BAB V INDIKASI PROGRAM-PROGRAM BAPERMAS PEREMPUAN & KB PADA MASA YANG AKAN DATANG
Pada bagian ini akan dijabarkan indikasi program substantif yang bersifat lintas bidang di Bapermasper KB Kota Semarang. Perumusan indikasi program ini didasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan pada sebelumnya dengan didukung oleh peraturan perundang-undangan, kebijakan dan isu yang berhasil diidentifikasi. Untuk lebih jelasnya berikut uraian indikasi program SKPD Bapermasper & KB Kota Semarang:
1.
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penggalian Potensi SDA dan Penerapan TTG Program ini merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya pemanfaatan SDA yang terdapat di Kota Semarang, khususnya SDA alam yang ada disekitar tempat tinggal masyarakat. Penggalian dan pemanfaatan lingkungan dan SDA alam ini jika didukung dengan penerapan TTG nantinya akan berpengaruh terhadap nilai tambah serta kesejateraan masyarakat Kota Semarang di masa yang akan datang. Adapun program ini dapat di jabarkan lagi menjadi beberapa indikasi kegiatan sebagi berikut: Inventarisasi kawasan-kawasan yang memiliki potensi SDA yang perlu dikembangkan melalui partisipasi masyarakat Kajian profil dan karakteristik masyarakat di sekitar kawasan yang memiliki potensi SDA Pemberian bantuan uji coba pengelolaan SDA skala kecil berbasis masyarakat Sosialisasi pemberdayaan SDM dalam Pengelolaan SDA Inventariasasi kebutuhan TTG pada kawasan-kawasan yang memiliki potensi SDA Studi banding kelompok masyarakat pada best practices penerapan TTG dalam pengelolaan SDA Pemberian bantuan uji coba penerapan TTG berbasis masyarakat dalam pengelolaan SDA
79
2.
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan dan Penerapan TTG Program ini merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan tingkat kesadaran
masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan dan SDA yang terdapat di Kota Semarang. Kelestarian lingkungan dan SDA alam ini nantinya akan berpengaruh terhadap keberlanjutan kehidupan masyarakat Kota Semarang di masa yang akan datang. Program ini akan berhasil lebih optimal manakala peningkatan partisipasi masyarakat dalam penerapan TTG ini dijadikan bagian yang tidak terpisahkan. Penerapan TTG dalam konteks ini bertujuan untuk mengenalkan dan membiasakan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Semarang yang masih awam terhadap teknologi, agar mampu beradaptasi terhadap TTG yang sudah ada maupun yang baru. Dimana penerapan TTG ini diharapkan dapat turut andil meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian SDA maupun lingkungan. Disamping itu, program ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam penciptaan lingkungan yang sehat tersebut. Adanya lingkungan yang sehat maka diharapkan masyarakatnya juga sehat sehingga kinerja untuk beraktivitas masyarakat juga tetap terjaga. Adapun program ini dapat di jabarkan lagi menjadi beberapa indikasi kegiatan sebagai berikut: Inventarisasi kawasan-kawasan rawan lingkungan yang perlu dilindungi Kajian profil dan karakteristik masyarakat di sekitar kawasan-kawasan rawan lingkungan Pemberian bantuan uji coba pengelolaan lingkungan skala kecil berbasis masyarakat Sosialisasi pemberdayaan SDM dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Inventariasasi kebutuhan TTG pada kawasan-kawasan rawan lingkungan Studi banding kelompok masyarakat pada best practices penerapan TTG Pemberian bantuan uji coba penerapan TTG berbasis masyarakat bagi pengelolaan lingkungan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Lokal di Bidang Lingkungan Hidup Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Monitoring kualitas lingkungan berbasis masyarakat
80
3.
Program Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat
Kota Semarang, khususnya bagi masyarakat bawah yang memiliki usaha kecil menengah. Penguatan UKM (ekonomi bawah) diharapkan dapat ikut meningkatkan dan menstabilkan kondisi perekonomian Kota Semarang. Perumusan program ini terkait dengan adanya fenomena banyaknya jumlah tenaga kerja perempuan yang sebagian besar dari mereka tidak memperoleh pekjerjaan yang layak, dan bahkan ada yang tidak mendapatkan pekerjaan. Baik yang dikarenakan factor kualitas SDM maupun ketersediaan kesempatan kerja dan modal yang terbatas. Oleh karena itu dengan program ini juga diharapkan dapat memberdayakan kelompok perempuan sebagai komponen masyarakat untuk dapat bekerja maupun menciptakan lapangan pekerjaan sendiri yang dapat turut mebantu meningkatan kesejahteraan keluarganya. Adapun program ini dapat di jabarkan lagi menjadi beberapa indikasi kegiatan sebagai berikut: Penyusunan manual pengembangan bisnis skala kecil Fasilitasi pemberian bantuan modal UKM Pelatihan penyusunan proposal pengembangan bisnis skala kecil Pameran hasil usaha ekonomi kelompok perempuan dan UKM Pelatihan ketrampilan usaha bagi peningkatan pendapatan perempuan dan keluarga Fasilitasi pemberian bantuan modal UKM berbasis perempuan
4.
Program Penguatan Jejaring Pengembangan Ekonomi Masyarakat Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas jejaring yang menangani hal-hal
yang terkait dengan pengembangan ekonomi masyarakat, sehingga nantinya dapat mendukung pelaksananaan berbagai program pada bidang terkait secara optimal. Program ini dapat dijabarkan lagi menjadi beberapa indikasi aktivitas sebagi berikut: Pelatihan ketrampilan kewirausahaan bagi kader KPM Pemberdayaan KPM dalam inisiasi pengembangan ekonomi lokal Kerjasama dengan dunia usaha dalam inkubasi bisnis Penyusunan data base home industri di Kota Semarang Pembentukan asosiasi pengusaha home industri
81
5.
Program Peningkatan Kemandirian dan Harkat Perempuan Program ini dirumuskan terkait dengan masih banyaknya permasalahan yang terkait
dengan kehidupan perempuan yang sebagian masih mengalami penindasan dan KDRT. Selain itu juga, sebagian perempuan masih mengalami permasalahan yang terkait dengan kesetraan gender dalam mengembangkan kehidupan dan karirnya. Program ini bertujuan untuk membantu perempuan agar memperoleh kehidupan yang lebih baik, terbebas dari segala bentuk penindasan dan keterbatasan oleh gender. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan yang menangani hal-hal yang terkait dengan pengarustamaan gender, sehingga nantinya dapat mendukung pelaksananaan berbagai program pada bidang terkait secara optimal. Program ini dapat di jabarkan lagi menjadi beberapa indikasi kegiatan sebagi berikut: Inventarisasi dan pemetaan tingkat kualitas hidup perempuan dan tingkat kesetaraan gender Sosialisasi pengarusutamaan gender Sosialisasi anti KDRT, perdagangan perempuan dan eksploitasi anak Peningkatan jaring pelaku usaha pemberdayaan perempuan Penyusunan manual pengarusutamaan gender Pelatihan KPM/ mitra dalam penyusunan rencana aksi pengarusutamaan gender
6.
Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Program ini bertujuan agar anak-anak diharapkan dapat merasakan hak dasarnya.
Melalui program ini abak-anak dapat bebas dari kekerasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh pihak manapun, dan hak mendapatkan kehidupan yang layak. Program ini dapat di jabarkan lagi menjadi beberapa indikasi kegiatan sebagai berikut: Peningkatan kegiatan Posyandu bagi bayi dan balita. Bantuan bagi penderita gizi buruk Sosialisasi perlindungan anak Pembinaan anak terlantar dan anak jalanan Peningkatan jaring pelaku usaha perlindungan anak Penyusunan manual perlindungan anak Pelatihan KPM/ mitra dalam penyusunan rencana aksi perlindungan anak
82
7.
Program
Peningkatan
Partisipasi
Kelembagaan
Masyarakat
dalam
Proses
Pembangunan Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat secara internal, sehingga nantinya dapat mendukung pelaksananaan berbagai program Bapermasper KB secara optimal di tingkat akar rumput. Disamping itu program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan yang menangani pengelolaan lingkungan, SDA dan TTG, sehingga nantinya dapat mendukung pelaksananaan berbagai program pada bidang terkait secara optimal. Disamping itu, program ini juga ditujukan agar kelembagaan masyarakat yang ada di tingkat kelurahan seperti (RT/RW) dapat meningkat perannya untuk menumbuhkembangan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang terkait dengan pengelolaan dan perlindungan SDA, penerapan TTG, penggalakan budaya KB serta hidup sehat, dan lain sebagainya. Dari perspektif ini terlihat keterkaitan yang erat diantara bidang kelembagaan dan bidang-bidang lainnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Program ini dilakukan melalui sejumlah kegiatan indikatif sebagai berikut: Pelatihan kelembagaan RT/RW dalam melakukan fasilitasi di tingkat masyarakat Inventarisasi kader pemberdayaan masyarakat (KPM) di tingkat kelurahan Pelatihan peningkatan kapasitas KPM dalam fasilitasi masyarakat Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Masyarakat Desa Sosialisasi pengelolaan lingkungan yang baik Penyusunan manual pengelolaan dan monitoring lingkungan berbasis masyarakat Pelatihan KPM dalam penyusunan rencana aksi pengelolaan lingkungan 8.
Program Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Masyarakat dalam Pembangunan Program ini bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat seperti gotong
royong, kerjasama, kepedulian, dan toleransi semakin redup dan berganti dengan nilai-nilai seperti individualisme dan egoisme. Keadaan ini tidak kondusif bagi pembangunan karena menciptakan kecemburuan dan tensi sosial di masyarakat. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa upaya untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya sangat diperlukan dan menjadi salah satu isu dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Bebera indikasi kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya adalah:
83
Kerja Bhakti Masal di Seluruh Wilayah Kota Semarang Pelaksanaan Lomba K3 antar kelurahan Pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan keagamaan Bantuan pelaksanaan festival-festival rakyat 9.
Program Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga Program ini dirumuskan didasarkan pada masih rendahnya kesadaran masyarakat
dalam menjaga kesehatan khusunya yang terkait dengan kesehatan ibu, bayi dan anak. Dengan program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran ibu dan orang tua bayi/ anak untuk menjaga kesehatan sehingga kualitas kesehatan mereka dapat meningkat. Selain itu, dengan program ini diharapkan remaja dapat lebih peduli kepada kondisi kesehetan reproduksi mereka sendiri khususnya maupun orang lain umumnya, dengan cara berpartisipasi pada kegiatan yang terkait. Program ini bertujuan untuk meberikan informasi dan kesempatan berkonsultasi bagi masyarakat yang memerlukan informasi ataupun bantuan yang terkait dengan kesehatan masyarakat. Program ini dapat dilakukan melalui sejumlah indikasi kegiatan berikut ini: Pelatihan pendidikan perawatan anak balita. Pelatihan petugas pelayanan remaja di puskesmas Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja di tingkat sekolah Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular seksual termasuk HIV/ AIDS Peningkatan komunikasi, informasi, edukasi pemberantasan penyakit Pelatihan Konselor sebaya siswa sekolah Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi kelompok Remaja & Kelompok sebaya diluar sekolah
10. Program Penurunan dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Program ini bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kota Semarang, mengingat adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Penurunan dan pengendalian kelahiran anak ini diharapkan dapat pula ikut menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk dipengaruhi oleh tingkat kelahiran. Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang lebih luas mengenai kesehatan reproduksi bagi remaja. Program ini bertujuan untuk 84
meningkatkan kapasitas kelembagaan yang menangani bidang keluarga berencana, sehingga nantinya dapat mendukung pelaksananaan berbagai program pada bidang terkait secara optimal. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga dalam hal ini yang terkait dengan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan sekitarnya. Adapun program ini dapat dijabarkan lagi menjadi beberapa kegiatan sebagi berikut: Penyediaan pelayanan KB & alat konstrasepsi bagi keluarga miskin Pembinaan Keluarga Berencana Pelatihan KPM dalam pendampingan program KB Pelatihan Tenaga Pendamping kelompok Bina Keluarga di kecamata Fasilitasi pembentukkan kelompok masyarakat peduli KB.
Rencana Program dan Kegiatan dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :
85
Rencana Program, Kegiatan,Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Bapermasperempuan dan KB Kota Semarang Tujuan
Sasaran
Indi kato r Sasa ran
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program ( outcome dan kegiatan output )
Data Capaia n Pada Tahun Awal Peren canaa n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1
tar ge t (1)
Menin gktnya kinerja
(2)
Tersedian ya jasa komunika si, sumber daya air/listrik
(3)
(4)
(5)
1.11.1. 11.01.0 1
Program Pelayana n Adm Perkanto ran
1. 11. 01.01 002
Penyedia an Jasa komunik asi, Sumber daya air & Listrik
pegaw ai
Menin
(6)
Langganan Telp, Internet,
(7)
(8)
Rp
(9)
19.20 0.000
Tahun-2
tar ge t (10)
Rp
(11)
50.40 0.000
Tahun-3
tar ge t (12)
Rp
(13)
56.40 0.000
Tahun-4
tar ge t (14)
Rp
(15)
61.20 0.000
Tahun-5
tar ge t (16)
Rp
(17)
67.20 0.000
Unit Kerja SKPD Penangg ungjawa b
Lo ka si
(19)
(20)
(21)
187.20 0.000
Baperma s
Ko ta
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
tar ge t (18)
Rp
Listrik & Air
Peraltn/p
1. 11. 01.01
Penyd Jasa
Perbaikan Ac,
Per & KB
8.950.
18000 000
20000 000
22500 000
25000 000
69.450
86
gktnya kinerja
erlengkpn ktr siap pakai
003
Peralatan & Perlkpn Ktr
000
.000
Msn Tik, Mebeleur dll
pegaw ai
Menin gktnya kinerja
Komputer,
Terselesai kannya pekerjaan tepat waktu
1. 11. 01.01 007
Penyedia an Jasa Adm Keuanga n
Lembur Pegawai
16.85 5.000
18.54 0.500
20.40 0.000
22.44 0.000
24.68 4.000
78.235 .500
14.40 0.000
18.00 0.000
17.50 0.000
19.25 0.000
21.17 5.000
69.150 .000
47.40 9.900
58.60 0.000
64.46 0.000
63.10 0.000
69.41 0.000
233.56 9.900
48.99 4.000
53.80 0.000
59.18 0.000
67.00 0.000
73.70 0.000
228.97 4.000
pegaw ai 1. 11. 01.01 008
Penyd Jasa Kebersih an Ktr
Jasa dan peralatan/b ahan kebersihan kantor
Tersedian ya ATK
1. 11. 01.01 010
Penyed ATK
Tersedianya ATK
Tersedian ya brng
1. 11. 01.01 011
Penyd brg Cetakan
Barang cetakan dan FC
Menin gkatny a kebersi han kantor
Terwujud nya lingkunga n
Menin gktnya kinerja
kantor bersih & nyaman
pegaw ai
Menin gktnya
87
kinerja
cetakan &
pegaw ai
penggand aan/fc
Menin gktnya kinerja
Tersedian ya instalasi listrik
pegaw ai
Menin gkatny a penge-
tahuan pegaw ai
& Penggan daan
1. 11. 01.01 012
Penyd Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Banguna n ktr
Tersedianya komponen listrik (lampu, kabel dll)
1. 11. 01.01 015
Penyedn bhn bacaan & peratura n PerUU-an
Langganan koran, buku
1. 11. 01.01 017
Penyedn makan & minuman
Makan, minum rapat/ tamu, penyelg lomba dll
1. 11. 01.01
Rapat2 Koord &
Perjalanan Luar Daerah
6.906. 600
16.00 0.000
17.60 0.000
19.36 0.000
21.29 6.000
59.866 .600
3.860. 000
4.246. 000
4.670. 000
5.137. 000
5.630. 000
17.913 .000
60.00 0.000
160.0 00.00 0
176.0 00.00 0
193.6 00.00 0
212.9 60.00 0
589.60 0.000
175.0
225.0
247.5
272.2
299.4
919.75
(lampu, kabel dll)
Tersedian ya bahan bacaan/
buku perrat per-UUan
88
018
1.11.1. 11.01.0 2
Konsultas i ke Luar Daerah
00.00 0
00.00 0
00.00 0
50.00 0
75.00 0
0.000
611.5 85.00 0
394.5 00.00 0
433.9 50.00 0
477.3 45.00 0
525.0 79.50 0
1.917. 380.00 0
101.4 46.00 0
97.80 0.000
107.5 80.00 0
118.3 38.00 0
130.1 71.80 0
425.16 4.000
-
273.0 00.00 0
300.3 00.00 0
330.3 30.00 0
363.3 63.00 0
903.63 0.000
162.6 60.00 0
420.0 00.00 0
462.0 00.00 0
508.2 00.00 0
560.0 00.00 0
1.552. 860.00 0
Program Peningka tan Sarana dan Prasaran a Aparatur
1. 11. 01.02 005
1. 11. 01.02 007
1. 11. 01.02 009
Pengada an Kendaraa n Dinas Op
Pengada an Perlengk apan gd ktr Pengada an Peralatan gd ktr
Mobil Dinas, Motor roda 3
Mebeleur, AC
Laptop, komputer, printer
PABX, UPS 1. 11. 01.02 022
Pemel Rutin/ber kala gd kantor
Perbaikan/p emeliharaan gedung kantor
89
1. 11. 01.02 024
1. 11. 01.02 064
1.11.1. 11.01.0 5
1. 11. 01.05.0 3
Pemel Rutin/ber kala kendaraa n dinas / operasio nal
Pengada an Public Address
Biaya BBM/Perbai kan
269.6 38.20 0
296.6 00.00 0
326.2 60.00 0
358.8 86.00 0
395.0 00.00 0
1.251. 384.20 0
177.2 54.00 0
-
-
-
-
177.25 4.000
-
225.0 00.00 0
247.5 00.00 0
272.2 50.00 0
299.4 75.00 0
329.42 2.500
Mobil dinas dan Sepeda motor oprs Tersedianya PA
Program Peningka tan Kapasitas Sumber daya Aparatur Bintek Impleme ntasi PerUU-an
Bintek Managemen
Perencanaa n/keuangan / SDM Petugas Lapangan 1.11.1. 11.01.0 6
Program Peningkt n Pengemb Sistm
90
Pelap Capaian Kinerja & Keu. 1. 11. 01.06.0 27
Penysn Lap Informasi Kepegaw aian
Laporan adm kepegawaia n
25.34 0.300
48.00 0.000
52.80 0.000
58.08 0.000
63.88 8.000
70.276 .800
91
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bidang PEM Bapermas perempuan &KB Kota Semarang Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Ko de
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome dan
Data Capaian tahun awal
kegiatan ouput)
perencan aan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tah un1
Tah un2
Tar get Rp 1
meningkatka n ketahanan keluarga
2
meningk atnya klmpk bina kluarga aktif BKB : 50% BKR : 55% BKL : 55%
3
meningkatn ya klmpk bina keluarga aktif
4
5
Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
"- ,plthn tng pndpng klp BK
6
7
8
meningkatny a kelompok aktif BK
Tar get Rp 9
510 . BKB ,
Tah un3
10
Tah un4
Tar get Rp 11
640 .
12
Tar get Rp 13
775 .
BKR
35 % 39 %
4 % 4 %
3 % 4 %
BKL
37 %
4 %
4 %
Tah un5
14
Kon disi kine rja pad a akhi r peri ode Ren stra SKP D Targ et Rp
Tar get Rp 15
820 .
16
Unit Kerja SKPD
17
18
Lok asi
Penang gung
jawab
19
20
21
965 .
3%
3%
2%
3%
3%
2%
50 % 55 %
4%
3%
3%
55 %
92
Pengemb angan lmbg eko Mngmbg kan usaha
mngktny lbg kuangan
meningk atnya klmpk
ekonomi msykt mll
mikro yg berfung si
eko produktif
LKM
UED-SP : 30%
UPPKS : 30%
Pedesaa n, - Plthn Ktrmpln mnjmen BUMDes a "- Fas prmdln bg UMKM di pdsaan "- Fas kemitraa n swasta & UMKM "- plthan ktrampln kewir bagi KPM
meningk atnya
570 .
680 .
Pronang kis
mngktny a kapasita s dan peran srta msy dlm Pronang kis
Cakupan penerapan
PNPM MP Integrasi PNPM dgn pemb
985 .
1,2 00.
Prosentase klp/
UE DSP
18 %
3 %
3 %
2%
2%
2%
30 %
LKM aktif
UP PKS
18 %
3 %
3 %
2%
2%
2%
30 %
1,2 50.
Memant abkan pelksn
820 .
Peningkatan keberdayaa n msyk
Meningkatny a jumlah
"- Pemberd Lemb & Org msykt Des
prosent ase
Jml h Kel
1,3 50.
1,4 50.
1,6 00.
1,7 50.
"1 77
"1 77
"1 77
"1 77
"1 77
"1 77
"1 77
9 %
17 %
22 %
20 %
22 %
10 %
10 0%
93
ditgkt keluraha n
100%
lainnya
"- Fas Keg Penglngn kmiskinan
meningkatn ya peran srt msykt dlm pronang kis
meningkatny a prosentase jumlah klmpok msykt
Jml h Klp
23 kl p
18 kl p
peningktn pengetahuan
kader & msykt ttg prgm
BK
terpenu hinya kbthan
media penyulu han dlm Bina klrg 25%
Jml Klp BK
Jml media
informa si
20 klp
26 klp
22 klp
13 1 klp
10 00 lm br
25 %
ms yk
77. prgm pengemban gan dan Informasi ttg pengasuhan & pemb tumbag anak
22 kl p
87.
9.
7,5.
5,5.
0 e k s 55 0 se t
62 0 se t
30 00 lm br
25 00 lm br
94
BIDANG SOSBUD
N O 1 5
Urusan Urusan Pember dayaan Masyar akat dan Desa
Tujua n Penge mban gan keber dayaa n masya rakat dan atau tokoh masya rakat dan kader PKK untuk menin gkatka n, keseh atan, keseja
Sasaran 1 Menin . gkatn ya penge tahua n masya rakat dan kader PKK dibida ng penin gkata n Gizi Anak usia sekola h menc apai 10 %
Strategi (cara mencapai sasaran) 1 Peningk . atan Gizi Anak usia Sekolah bagi Keluarg a Kurang mampu
Arah Kebijakan (melengk api strategi untuk merumus kan program) 1 Fasilit . asi, pelati han kader PKK dan pemb erian bantu an sosial
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan Tahun 1
Program 1.0 Progra 2 m 1.1 Perbai 1.0 kan 1 Gizi 20 Masya rakat
SKP D Bape rmas , pere mpu an & KB.
Indikator Kinerja Program 1 Meningk . atkannya pengeta huan bagi masy dan kader PKK tentang Gizi masakan kudapan dan peningka tan Gizi Anak Usia Sekolah bagi Keluarga Kurang mampu
Ta rg et 2 %
Rp 1.000. 000.00 0
Tahun 2
Ta rg et 5 %
Rp 1.500. 000.0 00
Tahun 3
Ta rg et 7 %
Rp 2.000. 000.00 0
Tahun 4
Ta rg et 8 %
Rp 2.500. 000.00 0
Tahun 5
Ta rg et 10 %
Rp
Pag u Bel anj a Lan gsu ng (%)
3.000. 000.00 0
98
hteraa n, kebers ihan, keterti ban, ketent raman dan pemb angun an lingku ngan
2
Menin gkatn ya pemb erday aan masya rakat (kinerj a Pokja Posya ndu) dalam rangk a penin gkata n status Gizi keseh atan ibu dan anak sebes ar 30 %
2
Peningk atan kinerja Pokja Posyan du untuk mening katkan Gizi kesehat an ibu dan anak
2
Fasilit asi, pelati han, dan pemb erian bantu an sosial
1.2 2 1.1 1.0 1 17
Pening katan Partisi pasi Masya rakat dalam memb angun Kelura han
Bape rmas , pere mpu an & KB.
2
Meningk atkannya pengeta huan kinerja Pokja Posyand u dalam rangka meningk atkan Gizi kesehata n Ibu dan Anak
10 %
20.000 .000.0 00
15 %
2.500. 000.0 00
20 %
3.000. 000.00 0
25 %
3.500. 000.00 0
30 %
4.000. 000.00 0
99
3
Menin gkatn ya pastiri pasi masya rakat dalam pelaks anaan penat aan dan pemb angun an lingku ngan serta memb antu dalam pelaks tertib adm di Kelura han menc apai 30 %
3
Peningk atan pelayan an, penataa n dan pemban gunan lingkun gan
3
Advok asi, Fasilit asi, dan pembi naan dalam rangk a pemb erday aan masya rakat terha dap keped ulian lingku ngan
1.2 2 1.1 1.0 1 15
Progra m Pening katan Keber dayaa n Masya rakat Pedes aan
Bape rmas , pere mpu an & KB.
3
Meningk at pemberd ayaan masyara kat dalam penaataa n pemban gunan lingkung an dan tertib administ rasi Keluraha n
10 %
750.00 0.000
15 %
900.0 00.00 0
20 %
1.000. 000.00 0
25 %
1.200. 000.00 0
30 %
1.500. 000.00 0
100
4
5
Menin gkatn ya kinerj a RT/R W dan LPMK sebes ar 50 %
4
Menin gkatn ya persat uan dan kesatu an serta peran aktif masya rakat dalam pemb angun an sebes ar 50 %
5
Peningk atan peran serta lembag a swaday a masyar akat
4
Peningk atan kepedul ian dan kebersa maan serta kegoton groyong an dalam pemban gunan
5
Advok asi, fasilita si, pembi naan dan pemb erian bantu an sosial masya rakat
1.2 2 1.1 1.0 1 15
Progra m Pening katan Keber dayaa n Masya rakat Pedes aan
Bape rmas , pere mpu an & KB.
4
Koordi nasi dan fasilita si keber samaa n pelaks anaan kegiat an menuj u kekua tan integri tas sosial masya rakat
1.2 2 1.1 1.0 1 15
Progra m Pening katan Keber dayaa n Masya rakat Pedes aan
Bape rmas , pere mpu an & KB.
5
Meningk atnya kinerja RT, RW dan LPMK dalam rangka memberi kan pelayana n terhadap masyara kat. Meningk atnya kebersa maan penanga nan kegiatan dengan kegotong royonga n dalam pemban gunan
20 %
15 %
7.000. 000.00 0
150.00 0.000
30 %
25 %
8.000. 000.0 00
200.0 00.00 0
35 %
35 %
10.000 .000.0 00
275.00 0.000
40 %
45 %
12.000 .000.0 00
325.00 0.000
50 %
50 %
15.000 .000.0 00
350.00 0.000
101
6
7
Menin gkatn ya kema mpua n, ketra mpila n, dan penge tahua n masya rakat dalam pelaks anaan musw ararah peren canaa n pemb angun an 50 % Menin gkatn ya kesad aran dan peran aktif masya rakat dalam pemb angun an
6
7
Peningk atan kemam puan, ketram pilan dan penget masy dlm pelaksa naan pemban gunan
6
Peningk atan kesadar an dalam kepedul ian masyar akat dalam pemban gunan
7
Pelaks anaan pelati han bagi Kader dan Tokoh masya rakat dalam pelaks anaan pemb angun an
1.2 2 1.1 1.0 1 17
Progra m pening katan partisi pasi masya rakat dalam memb angun Kelura han
Bape rmas , pere mpu an & KB.
6
Koordi nasi dan fasilita si keber samaa n dalam berpa rtisipa si menuj u
1.2 2 1.1 1.0 1 15
Progra m Pening katan Keber dayaa n Masya rakat Pedes aan (Pemb uatan Perda
Bape rmas , pere mpu an & KB.
7
Meningk atnya penget, ketrampi lan dan penget masy dlm pelaksn pemban gunan
10 %
Meningk atnya kepeduli an dan kesadara n masyara kat dalam penanga nan pemban gunan wilayah
10 %
150.00 0.000
170.00 0.000
20 %
20 %
225.0 00.00 0
225.0 00.00 0
30 %
30 %
275.00 0.000
325.00 0.000
40 %
40 %
325.00 0.000
400.00 0.000
50 %
50 %
400.00 0.000
550.00 0.000
102
sebes ar 50 %
Urusan Wajib Perenca naan Pemban gunan
Penge mban gan peren canaa n meng enai data dasar Keluar ga, data poten si dan tingka t perke mban gan serta gamba ran kemaj uan pemb angun an
8
Menin gkatn ya tertib admin istrasi tentan g data base untuk poten si kelura han, data dasar keluar ga dan perke mban gan pemb angun an sebes ar 50 %
kekua tan dalam pemb angun an
8
Peningk atan pengelo laan data base tentang penerti ban adminis trasi pemban gunan di Kelurah an
8
Koordi nasi, pelati han, dan fasilita si pelaks anaan kegiat an menuj u kekua tan data base perke mban gan pemb angun an Wilay ah Kelura han
dan Perwa l)
1.0 6 1.1 1.0 1 15
Progra m Penge mban gan data dan Inform asi
Bape rmas , pere mpu an & KB.
8
Meningk atnya pengelol aan data base potensi perkemb angan data dasar keluarga untuk pemban gunan Keluraha n
15 %
1.200. 000.00 0
25 %
1.500. 000.0 00
35 %
1.725. 000.00 0
45 %
2.000. 000.00 0
50 %
2.300. 000.00 0
103
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan
N O
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Tahun 1
Tar get 5.
Urusan Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindun gan Anak.
1
Meningka tnya presentas e partisipas i perempu an di lembaga pemerint ah mencapai 20 %
Meningk atnya kualitas dan peran serta perempu an dalam pembang unan
1.11 1.11.01 15
Program keserasian kebijakan peningkat an kualitas Anak dan Perempua n
1.11 1.11.01 15.02
Kegiatan Perumusa n Kebijakan Peningkat an Peran dan Posisi Perempua n di Bidang Politik dan Jabatan
Meningkat kannya komitmen Pemerinta h terhadap Anggaran Responsif Gender.
2 kgt
Rp 150.0 00.00 0
Tahun 2
Tar get 3 kgt
Rp 165.0 00.00 0
Tahun 3
Tar get 3 kgt
Rp 175.0 00.00 0
Tahun 4
Tar get 5 kgt
Rp 200.0 00.00 0
Tahun 5
Tar get 40 %
Rp 225.00 0.000
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Tar get
Rp.
Unit Kerj a SKP D Pena nggu ng Jawa b Bape rmas , Pere mpu an & KB
Lok asi
Kot a Se mar ang
104
Publik.
1.11 1.11.01 15.03
2
Meningka tnya persentas e pastiripas i peremua n di lembaga swasta sebesar 30 %
Meningk atnya pelayana n terhadap tindak kekerasa n pada perempu an
1.11 1.11.01 16
Kegiatan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraa n gender Pemberda yaan Perempua n dan Perlindung an Anak Program Penguatan Kelembag aan Pengarusu tamaan Gender dan Anak
a). Meningkat nya pemaham an tentang pengarusu tamaan hak anak dan pengarusu tamaan gender.
2 kgt
525.0 00.00 0
3 kgt
550.0 00.00 0
3 kgt
575.0 00.00 0
5 kgt
600.0 00.00 0
35 %
625.00 0.000
105
1.11 1.11.01 16.01
1.11 1.11.01 16.02
1.11 1.11.01 16.04
1.11 1.11.01 16.05
Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi Pengarusu tamaan Gender bagi perempua n. Kegiatan Fasilitasi Pengemba ngan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberda yaan Perempua n (P2TP2) Kegiatan Pengemba ngan materi dan pelaksana an KIE ttg Kesetaraa n dan Keadilan Gender (KKG) Kegiatan Penguatan Kelembag aan PUG dan Anak.
b). Terwujudn ya sinkronisa si program kegiatan organisasi yang responsif gender.
2 kgt
525.0 00.00 0
3 kgt
550.0 00.00 0
3 kgt
575.0 00.00 0
4 kgt
600.0 00.00 0
35 %
625.00 0.000
106
1.11 1.11.01 16.06
3
Menurun nya rasio Kekerasa n Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi sebesar 20 %
Meningk atnya peran serta lembaga pengarus utamaan Gender dan Anak
1.11 1.11.01 17
1.11 1.11.01 17.02
Kegiatan Peningkat an Kapasitas dan Jaringan Kelembag aan Pemberda yaan Perempua n dan Anak. Program Peningkat an Kualitas Hidup dan Perlindung an Perempua n
Meningkat nya kesadaran masyaraka t terhadap pemberda yaan perempua n, perlindung an perempua n dan anak.
2 kgt
715.0 00.00 0
3 kgt
725.0 00.00 0
3 kgt
750.0 00.00 0
6 kgt
775.0 00.00 0
40 %
800.00 0.000
Kegiatan Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampi ngan Korban KDRT.
107
1.11 1.11.01 17.06
1.11 1.11.01 17.07
1.11 1.11.01 17.08
4
Menurun nya jumlah tenaga kerja dibawah umur sebesar 20 %
Meningk atnya kapasitas dan jaringan kelemba gaan pemberd ayaan perempu an dan anak
1.11 1.11.01 18
1.11 1.11.01 18.01
Kegiatan Sosialisasi Sistem Pencatata n dan Pelaporan KDRT Kegiatan Penyusun an Profil Perlindung an Perempua n Lansia dan cacat. Kegiatan fasilitasi Upaya Perlindung an terhadap Tindak Kekerasan . Program Peningkat an peran serta dan kesetaraa n jender dalam pembangu nan
Meningkat nya pengemba ngan diri bagi ibu rumahtan gga terhadap manajeme n usaha ekonomi produktif.
2 kgt
135.0 00.00 0
3 kgt
150.0 00.00 0
3 kgt
160.0 00.00 0
5 kgt
175.0 00.00 0
40 %
200.00 0.000
Kegiatan Pembinaa n Org Prempuan
108
1.11 1.11.01 18.02
1.11 1.11.01 18.03
1.11 1.11.01 18.04
Kegiatan Pendidika n dan Latihan Peningkat an Peran Serta dan Kesetaraa n Gender. Kegiatan Penyuluha n bagi ibu rumahtan gga dalam membang un keluarga sejahtera. Kegiatan Bimbingan Manajeme n Usaha bagi Perempua n dalam mengelola usaha
109
Renana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bidang KB Bapermasperempuan dan KB Kota Semarang N O
6
Tujuan
Sasaran
Program
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan
Indikato r Sasaran
Pengemb angan sistem pengend alian laju pertumb uhan dan persebar annya, fasilitasi Keluarga Berencan a dan sistem administr asi kependu dukan yang terintegr asi
1
2
3
Indikator Kinerja Program
Rata-rata jumlah anak 2 per keluarga
Mening katnya PUS ikut KB
1.12 1.11.0 1 15
Program Keluarga Berencan a
Meningka tnya usia kawin pertama/ PUS diatas 20 Th =99,6 % Mempert ahankan Ratio akseptor KB sekitar 78 %
Penund aan Usia Kawin pertama
1.12 1.11.0 1 16
Program Kesehata n Reproduk si Remaja
Mening katnya pelayan an Kontras epi thd PUS ingin KB ttp tidak terpenu hi
1.12 1.11.0 1 17
Program pelayana n kontrase psi
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Tar get
Tar get
Tar get
Tar get
Tar get
Tercapain ya Ratarata jumlah anak per keluarga mencapai 2 anak menurunn ya Jumlah PUS dibwah 20 th.
15 %
meningkat nya peserta KB dari PUS unmet need/men urunnya PUS Unmet need
20 %
10 %
Rp
482.4 00.00 0
110.0 00.00 0
284.5 00.00 0
25 %
25 %
40 %
Rp
525.6 40.00 0
140.0 00.00 0
312.9 50.00 0
60 %
40 %
60 %
Rp
575.5 24.40 0
160.0 00.00 0
344.2 45.00 0
80 %
75 %
80 %
Rp
633.0 76.84 0
175.0 00.00 0
376.6 69.50 0
10 0%
10 0%
10 0%
Rp
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Tar Rp. get
Unit Kerja SKPD Pena nggu ng Jawa b
Lok asi
683.0 76.84 0
190.0 00.00 0
417.0 00.00 0
110
4
5
6
Meningka tnya kualitas IMP (PPKBD mandiri = 88 %;Sub mdr = 46,88%) Meningka tnya pelayana n keluarga berencan a dan Kesehata n Reproduk si
Meningka tnya akses dan kualitas informasi KRR melalui PIK Remaja menjadi mencapai 33 % dari jumlah keluaraha n
Mening katnya kualitas dan kuantita s kader dan mitra peduli KB Mening katnya pelayan an KB pasca persalin an
1.12 1.11.0 1 18
Mening katnya jumlah Pengelol a, Konselo r dan Pendidik sebaya
1.12 1.11.0 1 20
1.12 1.11.0 1 19
Program pembina an peran serta masyarak at dalam pelayana n KB/KR yang madiri Program promosi kesehata n ibu, bayi dan anak melalui kelompo k kegiatan di masyarak at Program pengemb angan pusat pelayana n informasi dan konseling Remaja/K RR
Meningkat nya jejaring/m itra peduli KB
15 %
terlayanin ya PUS pasca persalinan
20 %
Meningkat nya jumlah PIK Remaja per jumlah kelurahan
20 %
111.1 70.50 0
25.00 0.000
205.0 00.00 0
25 %
30 %
45 %
127.8 46.00 0
28.00 0.000
225.5 00.00 0
40 %
55 %
60 %
134.2 38.00 0
32.00 0.000
248.0 50.00 0
60 %
70 %
80 %
143.6 34.60 0
35.00 0.000
272.8 55.00 0
80 %
80 %
10 0%
165.1 79.00 0
38.00 0.000
300.1 40.50 0
111
7
Meningka tnya kualitas PLKB dan kader
1.12 1.11.0 1 22
1.12 1.11.0 1 23
Program pengemb angan bahan informasi tentang pengasuh an dan pembina an tumbuh kembang anak Program penyiapa n tenaga pendamp ing kelompo k bina keluarga
112
Rencana Program, Kegiatan,Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bapermasper dan KB Kota Semarang BIDANG : PENGEMBANGAN SUMBERDAYA ALAM , LINGKUNGAN DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA Indikator Tujua Sasar Sasaran n an
(1)
Mew ujudk an keter padu an dan keber lanjut an Pemb erday aan Masy araka t dala m
(2)
Menin gkatn ya penge mban gan dan pema nfaata n teknol ogi tepat guna yang ramah lingku ngan
(3)
Peningkat an pengemb angan dan pemanfaa tan teknologi tepat guna
Kode
Program dan Kegiatan
(4)
1 2 2
(5)
1 1
1 5
Program pengemban gan lembaga ekonomi pedesaan
Indikat or Kinerja Progra m( outco me dan kegiat an output ) (6)
Kelompok masyaraka t (Pokmas) Pengguna dan pemanfaat TTG
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan
(7)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 (2011) (2012) (2013) (2014
Tahun-5 (2015)
Rp (000 )'
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD targ Rp et (000 )'
Unit Kerj a SKP D Pena nggu ng jawa b
targ et
Rp (00 0)'
targ et
Rp (00 0)'
targ et
Rp (00 0)'
targ et
Rp (00 0)'
targ et
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(20)
(19)
Lok asi
(21)
Belum optimalny a keterlibat an masyarak at dalam berpartisi pasi dan berperans erta dalam menduku ng pembang unan di perdesaa n dan
113
bidan g Ekon omi, Peng elolaa n SDA dan TTG, Pere mpua n dan Kelua rga Beren cana (KB)
guna penin gkata n penda yagun aan sumb ersumb er daya produ ktif
masih rendahny a kemampu an masyarak at dalam aplikasi teknologi tepat guna.
Teraplikas ikannya Teknologi Tepat Guna di masyarak at sesuai kebutuha n
Pember 1 dayaan Masyara kat melalui Pengelol aan TTG
11 keg.
a
b
Terlaks anany a Rakor Tim Koordi nasi TTG Terlaks ana nya Pengu atan dan
540 .00 0
11 keg.
600 .00 0
11 keg.
650 .00 0
11 keg.
700 .00 0
11 keg.
75% 750. 000
3.24 0.00 0
BPM PKB
Kot a Se mar ang
10. 000
25. 000
114
c
d
e
f
Penunj angan Kelem bagaa n Posyan tek Terlaks anany a stimul an alat TTG bagi Posyan tek Terlaks anyany a stimul an Invent or/Pen emu TTG Terlaks anany a keikuts ertaan Gelar TTG Nasion al XIII Terlaks anany a Monev kegiat an TTG
50. 000
30. 000
100 .00 0
150 .00 0
115
g
h
i
j
k .
Invent arisasa i Kebut uhan TTG di masya rakat Pelatih an penera pan TTG di tingkat Masya rakat Terlaks anya Lomba TTG Tingka t Kota Semar ang Fasilita si dan Revital isasai Penunj angan pada Posyan tek Terlaks anany a keikuts ertaan dalam Jambo
20. 000
30. 000
70. 000
30. 000
25. 000
116
re Teknol ogi 2011 Menin gkatn ya kema mpua n dan keber dayaa n masya rakat dalam pemb angun an, penge lolaan serta penin gkata n kualit as sumb erday a alam lingku ngan yang berba sis masy
Peningkat an fasilitasi pengelola an serta peningkat an kualitas sumberda ya alam, lingkunga n yang berbasis masyarak at 25 %
1 2 2
1 1
1 7
Program peningkata n partisipasi masyarakat.
TNI 1 Manung gal
Masih lemahnya kemanun ggalan TNI dengan masyarak at terutama di wilayah perkotaa n dalam rangka menduku ng program pembang unan
a
Terlaks anany a
6 keg.
250 .00
6 keg.
300 .00
6 keg.
350 .00
6 keg.
400 .00
6 keg.
450. 000
100 %
1.75 0.00
BPM PKB
117
Memba ngun Desa
Rakor TMMD
b
c
d
e
f
0
0
0
0
0
Terlaks anany a Survey lokasi TMMD Tersus unnya Renum (Renca na Umum ) TMMD Jumlah Fasilita si dan Penunj angan Operas ional TMMD Jumlah Penunj angan Fisik TMMD 2 Tahap Tersus unnya Lapora n TMMD
118
2 Peningk atan Partisipa si Masyara kat melalui Fasilitasi dan Penunja ngan KKN (Kuliah Kerja Nyata)
Kurangny a partisipas i masyarak at dalam menduku ng program pengabdi an masyarak at dari Pergurua n Tinggi di wilayah Kota Semarang a
b
Jumlah ijin lokasi /reko menda si Kegiat ani KKN Mahas iswa Jumlah Mahas iswa yang melak ukan KKN diwilay ah Kota
177 Kel. Dan 16 Kec ama tan
175 .00 0
177 Kel. Dan 16 Kec ama tan
200 .00 0
177 Kel. Dan 16 Kec ama tan
230 .00 0
177 Kel. Dan 16 Kec ama tan
260 .00 0
177 Kel. Dan 16 Kec ama tan
300. 000
177 Kel. Dan 16 Kec ama tan
1.16 5.00 0
50. 000
28. 500
119
Semar ang
c
3 Fasilitasi dan Stimuln Perbaika n Kualitas Perumh an Lingkung an RTM berbasis pember dayaan masyara kat
Jumlah Kelura han dan Kecam atan yang memp eroleh bantua n Penunj angan /Stimu lan dana Koordi nasi KKN
96. 500
16 Kec.
1.8 00. 000
16 Kec.
1.9 00. 000
16 Kec.
2.0 00. 000
16 Kec.
2.1 00. 000
16 Kec.
22.0 00.0 00
16 Kec.
29.8 00.0 00
120
a
b
c
Jumlah Fasilita si Bantua n Infratr uktur dari pemeri ntah Lebih Tinggi (APBD Prov, dan APBN) \ Jml RTM yang terfasil itasi melalu i bantua n pemug aran rumah tidak layak huni Jmlh lokasi lingku ngan Permu kiman dan prasar
Masih banyakny a usulan kegiatan masyarak at yang belum mendapa t dukungan dana stimulan dari Pemerint ah Kota Semarang Banyakny a perumah an yang tidak layak huni baik yang berlokasi di pedesaan maupun perkotaa n sebagai akibat terbatasn ya ketersedi aan lahan, rendahny a kualitas pengelola an
32 Pok mas
80 loka si
900 .00 0
900 .00 0
121
ana lingku ngan RTM yang terfasil itasi
infrastruk tur dan rendahny a kemampu an/ daya beli masyarak at 16 Kec.
4 Fasilitasi Pengelol aan Sumber daya Alam dan Lingkung aan berbasis masyara kat a
Jmlh Penda mping an Pelaks anaan Kebija kan Progra m Nasion al (AMPL , Pamsi mas, Sanim
300 .00 0
16 Kec.
330 .00 0
16 Kec.
375 .00 0
16 Kec.
420 .00 0
16 Kec.
460. 000
16 Kec.
1.88 5.00 0
150 .00 0
122
b
as ISSDP, Peman faatan Prasar ana &saran a Permu kiman, Pelest arian Mangr ove dll) Jmlh lokasi sasara n progra m yang termo nitor dalam dangk a keberl anjuta n dan kesina mbung an pengel olaan sarana
150 .00 0
JUMLAH
3.0 65. 000
3.3 30. 000
3.6 05. 000
3.8 80. 000
23.9 60.0 00
37.8 40.0 00
123
Terfas ilitasi nya penin gkata n peran serta masya rakat dalam penge ndalia n banjir dan penga mana n pantai
Terbentu knya forum masyarak at peduli banjir di wilayah Kota Semarang (terutama daerah rawan banjir)
Terlak sanan ya target peme nuhan kebut uhan air baku untuk ruma h tangg a, kota dan indust ry
Meningka tkan pemenuh an kebutuha n air baku sampai dengan 60%.
Program Pengendalia n Banjir dan Pengamana n Pantai
Program Penyedi aan dan Pengelol aan Air Baku
Belum optimalny a fungsi prasarana dan sarana pengenda lian banjir dan pengama nan pantai sehingga ada kecender ungan terjadinya banjir dan abrasi pantai. Rendahny a ketersedi aan
124
sebes ar 1,3 milyar m3 per tahun atau 60% total kebut uhan MDG’ s Tercu kupin ya dan menin gkatn ya pelay anan air bersih , sanita si dan persa mpah an teruta ma bagi masya rakat RTM di perko taan
Persentas e RTM yang mempero leh layanan air bersih Persentas e RTM yang mempero leh layanan sanits Persentas e RTM yang mempero leh layanan persampa han
Program peningk atan kinerja pengelol aan air minum dan sanitasi;
125
maup un perde saan serta di daera h rawan benca na Permasal ahan ini terutama dialami oleh masyarak at berpengh asilan rendah (rumah tangga miskin) Belum meratany a kemampu an swadaya (pendana an) masyarak at dalam melaksan akan pembang unan lingkunga
126
n
Menin gkatka n pembe rian dana stimul an dalam pelaks anaan pemba nguna n sarana dan prasar ana lingku ngan di tingkat RT, RW dan Kelura han.
Masih banyakny a usulan kegiatan masyarak at yang belum mendapa t dukungan dana stimulan dari Pemerint ah Kota Semarang
127
1. Terbangu n dan meningka tnya infrastruk tur perumah an/permu kiman
1. Program pemban gunan peruma han
Banyakny a perumah an yang tidak layak huni baik yang berlokasi di pedesaan maupun perkotaa n sebagai akibat terbatasn ya ketersedi aan lahan, rendahny a kualitas pengelola an infrastruk tur dan rendahny a kemampu an/ daya beli masyarak at
2. Teralokasi nya penyedia an lahan untuk perumah an/permu
128
kiman sesuai peruntuk an tata ruang.
3. Meningka tnya kualitas rumah sehingga layak huni
1. Menin gkatn ya kema mpua n dan keber dayaa n masya rakat dalam pemb angun an, penge lolaan , dan penin gkata n peru
1. Meningka tnya pengetah uan kesadara n, partisipas i masyarak at pedesaan dan MBR dalam peningkat an kualitas hunian
Program pember dayaan komunit as peruma han
. Rendahny a pengetah uan, kesadara n dan partisipas i masyarak at dalam pembang unan, pengelola an, dan peningkat an kualitas infrastruk tur perumah an/permu kiman
129
maha n serta siaga terha dap benca na.
terutama pada masyarak at pedesaan dan MBR (Masyara kat Berpengh asilan Rendah)
1. Meningka tnya kualitas infrastruk tur perumah an/ permuki man 1. Meningka tnya pengetah uan, kesadara n dan partisipas i masyarak at dalam penguran
130
gan risiko bencana.
1 2 2
1 1
1 6
Program pengem bangan lembaga ekonomi pedesaa n
1 2 2
1 1
1 6
Program peningk atan partisipa si masyara kat dalam memba ngun
131
desa
132