SKPD : DINAS KESEHATAN Kode
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
1
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
5
URUSAN WAJIB
1 02
BIDANG URUSAN KESEHATAN
1 02 01
Program Pelayanan
Peningkatan
Administrasi Perkantoran
akses serta
pemanfaatan
kebutuhan
pelayanan
sarana dan
pelayanan
pendidikan dan
prasarana
administrasi
kesehatan
kesehatan
perkantoran
1 02 01 0001
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1 02 01 0002
Penyediaan jasa komunikasi,
2. Peningkatan
Terpenuhinya
Kab Bogor
1 02 01 0006
1 02 01 0008
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
100
%
-
Jumlah alat legalitas
Terpenuhinya
layanan
surat menyurat
kesehatan dasar
1. Materai Rp. 3000
400
buah
administrasi
dan rujukan
2. Materai Rp. 6000
400
buah
perkantoran
Kab Bogor
sumber daya air dan listrik
Jumlah jasa kantor
Terwujudnya
untuk pembayaran
kelancaran
rekening
komunikasi suplai air
1. Listrik
3
jaringan dan listrik
2. Air
1
jaringan
3. Telepon
6
jaringan
4. Internet
2
jaringan Terjaminnya legalitas
dan Perizinan Kendaraan
kendaraan dinas
kendaraan
Dinas/Operasional
operasional
Kab Bogor
Kantor
1
tahun
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
sedang
Dinas Kesehatan
15,021,845,000
15,021,845,000
16,524,027,000
4,380,000
4,380,000
4,818,000
berjalan
1
tahun
497,000,000
497,000,000
546,700,000
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
25,632,000
25,632,000
28,195,000
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
operasional
- Kendaraan Roda 4
28
unit
28
unit
- Kendaraan Roda 2
8
unit
8
unit
13
orang
100
%
1. Jumlah Petugas
-
Prakiraan Maju
dokumen legalitas
Jumlah STNK
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kab Bogor
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
1
1. Optimalisasi
Keluaran Kegiatan Target
Kebersihan
Meningkatnya
299,040,000
299,040,000
328,944,000
kebersihan kantor
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
Pemerintah Daerah 2. Jumlah/frekuensi
12
bulan
75
jenis
pengangkutan sampah yang dibayarkan 1 02 01 0010
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kab Bogor
Jumlah jenis alat tulis kantor yang
Terpenuhinya
1
tahun
252,896,000
252,896,000
278,185,000
kebutuhan ATK
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
dibeli 1 02 01 0011
Penyediaan barang cetakan dan
Kab Bogor
penggandaan
Jumlah barang
201
jenis
cetakan dan penggandaan yang
Penyediaan komponen instalasi
Kab Bogor
Jumlah komponen
listrik/penerangan bangunan
instalasi listrik/
kantor
penerangan bangunan
1
tahun
1,055,528,000
1,055,528,000
1,161,080,000
kelancaran 240000
lembar
13
jenis
dibeli 1 02 01 0012
Terwujudnya
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
pelaksanaan tugas aparatur SKPD Terpeliharanya
1
gedung
12,753,000
12,753,000
14,028,000
penerangan bangunan
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
kantor 1 02 01 0015
Penyediaan bahan bacaan dan
Kab Bogor
peraturan perundang- undangan
Jumlah bahan bacaan
Meningkatnya
dan peraturan
pengetahuan dan
perundang-undangan
wawasan aparat
- Surat Kabar - Majalah 1 02 01 0016
Penyediaan bahan logistik
Kab Bogor
kantor
Jumlah kebutuhan
4
jenis
10
buku
4
jenis
bahan-bahan logistik
....
orang
18,840,000
18,840,000
20,724,000
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
Dinkes
Terpenuhinya
1
tahun
26,460,000
26,460,000
29,106,000
kebutuhan
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
bahan-bahan logistik 1 02 01 0017
Penyediaan makanan dan minuman
Kab Bogor
1. Jumlah jamuan
1370
orang
makan dan minum
untuk tamu kantor
kali
2. Terjamunya tamu 1100
orang
dengan baik
122,200,000
122,200,000
134,420,000
sedang berjalan
rapat
koordinasi internal makan dan minum
61
kebutuhan konsumsi
untuk rapat 2. Jumlah jamuan
1. Terpenuhinya
1100
orang
Dinas Kesehatan
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 02 01 0018
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Rapat-rapat koordinasi dan
Sasaran Daerah
Hasil Program
Lokasi
4
Keluaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
5
Jumlah rapat-rapat
Terwujudnya
konsultasi ke Dalam dan Luar
koordinasi dan
koordinasi dan
Daerah
Kab Bogor
konsultasi ke dalam
konsultasi dengan
dan luar daerah - Perjalanan dinas
100
%
730,000,000
730,000,000
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
sedang
Dinas Kesehatan
803,000,000
berjalan
instansi pusat 1063
kali
388
kali
627
orang
maupun provinsi
dalam daerah - Perjalanan dinas luar daerah 1 02 01 0019
Penyediaan jasa tenaga
Kab Bogor
Jumlah pegawai
pendukung administrasi/Teknis
Terbayarnya gaji
honor
pegawai honor
Jumlah pegawai yang
Terpenuhinya
dilayani kebutuhan
pelayanan
627
orang
11,680,650,000
11,680,650,000
12,848,715,000
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
perkantoran 1 02 01 0021
Penyediaan Pelayanan
Kab Bogor
Administrasi Kepegawaian
administrasinya : PNS Non PNS 1 02 01 0022
1 02 01 0024
Pengelolaan administrasi barang
Penyediaan Pelayanan
Kab Bogor
%
27,791,000
27,791,000
30,570,000
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
administrasi 1651
kepegawaian
481
Terlaksananya
Tertibnya
Pengelolaan
Administrasi barang
Administrasi Barang
Milik Daerah
Jumlah petugas
Keamanan Kantor
100
16
orang
pengamanan kantor
100
%
30,550,000
30,550,000
33,605,000
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
Terwujudnya
238,125,000
238,125,000
261,937,000
keamanan lingkungan
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
kantor dan Gudang Obat 1 02 02
Program Peningkatan Sarana
Terpenuhinya
dan Prasarana Aparatur
kebutuhan sarana
100
%
-
-
2,637,358,000
2,637,358,000
2,901,092,000
163,974,000
163,974,000
180,371,000
dan prasarana aparatur 1 02 02 0010
Pengadaan Mebeleur
Dinkes
Jenis mebeleur yang
4
jenis
dibeli
Terpenuhinya
100
%
kebutuhan mebeleur
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
untuk kelancaran kegiatan 1 02 02 0013
Pengadaan Peralatan Kantor
Dinkes
Jumlah jenis
8
jenis
Terpenuhinya
peralatan kantor yang
kebutuhan peralatan
dibeli
kantor untuk
100
%
319,187,000
319,187,000
351,105,000
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
kelancaran kegiatan 1 02 02 0021
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Dinkes
Gedung Kantor
Luasan Gedung
4110
M2
Terpeliharanya
Kantor/Tempat Kerja
kualitas gedung
yang dipelihara
kantor untuk
1
gedung
208,585,000
208,585,000
229,443,000
kantor
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
kenyamanan kegiatan 1 02 02 0023
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Dinkes
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
Terpeliharanya umur
dinas yang dipelihara
teknis kendaraan
- Kendaraan Roda 4 1 02 02 0030
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Dinkes
Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan
28
unit
dinas
4
jenis
Terpeliharanya umur
kantor yang dipelihara
241,750,000
241,750,000
265,925,000
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan 22
unit
4
jenis
117,450,000
117,450,000
teknis peralatan
129,195,000
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
kantor 1 02 02 1600
Pembangunan Rumah Dinas
Sukajaya
Bidan Puskesmas Sukajaya
Jumlah/Luasan
80
m2
Meningkatnya
rumah dinas yang
kualitas bangunan
dibangun
rumah dinas
100
%
321,990,000
321,990,000
baru
Dinas Kesehatan
100
%
321,390,000
321,390,000
baru
Dinas Kesehatan
100
%
236,188,000
236,188,000
baru
Dinas Kesehatan
paramedis puskesmas 1 02 02 1601
Pembangunan Rumah Dinas
Tajurhalang
Bidan Puskesmas Tajurhalang
Jumlah/Luasan
80
m2
Meningkatnya
rumah dinas yang
kualitas bangunan
dibangun
rumah dinas paramedis puskesmas
1 02 02 1602
Rehabilitasi Rumah Dinas
Kecamatan Jasinga
Luas bangunan
80
m2
Meningkatnya
Paramedis Puskesmas
rumah dinas yang
kualitas bangunan
Pembantu Mear
akan direhab
rumah dinas paramedis puskesmas
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 02 02 1604
1 02 02 1606
1 02 02 1607
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Sasaran Daerah
Hasil Program
Lokasi
4
Keluaran Kegiatan Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
5
Rehabilitasi Rumah Dinas
Kecamatan
Luas bangunan
Dokter Puskesmas Pabuaran
Cibinong
rumah dinas dokter
kualitas bangunan
yang direhab
rumah dinas dokter
80
Kecamatan
Luas bangunan
Cibinong
rumah dinas
kualitas bangunan
paramedis puskesmas
rumah dinas
yang akan dibangun
paramedis puskesmas
Kecamatan Cigudeg
Luas bangunan
80
m2
Meningkatnya
Paramedis Puskesmas Ciriung
Dokter Puskesmas Cigudeg
80
m2
Rehabilitasi Rumah Dinas
Rehabilitasi Rumah Dinas
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
m2
Meningkatnya
Meningkatnya
rumah dinas yang
kualitas bangunan
akan dibangun
rumah dinas
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
1
unit
235,408,000
235,408,000
baru
Dinas Kesehatan
1
unit
235,408,000
235,408,000
baru
Dinas Kesehatan
100
%
236,028,000
236,028,000
baru
Dinas Kesehatan
baru
Dinas Kesehatan
sedang
Dinas Kesehatan
paramedis puskesmas 1 02 02
Pembangunan dan Rehabilitasi
1,745,053,000
Rumah Dinas Puskesmas 1 02 05
Program Peningkatan
Meningkatnya
Kapasitas Sumber Daya
kualitas &
Aparatur
Kapasitas Sumber
1225
orang
-
330,000,000
1,170,050,000
1,500,050,000
1,650,055,000
30,000,000
30,000,000
33,000,000
Daya aparatur 1 02 05 0005
Pembinaan Mental dan Rohani
Dinas Kesehatan
bagi Aparatur
Terlaksananya
10
pengajian bagi
kali
Meningkatnya
1
Dinas
pengajian pengetahuan pegawai
pegawai Dinas
berjalan
tentang keagamaan
Kesehatan 1 02 05 0006
Penilaian Angka Kredit Tenaga
Dinas Kesehatan
Fungsional Kesehatan
Terlaksannya
1200
orang
Terevaluasinya
penilaian angka kredit
kinerja tenaga
tenaga fungsional
fungsional kesehatan
100
%
35,000,000
35,000,000
38,500,000
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
kesehatan 1 02 05 0009
Bimbingan Teknis Asuhan
P2KP Kabupaten
Jumlah bidan yang
Persalinan Normal (APN)
Bogor
tersertifkasi dalam
28
orang
Bidan yang kompeten
28
orang
140,000,000
140,000,000
154,000,000
dalam alaksana APN
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
tatalaksana Asuhan Persalinan Normal (APN). 1 02 05 0010
Pengiriman Peserta Bimtek
P2KP Kabupaten
Terlatihnya bidan
Penatalaksanaan Asfixia Bayi
Bogor
dalam tatalaksana
dalam tatalaksana
manajemen Asfiksia
manajmen asfiksia
Baru Lahir
40
orang
dan BBLR 1 02 05 0012
Bimbingan Teknis Pertolongan
P2KP Kabupaten
Terlatihnya bidan
Pertama Gawat Darurat Obstetri
Bogor
dalam tatalaksana
& Neonatal (PPGDON)
Bidan yang kompeten
40
orang
140,000,000
140,000,000
154,000,000
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
dan BBLR 28
orang
Bidan yang kompeten
28
orang
140,000,000
140,000,000
154,000,000
dalam PPGDON
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
kegawatdaruratan obstetri dan neonatal (PPGDON)
1 02 05 0013
Bimbingan Teknis PONED
P2KS Propinsi Jawa
Terlatihnya bidan
Barat
dalam tatalaksana
10
orang
Bidan yang kompeten
10
orang
75,000,000
75,000,000
82,500,000
dalam PONED
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
kegawatdaruratan obstetri dan neonatal (PPGDON) 1 02 05 0020
Pengiriman Peserta Bimbingan
Rumah Sakit Hasan
Tersertifikasinya
Meningkatnya
Teknis PPGD
Sadikin Bandung
tenaga medis dan
kompetensi tenaga
paramedis di
medis dan paramedis
51
orang
250,050,000
250,050,000
275,055,000
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
Puskesmas dalam hal PPGD- Perawat
17
orang
(Basic I)- Perawat
28
orang
(Basic 2)- Dokter
6
orang
40
orang
(PPGD/GELS) 1 02 05 0028
Bimbingan Teknis Stimulasi
Dinas Kesehatan
Terlatihnya Bidan /
Petugas yang
Deteksi Intervensi Dini Tumbuh
petugas Kesehatan
kompeten dalam
Kembang (SDIDTK)
Anak dalam
tatalaksana SDIDTK
melaksanakan SDIDTK
40
orang
120,000,000
120,000,000
132,000,000
sedang berjalan
Dinas Kesehatan
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 02 05 0029
1 02 05 0030
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Sasaran Daerah
Hasil Program
Lokasi
4
Keluaran Kegiatan Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
5
Bimbingan Teknis MTBS/M
Pengiriman Peserta Bimbingan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Terlatihnya 15 orang
Dinas Kesehatan
orang
15 orang bidan/petugas
Kesehatan Anak
Kesehatan Anak
dalam tatalaksana
Kompeten dalam
MTBS/M
tatalaksana MTBS/M
Jumlah tenaga
Teknis Konselor Menyusui
40
Bidan/Petugas
20
orang
Meningkatnya
pelaksana gizi yang
keterampilan tenaga
dilatih
pelaksana gizi sebagai
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
40
orang
120,000,000
120,000,000
132,000,000
baru
Dinas Kesehatan
20
orang
120,000,000
120,000,000
132,000,000
baru
Dinas Kesehatan
330,000,000
363,000,000
550,000,000
550,000,000
605,000,000
25,000,000
25,000,000
27,500,000
sedang
Dinas Kesehatan
konselor laktasi 1 02 05
Tugas Belajar
1 02 06
Peningkatan Pengembangan
Terwujudnya
Sistem Pelaporan Capaian
pertanggungjawaban
Kinerja dan Keuangan
kinerja SKPD
1 02 06 0001
Penyusunan laporan capaian
330,000,000
100
%
Dinas Kesehatan
-
Jumlah laporan
5
jenis lap Tersedianya dokumen
kinerja dan ikhtisar realisasi
capaian kinerja dan
yang menunjukkan
kinerja SKPD
keuangan Tahun 2014
kinerja selama 1
100
-
%
berjalan
tahun 1 02 06 0002
Penyusunan pelaporan
Dinas Kesehatan
Tersedianya laporan
keuangan semesteran
1 02 06 0004
Penyusunan pelaporan
Dinas Kesehatan
dok
Terevaluasinya kinerja keuangan
kesehatan
SKPD
Laporan keuangan
keuangan akhir tahun
2
keuangan dinas
1
dok
10
buku
20,000,000
20,000,000
22,000,000
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
Tersedianya bahan
1
dok
akhir tahun Dinas
laporan keuangan
5
buku
Kesehatan
Pemerintah Kab.
100
%
25,000,000
25,000,000
27,500,000
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
Bogor 1 02 06 0005
Penyusunan perencanaan
Jumlah dokumen RKA
anggaran
dan DPA SKPD Tahun
3
dok
150,000,000
150,000,000
165,000,000
kebutuhan dokumen
2015 Jumlah dokumen
Terpenuhinya
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
anggaran SKPD 3
dok
RKA-P dan DPA-P SKPD Tahun 2014 1 02 06 0006
Penatausahaan Keuangan SKPD
Terpenuhinya
3000
SSP/SPM Meningkatnya tertib
kebutuhan
administrasi
administrasi
keuangan
36
berkas
175,000,000
175,000,000
192,500,000
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
keuangan yang efektif dan tepat waktu 1 02 06 0007
Penyusunan Renstra dan Renja
Jumlah dokumen
SKPD
perencanaan SKPD
2
dok
Tersedian dokumen
2
dok
25,000,000
25,000,000
27,500,000
perencanaan SKPD
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
untuk tahunan dan lima tahunan 1 02 06 0013
Publikasi Kinerja SKPD
Jumlah frekuensi
3
kali
Tersebarluaskannya
publikasi kinerjas
informasi
SKPD
Pembangunan
3
kali
130,000,000
130,000,000
143,000,000
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
Kesehatan Kabupaten Bogor 1 02 15
Program Obat dan Perbekalan
Terpenuhinya
101
pusk,
Kesehatan
kebutuhan obat dan
1 UPT
KESJA
-
-
24,379,606,000
24,379,606,000
26,817,564,000
18,680,895,000
18,680,895,000
20,548,984,000
perbekalan kesehatan Puskesmas dan jaringannya 1 02 15 0011
Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar
DINKES
Tersedianya obat
137
jenis
Terpenuhinya
untuk pelayanan
28
jenis
kebutuhan obat
kesehatan dasarTersedianya obat pelayanan Askes
pasien
101
pusk,
1 UPT
KESJA
sedang berjalan
Dinas Kesehatan
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 02 15 0012
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Pengadaan Bahan Habis Pakai
Sasaran Daerah
Hasil Program
Lokasi
4
5
Keluaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
DINKES
Bahan Laboratorium
Laboratorium
87
jenis
yang dibeli
Terpenuhinya kebutuhan bahan
101
pusk,
1 UPT
KESJA
1,472,839,000
1,472,839,000
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
sedang
Dinas Kesehatan
1,620,122,000
berjalan
laboraorium Puskesmas 1 02 15 0013
Pengadaan Alat Kedokteran
DINKES
Tersedianya alat
Pakai Habis
18
jenis
Terlaksananya
kesehatan habis
pelayanan kesehatan
pakai, berupa :- Alat
di Puskesmas sesuai
kedokteran pakai
standar
101
pusk,
1 UPT
KESJA
2,902,580,000
2,902,580,000
3,192,838,000
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
habis 1 02 15 0014
Pengadaan Perlengkapan Medis
DINKES
Jenis Perlengkapan
Pakai Habis
13
jenis
Terlaksananya
Medis Pakai habis
pelayanan kesehatan
yang dibeli
di Puskesmas sesuai
101
pusk,
1 UPT
KESJA
619,868,000
619,868,000
681,854,000
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
standar 1 02 15 0015
Pengadaan Bahan dan
DINKES
- Jenis Perlengkapan
Pendukung Obat dan Perbekalan
Medis Pakai Habis
Kesehatan
yang dibeli - Jenis Alat Rumah
2
jenis
Terlaksananya pelayanan kesehatan
101
pusk,
1 UPT
KESJA
3
kali
678,614,000
678,614,000
746,475,000
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
di Puskesmas sesuai 5
jenis
standar
3
kali
Disepakatinya
Tanga Pakai Habis yang dibeli 1 02 15 0021
Rapat Kerja Program Obat dan
DINKES
Jumlah rapat kerja
Perbekalan Kesehatan
yang dilaksanakan
24,810,000
24,810,000
27,291,000
13,151,332,000
22,317,082,000
24,548,791,000
452,327,000
782,073,831
860,281,214
baru
Dinas Kesehatan
sedang
Dinas Kesehatan
penyelesaian masalah program obat dan perbekalan kesehatan
1 02 16
Program Upaya Kesehatan
Meningkatnya
Masyarakat
cakupan kesehatan
63.93
%
9,165,750,000
-
masyarakat 1 02 16 0200
Biaya Penunjang Pelayanan
Cibinong
Jumlah Kunjungan
208,041
orang
pelayanan kesehatan
Puskesmas Cibinong dan
di Puskesmas sesuai
Jaringannya 1 02 16 0201
1 02 16 0202
1 02 16 0203
1 02 16 0204
1 02 16 0205
1 02 16 0206
Terpenuhinya
Kesehatan Masyarakat di UPT
Biaya Penunjang Pelayanan
Jumlah Kunjungan
71,946
orang
Terpenuhinya pelayanan kesehatan
Puskesmas Babakan Madang
di Puskesmas sesuai
dan Jaringannya
standar Gunung Putri
Jumlah Kunjungan
102,219
orang
Terpenuhinya
Kesehatan Masyarakat UPT
pelayanan kesehatan
Puskesmas Gunung Putri dan
di Puskesmas sesuai
Jaringannya
standar
Biaya Penunjang Pelayanan
Sukaraja
Jumlah Kunjungan
135,180
orang
Terpenuhinya
Kesehatan Masyarakat di UPT
pelayanan kesehatan
Puskesmas Sukaraja dan
di Puskesmas sesuai
Jaringannya
standar
Biaya Penunjang Pelayanan
Citeureup
Jumlah Kunjungan
143,220
orang
Terpenuhinya
Kesehatan Masyarakat di UPT
pelayanan kesehatan
Puskesmas Citeureup dan
di Puskesmas sesuai
Jaringannya
standar
Biaya Penunjang Pelayanan
Cileungsi
Jumlah Kunjungan
97,980
orang
Terpenuhinya
Kesehatan Masyarakat di UPT
pelayanan kesehatan
Puskesmas Cileungsi dan
di Puskesmas sesuai
Jaringannya
standar
Biaya Penunjang Pelayanan
PUSK
329,746,831
berjalan
standar Babakan Madang
Kesehatan Masyarakat di UPT
Biaya Penunjang Pelayanan
4
Jonggol
Jumlah Kunjungan
96,138
orang
Terpenuhinya
Kesehatan Masyarakat di UPT
pelayanan kesehatan
Puskesmas Jonggol dan
di Puskesmas sesuai
Jaringannya
standar
3
PUSK
247,775,891
225,653,000
473,428,891
520,771,780
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
4
PUSK
405,583,189
392,643,000
798,226,189
878,048,808
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
3
PUSK
264,363,283
575,603,000
839,966,283
923,962,911
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
3
PUSK
277,547,585
386,280,000
663,827,585
730,210,344
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
3
PUSK
306,735,003
374,189,000
680,924,003
749,016,403
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
3
PUSK
334,109,935
517,136,000
851,245,935
936,370,529
sedang berjalan
Dinas Kesehatan
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 02 16 0207
1 02 16 0208
1 02 16 0209
1 02 16 0210
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Biaya Penunjang Pelayanan
Sasaran Daerah
Hasil Program
Lokasi
4
5 Cariu
Keluaran Kegiatan Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
Jumlah Kunjungan
36,175
orang
pelayanan kesehatan
Puskesmas Cariu dan
di Puskesmas sesuai
Jaringannya
standar Sukamakmur
Jumlah Kunjungan
24,975
orang
pelayanan kesehatan
Puskesmas Sukamakmur dan
di Puskesmas sesuai
Jaringannya
standar
Biaya Penunjang Pelayanan
Klapanunggal
Jumlah Kunjungan
50,494
orang
1 02 16 0213
1 02 16 0214
1 02 16 0215
1 02 16 0216
pelayanan kesehatan
Puskesmas Klapanunggal dan
di Puskesmas sesuai
Jaringannya
standar
Biaya Penunjang Pelayanan
Ciomas
Jumlah Kunjungan
110,770
orang
pelayanan kesehatan
Puskesmas Ciomas dan
di Puskesmas sesuai
Biaya Penunjang Pelayanan
Jumlah Kunjungan
151,538
orang
1 02 16 0219
pelayanan kesehatan
Puskesmas Dramaga dan
di Puskesmas sesuai
Jumlah Kunjungan
120,440
orang
Terpenuhinya
Kesehatan Masyarakat di UPT
pelayanan kesehatan
Puskesmas Ciampea dan
di Puskesmas sesuai
Jaringannya
standar
Biaya Penunjang Pelayanan
Pamijahan
Jumlah Kunjungan
65,483
orang
Terpenuhinya
Kesehatan Masyarakat di UPT
pelayanan kesehatan
Puskesmas Pamijahan dan
di Puskesmas sesuai
Jaringannya
standar
Biaya Penunjang Pelayanan
Cibungbulang
Jumlah Kunjungan
123,981
orang
Terpenuhinya
Kesehatan Masyarakat di UPT
pelayanan kesehatan
Puskesmas Cibungbulang dan
di Puskesmas sesuai
Jaringannya
standar
Biaya Penunjang Pelayanan
Rumpin
Jumlah Kunjungan
66,590
orang
Terpenuhinya
Kesehatan Masyarakat di UPT
pelayanan kesehatan
Puskesmas Rumpin dan
di Puskesmas sesuai
Jaringannya
standar
Biaya Penunjang Pelayanan
Leuwiliang
Jumlah Kunjungan
52,249
orang
Terpenuhinya
Kesehatan Masyarakat di UPT
pelayanan kesehatan
Puskesmas Leuwiliang dan
di Puskesmas sesuai
Biaya Penunjang Pelayanan
Jumlah Kunjungan
61,965
orang
Terpenuhinya pelayanan kesehatan
Puskesmas Cigudeg dan
di Puskesmas sesuai
Jumlah Kunjungan
78,624
orang
Terpenuhinya pelayanan kesehatan
Puskesmas Parung Panjang dan
di Puskesmas sesuai
Jaringannya
standar Tenjo
Jumlah Kunjungan
42,463
orang
Terpenuhinya
Kesehatan Masyarakat di UPT
pelayanan kesehatan
Puskesmas Tenjo dan
di Puskesmas sesuai
Biaya Penunjang Pelayanan
238,533,000
448,648,368
17
18
19
sedang
Dinas Kesehatan
493,513,205
berjalan
2
PUSK
198,338,320
349,120,000
547,458,320
602,204,152
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
2
PUSK
172,129,536
276,745,000
448,874,536
493,761,990
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
4
PUSK
268,458,708
291,587,000
560,045,708
616,050,279
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
4
PUSK
229,841,034
229,618,000
459,459,034
505,404,937
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
4
PUSK
281,817,373
363,108,000
644,925,373
709,417,911
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
3
PUSK
236,746,363
202,679,000
439,425,363
483,367,899
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
3
PUSK
255,296,088
492,616,000
747,912,088
822,703,297
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
3
PUSK
312,129,018
465,779,000
777,908,018
855,698,820
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
2
PUSK
189,831,091
167,743,000
357,574,091
393,331,500
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
3
PUSK
314,453,908
463,272,000
777,725,908
855,498,499
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
standar Parung Panjang
Kesehatan Masyarakat di UPT
Biaya Penunjang Pelayanan
210,115,368
SKPD Penanggungjawab
standar Cigudeg
Kesehatan Masyarakat di UPT
Biaya Penunjang Pelayanan
PUSK
Jenis Kegiatan
standar Ciampea
Jaringannya 1 02 16 0220
Terpenuhinya
Kesehatan Masyarakat di UPT
Biaya Penunjang Pelayanan
2
Prakiraan Maju
standar Dramaga
Jaringannya 1 02 16 0218
Terpenuhinya
Kesehatan Masyarakat di UPT
Jaringannya 1 02 16 0217
Terpenuhinya
Kesehatan Masyarakat di UPT
Jaringannya 1 02 16 0212
Terpenuhinya
Kesehatan Masyarakat di UPT
Jaringannya 1 02 16 0211
Terpenuhinya
Kesehatan Masyarakat di UPT
Biaya Penunjang Pelayanan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
2
PUSK
222,266,489
439,715,000
661,981,489
728,179,638
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
2
PUSK
195,202,485
345,685,000
540,887,485
594,976,233
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
standar Jasinga
Jumlah Kunjungan
65,521
orang
Terpenuhinya
Kesehatan Masyarakat di UPT
pelayanan kesehatan
Puskesmas Jasinga dan
di Puskesmas sesuai
Jaringannya
standar
2
PUSK
307,422,895
483,556,000
790,978,895
870,076,784
sedang berjalan
Dinas Kesehatan
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 02 16 0221
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Biaya Penunjang Pelayanan
Sasaran Daerah
Hasil Program
Lokasi
4
5 Sukajaya
Keluaran Kegiatan Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
Jumlah Kunjungan
19,497
orang
pelayanan kesehatan
Puskesmas Sukajaya dan
di Puskesmas sesuai
Biaya Penunjang Pelayanan
Jumlah Kunjungan
37,272
orang
1 02 16 0224
1 02 16 0225
pelayanan kesehatan
Puskesmas Nanggung dan
di Puskesmas sesuai
Jumlah Kunjungan
53,309
orang
pelayanan kesehatan
Puskesmas Kemang dan
di Puskesmas sesuai
Jaringannya
standar Bojonggede
Jumlah Kunjungan
100,067
orang
pelayanan kesehatan
Puskesmas Bojonggede dan
di Puskesmas sesuai
Jaringannya
standar
Biaya Penunjang Pelayanan
Parung
Jumlah Kunjungan
80,435
orang
1 02 16 0229
1 02 16 0230
1 02 16 0231
1 02 16 0232
pelayanan kesehatan
Puskesmas Parung dan
di Puskesmas sesuai
Biaya Penunjang Pelayanan
Jumlah Kunjungan
54,975
orang
pelayanan kesehatan
Puskesmas Rancabungur dan
di Puskesmas sesuai
Jumlah Kunjungan
58,215
orang
Terpenuhinya
Kesehatan Masyarakat di UPT
pelayanan kesehatan
Puskesmas Gunung Sindur dan
di Puskesmas sesuai
Biaya Penunjang Pelayanan
Jumlah Kunjungan
62,353
orang
Terpenuhinya pelayanan kesehatan
Puskesmas Ciseeng dan
di Puskesmas sesuai
Jaringannya
standar Ciawi
Jumlah Kunjungan
121,821
orang
Terpenuhinya
Kesehatan Masyarakat di UPT
pelayanan kesehatan
Puskesmas Ciawi dan
di Puskesmas sesuai
Jaringannya
standar
Biaya Penunjang Pelayanan
Cijeruk
Jumlah Kunjungan
54,094
orang
Terpenuhinya
Kesehatan Masyarakat di UPT
pelayanan kesehatan
Puskesmas Cijeruk dan
di Puskesmas sesuai
Jaringannya
standar
Biaya Penunjang Pelayanan
Megamendung
Jumlah Kunjungan
35,181
orang
Terpenuhinya
Kesehatan Masyarakat di UPT
pelayanan kesehatan
Puskesmas Megamendung dan
di Puskesmas sesuai
Jaringannya
standar
Biaya Penunjang Pelayanan
Cisarua
Jumlah Kunjungan
72,454
orang
Terpenuhinya
Kesehatan Masyarakat di UPT
pelayanan kesehatan
Puskesmas Cisarua dan
di Puskesmas sesuai
Biaya Penunjang Pelayanan
19
sedang
Dinas Kesehatan
544,947,134
berjalan
2
PUSK
212,444,014
383,433,000
595,877,014
655,464,715
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
2
PUSK
157,201,027
163,979,000
321,180,027
353,298,030
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
3
PUSK
230,311,841
320,600,000
550,911,841
606,003,025
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
2
PUSK
207,779,875
347,013,000
554,792,875
610,272,162
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
2
PUSK
164,677,485
137,843,000
302,520,485
332,772,534
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
2
PUSK
168,299,446
276,870,000
445,169,446
489,686,391
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
2
PUSK
200,506,008
260,209,000
460,715,008
506,786,509
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
3
PUSK
245,759,137
214,684,000
460,443,137
506,487,451
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
2
PUSK
195,191,916
253,067,000
448,258,916
493,084,807
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
2
PUSK
186,340,902
268,998,000
455,338,902
500,872,792
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
2
PUSK
195,298,621
189,956,000
385,254,621
423,780,083
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
standar Caringin
Jumlah Kunjungan
76,777
orang
Terpenuhinya
Kesehatan Masyarakat di UPT
pelayanan kesehatan
Puskesmas Caringin dan
di Puskesmas sesuai
Biaya Penunjang Pelayanan
495,406,486
18
standar Ciseeng
Kesehatan Masyarakat di UPT
Biaya Penunjang Pelayanan
288,522,000
17
standar Gunung Sindur
Jaringannya 1 02 16 0234
Terpenuhinya
Kesehatan Masyarakat di UPT
Biaya Penunjang Pelayanan
206,884,486
SKPD Penanggungjawab
standar Rancabungur
Jaringannya 1 02 16 0233
Terpenuhinya
Kesehatan Masyarakat di UPT
Jaringannya 1 02 16 0228
Terpenuhinya
Kesehatan Masyarakat di UPT
Jaringannya 1 02 16 0227
Terpenuhinya
Kesehatan Masyarakat di UPT
Biaya Penunjang Pelayanan
PUSK
Jenis Kegiatan
standar Kemang
Jaringannya 1 02 16 0226
Terpenuhinya
Kesehatan Masyarakat di UPT
Biaya Penunjang Pelayanan
2
Prakiraan Maju
standar Nanggung
Jaringannya 1 02 16 0223
Terpenuhinya
Kesehatan Masyarakat di UPT Jaringannya 1 02 16 0222
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
3
PUSK
258,009,930
219,165,000
477,174,930
524,892,423
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
standar Tamansari
Jumlah Kunjungan
68,106
orang
Terpenuhinya
Kesehatan Masyarakat di UPT
pelayanan kesehatan
Puskesmas Tamansari dan
di Puskesmas sesuai
Jaringannya
standar
3
PUSK
216,291,280
160,387,000
376,678,280
414,346,108
sedang berjalan
Dinas Kesehatan
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 02 16 0235
1 02 16 0236
1 02 16 0237
1 02 16 0238
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Biaya Penunjang Pelayanan
Sasaran Daerah
Hasil Program
Lokasi
4
5
Keluaran Kegiatan Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
Cigombong
Jumlah Kunjungan
74,246
orang
pelayanan kesehatan
Puskesmas Cigombong dan
di Puskesmas sesuai
Jaringannya
standar Tenjolaya
Jumlah Kunjungan
30,283
orang
pelayanan kesehatan
Puskesmas Tenjolaya dan
di Puskesmas sesuai
Jaringannya
standar
Biaya Penunjang Pelayanan
Tajurhalang
Jumlah Kunjungan
35,876
orang
1 02 16 0241
Terpenuhinya
Kesehatan Masyarakat di UPT
pelayanan kesehatan
Puskesmas Tajurhalang dan
di Puskesmas sesuai
Jaringannya
standar
Biaya Penunjang Pelayanan
Tanjungsari
Jumlah Kunjungan
18,641
orang
Terpenuhinya
Kesehatan Masyarakat di UPT
pelayanan kesehatan
Puskesmas Tanjungsari dan
di Puskesmas sesuai
Biaya Penunjang Pelayanan
Jumlah Kunjungan
45,172
orang
Terpenuhinya
Kesehatan Masyarakat di UPT
pelayanan kesehatan
Puskesmas Leuwisadeng dan
di Puskesmas sesuai
Biaya Penunjang Pelayanan
PUSK
229,740,010
410,436,000
640,176,010
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
sedang
Dinas Kesehatan
704,193,611
berjalan
1
PUSK
98,076,310
107,079,000
205,155,310
225,670,841
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
1
PUSK
114,903,200
228,072,000
342,975,200
377,272,720
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
1
PUSK
146,239,086
342,628,000
488,867,086
537,753,795
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
2
PUSK
171,885,033
156,452,000
328,337,033
361,170,736
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
standar Gunung Putri
Jumlah Kunjungan
32,982
orang
Terpenuhinya
Kesehatan Kerja UPT
pelayanan kesehatan
Kesehatan Kerja
sesuai standar
Biaya Penunjang Pelayanan
2
Prakiraan Maju
standar Leuwisadeng
Jaringannya 1 02 16 0240
Terpenuhinya
Kesehatan Masyarakat di UPT
Jaringannya 1 02 16 0239
Terpenuhinya
Kesehatan Masyarakat di UPT
Biaya Penunjang Pelayanan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Cibinong
Jumlah Sampel Yang
Laboratorium Kesehatan Daerah
2,346
Sampel
Diperiksa
Terpenuhinya
1
UPT
-
100,010,000
100,010,000
110,011,000
Kesja
1
UPT
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
-
303,342,000
303,342,000
333,677,000
pelayanan kesehatan
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
sesuai standar 1 02 16 0250
Rapat Kerja Program Upaya
Dinas Kesehatan
60,000,000
60,000,000
66,000,000
baru
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
125,000,000
125,000,000
137,500,000
baru
Dinas Kesehatan
100,000,000
100,000,000
110,000,000
baru
Dinas Kesehatan
1,195,825,000
1,195,825,000
1,315,407,000
507,500,000
507,500,000
558,250,000
sedang
Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat 1 02 16 0251
Pelayanan Kesehatan dalam rangka P3K .
1 01 16 0252
Pengadaan Alat Kesehatan
Dinas Kesehatan
Jumlah alat UKS di
Untuk Usaha Kesehatan
326
unit
sekolah yang dibeli
326
unit
ketersediaan alat
Sekolah 1 02 19
Meningkatnya UKS di sekolah
Program Promosi Kesehatan
Peningkatan
dan Pemberdayaan Masyarakat
cakupan desa siaga
50
%
-
-
aktif 1 02 19 0011
Penyediaan Media Penyuluhan
Kabupaten Bogor
Kesehatan
Tersedianya media
10
jenis
penyuluhan :
Terinformasikannya
40
Kec
Program Kesehatan
berjalan
Jumlah media penyuluhan yang dibeli 1 02 19 0012
Kegiatan Penyuluhan Kesehatan
Kabupaten Bogor
Tersampaikannya
Terimplementasinya
informasi kesehatan,
program kesehatan
40
Kec
193,800,000
193,800,000
213,180,000
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
melalui : - Kelompok potensial
10
klp
1
kali
- Siaran Radio
17
kali
- Berita Kesehatan
21
kali
- Seminar
1 02 19 0014
Pembinaan UKBM dan Kesehatan Lintas Sektor
Kabupaten Bogor
Terfasilitasinya
Terlaksananya
pembinaan kegiatan,
pembinaan UKBM di
pada :
masyarakat
- Desa P2WKSS
2
desa
- Sekolah sehat
40
sekolah
- Posyandu
40
posyandu
- Poskestren
10
posk
- Desa Siaga
40 ds
40
Kec
306,000,000
306,000,000
336,600,000
sedang berjalan
Dinas Kesehatan
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 02 19 0015
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Fasilitasi Tim Pembina
Sasaran Daerah
Hasil Program
Lokasi
4
Keluaran Kegiatan Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
5 Kabupaten Bogor
- Tersedianya
Kabupaten Sehat
1 02 19 0017
1 02 20
1 pkt
Terlaksananya
operasional fasilitasi
pembinaan
kabupaten sehat
Kabupaten Sehat
Rapat Kerja Bidang Promosi
Jumlah Rapat kerja
Kesehatan dan Sumber Daya
bidang Promosi dan
penyelesaian masalah
Kesehatan
SDK yang
program Promosi dan
dilaksanakan
SDK
Program Perbaikan Gizi
1. Persentase balita
Masyarakat
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
0.02
%
100
%
4
kali
Disepakatinya
15
Kec
148,525,000
148,525,000
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
sedang
Dinas Kesehatan
163,377,000
berjalan
4
kali
-
60,000,000
40,000,000
40,000,000
44,000,000
4,554,632,000
4,614,632,000
5,010,095,000
4,544,632,000
4,544,632,000
4,999,095,000
baru
Dinas Kesehatan
sedang
Dinas Kesehatan
gizi buruk 2. Gizi buruk yang mendapat perawatan
1 02 20 0002
Pengadaan Makanan Tambahan
Kabupaten Bogor
dan Vitamin
Jumlah bahan
Kenaikan berat badan
makanan untuk PMT
untuk :
yang dibeli : Untuk balita gizi
- Balita Gizi buruk 250
anak
1500
anak
buruk Untuk baduta (6-11 Untuk baduta (12-23 Untuk ibu hamil KEK Formula 75 untuk
3790
anak
1000
bumil
- Baduta (11-23bln)
250
balita
Gizi Kurang Gakin
Rapat Kerja Program Perbaikan
Kabupaten Bogor
Jumlah Rapat Kerja
Gizi Masyarakat
%
70
%
70
%
100
%
1
paket
Gizi Kurang Gakin
yang diberi MP-ASI 250
balita
balita gizi buruk 1 02 20 0008
75
yang diberi MP-ASI
balita gizi buruk Formula 100 untuk
%
diberi PMT-P - Baduta (6-11 bln)
bln)
65
yang diberi PMT-P - Ibu hamil KEK yang
bln)
berjalan
- Terlaksananya kegiatan PMT-P
3
kali
Terselesaikanya
Program Perbaikan
masalah-masalah
gizi masyarakat
program perbaikan
10,000,000
10,000,000
11,000,000
baru
Dinas Kesehatan
sedang
Dinas Kesehatan
gizi masyarakat 1 01 20
Pengembangan Klinik Gizi
4 Kecamatan
Terbentuknya klinik
Puskesmas
1 02 21
4
unit
60,000,000
60,000,000
gizi puskesmas
Program Pengembangan
Meningkatnya
Lingkungan Sehat
Kualitas
100
berjalan
%
-
-
375,000,000
375,000,000
412,500,000
20,000,000
20,000,000
22,000,000
Lingkungan Sehat 1 02 21 0007
Pengawasan Hygiene dan
40 Kecamatan
Jumlah TTU yang
Sanitasi Tempat-Tempat Umum
30
TTU
memenuhi syarat
Meningkatnya
75
%
prosentase TTU yang
22
TTU
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
memenuhi syarat 1 02 21 0009
1 02 21 0010
Sanitasi Total Berbasis
18 Kecamatan, 60
- Jumlah RW yang
120
RW
Masyarakat ( STBM )
Desa
dipicu untuk stop
70
desa
1 02 22
Buang Air Besar
buang air besar
Sembarangn (Stop
sembarangan
BABS)
Pengawasan Hygiene dan
Jumlah TPM yang
Sanitasi Tempat Pengelolaan
memenuhi syarat
152
TPM
-Meningkatnya prosentase TPM yang
Makanan 1 02 21 0011
Jumlah RW yang Stop
Jumlah rapat kerja
Pengembangan Lingkungan
pengembangan
masalah-masalah
Sehat
kesehatan lingkungan
kesehatan lingkungan
Penanggulangan Penyakit Menular
RW
6
desa
75
%
114
TPM
1
paket
300,000,000
300,000,000
330,000,000
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
40,000,000
40,000,000
44,000,000
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
memenuhi syarat
Rapat Kerja Program
Program Pencegahan dan
70
1. Penemuan Pasien
80
%
83.08
%
100
%
Baru TB BTA (+) 2. Tercapainya angka cakupan UCI desa / kelurahan 3. Jumlah Kasus DBD yang ditangani
1
paket
Terselesaikannya
-
-
15,000,000
15,000,000
16,500,000
1,734,450,000
1,734,450,000
1,907,890,000
baru
Dinas Kesehatan
Kode
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
1
Sasaran Daerah
Hasil Program
Lokasi
4
Keluaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
5
4. Prosentase desa
100
%
35
%
90
%
80
%
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
sedang
Dinas Kesehatan
terkena KLB yang ditangani < 24 jam 5. Cakupan penemuan dan penanganan pneumonia balita 6. Cakupan RFT Kusta 7. Cak 1 02 22 0001
Penyemprotan/Fogging Sarang
40 Kecamatan
Nyamuk
Jumlah wilayah yang di fogging
125
titik
Terputusnya
40
Kec
penyebaran penyakit
40
Kec
398,192,000
398,192,000
438,011,000
berjalan
bersumber binatang 1 02 22 0009
Peningkatan surveillance
40 kec
epideminologi dan
Pemeriksaan Calon Jemaah Haji
15
KLB
masalah kesehatan
penanggulangan wabah 1 02 22 0013
KLB tidak menjadi
Dkeluarkannya
Bekasi
rekomendasi buku
< 24
Jam
133,757,000
133,757,000
147,132,000
dalam kurun waktu
masyarakat 6 Pusk, Embarkasi
KLB Tertanggulangi
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
tertentu 3314
calon jemaah
kesehatan calon
haji
Diketahuinya status
3314
kesehatan calon
calon
338,991,000
338,991,000
372,890,000
jemaah
jemaah haji
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
haji
jemaah haji 1 02 22 0015
Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan
40 Kec/101
Penemuan kasus TB
Program P2 TB
Puskesmas
Paru positif
80
%
1. Penderita BTA (+)
80
%
85
%
3. Error Rate
<5
%
Penderita Diare - Ispa
85
%
115,350,000
115,350,000
126,885,000
dapat disembuhkan 2. Konversi penderita
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
TB BTA (+)
1 02 22 0016
Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan
40 Kec/101
Program P2 Diare ISPA
Puskesmas
1. Penemuan kasus
100
%
70
%
standar
90
%
1. Penderita kusta
Diare 2. Penemuan Kasus
63,825,000
63,825,000
70,207,000
diberikan tatalaksana
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
ISPA 1 02 22 0017
Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan
40 Kec/101
1. Penderita kusta
Program P2 Kusta
Puskesmas
yang ditemukan
tidak mengalami
menyelesaikan
kenaikan tingkat
pengobatan tepat
%
26,675,000
26,675,000
29,342,000
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
cacat
waktu 2. Pemeriksaan
100
2. RFT Kusta 100
%
1200
sampel
90
%
100
%
kecacatan pada penderita kusta 1 02 22 0018
Pencegahan dan
40 Kec/101
Penanggulangan Penyakit
Puskesmas
Menular Seksual (HIV/Aids)
1. Jumlah pemeriksaan sero
37,660,000
41,426,000
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
Survey 75
orang
8
Kec
pemeriksaan VCT 3. Terselenggaranya
37,660,000
pemeriksaan Sero
survey 2. Jumlah
1. Diketahuinya hasil
2. Pasien yang di VCT
100
%
8
Kec
40
Kec
dapat ditatalaksana dan terdiagnosa dgn
pertemuan sosialisasi
benar
HIV di Kecamatan
3. Tersebarnya informasi tentang HIV
1 02 22 0019
Surveilans Acute Flaccid
40 kec
Paralisys (AFP)
1 02 22 0020
Surveilans Acute Flaccid
40 kec
Paralysis (AFP)/Eradikasi Folio
1 02 22 0021
Pengobatan Masal Filariasis di
Gunung Sindur
Kecamatan Gunung Sindur
Kasus AFP yang
29
kasus
kasus Acute Flacid
bukan kasus polio
Paralysis (AFP)
Kasus AFP yang
32
kasus
Pengobatan Masal Filariasis di
kasus Acute Flacid
bukan kasus polio
Paralysis (AFP)
Jumlah masyarakat
10
desa
yang meminum obat
Kecamatan Parung Panjang
Parung Panjang
Ditanggulanginya
ditemukan dibuktikan
Jumlah masyarakat
Penyebaran penyakit
73,910,000
73,910,000
81,301,000
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
40
Kec
73,910,000
73,910,000
81,301,000
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
164,938,000
164,938,000
181,431,000
filariasis dapat
filariasis 1 02 22 0022
Ditanggulanginya
ditemukan dibuktikan
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
dicegah 11
desa
Penyebaran penyakit
yang meminum obat
Filariasis dapat
filariasis
dicegah
193,898,000
193,898,000
213,287,000
sedang berjalan
Dinas Kesehatan
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 02 22 0050
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Fasilitasi Program Imunisasi
Sasaran Daerah
Hasil Program
Lokasi
4
Keluaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
16
17
18
19
73,435,000
80,778,000
sedang
Dinas Kesehatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
6
7
8
9
10
11
13
14
15 73,435,000
5
- Terlaksananya
40
Kec
- Terdapatnya
dan BIAS (Bulan Imunisasi
Riview Manajemen
30
SD/
gambaran UCI desa
Anak Sekolah)
40 Kec.
Program Imunisasi
MI
100
%
berjalan
dan Manajemen Cold
dalam rangka Validasi
Chain di Puskesmas
Data dan Supervisi
prioritas yang baik
Cold Chain
- Lancarnya kegiatan
- Jumlah kecamatan
pelaksanaan BIAS
yang dipantau BIAS
sesuai dengan SOP
100
%
6
kali
Campak / DT / TT 1 02 22 0060
Rapat Kerja Bidang Pencegahan
Jumlah Rapat kerja
dan Penanggulangan Penyakit
bidang P2PKL yang
masalah bidang
dilaksanakan
P2PKL
Menular 1 02 23
Program pengadaan
Meningkatnya
Standarisasi Pelayanan
pelayanan
Kesehatan
kesehatan sesuai
80
6
kali
Terselessaikannya
%
-
-
39,909,000
39,909,000
43,899,000
14,797,335,000
14,797,335,000
16,277,067,000
229,781,000
229,781,000
252,759,000
baru
Dinas Kesehatan
sedang
Dinas Kesehatan
standar 1 02 23 0006
Monitoring, Evaluasi dan
Kabupaten Bogor
Pelaporan
Jumlah Dokumen
1
dok
Terpantaunya
hasil monitoring dan
pelayanan kesehatan
evaluasi
di puskesmas dan
40
PUSK
berjalan
jaringannya 1 02 23 0009
Penyusunan dan Pengembangan
1. Tersedianya buku
Data Kesehatan
profil kesehatan 2013 2. Tersedianya Buku
160
buku
250
buku
155,000,000
155,000,000
170,500,000
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
berdasarkan indikator 480
lap
48
berita
laporan SP3
kesehatan di Kabupaten Bogor
Puskesmas
2. Diketahuinya yang ringkas dan
kegiatan Dinas
praktis
Kesehatan yang up to
3. Diperolehnya
date
40
Kec
40
UPT
4
Bidang
100
%
informasi kesehatan
dan Informasi
5.Tersedianya Peta
Kec
kesehatan dan pencapaian program
Kesehatan
4. Tersedianya Data
40
gambaran derajat
Saku Informasi 3. Tervalidasinya data
1. Diketahuinya
kualitas Data SP3 10
buku
Informai Masyarakat
yang valid 4. Diketahuinya data
Kurang G 1 02 23 0011
Pembinaan Sarana / Institusi
40 Kecamatan
Swasta
1 02 23 0013
Jasa Pelayanan Kesehatan
Jumlah Sarana
Meningkatnya
Kesehatan Swasta
kualitas pelayanan di
yang diawasi :
Institusi Kesehatan
BP
65
buah
RB
10
buah
RS
10
buah
Apotek
25
buah
TO
12
buah
Batra
18
buah
Sarkes Baru
81
buah
2366
orang
Jumlah tenaga
PT
80,750,000
80,750,000
88,825,000
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
Swasta
Meningkatnya kinerja
101
PUSK
kesehatan yang diberi
pelayanan kesehatan
2
UPT
insentif dan jasa
dasar
14,095,939,000
14,095,939,000
15,505,532,000
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
medis 1 02 23 0015
Rapat Koordinasi, Evaluasi dan
Kabupaten Bogor
Perencanaan Program
Jumlah dokumen
50
dok
Meningkatnya
hasil rakor, evaluasi
koordinasi Dinas
dan pelaksanaan
Kesehatan
100,000,000
100,000,000
110,000,000
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
program 1 02 23 0016
Akreditasi Puskesmas
Kabupaten Bogor
terlaksananya
6
program Terwujudnya 7
pembinaan
puskesmas
standarisasi
terakreditasi
akreditasi
7
PUSK
135,865,000
135,865,000
149,451,000
baru
Dinas Kesehatan
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 02 24
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Sasaran Daerah
Hasil Program
Lokasi
4
Keluaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
5
Program Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya
Penduduk Miskin
cakupan
30
%
-
-
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
sedang
Dinas Kesehatan
92,648,353,000
92,648,353,000
101,913,188,000
754,033,000
754,033,000
829,436,000
pemanfaatan layanan kesehatan Gakin 1 02 24 0001
Pelayanan Operasi Katarak
Dinas Kesehatan
Terlayaninya maskin
400
penderita Meningkatnya
penderita katarak di
pelayanan kesehatan
Kab.Bogor
bagi gakin sesuai
berjalan
standar 1 02 24
002
Jaminan Pelayanan Kesehatan
40 kec / Kab Bogor
Jumlah Penduduk
Daerah
382893
jiwa
Terlayaninya
miskin yang
penduduk miskin
mendapat jaminan
Kab. Bogor yang
pelayanan kesehatan
membutuhkan
dasar dan rujukan
pelayanan kesehatan
dari Pemerintah Kab.
dasar dan rujukan
100
%
-
91,894,320,000
91,894,320,000
101,083,752,000
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
Bogor 1 02 25
Program Pengadaan,
- Terpenuhinya
Peningkatan dan Perbaikan
kebutuhan sarana
Sarana dan Prasarana
dan prasana
Puskesmas/Puskesmas
80
%
11,495,266,000
5,050,000,000
14,882,241,000
31,427,507,000
34,570,253,600
1,606,957,000
1,606,957,000
1,767,652,000
Kesehatan dasar - Rasio Puskesmas,
1:10.396
Poliklinik, Pustu per satuan Penduduk 1 02 25 0004
Pengadaaan Puskesmas Keliling
Jumlah Pusling
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan 1 02 25 0026
Pengadaan perlengkapan kantor
Dinkes
Puskesmas
1 02 25 0027
Pengadan meubeler Puskesmas
Dinkes
Jumlah perlengkapan
8
jenis
Terpenuhinya
kantor puskesmas
kebutuhan
yang diadakan
perlengkapan kantor
Jenis Mebeulair
6
jenis
Puskesmas yang
100
%
823,444,000
823,444,000
905,788,000
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
Terpenuhinya
1,270,798,000
1,270,798,000
1,397,877,000
kebutuhan mebeulair
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
dibeli 1 02 25 0028
Pengadaan alat kedokteran
Dinkes
Puskesmas
Terpenuhinya
pkm
3,868,389,000
3,868,389,000
4,255,227,000
kebutuhan alat-alat
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
kedokteran puskesmas 1 02 25 0031
Pengadaan alat- alat
Dinkes
Laboratorium Puskesmas
1 02 25 1513
1 02 25 1514
Revitalisasi Puskesmas
Kecamatan
Cileungsi
Cileungsi
Revitalisasi Puskesmas Cariu
Kecamatan Cariu
Terlaksananya
3
jenis
Lancarnya kegiatan
pengadaan alat
pelayanan
laboratorium
laboratorium di
puskesmas
Puskesmas
100
%
1,262,660,000
1,262,660,000
1,388,926,000
sedang
Dinas Kesehatan
berjalan
2,283,305,000
2,283,305,000
baru
Dinas Kesehatan
2,172,905,000
2,172,905,000
baru
Dinas Kesehatan
776,790,000
776,790,000
baru
Dinas Kesehatan
294,620,000
294,620,000
baru
Dinas Kesehatan
338,378,000
338,378,000
baru
Dinas Kesehatan
menjadi Puskesmas DTP 1 02 25 1515
1 02 25 1529
1 02 25 1532
Rehabilitasi Puskesmas
Kecamatan
Sukajaya
Sukajaya
Pembangunan Puskesmas
Kecamatan
Luas bangunan
Pembantu Wangun Jaya
Leuwisadeng
Puskesmas Pembantu
cakupan pelayanan
yang dibangun
kesehatan
Pembangunan Puskesmas Pembantu Neglasari
Kecamatan Jasinga
Luas bangunan pustu yang dibangun
85
85
m2
m2
Meningkatnya
Meninngkatnya cakupan palayanan kesehatan masyarakat
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 02 25 2000
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Pengadaan Lemari Es dan
Sasaran Daerah
Hasil Program
Lokasi
4
5
Keluaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
2
unit
Meningkatnya
Pengatur Suhu Lemari Es
yang dibeli Jenis
3
jenis
manajemen
Vaksin Puskesmas
Dinas Kesehatan
Jumlah kulkas vaksin sparepart kulkas
41
unit
pengelolaan vaksin di
vaksin yang
100
%
183,995,000
183,995,000
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
sedang
Dinas Kesehatan
202,394,000
berjalan
dinas dan puskesmas
dibeliJumlah pengatur suhu lemari es vaksin yang dibeli 1 02 25
…
Pembangunan/revitalisasi/
6,452,597,000
rehabilitasi puskesmas dan puskesmas pembantu
1 02 25
…
Pengadaan Alat Kesehatan non
1,781,342,500
1,781,342,500
1,959,476,750
Medik 1 02 25
…
Pembangunan IPAL Puskesmas
15
paket
1,425,000,000
1,425,000,000
1,567,500,000
1 02 25
…
Pembangunan Puskesmas
10
paket
2,680,443,500
2,680,443,500
2,948,487,850
1 02 25
…
Rehabilitasi Puskesmas
10
paket
3,497,355,000
3,497,355,000
3,847,090,500
1 02 25
…
Pembangunan Poskesdes
5
unit
1,500,000,000
1,500,000,000
1,650,000,000
1 02 25
…
Rehabilitasi Pustu
3
unit
611,125,000
1 02 25
…
Peningkatan sarana prasarana
4
unit
611,125,000
672,237,500
5,050,000,000
5,555,000,000
13,900,000
13,900,000
15,290,000
13,900,000
13,900,000
15,290,000
101,656,000
101,656,000
111,821,000
53,455,000
53,455,000
58,800,000
5,050,000,000
kesehatan dasar di daerah perbatasan 1 02 30
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Meningkatnya cakupan palayanan
100
%
-
-
kesehatan lansia 1 02 30 0010
1 02 31
Rapat Kerja Program
Dinas Kesehatan
Jumlah rapat kerja
2
kali
Meningkatnya
Peningkatan Pelayanan
pelayanan kesehatan
penyelesaian masalah
Kesehtan Lansia
lansia
kesheatan lansia
Program Pengawasan dan
Terpantaunya
Pengendalian Kesehatan Makanan
kesehatan dan keamanan produk
30
2
kali
%
-
-
baru
Dinas Kesehatan
sedang
Dinas Kesehatan
makanan skala rumah tangga 1 02 31 0002
Pengawasan dan Pengendalian
40 Kecamatan
1. Tersedianya data
1
dok
1. Terjaganya kualitas
Kesehatan Makanan Hasil
hasil Pemantauan
pengelolaan makanan
Produksi Rumah Tangga
IRTP pasca
hasil produksi rumah
Rekomendasi 2. Terbitnya
122
IRTP
berjalan
tangga 122
industri
2. Terjaminnya
Rekomendasi
keamanan produk
Usulan Layak
makanan IRTP
244
jenis
Konsumsi 1 02 31 0005
Penyuluhan Keamanan Pangan
40 kec
4
kali
90
%
48,201,000
48,201,000
53,021,000
857,609,000
857,609,000
943,369,000
365,550,000
365,550,000
402,105,000
baru
Dinas Kesehatan
sedang
Dinas Kesehatan
dalam rangka Sertifikasi Produk Pangan IRT (SPPIRT) 1 02 32
1 02 32 0010
Program peningkatan
Meningkatnya
keselamatan ibu melahirkan
cakupan persalinan
dan anak
oleh tenaga kesehatan
Kemitraan Paraji untuk
- Jumlah petugas
2389
kasus
Persalinan di Puskesmas
yang merujuk kasus
1600
rujukan
PONED
pasca persalinan oleh
2920
shift
paraji yang dibayarkan
96
upahnya dalam
-
Meningkatnya
90
%
cakupan persalinan
80
%
oleh tenaga
kunjung- kesehatan dan an
jumlah kasus deteksi
Setahun di 10
dini dan rujukan
Puskesmas
komplikasi
PONEDJumlah kasus rujukan oleh dukun paraji ke Puskesmas PONED
-
berjalan
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 02 32 0012
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
Target
8
9
Belanja Operasional Call Center
Jumlah Jaringan SMS
/ SMS Gateway Program EMAS
Gateway yang
10 Tertanganinya
Prakiraan Maju Target
Tolok Ukur
11 100
%
9
kali
APBN
APBD I
13
14
APBD II 15
TOTAL ANGGARAN 16
17
SKPD Penanggungjawab
18
19
422,550,000
422,550,000
464,805,000
baru
Dinas Kesehatan
69,509,000
69,509,000
76,459,000
baru
Dinas Kesehatan
188,071,192,000
214,172,208,000
235,523,409,600
persalinan dan
- Dinkes
1
jaringan kebidanan di Rumah
- RS Swasta
6
jaringan Sakit
- Puskesmas
10
jaringan
9
kali
Rapat Koordinas Program
Jumlah rapat kerja
Peningkatan Keselamatan Ibu
kesehatan ibu, anak
penyelesaian masalah
dan Anak
dan remaja yang
ibu, anak dan remaja
Meningkatnya
dilaksanakan
JUMLAH
Jenis Kegiatan
kasus-kasus rujukan
terpasang
1 02 32 0013
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
20,661,016,000
5,440,000,000