PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN
Jl. Simpang L.A. Sucipto No. 45 B (0341) 406878 Fax. (0341) 406879 www.dinkes.malangkota. go.id email : dinkes@malangkota. go'id Kode Pos 65124 Malang
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG NoMoR : 188.47 I r79 I 35.73.3061 2016 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA INDIKATOR RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN TAHUN 2OL4 .2OIE
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG Menimbang
a)
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas
pencapaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Dinas Kesehatan Kota
Malang, perlu dilakukan perubahan indikator Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
b)
bahwa berdasarkan konsideran huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Perubahan Kedua Indikator Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2OL3
Mengingat
1.
2. 3.
4. 5.
2018.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Oll;
10.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2OIO tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tatacara Pen5rusunan, Pengendalian
dan
Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor
2016 tentang Pembentukan dan
Rencana
7
Tahun Susunan
Perangkat Daerah; 12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2Ol4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2Ot3 -
20t8;
13.
Peraturan Walikota Malang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi,
T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan; 14.
Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun
2OtS tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013 - 2OI8. MEMUTUSI(AN
Menetapkan
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA
INDIKATOR RENCANA
STRATEGIS
DINAS
KESEHATAN TAHUN 2OL3 _ 2018.
KESATU
Menetapkan Perubahan Kedua Indikator Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2OI3 - 201'8.
KEDUA
Indikator Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Malang Tahun 2OI3 - 2OI8, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun.
KETIGA
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
ini
mulai
berlaku pada tanggal ditetaPkan.
Ditetapkan di : Malang Pada Tanggal : 30 Desember 2016
ryv<
DINAS KESEHATAN A MALANG,
Muda 19610905 198903 2 005 Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Inspektur Kota Malang; 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang; 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang.
LampiEn K€putu$n Kepala Dinas Kesehatan
PEMERINTAH KOTA MALANG MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018
Nomor : 1A8.471179135.73.306/2016 Tanggal : 30 Dssember 2016 Tentang : Perubahan Kedua Indikator Ren€na StEtegis Dinas Kesehatan 2014-2018
i Teruurudnya Kesehatan Masyarakat Xota Malang Yang Bemartabat Meningkatnya derajat kesehatan masyankat Kota Malang 1. Manlngkatkan kuelitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bemutu, merata dan terlangkau, khususnya masyarakat mlskln
vtsl Mrsl TUJUAN
lndlkator
No.
Sarana p€layanan kesehalan yang memenuhi standar/ teEkeditasi
1
Fomula Perhitungan
Kondisl Tahun 2013
iumlah puskesmas yang )erslandar ISO 9001 : 2008 atau erakreditasi
Target Tahun 2018 11
CaE Mencaoal Tuiuan dan Sasann
Sasara
lndlkator
Uralan
Fomula Pedritungan
Kondlsl Tahun 20'13
Tarqet Tahun 20't5 6
2014
4 Jumlah puskesmas yang lumlah puskesmas yang )erstandar lso 9001 : 2008 berstandar ISO 9001 : 2008 atau terakreditasi ilau teEkr€ditasi
eMujuqnya Perayanan (esehatan di Duskesmas dan aringannya memenuhi standar nutu I
2
Jumlah pusk€smas yang memiliki fasiltas HIV Counseling and testing (HCT) dan infeksi menular seksual (lMS)
lumlah puskasmas yang memiliki asiltas HIV Coumseling and esting (HCT) dan infeksi nenular seksual (lMS)
Rasio puskesmas, poliklinik
Jumlah puskesmas, poliklinik
lusiu oer satuan oenduduk
)ustu X 1.000 dibagi jumlah )enduduk
Siap 1000 penduduk) 4
6
I
8
7
10
2017
2014
8
9
10
7
11
vleningkatkan kualitas dan *ses pelayanan iesehatan dasar yang )emutu, merata dan erjangkau, khususnya nasyaEkat miskin
13
15
Prcgram 11
)rogram pelayanan Gsehalan dasar
)rcgEm pelayanan Gsehatan dasar
o,12
o,12
o,12
o.'t2
o.12
o,12
Program pelayanan k€sehatan dasar
0,06
0,06
0.06
0,06
Program pelayanan kesehatan dasar
0,4
0.4
0,43
Program pelayanan kesehatan dasar
700h
E3%
trcgram Pembinaan tan Pengawasan fenaga Kssshatan
dokter puskesmas lerhadap penduduk (tiap t.000 penduduk)
Jumlah dokter puskesmas X 1.000 dibagl iumlah penduduk
0,05
0,06
iasio tenaga paEmedis )uskesmas lerhadap
Jumlah tenaga PaEmedis x 1.000 dlbagl jumlah p€nduduk
0,29
0,37
)raKek
t6
1
Rasio
)enduduk (tiap 1.000 )enduduk) )ersentase tenaga (esehatan yang memenuhi
20
Strategi Kebijaken
Jumlah tenaga kesehatan yang
memenuhi syaEt dalam melaksanakan praKek dibagi umlah tenaga kesehatan yang memiliki iiin oraKek
PaSe 1 of
9
Ket 12
Jumlah Dasien keluar mati > 48 dlbagi jumlah pasien keluar (hidup +mati) x 100%
Page 2
ol 9
:
TUJUAN
No.
2
2. Meningkatkan denjat kesehatan lbu dan anak
lndikator l\.,lenurunnya
Angka
Fomula Perhltungan 120 (per 100.000 Kelahiran Hidup)
Kematian lbu
vlenurunnya Angka (ematian Bayi
15 (per 1000 Kelahiran HiduP)
Kondlsl Tahun 2013
Target Tahun 2018
164 (per 100.000 Kelahiran HiduP
rzu (per 100.000 Kelahiran Hidup
18 (per 1.000
15 (per 1.000 Kelahiran Hidup
Kelahiran Hidup
cara Mencaoai Tuiuan dan Sasaran
Sasaran
lndlkator
Unlan
Fomula P€rhltungan
Taroet Tahun
13
teFentase kunjungan lbu tamil K4
Jumlah lbu Hamil yang mempercleh polayanan anlenalal K4 dlbagl jumlah sasaran ibu
hamil
14
JeEentase Kompilrasl (ebidanan yang ditangani
X
90.320h
2017
2014
2015
2016
o 95.00%
7
8
95.00%
95,5%
96.00%
4
1
Tedindunginya setiap bayi, anak. ibu hamil dan kelompok masyarakat resiko tinggi dari penyakit
Kondisl Tahun 2013
2014
49.41%
90.00%
92.24Vo
93.00%
91.00%
Prognm
92.O4'/o
93.00%
94.00%
95.00%
96.00%
97.OOo/o
Meningkatkan kualitas dan akses pglayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bemutu, merata dan terjangkau, khususnya masyarakat
rrogram Penrngkabn )elayanan Kesehatan
(eluarga
Program Peningkatan Pelayanan Kesehalan Keluarga
1000h '15
PeBentase pertolongan persalinan olah tenaga
kesehatan yangmemiliki komDetensi kebidanan
16
Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesohatan dibagi jumlah seluruh sasaEn ibu beBalin X 100 %
.OOo/o
)ersentase P€layanan lbu ,lifas
lumlah lbu Nifas yang nemp€roleh 3 kali pelayanan rifas s€suai standar dibagl umlah seluruh ibu nifas X 100 %
88.51%
89,5%
94.006
95.00%
96.00%
97.00%
)e6€ntase neonatus lengan komplikasi yang litangani
Jumlah n€onatus dengan
75.O1o/o
76.00o/o
80.00%
80.00%
80.00%
80.00%
(omplikasi yang tertangani dibagl umlah seluruh neonatus dengan (omplikasi yang ada X 100 %
)rogEm Peninglctan )elayanan Kesehatan (etuarga
rrogEm Penrngkatan )elayanan Kesehatan (eluarga
)rogram Peningkatan )elayanan Kesehatan <eluarga
Page 3 of
9
Ket 12
10
96.50%
100%
Jumlah komDlikasi kebidanan rang mendapat penanganan definitive dlbagi jumlah lbu dengan komplikasi kebidanan X
Strategl Kebuakan
Cara Mencabai Tuluan den
Sasaran
lndikatol
UralNn
Fomula Perhitungan
rsBentass kuniungan bayl lumlah bayr yang momperoleh
Kondisl T.hrh 2nl1 !
2014
2015
92.12'Yn
93.0{J"i
95.00%
Tahun 2016 7 96.00%
20't7 a
2018
96.00%
97.00%
s
)elayanan kesehatan sesuai itandar dibagl jumlah seluruh )ayi yang lahir hidup X 100 %
19
Persentase pelayanan anak balita
patla 9zl
20 DUruK
lumlah anal( balfa yang nemperoleh pelayanan )emantauan oertumbuhan ninimal 8 kali dibagi jumlah ;eluruh anak balita X 100 % ,umlah semua balita gizi buruk ,ibagi jumlah semua balita yang
daX100%
Strategi Ksbljakan
Program
12
10
Jrogram FenrngKaEn telayanan Kesehatan
(eluarga
76.830h
77.O00k
82.006h
83.00%
u.oooh
85.00%
ProgEm Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga
<0,50
<0,49
<0,48
Pate 4 of 9
<0.47
<0.46
<0.45
Ket
,rogEm HercarKan iizi MasyaEkat
:
TUJUAN
3. Menurunnya
hdikator
No. 4
k$akitan, kematian dan kecacalan aklbat penyaklt serta teruuJudnya lingkungan s€hat
Fomula Portitungan
reGentase kelurahan
,umlah kelurahan mengalami
Tengalami KLB yang
litangani <24jam
Kondisl Tahun 2013 t00%
Target Tahun 2018 1000h
Cara Mencapal
Sasamn
lndikator
Uralan
r,lenurunnya angka kesakitan
,
21
Fomula Perhitungan
Acute Flacid Paralysis (AFP) Rats per 100.000 penduduk < 15 tahun
)enyakit 22
Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkan dibagi jumlah osnduduk usia < 15 tahun X
Kondisl Tahun 2013
Taroet Tahun
2014
2015
20't6
'1,59
2017
2014
I
I
4
4
Stntegl Kebuakan
lujuan dan Sasaran Program 't1
10
,leningkatkan kualitas ingkungan melalui )erilaku hidup be6ih dan ;ehat
Hrogram Hen@ganan dan Pengendalian Penyakit
1A.A40A
10.000/6
10.00%
'10.00%
10.00%
10.00%
64,520/0
69.00%
7O.OOo/o
72.OOoA
75.OOok
80.00%
,rogram rencegal lan Peng€ndalian )enyakit
,umlah penderita DBD yang ,itangani sosuai SOP dan ;embuh dlbagl jumlah penderita )BD yang ditemukan X'100 %
100.00%
100.00oi6
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
.rcgram ren@ga
iumlah pend€rita diaro yang yang ,atang dan dilayani di sarana esehalan dan kader dibagi umlah Derkiraan oenderita diare
70.64%
Jumlah Pend€nta Kusta yang
95.00%
Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani dibagi jumlah perkiEan penderita oneumonia X 'l0O .16 )enemuan pasien Baru TB lumlah oasien baru TB BTA - BTA positif )ositif yang ditemukan dan liobati dibagl jumlah perkiEan
Penemuan penderita pneumonia balita
HrogEm Henceganan dan Peng€ndalian Penyakit
)asien baru TB BTAposititx 100
24
)ersentasependerita DBD tang ditangani dan sembuh
25
)enemuan penderita
Daare
0/6
tan Pengendalian )enyakit
'10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
,rogEm Hen@ganan tan Pengendalian renyakit
(100% 26
27
-enemuan Denoenta
^u$a /ang diobati dan sembuh Jendenta Hlv/Aidsyang litemukan dan ditangani
95.00%
95.00%
95.00%
95.00%
95.00%
,iobati dibagi jumlah penderita 0sta yang sembuh x 100 % ,umlah penderita HIV/Aids yang litangani sesuai SOP dibagi umlah penderita HIV/Aids yang
rrcgram Pencegahan ,an Pengendalian )enyakit
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
rrcgram Penc€gahan ian Pengendalian )enyakit
100.00%
100.0006
100.00%
too.oo%
t00.00%
100.00%
Prcgmm Pencegahan dan P€ngendalian Penyakit
49,47"h
90.00%
90.00%
90.oo%
91.O0%
91.O0%
PrcgEm Penc€9ahan
litemukan X100% u9
t9
,enoenta tMs yang
Jumlah psnderita IMS yang
titangani
litangani sesuai SOP dlbagi umlah penderita IMS yang litemukan X '100 0/6
.e6en[a5e oesa JniveFalChild
K
mmunization (UCl)
Jumlah desa/ kelumhan UCI dibagi jumlah dssa/ kelurahan X 100 %
Can Pengendalian
Penyakit
PaSe 5 of
9
Ket
sesuai standar dlbagl jumlah seluruh jumlah seluruh psk€rja tomal non formal yang tingkat pertama sesuai standar
informal yang ada diwilayah kerja m€manfaatkan FKTP dalam kurun waktu 1 dibagi 60% dari jumlah pekeria fomal maupun yang ada di wilayah dalam kurun waKu yang
fasyankes dan tempat belaiar yang meneEpkan
Page 6
of 9
:
TUJUAN
4. Mewujudkan kesadann dan k€mandlrian masyarakat dl bidang kssehalan
lndlkator
No.
,ersentase Keuranan ;iaga aKif
6
)ersentase masyarakat niskin yang mendapatkan )elayanan kesehatan dasar
Fomula Perhitungan Jumlah keluEhan siaga yang ahif dibagl jumlah kelurahan siaga yang dibentuk X 100 % ,umlah kunjungan pasien miskin li sarana kesehatan strata 1 ,lbagi jumlah seluruh nasvarakat miskin X 1000/6
Kondisl Tahun 2013
Target Tahun 2018
94.20h
100%
62.2Aok
78.O00/.
Cara Mencaoal Tuiuan dan Sasann
Sasalan
ireningkatnya perilaku hidup )ersih dan sehat, dan Peran ierta aKif masyarakat di bidang (esehatan
2011
2015
o
7
,umlah kelurahan yang mengikuli )rogram Kota sehat
40
45
50
53
70.00%
72.OO%
75.00%
77.OOo/o
78.00%
79.OOYI
)rog€m Peningkatan
yang mem€nuhi syaEl
lumlah temDat umum dan )engelolaan makanan Yang nemenuhi syaEt dibagl iumlah empal umum dan pengelolaan nakanan yang terdafiar x 1 000/6
rersentase Denduduk
Jumlah penduduk dengan akses
87.000/6
88.00%
89.000/6
90.00%
91.00%
92.OOo
JrogEm tsenlngKaran
lengan akses fasilitas )anitasi memenuhi syaEt
umlah penduduk x 100%
Formula Perhitungan
37
<elurahan mengikuti )rogram Kota sehat
38
PeEsntase TemDat Umum
40
4'l
Tarqet Tahun 2016
Kondlsi Tahun 2013
lndlkatol
Uraian
lasio Posyandu
2018
I
10
57
semngKalKan prqmag oa )emberdayaan nasyarakal dalam )embanounan kesehatan
Prcgnm '11
)rogram Peningkatan (esehatan Lingkungan
<esehatan Lingkungan
1:103
1:103
1:103
: 102
Jumlah murid SD dan setingkat yang dip€riksa kesehatannya dlbagl jumlah murid SD dan setinokat x 100 %
99.00%
99.440h
99,50%
99,65%
P€r satuan Jumlah
Posyandu X 1000 dibagi
3alita
Jumlah Balita
"eFeilase penlanngan (esehatan siswa sD dan setingkat
2017
Stralogi Kebirakan
'.
102
99,70%
1:101
Hrogram tstomosl Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
99,750/o
rrug.d,,, r,e,,pr Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
42
)eGentase kelurahan iiaga aKif
Jumlah kelurahan siaga yang aktif dibagi jumlah kelurahan siaga yang dibentuk X 100 %
94,2%
94,20/o
43
)ersentase masyarakat
,umlah kunjungan pasien miskin li saEna kesehatan strata 'l tlbagl jumlah seluruh nasvarakal miskin X 100%
62.2aoh
74.OO%
Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan stEta 2 dan stEta 3 dib.gl jumlah seluruh masvaEkat miskin X 100%
24,AOo/o
98,20
94,20h
100.00%
100.00%
/5.00%
76.OOo/o
77.OOV'
78.00%
)rogram Prcmosi (esehatan dan )emberdayaan nasyarakat
niskin yang mendapatkan
44
Pe6eniase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan
45.00%
40.00%
30.00%
25.00%
15.00%
denmgxaKan KemamPuar nasyaEkat miskin dalam nendapatkan akses )elayanan kesehatan lasar dan ruiukan vano
rrogram Promosl <esehatan dan remberdayaan nasyarakat
PrcgEm Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyaft&at
Page 7
of 9
Ket 12
:
TUJUAN
No. 7
5. Mellndungi masyarakat dad makanan/ mlnuman, obat sediaan famasi laln, alat k$ehatan dan kosmetlk serta penggunaan iamu yang berbahaya
Fomula Perhitungan
lndikatol )ers€ntase sarana obat ,an saEna pangan yang nemenuhi standar
Jumlah sarana obat yang diawasi dan memenuhi syarat dibagi iumlah sarana obat x 1000/6
Kondisl Tahun 2013
Target Tahun 2018
100.00%
100.00%
Cara Mencaoal Tuiuan dan Sasaran
Sasaran Uraian
Kondlsl
Formula Peflitungan
lndlkator
2014
2015
2016
2017
2014
10
32%
34"k
7 36%
I
3A'/o
38%
4oo/o
,leningkatkan kualitas dan *ses pelayanan (esehat€n dasar dan u.iukan yang bemutu, nerata dan terjangkau, fiususnya masyarakat niskin
100.00%
100.00%
100.00%
100.000/6
'100.00%
100.00%
2 Terpantaunya mutu, keamanan )angan, sarana pereoaran )bat. sediaan famasi. alat (esehatan dan bahan (osmetika
45
teEentase sampel pangan /ang diambil dari p€redaftm lan memenuhi syaEu standar
,umlah sampel yang diuji aboratorium dan memenuhi ;yarau standart dibagi jumlah ;ampel pangan yang diambil ie€ra a€k dari oeredaran X
101
,h
46
47
4A
)ersentase sarana obal rang diaMsi dan nemenuhi syaEu standar
.|umlah sarana obat yang diawasi
P€rs€ntase sampel Kosmetika yang diambil dari peredaEn dan mem€nuhi syarau standar
Jumlah sampel yang diuji laboratorium dan memenuhi syarau standart dibagi jumlah sampel kosmstika yang diambil se€ra acak dari DeredaEn x '10(
Persentase sarana obat
Prognm
30%
35"/o
400h
45o/o
50%
55o/o
ProgEm Pengawasan
rDgEm Pengawasan )bat dan Makanan
40.h
45Vo
506/.
t€disional yang diawasi dar /ang diawasi dan memenuhi ]yaEl dibagi iumlah sarana obat memenuhi syarav standar Edisionalx 100%
Page 8 of
9
550h
60%
65%
Ket 12
-rogEm tsengawar )bat dan Makanan
Obat dan Makanan
lan mem€nuhi syarat dibagi umlah sarana obat x 10096
Jumlah sarana obat tradisional
Strategi Kebljakan
Program Pengawasan Obat dan Makanan
TUJUAN
:
6. Merujudkan tata kelola administnsl perkantonn yang bsik dan sesual standar Kondisl Tahun 2013
Target Tahun 2018
,umlah kegiatan pelayanan dministrasi perkantoran yang erpenuhi / terlaksana dibagi umlah kegiatan pelayanan dministrasi perkantoran yang
100%
'loooh
reBentase kegiatan
Jumlah kegiatan pelayanan
1000h
100%
lelayanan administEsi
dministrasi p€rkantoran yang
lndlkator
No. 8
)ereentase kegiatan )elayanan administrasi
erpenuntnya Keouunan iarana pEsarana penunjang ldministrasi perkantomn lDaEtur sesuai standar I
49
Fomula Perhltungan
100.h
100%
100%
100%
erpenuhi / terlaksana dibagi umlah kegialan pelayanan dministrasi perkanloran yang
da cu
)ersentass ketersediaan/
54
)rogmm Pelayanan \dministrasi )erkantoran
,umlah Deralatan dan )erlengkapan yang layak pakai di )agi jumlah peralatan dan )erlengkapan yang ada
8004
80%
80%
80%
80%
80%
(ecukupan peralatan dan rerlengkapan aparalur
rrogram peningkatan ;arana oan pEsarana rparatur
'e6enlase kendaraan
Jumlah
kendaEan dinas yang laik alan di bagi jumlah kendaraan linas yang ada
80%
ao%
80%
AOVI
80%
80oi6
Prcgram peningkatan sarana oan prasarana aParatur
rersenlase ketersediaan/ (ecukupan peralatan dan )erlengkapan apaEtur
Jumlah ketersediaan / kecukupan pemlatan dan perlengkapan aparatur dibagi Jumlah kebutuhan peElatan dan perlengkapan aparatur
1000/6
100%
100%
1000/6
1000/6
100%
)rosentase ASN yang nengikuti peningkatan €pasitas aparalur /diklau )imtek
Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan bimtek dibagijumlah ASN dikali 1000/6
200h
25o/o
3004
3504
45o/o
500
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
)ersentaselaporan kineria Jumlah laporan l(neqa dan lan Keuangan yang keuangan yang disusun sesuai
100%
'to0%
100%
100%
100%
to0%
Program penrnglctan
)inas yang laik jalan
52
Memenuhi sarana dan prasaEna penunjang pelayanan administmsi perkanioran serta meningkatkan kapasitas dan kemampuan ASN Dinas Kesehatan
jisusun sesuai jadwal
,,lilai
Suruey Kepuasan vlasyarakat
aparatur
jadwal dibagi dengan jumlah lapoEn kineda dan keuangan yang disusun
lasil pengukuran suruey
Program peningkatan
saEna oan prasarana
palaporan, capaian kinerja, dan keuangan 75
75
75
80
EO
EO
trogram peningkatan )elaporan, €paian dnerja, dan keuangan
{
Page 9
of9