\
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN Jalan Sendangsono Km. 0,5 Progowati Mungkid Magelang
BAB I. PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
(RPJM)
Pemerintah
Kabupaten Magelang 2014 – 2019 masih menempatkan sektor pertanian sebagai sektor unggulan daerah. Hal tersebut sesuai dengan keadaan dan potensi daerah yang dimiliki Magelang yaitu : (1). sebagian besar lahan di wilayah Kabupaten Magelang digunakan untuk lahan pertanian, (2). Agroklimat sangat mendukung pengembangan potensi sektor pertanian terutama tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan, (3). Mata pencaharian penduduk Kabupaten Magelang sebagian besar pada sektor pertanian, (4). Selama ini sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Magelang, dan (5) merupakan sektor terbesar dalam menyerap tenaga kerja. Menyadari bahwa salah satu kunci keberhasilan pembangunan sektor pertanian terletak pada kualitas sumberdaya manusia khususnya petani sebagai pelaku pembangunan, maka pemberdayaan SDM petani melalui pelatihan, pembinaan, dan bimbingan serta penguatan kelembagaan taninya mutlak dilakukan. Sesuai dengan amanat UU Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (SP3K). Apalagi mengingat bahwa 73 % penduduk Kabupaten Magelang
berpendidikan SD dan yang
bekerja di sektor pertanian sebagian besar pendidikan formalnya hanya sampai tingkat SD. Oleh karena itu upaya peningkatan kualitas dan kapasitas SDM petani serta lembaga tani perlu mendapat perhatian serius. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Kabupaten Magelang, merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2008, mendapat mandat untuk melaksanakan tugas pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas SDM pertanian dan penguatan lembaga tani untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pengembangan sektor pertanian Kabupaten Magelang. Dalam rangka pelaksanaan tugas pelaksanaan penyuluhan dan ketahanan pangan, perlu disusun perencanaan yang mantap. Sesuai UU No 25 tahun 2004 tentang sistem pembangunan nasional, UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan, UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan PP Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Page 1|7
Daerah, maka maka Pemerintah Daerah wajib menyusun RPJP Daerah (jangka waktu 20 tahun) dan RPJM Daerah (5 tahunan) yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Renstra SKPD berdasarkan RPJM Daerah dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD BPPKP setiap tahunnya. Renja
BPPKP tahun 2015,
planning dan top-down policy
disusun melalui mekanisme bottom-up
dengan mengutamakan pada pendekatan
partisipatif, dimana kegiatan penyuluhan dan ketahanan pangan disesuaikan dengan aspirasi petani yang arahnya tetap berpedoman pada Rencana strategis BPPKP Kabupaten Magelang (Renstra 2014 – 2019), diharapkan program yang dihasilkan merupakan sinergi dari program pemerintah dan aspirasi masyarakat. 1.2.
Landasan Hukum Landasan hukum yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan
fungsi, kewenangan SKPD BPPKP, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renja 2016 adalah sebagai berikut : 1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Page 2|7
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang
Nomor
Nomor
32
Tahun
2009
tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan
Pemerintah
Nomor
21
Tahun
1982
tentang Pemindahan Ibukota
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah Provinsi,
Dan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737;
Page 3|7
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan
Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 27. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 30. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 729); Page 4|7
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994); 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563). 33. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 34. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 35. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah; 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65); 39. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Mekanisme
Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9); 40. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7); 41. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pemerintah
yang
Menjadi
Urusan
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21); 42. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembangunan
Jangka
Panjang
Rencana
(RPJP) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
Page 5|7
43. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31); 44. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1); 45. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten
Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2011 Nomor 5); 46. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 1.3.
Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja BPPKP Kabupaten Magelang tahun 2016
dimaksudkan sebagai upaya mengarahkan dimensi kebijakan Pembangunan urusan pemerintahan di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan, pedoman atau arahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah. Tujuan disusunnya Renja SKPD BPPKP adalah : 1. Menjabarkan visi, misi dan program BPPKP yang tertuang dalam Renstra BPPKP 2014 – 2019 dalam tahapan rencana tahunan. 2. Sebagai pedoman, arah dan landasan berpijak kegiatan tahunan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. 3. Sebagai sumber informasi kepada semua pihak terkait baik masyarakat maupun dinas instansi lainnya tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPPKP Tahun 2016 1.4.
Sistematika Penulisan RENJA BPPKP Kabupaten Magelang 2016 disusun dengan sistematika
sebagai berikut: BAB I.
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum Maksud dan tujuan
Page 6|7
1.3 Maksud dan tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV. PENUTUP
Page 7|7
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD 2014 dan Capaian Renstra SKPD Hasil review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2014 dan perkiraan capaian tahun 2015 didapatkan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang masuk dalam program yang berbeda. Hal ini terjadi karena adanya peralihan antara Renstra yang lama (2009-2014) dengan Renstra yang baru (2014-2019). Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPPKP tahun 2014, terlihat bahwa tingkat realisasi semua program dan kegiatan telah mencapai 100 %. Keberhasilan pencapaian ini disebabkan oleh dukungan dari berbagai pihak, baik pelaksana kegiatan maupun sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Meskipun program dan kegiatan tahun 2014 telah dapat mencapai 100 %, dirasakan perlu lebih ditingkatkan lagi melalui perencanaan yang lebih terarah dan pembinaan sumberdaya manusianya baik melalui pembinaan rutin maupun teknis. Sehingga arah kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan dapat lebih terarah dan tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa-masa yang akan datang perlu kiranya BPPK menentukan strategi sebagai berikut : a.
Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan sesuai kebutuhan yang sangat dibutuhkan masyarakat khususnya masyarakat tani di Kabupaten Magelang tanpa meninggalkan unsur-unsur teknis terkait.
b. Meningkatkan mutu perencanaan partisipatif yang telah dilaksanakan mulai dari pelaksanaan PRA, penyusunan RKK, RKD dan RKPD, sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan kebutuhan masyarakat yang bisa menjawab dan mengatasi permasalah masyarakat yang sedang dihadapi. c.
Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan dinas intasi terkait program pemberdayaan masyarakat pertanian.
d. Sosialisasi/ apresiasi kepada pejabat yang terlibat panitia anggaran tentang Visi, misi, tujuan, kebijakan, sasaran dan program Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terutama tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat tani melalui pendidikan non formal. e.
Audensi dengan komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang tugas pokok dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
P a g e 8 | 29
f.
Meningkatkan frekwensi pertemuan komisi penyuluhan pertanian kabupaten guna membahas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang telah direncanakan secara partisipatif.
g.
Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan lembaga-lembaga penelitian untuk meningkatkan penerapan teknologi di masyarakat
h. Penguatan kapasitas UPPD yang ada disetiap desa agar keberadaannya diakui oleh pablik terutama pejabat desa dan tokoh masyarakat serta tokoh agama yang ada, sehingga diakui sebagai salah satu lembaga desa yang ikut berperan dalam memutuskan rencana pembangunan tingkat desa. i.
Meningkatkan pemanfaatan jaringan IT untuk memperluas informasi dan alih fungsi teknologi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih cepat merespon perkembangan yang ada. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2014 dan Capaian Renstra BPPKP dapat
dilihat pada table 2.1 berikut:
P a g e 9 | 29
Tabel. 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kabupaten Magelang
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan/(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019
`1
2
3
4
Urusan Pada Semua SKPD Program pelayanan administrasi perkantoran
Peningkatan pelayanan prima
1. Penyediaaan jasa surat menyurat
Lancarnya kegiatan surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terfasilitasinya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Terfasilitasinya jasa administrasi keuangan
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terbelinya buku bermutu Terfasilitasinya/lancarnya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
3.000 surat 100% 12 jenis laporan 422 judul
100%
Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013
5
0 0 0 0
0
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD 2014
Tingkat Realisas i (%)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2015)
6
7
8=(7/6)
9
10= (5+7+9)
11= (10/4)
atk 1 BPPKP & 21 BPPK, 3.000 SURAT 1 unit BPPKP, 15 unit BPPK, 12 bulan 12 bulan
atk 1 BPPKP & 21 BPPK, 3.000 SURAT 1 unit BPPKP, 15 unit BPPK, 12 bulan 12 bulan
3.000 surat
6.000 surat
200
1 tahun
12 bulan
100
12 bulan
12 bulan
100
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014)
3 paket buku bacaan
3 paket buku bacaan
20 kali perjalanan ke DKI/Jabar, 50 kali perjalanan ke Jateng/DIY
20 kali perjalanan ke DKI/Jabar, 50 kali perjalanan ke Jateng/DIY
100 100 100 100
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4 paket buku 12 bulan
100
P a g e 10 | 29
Kode
`1
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan/(output)
2 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
3 Terfasilitasinya/lancarnya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Peningkatan pelayanan prima
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
Terfasilitasinya kegiatan pengadaan peralatan kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terfasilitasinya jasa pemeliharaan gedung
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terfasilitasinya jasa pemeliharaan kendaraan dinas
Terfasilitasinya kegiatan pengadaan perlengkapan kantor
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019
Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013
4
5
100%
0
100%
100%
100%
156 motor dan 2 mobil
100%
100%
100%
100%
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014) Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD 2014
Tingkat Realisas i (%)
6 70 kali rapat, 250 kali perjalanan
7 70 kali rapat, 250 kali perjalanan
8=(7/6)
2 sumur/pdam, 1 kmr mandi wc ka BPPKP
2 sumur/pdam, 1 kmr mandi wc ka BPPKP 2 mesin potong rumput, 1 notebook dan LCD, 1 printer 1 BPPKP, 21 BPPK, kamar mandi dan wc dan kaca 16 unit dan eternit BPPK Dukun
2 mesin potong rumput, 1 notebook dan LCD, 1 printer 1 BPPKP, 21 BPPK, kamar mandi dan wc dan kaca 16 unit dan eternit BPPK Dukun
159 motor, 2 mobil. 12 bln
159 motor, 2 mobil. 12 bln
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2015)
9 12 bulan
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
10= (5+7+9)
11= (10/4)
100
100
100
11 rak arsip BPPK 4 komputer/ laptop dan 21 unit printer
1 tahun 100
100
12 bulan/ 157 unit kendaraan roda 2 dan 2 unit
12 bulan/ 157 unit kendaraan roda 2 dan 2 unit
P a g e 11 | 29
100
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan/(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019
`1
2
3
4
Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013
5
5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor
Terfasilitasinya jasa pemeliharaan gedung
6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor
Terfasilitasinya jasa pemeliharaan peralatan gedung
100%
100%
7. Pemeliharaan rutin/berkala mebeluair
Terfasilitasinya jasa pemeliharaan mebeluer
100%
100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Penilaian angka kredit
Peningkatan kualitas kinerja dan mutu penilaian penyuluh Terlaksananya penilaian kinerja bagi penyuluh BPPKP
100%
100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Peningkatan sistem pelaporan
100%
100%
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014) Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD 2014
Tingkat Realisas i (%)
6
7
8=(7/6)
1 unit BPPKP, 15 unit BPPK, 12 bulan
1 unit BPPKP, 15 unit BPPK, 12 bulan
100
100
Bintek dan penilaian angka kredit
Bintek dan penilaian angka kredit
100
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
9
10= (5+7+9)
11= (10/4)
kendaraan roda 4
kendaraan roda 4
11 buah pintu 20 komputer, 15 printer, 1 genzet dan 1 AC
1 tahun
P a g e 12 | 29
Kode
`1
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan/(output)
2 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3 Terwujudnya tertib administrasi
2. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Terwujudnya tertib administrasi
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019
Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013
4
5
100%
-
-
10 buku renja skpd dan 25 dolumen renstra
10 buku renja skpd dan 25 dolumen renstra 21 programa tk. Kec dan programa kab
14 dokumen
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014) Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD 2014
Tingkat Realisas i (%)
6
7
8=(7/6)
6 buku rka, 6 buku dpa, 8 dokumen lakip, 10 lap semester, 10 buku laporan monev kegiatan
6 buku rka, 6 buku dpa, 8 dokumen lakip, 10 lap semester, 10 buku laporan monev kegiatan
100
100% -
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2015)
9 RKA BPPKP, laporan bulanan, LKPJ, LAKIP. 3 jenis dokumen laporan
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
10= (5+7+9)
11= (10/4)
Peningkatan sistem perencanaan umum kegiatan
1. Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 2014-2019
Tersedia Dokumen Renja dan jumlah buku perencanaan kegiatan dan jumlah pertemuan
2. Penyusunan Programa tingkat kecamatan dan kabupaten
Terselenggaranya pertemuan penyusunan programa
2 dokumen 1 dok programa tk Kab dan 21 tk kec
100%
100%
21 programa tk. Kec dan programa kab
100
1 unit dokumen renja
100
P a g e 13 | 29
Kode
`1
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan/(output)
2 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
3 Terfasilitasinya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
1. Penyusunan SPM/Perbup Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah
Tersusunnya SPM/P
2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Kegiatan
Dokumen Pedoman pelaksanaan teknis kegiatan
Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019
Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013
4
5
3 jenis dokumen
100%
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014) Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD 2014
Tingkat Realisas i (%)
6
7
8=(7/6)
SOP/Juknis dana bantuan pemerintah
SOP/Juknis dana bantuan pemerintah
-
-
100%
150 orang / 5 KWT
150 orang / 5 KWT
100%
3 lumbung pangan desa
3 lumbung pangan desa
-
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2015)
9 1 tahun
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
10= (5+7+9)
11= (10/4)
100 -
40 kegiatan
Peningkatan ketahanan pangan
1. Pemanfaatan lahan pekarangan
Terlaksananya pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga
2. Lumbung Pangan desa
Tersedianya cadangan lumbung pangan desa
90 klp 300 ton
100
3 kelompok tani
100
3 lumbung pangan
8 kelompok 6 lumbung pangan
P a g e 14 | 29
8.88
Kode
`1
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan/(output)
2 3. Penyediaan informasi alur distribusi dan harga pangan strategis
3 Tersedianya peta dan pola distribusi pangan
4. Penegmbangan desa mandiri pangan
Tercukupinya kebutuhan pangan
5. Pendampingan lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM)
Optimalnya pelaksanaan LDPM
6. Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM)
Optimalnya pelaksanaan LDPM
7. Sekolah lapang pertanian organik
Terselenggaranya sekolah lapang pertanian organik
Program diversifikasi dan pola konsumsi pangan
Peningkatan ketahanan pangan
1. Survey pola pangan harapan (PPH)
Tergalinya potensi sumber pangan baru melalui Pola Pangan Harapan (PPH)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019
Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013
4
5
6 dok laporan
100%
109 DMP
100% 0
77 LDPM
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD 2014
Tingkat Realisas i (%)
6 Tersedianya peta dan pola distribusi pangan
7
8=(7/6)
Tersedianya peta dan pola distribusi pangan
3 desa
3 desa
Optimalnya pelaksanaan LDPM
Optimalnya pelaksanaan LDPM
3 gapoktan
3 gapoktan
0
100%
6 dok Laporan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014)
100%
100
100
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2015)
9 1 unit dokumen data
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
10= (5+7+9)
11= (10/4)
10 desa 1 paket
13 desa
11.92
100 100
240 petani di 24 kecamatan
tersedianya data pola pangan masyarakat
240 petani di 24 kecamatan
tersedianya data pola pangan masyarakat
3 gapoktan 100 -
100
1 dokumen laporan
P a g e 15 | 29
3.89
Kode
`1
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan/(output)
2 2. Lomba olahan pangan non beras
3 Terselenggaranya lomba olahan pangan non beras
3. Peningkatan usaha olahan pangan lokal
Tersedianya sumber karbohidrat non beras
4. Peningkatan mutu keamanan pangan
Terlaksananya peningkatan mutu keamanan pangan
5. Peningkatan usaha olahan pangan lokal berbasis ubi-ubian
Terselenggaranya pelatihan usaha olahan pangan berbasis ubi-ubian
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019
Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013
4
5
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014) Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD 2014
Tingkat Realisas i (%)
6
7
8=(7/6)
0 0 1 dokumen Laporan 650 orang
100%
100%
100 2 kwt
2 kwt
sample pangan di kab. Mgl
sample pangan di kab. Mgl
490 org anggota kwt
490 org anggota kwt
-
-
-
-
-
-
100 100
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
9
10= (5+7+9)
11= (10/4)
-
3 kantin sekolah 6 poktan
100
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1. Lomba kelompok tani dan organisasi petani organik 2. Penilaian kelas kelompok tani dan organisasi petani
Kelompok tani/ organisasi petani organik Magelang kelompok tani dan organisasi petani terukur kapasitas kemampuannya
21 klp 1 bendel laporan kelompo k tani
21 kecamata n
poktan dan organisasi petani di 21 kecamatan
P a g e 16 | 29
Kode
`1
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan/(output)
2 3. Peningkatan kemampuan lembaga petani tembakau (DBHCHT)
3 kelompok tani tembakau makin kuat dalam kemampuan organisasi dan fasilitas pendukung Pengembangan lembaga petani menuju lembaga ekonomi
4. Peningkatan kapasitas lembaga ekonomi petani
Urusan Pilihan Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013
4
5
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014) Target Renja SKPD Tahun 2014 6 -
Realisasi Renja SKPD 2014
Tingkat Realisas i (%)
7
8=(7/6) -
-
18 klp
260 lembaga
-
-
25 orang
25 orang
-
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2015)
9 18 kelompok tani tembakau 21 unit
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
10= (5+7+9)
11= (10/4)
18
Peningkatan kesejahteraan petani
1. Pelatihan budidaya tanaman hias
jumlah peserta pelatihan
2. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
jumlah peserta pelatihan
3. Peningkatan kemampuan lembaga petani tembakau
Terwujudnya penguatan dan pembinaan lembaga petani tembakau
4. Penilaian kelas kelompok tani
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019
Terselenggaranya penilaian kelompok tani
100% 100%
150 orang 21 APTI
150 orang
100
21 APTI
100%
100%
100
-
100 2217 poktan di 2217 poktan 21 Kec.kab. di 21 Magelang Kec.kab.
100 -
P a g e 17 | 29
100
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan/(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019
`1
2
3
4
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Peningkatan penerpan teknologi
1. Sekolah Lapang Agribisnis Durian
Terselenggaranya sekolah lapang agribisnis durian
2. Demplot budidaya komoditas pertanian
Penurunan tingkat kehilangan hasil gabah (kw/ha) Terlaksananya pembuatan demplot kebun bibit tanaman speseifik lokal
3. Pengembangan budidaya tanaman spesifik lokal 4. Pengembangan percontohan BPPK
Tersedianya kebun percontohan
5. Demfarm Padi organik
Kelompok tani padi organik terbaik peserta SL padi organik
Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013
5
Tingkat Realisas i (%)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2015)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
8=(7/6)
9
10= (5+7+9)
11= (10/4)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014) Target Renja SKPD Tahun 2014 6
Realisasi Renja SKPD 2014 7 Magelang
0
5 kecamatan 168 petani
5 kecamatan 168 petani
100
0
1 kelompok tani / 10 Ha
1 kelompok tani / 10 Ha
100
3 kecamatan
3 kecamatan
0 0
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
-
100 3 bppk -
-
3 bppk -
100 -
6 unit
84 orang
P a g e 18 | 29
Kode
`1
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan/(output)
2 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan
3 Peningkatan kualitas SDM
1. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
Peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga penyuluh
2. Survey kepuasan petani/penilaian kinerja penyuluh
Tercapainya target kinerja penyuluhan
3. Peda Penas
Terlaksananya Peda dan Penas
4.Penyusunan programa penyuluhan tingkat kecamatan dan Kabupaten
pedoman kegiatan penyuluh di Kabupaten Magelang
5. Penguatan Lembaga penyuluhan desa (Posluhdes)
Peningkatan pelayanan penyuluhan petani
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019
Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013
4
5
100%/ tahun
Tingkat Realisas i (%)
6
7
8=(7/6)
9
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
10= (5+7+9)
11= (10/4)
1265 orang
0
100 -
0
61 unit
Realisasi Renja SKPD 2014
1265 orang
1 dok laporan
1 dok program a tk Kab dan 21 tk kec
Target Renja SKPD Tahun 2014
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2015)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014)
KTNA penyuluh dan pendamping / 18 orang
-
-
-
-
-
-
-
KTNA penyuluh dan pendamping / 18 orang
-
100 -
1 programa penyuluhan Kabupaten dan 21 programa penyuluhan kecamatan
10 unit
2 programa penyuluhan Kabupaten dan 21 programa penyuluhan kecamatan
10 unit
100
16.39
P a g e 19 | 29
Kode
`1
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan/(output)
2 6. Pelatihan teknis bagi penyuluh
3 Penyuluh yang belum memahami konsep dan teknis SOP pertanian organik
7. Pelatihan rutin penyuluh
peningkatan keterampilan dan wawasan penyuluh
8. Forum Penyuluh swadaya, Swasta dan KTNA
koordinasi pelaku utama dan penyuluh non PNS
9.Pengembangan kerjasama penyuluhan sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019
Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013
4
5
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014) Target Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisas i (%)
7
-
-
8=(7/6) -
9 200 orang penyuluh
-
-
-
300 orang penyuluh
-
-
-
21 unit
Kerjasama kegiatan pada sektor penyuluhan makin meningkat
-
-
-
5 kerjasama
10. Fasilitasi Pelaksanaan Metode Penyuluhan
Penyuluh mampu mengembangkan metode penyuluhan
-
-
-
300 penyuluh
11. Pengembangan Percontohan BPPK
BPPK yang dilengkapi dengan 18 unit kebun percontohan BPPK pertanian organik
-
-
-
3 unit BPPK
Program Penanggulangan Kemiskinan
Peningkatan sistem pengentasan kimiskinan
1. Pelatihan Peningkatan Kualitas Petani
Jumlah petani miskin
Jumlah petani miskin
Jumlah petani miskin
160 orang 100% 1 laporan
0
6
Realisasi Renja SKPD 2014
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
10= (5+7+9)
11= (10/4)
100
P a g e 20 | 29
Kode
`1
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan/(output)
2 Program Pengembangan Agribisnis
3 Peningkatan pengembangan agribisnis
1. Pelatihan pengembangan agribisnis peternakan (kambing/domba)
Terselenggaranya pelatihan pengembangan agribisnis peternakan
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan gapoktan
Terselenggaranya pelatihan
3. Sekolah Lapang Komoditas pertanian organik
Petani pembudidaya komoditas sayuran dan perkebunan
4. Sekolah Lapang agribisnis pengembangan tanaman Spesifik Lokal (DBHCHT)
Petani pembudidaya tanaman spesifik lokal meningkat pemasarannya
5. Festival Durian dan Buah Eksotis
petani dan konsumen buah durian dan buah eksotis Magelang
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019
Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013
4
5
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD 2014
Tingkat Realisas i (%)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2015)
6
7
8=(7/6)
9
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
10= (5+7+9)
11= (10/4)
100 10 kecamatan 0
0
5000 orang
263 Gapoktan pelaksana PUAP
10 kecamatan
100
-
263 Gapoktan pelaksana PUAP -
-
350 orang petani
-
-
-
168 orang petani
-
-
-
1000 orang
100
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
P a g e 21 | 29
Kode
`1
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan 2 1. Pendampingan Industrialisasi Pertanian dan Pedesaan Melalui Primatani 2. Pengembangan Kerjasama kemitraan dan pemasaran komoditas pertanian organik 3. Pelatihan Pembuatan Kemasan produk pertanian
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan/(output) 3 Petani di wilayah pengembangan primatani
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019
Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013
4
5
Realisasi Renja SKPD 2014
Tingkat Realisas i (%)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2015)
7
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014) Target Renja SKPD Tahun 2014 -
-
8=(7/6) -
9 50 orang
Terjalinnya kerjasama pelaku utama dengan pelaku usaha
-
-
-
Kelompok wanita tani usaha produksi olahan pangan lokal 40 orang
-
-
-
5 kerjasama , 300 petani 40 orang peserta
Kelompok ternak sapi
-
-
-
5 kelompok ternak sapi
Petani terampil dalam agribisnis kambing/domba melalui magang
-
-
-
40 orang peternak
10 unit lokasi
6
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
10= (5+7+9)
11= (10/4)
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pelatihan Budidaya ternak sapi Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Magang petani pengembangan agribisnis kambing/ domba
P a g e 22 | 29
Kode
`1
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan/(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019
2 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Produksi, Pengolahan Produksi dan Pasca Panen
3
4
Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013
5
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD 2014
Tingkat Realisas i (%)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2015)
6
7
8=(7/6)
9
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014)
Pelatihan Pembuatan Pupuk dan pestisida Organik
Petani yang terampil dalam membuat pupuk danpestisida organik
-
-
-
300 orang petani
Temu teknologi pertanian organik
Tersosialisasikan teknologi pertanian pada petani
-
-
-
200 orang peserta
Penyebaran informasi dan teknologi pertanian
penyebaran informasi teknologi pertanian organik melalui media cetak dan elektronik
-
-
-
100 media cetak dan 50 VCD materi pertanian organik
100 petani
100 petani
Kehutanan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1. Pelatihan managemen pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM)
4 paket media cetak dan digital
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
10= (5+7+9)
11= (10/4)
Peningkatan ketrampilan petani 100 petani 0
100
P a g e 23 | 29
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan/(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019
`1
2
3
4
Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam 1. Percontohan usahatani berbasis konservasi 2. Penyelamatan mata air
3. Pelatihan pembuatan pupuk bokhasi/organik
Kelautan Dan Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 1. Pelatihan Agribisnis Perikanan
Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013
5
Target Renja SKPD Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD 2014
Tingkat Realisas i (%)
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2015)
6
7
8=(7/6)
9
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2015)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
10= (5+7+9)
11= (10/4)
Peningkatan ketrampilan petani terampilnya petani melakukan konservasi lahan Meningkatnya kesadaran petani untuk usahatani berbasis konservasi
0
3 mata air 625 orang
meningkatnya kesadaran petani untuk pemakaian pupuk organik
Peningkatan produktivitas dan pemasaran perikanan kelompok ternak ikan
10 ha
100
3 mata air
0
0
160 orang
10 ha
100 150 orang petani
150 orang petani
-
-
100
-
-
125 orang petani dalam 3 sumber mata air
-
8 lokasi
P a g e 24 | 29
P a g e 25 | 29
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahan Pangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan, dengan indicator kinerja pelayanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2009, adalah melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan pangan. Selain itu Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahan Pangan berfungsi untuk menyelenggarakan tugas yang dibebankan, sebagai berikut: 1.
Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penyuluhan dan ketahanan pangan;
2.
Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
3.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyuluhan dan ketahanan pangan;
4.
Menyusun kebijakan penyelenggaraan urusan kewenangan daerah di bidang penyuluhan pertanian, perikan dan kehutanan serta penyelenggaraan urusan ketahanan pangan;
5.
Menetapkan
pedoman
pelaksanaan
dan
pedoman
teknis
di
bidang
penyelenggaraan penyuluhan dan ketahanan pangan; 6.
Pembinaan dan penyelenggaraan pengawasan teknis di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan;
7.
Pengendalian dan pengawasan perizinan, rekomendasi dan pelayanan umum di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan; Capaian kinerja pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan
Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut pada table 2.2:
P a g e 26 | 29
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang No
Indikator
1 1
2
2
Ketersediaan energi perkapita Ketersediaan protein perkapita
SPM/ Standar Nasional 3
51,3 gr 60%
Penguatan cadangan pangan**
4
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah**
90%
5
Stabilitas harga dan pasokan pangan**
90%
6
Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)**
90%
7
Pengawasan dan pembinaan kemanan pangan**
80%
8
Penanganan daerah rawan pangan**
9 10
4
1980 kkal
3
Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha yang meningkat keterampilannya jumlah kelompok tani yang meningkat kapasitasnya
IKK
2014 5
22 kelas utama; 135 kelas madya;
2017 8
Realisasi Capaian 2014 9
Target 2015 10
Proyeksi Tahun 2016 2017 11 12
1911,8 kkal
1911,8 kkal
1980 kkal
1980 kkal
1936,4 kkal
1936,4 kkal
1936,4 kkal
50,3 gr
50,3 gr
51,3 gr
51,3 gr
56,0 gram
56,0 gram
56,0 gram
56%
60%
61%
62%
90%
90%
90%
82,30%
90%
90,80%
84%
85,50%
86%
86,50%
50%
80%
83%
87%
100.00%
57,14%
60%
62,9%
64,29%
81,13 %
2187 orang
2200 orang
2200 orang
2200 orang
12 kelas utama; 120 kelas
14 kelas utama; 123 kelas
16 kelas utama; 126 kelas
18 kelas utama; 129 kelas
66,67%
60,0%
Target Renstra BPPKP 2015 2016 6 7
91,54%
56,0 gram 62%
60%
61%
55,29 %
60%
65%
70%
76,6 %
80%
85%
90%
92,3 %
92,3 %
100.00%
100.00%
100.00%
81,13 %
81,13 %
81,13 %
2200 orang
2200 orang
2200 orang
12 kelas utama; 112 kelas
14 kelas utama; 126 kelas madya;
16 kelas utama; 126 kelas
2106 orang 9 kelas utama; 91 kelas madya; 833
92,3 %
13
1936,4 kkal
60%
92,3 %
Catatan Analisis
P a g e 27 | 29
No
Indikator
1
2
SPM/ Standar Nasional 3
IKK 4
847 Kelas lanjut
2014 5
madya; 797 Kelas lanjut 1 kelas utama; 8 kelas madya
Target Renstra BPPKP 2015 2016 6 7
2017 8
madya; 807 Kelas lanjut 2 kelas utama; 8 kelas madya
madya; 817 Kelas lanjut 3 kelas utama; 8 kelas madya
madya; 827 Kelas lanjut 4 kelas utama; 8 kelas madya
2 kelas utama; 10 kelas madya;
3 kelas utama; 12 kelas mady
4 kelas utama; 14 kelas madya;
11
jumlah kelompok ternak ikan yang meningkat kapasitasnya
6 kelas utama; 18 kelas madya
12
jumlah kelompok hutan rakyat yang meningkat kapasitasnya
22 kelas utama; 135 kelas madya;
13
Jumlah lembaga ekonomi petani
14
Jumlah penyuluh pemerintah yang mengikuti pendidikan dan latihan
260 lembaga
10 lembaga
10 lembaga
10 lembaga
10 lembaga
15
jumlah BPPK yang ditingkatkan fasilitas penyuluhannya
100% 18 unit BPPK
100% 3 unit BPPK
100% 3 unit BPPK
100% 3 unit BPPK
100% 3 unit BPPK
61 unit
6 unit
10 unit
10 unit
10 unit
16
Jumlah lembaga penyuluhan desa yang terbentuk dan aktif
NA
Realisasi Capaian 2014 9
Kelas lanjut
1 kelas utama; 32 kelas madya 0 kelas utama; 2 kelas madya;
13 lembaga 100% 3 unit BPPK 10 unit
Target 2015 10
madya; 833 Kelas lanjut 2 kelas utama; 32 kelas madya
Proyeksi Tahun 2016 2017 11 12
833 Kelas lanjut
3 kelas utama; 33 kelas madya
1 kelas utama; 2 kelas madya;
1 kelas utama; 3 kelas madya;
13 lembaga
13 lembaga
madya; 833 Kelas lanjut 4 kelas utama; 34 kelas madya
Catatan Analisis 13
1 kelas utama; 4 kelas madya;
13 lembaga
100% 3 unit BPPK
100% 3 unit BPPK
100% 3 unit BPPK
10 unit
10 unit
10 unit
P a g e 28 | 29
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggraan Tugas dan Fungsi SKPD Isu-isu strategis utama BPPKP Kabupaten Magelang yang masih akan dihadapi selama lima tahun yang akan datang, yaitu : 1)
Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia;
2)
Belum memadainya sarana prasarana;
3)
Masih rendahnya pelayanan kepada masyarakat;
4)
Tingkat pendapatan masyarakat masih rendah;
5)
Belum optimalnya pengembangan pertanian;
6)
Masih rendahnya produktivitas dan mutu hasil produk unggulan;
7)
Masih lemahnya kelembagaan tani;
8)
Pemanfaatan teknologi dan informasi belum optimal;
9)
Kemajuan industri yang kurang memperhatikan mutu dan keamanan pangan;
10)
Pasar bebas yang berdampak pada perubahan perilaku budaya konsumsi masyarakat;
11)
Kerusakan lingkungan hidup;
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam penyusunan program dan kegiatan yang tertuang dalam RENJA Tahun 2016 ini, sesuai dengan tugas dan fungsinya BPPKP memperhatikan usulan kegiatan dari hasil musrenbang kecamatan. Hasil musrenbang kecamatan yang masuk ke BPPKP direkap, baik berdasarkan asal kecamatan yang mengusulkan maupun berdasarkan jenis kegiatan. Usulan dari kecamatan selanjutnya diseleksi sesuai dengan program dan kegaiatan yang telah direncanakan oleh BPPKP sesuai dengan RPJMD dan Renstra yang telah disusun. Usulan dari hasil musrenbang kecamatan yang telah direkap dapat dilihat pada Table 2.3 berikut :
P a g e 29 | 29
Tabel 2.3. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kabupaten Magelang
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Pelatihan pengemukan sapi Pelatihan budidaya sapi potong Pelatihan penggemukan ternak kambing Pelatihan pengemukan kambing/domba Pelatihan agribisnis kambing/domba Pelatihan budidaya itik kering Pelatihan budidaya cacing sutera Pelatihan budidaya ternak cacing Pelatihan dan pengembangan peternakan Pelatihan ternak Pelatihan budidaya perikanan, peternakan, pertanian dan industri kreatif Peningkatan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha peternakan Pelatihan SL Pakan Ternak Pelatihan pembuatan pupuk dan pakan ternak Pelatihan pembuatan pakan ternak Pelatihan pembuatan pakan ternak Pelatihan pakan ternak Pelatihan pembuatan makanan ternak
11 12 13 14 15 16 17 18
Desa 3 Wulunggunung Kapuhan Bondowoso Jati Sawangan Banaran Banyuadem Losari Bateh Ngargosari Sambak
Somokaton Ngluwar Tegalrandu Ngargosoko Girirejo Purwosari
LOKASI
Kecamatan 4 Sawangan Sawangan Mertoyudan Sawangan Sawangan Grabag Srumbung Grabag Candimulyo Kajoran Kajoran Salam Ngluwar Ngluwar Srumbung Srumbung Tegalrejo Tegalrejo
INDIKATOR KINERJA 5 Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan
BESARAN/ VOLUME 6 1 kelompok 1 paket 1 paket 1 paket 1 kegiatan 20 orang 1 paket 30 orang 8 kelompok 1 paket
CATATAN 7
1 paket 76 org 1 paket 40 orang 7 paket 1 paket 20 orang 15 orang
P a g e 30 | 29
NO
PROGRAM/KEGIATAN
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Pelatihan pembuatan makanan ternak domba Pelatihan pembuatan pakan ternak Pelatihan pembuatan dan pegawetan pakan ternak Pelatihan pembuatan pelet pakan ikan Pelatihan Pokdakan Pelatihan lele, pemeliharaan domba, bom tikus Pelatihan budidaya ternak ikan Pelatihan pembenihan ikan Penyuluhan budidaya ikan bagi pokdakan Pelatihan pemijahan lele Pelatihan budidaya perikanan Pelatihan budidaya ikan belut Pelatihan pengolahan hasil pertanian Pelatihan home industri hasil pertanian Pendidikan managemen hasil pertanian Pelatihan pengolahan hasil Pelatihan olahan hasil pertanian Pelatihan pengolahan hasil pertanian Pelatihan pengolahan hasil untuk KWT
38
Pelatihan olahan produk spesifik lokal
Desa Mangunrejo Ketawang Kartoharjo
LOKASI
Ngrancah Kalegen Gandusari Salam Kanci Jerukagung Tegalsari, Sawangan Salam Sumurarum Kalikuto Blongkeng Ngluwar Ngablak Krogowanan Ketep Kapuhan Sonorejo, Tegalsari, Candimulyo, Surodadi, Tempak, Tenten
Kecamatan Tegalrejo Grabag Grabag Grabag Bandongan Bandongan Bandongan Srumbung Sawangan Grabag Grabag Grabag Ngluwar
INDIKATOR KINERJA Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan
Srumbung Sawangan Sawangan Sawangan Sawangan
Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan
Candimulyo
Jumlah peserta pelatihan
BESARAN/ VOLUME 15 orang 43 orang
CATATAN
25 orang 30 orang 1 paket 2 kelompok 1 paket 2 kegiatan 20 orang 50 orang 20 orang 1 paket 1 paket 7 dusun 2 kegiatan 1 kelompok 1 paket 9 paket 6 unit
P a g e 31 | 29
NO 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
Pelatihan hasil pertanian Pelatihan pembuatan kasava Pemanfaatan pekarangan
Desa Wringin Putih Glagah Ombo Pakunden
Pelatihan budidaya tanaman
Kebonagung
Bandongan
Pelatihan pemanfaatan pekarangan
Butuh
Sawangan
Optimasi pemanfaatan pekarangan untuk cadangan pangan Optimasi pemanfaatan pekarangan untuk wilayah Huntap Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Pelatihan pembuatan pupuk organik Pelatihan pembuatan pupuk organik Pengolahan pupuk organik Pelatihan pembuatan pupuk Pelatihan pembuatan pupuk Pelatihan pembuatan pupuk organik Pelatihan pembuatan pupuk organik Pelatihan pembuatan pupuk cair/pestisida Pelatihan pembuatan pupuk organik Pelatihan kompos organik Pelatihan pembuatan kompos
Kecamatan Borobudur Tegalrejo Ngluwar
Salam
INDIKATOR KINERJA Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan jumlah lokasi yang memanfaatkan pekarangan jumlah lokasi yang memanfaatkan pekarangan jumlah lokasi yang memanfaatkan pekarangan jumlah lokasi yang memanfaatkan pekarangan
BESARAN/ VOLUME 1 paket 20 orang
CATATAN
1 kelompok 1 paket
12 desa 4 desa
Ngluwar Somokaton Congkrang Banyuwangi Banyuwangi Mranggen Ngablak Madusari Jambewangi Batur Butuh
Ngluwar Ngluwar Muntilan Bandongan Bandongan Srumbung Srumbung Secang Secang Sawangan Sawangan
Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan
1 paket 2 unit 1 paket 13 dusun 13 dusun 1 paket 7 dusun 1 paket 1 paket 1 kelompok
P a g e 32 | 29
NO
PROGRAM/KEGIATAN
58 59 60 61 62 63 64 65 66
Pelatihan pembuatan pupuk organik/kompos Pelatihan pembuatan kompos Pelatihan pembuatan dan pengemasan kompos Pelatihan pembuatan pupuk organik Pelatihan pembuatan pupuk organik Pelatihan pembuatan pupuk organik Pelatihan pembuatan pupuk organik Pelatihan pupuk organik Pelatihan pembuatan pupuk organik Pemberdayaan petani organik (penyuluhan, pameran produk) Peningkatan produktivitas padi Pendampingan penanaman tanaman organik secara paripurna SL organik SLPTT SL PTT Padi System of Rice Intensification (SRI) Sl padi Pelatihan SL GAP/PHT Pelatihan tani terpadu Peningkatan produksi pertanian SL padi organik SL padi organik
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Desa
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
Jati Mangunsari Sawangan Ngasem Klopo Banyusari Ngadirejo Dawung Sambungrejo Ngluwar
Kecamatan Sawangan Sawangan Sawangan Tegalrejo Tegalrejo Tegalrejo Tegalrejo Tegalrejo Grabag Ngluwar
Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta sl
Keji Congkrang
Muntilan Muntilan
Jumlah peserta sl Jumlah peserta sl
Bandongan Trasan Sidorejo Gandusari Pandanretno Kamongan Gondowangi Soronalan Sawangan Banjarsari
Bandongan Bandongan Bandongan Bandongan Srumbung Srumbung Sawangan Sawangan Sawangan Windusari
Jumlah peserta sl Jumlah peserta sl Jumlah peserta sl Jumlah peserta sl Jumlah peserta sl Jumlah peserta sl Jumlah peserta sl Jumlah peserta sl Jumlah peserta sl Jumlah peserta sl
BESARAN/ VOLUME 1 paket 1 kegiatan 1 kegiatan 20 orang 20 orang 40 orang 20 orang 15 orang 30 orang
CATATAN
30 orang 5 kelompok 3 unit 2 unit 1 paket 6 poktan 20 ha 1 paket 1 kelompok 1 paket 287 kk 1 kegiatan
P a g e 33 | 29
NO
PROGRAM/KEGIATAN
80 81 82 83 84 85 86 87
SL PTT Padi Pelatihan pertanian terpadu SL padi organik Pengembangan pertanian organik Denfarm sayuran organik Pembinaan petani/SLPTT gapoktan Mantab Penguatan kapasitas pelaku utama Pelatihan budidaya cabe, kacang panjang Pelatihan pengolahan buah rambutan (gapoktan mantab) SL cabai Pemberdayaan pertanian salak nglumut Pelatihan tanaman kentang Pelatihan budidaya tanaman cabe Pelatihan pembibitan durian
88 89 90 91 92
93 94 95 96 97 98 99
Pelatihan budidaya sayur organik Pelatiahn pembibitan tanaman buah nanas Pelatihan pembibitan cabe Pelatihan penanggulangan hama penyakit pada tanaman hortikultura Pelatihan penanganan virus cabe Pelatihan penanggulangan hama pada tanaman
Desa
LOKASI
Mangunrejo Sangen Banjarsari Bligo Jamus Kauman Bligo
Kecamatan Tegalrejo Kajoran Kajoran Salam Windusari Ngluwar Salam Ngluwar Ngluwar
INDIKATOR KINERJA Jumlah peserta sl Jumlah peserta sl Jumlah peserta sl Jumlah peserta sl jumlah gapoktan yang terbina jumlah gapoktan yang terbina Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan
Gondosuli Ngablak Wulunggunung Wonolelo Sonorejo,Giyanti, Tempak, Purworejo, Kebonrejo Sawangargo Kembanglimus Soroyudan Jati
Muntilan Srumbung Sawangan Sawangan Candimulyo
Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan
Salaman Borobudur Tegalrejo Sawangan
Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan
Wonolelo Giri Tengah
Sawangan Borobudur
Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan
BESARAN/ VOLUME 21 desa 4 unit 60 kk 14 poktan
CATATAN
13 gapoktan 12 gapoktan 9 poktan 1 kelompok 1 paket 5 kelompok
5 unit 6 kelompok 1 paket 20 orang 1 paket 5 kelompok 1 paket
P a g e 34 | 29
NO 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
110 111 112 113 114 115 116
PROGRAM/KEGIATAN Pelatihan penanggulangan hama dan penyakit pada tanaman durian, besia, kenanga Pelatihan pengolahan sampah Pelatihan pembuatan fermentasi jerami Pelatihan pengolahan limbah padat dan cair Pelatihan pembuatan biogas Pelatihan pembuatan biogas Pelatihan pembuatan biogas PUAP PUAP Peningkatan Posluhdes Pembentukan Posludes
Penumbuhan dan peningkatan pos penyuluh desa Festival durian Pelatihan administrasi BUMDes dan LKM SL dan BLM-BLBU pertanian Managemen usaha kelompoktani Pemberdayaan petani salak nglumut
Desa Sambeng
LOKASI
INDIKATOR KINERJA
Kecamatan Borobudur
Jumlah peserta pelatihan
Gondowangi Wulunggunung Kapuhan Kapuhan Ketawang Banyusari
Sawangan Sawangan Sawangan Sawangan Grabag Grabag
Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan
Trenten Banjarsari
Candimulyo Windusari
Girirejo, Mangunrejo, Klopo, Dawung, Glagah Ombo, Banyusari, Tampingan, Purwodadi
Tegalrejo
jumlah gapoktan yang terbina jumlah posludes yang terbentuk jumlah posludes yang terbentuk
Candimulyo Pakunden Bandongan Nglumut Ngablak
Salam Candimulyo Ngluwar Bandongan Srumbung Srumbung
jumlah posludes yang terbentuk Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan
BESARAN/ VOLUME
CATATAN
6 kelompok 1 paket 3 kelompok 9 paket 9 paket 25 orang 1 kelompok 1 gapoktan
8 desa 5 unit 1 kali 1 kelompok 1 unit 3 kelompok 7 dusun
P a g e 35 | 29
NO
PROGRAM/KEGIATAN
Pelatihan kelompok tani Pelatihan pertanian Pelatihan budidaya pertanian Pelatihan managemen usahatani Penilaian kelas kelompok tani Bantuan sarana prasarana lumbung desa Lumbung desa Peningkatan dan pengembangan lumbung 124 pangan desa 125 Pengembangan desa mandiri pangan 117 118 119 120 121 122 123
126 Pelatihan olahan pangan lokal 127 Peta rawan pangan 128 Penyusunan peta daerah rawan pangan Penguatan lembaga distribusi pangan 129 masyarakat Peningkatan percepatan penganekaragaman 130 pangan 131 Peningkatan ketahanan produksi pangan 132 Diversifikasi pangan masyarakat 133 SL budidaya tanaman kopi
Desa Candirejo Tanjungsari Ngadirejo Baleagung Bumiayu Banjaretno
Glagah ombo, Sidorejo, Japan, Purwodadi
Mejing, Bateh
LOKASI
Kecamatan Borobudur Borobudur Tegalrejo Grabag Tegalrejo Kajoran Kajoran Salam Salam Tegalrejo
INDIKATOR KINERJA Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta pelatihan jumlah poktan jumlah lumbung desa jumlah lumbung desa jumlah lumbung desa
BESARAN/ VOLUME 11 kelompok 4 kelompok 20 orang 40 orang 1 paket 2 paket
jumlah desa mandiri pangan
11 desa 12 desa
Jumlah peserta pelatihan
4 desa
Salam
11 desa
Salam Candimulyo
11 desa
Sutopati
Kajoran Salam
Citrosono
Grabag
Jumlah peserta pelatihan
CATATAN
2 unit 13 kelompok 12 desa 25x5 kelompok
P a g e 36 | 29
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Dalam rangka mendukung kebijakan dan prioritas pembangunan nasional melaui program peningkatan produksi pertanian ( Padi, Jagung, Kedele) dan terwujudnya kedaulatan pangan, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang sesuai dengan tugas dan fungsinya berusaha menyiapkan sumberdaya penyuluhnya untuk mendukung kebijakan nasional tersebut. Melalui kegiatan pengembangan pertanian organik diharapkan dapat mendukung kebijakan dan prioritas pembanguna nsaional tersebut. Tujuan utama kegiatan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang adalah untuk meningkatakan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut telah dirumuskan arah kebijakan BPPKP Kabupaten Magelang dalam Renstra selama tahun 2014-2019. Arah kebijakan tersebut dirumuskan dengan memperhatikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang; kemudian dikoneksitaskan dengan misi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang. Dalam mendukung prioritas pembangunan Bupati Magelang, BPPKP melalui program Ketahanan Pangan juga mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Upaya tersebut diwujudkan dalam kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan. Dimana kegiatan tersebut salah satu syaratnya adalah diperuntukkan pada desa miskin. Selain itu itu juga melalui kegiatan peningkatan dan pengembangan lumbung pangan desa/kabupaten serta Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) diharapkan dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, sesuai prioritas pembangunan Kabupaten Magelang. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan adalah apa yang akan dicapai /dihasilkan oleh suatu organisasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan tujuan dimaksud ditetapkan dengan mengacu pada Visi dan Misi. Adapun tujuan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah : 1. Terwujudnya kualitas SDM yang handal dan profesional; 2. Terwujudnya peningkatan kemampuan dan keberdayaan petani;
3. Terwujudnya kemandirian dan keswadayaan petani dengan keluarga dan masyarakat pelaku agribisnis; 4. Terwujudnya kelembagaan penyuluhan pertanian yang kredibel; 5. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani dari pengembangan potensi unggulan pertanian; 6. Terwujudnya penganekaragaman pangan melalui pengembangan pangan lokal dan produk-produk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang; 7. Terwujudnya mandiri pangan dalam ketersediaan, cadangan pangan dan distribusi pangan serta diversifikasi pangan; 8. Terwujudnya pembangunan pertanian yang berkelanjutan; Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 1 Meningkatnya SDM penyuluhan; 2 Meningkatnya pelayanan prima baik administrasi maupun teknis; 3 Meningkatnya pelayanan informasi penyuluhan; 4 Meningkatnya keterampilan dan kemampuan petani; 5 Meningkatnya kemitraan usaha; 6 Meningkatnya perluasan pangsa pasar; 7 Meningkatnya BPPK menjadi klinik agribisnis; 8 Meningkatnya kelembagaan tani yang kredibel; 9 Meningkatnya produktivitas hasil pertanian khususnya padi; 10 Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang; 11 Meningkatnya keamanan pangan; 12 Meningkatnya mutu produk unggulan; 13 Meningkatnya ketahanan pangan; 14 Meningkatnya kelompok tani penghasil produk pertanian organik; 15 Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan kristis; Adapun hubungan Tujuan dengan Sasaran dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :
Tabel 3.1. TUJUAN – SASARAN No
Tujuan
1
Terwujudnya kualitas SDM yang handal dan profesional
Uraian
Sasaran
1. Meningkatnya kualitas SDM penyuluhan
2. Meningkatnya pelayanan prima baik administrasi maupun teknis
Indikator jumlah tenaga penyuluh baik penyuluh PNS, THL TBPP, Swadaya (orang) jumlah tenaga penyuluh yang mengikuti diklat (orang) Jumlah petani yang mengikuti pelatihan (orang) Jumlah materi pelatihan yang disusun
Adanya SPM dan SOP Adanya dokumen perencanaan dan keuangan Adanya programa penyuluhan
3. Meningkatnya sarana penyelenggaraan pemerintah
% Jumlah perelengkapan gedung yang diperbaiki % Jumlah gedung yang direhab % Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara % Jumlah peralatan kantor yang terpelihara % Jumlah ruang kerja yang layak
2
3
Terwujudnya peningkatan kemampuan dan keberdayaan petani
4. Meningkatnya pelayanan informasi penyuluhan
Jumlah liflet, famlet dan brosur pertanian (jenis)
5. Meningkatnya keterampilan dan kemampuan petani
Jumlah teknologi terapan yang dilaksanakan petani (bh)
Terwujudnya kemandirian dan keswadayaan petani dengan keluarga dan
6. Meningkatnya kemitraan usaha dengan swasta, BUMN/BUMD dalam hal permodalan
jumlah kerjasama kredit lunak pertanian (jumlah mitra)
No
Tujuan masyarakat pelaku agribisnis
Uraian
Sasaran
7. Meningkatnya perluasan pangsa pasar
Indikator
Jumlah kemitraan pemasaraan (jumlah mitra) Sasaran pasar (lokal /nasional /internasional)
4
Terwujudnya Kelembagaan penyuluh pertanian yang kredibel
8. Meningkatnya BPPK menjadi klinik agribisnis
jumlah sarana prasarana penyuluhan di BPPK (unit)
9. Meningkatnya kelembagaan tani
jumlah peningkatan kelas kelompok tani (poktan) jumlah gapoktan (gapoktan)
5
Terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani dari pengembangan potensi unggulan pertanian
10. Meningkatnya produktivitas hasil pertanian khususnya padi
Jumlah produktivitas padi (kw/ha) penurunan tingkat kehilangan hasil (kw/ha) % Peningkatan produktivitas usahatani % Peningkatan pendapatan petani
6
Terwujudnya penganekaragaman pangan melalui pengembangan pangan local dan produk-produk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang
11. Meningkatnya % penurunan konsumsi beras penganekaragaman % kenaikan konsumsi umbikonsumsi pangan berbasis umbian sumber daya lokal 12. Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang
% kenaikan konsumsi pangan hewani % kenaikan konsumsi pangan sayur serta buah. Skor PPH
13. Meningkatnya konsumsi dan keamanan pangan
jumlah gizi kalori dan protein (%)
14. Meningkatnya mutu produk unggulan
jumlah sertivikasi produk unggulan (bh)
No
Tujuan
7
Terwujudnya mandiri pangan dalam ketersediaan, cadangan pangan dan distribusi pangan serta diversifikasi pangan
Uraian
Sasaran
Indikator
15. Meningkatnya ketahanan Ketersediaan bahan pangan pangan khususnya beras ( kg/1000 penduduk) Jumlah peta rawan pangan Tk. Kecamatan Jumlah alur distribusi pangan dan % kestabilan harga pangan jumlah lumbung pangan (unit)
8
Terwujudnya pembangunan pertanian yang berkelanjutan
16. Meningkatnya kelompok tani penghasil produk pertanian organik
Jumlah kelompok tani organik (poktan)
17. Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan kritis
Jumlah petani yang memahami usahatani berbasis konservasi Jumlah petani yang menerapkan usahatani berbasis konservasi Jumlah jenis tanaman konservasi jumlah rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%) jumlah kerusakan kawasan hutan (%)
3.3 Program dan Kegiatan Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan serta mengacu Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan mengacu Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2006 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016 sebagai berikut : 1. Urusan Pada Semua SKPD a. Program pelayanan administrasi perkantoran; b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur; c. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
2. Urusan Wajib SKPD a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Urusan Ketahanan Pangan a. Program peningkatan ketahanan pangan; 4. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa a.
Program pengembangan ekonomi masyarakat desa;
5. Urusan Komunikasi dan Informasi a. Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa; 6. Urusan Pertanian a. Program peningkatan kesejahteraan petani b. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan; c. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan d. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan e. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan f. Program peningkatan penerapan teknoogi peternakan 7. Urusan Kehutanan a.
Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan
8. Urusan Kelautan dan Perikanan a.
Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
b. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produkai perikanan Kegiatan yang akan dilaksanakan BPPKP Kabupaten Magelang, berdasarkan program meliputi: a. Program pelayanan administrasi perkantoran; 1.
Penyedia jasa surat menyurat;
2.
Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3.
Penyedia jasa administrasi keuangan;
4.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
5.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur; 1.
Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor;
2.
Pengadaan tanah
3.
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor;
4.
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional;
5.
Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan
gedung
kantor; c. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; 1.
Penilaian angka kredit (PAK)
d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; 1.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 1.
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
2.
Penyusunan RENJA SKPD;
f. Program peningkatan ketahanan pangan; 1.
Optimalisasi pemanfaatan pekarangan
2.
Pengembangan desa mandiri pangan
3.
Peningkatan dan pengembangan lumbung pangan desa/kabupaten
4.
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
5.
Penyusunan alur distribusi dan harga pangan strategis
6.
Penyusunan peta daerah rawan pangan
7.
Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
8.
Survey Pola Pangan Harapan (PPH)
9.
Penyusunan analisa data neraca bahan makanan (NBM)
10.
Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan
11.
Pengembangan olahan pangan lokal berbasis agribisnis
12.
Fasilitasi lomba/festival/pameran pangan
13.
Analisis kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)
g. Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan 1.
Penilaian kelas kelompok tani
2.
Penguatan kapasitas kelompok pelaku utama
3.
Lomba antar kelompok tani dan organisasi petani
4.
Penumbuhan dan pengembangan lembaga ekonomi petani
h. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa 1.
Fasilitasi operasional website SKPD
i. Program peningkatan kesejahteraan petani 1. Peningkatan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha pertanian/ perkebunan 2. Pengembangan pertanian organik j. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 1.
Pengembangan
kerjasama
pelaku
utama
dengan
lembaga
ekonomi/keuangan 2.
Fasilitasi pameran produk hasil penyuluhan
3.
Pendampingan Bantuan Gubernur (Primatani)
k. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1.
Penyebaran informasi teknologi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan melalui media cetak/digital
2.
Penyebaran informasi teknologi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan melalui media siaran elektronik/radio
3.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
4.
Pengembangan kerjasama lembaga penyuluhan dan lembaga penelitian
l. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 1.
Survey kepuasan petani / Penilaian kinerja penyuluh
2.
Peningkatan kapasitas penyuluh pemerintah
3.
Penyusunan programa penyuluhan pertanian, perikanan,dan kehutanan
4.
Fasilitasi
penyuluhan
swadaya
sektor
pertanian,
peternakan,
perkebunan, kehutanan dan perikanan 5.
Peningkatan kapasitas lembaga penyuluhan (BPPK) tingkat kecamatan
6.
Penguatan lembaga penyuluhan desa (Posludes)
7.
Fasilitasi Forum Penyuluhan (Komisi Penyuluhan. KTNA)
8.
Penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok dan penyusunan rencana kebutuhan kelompok
m. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 1.
Pengembangan kerjasama pelaku utama peternakan dengan lembaga ekonomi/keuangan
n. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 1.
Peningkatan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha peternakan
o. Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan 1.
Peningkatan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha kehutanan
p. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 1.
Peningkatan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha perikanan
q. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produkai perikanan 1.
Pengembangan kerjasama pelaku utama perikanan dengan lembaga ekonomi/keuangan
Secara keseluruhan Renja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2016 ini terdiri dari 17 program dan 54 kegiatan. Kegiatan dalam Renja 2016 tersebar di 21 kecamatan dengan mempertimbangkan usulan hasil musrenbang kecamatan maupun dari hasil perencanaan yang telah disusun BPPKP. Secara terperinci rumusan rencana program dan kegiatan BPPKP tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel 3.2. berikut :
Tabel. 3.2. Rencana Program dan Kegiatan BPPKP Tahun 2016 (lampirkan aplikasi SIPPD)
IV. PENUTUP Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen yang berisi arah dan langkah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagai suatu organisasi dalam rangka mencapai Visi, Misi Organisasi untuk kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan tahun 2016. Renja/Rencana Kerja menjadi acuan penjabaran program dan kegiatan tahunan. Dengan demikian rencana kerja (Renja) merupakan salah satu doumen perencanaan yang saling terkait yang disusun sebagai sarana evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja organisasi. Disusunnya Renja untuk memberi kerangka landasan BPPKP dalam upaya peningkatan efektivitas sistem pelayanan pubik dalam bidang penyuluhan dan ketahanan pangan. Renja ini nantinya sebagai salah satu bahan untuk pelaksanaan Musrenbang, yang selanjutnya akan disusun Daftar Prioritas Kegiatan (DPK) sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). Keberhasilan pelaksanaan RENJA Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan tidak lepas dari dukungan semua pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehinga dalam melaksanakan Visi, Misi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran organisasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Kota Mungkid, Maret 2015 KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN PANGAN KABUPATEN MAGELANG
Ir. TRI AGUNG SUCAHYONO Pembina Utama Muda NIP. 19580625 198503 1 013
RENCANA KERJA SKPD BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016
KODE
1
URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN
2
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN PENTING
LOKASI
TARGET
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
4
5
6
7
3
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 TARGET
PAGU INDIKATIF
9
10
8
0
URUSAN PADA SEMUA SKPD
1.711.000.000
1.544.363.800
0.00
URUSAN PADA SEMUA SKPD
1.711.000.000
1.710.000.000
0.00.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
267.000.000
264.000.000
0.00.01.20103.001
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat menyurat yang dikelola
BPPKP
100%
40.000.000 APBD
rutin
100%
40.000.000
0.00.01.20103.002
Penyediaan jasa Persentase komunikasi, sumber daya kebutuhan jasa air dan listrik komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terpenuhi
BPPKP
100%
64.000.000 APBD
rutin
100%
66.000.000
0.00.01.20103.007
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah laporan keuangan
BPPKP
12 jenis laporan
41.000.000 APBD
rutin
12 jenis laporan
41.000.000
0.00.01.20103.018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
Pemenuhan BPPKP fasilitas perjalanan
100 %
90.000.000 APBD
rutin
100%
84.000.000
100 %
page 1 / 12
KODE
URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN
1
2 daerah
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN PENTING
LOKASI
TARGET
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
4
5
6
7
3 dinas luar daerah
TARGET
PAGU INDIKATIF
9
10
8
0.00.01.20103.019
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Pemenuhan BPPKP fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah
100 %
0.00.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
100 %;
0.00.02.20103.007
Pengadaan perlengkapan Pemenuhan dan peralatan gedung kebutuhan kantor perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai RKBU
BPPKP
100 %;
130.000.000 APBD
rutin
100%
130.000.000
0.00.02.20103.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor
BPPKP
100 %;
64.000.000 APBD
rutin
100%
66.000.000
0.00.02.20103.024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan BPPKP dinas/operasional yang dipelihara
1.200.000.000 APBD
rutin
156 motor dan 2 mobil
0.00.02.20103.026
Pemeliharaan Jumlah perlengkap BPPKP rutin/berkala perlengkapan an/peralatan kantor dan peralatan gedung yang dipelihara kantor
100 %;
15.000.000 APBD
rutin
100%
0.00.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
100 %;
15.000.000
0.00.05.20103.004
Penilaian Angka Kredit (PAK)
Pemenuhan fasilitas penilaian
100 %;
15.000.000 APBD
BPPKP
156 motir dan 2 mobil
32.000.000 APBD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017
rutin
100%
1.409.000.000
33.000.000
1.411.000.000
1.200.000.000
15.000.000
15.000.000
rutin
100%
15.000.000
page 2 / 12
KODE
1
URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN
2
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN PENTING
LOKASI
TARGET
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
4
5
6
7
3 angka kredit penyuluh
14 dokumen
20.000.000 APBD
PAGU INDIKATIF
9
10
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja;
0.00.06.20103.001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen LKjIP, LKPJ, laporan bulanan dan semesteran yang disusun
1
URUSAN WAJIB
1.536.000.000
639.430.000
1.06
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
25.000.000
40.000.000
1.06.21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
25.000.000
40.000.000
1.06.21.20103.013
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
1.06.21.20103.022
Penyusunan Renja SKPD Dokumen BPPKP perencanaan yang disusun
1.21
KETAHANAN PANGAN
1.050.000.000
1.026.000.000
1.21.15
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1.050.000.000
1.026.000.000
1.21.15.20103.009
Optimalisasi Pemanfaatan jumlah kelompok pekarangan yang terlibat dalam pemanfaatan pekarangan sebagai cadangan
Dokumen rencana BPPKP kegiatan, monev, laporan akhir tahun kegiatan yang disusun
20.000.000
TARGET
0.00.06
BPPKP
100 %;
8
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017
20.000.000
rutin
14 dokumen
20.000.000
3 jenis dokumen
15.000.000 APBD
rutin
3 jenis dokumen
30.000.000
1 dokumen
10.000.000 APBD
rutin
1 dokumen
10.000.000
Muntilan, Secang, 9 kelompok Tegalrejo, Ngablak, Ngluwar, Mertoyudan, Sawangan,
190.000.000 APBD
Wilayah 10 kelompok perumahan, wilayah perdesaan untuk cadangan
141.000.000
page 3 / 12
KODE
URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2016 LOKASI
1
2
3 pangan
TARGET
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
5
6
7
4 Bandongan,
1.21.15.20103.014
Pengembangan Desa Mandiri Pangan (DMP)
jumlah desa yang Kajoran (3 ds), mandiri dalam Borobudur (2 ds) pemenuhan kebutuhan pangan
1.21.15.20103.018
Peningkatan dan Pengembangan lumbung pangan desa/kabupaten
tersedianya cadangan pangan di lumbung pangan masyarakat
1.21.15.20103.022
Peningkatan mutu dan keamanan pangan
dokumen laporan BPPKP hasil uji keamanan pangan
1.21.15.20103.032
Penyusunan Alur Distribusi dan Harga Pangan Strategis
laporan analisa BPPKP data informasi alur distribusi dan harga pangan strategis
1.21.15.20103.033
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 TARGET
PAGU INDIKATIF
9
10
8 pangan
100.000.000 APBD
Kajoran 3 unit 10 DMP dan Borobudur 2 unit
160.000.000
140.000.000 APBD
DAU
7 lumbung pangan
300.000.000
1 dokumen
45.000.000 APBD
DAU
1 dokumen
50.000.000
1 dokumen
20.000.000 APBD
DAU
1 dokumen
20.000.000
Penyusunan Peta Daerah peta daerah rawan 21 kecamatan Rawan Pangan pangan
1 dokumen
60.000.000 APBD
DAU
0
1.21.15.20103.040
Pendampingan Penguatan jumlah LDPM yang Lembaga Distribusi produktif Pangan Masyarakat (LDPM)
Kec. Candimulyo, Bandongan, Grabag, Ngluwar, Salaman,
5 LDPM
25.000.000 APBD
DAU
11 LDPM
25.000.000
1.21.15.20103.042
Survey Pola Pangan Harapan (PPH)
Kabupaten
1 dokumen
40.000.000 APBD
DAU
1 dokumen
40.000.000
1.21.15.20103.343
Penyusunan analisa data Laporan analisa neraca bahan makanan data NBM (NBM)
BPPKP
1 dokumen laporan
40.000.000 APBD
DAU
1 dokumen laporan
40.000.000
1.21.15.20103.344
Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan
jumlah laporan
BPPKP
1 dokumen laporan
60.000.000 APBD
DAU
0
1.21.15.20103.348
Fasilitasi
Jumlah event
Kabupaten
5 jenis
agro expo,
6 jenis
Laporan analisa pola pangan harapan (PPH)
5 DMP
Kec. Kajoran (2 7 lumbung pangan ds), Tempuran, Kaliangkrik, Mungkid, Ngluwar, Salaman,
150.000.000 APBD
0
0 10.000.000 page 4 / 12
KODE
1
URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN
2 lomba/festival/pameran pangan
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN PENTING
LOKASI
TARGET
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
4
5
6
7
3 pameran/ festival dan lomba yang diikuti
PAGU INDIKATIF
9
10
8 Pameran HUT Kota Mungkid, Festival kuliner Borobudur, Lomba cipta menu pangan dan Pameran Hari Pangan sedunia
Analisis sistem laporan analisa BPPKP kewaspadaan pangan dan data situasi pangan gisi (SKPG) dan gizi (SKPG)
1.21.15.20103.350
Optimalisasi Pemanfaatan Jumlah Kelompok Pekarangan (DBHCHT) yang terlibat dalam pemanfaatan pekarangan sebagai cadangan pangan di daerah miskin
1.21.15.20103.351
Pengembangan olahan pangan lokal berbasis agribisnis (DBHCHT)
1.22
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
436.000.000
407.000.000
1.22.16
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
436.000.000
407.000.000
1.22.16.20103.010
Penilaian Kelas Kelompok Tersedianya data Tani perkembangan kelas kelompok pelaku utama
21 Kecamatan
1 laporan
1.22.16.20103.311
Penguatan kapasitas
21 kecamatan
18 kls utama/
Salam, Borobudur, 7 Kelompok Ngluwar, Srumbung, Mungkid, Kaliangkrik, Pakis,
Jumlah kelompok Kab. Magelang/ yang terlatih dalam BPPKP, olahan pangan lokal
150 orang (5 klp)
0
TARGET
1.21.15.20103.349
Jumlah kelompok
1 dokumen laporan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017
100.000.000 APBD
80.000.000 APBD
DAU
1 dokumen laporan
lokasi desa miskin
7 unit
dana DBHCHT
150 orang
34.000.000 APBD
DAU
1 laporan
102.000.000 APBD
DAU
19 kls utama/
60.000.000
100.000.000
80.000.000
28.000.000
102.000.000 page 5 / 12
KODE
1
URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN
2 kelompok pelaku utama
INDIKATOR KINERJA
3 tani, kelompok ternak ikan dan kelompok hutan rakyat yang meningkat kapasitasnya
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN PENTING
LOKASI
TARGET
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
4
5 madya pertanian, 18 kelas utama/ madya perikanan, 18 kls utama hutan
6
7
8
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 TARGET
PAGU INDIKATIF
9 madya pertanian, 19 kelas utama/ madya perikanan, 19 kls utama hutan
10
1.22.16.20103.312
Lomba antar kelompok jumlah Kategori tani dan organisasi petani lomba yang diselenggarakan
BPPKP/ Kabupaten,
14 Kategori lomba
80.000.000 APBD
DAU
1.22.16.20103.313
Penumbuhan dan penguatan lembaga ekonomi petani
BPPKP/ Kabupaten,
5 penumbuhan lembaga ekonomi dan 5 penguatan lembaga ekonomi
40.000.000 APBD
Peserta kegiatan 10 lembaga Tempuran, Borobudur, Salam, Grabag, Secang, Mungkid, Srumbung, Ngablak,
1.22.16.20103.314
Peningkatan Kemampuan Jumlah lembaga Lembaga petani tembakau petani tembakau (DBHCHT) yang meningkat kapasitasnya
1.25
KOMUNIKASI & INFORMATIKA
jumlah lembaga ekonomi petani yang tumbuh dan menguat
Borobudur, 18 kelompok petani candimulyo, dukun, tembakau grabag, Kaoran, Kaliangkrik, Mertoyudan, Mungkid, Muntilan, Ngablak, Ngluwar, Pakis, Salam, Salaman, Sawangan, Secang, Srumbung, Tegalrejo, Windusari,
180.000.000 APBD
25.000.000
dana DBHCHT
21 kelompok
18 unit klp petani tembakau
57.000.000
40.000.000
180.000.000
8.000.000
page 6 / 12
KODE
1 1.25.15
URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN
2 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
INDIKATOR KINERJA
3
RENCANA TAHUN 2016 LOKASI
TARGET
4
5
jumlah unggah BPPKP, 21 informasi/publikasi kecamatan SKPD
24 artikel dan 1 tahun dan data base penyuluhan terupdate
PAGU INDIKATIF 6 25.000.000
CATATAN PENTING SUMBER DANA
TARGET
7
25.000.000 APBD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017
8
Kegiatan baru
9
24 artikel
PAGU INDIKATIF 10 8.000.000
1.25.15.20103.301
Fasilitasi operasional website dan database SKPD
2
URUSAN PILIHAN
2.136.500.000
2.185.500.000
2.01
PERTANIAN
1.921.500.000
2.020.500.000
2.01.15
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
892.000.000
1.032.500.000
2.01.15.20103.013
Peningkatan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha pertanian/perkebunan
Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha yang meningkat kapasitas pengetahuan, sikap dan ketrampilan dalam pertanian
Mungkid, Muntilan, 690 orang (23 unit) Ngluwar, Mertoyudan, Tempuran, Tegalrejo, Secang, Ngablak, Salam, Kaliangkrik,
230.000.000 APBD
DAU
230 orang
82.500.000
2.01.15.20103.314
Pengembangan Pertanian jumlah pelaku Organik utama dan pelaku usaha yang meningkat kapasitas pengetahuan, sikap dan ketrampilan dalam pertanian
Mertoyudan, 560 orang (29 unit) Muntilan, Bandongan, Sumbung, Sawangan, Windusari, Salam, Grabag, Secang, Tegalrejo,
387.000.000 APBD
sub kegiatan 500 orang pelatihan, SL, demfarm padi organik, denfarm sayur
675.000.000
2.01.15.20103.315
Pengembangan Pertanian jumlah pelaku Organik (DBCHT) utama yang meningkat kapasitas Pengetahuan, sikap dan
Ngluwar, dukun, 360 orang (18 unit) Pakis, Candimulyo, Ngablak, Kaliangkrik, salaman, Kajoran, Tempuran,
275.000.000 APBD
dana DBHCHT
275.000.000
200 orang
8.000.000
page 7 / 12
KODE
1
URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN
2
INDIKATOR KINERJA
3 Keterampilan pertanian organik
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN PENTING
LOKASI
TARGET
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
4 Borobudur, Mertoyudan (2 unit), Salam, Winduisari, Secang, Mungkid, Mntilan, Sawangan,
5
6
7
2.01.17
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
2.01.17.20103.018
Pengembangan kerjasama pelaku utama dengan lembaga ekonomi/keuangan
2.01.17.20103.319
Fasilitasi pameran jumlah pengunjung Kabupaten produksi hasil penyuluhan yang hadir
2.01.17.20103.320
Pendampingan Bantuan Gubernur (Primatani)
2.01.18
Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian/Perkebunan
2.01.18.20103.015
Penyebaran informasi teknologi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan melalui media cetak/digital
2.01.18.20103.316
Penyebaran informasi jumlah program teknologi pertanian, siaran radio yang peternakan, perikanan dan diproduksi kehutanan melalui media
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 TARGET
PAGU INDIKATIF
9
10
8
252.000.000
Jumlah kelompok Kabupaten/ BPPKP pelaku utama yang terlibat dalam kemitraan usaha
5 kelompok (olahan pangan, gula semut, salak, itik dan padi) 5000 orang
jumlah kegiatan KWT. Sido Maju 1 kegiatan Bantuan Gubernur Ds. Banjarsari Kec. yang didampingi Windusari,
60.000.000 APBD
180.000.000 APBD
12.000.000 APBD
272.000.000
DAU
5 kelompok
60.000.000
Festival durian, Fasilitasi Pameran KTNA
5000 orang
200.000.000
Pendampingan 1 kegiatan kegiatan Bantuan Gubernur
92.500.000
jumlah media Kabupaten / cetak/digital BPPKP, informasi teknologi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan BPPKP
12.000.000
85.000.000
4 paket
27.500.000 APBD
cetak katalog teknologi pertanian, perikanan, kehutanan, peternakan
4 paket
10 program siaran radio
20.000.000 APBD
radio spot materi 10 program siaran pertanian, radio peternakan, perikanan dan
20.000.000
20.000.000
page 8 / 12
KODE
1
URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN
2 siaran elektronik/radio
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN PENTING
LOKASI
TARGET
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
4
5
6
7
3
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 TARGET
PAGU INDIKATIF
9
10
8 kehutanan
2.01.18.20103.317
Penyediaan bahan bacaan jumlah paket buku BPPKP, 21 BPPK dan peraturan perundang yang tersedia
4 paket buku
20.000.000 APBD
Buku pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan
4 paket buku
20.000.000
2.01.18.20103.318
Peningkatan kerjasama lembaga penyuluh dan lembaga penelitian
1 kerjasama
25.000.000 APBD
Magang petani
2 kerjasama
25.000.000
2.01.20
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
2.01.20.20103.005
Survey Kepuasan Petani/Penilaian Kinerja Penyuluh
2.01.20.20103.006
Peningkatan kapasitas persentase 21 Kecamatan penyuluh Pertanian, penyuluh perikanan dan kehutanan pemerintah yang meningkat kapsitas keahlian dan ketrampilan penyuluhan
100 %
2.01.20.20103.307
Penyusunan programa jumlah dokumen penyuluhan pertanian, programa perikanan dan kehutanan penyuluhan kabupaten dan kecamatan yang ditetapkan dan
22 dokumen programa penyuluhan dan 1 dokumen laporan monev programa
jumlah kerjasama BPPKP yang terjalin antara BPPKP dengan lembaga litbang pertanian
560.000.000
laporan hasil survey tingkat kepuasan petani terhadap pelayanan penyuluhan
21 Kecamatan
BPPKP, 21 kecamatan
1 dokumen
50.000.000 APBD
565.000.000
DAU
1 dokumen
50.000.000
160.000.000 APBD
pelatihan rutin dan studi banding penyuluh
100%
100.000.000
125.000.000 APBD
DAU
1 dokumen programa kabupaten dan 21 dokumen programa kecamatan dan 1 dokumen laporan
125.000.000
page 9 / 12
KODE
1
URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN
2
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2016 LOKASI
TARGET
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
4
5
6
7
3 dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan programa penyuluhan jumlah penyuluh swadaya yang memperoleh fasilitasi kegiatan penyuluhan
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 TARGET
PAGU INDIKATIF
9
10
8 monev
2.01.20.20103.309
Fasilitasi penyuluh swadaya sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan
21 Kecamatan
25 orang
2.01.20.20103.311
Peningkatan kapasitas jumlah BPPK yang Secang, Salaman, 3 unit BPPK lembaga penyuluhan ditingkatkan Mertoyudan, (BPPK) tingkat kecamatan fasilitas pendukungnya
2.01.20.20103.312
Penguatan lembaga penyuluhan desa (Posludes)
jumlah posludes Sawangan, Pakis, 15 unit lokasi yang terbentuk dan Grabag, Windusari, aktif Salam, Mertoyudan, Srumbung, Ngablak, Bandongan, Dukun, Salaman, Borobudur, Secang, Kajoran, Mungkid,
2.01.20.20103.313
Fasilitasi Forum Penyuluhan ( Komisi Penyuluhan, KTNA)
jumlah laporan kes BPPKP epakatan/keputusa n
2.01.23
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
1 laporan
50.000.000 APBD
biaya transport pembinaan dan belanja bahan pembelanjaran bagi penyuluh swadaya
75 orang penyuluh swadaya
DAU
3 unit BPPK
40.000.000
75.000.000 APBD
DAU
10 unit
50.000.000
100.000.000 APBD
DAU
1 laporan
50.000.000
0
25.000.000
150.000.000
16.000.000
page 10 / 12
KODE
URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2016 LOKASI
3 jumlah kelompok tani yang terlibat dalam kemitraan usaha ternak
4 Kabupaten
TARGET 5
PAGU INDIKATIF
CATATAN PENTING SUMBER DANA
TARGET 8 temu usaha kelompok tani peternak
9
PAGU INDIKATIF
1 2.01.23.20103.016
2 Pengembangan kerjasama pelaku utama peternakan dengan lembaga ekonomi/keuangan
2.01.24
Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Peternakan
2.01.24.20103.008
Peningkatan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha peternakan
2.02
KEHUTANAN
90.000.000
70.000.000
2.02.15
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
90.000.000
70.000.000
2.02.15.20103.011
Peningkatan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha kehutanan
2.05
KELAUTAN & PERIKANAN
125.000.000
95.000.000
2.05.22
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
100.000.000
70.000.000
1 mou
6 7 25.000.000 APBD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017
1 mou
100.000.000
Jumlah peserta yang meningkat kapasitas pengetahuan, sikap dan ketrampilan dalam usaha peternakan
Jumlah peserta yang meningkat kapasitas pengetahuan, sikap dan ketrampilan dalam pengelolaan hutan
Kajoran, 300 orang (15 unit) Srumbung, Tegalrejo, Grabag, Ngablak, Borobudur, Ngluwar, Candimulyo, Windusari, Bandongan,
Salaman, Tempuran, Bandongan, Kaliangkrik, kajoran, dukun, sawangan
180 peserta
100.000.000 APBD
90.000.000 APBD
10 16.000.000
50.000.000
pelatihan 140 orang pembuatan pakan ternak sapi, kambing dan budidaya itik
PHBM (Pelatihan 125 peserta Hutan Bersama Masyarakat)
50.000.000
70.000.000
page 11 / 12
KODE
1
URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN
2
2.05.22.20103.002
Peningkatan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha perikanan
2.05.23
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
2.05.23.20103.005
Pengembangan kerjasama pelaku utama perikanan dengan lembaga ekonomi/keuangan
INDIKATOR KINERJA
3 Jumlah peserta yang meningkat kapasitas pengetahuan, sikap dan ketrampilan dalam usaha perikanan
RENCANA TAHUN 2016 LOKASI
TARGET
4
5
Salaman, 300 orang (10 unit) Bandongan, Srumbung, Grabag, Sawangan, Tgl rejo, Muntilan, Windusari, Dukun, Salam ,
CATATAN PENTING
PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
6
7
100.000.000 APBD
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 TARGET
8 Pelatihan agroteknologi perikanan
PAGU INDIKATIF
9
10
180 orang pembudidaya ikan
25.000.000
jumlah kelompok ikan yang terlibat dalam kemitraan usaha
BPPKP/ Kabupaten 1 MOU
TOTAL TAHUN 2016
25.000.000 APBD
5.383.500.000
70.000.000
25.000.000
temu kemitraan 1 kelompok usaha perikanan
25.000.000
TOTAL PRAKIRAAN TAHUN 2017
5.376.500.000
Kepala Badan
Ir. TRI AGUNG SUCAHYONO NIP.19580625 198503 1 013
page 12 / 12 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)