SKPD : DINAS KESEHATAN
KODE
1 1 02 01 01 1 02 01 01 20
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
1 02 01 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
VOLUME
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
3
4
5
6
7
8
100% Terlaksananya Dinas kegiatan Kesehatan administrasi perkantoran
12 Bulan
a. Terkirimnya 2.750 surat, 1.015 lbr meterai, belanja alat tulis selama 12 bulan, belanja alat kebersihan , biaya alat listrik dan elektronika selama 12 bulan, pengadaan barang cetak dan 156.200 lb.foto copy selama 12 bulan.
9
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
10
11
100%
1,384,275,000
1,384,275,000
CATATAN PENTING
DAU
Dipertimbangkan a. Terkirimnya 2.750 surat, 1.015 lbr meterai, belanja alat tulis selama 12 bulan, belanja alat kebersihan , biaya alat listrik dan elektronika selama 12 bulan, pengadaan barang cetak dan 156.200 lb.foto copy selama 12 bulan.
b Terbayarnya tagihan surat kabar, listrik, air, telepon/speedy Dinkes selama 12 bulan, tercukupinya kebutuhan makan minum rapat dan tamu Dinkes selama 12 bulan c. Tersedianya biaya perjalanan dinas bagi 1 org eselon II, 5 orang eselon III, 15 eselon IV, dan staf selama 12 bulan
b Terbayarnya tagihan surat kabar, listrik, air, telepon/speedy Dinkes selama 12 bulan, tercukupinya kebutuhan makan minum rapat dan tamu Dinkes selama 12 bulan c. Tersedianya biaya perjalanan dinas bagi 1 org eselon II, 5 orang eselon III, 15 eselon IV, dan staf selama 12 bulan
d.Tersedianya biaya pemeliharaan alat-alat kantor selama 12 bulan
d.Tersedianya biaya pemeliharaan alat-alat kantor selama 12 bulan
100%
1,758,595,000
100%
1,453,488,750
1,453,488,750
1,846,524,750
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
KODE
1 02 01 02
45
1 02 01 05
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
LOKASI
Terlaksananya Dinas kegiatan Kesehatan peningkatan sarana prasarana aparatur
VOLUME 12 Bulan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 02 01 05 05
Sosialisasi Perundangundangan
1 02 01 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penilaian Angka Kredit Terlaksananya Dinas bagi tenaga fungsional penilaian Kesehatan Puskesmas angka kredit tenaga Program Upaya
1 02 01 05 07
1 02 01 16
Terselenggaran Dinas ya sosialisasi Kesehatan peraturan perundang-
2 kali
2 kali
1 02 01 16
23
Peningkatan pelayanan Puskesmas (Bantuan Keuangan Propinsi) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1,758,595,000
100%
45,000,000
125 Orang
540 Orang
100% Meningkatnya Dinas pelayanan Kesehatan kesehatan bagi
12 Bulan
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
a. Tersedianya biaya pemeliharaan 2 unit mobil dinas Kadin dan Sekretaris, 12 unit mobil dinas operasional/ ambulance,terbayarnya HR 7org tenaga pengamanan kantor selama 12 bulan, pemeliharaan Gedung kantor dan gudang farmasi dinkes selama 12 bulan b. Tersediaanya Mobil Ambulance operasional untuk Puskesmas, mebelair , komputer dan laptop untuk dinkes dan pengadaan AC ruang sebanyak 4 unit
100%
Kesehatan Masyarakat 1 02 01 16
TARGET CAPAIAN KINERJA
56 Orang
100%
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 SUMBER DANA DAU
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
Dipertimbangkan a. Tersedianya biaya pemeliharaan 2 unit mobil dinas Kadin dan Sekretaris, 12 unit mobil dinas operasional/ ambulance,terbayarnya HR 7org tenaga pengamanan kantor selama 12 bulan, pemeliharaan Gedung kantor dan gudang farmasi dinkes selama 12 bulan
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF 1,846,524,750
b. Tersediaanya Mobil Ambulance operasional untuk Puskesmas, mebelair , komputer dan laptop untuk dinkes dan pengadaan AC ruang sebanyak 4 unit
45,000,000
100% DAU
Dipertimbangkan
35,000,000 35,000,000
100% DAU
Dipertimbangkan
793,521,500 793,521,500
5,075,000,000
125 Orang
540 Orang
100% BK Prop. Jatim
Dipertimbangkan
56 Orang
100%
47,250,000 47,250,000
36,750,000 36,750,000
833,197,575 833,197,575
9,000,000,000
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
KODE
1 02 01 16
22
1 02 01 16 1 02 01 16
Jaminan Kesehatan Daerah
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
LOKASI
Terjaminnya Dinas pelayanan Kesehatan kesehatan bagimasyaraka t misikin yang belum masuk JKN
VOLUME 1 Tahun
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 30
1 02 01 22
1 02 01 22 01
Jaminan Kesehatan Nasional / BPJS
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penanggulangan Demam Berdarah (DBD)
Terwujudnya Dinas pemeliharaan Kesehatan dan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN
Menurunnya angka kesakitan dan kematian Demam Berdarah (DBD)
1 Tahun
24 Puskesmas 1 Tahun
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
a. Terbayarnya klaim pelayanan peserta Jamkesda / SPM di Puskesmas, RS Kabupaten dan Provinsi sebanyak 5.374 peserta b. Terlaksananya Jamkesda 24 PKM c. Serta terbayarnya premi PBID
5,075,000,000
DAU
100%
33,100,000,000
a. Terbayarnya jasa pelayanan, rawat jalan rawat inap, rujukan dan persalinan di PKM bagi peserta JKN sebanyak 415.890 peserta b. Terlaksananya pengadaan obat, alkes, AMHP dan dukungan operasional lainnya bagi pelayanan peserta JKN c. Terlaksananya monev JKN pada PKM d. Terlaksananya pemantauan kesehatan bagi peserta JKN
33,100,000,000
100%
618,690,000
Jumlah kasus DBD <55/100.000 pdduk (angka kematian < 1%) 1. Fogging 70 fokus 2. Pengadaan bahan habis pakai 3. Gema pramantik 4. Belanja cetak buku pramantik, kartu jentik, KD UPK 5. Pertemuan monev DBD, PSN sekolah 6. Belanja suku cadang mesin fogging 7. Perjalanan dinas 8. Belanja pakaian kerja petugas fogging 9. Gerakan PSN 3M+
618,690,000
CATATAN PENTING
Penting
TARGET CAPAIAN KINERJA a. Terbayarnya klaim pelayanan peserta Jamkesda / SPM di Puskesmas, RS Kabupaten dan Provinsi sebanyak 5.800 peserta b. Terlaksananya Jamkesda 24 PKM c. Serta terbayarnya premi PBID 100%
DAU
Penting
a. Terbayarnya jasa pelayanan, rawat jalan rawat inap, rujukan dan persalinan di PKM bagi peserta JKN sebanyak 450.000 peserta b. Terlaksananya pengadaan obat, alkes, AMHP dan dukungan operasional lainnya bagi pelayanan peserta JKN c. Terlaksananya monev JKN pada PKM d. Terlaksananya pemantauan kesehatan bagi peserta JKN 100%
DAU
Penting
Jumlah kasus DBD <55/100.000 pdduk (angka kematian < 1%) 1. Fogging 70 fokus 2. Pengadaan bahan habis pakai 3. Gema pramantik 4. Belanja cetak buku pramantik, kartu jentik, KD UPK 5. Pertemuan monev DBD, PSN sekolah 6. Belanja suku cadang mesin fogging 7. Perjalanan dinas 8. Belanja pakaian kerja petugas fogging 9. Gerakan PSN 3M+
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF 9,000,000,000
35,000,000,000 35,000,000,000
618,690,000 618,690,000
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
KODE
1 02 01 22
1 02 01 22 05
1 02 01 16
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pelayanan Pencegahan, dan Penanggulangan Penyakit Menular
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
LOKASI
VOLUME
TARGET CAPAIAN KINERJA
100% Meningkatnya hasil kegiatan P2TB, HIV, Kusta, Diare, ISPA
24 Puskesmas 1 Tahun
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
CDR > 70% CR >85%, meningkatnya harapan hidup ODHA, Filariasis 100% diobati, Kusta CDR naik, tk cacat < 5%, diare: ditemukan 95%, ISPA: ditemukan 90%, Malaria: API < 1% 100%
1 02 01 16
26
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Terbentuknya Dinas SDM Kesehatan Kesehatan yang berkualitas
1 Tahun
1 02 01 16
26
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Terbentuknya Dinas SDM kesehatan Kesehatan yang berkualitas
1 Tahun
1. Pelatihan PONED sebanyak 12 orang 2. Pelatihan manajemen asphixia sebanyak 60 orang 3. Pelatihan konselor HIV sebanyak 50 orang 4. Pengiriman nakes teladan 5. Peningkatan kapasitas SDM kesehatan sebanyak 100 orang 6. Binwas nakes 7. Terselenggaranya perizinan nakes 8. Pengiriman diklat jabfung sebanyak 7 orang
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 SUMBER DANA
CATATAN PENTING
314,236,625 314,236,625
DAU
Penting
679,894,500 679,894,500
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
100%
327,706,625
CDR > 70% CR >85%, meningkatnya harapan hidup ODHA, Filariasis 100% diobati, Kusta CDR naik, tk cacat < 5%, diare: ditemukan 95%, ISPA: ditemukan 90%, Malaria: API < 1%
327,706,625
100% DAU
Penting
DAU
Penting
1. Peningkatan kapasitas SDM kesehatan sebanyak 100 orang 2. Pelatihan BTLS sebanyak 40 orang 3. Pelatihan penanganan penyakit kusta sebanyak 60 orang 4. Pelatihan pemantauan pertumbuhan balita (gizi) sebanyak 60 orang 5. Binwas nakes 6. Terselenggaranya perizinan nakes 7. Pengiriman diklat jabfung sebanyak 7 orang
612,910,000
612,910,000
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
KODE
1 02 01 16 1 02 01 16
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
LOKASI
VOLUME
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 16
1 02 01 16 1 02 01 16
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
Penyelenggaraan Perijinan, Rekomendasi Sarana Kesehatan Tenaga Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat
18
1 02 01 22
1 02 01 22 08
1 02 01 22
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus dan Penunjang Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Peningkatan Imunisasai
100% Terselenggaran 22 Kecamatan 2 kali ya pembinaan perijinan dan rekomendasi saran kesehatan dan
60 orang
Tercapainya pelayanan kesehatan khusus dan
210 orang
24 Puskesmas 7 kali
Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
1 02 01 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
100%
100% Tercapainya 24 Puskesmas 1 Tahun UCI Desa, T5 dosis WUS dan BIAS
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1 02 01 22 09
TARGET CAPAIAN KINERJA
100% UCI Desa, 95% BIAS, 85% WUS T5 dosis, Mengadakan pertemuan petugas imunisasi puskesmas tiap 3 bulan sekali, Mengadakan supervisi supportif 1 bulan sekali ke posyandu dan puskesmas, mengadakan validasi kohort tiap 3 bulan sekali
100% Tertanggulangi 24 Puskesmas 1 Tahun nya KLB deteksi dini PTM, pelayanan kesehatan CJH serta tertanggulangi
Setiap KLB tertangani dalam 24 jam pertama, terbentuknya posbindu di 24 puskesmas, semua CJH terlayani kesehatannya, setiap ada bencana tertanggulangi 100%
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 SUMBER DANA
CATATAN PENTING
16,649,900 16,649,900
100% DAU
Dipertimbangkan
19,371,500 19,371,500
DAU
Dipertimbangkan
368,750,000
210 orang
100% DAU
Penting
60,000,000 60,000,000
60 orang
100%
50,000,000 50,000,000
TARGET CAPAIAN KINERJA
100% UCI Desa, 95% BIAS, 85% WUS T5 dosis, Mengadakan pertemuan petugas imunisasi puskesmas tiap 3 bulan sekali, Mengadakan supervisi supportif 1 bulan sekali ke posyandu dan puskesmas, mengadakan validasi kohort tiap 3 bulan sekali
100% DAU
Penting
Setiap KLB tertangani dalam 24 jam pertama, terbentuknya posbindu di 24 puskesmas, semua CJH terlayani kesehatannya, setiap ada bencana tertanggulangi 100%
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF 18,314,900 18,314,900
21,308,650 21,308,650
50,000,000 50,000,000
60,000,000 60,000,000
375,000,000
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
1 02 01 16 09
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1 02 01 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 01 16 09
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
1 02 01 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 01 16 09
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja
1 02 01 30
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
LOKASI
Meningkatnya Dinas kualitas Kesehatan pelayanan kesehatan masyarakat di 24 puskesmas, Terakreditasiny a 4 puskesmas terpilih di kabupaten Blitar
VOLUME 12 Bulan
TARGET CAPAIAN KINERJA Terlaksanannya pertemuan dengan peserta berjumlah 290 orang, Mendapat ATK 290 buah, Sepanduk 4, Foto copy 3773 lembar, Makmin 282 dos, Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah 4x, Terlaksanannya Akreditasi 4 puskesmas terpilih di kabupaten Blitar.
100% Terpenuhinya operasional Puskesmas
24 Puskesmas 12 Bulan
Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas, diantaranya: Pembelian ATK, Foto Copy, Makmin, Tabung Gas, Bahan Pembersih, Oksigen, Cetak. Pembayaran untuk teknis K2 dan non K2. Pembayaran listrik, air, telepon. Biaya perdin untuk 24 Puskesmas. 100%
Terfasilitasi dan terlayaninya kesehatan remaja
24 Puskesmas 1 Tahun dan Dinas Kesehatan
Terlaksananya 7x pertemuan/rapat evaluasi program, 6x pemantauan pasca skreening, 6x pemantauan Puskesmas PKPR, terlaksananya pengadaan cetak buku KARA (Kesehatan Anak dan remaja Awal) dan Kesrem (Kesehatan Remaja) 100%
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 368,750,000
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 SUMBER DANA DAU
DAU
55,000,000 55,000,000
55,000,000
TARGET CAPAIAN KINERJA
Dipertimbangkan Terlaksanannya pertemuan dengan peserta berjumlah 290 orang, Mendapat ATK 290 buah, Sepanduk 4, Foto copy 3773 lembar, Makmin 282 dos, Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah 4x, Terlaksanannya Akreditasi 4 puskesmas terpilih di kabupaten Blitar.
100%
1,600,000,000 1,600,000,000
CATATAN PENTING
Dipertimbangkan Terpenuhinya kebutuhan operasional puskesmas, diantaranya: Pembelian ATK, Foto Copy, Makmin, Tabung Gas, Bahan Pembersih, Oksigen, Cetak. Pembayaran untuk teknis K2 dan non K2. Pembayaran listrik, air, telepon. Biaya perdin untuk 24 Puskesmas. 100%
DAU
Dipertimbangkan Terlaksananya 8x pertemuan/rapat evaluasi program, 6x pemantauan pasca skreening, 6x pemantauan Puskesmas PKPR, terlaksananya pengadaan cetak buku KARA (Kesehatan Anak dan remaja Awal) dan Kesrem (Kesehatan Remaja) 100%
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF 375,000,000
1,650,000,000 1,650,000,000
60,500,000 60,500,000
60,500,000
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
VOLUME
1 02 01 30 01
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja
1 02 01 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 01 16 19
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah
1 02 01 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 01 16 20
Peningkatan Mutu Terfasilitasi 24 Puskesmas 1 Tahun Kesehatan Reproduksi dan dan Keluarga Berencana terlayaninya kesehatan reproduksi dan KB bagi PUS
1 02 01 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 01 16 14
Penyelengaraan Penyehatan Lingkungan
Terfasilitasi dan terlayaninya kesehatan lansia
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
24 Puskesmas 1 Tahun dan Dinas Kesehatan
TARGET CAPAIAN KINERJA Terlaksananya 5x pertemuan, 1x lomba posyandu lansia sehat, 12x pembinaan posyandu lansia, dan terlaksananya pengadaaan cetak KMS lansia 100%
Terfasilitasi 24 Puskesmas 1 Tahun dan dan Dinas terlayaninya Kesehatan kesehatan ibu, bayi, balita dan anak pra sekolah
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 55,000,000
300,120,000
100%
22,000,000
Terlaksananya 4x pertemuan program kesehatan reproduksi dan KB, pembinaan program KB kespro di 24 puskesmas
a. Terawasinya tempattempat umum (TTU) di wilayah Kabupaten Blitar sebanyak 60 TTU antara lain terminal, setasiun, tempat ibadah, pasar, sekolah b. Terlatihnya kader kesling di semua wilayah Puskesmas sebanyak 248 kader
SUMBER DANA DAU
CATATAN PENTING
22,000,000
TARGET CAPAIAN KINERJA
Dipertimbangkan Terlaksananya 6x pertemuan, 1x lomba posyandu lansia sehat, 12x pembinaan posyandu lansia, dan terlaksananya pengadaaan cetak KMS lansia
300,120,000
Terlaksananya 8x pertemuan program kesehatan ibu, bayi dan anak balita dengan makmin, ATK dan foto copy serta pengadaan buku KIA sebanyak 19900 buku dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi di 24 puskesmas
100% Terlaksananya 24 Puskesmas 1 Tahun penyelenggara an penyehatan lingkungan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017
100% DAU
Dipertimbangkan Terfasilitasinya kebutuhan program kesehatan ibu, bayi, balita dan anak pra sekolah di 24 puskesmas
100% DAU
Dipertimbangkan Terlaksananya 4x pertemuan program kesehatan reproduksi dan KB, pembinaan program KB kespro di 24 puskesmas
100%
3,509,777,860
8,605,000
DAU
Penting
138,192,500
DAU
Penting
a. Terawasinya tempattempat umum (TTU) di wilayah Kabupaten Blitar sebanyak 60 TTU antara lain terminal, setasiun, tempat ibadah, pasar, sekolah b. Terlatihnya kader kesling di semua wilayah Puskesmas sebanyak 248 kader
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF 60,500,000
475,000,000 475,000,000
25,000,000 25,000,000
3,509,777,860
8,605,000
138,192,500
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
LOKASI
VOLUME
TARGET CAPAIAN KINERJA
Program Pengawasan Obat dan Makanan
1 02 01 17 02
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
1 02 01 31
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
1 02 01 31 01
Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
24 Puskesmas 1 Tahun
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
c. Terpantaunya 60 depot air minum yang memenuhi syarat kesehatan di wilayah Kabupaten Blitar
8,605,000
d. Terlaksananya kegiatan pemicuan di wilayah Kabupaten Blitar di 32 Komunitas
35,657,600
DAU
Penting
c. Terlaksananya kegiatan pemicuan di wilayah Kabupaten Blitar di 32 Komunitas
35,657,600
e. Terlaksananya study EHRA di wilayah Kabupaten Blitar sebanyak 248 desa masing-masing desa 40 responden
318,717,760
DAU
Penting
e. Terlaksananya study EHRA di wilayah Kabupaten Blitar sebanyak 248 desa masing-masing desa 40 responden
318,717,760
3,000,000,000
DAU
Penting
f. Terlaksananya jambanisasi untuk KK miskin di 450 wilayah Kabupaten Blitar
Terawasinya 150 toko, grosir, swalayan, pasar, yang menjual makanan dan obat di wilayah Kabupaten Blitar
a. Terbinanya 25 produsen krupuk di wilayah Kabupaten Blitar
c. Terbinanya 24 kantin sekolah di Kabupaten Blitar Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
TARGET CAPAIAN KINERJA
Penting
b. Terbinanya 70 industri rumah tangga terdaftar di Kabupaten Blitar
1 02 01 19
CATATAN PENTING
DAU
100% Terawasinya 24 Puskesmas 1 Tahun keamanan dan kesehatan makanan hasil industri
SUMBER DANA
8,605,000
100% Terawasinya keamanan pangan dan bahan berbahaya
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
c. Terpantaunya 60 depot air minum yang memenuhi syarat kesehatan di wilayah Kabupaten Blitar
f. Terlaksananya jambanisasi untuk KK miskin di 450 wilayah Kabupaten Blitar 1 02 01 17
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017
100%
150,000,000 150,000,000
100% DAU
Penting
100,000,000
Terawasinya 150 toko, grosir, swalayan, pasar, yang menjual makanan dan obat di wilayah Kabupaten Blitar 100%
3,000,000,000
150,000,000 150,000,000
100,000,000
6,477,500
DAU
Penting
a. Terbinanya 25 produsen krupuk di wilayah Kabupaten Blitar
804,975,000
DAU
Penting
b. Terbinanya 70 industri rumah tangga terdaftar di Kabupaten Blitar
804,975,000
13,025,000
DAU
Penting
c. Terbinanya 24 kantin sekolah di Kabupaten Blitar
13,025,000
700,997,000
100%
6,477,500
700,997,000
KODE
1 02 01 19 01
1 02 01 19
1 02 01 19 02
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan MasyarakatMasyarakat Penyuluhan Pola Hidup Sehat
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN Perubahan perilaku/pola hidup sehat
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
LOKASI Dinas Kesehatan
VOLUME 1 Tahun
TARGET CAPAIAN KINERJA a. Tersedianya ATK untuk pertemuan kegiatan SBH, PHBS, Pemilihan pangkalan SBH, Pelatihan kader posyandu, Kegiatan kantor dan Foto copy
Dinas Kesehatan
1 Tahun
700,997,000
SUMBER DANA DAU
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
Dipertimbangkan a. Tersedianya ATK untuk pertemuan kegiatan SBH, PHBS, Pemilihan pangkalan SBH, Pelatihan kader posyandu, Kegiatan kantor dan Foto copy
b. Pengadaan bingkai poster, umbul-umbul, roll benner dan sepanduk, cetak poster dan leaflet
b. Pengadaan bingkai poster, umbul-umbul, roll benner dan sepanduk, cetak poster dan leaflet
c. Tersedianya makmin rapat, tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah, tersedianya hadiah lomba, tersedianya transport pertemuan
c. Tersedianya makmin rapat, tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah, tersedianya hadiah lomba, tersedianya transport pertemuan
100% Perubahan perilaku/pola hidup bersih dan sehat
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017
a. Tersedianya ATK untuk pertemuan Promkes, Pemilihan kader pendamping ibu hamil, Pendamping TP, materai dan foto copy
100%
4,435,272,000 4,435,272,000
DAU
Dipertimbangkan a. Tersedianya ATK untuk pertemuan Promkes, Pemilihan kader pendamping ibu hamil, Pendamping TP, materai dan foto copy
b. Tersedianya biaya instruktur, sewa kendaraan dan pakaian olahraga, dan sewa kostum untuk kader c. Tercukupinya kebutuhan makmin rapat
b. Tersedianya biaya instruktur, sewa kendaraan dan pakaian olahraga, dan sewa kostum untuk kader
d. Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah, tersedianya hadiah lomba, dan tersedianya transport kader posyandu, bumil, seleksi kader, taman posyandu
d. Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah, tersedianya hadiah lomba, dan tersedianya transport kader posyandu, bumil, seleksi kader, taman posyandu
c. Tercukupinya kebutuhan makmin rapat
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF 700,997,000
4,435,272,000 4,435,272,000
KODE
1 02 01 19 1 02 01 19 09
1 02 01 19 1 02 01 19 10
1 02 01 19 1 02 01 19 11
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Lomba Posyandu
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Lomba Taman Posyandu
Program Promosi Kesehatan dan PemberdayaanTaman Pengembangan Posyandu (BK)
1 02 01 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
LOKASI
VOLUME
TARGET CAPAIAN KINERJA 100%
Tercapainya perilaku masyarakat hidup sehat
Dinas Kesehatan
1 Tahun
a. Tersedianya ATK dan foto copy, Tersedianya biaya perjalanan dinas, Tersedianya biaya sewa kendaraan, Tersedianya hadiah lomba 100%
Terpadunya kegiatan di taman posyandu
Dinas Kesehatan
1 Tahun
a. Terselenggaranya pengadaan alat permainan edukatif (APE) dan foto copy, Tersedianya makmin pertemuan, Tersedianya biaya perjalanan dinas, Terbayarnya transport 100%
Terselenggaran Dinas ya pemantapan Kesehatan kegiatan di taman posyandu
1 Tahun
a. Tersedianya biaya ATK dan pendukung TP, Linsek Linpro pendamping TP, Refresing kader
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 SUMBER DANA
41,202,000 41,202,000
DAU
Dipertimbangkan a. Tersedianya ATK dan foto copy, Tersedianya biaya perjalanan dinas, Tersedianya biaya sewa kendaraan, Tersedianya hadiah lomba 100%
DAU
176,373,000 176,373,000
TARGET CAPAIAN KINERJA
100%
61,605,000 61,605,000
CATATAN PENTING
Dipertimbangkan a. Terselenggaranya pengadaan alat permainan edukatif (APE) dan foto copy, Tersedianya makmin pertemuan, Tersedianya biaya perjalanan dinas, Terbayarnya transport 100%
DAU
Dipertimbangkan a. Tersedianya biaya ATK dan pendukung TP, Linsek Linpro pendamping TP, Refresing kader
b. Tersedianya dana untuk pengadaan papan nama, leaflet, lembar balik dan banner, pengadaan buku juknis TP
b. Tersedianya dana untuk pengadaan papan nama, leaflet, lembar balik dan banner, pengadaan buku juknis TP
c. Tersedianya dana makmin dan sewa gedung, Tersedianya biaya perjalanan dinas, Tersedianya biaya transport pertemuan
c. Tersedianya dana makmin dan sewa gedung, Tersedianya biaya perjalanan dinas, Tersedianya biaya transport pertemuan
100%
50,000,000
100%
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF 41,202,000 41,202,000
61,605,000 61,605,000
176,373,000 176,373,000
60,000,000
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
1 02 01 06 07
Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan
1 02 01 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1 02 01 23 03
Kegiatan Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
1 02 01 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1 02 01 23 11
Kegiatan Publikasi Program Kegiatan Bidang Kesehatan Media
1 02 01 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1 02 01 23 12
Pertemuan Koordinasi Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KIIS) Program Kesehatan Daerah
1 02 01 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1 02 01 23 06
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
LOKASI
Terselenggaran Dinas ya monitoring, Kesehatan evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
VOLUME 1 Tahun
TARGET CAPAIAN KINERJA Terhimpunnya buku profil kesehatan, Laporan SPM secara berkala tiga bulanan, Buku sasaran penduduk, Buku RKA, Buku DPA, Buku RKAP 100%
Terselenggaran Dinas ya Kesehatan pembangunan dan pemutakhiran
1 Tahun
Terbangunnya jaringan LAN di puskesmas pengembangan dan terselenggarakannya monev jaringan online 100%
Terpublikasiny Dinas a program Kesehatan kegiatan bidang kesehatan
1 Tahun
Terpublikasinya program kegiatan bidang kesehatan di media masa baik cetak (surat kabra), dan elektronik (televisi dan radio) 100%
Terlaksananya Dinas pertemuan Kesehatan koordinasi (KIIS) lintas sektor, pemangku kebijakan dari eksekutif dan legislatif
a. Dinas Terlaksananya Kesehatan monitoring pelaksanaan
1 Tahun
1 Tahun
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
CATATAN PENTING
50,000,000
100%
50,000,000
Terbangunnya jaringan LAN di puskesmas pengembangan dan terselenggarakannya monev jaringan online
350,000,000
100%
350,000,000
Terpublikasinya program kegiatan bidang kesehatan di media masa baik cetak (surat kabra), dan elektronik (televisi dan radio)
300,000,000 300,000,000
100%
62,391,000 62,391,000
TARGET CAPAIAN KINERJA Terhimpunnya buku profil kesehatan, Laporan SPM secara berkala tiga bulanan, Buku sasaran penduduk, Buku RKA, Buku DPA, Buku RKAP
50,000,000
Tersusunnya rumusan rencana program dan kegiatan bidang kesehatan Tahun 2016 yang bersifat sinergitas dan terintegrasi antara pemangku kepentingan (Puskesmas) dan pemangku kebijakan (Dinas Kesehatan) dan Dinas terkait bersama DPRD
a. 72 kunjungan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017
100% DAU
DAU
Prioritas
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF 60,000,000
55,000,000 55,000,000
360,000,000 360,000,000
330,000,000
Tersusunnya rumusan rencana program dan kegiatan bidang kesehatan Tahun 2017 yang bersifat sinergitas dan terintegrasi antara pemangku kepentingan (Puskesmas) dan pemangku kebijakan (Dinas Kesehatan) dan Dinas terkait bersama DPRD
330,000,000
100%
70,000,000
Dipertimbangkan a. 72 kunjungan
70,000,000
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
1 02 01 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 01 15 01
Pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 01 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
LOKASI
VOLUME
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 SUMBER DANA
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
b. Adanya evaluasi kinerja pada Dinas Kesehatan dan 24 puskesmas
b. 72 kunjungan
b. 72 kunjungan
c. Adanya perencanaan program berupa RPJMD, d. Adanya laporan penilaian kinerja dan pertanggungja waban e. Terselenggaran ya pertemuan
c. 30 buku
c. 30 buku
d. 20 buku
d. 20 buku
b. 72 pertemuan
b. 72 pertemuan
Tersedianya Dinas obat dan Kesehatan perbekalan dalam jumlah dan jenis yang mencukupi, bermutu dan terjangkau
100% 1 Tahun
Tersedianya reagen laboratorium di Puskesmas yang berupa reagen alat hematology analyzer yaitu Poch D, Poch L, Cell Clean, Quality Control, Diluent dan Lyse untuk 15 Puskesmas. Ketersediaan reagen untuk tes HIV I, HIV II, dan HIV III untuk 10.000 orang. Ketersediaan alat pemeriksaan kadar Hb untuk ibu hamil berupa Cuvet Hb sejumlah 74.400 orang.
100%
3,118,582,250
3,000,000,000 DAK & DAU Penting
19,883,500
100%
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3,118,582,250
Tersedianya reagen laboratorium di Puskesmas yang berupa reagen alat hematology analyzer yaitu Poch D, Poch L, Cell Clean, Quality Control, Diluent dan Lyse untuk 15 Puskesmas. Ketersediaan reagen untuk tes HIV I, HIV II, dan HIV III untuk 10.000 orang. Ketersediaan alat pemeriksaan kadar Hb untuk ibu hamil berupa Cuvet Hb sejumlah 74.400 orang.
3,000,000,000
100%
19,883,500
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
1 02 01 15 04
Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit
1 02 01 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 01 15 05
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK dan Pendamping DAK)
1 02 01 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 01 15 07
Pengadaan Obat dan Perbekalannya
1 02 01 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
LOKASI
Terselenggaran Dinas ya Pelayanan Kesehatan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit
VOLUME 1 Tahun
TARGET CAPAIAN KINERJA Monev Penggunaan Obat dan Perbekalannya terdiri dari 24 Puskesmas dan Jaringannya yang diadakan 2 kali dalam setahun. Repacking Obat yang tujuannya menjaga mutu dan kualitas obat dalam pendistribusian ke Puskesmas serta meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam bidang kebutuhan obat
100% Tersedianya Dinas bahan pakai Kesehatan habis dan reagen laborat dalam jumlah dan jenis yang mencukupi
1 Tahun
Tersedianya sarana pengolahan data pengelolaan obat. Tersedianya sarana penyimpanan obat. Tersedianya sarana keamanan instalasi farmasi (alarm kebakaran) 100%
Tersedianya obat, obat bahan gigi, reagendan perbekalan kesehatan
Dinas Kesehatan
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai di Puskesmas dan jaringannya serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 100%
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 19,883,500
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 SUMBER DANA DAU
CATATAN PENTING
Penting
98,698,750 98,698,750
TARGET CAPAIAN KINERJA Monev Penggunaan Obat dan Perbekalannya terdiri dari 24 Puskesmas dan Jaringannya yang diadakan 2 kali dalam setahun. Repacking Obat yang tujuannya menjaga mutu dan kualitas obat dalam pendistribusian ke Puskesmas serta meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam bidang kebutuhan obat
100% DAU
Penting
Tersedianya sarana pengolahan data pengelolaan obat. Tersedianya sarana penyimpanan obat. Tersedianya sarana keamanan instalasi farmasi (alarm kebakaran)
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF 19,883,500
98,698,750 98,698,750
1,391,446,000
1,391,446,000
2,537,900,000
DAU
100%
2,550,000,000
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
1 02 01 16 07
Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
1 02 01 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 01 16 55
Pelayanan Laboratorium Kesehatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
LOKASI
1. Terbinanya Dinas fasilitas Kesehatan kesehatan pemerintah dan swasta (apotik, toko jamu, toko obat) 2. Terpeliharanya alat kesehatan di Puskesmas
Terlaksananya Labkesda kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan
VOLUME 1 Tahun
12 bulan
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
Terselenggaranya pembinaan untuk 70 pengelola apotek yang diadakan dua kali dalam setahun. Terselenggaranya pembinaan untuk 24 pengelola obat puskesmas yang diadakan sekali dalam setahun. Terselenggaranya pembinaan untuk 24 pengelola toko jamu yang diadakan sekali dalam setahun. Terselenggaranya kegiatan penanggulangan masalah narkoba serta monitoring dan evaluasi nya yang diadakan tujuh kali dalam setahun. Terselenggaranya kegiatan perbaikan maupun kalibrasi alat kesehatan yang dipergunakan di puskesmas dan jaringannya. Terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan di 24 puskesmas dan jaringannya.
2,537,900,000
100%
85,500,000
a. Terkirimnya 700 surat, 50 br, meterai, belanja alat tulis selama 12 bulan, belanja alat kebersihan, belanja alat listrik dan elektronik, belanja cetak dan fotocopy (3000 lb), HVS 70 gram 20 rim
85,500,000
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 SUMBER DANA DAU
DAU
CATATAN PENTING
Penting
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
Terselenggaranya pembinaan untuk 70 pengelola apotek yang diadakan dua kali dalam setahun. Terselenggaranya pembinaan untuk 24 pengelola obat puskesmas yang diadakan sekali dalam setahun. Terselenggaranya pembinaan untuk 24 pengelola toko jamu yang diadakan sekali dalam setahun. Terselenggaranya kegiatan penanggulangan masalah narkoba serta monitoring dan evaluasi nya yang diadakan tujuh kali dalam setahun. Terselenggaranya kegiatan perbaikan maupun kalibrasi alat kesehatan yang dipergunakan di puskesmas dan jaringannya. Terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan di 24 puskesmas dan jaringannya.
2,550,000,000
100%
95,500,000
Dipertimbangkan a. Terkirimnya 800 surat, 50 br, meterai, belanja alat tulis selama 12 bulan, belanja alat kebersihan, belanja alat listrik dan elektronik, belanja cetak dan fotocopy (3000 lb), HVS 70 gram 25 rim
95,500,000
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
LOKASI
VOLUME
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
b. Tersedianya biaya perjalanan dinas bagi 2 eselon IV dan staf selama 12 bulan c. Tersedianya biaya pemeliharaan alat-alat kantor selama 12 bulan 1 02 01 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 01 16 55
Pelayanan Laboratorium Kesehatan
100% Terlaksananya Labkesda kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan
12 bulan
a. Tersedianya biaya pengadaan lahan perkantoran labkesda ±
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 01 16 55
Pelayanan Laboratorium Kesehatan
1 02 01 25
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
100% Terlaksananya Labkesda kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan
SUMBER DANA DAU
DAU
CATATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
Dipertimbangkan b. Tersedianya biaya perjalanan dinas bagi 2 eselon IV dan staf selama 12 bulan Dipertimbangkan c. Tersedianya biaya pemeliharaan alat-alat kantor selama 12 bulan 100%
1,150,000,000
850,000,000
DAU
Dipertimbangkan
100,000,000
DAU
200,000,000
DAU
Dipertimbangkan a. Pengadaan mebelair perkantoran, 3 meja kerja, 3 kursi kerja, 2 kursi tunggu (kursi bandara), 1 sofa, 4 rak sample, 4 rak reagen Penting
50,000,000
DAU
Penting
550,000,000
DAU
Penting
150,000,000
486 m2 dengan lokasi di Kecamatan Kanigoro b. Pengadaan mebelair perkantoran, 3 meja kerja, 3 kursi kerja, 2 kursi tunggu (kursi bandara), 1 sofa, 4 rak sample, 4 rak reagen c. Pengadaan kendaraan operasional lapangan Labkesda
1 02 01 16
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017
12 bulan
a. Pengadaan reagen laboratorium, reagen mikrobiologi, reagen kimia, reagen makmin, reagen kimia klinik b. Pengadaan alkes laboratorium hematologi analiser, Cholinesterase testing sistem, Microbiologi food detection kit, food security kit
100%
600,000,000
4,200,000,000
100% a. Pengadaan reagen laboratorium, reagen mikrobiologi, reagen kimia, reagen makmin, reagen kimia klinik b. Pengadaan alkes laboratorium Cholinesterase testing sistem, Microbiologi food detection kit, food security kit
100%
150,000,000
630,000,000 80,000,000
550,000,000
4,200,000,000
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
LOKASI
1 02 01 25 01
Pembangunan dan Rehab Terlaksananya Dinas Puskesmas, Pustu, pembangunan Kesehatan poskesdes dan dan rehab Jaringannya Puskesmas / Pustu dan Jaringannya
1 02 01 25
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu Pengadaan Sarana dan Terpenuhinya Prasarana Pusling sarana operasional rujukan / Pusling pada Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu Pemeliharaan Rutin / Terwujudnya Berkala Sarana dan lingkungan Prasarana Puskesmas puskesmas yang bersih dan nyaman
1 02 01 25 10
1 02 01 25
1 02 01 25 14
1 02 01 25
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
VOLUME 1 Tahun
TARGET CAPAIAN KINERJA Terlaksananya Rehab IRNA PKM Binangun, Pembangunan pustu Plumbangan Doko, Pustu Bendosewu Talun, Pustu Resapombo Doko, Pembangunan Rumdin PKM Margomulyo, Rehab Rumdin dokter dan paramedis PKM Boro, Rehab PKM Bacem, Rehab Rumdin dokter gigi PKM Wlingi
100%
Dinas Kesehatan
3 bulan
Terpenuhinya sarana operasional rujukan / Pusling pada PKM Garum dan Kanigoro
100%
Dinas Kesehatan
1 Tahun
Terlaksananya pemeliharaan rutin puskesmas (pembenahan dan pengecatan) pada Puskesmas Wonodadi, Udanawu, Kesamben
100%
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 4,200,000,000
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 SUMBER DANA DAK
CATATAN PENTING
Prioritas
DAK
Prioritas
450,000,000
450,000,000
5,404,000,000
Terlaksananya pembangunan: 1 unit puskesmas, 3 unit pustu, 1 unit Rumdin puskesmas. Terlaksananya rehab sedang / berat: 1 IRNA puskesmas, 2 Rumdin dokter puskesmas, 1 unit puskesmas
100%
1,200,000,000
1,200,000,000
TARGET CAPAIAN KINERJA
Terpenuhinya sarana operasional rujukan / Pusling pada 2 puskesmas non perawatan
100%
DAU
Prioritas
Terlaksananya pemeliharaan rutin puskesmas (pembenahan dan pengecatan) pada 2 unit puskesmas dan 2 unit Rumah dinas
100%
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF 4,200,000,000
1,200,000,000
1,200,000,000
450,000,000
450,000,000
6,000,000,000
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
LOKASI
1 02 01 25 26
Rehabilitasi Sedang / Berat Terwujudnya Dinas Puskesmas, Pustu dan puskesmas / Kesehatan Jaringannya pustu yang layak dan sesuai standart
1 02 01 25
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu Pembangunan Puskesmas, Terwujudnya Dinas Pustu dan Jaringannya Puskesmas / Kesehatan Pustu / Poskesdes dan jaringannya yang layak dan sesuai standart
1 02 01 25 29
1 02 01 25 29
Pembangunan Labkesda
1 02 01 20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Tersedianya bangunan labkesda
Dinas Kesehatan
VOLUME 1 Tahun
TARGET CAPAIAN KINERJA Terlaksananya rehab gedung pelayanan PKM Gandusari, Ruang Pelayanan / UGD PKM Sanankulon, Rehab Pustu Kedungwungu Binangun, Rehab Pustu Kendalrejo Talun, Rehab Pustu Salam Wonodadi, Rehab Pustu Kaulon Sutojayan, Rehab Pustu Slorok Garum, Rehab Pustu Jiwut Nglegok, Rehab Pustu Ngeni Wonotirto, Rehab Rumdin dokter PKM Sutojayan
100%
1 Tahun
Terlaksananya Pembangunan PKM Talun, Pustu Serang Panggungrejo, Pohgajih Selorejo, Sukoreno Gandusari, Pembangunan Pagar PKM Gandusari, PKM Binangun, Pustu Sumber Sanankulon, Pembangunan R. Pertemuan PKM Wates, PKM Doko, Pembangunan Pagar dan Paving PKM Srengat, Pembangunan Poskesdes Dandong Srengat
12 bulan
Pembangunan labkesda
100%
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 5,404,000,000
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 SUMBER DANA DAU
CATATAN PENTING
Prioritas
Terlaksananya rehab gedung pelayanan PKM Gandusari, Ruang Pelayanan / UGD PKM Sanankulon, Rehab Pustu Kedungwungu Binangun, Rehab Pustu Kendalrejo Talun, Rehab Pustu Salam Wonodadi, Rehab Pustu Kaulon Sutojayan, Rehab Pustu Slorok Garum, Rehab Pustu Jiwut Nglegok, Rehab Pustu Ngeni Wonotirto, Rehab Rumdin dokter PKM Sutojayan
100%
8,145,000,000
7,525,000,000
DAU
Prioritas
620,000,000
DAU
Penting
4,831,650,000
TARGET CAPAIAN KINERJA
Terlaksananya Pembangunan: 1 unit puskesmas, 3 unit pustu, 2 pagar puskesmas, 1 pagar pustu, 2 ruang pertemuan puskesmas, 1 pagar dan paving puskesmas, 1 unit poskesdes
100%
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF 6,000,000,000
7,000,000,000
7,000,000,000
5,657,547,800
KODE
1 02 01 20 03
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan zat Gizi Mikro lainnya
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
LOKASI
Terlaksananya Dinas kegiatan Kesehatan perbaikan gizi di masyarakat
VOLUME 1 Tahun
TARGET CAPAIAN KINERJA a. Balita gizi buruk sebanyak 117 kasus memperoleh PMT-P, Balita 6-11 bulan gakin sebanyak 1325 kasus memperoleh MP-ASI, Balita 12-24 bulan gakin sebanyak 2248 kasus memperoleh MPASI, Ibu hamil KEK sebanyak 145 kasus memperoleh PMT-P
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 4,831,650,000
89,571,382,385
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 SUMBER DANA DAU
CATATAN PENTING
Prioritas
TARGET CAPAIAN KINERJA a. Balita gizi buruk sebanyak 117 kasus memperoleh PMT-P, Balita 6-11 bulan gakin sebanyak 1325 kasus memperoleh MP-ASI, Balita 12-24 bulan gakin sebanyak 2248 kasus memperoleh MP-ASI, Ibu hamil KEK sebanyak 145 kasus memperoleh PMT-P
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF 5,657,547,800
93,792,580,410