagalo Kec.Margahayu -Ds.Maragahayu Tgh -Ds.Maragahayu selatan -Ds.Sayati Kec.Katapang -Ds.Sangkan hurip -Ds.Katapang - Ds Gandasari -Ds Sukamukti -Ds.Cilampeni
58
Anggaran
Realisasi
%
3
4
5 9.405.000 6.315.000 8.325.000 7.800.000 36.585.000 27.090.000 54.630.000 25.155.000 32.355.000 10.620.000 18.675.000 39.960.000 25.290.000 6.510.000 5.565.000 5.460.000 5.940.000 6.165.000 5.010.000 3.705.000 5.610.000 6.435.000 7.635.000 6.135.000 7.050.000 7.380.000 7.455.000 6.855.000 6.450.000 7.095.000 3.945.000 9.240.000 6.270.000 10.665.000 7.875.000 4.980.000 9.585.000 5.310.000 6.555.000 9.810.000 3.330.000 5.295.000 3.810.000 4.380.000 8.625.000 8.235.000 8.970.000 13.320.000 10.290.000 10.425.000 6.525.000 8.100.000 5.850.000 11.190.000
Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Realisasi
%
2
3
4
5
1
5.835.000 4.965.000 12.120.000 7.830.000 5.940.000 13.860.000 8.730.000 6.210.000 5.550.000 4.875.000 4.620.000 5.595.000 5.760.000 6.435.000 7.215.000 4.230.000 5.235.000 4.365.000 8.685.000 4.200.000 6.795.000 8.415.000 3.885.000 5.520.000 4.410.000 5.475.000 4.950.000 5.940.000 7.290.000 4.650.000 23.805.000 6.885.000 4.125.000 9.390.000 9.720.000 5.445.000 6.480.000 3.810.000 5.610.000 5.445.000 2.925.000 3.615.000 6.510.000 5.595.000 2.970.000 5.550.000 4.560.000 6.615.000 5.970.000 4.770.000 6.135.000 6.090.000 4.350.000 3.840.000 9.690.000 12.165.000 4.530.000 11.190.000 3.885.000 5.385.000 -
-Ds.Pangautan -Ds. Banyusari Kec.Margaasih -Ds.Rahayu Kec Dayeuhkolot - Ds Dayeuhkolot - Ds Cangkuang Wetan -Ds Cangkuang Kulon Kec Banjaran - Ds Ciapus - Ds Kiangroke Kec Pamengpeuk - Ds Sukasari - DS Bojongmanggu - DS Rancatungku - Bojongkunci - Ds Rancamulya - Ds Langonsari Kec Arjasari - Ds Pinggirsari Kec Cimaung - Ds Cimaung - Ds Cipinang - Ds Sukamaju - Ds Cikalong Kec Cicalengka - Ds Cicalengkakulon - Ds Cicalengkawetan - Ds Cikuya - Ds Dampit - Ds Margaasih - Ds Narawita - Ds Panonjoan - Ds Tenjolaya - Ds Waluya - Ds Nagrag Kec Cikancung - Ds Ciluluk Kec Rancaekek - Ds Rancaekek Wetan - Ds Rancaekek Kulon - Ds Bojongsalan - Ds Bojongloa - Ds Jelegong - Ds Linggar - Ds Cangkuang - Ds Hawurpugur - Ds Sukamanah - Ds Sukamulya - Ds Tegalsumedang - Ds Sangiang - Ds Nanjungmekar Kec Pacet - Ds Cikitu - Ds Cinangela - Ds Maruyung - Ds Sukarame - Ds Nagrak - Ds Cikawao - Ds Mekarjaya - Ds Pangauban - Ds Mandalahaji - Ds Girimulya - Ds Tanjungwangi Kec Kertasari - Ds Sukapura - Ds Cibeureum - Ds Santosa - Ds tarumajaya - Ds Neglawangi - Ds Cihawuk Kec Baleendah
59
Kode Rekening 1
Uraian 2 - Ds Bojongmalaka - Ds Rancamanyar - Ds Malakasari Kec Majalaya - Ds Majalaya - Ds Wangisagara - Ds Biru - Ds Padamulya - Ds Bojong - Ds Majasetra - Ds Majakerta - Ds Sukamaju - Ds Padaulun - Ds Neglasari - Ds Sukamukti Kec Solokanjeruk - Ds Rancakasumba - Ds Solokanjeruk - Ds Cibodas - Ds Panyadap - Ds Bojongmekar - Ds Padamukti - Ds Lagonsari Kec Paseh - Ds Cigentur - Ds Cipedes - Ds Loa - Ds Cijagra - Ds Cipaku - Ds Sindangsari - Ds Drawati - Ds Sukamanah - Ds Sukamantri - Ds Karangtunggal - Ds Mekar Pawitan - Ds Tangsi mekar Kec Ibun - Ds Dukuh - Ds Talun - Ds Pangguh - Ds Neglasari - Ds Mekarwangi - Ds Cibeet Kec Pasirjambu - Ds pasirjambu - Ds Cibodas - Ds Cikoneng - Ds Cukanggenteng - Ds Cisondari - Ds Margamulya Kec Ciwidey -Ds Lebakmuncang - Ds Ciwidey - Ds Nangkelan - Ds Panundaan - Ds Panyocokan - Ds Rawabogo Kec Rancabali - Ds Indragiri Kec Cangkuang - Ds Nagrak - Ds Cilungcat Bant. Keuangan Desa RT/RW LPMD - LPMD Ds Bojongsari Kec Bojongsoang Bant.Operasional RT/RW LPMD Kec Pasirjambu - Ds Mekarsari - Ds Mekarmaju - Ds Sugihmukti - Ds Tenjolaya Kec Ciwidey - Ds Sukawening
60
Anggaran
Realisasi
%
3
4
5 9.795.000 8.460.000 5.490.000 6.870.000 6.630.000 6.645.000 7.020.000 7.200.000 6.075.000 6.615.000 9.525.000 6.195.000 4.275.000 5.715.000 5.685.000 8.250.000 7.080.000 6.690.000 6.675.000 5.160.000 6.660.000 4.110.000 5.700.000 6.165.000 4.455.000 7.125.000 6.285.000 5.685.000 5.760.000 7.320.000 3.435.000 6.405.000 4.050.000 4.935.000 3.510.000 5.580.000 3.510.000 4.275.000 4.065.000 6.390.000 6.990.000 5.310.000 5.460.000 8.250.000 7.245.000 10.440.000 10.350.000 4.980.000 8.595.000 10.665.000 6.315.000 4.350.000 5.370.000 7.005.000 10.680.000 4.935.000 4.770.000 7.590.000 9.450.000 7.635.000
Kode Rekening 1
Uraian
Anggaran
Realisasi
%
2
3
4
5 5.580.000 5.955.000 5.925.000 12.675.000 4.980.000 5.520.000 6.705.000 4.035.000 5.595.000 11.205.000 12.510.000 14.190.000 17.565.000 7.650.000 8.295.000 5.715.000 5.460.000 3.315.000 6.675.000 6.210.000 8.685.000 10.680.000 8.430.000 11.445.000 9.525.000 5.850.000 9.960.000 6.345.000 9.780.000 5.475.000 6.000.000 4.530.000
Kec Rancabali - Ds Patengan - Ds Sukaresmi - Ds Cipelah - Ds Alamendah Kec Cangkuang - Ds Tanjungsari - Ds Pananjung - Ds Bandasari - Ds Jatisari - Ds Cangkuang Kec Cileunyi - Ds Cileunyi Kulon - Ds Cileunyi Wetan - Ds Cimekar - Ds Cinunuk - Ds Cibiru Hilir - Ds Cibiru Wetan Kec Cimenyan - Ds Ciburial - Ds Sindanglaya - DS Mekarsaluyu - Ds Mekarmanik Kec Bojongsoang - Ds Lengkong - Ds Buahbatu - Ds Bojongsari - Ds Tegalluar Kec Margaasih - Ds Margaasih - Ds Lagadar - Ds Cigondewah Hilir Kec Soreang - Ds Soreang - Ds panyirapan - Ds Cingcin - Ds Sukajadi - Ds Sadu - Ds Sukanagara Kec Banjaran - Ds Kamasan - Ds Banjaran Wetan - Ds Banjaran Kulon - Ds Sindangpanon - Ds Terajusari - Ds Mekarjaya - ds Wargahurip - Ds Neglasari - Ds Pasirmulya - Ds Pangalengan - Ds Margaluyu - Ds Warnasari - Ds Sukamanah - Ds Lamajang - Ds Margamukti - Ds Margamulya - Ds Banjarsari - Ds Sukaluyu - Ds Tribakti Mulya - Ds Pulosari - Ds Wanasuka - Ds Margamekar Kec Arjasari - Ds Ancol Mekar - Ds Mangunjaya - Ds Mekarjaya - Ds Patrolsari - Ds Wargaluyu Kec Cimaung - Ds Jagabaya - Ds Pasir Huni - Ds Cempaka mulya
6.015.000 8.805.000 5.415.000 7.320.000 6.585.000 7.350.000 6.435.000 5.985.000 4.155.000 12.465.000 10.725.000 6.870.000 12.075.000 10.020.000 12.780.000 10.725.000 5.625.000 7.305.000 5.505.000 8.145.000 4.710.000 5.985.000 4.605.000 5.280.000 5.565.000 6.450.000 5.550.000 7.695.000 4.335.000 5.715.000
61
Kode Rekening 1
Uraian
Anggaran
Realisasi
%
2
3
4
5 4.110.000 6.255.000 3.960.000 10.605.000 3.900.000 5.250.000 6.135.000 11.895.000 4.200.000 5.190.000 4.275.000 5.415.000 3.975.000 5.070.000 4.155.000 5.040.000 4.590.000 4.725.000 6.555.000 6.435.000 6.900.000 8.310.000 8.895.000 7.260.000 7.665.000 5.835.000 6.645.000 9.405.000 6.315.000 8.325.000 7.800.000 3.510.000 4.245.000 5.850.000 4.200.000 4.440.000 4.095.000 3.555.000 3.240.000 4.290.000 -
- Ds Malasari Kec Cicalengka - Ds Babakan Peuteuy - Ds Tanjungwangi Kec Nagreg - Ds Nagreg - Ds Bojong - Ds Ciaro - Ds Ciherang - Ds Citaman - Ds Mandala Wangi Kec Cikancung - Ds Mandala sari - Ds Cikancung - Ds Cikasungka - Ds Cihanyir - Ds Hegarmanah - Ds Mekarlaksana - Ds Tanjunglaya - Ds Srirahayu Kec Ciparay - Ds Ciparay - Ds Gunungleutik - Ds Mekarsari - Ds Cikoneng - Ds Ciheulang - Ds Pakutandang - Ds Sumbersari - Ds Manggungharja - Ds Sagaracipta - Ds Sarimahi - Ds Serangmekar - Ds Babakan - Ds Bumiwangi - Ds Mekarlaksana Kec Pacet - Ds Cipeujeuh - Ds Mekarsari Kec Kertasari - Ds Cikembang Kec Ibun - Ds Ibun - Ds laksana - Ds Lampegan - Ds Sudi - Ds Tanggulun - Ds Karyalaksana
- Bantuan Operasional LKMD Desa 1.20 05 05 01. 8 01 01 - Bantuan 3 Pilar Desa - An. Joko nono H, Drs. Ana Karmana - An. Hidayat, SH - Sam Samsul, SH - An. Arman Noor - H. Joko Nono Herman - An. Arman Noor Fahny - Drs Suryana Yusuf
745.200.000 250.000.000
250.000.000 71.000.000 71.000.000 37.000.000 71.000.000
0,00% 100,00%
1.20 05 05 01. 8 1.20 05 05 01. 8
150.000.000 200.000.000 447.500.000
447.500.000 12.500.000 7.500.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 -
0,00% 0,00% 100,00%
- Bantuan Keuangan kepada Kelompok Tani / LUEP - Bantuan Keuangan Kepada Kelompok UED SP - Bantuan Keuangan Kepada BUMDES Bantuan BUMDES Kec. Paseh : - Ds. Ciguntur - Ds. Cipedes Kec. Rancabali : - Ds. Patengan Kec. Ibun : - Ds. Karyalaksana - Ds. Mekarwangi - Ds. Talun - Ds. Pangguh Kec. Ibun :
62
Kode Rekening 1
Uraian 2 - Ds. Ibun - Ds. Tanggulun - Ds. Cibeet - Ds. Lampegan Kec. Kertasari : - Ds. Tarumajaya - Ds. Cikembang - Ds. Cihawuk Kec. Majalaya Ds. Neglasari Bantuan BUMDES untuk - Kec. Pangalengan : Desa Sukamanah Desa Margamukti - Kec. Cimaung : Desa Cipinang Desa Cikalong - Kec Margaasih : Desa Rahayu Desa Lagadar Desa Nanjung Desa Mekarahayu Desa Margaasih Desa Cigondewah Hilir - Kec. Kutawaringin : Desa cibodas Desa Cilame Desa Buninagara - Kec. Soreang : Desa Cingcin Desa Parungserab kec. Cankuang Ds. Bandasri Kec.Nagreg Ds. Mandalawangi Kec. Margahayu Ds. Suka menak Kec Pangalengan Ds. Margamulya Kec. Ibun Ds. Dukuh Kec. Cilenyi - Ds Cibiru Hilir - Ds. Cibiru Wetan Kec. Rancabali Ds. Cipelah Kec. Pacet Ds. Nagrak Kec. Nagreg Ds. Nagreg Belanja Bantuan Kpd Parpol Golkar Triwulan IV TA Bantuan BUMDES untuk Kecamatan Pangalengan - Ds.Margamekar Kecamatan Baleendah - Ds. Andir Kecamatan Ciparay - Ds. Mekarlaksana Kec. Ibun - Ds. Neglasari Kec.Banjaran - Ds. Banjaran Wetan - Ds. Ciapus Kec. Cangkuang - Ds. Ciluncat - Ds. Langonsari kec. Solokanjeruk Kab. Bandung
Anggaran
Realisasi
%
3
4
5
Bantuan Gubernur - Bantuan Raksa Desa 14.638.519.205 14.638.519.205 14.638.519.205
BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak terduga Belanja Tidak terduga
63
10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 12.500.000 12.500.000 10.000.000 12.500.000 7.500.000 7.500.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.500.000 10.000.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 10.000.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 12.500.000 7.500.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 12.500.000 10.000.000 7.500.000 10.000.000 7.500.000 10.000.000 10.000.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 10.000.000 672.490.000 672.490.000 672.490.000
4,59% 4,59% 4,59%