-
-
--
'..
BUPATI SOPPENG
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 :.•
.
r:
-~
.
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang?efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,. katni yang bertanda tang~n di bawah ini:
,. <
~
Nama
Ors. H. TAUTOTO T.RANGGINA.S, M.SI
Jabatan
Pj. BUPATI SOPPENG
'
B.erjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah dite.tapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Watansoppeng, 01 Februari 2016
No.
Sasaran Strategls
1
Menlngkatnya pendapatanper kapita masyarakat
Indlkator Ktnerja
Target 2016
Pertumbuhan Ekonomi (%)
7,50
Jumlah. Penduduk (Jiwa) .
226.737
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) ·
5,80
Tingkatlnflasl (o/o}
5,0
PDRB Perkapita (Rp)
29.2~i.921 .
Angka Harapan Hldup {Tahun)
,{:;~. ~
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Persentase RT yang Menlkmatl Ustrik Pendapatan/Daya Beli Masyarakat (Ro)
Pengeluaran per kapita per bulan (Ro)
..
,\':'
,,,;'
.r,.,
.'72I 34 8,07 95,97
'~: ~'
655.958,72 1,450,000.00
Nilaf tukar petanl (%)
84,41
Pengeluaran Konsumsl Non Pangan.per kapita (%)
54,69
Luas Wilayah Produktif (Ha) Luas Wilayah i<ebanjiran Luas Persawahan Beririgasi Teknis (Ha) Kapasitas air bersih yang disalurkan PDAM Keberadaan E-procurement
85.716,54 28 Ha 20,600 453 Ltr/Oetik Ada·
I I
I
Produktlvitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar: - Padi. (GKG)
65,91 kw/ha
- Jagung (Pipilan Kering)
60,45 kw/ha
- Kedele (Plpilan Kering)
31,41 kw/ha
- K. Tanah (Biji Kerlng)
23,89 kw/ha
I
--
No.
sasaran Strategis
--
Target 2016
Indikator Kinerja - K. Hij~u (Biji .l<ering)
16,72 kw/ha
- Ubi Kayu. (Umbi . Basah) · .
108,02 kw/ha
~. Ubi. Jatar (Umbi Basah)
79,92 kw/ha
Kontnbusi' .sektor · pertarUan/perkebunan terhadap
-
· POR8
49,81%
.
Caklipan bina kelompok tani
..
100%
Populasi. Temak Sapi
35.500 Ekor
Populasl Temak Kambing
15.000 Ekor
Poputasl Ternak Unggas
1.100.050 Ekor ·~·· .
Produksi Daging Ternak Besar Produksi perikanan
BW,000 Kg ·.>tJ• ~?· 5.QOO Ton ..
Konsumsi lkan
·il.',
cakupan bina kelompok nelayan
:''.0:
f}' ,.l
<:...
7.SOOTon 25 kip
';:;
Produksl perikanan kelompok nefayan Kontrlbusi sector perdagangan terhadap PORB cakupan bina kelompok pedagang/: usaha·Jnformal Kontribusi sector industri terhadap
f>DRB
-
--
12,74%· 16.560/o. 7.54%
Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri
0.52%
Pertumbuhan industry
4,01%
cakupan bina kelompok pengrajin
4.03%
Persentase Koperasi yang aktif
98.00%
Jumlah UKM non BPR/LKM UKM
2.15%
Usaha mlkro dan kecll Menengah
65%
· Kurijungan wlsata
---
3.219 Ton
297 .162 orang
Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata
0,96
Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB
1,70%
-. Target 2016
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
No.
Angka sengketa pengusaha-pekerja
2
pertahun
-
i
-
---
-
-
Tingkat partislpasi angkatan kerja
71.69%
Pencarl kerja yang ditempatkan
780 org
Keselamatan dan perlindungan
12
Perselislhan buruh dan penqusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
1 0%
Transmigran 2
Menurunnya angka penduduk
mlskin
.2,88
Rata-rata jumlah anak per keluarga ;.;.··
i
Rasio akseptor KB
r
~:
-
-
3,50% 750
·::; Prevelensi peserta KB aktif
75,0%
Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
19,3%
Cakupan Anggota BKB ber-KB
:
80.00/o
cakupan Anggota UPPKS ber-KB
95.0%
Rasio PLKB/PKB
100.0o/o
Rasio PPKBD
100~0%
Persentase Penduduk Miskin
.8,00%
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
10,30%
Partlsipasi perempuan di lembaga
swasta
---
.,./.:/ft' ..•,
cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah 20 tahun
59,80%
Rasio KORT
0,001%
Partisipasl angkatan kerja perempuan
89,00%
No.
Sasaran Sb'ategis
-
-
-
Target 2016 ·
IndikatorKinerja Rata-rata jumlah kelornpok binaan lembaga.pemberdayaan masyarakat (LPM) :· .
17 0/K
Rq.ta-rata jumlah kelomp_ok binaan PKK
14 D/K
· LPM Berprestasi
3 bh
. PKK aktif
100% 95%
Posyandu · aktif Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
-
75%
SBuah
· Regulasi ketahanan pangan
.·r·
().
-
Rata·rata Ketersediaan pangan utama
<,lib4.391 Ton ". e:f ~~
Ketersediaan Energl dan Protein per Ka pita
90%
{,;,:·
-
Penguatan cadangan Pangan
60%•
Ketersecliaan Informasi Pasokan, ha.rga dan akses pangan di_ Daerah
90% ·90%
Stabilitas Harga dan Pasokan. Pangan
-
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
90%
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
80% .
Penanganan Daerah Rawan Pangan
-
-
-
3
Terpenuhlnya hak-hak ·dasar masyarakat
RT Bersanltasi
85,00%
RT pengguna air berslh
75,00%
lingkungan Permukfman Kumuh
0,00%
Rumah layak huni
-
60%
80%
No. 4
Sasaran Strategis Membaiknya Indeks . Pembangunan Manusia (IPM)
Indikator Kinerja PendJdkan (PAUD)
Anak
APK Pendfdkan (PAUD)
Anak
Usia
Target 2016 Dini
Usia
Dini·
55
Pendldlkan Dasar Angka Partisipasi Muml (APM) · SD/MI/Paket A
97.00%
Angka Partlslpasi Muml (APM) SMP/
75.00%
MTS/Paket B
--
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/Paket C · Ratio ketersediaan sekotah/penduduk usia sekofah
;!'9too% ./.~/~:~;} ,/
,;~t
,J''
e:
219
f· .
-
-
Rasio sekolah terhadap murid
. J:
204
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
0.28%
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
0.50%
Angka Kelulusan (AL) SO/MI
100%.
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
99%
Angka Melanjutkan {AM) dari SD/MI keSMP/MTs
99%
Angka Melanjutkan · (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
97%
Pendidikan Lanjutan Angka Partisipasi Murni {APM) SMA/SMK/MA/Paket c
71,47%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C
70.00%
Ratio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usfa sekolah
-
98
No.
Sasaran Strategis
IndikatorKinerja
Target2016
Ratio Sekolah terhadap murid
108
Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf
100%
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK.MA
1%
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
99%
:::;)
Guru yang memenuhi kualifikasi 51/D IV.
90%
;=)
Pelayanan Kesehatan Dasar
::::3
Cakupan kunjungan ibu hamil K4 -~.;~,?'
;:::;)
;::3 ~
=9
:::9
Cakupan ibu hamil dengan kompllkasi kebldanan yang dlt:angani
~t., .
,..
.,95%
80%
...
Cakupan pertol.ongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebldahan
f,i ·t
90%
cakupan pelayanan ibu nifas
90%·
Cakupan neonatal dengan komplikasi .. yang ditangani
80%
Cakupan kunjungan bayi
90%
:::;)
cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UO)
100%
::$;
Cakupan pelayanan anak Ballta
90%
Cakupan pemberian makanan. pendamplng ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
100%
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
100%
Cakupan penjarlngan kesehatan siswa SD dan setlngkat
100%
::::iJ .:::::;)
-::::;; ::;)
Cakupan peserta KB aktif
100
'
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target 2016
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit: a. Acute Flacid Paralysts (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 thn
*> 1
b. Penemuan penderita Pneumonia balita dit.angani
100%
c. Penemuan pasien Baru TBC STA
1000/o
positif
d. Penderita DBD yan.g ditanganr
100%
e. Penemuan penderlta diare
100% ·,
Rasio Posyandu persatuan balita cakupan pelayanan dasar kesehat.an dasar masyarakat mlskln
,{!'i';l'.60 / ..
;t:·Y.
}}·
·.''
100%
t.,:.
Pelayanan Kesehatan Rujukan
u
i.
Cakupan pelayanan kesehat.an rujukan pasien masyarakat mlskln
100%
Cakupan pelayanan gawat darurat · .level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota
100%
cakupan Desa/Kelurahan mengalaml KLB yang dilakukan penyelldikan epidemiologi < 24 jam
100%
Cakupan Desa Siaga Aktif
80%
~
Cakupan puskesmas
212.5
::s
Cakupan pembantu puskesmas
.::::9 :3;
:::fJ :::::fJ ~ ~ ':=!;)
62.86%
Rasio puskesmas, pollkllnik, pustu persatuan penduduk
6
Raslo Rumah Sakit Per penduduk
0,01
Rasio Dokter per satuan penduduk
40
No.
Sasaran Strategi$
Indikator Pelayanan
Klnerja
Target2016
Gawat Darurat {GD}
Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa
100%
Jam buka pelayanan GD (Kab / Kota)
24jam
Pember! pelayanan GD yang bersertifikat yang masih berlaku 8LS/PPGD/GELS/ ALS Ket~laan tim penanggulangan bencana . • Waktu tanggap pelayanan Dokter df GD Kepuasan Pelanggan pada Gawat
100% llim
SS .,,i':'90%
. Darurat (f?
Tldak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka
,
r
100%
f
z:» ·~:.·
Pelayanan Rawat Jalan .-.-......,,,.
Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesi.alls
100%
Waktu tunggu di Rawat Jalan ;
Kepuasan Petanggan pada Rawat ·
Jatan Pasien rawat jalan tuberkulosis yang dltangani dengan strategi DOTS Pelayanan Rawat lnap Pemberi pelayanan rawat inap Dokter penanggung 'jawab pasien
s 60 menit ~90%
100%
100%
rawatinap
100%
Jam vtsite dokter spesialfs
100o/o
Kejadfan lnfeksi pasca operasi
S 1,5 %
Angka kejadian infeksi nosokomial
S 1,5 %
Tidak adanya kejadian paslen jatuh yang berakibat kecacatan/ kematian
100%
No.
Sasaran Strategls
Indikator Kinerja
Target 2016
Kejadian pulang paksa
:5 1,5 %
Kepuasan Pelanggan Rawat !nap
~90%
Pasien rawat inap · tuberkulosis yang dit.angani defigan strategi DOTS
100%
Bedah Sentral Waktu tunggu operasi efektif
s 2 hart
Kejadlan kematian dimeja operasi
S 1%
Tidak adanya kejadian operasi salah
100%
sisi
·.·
Tidak adanya kejadfan operasi ~lah orang
?,,?/;
Tidak adanya kejadlan salah tindakan pada operasl
;fi,
Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asfng pada···" tubuh pasien setelah operasi Komplikasf
anastesl
karena
F·
r
••~'>.·
\00% 100%
·t·
1~·
100%
over
dosis, reaksi anantesl dan salah
S6%
penempat.an endotracheal tube Persallnandan Perinatologi
(Kecuali RS khus• di luar Rumah Sakit Jbu ~n Anak Pemberi pelayanan persallnan normal . Pemberl pelayanan petsalfnan dengan tindakan operasi
100% .,
.1000/o
Kemampuan menangani BBLR 1500 gr-2500 gr
1000/o
Pertolongan persalfnan melalui seksio cesaria
S 1000/o
Keluarga Berencana Mant.ap
100o/o
KonseHng KB Mantap
100%
Kepuasan Pelanggan
~80%
No.
Sasaran Strategis
Target 2016
Indikator Kinerja Pelayanan Intensif
Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam
53%
Pemberi pelayanan unit intensif
100%
Radlologl
Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto
s 3jam
Pelaksana ekspertisi hasil pemerlksaan Kejadian kegagafan pelayanan rontcen
100%
,: :s 2 %
... :-'ii'):
~~:-:/'.
Kepuasan pelanggan laboratorium Patologi Klinik ,. ..,......
Waktu bJnggu hasU peJayanan laboratorlum Pelaksana ekspertisi · hasil pemeriksaan laboratorium Tidak. adanya kesalahan penyeratian haSil pemeriksaan laboratorium Kepuasan Pelanggan
,l .
:ur·~·..
:-··
~ 80 o/o
f" ~.r,
s 14~?.._menit 100%
100% ~80%
Rehabilitasi Medik
Kejadian - drop out pasien terhadap pelayanan yang rehabllitasl direncanakan.
S 500/o
Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik
1000/o
Kepuasan Pelanggan
~80%
Farmasl Waktu tunggu pelayanan obat jadi
S30%
Waktu tunggu pelayanan obat radkan
S60%
No.
SasaranStrategis
Indikator Kinerja
Target 2016
lidak adanya kejadian kesalahan
100%
pemberian obat Kepuasaan Pelanggan
~80%
Penulisan resep sesuai formularium
100%
Gizi
·-
Ketepat.an waktu pemberian makanan ken.:\da ru1sien Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien Tidak adanya oemberian diet
kesalahan
~90%
S 20 o/o
dalam
100% r-~·· i'-i'
Transfusi Darah Pemenuhan kebutuhan darah bagr setiap pelayanan transfusi ,.,
Kejadian reakst transfusi
~?;"''
-.;
;l~·. >,~! •
.,,: .';'·
100%
..
;.~'
S0,01%
· Pelayanan Gakin Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang dat.ang ke RS pada setiap unit
100%
pefayanan Rekam Medik Kelengkapan pengisian rekam medlk 24 jam setelah selesai pelayanan Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan fnformasi yang jelas
100%
.100%
Waktu penyedlaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan
s 10 menit
Waktu penyediaan dokumen relearn rnedlk pelayanan rawat inap
s 15 menit
Pengolahan Umbah Baku mutu limbah cair
100%
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinelja
Target2016
Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan
100%
Administrasi dan Manajemen Tindak lanjut penyelesaian pertemuan tingkat direksi Kelengkapan kinerja
laporan
has ii
100%
akuntabilitas
Ketepatan waktu kenaikan pangkat
pengusulan
· Ketepatan waktu kenaikan gaji berkala
pengurusan
100% 100% 100%
Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun
~60% .j<·.
Cost Recovery
/··
Ketepatan waktu penyusu11c1n laporan keuangan
l
~40.% 100%
.!, ....
Kecepatan waktu pemberian informa.sl tentang tagihan pasien rawat inap Ketepatan waktu pemberlan imbalan (insentlf) sesuai kesepakatan waktu .
:s 2jarn 100%
Ambulance /Kereta lenazah Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah Kecepatan memberikan pelayanan . ambufance/kereta jenazah di rurnah . sakit
24jam 100%
Pemulasaran Jenazah tanggap Waktu pemulasaraan jenazah .
pelayanan
· Pe1ayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit menanggapi Kecepatan waktu ki:!rllAAk;m ::tl::tt
s 2jam
:s 2 jam
No.
Sasaran Strategis
Indikator Klnerja
Targ_et 2016
Ketepatan waktu pemeliharaan alat
100%
Peralatan Laboratorium (dan a lat ukur yang lain} yang terkallbrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan
100%
!.--111...:. __ ,
· Pelayanan laundry Tldak adanya kejadian linen yang hilana Ket;epatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap
100% 100%
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
.-,,,
:i· .«>
. :,P'
Tersedlanya anggota Trm PPI yang terlatih
l'i~ff ;: ..
}5%
!,!~{.
Koordlnasi APO
-~! ..
~ ~
Keglatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomlal di rumah saklt
.
-
:
Membalknya Sarana clan
Prasarana Wllayah
.
75%.,
n,34
Rata-Rata Lama Sekofah (Tahun)
8,07
Angka Melek Huruf (%)
90,94
Jumlah organfsasi pemuda
12
Jumlah organisasl olahraga
20
Jumlah kegiatan kepemudaan
5
Jumlah keglat.an ofahraga
5
Lapangan olahraga 5
·~-
.J ~
~··
rrss
Indeks Pembangunan Manusla Angka Harapan Hidup (Tahun)
75%
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondlsi baik Panjang jalan kabupaten dim kondisi baik (>40Km/Jam)
112 57.50% 523.992 Km
----
No.
Sasaran Strategis
IndikatorKinerja
Target2016
Panjang jafan yang memiliki trotoar dan draioase/ Saluran pembangunan air (minlmal 1,5 m)
0.001%
~
2' ~ ~
:::e
Sempadan jalan yang dlpakai bangunan liar
1.57%
Drainase cialam kondisi balk/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
46.88%
Pembangunan turap di wHayah jalan. penghubung dan alfr~n. ~4~gal rawan · longsor finglcup · kewenangan· kota
~ ~
1 unit
Luas irigasf Kab. Dim kondisi baik
3148% .,···· I
·-·
~
. g.00%
Angkutan darat ~
.·"
... .
Kepemilikan KIR angkutan umum
~
..
~ ·:
~
.
}· :
Lama pngujlan kelayakan angkutan .. umum{KIR}
:
91%
~~. ·',
. ,;~..
·~~r:
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
~ _;;,;
J'~ .
24 Menit • MPU 50.000 Barang 60.000
~
Jumlah surat kabar naslonal/lokal
30bh
~
Jumlah penyfaran radlo/ TV lokal
4bh
~
Website mifik pemerint.ah daerah
Ada
.
~ ~
Pameran/ekspo Luas Wifayah Perkotaan
6 kali
11.900 Ha
~
6
Meningkatnya Investasl swasta Kenalkan/Penurunan Ntral Investasl
20%
~
Jumlah persetujuan invest.asi
~
2.701 Ijin
~ ~
7
Membaiknya Pengelolaan
Sumber Dava Alam dan
~ \
~ ~ ~
Persentase Penanga.nan sampah cakupan pengawasan terhadap oelaksanaan amdal
13.95% 100%
. ·:·
No.
Sasaran Strategis
I,
Indikator Kinerja
Status Mutu Air
100%
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
113.77
Penegakan hukum lingkungan
100%
Penghijauan Wilayah rawan longsor dan sumber mat.a alr
13%.
Luas Witayah Kebanjiran
28,0 Ha
Pertambangan tanpa izin
94% 0,59%
. .. ('
.l
,:;· i1-Jf'·'·
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
~·"."
.ft·r;
. Kerusakan Kawasan Hut.an
r:·
Kontrlbusi sector kehutanan terhadap PDRB
t'
i:"
},{
4090A I . 0 <'..
7,0% 0,19%
-·.'
.
'·
·s
Terselenggaranya pemerintahan daerah dan pelayanan publlk yang leblh
'' ,''
.. ....
',,,
Target 2016 .
Kontribus1 pertambangan terhadap PDRB
..
·., ;
Rasio Rlli per satuan luas wilayah per HPL/HGB
500
Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan
10.07%
Luas lahan bersertifikat
100%
Penyelesalan kasus t.anah negara
100%
Penyelesaian iiln lokasi
100%
Kesesualan Prloritas Pembangunan
100%
Urusan Wajlb yang diselenggarakan daerah Dokumen RPJP yg ditetapkan dgn PERO A Dokumen RPJM yg ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
100%
balk
Ada Ada
.
.
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target 2016
Dokumen RKPD yg ditetapkan dgn . PERKADA
Ada
Penjabaran Program RPJMD ke dafam RKPD
100%
Kepemilikan KTP
95%
Rasio bayi berakta kelahiran per 1000 penduduk
950
Ketersedfaan database kependudukan skala provlnsl
Tidak Ada
Penerapan KTP nasional berbasls NIK
Telah diterapkan .. /·'Ada
Buku Kabupaten dalam angka
.- . .;·,r· t'
Buku PDRB .Kabupaten.
,!.~~ .:
~.::.~
Ada
»:
Pengelolaan arsip secara baku Penfngkatan SOM Pengelofa kearsinan Keberadaan Petda/Perbup tentang · Konsuttasl publik
;:'.
r_.
2,2%
I
1 keg
d'i
Ada
Sistem Informasi Manajemen Pem~a
3 bh
Indeks kepuasan layanan masyarakat
Ada
persentase rek~mendasl atas temuan hasit pengawasan yang ditindak
80%
Opini BPK ternadap laporan keuangan pemerintah daerah Waktu penetapan APBO Keberadaan PERDA tentang Pengelolaan Keuangan Oaerah berdasarkan PP 58 Tahun 2005 Ketepatan penyatnpaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja berdasarkan PP 8/2006 · Belanja untuk pelayanan dasar
f
•
l2nit.Jti•
.
I 1
-~~-·
WTP Tepat Waktu Ada
TepatWaktu 52.85%
No.
Sasaran Strategis
-
Indikator Kinerja
Target2016
Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan
34.98%
Dana perimbangan yang terserap dibandlng yang direncanakan
100%
Belanja Publik terhadap DAU
70.78%
Besar.an PAD terhadap seluruh pendapatan dim APBD (reallsasi) Rasio SILPA terhadap total
5.00% 2.00%
oenda_12atan Rasio reallsasi belanja terhadap anggaran belanja Raslo realisasi PAD terhadap potensi PAD
100% ..../100% .
•.• f' r;.··..
Perda atas lnisiatlf DPRD
;//·::.·
.·
1
.,, . <
Ranperda yang disetujul OPRD
100%
!,'.. -se.
Rasio jabatan yang terisi
100 '
Ada tJdaknya Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Ada :
Jumlah Perpustakaan •'
1
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
0,08%
Pengunjung perpustakaan per t.ahun
0,010% ·
tersedianya produk akhir pengelolaan keuangan daerah berupa laporan keuangan pemerintah daerah dalam bentuk neraca, laporan aliran kas
Ada·
. 9
Menlnglcatnya kualltas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah
Laporan perhitungan anggaran secara tepat waktu
..
Tepat
No.
Sasaran Strategis
10 Membaiknya kehid11.pan sosial dan meningkatnya aktivitas keagamaan
Indikator
Klnerja
Target 2016
Sarana soslal seperti panti asuhan, panti .jompo, dan pantl rehabilitasi
6 bh
PMKS yang memperoleh bantuan soslal Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Penyelenggaraan festival seni dan
5.50% 5.50% 10 kali
budava sarana penyelenggaraan seni dan budaya
9 buah
Benda, situsdan kawasan.cagar budaya yang dllestarikan
100% '
,:./
Keglatan pembinaan politik daerah
·{;:·!,,.__.
Pembinaan terhadap LSM, Ormas danOKP Rasio jumlah Pol.PP per 10.000 oenduduk Persentase linmas per 10.000 penduduk Rasio pos Siskamllng per jumlah Desa/Kelurahan
.
? keg 2 keg
·;
20 18.76%
5.56 :
Penegakan Perda
24 kali
Cakupan Patroli petugas Satpol PP
Skec
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, kelndahan) di Kabupaten
100%
Jumlah Petugas perliridungan masyarakat (Unmas) di Kabupaten Cakupan pelayanan bencana kebakaran kebakaran kabupaten Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
27 Skec 55 menit
Angka krimlnalltas
13,68
Jumlah Demonstrasi
2 kali
---
__..
....,..;;.,,
·-·· ..--·-·---·--
No •
,,...-
----·--····-·--
Program
1
Program Pelayanan Adm. Perkantoran
Rp
45,358,432,980.00
2 Program PeningkatanSarana dan Prasarana Aparatur
Rp
39,549,690,500.00
3 Program Peningkatan Dlslplin Aparatur
Rp
1,285,698,650.00
4 Program Penlngkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp
3, 721,273,175.00
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp
1,652,828,741.00
6 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Oaerah
Rp
10,837,080,000.00
~
7 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi lnformasi
Rp
270,200,000.00
-~ _..;
8 · Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Rp
2,577,030,000.00
~::::,
9 Program penfngkatan produksi hasil peternakan
Rp
801,360,009~00
:::::;
10 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Rp
13,650:000.QO
il
Rp
77,4fQ,OOO.OO ;~}
~
12 Program pengembangan budidaya perikanan
Rp
1,176,94.9,750.00
~
13 Program pengembangan perikanan tangkap
Rp
112,~99,950.00
~ ;;.._,...{
14 Program optimallsasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Rp
119,374,950.00
~
15 Program pendldikan politlk Masyarakat
Rp
113,855,000.00
d
16 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Rp
1, 761,700,000.00
17 Program pemeliharaan kantrantibmas & pencegahan tindak kriminal
Rp
395,610,000.00
~
18 Program pengembangan wawasan kebangsaan
Rp
27,050,000.00
~ :-..i,t'
19 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Rp
66,395,000.00
19 Program Pendptaan lkllm Usaha Kecil Menengah yang Konduslf
Rp
50,000,000.00
~ :__;..,'
20 Program pengembangan kewlrausahaan dan keunggulan kompetitif . usaha kecil menengah
Rp
74,706,000.00
~
21 Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro
Rp
71,586,000.00
~
kecil & menengah 22 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
Rp
17,081,000.00
~
23 Program pertindungan konsumen & pengamanan perdagangan
Rp
71,950,000.00
24 Program peningkatan efeslensi perdagangan dalam negeri
Rp
1,306,110,000.00
25 Program Pengembangan lndustrl Kecil & Menengah
Rp
131,303,000.00
26 Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dim
Rp
40,000,000.00
Rp
29,558,200.00
~
~
-
,..,.~;,;:; t
..f
Program peningkatan penerapan teknologi petemakan
.:
~
~ ~ c.....::;, ~ ~ ~ :.--,,,(
i7
pembangunan · Program Penlngkatan Kualitas Hidup dan Perllndungan Perempuan
j;::,
~ ~ No.
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender anak
Rp
49,575,000.00
29 Program pembinaan peran serta masyarakat dim pelayanan KB/KR yang mandiri 30 Program Pengembangan Pusat Pelayananlnformasi dan Konseling KRR
Rp
. 158,709,400.00
Rp
25,000,000.00
31 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan 32 Program pelayanan kontrasepsi
Rp
24,500,000.00
Rp
57,000,000.00
33 Program keluarga berencana
Rp
802,451,250.00
34 Program Promos! Kesehatan lbu, Bayi dan Anak melalul Kelompok Kegiat~n di Masyarakat 35 . Program pengembangan nllai budaya
Rp
22,646,800.00
Rp
210,000,000.00
28 ~ ~
~ ~
~
Jumlah Anggaran
Program
36
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Rp
123,522,()()();QO
37
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Rp
317,00,;l:>OO.OO
38
Program pengembangan pemasaran pariwisata
Rp
161,9!J.Q,OOO.OO
Rp
308,¥6,000.00
Rp
164,050,000.00
ilif;c;,
;f
t
f;.
39 Program Pengembangan Oestinasi Parlwisata Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
i
~
40
~
41 Program peningkatan sistem pengawasan internal & pengendalian pelaks. Kebijakan KOH
Rp
1,890,395,000.00
42 Program Peningkatan Profesional Tenaga. Pemeriksa & Aparatur Pengawasan
Rp
147,630,000.00
Rp
251,675,450.00
44 .. Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan
Rp
639,073;800.00
Program perlindungan dan Konservasl Sumber Daya Hutan
Rp
46,250,000.00
::,
43
4
Program Peningkatan kesejahteraan Petani
~
45
~
46 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Rp
29,497,500.00
.~
47 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Rp
115,736,000.00
48 Program pemberdayaan penyuluh pertanian perkebunan lapangan
Rp
1,i46,334,SOO~OO
Program peningkatan penerapan teknologi petemakan
Rp
46,110,000.00
so Program Peligembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Rp
41,187,500.00
.::;;, ..;., ~ ~
49
51
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Rp
1,304,469,000.00
52
Pro&,ram Pengelolaan RTH
Rp
691,649,770.00
Rp
192,500,000.00
53 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
___, ~ ,;;.,;
r ..-
54
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Rp
12,351,386,678.00
55
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Rp
6,231,659,000.00
~ :;;;....,,'
--·~-~. -·-- ···--.
No.
56 Program Rehabilltasl/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
~
Jumtah Anggaran
Program Rp
133,554,962,000.00
57
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Rp
111,760,000.00
58
Program Pengaturan Jasa Konstruksi
Rp
47,020,000.00
Rp
1,830,570,500.00
Rp
9,172,377,000.00
Rp
10,427,000.00
59 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 60
Program Pembangunan lnfrastruktur Perdesaan
61 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 62
Program Perencanaan Tata Ruang
Rp
1,558,730,000.00
63
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Rp
227,650,000.00
Rp
85,000,000.00
64 . Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 65 Program Pengembangan Data & lnformasi
Rp
349,103
I
300:bb. '{~ ...
,(,~,,_fl; ..
66 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dari Besar
Rp
35,3~;QOO.OO
67 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pemb. Daerah
Rp
355,'>F0,000.00
~ ~
_.,,,
~
=::::,,
~ ~
__:;.;,;-
Ji
68
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Rp
1,280,671, 700.00
69
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Rp
109,725,000.00
70
Program Perencanaan Sosial Budaya
Rp
144,160,000.00
71
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
Rp
24,550,000.00
71 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Rp
1,073,537,525.00
72.. Program Penlngkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa
Rp
77,172,100.00
73 Program Pengembangan lembaga Ekonomi P~saan
Rp
252,749,075.00
74 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Oesa
Rp
290,071,100.00
Rp
6,500,000.00
Rp
271,520,000.00
fj
b:,
~t.Y
75
Program Peningkatan Kualitas & Akses lnformasi SOA & LH
76 Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan LH 77
Program penindungan dan Konservasi SOA
Rp
988,010,000.00
78
Program obat & psrbekalan -kesehatan
Rp
4,183,420,000.00
79
Program upaya kesehatan masyarakat
Rp
34,727,269,536.00
80
Program pengawasan obat. & makanan
Rp
18,000,000.00
81
Program promosi kesehatan & pemberdayaan masyarakat
Rp
424,408,500.00
Rp
202,047,500.00
82 Program perbaikan gizi masyarakat
e
83
Program pengemb. Ungkungan sehat
Rp
45,874,000.00
-~-:..,
84
Program pencegahan dan penanggulangan penyaklt menular
Rp
902,210,000.00
~
-~._, -rl-:-,
No.
=r-
Jumlah Anggaran
Program
85 Program Standarlsasi Pelayanan kesehatan
Rp
118,056,200.00
86 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
Rp
15,000,000.00
Rp
96,000,000.00
Rp
3,469,908,821.00
Rp
202,896~000.00
pemanfaatan tanah
87 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban & keamanan
88 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 89 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KomunitasAdat Terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lalnnya
~
0
to ~
90
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Rp
440,920,484.00
91
Program pemblnaan para penyandang cacat dan eks trauma
Rp
90,720,000.00
92
Program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial
Rp
1,388,320,440.00
93 Program penataan .penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
so1,00(M>flb.oo '\f:'1~
.
94
Program penataan admfnlstrasl kependudukan
Rp
485,34Jooo.oo
95
Program Peningkatan kualitas dan produktlvltas tenaga kerja
Rp
210,~)>1,500.00
96
Program peningkatan kesempatan kerja
Rp
so1:k-12,ooo.oo
Rp
125,735,000.00
Rp
245,675,000.00
Rp
71,000,000.00
7'
'}Ji' .
97 Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
~
Rp
~.,.;..,
98
~
99 Program Penlngkatan ketahanan pangan pertanlan/perkebunan
Program pengembangan Wllayah Transmlgrasi
::e :.e
100 Program peningkatan pemasaran hasil produksl pertanlan/perkebunan
Rp
10,620,000.00
101 Program Peningkatan Produksl Pertanlan/Perkebunan
Rp
2,959,949,564.00
~
102 Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan
Rp
1,002,616,500.00
:f)
103 Program Rehabllltasi Hutan dan Lahan
Rp
658,735,000.00
104 Program Pemblnaan penertlban lndustri hasil hutan
Rp
90,800,000.00
105 Program perencanaan dan pengembangan hutan
Rp
150,300,000.00
~
106 Program Peningkatan kesejahteraan Petanl
Rp
56,000,000.00
~
107 Program Penlngkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Rp
70,000,000.00
-:;;:;;;
108 Program Pengembangan dan Pengelolaan lrigasi, rawa dan jaringanpengairan lainnya · · 109 Program Pengendalian Banjir
Rp
21,073, 749,510.00
Rp
4,821,374,546.00
110 Program Pemblnaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Rp
6,000,000.00
111 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Rp
50,000,000.00
112 Program Standarfsasl Pelayanan kesehatan
Rp
87,000,000.00
~
=
~ ~ ~ :!:}
~ _.!.,iJ
:!::J ~ ~
No.
::::::;::.,,
~
_.
----r: ::::::,.:-..-, :.,.;
;:,...;
Program
Jumlah Anggaran
113 Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata
Rp
8,351,864,450.00
114 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paruparu/RS Mata
Rp
199,634,950.00
115 Program Peningkatan Pelayanan BLUD-RSUD
Rp
25,000,000,000.00
116
Rp
142,850,580.00
117 Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
Rp
156,529,600.00
118 Program penanganan sistem pengawasan internal dalam pelaksanaan kebijakan KDH 119 Program Penataan peraturan perundang-undangan
Rp
310,173, 750.00
Rp
593,876,250.00
120 Program Penataan Oaerah Otonomi Baru
Rp
83,615,150.00
121 Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik
Rp
60,500,000.00
122 Program Fasilitasl Peningkatan SOM Bidang Komunikasi dan lnformasi
Rp
45,10,8,.750.00
123 Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah
Rp
98 I4!6: .. ,,·. 1139.00 .
124 Program Pengembangan Komunikasi, lnformasi dan Media Massa
Rp
541,$6,075.00
Program Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
{~.~<
.
.µ'
!:;
Program Kerjasama lnformasl dengan Media Massa
Rp
114,775,175.00
126 Program Pengkajian Kebijakan Pemda di Bidang Politik, Kesbang, Pemuda dan Olahraga & Pemberdayaan Masyarakat 127 Program Penguatan Kelembagaan
Rp
595,067,250.00
Rp
1,194,832,375.00
f;
128 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Rp
93,022,125.00
B
129
Rp
237,999,025.00
!;
.....
130 Program Kerjasama antar Pemerintah Oaerah
Rp
28,977,312.00
r~
131 Program Fasilitasi & Koordlnasi di Bidang Perekonomian & Pembangunan 132 Program Fasilltasi dan koordlnasi di Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat 133 Program Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Rp
339,000,000.00
Rp
1,348,860,650.00
Rp
603,367,600.00
Rp
133,540,000.00
Rp
2,610,500,000.00
Rp
1,886,357,200.00
137 Program Penataan Perencanaan Aparatur Sipil Negara
Rp
697, 730,000.00
138 Program Pembinaan dan Pengembangan AparTUR Sipil Negara
Rp
70,991,025.00
139 Program Penyelenggaraan Pelayanan Kepegawaian
Rp
50,150,900.00
140 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen
Rp
237,590,000.00
-:...,,
~
~
-
c
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama lnvestasi
134. Program Penylapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah 135 Program Peningkatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Oaerah 136
Program Pendldikan dan Pelatihan Prajabatan dan Oalam Jabatan
No. 113
_,,
e-
Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata
Jumlah Anggaran Rp
8,351,864,450.00
114 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paruparu/RS Mata
Rp
199,634,950.00
115 Program Peningkatan Pelayanan BLUD-RSUD
Rp
25,000,000,000.00
116
Rp
142,850,580.00
117 Penyelesalan Konflik-Konflik Pertanahan
Rp
156,529,600.00
118 Program penanganan sistem pengawasan internal dalam pelaksanaan kebijakan KOH 119 Program Penataan peraturan perundang-undangan
Rp
310,173, 750.00
Rp
593,876,250.00
Rp
83,615,150.00
121 Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik
Rp
60,500,000.00
122 Program Fasilitasi Peningkatan SOM Bidang Komunikasi dan lnformasi
Rp
45,10,8~~0.00
123 Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah
Rp
98 4'& 139.00
124 Program Pengembangan Komunikasi, lnformasi dan Media Massa
Rp
541,t,6,075.00 .:..-:
125
Rp
114,775,175.00
120
fj
Program
Program Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Program Penataan Oaerah Otonomi Baru
¢: c_,,;
~ r. ""' !;
!3
,J;';:
I .. ,r,·.
·,.
I
v,i":
Program Kerjasama lnformasl dengan Media Massa
- ~...,
126 Program Pengkajian Kebljakan Pemda di Bidang Politik, Kesbang, Pemuda dan Olahraga & Pemberdayaan Masyarakat 127 Program Penguatan Kelembagaan
Rp
595,067,250.00
Rp
1,194,832,375.00
- !;
128
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Rp
93,022,125.00
a
129
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama lnvestasi
Rp
237,999,025.00
r' :..,I
130
Program Kerjasama antar Pemerintah Oaerah
Rp
28,977,312.00
Rp
339,000,000.00
;:.~
131 Program Fasilitasl & Koordlnasi di Bidang Perekonomian & Pembangunan 132 Program Fasilltasi dan koordinasi di Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat 133 Program Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Rp
1,348,860,650.00
Rp
603,367,600.00
Rp
133,540,000.00
Rp
2,610,500,000.00
Rp
1,886,357,200.00
..
-c ....
1
P4
134. Program Penytapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah 135 Program Peningkatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 136
Program Pendldikan dan Pelatihan Prajabatan dan Dalam Jabatan
~
"'
137 Program Penataan Perencanaan Aparatur Sipil Negara
Rp
697, 730,000.00
'B
138 Program Pembinaan dan Pengembangan AparTUR Sipil Negara
Rp
70,991,025.00
Rp
50,150,900.00
Rp
237,590,000.00
139
Program Penyelenggaraan Pelayanan Kepegawalan
:.I
..;;:..
~
...... ._,,,,
._,,
140 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen
....,--_.... No.
.......
Program
Jumlah Anggaran
141 Program Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas lLAJ
Rp
125,000,000.00
142
Rp
107,350,000.00
143 Program Peningkatan dan Pengamanan Latu Untas
Rp
188,265,000.00
144 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Rp
5,000,000.00
145 Program Pengembangan Komunlkasi, lnformasi dan Media Massa .
Rp
173,932,500.00
146 Program Fasilitas Penlngkatan SOM Bidang Komunikasi & lnformasi
Rp
9,900,000.00
147
Rp
41,033,000.00
148 Program Penlngkatan kesejahteraan Petani
Rp
196,346,000.00
149
Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan
Rp
6,314,537,ooq,oo
150 Program penlngkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Rp
Program Penlngkatan Pelayanan Angkutan
:;:;..,
-....,., ::;.,,,'
--..
----· ----
:::;;,J
-'!;
Program Kerjasama lnformasi dengan Mas Media
,·:,·
111,9~.oo ·;........ .
,·
·::
151 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Rp
s,o53,§I,55o.oo
r
t:
152 Program Penlngkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Rp
289;800,000.00
153 Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik
Rp
354,450,000.00
~
154 · Program Pendidikan Anak Usia Dini
Rp
911,527,507.00
~
155 Program Wajib Belajar Dikdas 9 Tahun
Rp
.- 35,306,207,370.00
156 Program Pendidikan Menengah
Rp
371, 712,400.00
157
Rp
88,862,500.00
158 Program Penlngkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Rp
348,983,300.00
159
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Rp
740,302,000.00
160
Program Pendldlkan Gratis Pendidikan Dasar (DIKDAS)
Rp
9,203,968,000.00
161 Program Pendidikan Gratis Pendidikan Menengah dan Kejuruan (DIKMENJUR) 162 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Rp
5;323,790,000.00
Rp
352,500,000.00
163 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Rp
384,517,500.00
164 Program Peningkatan Upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Rp
31,575,000.00
165 Program pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga
Rp
983,240,000.00
166 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Rp
283,047,100.00
167
Rp
46,575,000.00
~ ;;;:...;
.;;;.,.-
~ ~ .;;:;,.,, ..,._
~ ..;;;;.,;
-.... ~
--
Program Pendldikan Non Formal
,;;;.-,
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
.....
r
( No.
Jumlah Anggaran
Program
168
Program pencegahan dan kesiap-siagaan
Rp
220,000,000.00
169
Program Tanggap Darurat dan Logistik
Rp
275,000,000.00
170
Pr.ogram Rehabilitasl/Rekonstruksi Pasca Bencana
Rp
20,571,615,000.00
171 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Rp
l,913, 170,400.00
172 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan peroanfaatan tanah
Rp
501,000,000.00
Jumlah
510,808,804,403.00
~··
-f ft8:nwGINA.S., M.Si